Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение
к постановлению Администрации г. Сургута
от 13 ноября 2018 г. N 8545
Программные мероприятия,
объем ассигнований на реализацию программы и показатели результатов реализации муниципальной программы
Наименование |
Источники финансирования |
Объем финансирования (всего, руб.) |
В том числе по годам |
Ответственный (администратор или соадминистратор) |
Наименование показателя, ед. измер. |
Значения показателя, в том числе |
Итоговое значение показателя |
||||||||||||||||||||||||||||||||
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
2027 год |
2028 год |
2029 год |
2030 год |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
2027 год |
2028 год |
2029 год |
2030 год |
||||||
Комплексная цель программы: реализация вопросов местного значения по гражданской обороне, защите населения и территории города Сургута от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечению первичных мер пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Целевые показатели результатов реализации муниципальной программы |
|
уровень выполнения Плана основных мероприятий муниципального образования городской округ город Сургут в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на текущий год, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||||||||||||||||||
|
охват населения городской системой оповещения и информирования о чрезвычайных ситуациях, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||||||||||||||||||||
|
уровень готовности Сургутского спасательного центра к выполнению аварийно-спасательных и водолазно-спасательных работ, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||||||||||||||||||||
|
доля реализуемых управлением по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям (далее - управление) вопросов местного значения от общего количества вопросов местного значения, относящихся к компетенции управления, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||||||||||||||||||||
Подпрограмма "Выполнение аварийно-спасательных работ и подготовка населения в области гражданской обороны" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
Цель подпрограммы 1: сохранение уровня готовности Сургутского спасательного центра к решению задач по защите населения и территории города от угроз природного и техногенного характера |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
Задача 1.1. Подготовка и содержание в готовности Сургутского спасательного центра для защиты населения и территории города от чрезвычайных ситуаций, подготовка населения в области гражданской обороны |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Основное мероприятие 1.1.1. Обеспечение функционирования муниципального казенного учреждения "Сургутский спасательный центр" |
всего, в том числе |
1 531 617 350,79 |
81 640 069,00 |
80 831 005,00 |
79 321 931,70 |
89 532 297,93 |
92 878 517,98 |
91 725 646,84 |
94 378 992,34 |
92 130 889,00 |
92 130 889,00 |
92 130 889,00 |
92 130 889,00 |
92 130 889,00 |
92 130 889,00 |
92 130 889,00 |
92 130 889,00 |
92 130 889,00 |
92 130 889,00 |
муниципальное казенное учреждение "Сургутский спасательный центр" |
доля работников, прошедших аттестацию, переаттестацию, обучение, повышение квалификации, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
за счет средств местного бюджета |
1 531 617 350,79 |
81 640 069,00 |
80 831 005,00 |
79 321 931,70 |
89 532 297,93 |
92 878 517,98 |
91 725 646,84 |
94 378 992,34 |
92 130 889,00 |
92 130 889,00 |
92 130 889,00 |
92 130 889,00 |
92 130 889,00 |
92 130 889,00 |
92 130 889,00 |
92 130 889,00 |
92 130 889,00 |
92 130 889,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
доля обновлённого аварийно-спасательного транспорта, спасательного и водолазного оборудования, инвентаря от запланированного числа, подлежащего замене (обновлению), % |
97 |
100 |
86 |
100 |
100 |
0 |
0 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
число выездов спасателей на профилактические мероприятия и общегородские мероприятия по обеспечению безопасности граждан, раз |
1017 |
1017 |
1017 |
1017 |
1021 |
1021 |
1021 |
1021 |
1021 |
1021 |
1021 |
1021 |
1021 |
1021 |
1021 |
1021 |
1021 |
17341 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
количество проведённых тактико-специальных учений, тренировок, показных занятий, ед. |
41 |
41 |
41 |
41 |
41 |
41 |
41 |
41 |
41 |
41 |
41 |
41 |
41 |
41 |
41 |
41 |
41 |
697 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
