Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение
к постановлению Администрации г. Сургута
от 14 ноября 2018 г. N 8643
Программные мероприятия,
объем ассигнований на реализацию программы и показатели результатов реализации муниципальной программы "Обеспечение деятельности департамента архитектуры и градостроительства на 2014 - 2030 годы"
Наименование |
Источники финансирования |
Объем финансирования (всего, руб.) |
В том числе по годам: |
Ответственный (администратор или соадминистратор) |
Наименование показателя, единица измерения |
Значение показателя, в том числе |
Итоговое значение показателя |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
2027 год |
2028 год |
2029 год |
2030 год |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
2027 год |
2028 год |
2029 год |
2030 год |
|
|||||||
Цель программы: реализация департаментом архитектуры и градостроительства Администрации города вопросов местного значения в области архитектуры и градостроительства |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Целевые показатели результатов реализации муниципальной программы |
|
количество оказываемых департаментом архитектуры и градостроительства муниципальных услуг, ед. |
11 |
11 |
11 |
11 |
11 |
11 |
11 |
11 |
11 |
11 |
11 |
11 |
11 |
11 |
11 |
11 |
11 |
11 |
|||||||||||||||||||||
|
доля реализованных вопросов местного значения от общего количества вопросов местного значения, выполняемых департаментом, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||||||||||||||||||||||
Задача 1. Осуществление функций департамента архитектуры и градостроительства в соответствии с Положением о департаменте |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
Основное мероприятие 1.1. Содержание аппарата управления и иные расходы на осуществление функций, возложенных на департамент архитектуры и градостроительства |
всего, в том числе |
1 702 401 574,75 |
91 915 697,00 |
95 899 130,00 |
96 422 873,50 |
107 010 792,22 |
106 185 116,71 |
100 986 832,71 |
102 267 981,71 |
100 171 315,09 |
100 171 315,09 |
100 171 315,09 |
100 171 315,09 |
100 171 315,09 |
100 171 315,09 |
100 171 315,09 |
100 171 315,09 |
100 171 315,09 |
100 171 315,09 |
ДАиГ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
за счет средств местного бюджета |
1 702 401 574,75 |
91 915 697,00 |
95 899 130,00 |
96 422 873,50 |
107 010 792,22 |
106 185 116,71 |
100 986 832,71 |
102 267 981,71 |
100 171 315,09 |
100 171 315,09 |
100 171 315,09 |
100 171 315,09 |
100 171 315,09 |
100 171 315,09 |
100 171 315,09 |
100 171 315,09 |
100 171 315,09 |
100 171 315,09 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Мероприятие 1.1.1. Содержание аппарата департамента архитектуры и градостроительства |
всего, в том числе |
1 233 032 560,26 |
|
|
|
|
97 035 822,42 |
96 214 229,42 |
97 795 378,42 |
94 198 713,00 |
94 198 713,00 |
94 198 713,00 |
94 198 713,00 |
94 198 713,00 |
94 198 713,00 |
94 198 713,00 |
94 198 713,00 |
94 198 713,00 |
94 198 713,00 |
ДАиГ |
доля реализованных вопросов местного значения от общего количества вопросов местного значения, выполняемых департаментом, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||
|
за счет средств местного бюджета |
1 233 032 560,26 |
|
|
|
|
97 035 822,42 |
96 214 229,42 |
97 795 378,42 |
94 198 713,00 |
94 198 713,00 |
94 198 713,00 |
94 198 713,00 |
94 198 713,00 |
94 198 713,00 |
94 198 713,00 |
94 198 713,00 |
94 198 713,00 |
94 198 713,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Мероприятие 1.1.2. Снос объектов незаконного строительства |
всего, в том числе |
2 219 171,00 |
|
|
|
|
2 219 171,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ДАиГ |
количество снесенных объектов, ед. |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
||||||
|
за счет средств местного бюджета |
2 219 171,00 |
|
|
|
|
2 219 171,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Мероприятие 1.1.3. Изготовление технических паспортов, справок о принадлежности объекта |
всего, в том числе |
1 950 000,00 |
|
|
|
|
150 000,00 |
150 000,00 |
150 000,00 |
150 000,00 |
150 000,00 |
150 000,00 |
150 000,00 |
150 000,00 |
150 000,00 |
150 000,00 |
150 000,00 |
150 000,00 |
150 000,00 |
ДАиГ |
количество изготовленных технических паспортов, справок о принадлежности объекта, ед. |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
390 |
||||||
|
