Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение к постановлению
администрации города
от 27.08.2018 N 1167
Муниципальная программа
"Развитие социальной сферы города Нижневартовска
на 2019 - 2030 годы"
I. Паспорт муниципальной программы
"Развитие социальной сферы города Нижневартовска
на 2019 - 2030 годы"
Наименование муниципальной программы |
Муниципальная программа "Развитие социальной сферы города Нижневартовска на 2019 - 2030 годы" (далее - муниципальная программа) |
Ответственный исполнитель муниципальной программы |
Департамент по социальной политике администрации города |
Соисполнители муниципальной программы |
Департамент образования администрации города; муниципальные учреждения, подведомственные департаменту по социальной политике администрации города; муниципальные учреждения, подведомственные департаменту образования администрации города; управление по взаимодействию со средствами массовой информации администрации города; некоммерческие организации сферы культуры; некоммерческие организации сферы физической культуры и спорта |
Цель муниципальной программы |
Реализация социальной политики, обеспечивающей доступность культурных благ и качественных услуг в сфере культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики, туризма; создание условий и возможностей для эффективной самореализации и раскрытия потенциала жителей города |
Задачи муниципальной программы |
1. Создание условий для обеспечения деятельности муниципальных учреждений, подведомственных департаменту по социальной политике администрации города. 2. Создание условий для развития культуры и искусства и обеспечения прав граждан на участие в культурной жизни города, реализации творческого потенциала жителей города, организации содержательного культурного досуга. 3. Создание условий для сохранения и популяризации культурных ценностей. 4. Создание условий для развития библиотечного обслуживания населения, модернизационного развития общедоступных библиотек и обеспечения доступа населения к информации. 5. Создание условий для развития дополнительного образования в детских школах искусств и музыкальной школе, сопровождение и поддержка одаренных детей и молодежи. 6. Развитие физической культуры и массового спорта, пропаганда здорового образа жизни и подготовка спортивного резерва. 7. Обеспечение деятельности в сфере физической культуры и спорта. 8. Создание условий для реализации молодежной политики. 9. Создание условий для организации отдыха и оздоровления детей. 10. Создание условий в сфере занятости молодежи. 11. Создание условий для реализации проектов в сфере культуры, туризма, физической культуры и спорта некоммерческими организациями (за исключением государственных, муниципальных учреждений) |
Основные мероприятия муниципальной программы |
1. Реализация управленческих функций в сфере социальной политики. 2. Реализация мероприятий, направленных на развитие культуры и искусства. 3. Обеспечение жителей города услугами организаций культуры. 4. Реализация мероприятий, направленных на развитие музейного дела. 5. Обеспечение сохранения и сохранности музейного фонда города. 6. Организация библиотечного обслуживания населения. 7. Модернизационное развитие общедоступных библиотек и обеспечение доступа населения к информации. 8. Развитие дополнительного образования в детских школах искусств и музыкальной школе. 9. Выявление, сопровождение и поддержка одаренных детей и молодежи. 10. Обновление материально-технической базы учреждений дополнительного образования. 11. Проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий города. 12. Обеспечение подготовки спортивного резерва и сборных команд города по видам спорта. 13. Внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО). 14. Увеличение уровня обеспеченности плоскостными сооружениями. 15. Создание условий, ориентирующих граждан на здоровый образ жизни, в том числе на занятия физической культурой и массовым спортом. 16. Присвоение спортивных разрядов и квалификационных категорий спортивным судьям. 17. Гражданское образование и патриотическое воспитание детей и молодежи, формирование правовых, культурных и нравственных ценностей среди молодежи. 18. Вовлечение детей и молодежи в социально активную деятельность, стимулирование социально значимых инициатив молодежи, поддержка молодежи, обладающей лидерскими навыками, инициативной и талантливой молодежи. 19. Формирование семейных ценностей среди молодежи. 20. Информационная поддержка реализации молодежной политики. 21. Обеспечение деятельности учреждения в сфере молодежной политики, в том числе модернизация материально-технической базы и формирование механизмов непрерывного образования специалистов по работе с молодежью. 22. Организация отдыха и оздоровления детей (приобретение путевок, организация сопровождения групп детей до места отдыха и обратно, проведение семинаров и конкурса вариативных программ). 23. Организация отдыха детей в лагерях с дневным пребыванием детей в каникулярное время. 24. Содействие в трудоустройстве граждан. 25. Реализация мероприятий по привлечению некоммерческих организаций (за исключением государственных, муниципальных учреждений) к участию в творческих проектах сферы культуры и туризма. 26. Реализация мероприятий по привлечению некоммерческих организаций (за исключением государственных, муниципальных учреждений) к участию в проектах сферы физической культуры и спорта |
Сроки реализации муниципальной программы |
2019 - 2030 годы |
Финансовое обеспечение муниципальной программы |
Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 21 575 115,28 тыс. рублей, в том числе: - федеральный бюджет - 1 018,8 тыс. рублей; - бюджет автономного округа - 943 346,6 тыс. рублей; - бюджет города - 19 648 839,12 тыс. рублей; - иные источники - 981 910,76 тыс. рублей. Финансирование муниципальной программы по годам: - 2019 год - 1 793 331,94 тыс. рублей, в том числе: федеральный бюджет - 84,9 тыс. рублей; бюджет автономного округа - 77 823,7 тыс. рублей; бюджет города - 1 637 264,11 тыс. рублей; иные источники - 78 159,23 тыс. рублей; - 2020 год - 1 798 343,94 тыс. рублей, в том числе: федеральный бюджет - 84,9 тыс. рублей; бюджет автономного округа - 78 683,9 тыс. рублей; бюджет города - 1 637 415,91 тыс. рублей; иные источники - 82 159,23 тыс. рублей; - 2021 год - 1 798 343,94 тыс. рублей, в том числе: федеральный бюджет - 84,9 тыс. рублей; бюджет автономного округа - 78 683,9 тыс. рублей; бюджет города - 1 637 415,91 тыс. рублей; иные источники - 82 159,23 тыс. рублей; - 2022 год - 1 798 343,94 тыс. рублей, в том числе: федеральный бюджет - 84,9 тыс. рублей; бюджет автономного округа - 78 683,9 тыс. рублей; бюджет города - 1 637 415,91 тыс. рублей; иные источники - 82 159,23 тыс. рублей; - 2023 год - 1 798 343,94 тыс. рублей, в том числе: федеральный бюджет - 84,9 тыс. рублей; бюджет автономного округа - 78 683,9 тыс. рублей; бюджет города - 1 637 415,91 тыс. рублей; иные источники - 82 159,23 тыс. рублей; - 2024 год - 1 798 343,94 тыс. рублей, в том числе: федеральный бюджет - 84,9 тыс. рублей; бюджет автономного округа - 78 683,9 тыс. рублей; бюджет города - 1 637 415,91 тыс. рублей; иные источники - 82 159,23 тыс. рублей; - 2025 год - 1 798 343,94 тыс. рублей, в том числе: федеральный бюджет - 84,9 тыс. рублей; бюджет автономного округа - 78 683,9 тыс. рублей; бюджет города - 1 637 415,91 тыс. рублей; иные источники - 82 159,23 тыс. рублей; - 2026 год - 1 798 343,94 тыс. рублей, в том числе: федеральный бюджет - 84,9 тыс. рублей; бюджет автономного округа - 78 683,9 тыс. рублей; бюджет города - 1 637 415,91 тыс. рублей; иные источники - 82 159,23 тыс. рублей; - 2027 год - 1 798 343,94 тыс. рублей, в том числе: федеральный бюджет - 84,9 тыс. рублей; бюджет автономного округа - 78 683,9 тыс. рублей; бюджет города - 1 637 415,91 тыс. рублей; иные источники - 82 159,23 тыс. рублей; - 2028 год - 1 798 343,94 тыс. рублей, в том числе: федеральный бюджет - 84,9 тыс. рублей; бюджет автономного округа - 78 683,9 тыс. рублей; бюджет города - 1 637 415,91 тыс. рублей; иные источники - 82 159,23 тыс. рублей; - 2029 год - 1 798 343,94 тыс. рублей, в том числе: федеральный бюджет - 84,9 тыс. рублей; бюджет автономного округа - 78 683,9 тыс. рублей; бюджет города - 1 637 415,91 тыс. рублей; иные источники - 82 159,23 тыс. рублей; - 2030 год - 1 798 343,94 тыс. рублей, в том числе: федеральный бюджет - 84,9 тыс. рублей; бюджет автономного округа - 78 683,9 тыс. рублей; бюджет города - 1 637 415,91 тыс. рублей; иные источники - 82 159,23 тыс. рублей |
Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы и показатели эффективности |