доля граждан, которым была оказана помощь, от общего количества граждан, обратившихся за помощью, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
количество населения, прошедшего обучение, чел. |
1433 |
1558 |
1255 |
1000 |
1200 |
1200 |
1200 |
1200 |
1200 |
1200 |
1200 |
1200 |
1200 |
1200 |
1200 |
1200 |
1200 |
20846 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
удовлетворенность населения качеством выполнения аварийно-спасательных работ и подготовки населения в области гражданской обороны, % |
86 |
96 |
96 |
93 |
93 |
93 |
93 |
93 |
93 |
93 |
93 |
93 |
93 |
93 |
93 |
93 |
93 |
93 |
Основное мероприятие 1.1.2. Организация выполнения отдельных функций по содержанию учреждения |
всего, в том числе |
23 134 605,23 |
2 711 340,00 |
2 423 281,00 |
2 654 978,55 |
3 451 145,19 |
1 001 308,09 |
907 712,70 |
907 712,70 |
907 712,70 |
907 712,70 |
907 712,70 |
907 712,70 |
907 712,70 |
907 712,70 |
907 712,70 |
907 712,70 |
907 712,70 |
907 712,70 |
департамент городского хозяйства |
доля муниципальных казённых учреждений, в которых обеспечено комплексное содержание инженерных систем и оборудования к общему количеству учреждений, требующих комплексного содержания инженерных систем и оборудования, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
за счет средств местного бюджета |
23 134 605,23 |
2 711 340,00 |
2 423 281,00 |
2 654 978,55 |
3 451 145,19 |
1 001 308,09 |
907 712,70 |
907 712,70 |
907 712,70 |
907 712,70 |
907 712,70 |
907 712,70 |
907 712,70 |
907 712,70 |
907 712,70 |
907 712,70 |
907 712,70 |
907 712,70 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
количество объектов, в которых выполнен ремонт, ед. |
- |
- |
- |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
Задача 1.2. Повышение эффективности мер защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
Основное мероприятие 1.2.1. Создание общественных спасательных постов в местах массового отдыха людей на водных объектах |
всего, в том числе |
319 200,00 |
110 500,00 |
208 700,00 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
муниципальное казенное учреждение "Сургутский спасательный центр" |
количество созданных общественных спасательных постов на местах массового отдыха людей на водных объектах, ед. |
1 |
2 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3 |
|
за счет средств местного бюджета |
31 800,00 |
11 000,00 |
20 800,00 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
287 400,00 |
99 500,00 |
187 900,00 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Всего по подпрограмме "Выполнение аварийно-спасательных работ и подготовка населения в области гражданской бороны" |
всего, в том числе |
1 555 071 156,02 |
84 461 909,00 |
83 462 986,00 |
81 976 910,25 |
92 983 443,12 |
93 879 826,07 |
92 633 359,54 |
95 286 705,04 |
93 038 601,70 |
93 038 601,70 |
93 038 601,70 |
93 038 601,70 |
93 038 601,70 |
93 038 601,70 |
93 038 601,70 |
93 038 601,70 |
93 038 601,70 |
93 038 601,70 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет средств местного бюджета |
1 554 783 756,02 |
84 362 409,00 |
83 275 086,00 |
81 976 910,25 |
92 983 443,12 |
93 879 826,07 |
92 633 359,54 |
95 286 705,04 |
93 038 601,70 |
93 038 601,70 |
93 038 601,70 |
93 038 601,70 |
93 038 601,70 |
93 038 601,70 |
93 038 601,70 |
93 038 601,70 |
93 038 601,70 |
93 038 601,70 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет средств межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
287 400,00 |
99 500,00 |
187 900,00 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
Подпрограмма "Сбор и обмен информацией в области защиты населения и территории городского округа от чрезвычайных ситуаций, обеспечение своевременного оповещения и информирования населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
Цель подпрограммы 2: поддержание в постоянной готовности городской системы оповещения и информирования населения о чрезвычайных ситуациях, обеспечение устойчивой работы системы по сбору и обмену информацией в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Задача 2.1. Содержание, развитие и совершенствование городской системы оповещения и информирования населения о чрезвычайных ситуациях, системы по сбору и обмену информацией в области защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
Основное мероприятие 2.1.1. Техническое обслуживание имеющегося оборудования и сопровождение программных продуктов |
всего, в том числе |