за счет средств местного бюджета |
1 950 000,00 |
|
|
|
|
150 000,00 |
150 000,00 |
150 000,00 |
150 000,00 |
150 000,00 |
150 000,00 |
150 000,00 |
150 000,00 |
150 000,00 |
150 000,00 |
150 000,00 |
150 000,00 |
150 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Мероприятие 1.1.4. Изготовление и охрана информационных щитов |
всего, в том числе |
14 051 388,00 |
|
|
|
|
157 800,00 |
157 800,00 |
157 800,00 |
1 357 798,80 |
1 357 798,80 |
1 357 798,80 |
1 357 798,80 |
1 357 798,80 |
1 357 798,80 |
1 357 798,80 |
1 357 798,80 |
1 357 798,80 |
1 357 798,80 |
ДАиГ |
количество изготовленных информационных щитов, ед. |
3 |
3 |
3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9 |
||||||
|
за счет средств местного бюджета |
14 051 388,00 |
|
|
|
|
157 800,00 |
157 800,00 |
157 800,00 |
1 357 798,80 |
1 357 798,80 |
1 357 798,80 |
1 357 798,80 |
1 357 798,80 |
1 357 798,80 |
1 357 798,80 |
1 357 798,80 |
1 357 798,80 |
1 357 798,80 |
|
количество изготовленных и охраняемых информационных щитов, ед. |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
30 |
|||||||||
Мероприятие 1.1.5. Оценка имущества, изымаемого для муниципальных нужд |
всего, в том числе |
5 280 000,00 |
|
|
|
|
360 000,00 |
410 000,00 |
410 000,00 |
410 000,00 |
410 000,00 |
410 000,00 |
410 000,00 |
410 000,00 |
410 000,00 |
410 000,00 |
410 000,00 |
410 000,00 |
410 000,00 |
ДАиГ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
за счет средств местного бюджета |
5 280 000,00 |
|
|
|
|
360 000,00 |
410 000,00 |
410 000,00 |
410 000,00 |
410 000,00 |
410 000,00 |
410 000,00 |
410 000,00 |
410 000,00 |
410 000,00 |
410 000,00 |
410 000,00 |
410 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Мероприятие 1.1.6. Топографическая съемка территории |
всего, в том числе |
2 812 168,71 |
|
|
|
|
216 320,67 |
216 320,67 |
216 320,67 |
216 320,67 |
216 320,67 |
216 320,67 |
216 320,67 |
216 320,67 |
216 320,67 |
216 320,67 |
216 320,67 |
216 320,67 |
216 320,67 |
ДАиГ |
количество изготовленных топосьемок земельных участков, ед. |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
390 |
||||||
|
за счет средств местного бюджета |
2 812 168,71 |
|
|
|
|
216 320,67 |
216 320,67 |
216 320,67 |
216 320,67 |
216 320,67 |
216 320,67 |
216 320,67 |
216 320,67 |
216 320,67 |
216 320,67 |
216 320,67 |
216 320,67 |
216 320,67 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Мероприятие 1.1.7. Хранение градостроительного архива |
всего, в том числе |
2 207 520,00 |
|
|
|
|
2 207 520,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ДАиГ |
площадь недвижимого имущества, предоставляемого в аренду для хранения градостроительного архива, кв.м. |
120 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
120 |
||||||
|
за счет средств местного бюджета |
2 207 520,00 |
|
|
|
|
2 207 520,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Мероприятие 1.1.8. Строительная экспертиза |
всего, в том числе |
49 600 274,06 |
|
|
|
|
3 838 482,62 |
3 838 482,62 |
3 538 482,62 |
3 838 482,62 |
3 838 482,62 |
3 838 482,62 |
3 838 482,62 |
3 838 482,62 |
3 838 482,62 |
3 838 482,62 |
3 838 482,62 |
3 838 482,62 |
3 838 482,62 |
ДАиГ |
количество проведенных строительно-технических экспертиз, ед. |
20 |
20 |
18 |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
258 |
||||||
|
за счет средств местного бюджета |
49 600 274,06 |
|
|
|
|
3 838 482,62 |
3 838 482,62 |
3 538 482,62 |
3 838 482,62 |
3 838 482,62 |
3 838 482,62 |
3 838 482,62 |
3 838 482,62 |
3 838 482,62 |
3 838 482,62 |
3 838 482,62 |
3 838 482,62 |
3 838 482,62 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Основное мероприятие 1.2. Предоставление муниципальных услуг департаментом архитектуры и градостроительства |
всего, в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ДАиГ |
количество оказываемых департаментом архитектуры и градостроительства муниципальных услуг, ед. |
11 |
11 |
11 |
11 |
11 |
11 |
11 |
11 |
11 |
11 |
11 |
11 |
11 |
11 |
11 |
11 |
11 |
11 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
степень соблюдения административных регламентов предоставления муниципальных услуг, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
число обращений бизнес-сообщества в департамент архитектуры и градостроительства для получения одной муниципальной услуги, связанной со сферой предпринимательской деятельности, ед. |