1. Увеличение числа участников социокультурных мероприятий, проводимых учреждениями культуры, до 430 220 человек. 2. Увеличение количества предметов музейного фонда муниципального бюджетного учреждения "Нижневартовский краеведческий музей имени Тимофея Дмитриевича Шуваева" до 44 600 единиц. 3. Увеличение библиотечного фонда библиотек муниципального бюджетного учреждения "Библиотечно-информационная система" до 569 075 экземпляров. 4. Сохранение числа обучающихся в детских школах искусств в рамках муниципального задания на уровне 2 774 человек. 5. Сохранение количества вновь поставленных и (или) восстановленных спектаклей профессионального театра на уровне 2 единиц. 6. Увеличение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы: - работников муниципальных учреждений культуры и искусства до 63 643,8 рубля; - педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования (музыкальная школа, школы искусств) до 69 077,8 рубля. 7. Сохранение доли муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры на уровне 3,7%. 8. Увеличение количества граждан, систематически занимающихся физической культурой и массовым спортом в городе, до 130 900 человек. 9. Увеличение доли населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, до 50%. 10. Увеличение уровня обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта до 13,4%. 11. Увеличение доли граждан, занимающихся физической культурой и спортом по месту работы, в общей численности населения, занятого в экономике, до 31,5%. 12. Увеличение доли учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов до 81,5%. 13. Увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности лиц данной категории населения до 20,2%. 14. Увеличение количества организованных и проведенных официальных физкультурных и спортивных мероприятий на территории города до 380 единиц. 15. Увеличение количества жителей города, принявших участие в официальных физкультурных и спортивных мероприятиях на территории города, до 38 000 человек. 16. Увеличение доли граждан, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), до 41,5%, из них учащихся и студентов - до 71,5%. 17. Увеличение количества занимающихся на базе учреждений физической культуры и спорта, получивших спортивные разряды и звания, до 3 890 человек. 18. Увеличение количества спортивных судей, которым присвоены квалификационные категории судьи по спорту, до 93 человек. 19. Увеличение количества медалей различного достоинства, завоеванных спортсменами города Нижневартовска в результате участия в окружных, региональных, межрегиональных, всероссийских и международных спортивных мероприятиях, до 1 700 единиц. 20. Увеличение количества плоскостных сооружений до 52 единиц. 21. Увеличение количества социально значимых молодежных проектов, заявленных на конкурсы регионального, межрегионального, всероссийского и международного уровней, до 20 проектов. 22. Увеличение количества детей и молодежи, вовлеченных в реализуемые проекты и мероприятия в сфере молодежной политики, в том числе по месту жительства, до 88 000 человек. 23. Увеличение количества молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в добровольческой деятельности, до 3 600 человек. 24. Сохранение количества созданных временных рабочих мест для трудоустройства несовершеннолетних граждан - ежегодно не менее 350 рабочих мест. 25. Сохранение доли детей, охваченных различными формами отдыха и оздоровления, от общей численности детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно) - ежегодно не менее 98%. 26. Повышение уровня удовлетворенности молодежи города Нижневартовска качеством услуг, предоставляемых учреждением в сфере молодежной политики, до 65,5%. 27. Сохранение количества мероприятий, направленных на продвижение туристического потенциала города на муниципальном, окружном и всероссийском уровнях, до 5 единиц |
II. Краткая характеристика вопросов,
на решение которых направлена муниципальная программа
Социальная сфера является основным компонентом эффективного развития муниципального образования город Нижневартовск.
С 15.01.2018 создан департамент по социальной политике администрации города, деятельность которого направлена на исполнение полномочий администрации города Нижневартовска в сфере социальной и молодежной политики, культуры и искусства, в области сохранения историко-культурного наследия, обеспечения общедоступности муниципальных библиотек, в сфере физической культуры, спорта и дополнительного образования.
Кроме того, в целях оптимизации учреждений физической культуры и спорта проведена реорганизация спортивных учреждений: из семи ранее существовавших учреждений организовано пять.
Реализация муниципальной программы направлена на развитие отраслей культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики.
Приоритетами сферы культуры являются сохранение и развитие культурного потенциала города Нижневартовска, системы творческого и художественного образования населения, совершенствование культурной инфраструктуры, улучшение материально-технического обеспечения культурной деятельности.
Основные направления культурной политики обусловлены необходимостью решения стратегических задач, обозначенных в указах Президента Российской Федерации, Основах государственной культурной политики и Стратегии развития сферы культуры в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре до 2020 года и на период до 2030 года, Стратегии государственной культурной политики на период до 2030 года.
За последние годы сфера культуры города Нижневартовска значительно изменилась под воздействием различных факторов, среди которых немалую роль играют новые технологии и телекоммуникации.
Наиболее радикальным изменениям подверглась деятельность музеев и библиотек, которые первыми освоили виртуальное пространство и технологические достижения.
Определены следующие приоритетные направления развития библиотечной отрасли: внестационарное и дистанционное библиотечное обслуживание населения города Нижневартовска; совершенствование информационных ресурсов; развитие кадрового потенциала библиотек; обеспечение доступа к социально значимой информации.
Общедоступные библиотеки являются востребованным социальным институтом, услугами библиотек пользуется 24% жителей города (или 66 тыс. читателей). Аналогичный показатель для Ханты-Мансийского автономного округа - Югры составляет 27% жителей автономного округа (или 422,3 тыс. читателей).
Музейная отрасль города характеризуется ростом объемов электронных ресурсов (электронных каталогов, выставок), увеличением количества выставок и развитием информационной базы музейного фонда с обеспечением свободного доступа через информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет".
В последние годы большой интерес общества обращен к истокам традиционной народной культуры и любительскому искусству как фактору сохранения единого культурного пространства. Учреждения культурно-досугового типа стремятся удовлетворить широкий диапазон запросов и нужд населения в сфере культуры, способствуют полноценной реализации конституционных прав граждан на участие в культурной жизни и пользование учреждениями культуры. Основными центрами художественно-творческой деятельности являются клубные учреждения, на базе которых функционирует 93 клубных формирования с числом участников 2 064 человека.
В городе Нижневартовске созданы условия для обеспечения прав граждан на получение бесплатного дополнительного образования в сфере культуры и искусства независимо от места проживания детей и социального статуса семей. Дополнительное образование в сфере культуры и искусства в городе Нижневартовске предоставляют 4 учреждения:
- муниципальное автономное учреждение дополнительного образования города Нижневартовска "Детская школа искусств N 1";
- муниципальное автономное учреждение дополнительного образования города Нижневартовска "Детская школа искусств N 2";
- муниципальное автономное учреждение дополнительного образования города Нижневартовска "Детская школа искусств N 3";
- муниципальное автономное учреждение дополнительного образования города Нижневартовска "Детская музыкальная школа имени Юрия Дмитриевича Кузнецова"
(далее - школы искусств).
Целевые показатели развития школ искусств определены планом мероприятий ("дорожной картой") по перспективному развитию детских школ искусств по видам искусств города Нижневартовска на 2018 - 2020 годы, утвержденным распоряжением администрации города от 13.03.2018 N 271-р.
Численность учащихся школ искусств, обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам в рамках муниципального задания, в 2017 году составила 2 750 человек, что превышает мощность, предусмотренную техническими паспортами учреждений (1 425 мест). Обеспечение увеличения социального норматива обеспеченности населения учреждениями культуры и искусства возможно только при строительстве новых учреждений.
В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" в городе реализуется 10 дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств. Реализация предпрофессиональных программ в области искусств направлена на создание условий и возможностей для всестороннего развития и творческой самореализации обучающихся школ искусств, а также на обеспечение непрерывности художественного образования, что соответствует положениям Стратегии государственной культурной политики на период до 2030 года. В 2017 году по предпрофессиональным программам в области искусств занималось 70% обучающихся (в 2016 году - 61%, в 2015 году - 53%, в 2014 году - 40%, в 2013 году - 20,4%). Число обучающихся, занимающихся по предпрофессиональным программам, за 5 лет увеличилось на 49,6%. Доступность художественного образования, в том числе для детей с особыми образовательными потребностями, обеспечивают дополнительные общеразвивающие общеобразовательные программы. По дополнительным адаптированным программам в области искусств в 2017 году обучалось 42 ребенка с особыми образовательными потребностями (на 5% больше, чем в 2016 году). Общее увеличение числа обучающихся с особыми образовательными потребностями в школах искусств за 5 лет составило 10,5% (в 2016 году - 40 человек, в 2015 году - 35 человек, в 2014 году - 37 человек, в 2013 году - 38 человек).
Школы искусств участвуют в реализации пилотного проекта по введению персонифицированного финансирования дополнительного образования детей. В 2017 году по Сертификату дополнительного образования детей в 3 учреждениях дополнительного образования обучалось 63 человека.
В 2017 году работу школ искусств обеспечивали 191 преподаватель (концертмейстер). Оценивая кадровый потенциал школ искусств, следует отметить высокий уровень образования преподавателей. Численность педагогических работников, имеющих высшее образование, увеличилась в сравнении с 2016 годом на 8,5% и составила 79,9% от общей численности педагогических работников. Доля преподавателей (концертмейстеров), имеющих квалификационные категории, остается высокой на протяжении последних 3 лет. Высшую и первую квалификационные категории по состоянию на 01.01.2018 имеют 78% педагогических работников.