56 851 510,12 |
2 236 320,00 |
2 762 690,00 |
2 501 900,63 |
3 389 859,51 |
2 055 729,06 |
3 599 889,80 |
3 664 101,92 |
3 664 101,92 |
3 664 101,92 |
3 664 101,92 |
3 664 101,92 |
3 664 101,92 |
3 664 101,92 |
3 664 101,92 |
3 664 101,92 |
3 664 101,92 |
3 664 101,92 |
муниципальное казённое учреждение "Единая дежурно-диспетчерская служба города Сургута" |
доля оборудования, по которому осуществлялось обслуживание, от общего количества оборудования, подлежащего обслуживанию, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
за счет средств местного бюджета |
56 851 510,12 |
2 236 320,00 |
2 762 690,00 |
2 501 900,63 |
3 389 859,51 |
2 055 729,06 |
3 599 889,80 |
3 664 101,92 |
3 664 101,92 |
3 664 101,92 |
3 664 101,92 |
3 664 101,92 |
3 664 101,92 |
3 664 101,92 |
3 664 101,92 |
3 664 101,92 |
3 664 101,92 |
3 664 101,92 |
|
количество сопровождаемых программных продуктов, ед. |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
Основное мероприятие 2.1.2. Модернизация и развитие муниципальной системы оповещения и информирования о чрезвычайных ситуациях |
всего, в том числе |
37 798 828,00 |
5 657 828,00 |
0,00 |
0,0 |
4 745 000,00 |
4 245 000,00 |
4 245 000,00 |
4 756 000,00 |
1 415 000,00 |
1 415 000,00 |
1 415 000,00 |
1 415 000,00 |
1 415 000,00 |
1 415 000,00 |
1 415 000,00 |
1 415 000,00 |
1 415 000,00 |
1 415 000,00 |
муниципальное казённое учреждение "Единая дежурно-диспетчерская служба города Сургута" |
доля оборудования, подлежащего модернизации, от общего количества оборудования, % |
90 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
90 |
|
за счет средств местного бюджета |
37 798 828,00 |
5 657 828,00 |
0,00 |
0,0 |
4 745 000,00 |
4 245 000,00 |
4 245 000,00 |
4 756 000,00 |
1 415 000,00 |
1 415 000,00 |
1 415 000,00 |
1 415 000,00 |
1 415 000,00 |
1 415 000,00 |
1 415 000,00 |
1 415 000,00 |
1 415 000,00 |
1 415 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
уровень звукового покрытия территории города электросиренами городской системы оповещения и информирования о чрезвычайных ситуациях, % |
- |
70 |
65,7 |
77,5 |
88,1 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
Задача 2.2. Создание условий для осуществления эффективной деятельности органа повседневного управления городского звена единой государственной системы по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Основное мероприятие 2.2.1. Обеспечение функционирования муниципального казенного учреждения "Единая дежурно-диспетчерская служба города Сургута" |
всего, в том числе |
886 209 733,08 |
47 878 372,00 |
51 867 110,00 |
50 891 481,26 |
51 890 294,13 |
53 361 061,05 |
55 400 023,97 |
52 265 580,97 |
52 265 580,97 |
52 265 580,97 |
52 265 580,97 |
52 265 580,97 |
52 265 580,97 |
52 265 580,97 |
52 265 580,97 |
52 265 580,97 |
52 265 580,97 |
52 265 580,97 |
муниципальное казённое учреждение "Единая дежурно-диспетчерская служба города Сургута" |
общее число принятых сообщений от населения и организаций города, ед. |
348701 |
381743 |
489 776 |
350 000 |
475 000 |
475 000 |
475 000 |
475 000 |
475 000 |
475 000 |
475 000 |
475 000 |
475 000 |
475 000 |
475 000 |
475 000 |
475 000 |
7 745 220 |
|
за счет средств местного бюджета |
886 209 733,08 |
47 878 372,00 |
51 867 110,00 |
50 891 481,26 |
51 890 294,13 |
53 361 061,05 |
55 400 023,97 |
52 265 580,97 |
52 265 580,97 |
52 265 580,97 |
52 265 580,97 |
52 265 580,97 |
52 265 580,97 |
52 265 580,97 |
52 265 580,97 |
52 265 580,97 |
52 265 580,97 |
52 265 580,97 |
|
удовлетворенность населения качеством выполнения работ по сбору и обмену информацией в области защиты населения и территории городского округа от чрезвычайных ситуаций, обеспечению своевременного оповещения и информирования населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций, % |
93,5 |
98 |
97,2 |
90 |
90 |
90 |
90 |
90 |
90 |
90 |
90 |
90 |
90 |
90 |
90 |
90 |
90 |
90 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
степень соблюдения установленного графика работы, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
количество обученных (переподготовленных) работников учреждения, чел. |
7 |
5 |
10 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
92 |
Всего по подпрограмме "Сбор и обмен информацией в области защиты населения и территории городского округа от чрезвычайных ситуаций, обеспечение своевременного оповещения и информирования населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций" |
всего, в том числе |