1040 |
1121 |
1140 |
1091 |
1140 |
1140 |
1140 |
1140 |
1140 |
1140 |
1140 |
1140 |
1140 |
1140 |
1140 |
1140 |
1140 |
19 212 |
||
|
за счет средств местного бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
среднее время ожидания в очереди при обращении заявителя в департамент архитектуры и градостроительства для получения муниципальных услуг, минут |
15 |
15 |
15 |
15 |
12 |
12 |
12 |
12 |
12 |
12 |
12 |
12 |
12 |
12 |
12 |
12 |
12 |
12 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
предельное количество процедур, необходимых для получения разрешения на строительство эталонного объекта капитального строительства непроизводственного назначения, ед. |
9 |
8 |
8 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
предельный срок прохождения всех процедур, необходимых для получения разрешения на строительство эталонного объекта капитального строительства непроизводственного назначения, дни |
142 |
130 |
130 |
77 |
56 |
56 |
56 |
56 |
56 |
56 |
56 |
56 |
56 |
56 |
56 |
56 |
56 |
56 |
||
Основное мероприятие 1.3. Администрирование (соадминистрирование) муниципальных программ департаментом архитектуры и градостроительства |
всего, в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ДАиГ |
количество администрируемых департаментом архитектуры и градостроительства муниципальных программ, ед. |
3 |
3 |
3 |
3 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
||
|
за счет средств местного бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
количество соадминистрируемых департаментом архитектуры и градостроительства муниципальных программ, ед. |
9 |
10 |
13 |
13 |
12 |
12 |
12 |
12 |
12 |
12 |
12 |
12 |
12 |
12 |
12 |
12 |
12 |
12 |
||
Основное мероприятие 1.4. Осуществление координации деятельности подведомственных муниципальных учреждений |
всего, в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ДАиГ |
количество подведомственных учреждений в отношении которых выполняется кураторство, ед. |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
||
|
за счет средств местного бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Основное мероприятие 1.5. Выполнение функций главного распорядителя бюджетных средств и администратора расходов бюджета |
всего, в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ДАиГ |
исполнение плановых показателей по расходам в части средств местного бюджета за отчетный год, % |
94,08 |
87 |
95 |
не менее 95 |
не менее 95 |
не менее 95 |
не менее 95 |
не менее 95 |
не менее 95 |
не менее 95 |
не менее 95 |
не менее 95 |
не менее 95 |
не менее 95 |
не менее 95 |
не менее 95 |
не менее 95 |
не менее 95 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
исполнение плановых назначений по администрируемым доходам (без учета безвозмездных поступлений) за отчетный год, % |
48,3 |
95,8 |
287,3 |
в диапазоне от 95 до 105 |
в диапазоне от 95 до 105 |
в диапазоне от 95 до 105 |
в диапазоне от 95 до 105 |
в диапазоне от 95 до 105 |
в диапазоне от 95 до 105 |
в диапазоне от 95 до 105 |
в диапазоне от 95 до 105 |
в диапазоне от 95 до 105 |
в диапазоне от 95 до 105 |
в диапазоне от 95 до 105 |
в диапазоне от 95 до 105 |
в диапазоне от 95 до 105 |
в диапазоне от 95 до 105 |
в диапазоне от 95 до 105 |
||
|
за счет средств местного бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
соблюдение сроков предоставления обоснований бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и плановый период, бюджетной отчетности за отчетный год, да/нет |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
отсутствие просроченной кредиторской задолженности по расходам, да/нет |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
снижение уровня дебиторской задолженности по доходам бюджета города, не менее % |
62,4 |
0 |
0 |
18 |
15,9 |
22 |
25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
26 |
26 |
26 |
26 |
26 |
27 |
не менее 27 |
||
Основное мероприятие 1.6. Осуществление декоративно-художественного и праздничного оформления города |
всего, в том числе |
501 982 448,58 |
26 122 463,00 |
44 404 263,00 |
22 741 251,27 |
54 212 697,63 |
34 646 668,20 |
26 727 416,29 |
26 327 416,29 |
26 680 027,29 |
26 680 027,29 |
26 680 027,29 |
26 680 027,29 |
26 680 027,29 |
26 680 027,29 |
26 680 027,29 |
26 680 027,29 |
26 680 027,29 |
26 680 027,29 |
ДАиГ |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
за счет средств местного бюджета |