В городе Нижневартовске деятельность школ искусств в части развития творческого потенциала детей и молодежи, поддержки молодых талантов всегда была одним из приоритетных направлений. Основополагающим нормативным документом для осуществления управленческого механизма развития юных дарований является Концепция общенациональной системы выявления и развития молодых талантов, утвержденная Президентом Российской Федерации 03.04.2012 NПр-827. На сегодняшний день в городе создана система поиска, создания условий и квалифицированной поддержки молодых талантов, предполагающая системный подход, который представлен комплексом мероприятий:
- учреждение ежегодной премии "Юные таланты Самотлора" и ежегодной премии имени Юрия Дмитриевича Кузнецова;
- организация мастер-классов выдающихся музыкантов, профессоров Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского, Российской академии музыки имени Гнесиных, ведущих педагогов в области художественного образования России и Ханты-Мансийского автономного округа - Югры;
- обеспечение участия в Международной летней творческой школе "Новые имена" в г. Суздале;
- проведение традиционных городских конкурсов в области музыкального, изобразительного и хореографического искусства.
О наличии позитивной оценки потребителями качества образовательных услуг школ искусств позволяют говорить результаты социологических исследований, которые проводятся в форме письменного анкетирования среди получателей муниципальных услуг - родителей (законных представителей) обучающихся. Степень удовлетворенности родителей (законных представителей) обучающихся качеством дополнительного образования в школах искусств в 2017 году составила 90,43% (на 0,88% выше по сравнению с 2016 годом).
Проблемы, с которыми сталкиваются школы искусств, имеют общий характер, присущий всей российской системе художественного образования. Основной проблемой остается недостаточная обеспеченность профессиональными кадрами, а именно слабый приток молодых специалистов на фоне выраженной тенденции "старения" кадров. В 2017 году удельный вес численности молодых педагогов в возрасте до 35 лет от общей численности педагогических работников составил 19,37%. Наметившаяся тенденция повышения уровня заработной платы педагогов дополнительного образования пока не привела к массовому притоку молодых специалистов в школы искусств.
Одним из важных аспектов качественной организации образовательного процесса является материально-техническое оснащение деятельности школ искусств, которое должно обеспечивать возможность достижения учащимися результатов учебной деятельности, в том числе результатов освоения дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств, установленных федеральными государственными требованиями, в частности, обеспеченность и темпы обновления парка музыкальных инструментов. Материально-техническая база школ искусств нуждается в значительном укреплении, остается актуальной проблема повышения комфортности помещений для предоставления муниципальных услуг. Школы искусств нуждаются в обновлении и пополнении нотного и библиотечного фонда, приобретении специальной методической литературы. Для соответствия организации учебного процесса современным требованиям необходимо продолжить дальнейшее оснащение школ искусств музыкальными инструментами и техническими средствами (DVD, CD, музыкальная и видеоаппаратура и т.д.).
В соответствии с государственной политикой в области дополнительного образования в городе Нижневартовске приоритетными определены следующие направления деятельности школ искусств:
- обеспечение государственных гарантий доступности качественного дополнительного образования в области искусств;
- увеличение числа обучающихся по предпрофессиональным программам в области искусств в общем контингенте обучающихся;
- расширение вариативности и спектра образовательных программ, в том числе для детей с особыми образовательными потребностями, совершенствование содержания и технологий реализуемых образовательных программ;
- создание условий для формирования в школах искусств творческой среды, способствующей раннему выявлению одаренных детей, развитию детских творческих коллективов, просветительской деятельности;
- развитие системы выявления, поддержки и сопровождения одаренных детей через организацию мастер-классов ведущих педагогов в области художественного образования России и Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в рамках программы "Новые имена Нижневартовска" и поддержку цикла конкурсных мероприятий, проводимых в рамках муниципальных программ;
- обеспечение информационной открытости учреждений, структурирования и обновления информации на официальных сайтах школ искусств в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в соответствии с действующим законодательством.
Приоритеты государственной политики в области физической культуры и спорта направлены на создание условий для улучшения здоровья населения, повышения уровня и качества жизни, воспитания подрастающего поколения. Физическая культура и спорт являются составными элементами культуры личности и здорового образа жизни, значительно влияют не только на повышение физической подготовленности, улучшение здоровья, но и на поведение человека в быту, трудовом коллективе, оказывая непосредственное влияние на формирование личности и межличностных отношений.
В то же время существенным фактором, определяющим состояние здоровья населения, является поддержание оптимальной физической активности в течение всей жизни каждого человека. Роль спорта становится не только все более заметным социальным, но и политическим фактором в современном мире. Широкий охват населения занятиями физической культурой, а также успехи на международных состязаниях являются бесспорным доказательством жизнеспособности и духовной силы нации.
В течение последних лет в городе Нижневартовске значительно улучшились условия для развития физической культуры, массового спорта и спорта высших достижений. Развивается инфраструктура массового спорта, совершенствуется спортивно-массовая и физкультурно-оздоровительная работа среди всех категорий и возрастных групп населения города. Проводится большая работа по развитию массового детско-юношеского спорта. По состоянию на 01.01.2018 количество занимающихся физической культурой и спортом в городе составило 94 905 человек или 36,5% от общей численности населения города.
Ежегодно в городе проводится более 350 физкультурных и спортивных мероприятий. Стабильный рост показателей свидетельствует об активности горожан, их желании заниматься физической культурой и спортом с целью сохранения и улучшения своего физического здоровья, популярности городских физкультурных и спортивных мероприятий, проведенной на высоком уровне информационной работе с населением. Организация спортивно-оздоровительного досуга среди детей и подростков является мощным профилактическим воздействием на негативные факторы социальной среды: наркотики, алкоголь, правонарушения.
В городе создана и успешно работает система подготовки спортивного резерва. На 01.01.2018 резерв нижневартовского спорта составил 2 120 человек, в том числе в основном составе состоит 1 201 спортсмен, в резервном составе - 919 спортсменов. В течение 2017 года спортсменами города Нижневартовска на соревнованиях различного уровня завоевано 1 660 медалей. По итогам участия в соревнованиях различного уровня нижневартовским спортсменам присвоено 3 853 разряда и звания. Увеличение в динамике за последние 5 лет составило 64,5%.
Численность занимающихся, осуществляющих спортивную подготовку по образовательным программам в области физической культуры и спорта, программам спортивной подготовки, а также занимающихся в платных группах составляет 11 894 человека. Данный показатель за последние 5 лет увеличился на 4%. Успешное развитие физической культуры и массового спорта в городе в значительной мере зависит от создания системы финансирования и бюджетного планирования в данной отрасли, в том числе в сфере межбюджетных отношений всех уровней.
За последние 3 года введены в эксплуатацию 26 плоскостных спортивных сооружений, но, несмотря на это, обеспеченность спортивными сооружениями по городу составляет всего 13,2% от норматива, установленного в Российской Федерации, что характеризует явный дефицит сооружений, предназначенных для занятий физической культурой и спортом по месту жительства.
В настоящее время роль спортивных сооружений заключается не только в обеспечении условий для подготовки спортивного резерва в сборные команды округа с перспективой роста высшего спортивного мастерства и дальнейшего включения спортсменов в составы сборных команд России, но и в укреплении и обеспечении социального статуса учащихся спортивных школ, их способности конкурировать и быть достаточно активными при самоопределении в будущей взрослой жизни. Именно эта позиция конкретизирует и обеспечивает актуальность задачи современного детско-юношеского спорта, где все силы направлены, прежде всего, на повышение возможностей человека.
Вместе с тем существует ряд проблем, которые необходимо решать:
- недостаточное привлечение населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом;
- недостаточная обеспеченность объектами физической культуры и спорта, которая существенно затрудняет развитие физической культуры и массового спорта, подготовку спортивного резерва и спортсменов высокого класса. Существующая материально-техническая база в настоящее время не отвечает в полной мере задачам обеспечения физкультурно-спортивной отрасли, не может удовлетворять потребности растущего спроса различных категорий населения в занятиях физической культурой и спортом;
- недостаточная доступность занятий физической культурой и массовым спортом для лиц с ограниченными возможностями здоровья, которая связана с недостаточным развитием услуг по адаптивной физической культуре и массовому спорту.
Таким образом, перед сферой физической культуры и спорта стоят задачи по решению комплекса проблем. Для улучшения данной ситуации в ближайшее время требуется повышение уровня благоустроенности дворовых территорий, территорий массового отдыха, территорий муниципальных учреждений, установка новых и ремонт существующих спортивных площадок, их поддержание в надлежащем состоянии.
В сфере молодежной политики актуальными являются проблемы профессионального выбора, самодеятельного художественного и интеллектуального творчества, созидательной активности молодежи, а также возможностей и ограничений получения государственной поддержки в этих вопросах, обусловленные следующими факторами:
- особенности целевой группы;
- текущая практика государственной молодежной политики.
Во-первых, молодежь - довольно неоднородный объект управления. Молодежью считаются люди от 14 до 30 лет, но содержание государственных услуг, предлагаемых, например, школьникам и молодым специалистам, должно различаться.