980 860 071,20 |
55 772 520,00 |
54 629 800,00 |
53 393 381,89 |
60 025 153,64 |
59 661 790,11 |
63 244 913,77 |
60 685 682,89 |
57 344 682,89 |
57 344 682,89 |
57 344 682,89 |
57 344 682,89 |
57 344 682,89 |
57 344 682,89 |
57 344 682,89 |
57 344 682,89 |
57 344 682,89 |
57 344 682,89 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет средств местного бюджета |
980 860 071,20 |
55 772 520,00 |
54 629 800,00 |
53 393 381,89 |
60 025 153,64 |
59 661 790,11 |
63 244 913,77 |
60 685 682,89 |
57 344 682,89 |
57 344 682,89 |
57 344 682,89 |
57 344 682,89 |
57 344 682,89 |
57 344 682,89 |
57 344 682,89 |
57 344 682,89 |
57 344 682,89 |
57 344 682,89 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
Подпрограмма "Обеспечение деятельности управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Администрации города" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
Цель подпрограммы 3: обеспечение реализации вопросов местного значения по гражданской обороне, защите населения и территории города Сургута от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечению первичных мер пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Задача 3.1. Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечению первичных мер пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Основное мероприятие 3.1.1. Разработка и реализация плана основных мероприятий муниципального образования городской округ город Сургут в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах |
всего, в том числе |
22 827 343,37 |
4 153 134,00 |
4 211 110,00 |
540 623,89 |
1 354 268,18 |
1 541 211,46 |
918 916,32 |
918 916,32 |
918 916,32 |
918 916,32 |
918 916,32 |
918 916,32 |
918 916,32 |
918 916,32 |
918 916,32 |
918 916,32 |
918 916,32 |
918 916,32 |
управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям |
разработка плана основных мероприятий муниципального образования городской округ город Сургут в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, да/нет |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
|
за счет средств местного бюджета |
22 827 343,37 |
4 153 134,00 |
4 211 110,00 |
540 623,89 |
1 354 268,18 |
1 541 211,46 |
918 916,32 |
918 916,32 |
918 916,32 |
918 916,32 |
918 916,32 |
918 916,32 |
918 916,32 |
918 916,32 |
918 916,32 |
918 916,32 |
918 916,32 |
918 916,32 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
проведение заседаний постоянной эвакуационной комиссии, комиссии по повышению устойчивости функционирования объектов города Сургута, комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности города Сургута, рабочей группы по вопросам пожарной безопасности, да/нет |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
количество приобретенных и установленных предупредительно-запрещающих знаков, ед. |
25 |
25 |
36 |
25 |
65 |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
536 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
количество изданных и распространенных агитационных буклетов, ед. |
80 000 |
80 000 |
80 000 |
80 000 |
80 000 |
80 000 |
80 000 |
80 000 |
80 000 |
80 000 |
80 000 |
80 000 |
80 000 |
80 000 |
80 000 |
80 000 |
80 000 |
1 360 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
количество подготовленных видеороликов к прокату на телевидении и светодиодных экранах города, ед |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
100 |
Основное мероприятие 3.1.2. Создание и поддержание в постоянной готовности резервов материальных ресурсов (запасов) для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций |
всего, в том числе |
8 072 121,45 |
3 853 227,00 |
1 493 694,00 |
320 049,54 |
814 960,91 |
0,00 |
236 200,00 |
123 090,00 |
123 090,00 |
123 090,00 |
123 090,00 |
123 090,00 |
123 090,00 |
123 090,00 |
123 090,00 |
123 090,00 |
123 090,00 |
123 090,00 |
х |
доля приобретённых (обновленных) запасов материальных средств резервного фонда от общего количества запланированных к приобретению (обновлению) материальных запасов, % |
100 |
100 |
100 |
50 |
0 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
100 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
|
за счёт средств местного бюджета |
8 072 121,45 |
3 853 227,00 |
1 493 694,00 |
320 049,54 |
814 960,91 |
0,00 |
236 200,00 |
123 090,00 |
123 090,00 |
123 090,00 |
123 090,00 |
123 090,00 |
123 090,00 |
123 090,00 |
123 090,00 |
123 090,00 |
123 090,00 |
123 090,00 |