Во-вторых, молодежь - специфическая целевая группа, одновременно сильная и слабая. Преимущество молодежи заключается в том, что она обладает наиболее высоким относительно других возрастных групп инновационным потенциалом. Действительно, люди данной возрастной категории уже получили многие знания и навыки, но еще не утратили привычку учиться, осваивать новые компетенции. С другой стороны, и это слабая сторона молодежи, именно в этом возрасте жизненные ориентиры, в соответствии с которыми инновационный потенциал будет реализовываться, еще неустойчивы, они только формируются и корректируются. Поэтому для молодежи важна поддержка со стороны людей, обладающих жизненным опытом, что позволяет адаптировать интересы молодого человека к вероятным вызовам дальнейшей профессиональной жизни, сориентировать пока неявно выраженные жизненные приоритеты.
Третья особенность молодежи связана с изменением жизненного уклада семьи и выстраиванием социально-экономических отношений в обществе. В условиях отсутствия устоявшихся моделей поведения произошла дифференциация, выделились прямо противоположные жизненные стратегии. У многих молодых людей сформировалась привычка к патернализму, проявления которой - социальный паразитизм, инфантильность. В результате молодые люди оказываются неготовыми к самостоятельной предпринимательской деятельности, принятию решений, управлению своими расходами. С другой стороны, поведение значительного количества молодых людей отличается самостоятельностью и ответственностью.
Текущее состояние государственной молодежной политики характеризуется наличием большого количества регуляторов: молодежь является потребителем услуг образования, социальной защиты, здравоохранения, правопорядка.
Основным приоритетом в реализации молодежной политики на территории города является ее интеграция в окружную и федеральную структуру молодежной политики, в федеральные программы, а также реализация на муниципальном уровне основных федеральных проектов в области молодежной политики.
III. Основная цель и задачи муниципальной программы
Целью муниципальной программы является реализация социальной политики, обеспечивающей доступность культурных благ и качественных услуг в сфере культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики, туризма; создание условий и возможностей для эффективной самореализации и раскрытия потенциала жителей города.
Для достижения поставленной цели необходимо выполнение комплекса задач:
1. Создание условий для обеспечения деятельности муниципальных учреждений, подведомственных департаменту по социальной политике администрации города.
2. Создание условий для развития культуры и искусства и обеспечения прав граждан на участие в культурной жизни города, реализации творческого потенциала жителей города, организации содержательного культурного досуга.
3. Создание условий для сохранения и популяризации культурных ценностей.
4. Создание условий для развития библиотечного обслуживания населения, модернизационного развития общедоступных библиотек и обеспечения доступа населения к информации.
5. Создание условий для развития дополнительного образования в детских школах искусств и музыкальной школе, сопровождение и поддержка одаренных детей и молодежи.
6. Развитие физической культуры и массового спорта, пропаганда здорового образа жизни и подготовка спортивного резерва.
7. Обеспечение деятельности в сфере физической культуры и спорта.
8. Создание условий для реализации молодежной политики.
9. Создание условий для организации отдыха и оздоровления детей.
10. Создание условий в сфере занятости молодежи.
11. Создание условий для реализации проектов в сфере культуры, туризма, физической культуры и спорта некоммерческими организациями (за исключением государственных, муниципальных учреждений).
IV. Сроки реализации муниципальной программы
Реализация муниципальной программы рассчитана на период с 2019 года по 2030 год.
V. Финансовое обеспечение муниципальной программы
Финансирование муниципальной программы осуществляется за счет федерального бюджета, бюджета автономного округа, бюджета города и иных источников.
Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 21 575 115,28 тыс. рублей, в том числе:
- федеральный бюджет - 1 018,8 тыс. рублей;
- бюджет автономного округа - 943 346,6 тыс. рублей;
- бюджет города - 19 648 839,12 тыс. рублей;
- иные источники - 981 910,76 тыс. рублей.
Финансирование муниципальной программы по годам:
- 2019 год - 1 793 331,94 тыс. рублей, в том числе:
федеральный бюджет - 84,9 тыс. рублей;
бюджет автономного округа - 77 823,7 тыс. рублей;
бюджет города - 1 637 264,11 тыс. рублей;
иные источники - 78 159,23 тыс. рублей;
- 2020 год - 1 798 343,94 тыс. рублей, в том числе:
федеральный бюджет - 84,9 тыс. рублей;
бюджет автономного округа - 78 683,9 тыс. рублей;
бюджет города - 1 637 415,91 тыс. рублей;
иные источники - 82 159,23 тыс. рублей;
- 2021 год - 1 798 343,94 тыс. рублей, в том числе:
федеральный бюджет - 84,9 тыс. рублей;
бюджет автономного округа - 78 683,9 тыс. рублей;
бюджет города - 1 637 415,91 тыс. рублей;
иные источники - 82 159,23 тыс. рублей;
- 2022 год - 1 798 343,94 тыс. рублей, в том числе:
федеральный бюджет - 84,9 тыс. рублей;
бюджет автономного округа - 78 683,9 тыс. рублей;
бюджет города - 1 637 415,91 тыс. рублей;
иные источники - 82 159,23 тыс. рублей;
- 2023 год - 1 798 343,94 тыс. рублей, в том числе:
федеральный бюджет - 84,9 тыс. рублей;
бюджет автономного округа - 78 683,9 тыс. рублей;
бюджет города - 1 637 415,91 тыс. рублей;
иные источники - 82 159,23 тыс. рублей;
- 2024 год - 1 798 343,94 тыс. рублей, в том числе:
федеральный бюджет - 84,9 тыс. рублей;
бюджет автономного округа - 78 683,9 тыс. рублей;
бюджет города - 1 637 415,91 тыс. рублей;
иные источники - 82 159,23 тыс. рублей;
- 2025 год - 1 798 343,94 тыс. рублей, в том числе:
федеральный бюджет - 84,9 тыс. рублей;
бюджет автономного округа - 78 683,9 тыс. рублей;
бюджет города - 1 637 415,91 тыс. рублей;
иные источники - 82 159,23 тыс. рублей;
- 2026 год - 1 798 343,94 тыс. рублей, в том числе:
федеральный бюджет - 84,9 тыс. рублей;
бюджет автономного округа - 78 683,9 тыс. рублей;
бюджет города - 1 637 415,91 тыс. рублей;
иные источники - 82 159,23 тыс. рублей;
- 2027 год - 1 798 343,94 тыс. рублей, в том числе:
федеральный бюджет - 84,9 тыс. рублей;
бюджет автономного округа - 78 683,9 тыс. рублей;
бюджет города - 1 637 415,91 тыс. рублей;
иные источники - 82 159,23 тыс. рублей;
- 2028 год - 1 798 343,94 тыс. рублей, в том числе:
федеральный бюджет - 84,9 тыс. рублей;
бюджет автономного округа - 78 683,9 тыс. рублей;
бюджет города - 1 637 415,91 тыс. рублей;
иные источники - 82 159,23 тыс. рублей;
- 2029 год - 1 798 343,94 тыс. рублей, в том числе:
федеральный бюджет - 84,9 тыс. рублей;
бюджет автономного округа - 78 683,9 тыс. рублей;
бюджет города - 1 637 415,91 тыс. рублей;
иные источники - 82 159,23 тыс. рублей;
- 2030 год - 1 798 343,94 тыс. рублей, в том числе:
федеральный бюджет - 84,9 тыс. рублей;
бюджет автономного округа - 78 683,9 тыс. рублей;
бюджет города - 1 637 415,91 тыс. рублей;
иные источники - 82 159,23 тыс. рублей.
VI. Механизм реализации муниципальной программы
Ответственным исполнителем муниципальной программы является департамент по социальной политике администрации города.
Ответственный исполнитель муниципальной программы:
- разрабатывает в пределах своих полномочий проекты муниципальных правовых актов, необходимых для реализации муниципальной программы;
- ежеквартально готовит информацию о ходе реализации муниципальной программы на основании сводных данных, представленных соисполнителями муниципальной программы;
- ежеквартально и по итогам года готовит отчет о достижении показателей эффективности реализации муниципальной программы на основании сводных данных, представленных соисполнителями муниципальной программы;
- ежегодно на основании сводных данных, представленных соисполнителями муниципальной программы, готовит предложения по уточнению перечня основных мероприятий муниципальной программы на очередной финансовый год, затрат на выполнение основных мероприятий муниципальной программы с учетом возможностей бюджета города;
- доводит до сведения главы города и Думы города информацию о результатах оценки эффективности реализации муниципальной программы за прошедший финансовый год не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным;
- несет ответственность за своевременную и качественную реализацию муниципальной программы, обеспечивает эффективное использование средств, выделяемых на ее реализацию.
Соисполнители муниципальной программы:
- участвуют в реализации основных мероприятий муниципальной программы;
- ежеквартально и по итогам года представляют в департамент по социальной политике администрации города отчетность о ходе реализации муниципальной программы в разрезе основных мероприятий;
- ежегодно представляют в департамент по социальной политике администрации города предложения по уточнению перечня основных мероприятий муниципальной программы на очередной финансовый год;
- в части своих полномочий несут ответственность за своевременную реализацию муниципальной программы, обеспечивают эффективное использование средств, выделяемых на ее реализацию.
Контроль за выполнением муниципальной программы осуществляет директор департамента по социальной политике администрации города.
VII. Оценка ожидаемой эффективности муниципальной программы
Эффективность реализации задач муниципальной программы посредством реализации основных мероприятий муниципальной программы оценивается ежегодно путем мониторинга достижения значений установленных показателей эффективности муниципальной программы.
Целевые показатели муниципальной программы:
1. Число участников социокультурных мероприятий, проводимых учреждениями культуры. Показатель определяется исходя из количества зрителей, посетивших мероприятия, и участников, привлеченных к проведению мероприятий, проводимых учреждениями культуры (культурно-досуговые учреждения, театр, музей).
2. Количество предметов музейного фонда муниципального бюджетного учреждения "Нижневартовский краеведческий музей имени Тимофея Дмитриевича Шуваева". Показатель определяется исходя из учета предметного состава фонда, который ведется учреждением в книгах поступлений основного и научно-вспомогательного фондов.
3. Библиотечный фонд библиотек муниципального бюджетного учреждения "Библиотечно-информационная система". Показатель определяется исходя из фактического учета экземпляров библиотечного фонда библиотечно-информационной системы.
4. Число обучающихся в детских школах искусств в рамках муниципального задания. Показатель определяется по фактическому числу обучающихся, зафиксированному в приказах учреждений о зачислении, и соответствует данным статистической отчетности.
5. Количество вновь поставленных и (или) восстановленных спектаклей профессионального театра. Показатель определяется исходя из фактического количества поставленных и (или) восстановленных спектаклей профессионального театра.
6. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата:
- работников муниципальных учреждений культуры и искусства;
- педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования (музыкальная школа, школы искусств).
Показатель среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников рассчитывается путем деления фонда начисленной заработной платы работников муниципальных учреждений культуры и искусства и фонда начисленной заработной платы педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования (музыкальная школа, школы искусств) с начала года (без учета сумм пособий по временной нетрудоспособности, выплачиваемых за счет средств организации в соответствии с законодательством Российской Федерации за первые 3 дня временной нетрудоспособности) на среднесписочную численность соответствующих работников и на 12 месяцев.
7. Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры. Показатель рассчитывается по формуле:
, где:
Дзд.Дуд - доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры;
ЗД.уд - число зданий, которые находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта;
ЗД.общ - общее число зданий государственных и муниципальных учреждений культуры.
8. Количество граждан, систематически занимающихся физической культурой и массовым спортом в городе. Показатель определяется путем прямого подсчета количества граждан, занимающихся физической культурой и спортом на систематической основе, и соответствует статистическому отчету 1-ФК.
9. Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом. Показатель определяется процентным отношением числа лиц, занимающихся физической культурой и спортом, к общей численности населения в возрасте 3 - 79 лет.
10. Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта. Показатель определяется процентным отношением величины единовременной пропускной способности существующих сооружений к величине среднегодовой численности населения.
11. Доля граждан, занимающихся физической культурой и спортом по месту работы, в общей численности населения, занятого в экономике. Показатель определяется процентным отношением числа лиц, занимающихся физической культурой и спортом по месту работы, к общей численности населения, занятого в экономике.
12. Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов. Показатель определяется процентным отношением числа занимающихся физической культурой и спортом в возрасте 6 - 29 лет к численности населения в возрасте 6 - 29 лет.
13. Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения. Показатель определяется процентным отношением численности лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, занимающихся физической культурой и спортом, к общей численности лиц данной категории населения, зарегистрированных в городе.
14. Количество организованных и проведенных официальных физкультурных и спортивных мероприятий на территории города. Показатель определяется исходя из количества физкультурных и спортивных мероприятий, проводимых учреждениями физической культуры и спорта на территории города в соответствии с календарным планом физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий города Нижневартовска.
15. Количество жителей города, принявших участие в официальных физкультурных и спортивных мероприятиях на территории города. Показатель определяется исходя из количества лиц, принявших участие в физкультурных и спортивных мероприятиях на территории города.
16. Доля граждан, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), из них учащихся и студентов. Показатель определяется процентным отношением количества граждан (учащихся и студентов), выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), к общей численности населения (учащихся и студентов), принявшего участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО).
17. Количество занимающихся на базе учреждений физической культуры и спорта, получивших спортивные разряды и звания. Показатель определяется путем подсчета количества присвоенных спортивных разрядов и званий на основании ежегодных приказов Министерства спорта Российской Федерации, Департамента физической культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, департамента по социальной политике администрации города, учреждений физической культуры и спорта.
18. Количество спортивных судей, которым присвоены квалификационные категории судьи по спорту. Показатель определяется путем подсчета количества присвоенных квалификационных категорий спортивным судьям на основании ежегодных приказов Министерства спорта Российской Федерации, Департамента физической культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, департамента по социальной политике администрации города, учреждений физической культуры и спорта.
19. Количество медалей различного достоинства, завоеванных спортсменами города Нижневартовска в результате участия в окружных, региональных, межрегиональных, всероссийских и международных спортивных мероприятиях. Показатель определяется путем подсчета количества завоеванных медалей в соответствии с протоколами соревнований.
20. Количество плоскостных сооружений. Показатель определяется путем подсчета плоскостных сооружений с учетом приобретенных и установленных подведомственными учреждениями в микрорайонах города.
21. Количество социально значимых молодежных проектов, заявленных на конкурсы регионального, межрегионального, всероссийского и международного уровней. Показатель определяется исходя из учета фактического количества проектов, заявленных на конкурсы регионального, межрегионального, всероссийского и международного уровней.
22. Количество детей и молодежи, вовлеченных в реализуемые проекты и мероприятия в сфере молодежной политики, в том числе по месту жительства. Показатель определяется исходя из количества детей и молодежи, вовлеченных в реализуемые проекты и мероприятия в сфере молодежной политики, в том числе по месту жительства.
23. Количество молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в добровольческой деятельности. Показатель определяется исходя из фактического количества молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в добровольческой деятельности.
24. Количество созданных временных рабочих мест для трудоустройства несовершеннолетних граждан. Показатель определяется путем суммирования фактически созданных временных рабочих мест для несовершеннолетних в рамках заключенных договоров с работодателями.
25. Доля детей, охваченных различными формами отдыха и оздоровления, от общей численности детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно). Показатель определяется процентным отношением количества детей, охваченных всеми видами организованного отдыха, к общему количеству детей школьного возраста, проживающих в городе Нижневартовске.
26. Уровень удовлетворенности молодежи города Нижневартовска качеством услуг, предоставляемых учреждением в сфере молодежной политики. Показатель определяется исходя из данных, полученных в ходе анкетирования и опросов, проведенных по итогам мероприятий.
27. Количество мероприятий, направленных на продвижение туристического потенциала города на муниципальном, окружном и всероссийском уровнях. Показатель определяется из количества мероприятий, реализуемых в рамках продвижения города Нижневартовска как объекта, привлекательного для туристов.
Целевые показатели муниципальной программы представлены в таблице 1.