х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 3.1.2.1. Создание и поддержание в постоянной готовности муниципального резерва медикаментов и изделий медицинского назначения, средств индивидуальной защиты, вещевого имущества и средств первой необходимости |
всего, в том числе |
8 059 654,84 |
3 853 227,00 |
1 493 694,00 |
320 049,54 |
802 494,30 |
0,00 |
236 200,00 |
123 090,00 |
123 090,00 |
123 090,00 |
123 090,00 |
123 090,00 |
123 090,00 |
123 090,00 |
123 090,00 |
123 090,00 |
123 090,00 |
123 090,00 |
управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям |
доля приобретённых (обновленных) запасов материальных средств резервного фонда от общего количества запланированных к приобретению (обновлению) материальных запасов, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
0 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
за счёт средств местного бюджета |
8 059 654,84 |
3 853 227,00 |
1 493 694,00 |
320 049,54 |
802 494,30 |
0,00 |
236 200,00 |
123 090,00 |
123 090,00 |
123 090,00 |
123 090,00 |
123 090,00 |
123 090,00 |
123 090,00 |
123 090,00 |
123 090,00 |
123 090,00 |
123 090,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 3.1.2.2. Создание и поддержание в постоянной готовности резервов материально-технических ресурсов для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на объектах жилищно-коммунального комплекса |
всего, в том числе |
12 466,61 |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
12 466,61 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
департамент городского хозяйства |
доля приобретённых (обновленных) запасов материальных средств резервного фонда от общего количества запланированных к приобретению (обновлению) материальных запасов, % |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
за счёт средств местного бюджета |
12 466,61 |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
12 466,61 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
количество тепловых пушек, в отношении которых проведена диагностика, ед. |
- |
- |
- |
17 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
17 |
Задача 3.2. Обеспечение деятельности постоянно действующего органа управления, специально уполномоченного на решение задач в области гражданской обороны и защиты населения и территории города Сургута от чрезвычайных ситуаций |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
Основное мероприятие 3.2.1. Содержание аппарата управления по делам ГО и ЧС Администрации города |
всего, в том числе |
476 141 839,81 |
29 403 663,00 |
31 846 503,00 |
31 188 125,08 |
27 044 408,00 |
28 208 494,14 |
28 352 763,84 |
28 293 642,35 |
27 180 424,04 |
27 180 424,04 |
27 180 424,04 |
27 180 424,04 |
27 180 424,04 |
27 180 424,04 |
27 180 424,04 |
27 180 424,04 |
27 180 424,04 |
27 180 424,04 |
управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям |
доля реализованных функций от общего количества функций, выполняемых управлением по делам ГО и ЧС Администрации города, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
за счет средств местного бюджета |
476 141 839,81 |
29 403 663,00 |
31 846 503,00 |
31 188 125,08 |
27 044 408,00 |
28 208 494,14 |
28 352 763,84 |
28 293 642,35 |
27 180 424,04 |
27 180 424,04 |
27 180 424,04 |
27 180 424,04 |
27 180 424,04 |
27 180 424,04 |
27 180 424,04 |
27 180 424,04 |
27 180 424,04 |
27 180 424,04 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Всего по подпрограмме "Обеспечение деятельности управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Администрации города" |
всего, в том числе |
507 041 304,63 |
37 410 024,00 |
37 551 307,00 |
32 048 798,51 |
29 213 637,09 |
29 749 705,60 |
29 507 880,16 |
29 335 648,67 |
28 222 430,36 |
28 222 430,36 |
28 222 430,36 |
28 222 430,36 |
28 222 430,36 |
28 222 430,36 |
28 222 430,36 |
28 222 430,36 |
28 222 430,36 |
28 222 430,36 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет средств местного бюджета |
507 041 304,63 |
37 410 024,00 |
37 551 307,00 |
32 048 798,51 |
29 213 637,09 |
29 749 705,60 |
29 507 880,16 |
29 335 648,67 |
28 222 430,36 |
28 222 430,36 |
28 222 430,36 |
28 222 430,36 |
28 222 430,36 |
28 222 430,36 |
28 222 430,36 |
28 222 430,36 |
28 222 430,36 |
28 222 430,36 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
Общий объем ассигнований на реализацию программы - всего, в том числе |
всего, в том числе |
3 042 972 531,85 |
177 644 453,00 |
175 644 093,00 |
167 419 090,65 |
182 222 233,85 |
183 291 321,78 |
185 386 153,47 |
185 308 036,60 |
178 605 714,95 |