Таблица 1
Целевые показатели муниципальной программы
"Развитие социальной сферы города Нижневартовска на 2019 - 2030 годы"
N п/п |
Наименование показателя |
Значение базового показателя на начало реализации муниципальной программы |
Значение показателя по годам |
Целевое значение показателя на момент окончания действия муниципальной программы |
||||||
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025-2030 годы (ежегодно) |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
1. |
Число участников социокультурных мероприятий, проводимых учреждениями культуры (чел.) |
427 442 |
429 797 |
429 797 |
429 797 |
429 940 |
429 990 |
430 040 |
430 220 |
430 220 |
2. |
Количество предметов музейного фонда муниципального бюджетного учреждения "Нижневартовский краеведческий музей имени Тимофея Дмитриевича Шуваева" (ед.) |
37 618 |
39 200 |
40 100 |
41 000 |
41 900 |
42 800 |
43 700 |
44 600 |
44 600 |
3. |
Библиотечный фонд библиотек муниципального бюджетного учреждения "Библиотечно-информационная система" (экз.) |
533 860 |
538 900 |
541 400 |
544 100 |
546 820 |
549 555 |
552 300 |
569 075 |
569 075 |
4. |
Число обучающихся в детских школах искусств в рамках муниципального задания (чел.) |
2 750 |
2 774 |
2 774 |
2 774 |
2 774 |
2 774 |
2 774 |
2 774 |
2 774 |
5. |
Количество вновь поставленных и (или) восстановленных спектаклей профессионального театра (ед.) |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
6. |
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6.1. |
Работников муниципальных учреждений культуры и искусства (руб.) |
55 802,1 |
63 643,8 |
63 643,8 |
63 643,8 |
63 643,8 |
63 643,8 |
63 643,8 |
63 643,8 |
63 643,8 |
6.2. |
Педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования (музыкальная школа, школы искусств) (руб.) |
63 159,2 |
69 077,8 |
69 077,8 |
69 077,8 |
69 077,8 |
69 077,8 |
69 077,8 |
69 077,8 |
69 077,8 |
7. |
Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры (%) |
3,7 |
3,7 |
3,7 |
3,7 |
3,7 |
3,7 |
3,7 |
3,7 |
3,7 |
8. |
Количество граждан, систематически занимающихся физической культурой и массовым спортом в городе (чел.) |
94 905 |
105 000 |
109 740 |
114 680 |
119 850 |
125 300 |
130 900 |
130 900 |
130 900 |
9. |
Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом (%) |
36,5 |
38 |
40 |
42 |
44 |
46 |
48 |
50 |
50 |
10. |
Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта (%) |
13,2 |
13,4 |
13,4 |
13,4 |
13,4 |
13,4 |
13,4 |
13,4 |
13,4 |
11. |
Доля граждан, занимающихся физической культурой и спортом по месту работы, в общей численности населения, занятого в экономике (%) |
24 |
26,5 |
30,1 |
30,3 |
30,5 |
30,8 |
31 |
31,5 |
31,5 |
12. |
Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов (%) |
72 |
76 |
80 |
80,2 |
80,5 |
80,8 |
81 |
81,5 |
81,5 |
13. |
Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности лиц данной категории населения (%) |
13,2 |
15,3 |
19,6 |
19,7 |
19,8 |
19,9 |
20 |
20,2 |
20,2 |
14. |
Количество организованных и проведенных официальных физкультурных и спортивных мероприятий на территории города (ед.) |
375 |
375 |
378 |
380 |
380 |
380 |
380 |
380 |
380 |
15. |
Количество жителей города, принявших участие в официальных физкультурных и спортивных мероприятиях на территории города (чел.) |
35 697 |
37 253 |
37 560 |
38 000 |
38 000 |
38 000 |
38 000 |
38 000 |
38 000 |
16. |
Доля граждан, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) (%) |
30 |
35 |
40 |
40,2 |
40,5 |
40,8 |
41 |
41,5 |
41,5 |
из них учащихся и студентов (%) |
42 |
60 |
70 |
70,2 |
70,5 |
70,8 |
71 |
71,5 |
71,5 |
|
17. |
Количество занимающихся на базе учреждений физической культуры и спорта, получивших спортивные разряды и звания (чел.) |
3 465 |
3 736 |
3 780 |
3 810 |
3 840 |
3 870 |
3 890 |
3 890 |
3 890 |
18. |
Количество спортивных судей, которым присвоены квалификационные категории судьи по спорту (чел.) |
74 |
77 |
80 |
83 |
86 |
90 |
93 |
93 |
93 |
19. |
Количество медалей различного достоинства, завоеванных спортсменами города Нижневартовска в результате участия в окружных, региональных, межрегиональных, всероссийских и международных спортивных мероприятиях (ед.) |
1 660 |
1 670 |
1 680 |
1 690 |
1 700 |
1 700 |
1 700 |
1 700 |
1 700 |
20. |
Количество плоскостных сооружений (ед.) |
40 |
52 |
52 |
52 |
52 |
52 |
52 |
52 |
52 |
21. |
Количество социально значимых молодежных проектов, заявленных на конкурсы регионального, межрегионального, всероссийского и международного уровней (проекты) |
16 |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
22. |
Количество детей и молодежи, вовлеченных в реализуемые проекты и мероприятия в сфере молодежной политики, в том числе по месту жительства (чел.) |
86 560 |
87 000 |
87 000 |
87 000 |
87 000 |
87 000 |
87 500 |
88 000 |
88 000 |
23. |
Количество молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в добровольческой деятельности (чел.) |
1 900 |
2 400 |
2 600 |
2 800 |
3 000 |
3 200 |
3 400 |
3 600 |
3 600 |
24. |
Количество созданных временных рабочих мест для трудоустройства несовершеннолетних граждан (рабочих мест) |
874 |
350 |
350 |
350 |
350 |
350 |
350 |
350 |
350 |
25. |
Доля детей, охваченных различными формами отдыха и оздоровления, от общей численности детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно) (%) |
98 |
98 |
98 |
98 |
98 |
98 |
98 |
98 |
98 |
26. |
Уровень удовлетворенности молодежи города Нижневартовска качеством услуг, предоставляемых учреждением в сфере молодежной политики (%) |
64,5 |
65,5 |
65,5 |
65,5 |
65,5 |
65,5 |
65,5 |
65,5 |
65,5 |
27. |
Количество мероприятий, направленных на продвижение туристического потенциала города на муниципальном, окружном и всероссийском уровнях (ед.) |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
VIII. Перечень основных мероприятий муниципальной программы
Перечень основных мероприятий муниципальной программы, предлагаемых к реализации и направленных на решение задач муниципальной программы, с указанием финансовых ресурсов и сроков, необходимых для их реализации, представлен в таблице 2.
Таблица 2
Перечень
основных мероприятий муниципальной программы
"Развитие социальной сферы города Нижневартовска на 2019 - 2030 годы"
N п/п |
Основные мероприятия муниципальной программы (связь мероприятий с показателями муниципальной программы) |
Ответственный исполнитель/ соисполнители муниципальной программы |
Источники финансирования |
Финансовые затраты на реализацию муниципальной программы (тыс. руб.) |
|||||||
всего |
в том числе |
||||||||||
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025-2030 годы |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
Цель: реализация социальной политики, обеспечивающей доступность культурных благ и качественных услуг в сфере культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики, туризма; создание условий и возможностей для эффективной самореализации и раскрытия потенциала жителей города | |||||||||||
Задача 1. Создание условий для обеспечения деятельности муниципальных учреждений, подведомственных департаменту по социальной политике администрации города | |||||||||||
1.1. |
Реализация управленческих функций в сфере социальной политики (показатели 1-27) |
департамент по социальной политике администрации города |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
бюджет автономного округа |
6 948,00 |
579,00 |
579,00 |
579,00 |
579,00 |
579,00 |
579,00 |
3 474,00 |
|||
бюджет города |
1 099 768,80 |
91 647,40 |
91 647,40 |
91 647,40 |
91 647,40 |
91 647,40 |
91 647,40 |
549 884,40 |
|||
иные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
Итого по задаче 1 |
|
всего |
1 106 716,80 |
92 226,40 |
92 226,40 |
92 226,40 |
92 226,40 |
92 226,40 |
92 226,40 |
553 358,40 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
бюджет автономного округа |
6 948,00 |
579,00 |
579,00 |
579,00 |
579,00 |
579,00 |
579,00 |
3 474,00 |
|||
бюджет города |
1 099 768,80 |
91 647,40 |
91 647,40 |
91 647,40 |
91 647,40 |
91 647,40 |
91 647,40 |
549 884,40 |
|||
иные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Задача 2. Создание условий для развития культуры и искусства и обеспечения прав граждан на участие в культурной жизни города, реализации творческого потенциала жителей города, организации содержательного культурного досуга | |||||||||||
2.1. |
Реализация мероприятий, направленных на развитие культуры и искусства (показатели 1, 5, 6) |
департамент по социальной политике администрации города |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
бюджет автономного округа |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
бюджет города |
3 268 156,44 |
272 346,37 |
272 346,37 |
272 346,37 |
272 346,37 |
272 346,37 |
272 346,37 |
1 634 078,22 |
|||
иные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
2.2. |
Обеспечение жителей города услугами организаций культуры (показатели 5, 6) |
учреждения культуры |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
бюджет автономного округа |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
бюджет города |
113 292,00 |
9 441,00 |
9 441,00 |
9 441,00 |
9 441,00 |
9 441,00 |
9 441,00 |
56 646,00 |
|||
иные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
Итого по задаче 2 |
|
всего |
3 381 448,44 |
281 787,37 |
281 787,37 |
281 787,37 |
281 787,37 |
281 787,37 |
281 787,37 |
1 690 724,22 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
бюджет автономного округа |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
бюджет города |
3 381 448,44 |
281 787,37 |
281 787,37 |
281 787,37 |
281 787,37 |
281 787,37 |
281 787,37 |
1 690 724,22 |
|||
иные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Задача 3. Создание условий для сохранения и популяризации культурных ценностей | |||||||||||
3.1. |
Реализация мероприятий, направленных на развитие музейного дела (показатели 1, 2, 6) |
департамент по социальной политике администрации города |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
бюджет автономного округа |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
бюджет города |
493 366,92 |
41 113,91 |
41 113,91 |
41 113,91 |
41 113,91 |
41 113,91 |
41 113,91 |
246 683,46 |
|||
иные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
3.2. |
Обеспечение сохранения и сохранности музейного фонда города (показатель 2) |
муниципальное бюджетное учреждение "Нижневартовский краеведческий музей имени Тимофея Дмитриевича Шуваева" |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
бюджет автономного округа |
15 995,60 |
778,20 |
1 383,40 |
1 383,40 |
1 383,40 |
1 383,40 |
1 383,40 |
8 300,40 |
|||
бюджет города |
17 618,76 |
1 370,33 |
1 477,13 |
1 477,13 |
1 477,13 |
1 477,13 |
1 477,13 |
8 862,78 |
|||
иные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
Итого по задаче 3 |
|
всего |
526 981,28 |
43 262,44 |
43 974,44 |
43 974,44 |
43 974,44 |
43 974,44 |
43 974,44 |
263 846,64 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
бюджет автономного округа |
15 995,60 |
778,20 |
1 383,40 |
1 383,40 |
1 383,40 |
1 383,40 |
1 383,40 |
8 300,40 |
|||
бюджет города |
510 985,68 |
42 484,24 |
42 591,04 |
42 591,04 |
42 591,04 |
42 591,04 |
42 591,04 |
255 546,24 |
|||
иные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Задача 4. Создание условий для развития библиотечного обслуживания населения, модернизационного развития общедоступных библиотек и обеспечения доступа населения к информации | |||||||||||
4.1. |
Организация библиотечного обслуживания населения (показатели 1, 3, 6) |
департамент по социальной политике администрации города |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
бюджет автономного округа |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
бюджет города |
1 888 683,60 |
157 390,30 |
157 390,30 |
157 390,30 |
157 390,30 |
157 390,30 |
157 390,30 |
944 341,80 |
|||
иные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
4.2. |
Модернизационное развитие общедоступных библиотек и обеспечение доступа населения к информации (показатель 3) |
муниципальное бюджетное учреждение "Библиотечно-информационная система" |
федеральный бюджет |
1 018,80 |
84,90 |
84,90 |
84,90 |
84,90 |
84,90 |
84,90 |
509,40 |
бюджет автономного округа |
18 955,80 |
1 345,90 |
1 600,90 |
1 600,90 |
1 600,90 |
1 600,90 |
1 600,90 |
9 605,40 |
|||
бюджет города |
38 924,88 |
3 202,49 |
3 247,49 |
3 247,49 |
3 247,49 |
3 247,49 |
3 247,49 |
19 484,94 |
|||
иные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
Итого по задаче 4 |
|
всего |
1 947 583,08 |
162 023,59 |
162 323,59 |
162 323,59 |
162 323,59 |
162 323,59 |
162 323,59 |
973 941,54 |
федеральный бюджет |
1 018,80 |
84,90 |
84,90 |
84,90 |
84,90 |
84,90 |
84,90 |
509,40 |
|||
бюджет автономного округа |
18 955,80 |
1 345,90 |
1 600,90 |
1 600,90 |
1 600,90 |
1 600,90 |
1 600,90 |
9 605,40 |
|||
бюджет города |
1 927 608,48 |
160 592,79 |
160 637,79 |
160 637,79 |
160 637,79 |
160 637,79 |
160 637,79 |
963 826,74 |
|||
иные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Задача 5. Создание условий для развития дополнительного образования в детских школах искусств и музыкальной школе, сопровождение и поддержка одаренных детей и молодежи | |||||||||||
5.1. |
Развитие дополнительного образования в детских школах искусств и музыкальной школе (показатели 1, 4, 6) |
департамент по социальной политике администрации города |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
бюджет автономного округа |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
бюджет города |
3 381 975,36 |
281 831,28 |
281 831,28 |
281 831,28 |
281 831,28 |
281 831,28 |
281 831,28 |
1 690 987,68 |
|||
иные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
5.2. |
Выявление, сопровождение и поддержка одаренных детей и молодежи (показатель 4) |
учреждения дополнительного образования: детская музыкальная школа и школы искусств |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
бюджет автономного округа |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
бюджет города |
45 960,00 |
3 830,00 |
3 830,00 |
3 830,00 |
3 830,00 |
3 830,00 |
3 830,00 |
22 980,00 |
|||
иные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
5.3. |
Обновление материально-технической базы учреждений дополнительного образования (показатель 4) |
учреждения дополнительного образования: детская музыкальная школа и школы искусств |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
бюджет автономного округа |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
бюджет города |
16 020,00 |
1 335,00 |
1 335,00 |
1 335,00 |
1 335,00 |
1 335,00 |
1 335,00 |
8 010,00 |
|||
иные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
Итого по задаче 5 |
|
всего |
3 443 955,36 |
286 996,28 |
286 996,28 |
286 996,28 |
286 996,28 |
286 996,28 |
286 996,28 |
1 721 977,68 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
бюджет автономного округа |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
бюджет города |
3 443 955,36 |
286 996,28 |
286 996,28 |
286 996,28 |
286 996,28 |
286 996,28 |
286 996,28 |
1 721 977,68 |
|||
иные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Задача 6. Развитие физической культуры и массового спорта, пропаганда здорового образа жизни и подготовка спортивного резерва | |||||||||||
6.1. |
Проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий города (показатели 14, 15) |
департамент по социальной политике администрации города; муниципальное автономное учреждение города Нижневартовска "Дирекция спортивных сооружений" |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
бюджет автономного округа |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
бюджет города |
65 688,00 |
5 474,00 |
5 474,00 |
5 474,00 |
5 474,00 |
5 474,00 |
5 474,00 |
32 844,00 |
|||
иные источники |
4 200,00 |
350,00 |
350,00 |
350,00 |
350,00 |
350,00 |
350,00 |
2 100,00 |
|||
6.2. |
Обеспечение подготовки спортивного резерва и сборных команд города по видам спорта (показатели 17, 19) |
департамент по социальной политике администрации города; учреждения спортивной подготовки |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
бюджет автономного округа |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
бюджет города |
156 012,00 |
13 001,00 |
13 001,00 |
13 001,00 |
13 001,00 |
13 001,00 |
13 001,00 |
78 006,00 |
|||
иные источники |
42 000,00 |
3 500,00 |
3 500,00 |
3 500,00 |
3 500,00 |
3 500,00 |
3 500,00 |
21 000,00 |
|||
6.3. |
Внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) (показатель 16) |
департамент по социальной политике администрации города; учреждения спортивной подготовки |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
бюджет автономного округа |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
бюджет города |
7 800,00 |
650,00 |
650,00 |
650,00 |
650,00 |
650,00 |
650,00 |
3 900,00 |
|||
иные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
Итого по задаче 6 |
|
всего |
275 700,00 |
22 975,00 |
22 975,00 |
22 975,00 |
22 975,00 |
22 975,00 |
22 975,00 |
137 850,00 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
бюджет автономного округа |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
бюджет города |
229 500,00 |
19 125,00 |
19 125,00 |
19 125,00 |
19 125,00 |
19 125,00 |
19 125,00 |
114 750,00 |
|||
иные источники |
46 200,00 |
3 850,00 |
3 850,00 |
3 850,00 |
3 850,00 |
3 850,00 |
3 850,00 |
23 100,00 |
|||
Задача 7. Обеспечение деятельности в сфере физической культуры и спорта | |||||||||||
7.1. |
Увеличение уровня обеспеченности плоскостными сооружениями (показатель 20) |
департамент по социальной политике администрации города; учреждения спортивной подготовки |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
бюджет автономного округа |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
бюджет города |
25 428,00 |
2 119,00 |
2 119,00 |
2 119,00 |
2 119,00 |
2 119,00 |
2 119,00 |
12 714,00 |
|||
иные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
7.2. |
Создание условий, ориентирующих граждан на здоровый образ жизни, в том числе на занятия физической культурой и массовым спортом (показатели 8-16) |
департамент по социальной политике администрации города; учреждения спортивной подготовки |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
бюджет автономного округа |
69 804,00 |
5 817,00 |
5 817,00 |
5 817,00 |
5 817,00 |
5 817,00 |
5 817,00 |
34 902,00 |
|||
бюджет города |
8 349 383,04 |
695 781,92 |
695 781,92 |
695 781,92 |
695 781,92 |
695 781,92 |
695 781,92 |
4 174 691,52 |
|||
иные источники |
920 000,00 |
73 000,00 |
77 000,00 |
77 000,00 |
77 000,00 |
77 000,00 |
77 000,00 |
462 000,00 |
|||
7.3. |
Присвоение спортивных разрядов и квалификационных категорий спортивным судьям (показатель 18) |
департамент по социальной политике администрации города; учреждения спортивной подготовки |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