178 605 714,95 |
178 605 714,95 |
178 605 714,95 |
178 605 714,95 |
178 605 714,95 |
178 605 714,95 |
178 605 714,95 |
178 605 714,95 |
178 605 714,95 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет средств местного бюджета |
3 042 685 131,85 |
177 544 953,00 |
175 456 193,00 |
167 419 090,65 |
182 222 233,85 |
183 291 321,78 |
185 386 153,47 |
185 308 036,60 |
178 605 714,95 |
178 605 714,95 |
178 605 714,95 |
178 605 714,95 |
178 605 714,95 |
178 605 714,95 |
178 605 714,95 |
178 605 714,95 |
178 605 714,95 |
178 605 714,95 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет средств межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
287 400,00 |
99 500,00 |
187 900,00 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
Объем ассигнований администратора - управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям |
всего, в том числе |
507 028 838,02 |
37 410 024,00 |
37 551 307,00 |
32 048 798,51 |
29 201 170,48 |
29 749 705,60 |
29 507 880,16 |
29 335 648,67 |
28 222 430,36 |
28 222 430,36 |
28 222 430,36 |
28 222 430,36 |
28 222 430,36 |
28 222 430,36 |
28 222 430,36 |
28 222 430,36 |
28 222 430,36 |
28 222 430,36 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет средств местного бюджета |
507 028 838,02 |
37 410 024,00 |
37 551 307,00 |
32 048 798,51 |
29 201 170,48 |
29 749 705,60 |
29 507 880,16 |
29 335 648,67 |
28 222 430,36 |
28 222 430,36 |
28 222 430,36 |
28 222 430,36 |
28 222 430,36 |
28 222 430,36 |
28 222 430,36 |
28 222 430,36 |
28 222 430,36 |
28 222 430,36 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет средств межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
Объем ассигнований соадминистратора - департамент городского хозяйства |
всего, в том числе |
23 147 071,84 |
2 711 340,00 |
2 423 281,00 |
2 654 978,55 |
3 463 611,80 |
1 001 308,09 |
907 712,70 |
907 712,70 |
907 712,70 |
907 712,70 |
907 712,70 |
907 712,70 |
907 712,70 |
907 712,70 |
907 712,70 |
907 712,70 |
907 712,70 |
907 712,70 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет средств местного бюджета |
23 147 071,84 |
2 711 340,00 |
2 423 281,00 |
2 654 978,55 |
3 463 611,80 |
1 001 308,09 |
907 712,70 |
907 712,70 |
907 712,70 |
907 712,70 |
907 712,70 |
907 712,70 |
907 712,70 |
907 712,70 |
907 712,70 |
907 712,70 |
907 712,70 |
907 712,70 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
Объем ассигнований соадминистратора - муниципальное казенное учреждение "Сургутский спасательный центр" |
всего, в том числе |
1 531 936 550,79 |
81 750 569,00 |
81 039 705,00 |
79 321 931,70 |
89 532 297,93 |
92 878 517,98 |
91 725 646,84 |
94 378 992,34 |
92 130 889,00 |
92 130 889,00 |
92 130 889,00 |
92 130 889,00 |
92 130 889,00 |
92 130 889,00 |
92 130 889,00 |
92 130 889,00 |
92 130 889,00 |
92 130 889,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет средств местного бюджета |
1 531 649 150,79 |
81 651 069,00 |
80 851 805,00 |
79 321 931,70 |
89 532 297,93 |
92 878 517,98 |
91 725 646,84 |
94 378 992,34 |
92 130 889,00 |
92 130 889,00 |
92 130 889,00 |
92 130 889,00 |
92 130 889,00 |
92 130 889,00 |
92 130 889,00 |
92 130 889,00 |
92 130 889,00 |
92 130 889,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет средств межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
287 400,00 |
99 500,00 |
187 900,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
Объем ассигнований соадминистратора - муниципальное казенное учреждение "Единая дежурно-диспетчерская служба города Сургута" |
всего, в том числе |
980 860 071,20 |
55 772 520,00 |
54 629 800,00 |
53 393 381,89 |
60 025 153,64 |
59 661 790,11 |
63 244 913,77 |
60 685 682,89 |
57 344 682,89 |
57 344 682,89 |
57 344 682,89 |
57 344 682,89 |
57 344 682,89 |
57 344 682,89 |
57 344 682,89 |
57 344 682,89 |
57 344 682,89 |
57 344 682,89 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет средств местного бюджета |
980 860 071,20 |
55 772 520,00 |
54 629 800,00 |
53 393 381,89 |
60 025 153,64 |
59 661 790,11 |
63 244 913,77 |
60 685 682,89 |
57 344 682,89 |
57 344 682,89 |
57 344 682,89 |
57 344 682,89 |
57 344 682,89 |
57 344 682,89 |
57 344 682,89 |
57 344 682,89 |
57 344 682,89 |
57 344 682,89 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
<< Назад |
||
Содержание Постановление Администрации г. Сургута Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 13 ноября 2018 г. N 8545 "О внесении... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.