бюджет автономного округа |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
бюджет города |
1 258,44 |
104,87 |
104,87 |
104,87 |
104,87 |
104,87 |
104,87 |
629,22 |
|||
иные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
Итого по задаче 7 |
|
всего |
9 365 873,48 |
776 822,79 |
780 822,79 |
780 822,79 |
780 822,79 |
780 822,79 |
780 822,79 |
4 684 936,74 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
бюджет автономного округа |
69 804,00 |
5 817,00 |
5 817,00 |
5 817,00 |
5 817,00 |
5 817,00 |
5 817,00 |
34 902,00 |
|||
бюджет города |
8 376 069,48 |
698 005,79 |
698 005,79 |
698 005,79 |
698 005,79 |
698 005,79 |
698 005,79 |
4 188 034,74 |
|||
иные источники |
920 000,00 |
73 000,00 |
77 000,00 |
77 000,00 |
77 000,00 |
77 000,00 |
77 000,00 |
462 000,00 |
|||
Задача 8. Создание условий для реализации молодежной политики | |||||||||||
8.1. |
Гражданское образование и патриотическое воспитание детей и молодежи, формирование правовых, культурных и нравственных ценностей среди молодежи (показатель 22) |
департамент образования администрации города; муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Центр детского и юношеского технического творчества "Патриот" |
бюджет города |
6 240,00 |
520,00 |
520,00 |
520,00 |
520,00 |
520,00 |
520,00 |
3 120,00 |
департамент по социальной политике администрации города; учреждения культуры; муниципальное автономное учреждение города Нижневартовска "Молодежный центр" |
бюджет города |
6 840,00 |
570,00 |
570,00 |
570,00 |
570,00 |
570,00 |
570,00 |
3 420,00 |
||
8.2. |
Вовлечение детей и молодежи в социально активную деятельность, стимулирование социально значимых инициатив молодежи, поддержка молодежи, обладающей лидерскими навыками, инициативной и талантливой молодежи (показатели 21, 22, 23) |
департамент по социальной политике администрации города; муниципальное автономное учреждение города Нижневартовска "Молодежный центр"; учреждения культуры |
бюджет города |
22 392,00 |
1 866,00 |
1 866,00 |
1 866,00 |
1 866,00 |
1 866,00 |
1 866,00 |
11 196,00 |
управление по взаимодействию со средствами массовой информации администрации города |
бюджет города |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
8.3. |
Формирование семейных ценностей среди молодежи (показатель 22) |
департамент по социальной политике администрации города; учреждения культуры |
бюджет города |
4 200,00 |
350,00 |
350,00 |
350,00 |
350,00 |
350,00 |
350,00 |
2 100,00 |
8.4. |
Информационная поддержка реализации молодежной политики (показатель 22) |
департамент по социальной политике администрации города |
бюджет города |
5 400,00 |
450,00 |
450,00 |
450,00 |
450,00 |
450,00 |
450,00 |
2 700,00 |
8.5. |
Обеспечение деятельности учреждения в сфере молодежной политики, в том числе модернизация материально-технической базы и формирование механизмов непрерывного образования специалистов по работе с молодежью (показатель 26) |
департамент по социальной политике администрации города; муниципальное автономное учреждение города Нижневартовска "Молодежный центр" |
бюджет города |
334 476,00 |
27 873,00 |
27 873,00 |
27 873,00 |
27 873,00 |
27 873,00 |
27 873,00 |
167 238,00 |
|
Итого по задаче 8 |
|
всего |
379 548,00 |
31 629,00 |
31 629,00 |
31 629,00 |
31 629,00 |
31 629,00 |
31 629,00 |
189 774,00 |
бюджет города |
379 548,00 |
31 629,00 |
31 629,00 |
31 629,00 |
31 629,00 |
31 629,00 |
31 629,00 |
189 774,00 |
|||
Задача 9. Создание условий для организации отдыха и оздоровления детей | |||||||||||
9.1. |
Организация отдыха и оздоровления детей (приобретение путевок, организация сопровождения групп детей до места отдыха и обратно, проведение семинаров и конкурса вариативных программ) (показатель 25) |
департамент по социальной политике администрации города |
бюджет автономного округа |
731 210,40 |
60 934,20 |
60 934,20 |
60 934,20 |
60 934,20 |
60 934,20 |
60 934,20 |
365 605,20 |
департамент образования администрации города |
бюджет автономного округа |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
департамент по социальной политике администрации города; муниципальное автономное учреждение города Нижневартовска "Молодежный центр" |
бюджет города |
96 960,00 |
8 080,00 |
8 080,00 |
8 080,00 |
8 080,00 |
8 080,00 |
8 080,00 |
48 480,00 |
||
9.2. |
Организация отдыха детей в лагерях с дневным пребыванием детей в каникулярное время (показатель 25) |
департамент по социальной политике администрации города; учреждения спортивной подготовки |
бюджет автономного округа |
41 771,88 |
3 480,99 |
3 480,99 |
3 480,99 |
3 480,99 |
3 480,99 |
3 480,99 |
20 885,94 |
бюджет города |
93 210,12 |
7 767,51 |
7 767,51 |
7 767,51 |
7 767,51 |
7 767,51 |
7 767,51 |
46 605,06 |
|||
иные источники |
15 710,76 |
1 309,23 |
1 309,23 |
1 309,23 |
1 309,23 |
1 309,23 |
1 309,23 |
7 855,38 |
|||
департамент по социальной политике администрации города; учреждения культуры |
бюджет автономного округа |
16 767,72 |
1 397,31 |
1 397,31 |
1 397,31 |
1 397,31 |
1 397,31 |
1 397,31 |
8 383,86 |
||
бюджет города |
31 244,76 |
2 603,73 |
2 603,73 |
2 603,73 |
2 603,73 |
2 603,73 |
2 603,73 |
15 622,38 |
|||
иные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
Итого по задаче 9 |
|
всего |
1 026 875,64 |
85 572,97 |
85 572,97 |
85 572,97 |
85 572,97 |
85 572,97 |
85 572,97 |
513 437,82 |
бюджет автономного округа |
789 750,00 |
65 812,50 |
65 812,50 |
65 812,50 |
65 812,50 |
65 812,50 |
65 812,50 |
394 875,00 |
|||
бюджет города |
221 414,88 |
18 451,24 |
18 451,24 |
18 451,24 |
18 451,24 |
18 451,24 |
18 451,24 |
110 707,44 |
|||
иные источники |
15 710,76 |
1 309,23 |
1 309,23 |
1 309,23 |
1 309,23 |
1 309,23 |
1 309,23 |
7 855,38 |
|||
Задача 10. Создание условий в сфере занятости молодежи | |||||||||||
10.1. |
Содействие в трудоустройстве граждан (показатель 24) |
департамент по социальной политике администрации города; муниципальное автономное учреждение города Нижневартовска "Молодежный центр" |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
бюджет автономного округа |
41 893,20 |
3 491,10 |
3 491,10 |
3 491,10 |
3 491,10 |
3 491,10 |
3 491,10 |
20 946,60 |
|||
бюджет города |
60 000,00 |
5 000,00 |
5 000,00 |
5 000,00 |
5 000,00 |
5 000,00 |
5 000,00 |
30 000,00 |
|||
департамент по социальной политике администрации города; учреждения спортивной подготовки |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
бюджет автономного округа |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
бюджет города |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
департамент по социальной политике администрации города; учреждения культуры |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
бюджет автономного округа |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
бюджет города |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
Итого по задаче 10 |
|
всего |
101 893,2 |
8 491,10 |
8 491,10 |
8 491,10 |
8 491,10 |
8 491,10 |
8 491,10 |
50 946,60 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
бюджет автономного округа |
41 893,20 |
3 491,10 |
3 491,10 |
3 491,10 |
3 491,10 |
3 491,10 |
3 491,10 |
20 946,60 |
|||
бюджет города |
60 000,00 |
5 000,00 |
5 000,00 |
5 000,00 |
5 000,00 |
5 000,00 |
5 000,00 |
30 000,00 |
|||
Задача 11. Создание условий для реализации проектов в сфере культуры, туризма, физической культуры и спорта некоммерческими организациями (за исключением государственных, муниципальных учреждений) | |||||||||||
11.1. |
Реализация мероприятий по привлечению некоммерческих организаций (за исключением государственных, муниципальных учреждений) к участию в творческих проектах сферы культуры и туризма (показатель 27) |
департамент по социальной политике администрации города; некоммерческие организации сферы культуры |
бюджет города |
8 640,00 |
720,00 |
720,00 |
720,00 |
720,00 |
720,00 |
720,00 |
4 320,00 |
11.2. |
Реализация мероприятий по привлечению некоммерческих организаций (за исключением государственных, муниципальных учреждений) к участию в проектах сферы физической культуры и спорта (показатель 27) |
департамент по социальной политике администрации города; некоммерческие организации сферы физической культуры и спорта |
бюджет города |
9 900,00 |
825,00 |
825,00 |
825,00 |
825,00 |
825,00 |
825,00 |
4 950,00 |
|
Итого по задаче 11 |
|
всего |
18 540,00 |
1 545,00 |
1 545,00 |
1 545,00 |
1 545,00 |
1 545,00 |
1 545,00 |
9 270,00 |
бюджет города |
18 540,00 |
1 545,00 |
1 545,00 |
1 545,00 |
1 545,00 |
1 545,00 |
1 545,00 |
9 270,00 |
|||
|
Всего по муниципальной программе |
|
всего |
21 575 115,28 |
1 793 331,94 |
1 798 343,94 |
1 798 343,94 |
1 798 343,94 |
1 798 343,94 |
1 798 343,94 |
10 790 063,64 |
федеральный бюджет |
1 018,80 |
84,90 |
84,90 |
84,90 |
84,90 |
84,90 |
84,90 |
509,40 |
|||
бюджет автономного округа |
943 346,60 |
77 823,70 |
78 683,90 |
78 683,90 |
78 683,90 |
78 683,90 |
78 683,90 |
472 103,40 |
|||
бюджет города |
19 648 839,12 |
1 637 264,11 |
1 637 415,91 |
1 637 415,91 |
1 637 415,91 |
1 637 415,91 |
1 637 415,91 |
9 824 495,46 |
|||
иные источники |
981 910,76 |
78 159,23 |
82 159,23 |
82 159,23 |
82 159,23 |
82 159,23 |
82 159,23 |
492 955,38 |
<< Назад |
||
Содержание Постановление администрации г. Нижневартовска Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 27 августа 2018 г. N 1167 "Об... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.