501 982 448,58 |
26 122 463,00 |
44 404 263,00 |
22 741 251,27 |
54 212 697,63 |
34 646 668,20 |
26 727 416,29 |
26 327 416,29 |
26 680 027,29 |
26 680 027,29 |
26 680 027,29 |
26 680 027,29 |
26 680 027,29 |
26 680 027,29 |
26 680 027,29 |
26 680 027,29 |
26 680 027,29 |
26 680 027,29 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Мероприятие 1.6.1 Предоставление субсидии на финансовое обеспечение (возмещение) затрат по новогоднему и световому оформлению города |
всего, в том числе |
65 167 468,36 |
3 333 074,00 |
4 150 431,00 |
4 289 979,66 |
3 776 879,10 |
5 116 668,20 |
3 414 527,20 |
3 414 527,20 |
3 767 138,20 |
3 767 138,20 |
3 767 138,20 |
3 767 138,20 |
3 767 138,20 |
3 767 138,20 |
3 767 138,20 |
3 767 138,20 |
3 767 138,20 |
3 767 138,20 |
ДАиГ |
количество объектов светового оформления (снежных или ледяных городков), ед. |
5 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
101 |
||
|
за счет средств местного бюджета |
65 167 468,36 |
3 333 074,00 |
4 150 431,00 |
4 289 979,66 |
3 776 879,10 |
5 116 668,20 |
3 414 527,20 |
3 414 527,20 |
3 767 138,20 |
3 767 138,20 |
3 767 138,20 |
3 767 138,20 |
3 767 138,20 |
3 767 138,20 |
3 767 138,20 |
3 767 138,20 |
3 767 138,20 |
3 767 138,20 |
|
количество замененных элементов светового оформления улиц города (панель-кронштейнов), ед. |
36 |
69 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
105 |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
количество смонтированных светодиодных консолей, ед. |
14 |
14 |
14 |
14 |
14 |
14 |
14 |
14 |
14 |
14 |
14 |
14 |
14 |
182 |
||||||
Мероприятие 1.6.2 Организация праздничного оформления города (в том числе изготовление и размещение социальной рекламы и информации, и новогоднего оформления города |
всего, в том числе |
387 857 260,08 |
18 801 780,00 |
21 106 473,00 |
16 814 377,00 |
34 029 961,00 |
22 150 000,00 |
22 912 889,09 |
22 912 889,09 |
22 912 889,09 |
22 912 889,09 |
22 912 889,09 |
22 912 889,09 |
22 912 889,09 |
22 912 889,09 |
22 912 889,09 |
22 912 889,09 |
22 912 889,09 |
22 912 889,09 |
ДАиГ |
количество размещенных на территории города элементов праздничного оформления, социальной рекламы и информации, ед. |
560 |
690 |
595 |
659 |
682 |
682 |
682 |
682 |
682 |
682 |
682 |
682 |
682 |
682 |
682 |
682 |
682 |
11370 |
||
|
за счет средств местного бюджета |
387 857 260,08 |
18 801 780,00 |
21 106 473,00 |
16 814 377,00 |
34 029 961,00 |
22 150 000,00 |
22 912 889,09 |
22 912 889,09 |
22 912 889,09 |
22 912 889,09 |
22 912 889,09 |
22 912 889,09 |
22 912 889,09 |
22 912 889,09 |
22 912 889,09 |
22 912 889,09 |
22 912 889,09 |
22 912 889,09 |
|
количество объектов новогоднего оформления (снежных или ледяных городков), ед. |
5 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
101 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
количество объектов новогоднего оформления (елок), ед. |
4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 |
|||||
Мероприятие 1.6.3 Демонтаж средств наружной рекламы (незаконно эксплуатируемых на территории города) |
всего, в том числе |
5 567 121,28 |
97 760,00 |
|
24 561,28 |
5 444 800,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ДАиГ |
количество демонтированных средств наружной рекламы, незаконно эксплуатируемых на территории города, ед. |
20 |
|
14 |
363 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
397 |
||
|
за счет средств местного бюджета |
5 567 121,28 |
97 760,00 |
|
24 561,28 |
5 444 800,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Мероприятие 1.6.4 Изготовление и установка в городской среде объектов для размещения социальной рекламы и информации |
всего, в том числе |
930 000,00 |
|
930 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ДАиГ |
количество вновь изготовленных и установленных объектов для размещения социальной рекламы и информации, ед. |
6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6 |
|||
|
за счет средств местного бюджета |
930 000,00 |
|
930 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Мероприятие 1.6.5 Изготовление и установка монументальных и скульптурно-декоративных объектов (в том числе мемориальных досок) |
всего, в том числе |
33 828 390,86 |
1 545 000,00 |
15 930 000,00 |
1 612 333,33 |
6 961 057,53 |
7 380 000,00 |
400 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ДАиГ |
количество вновь изготовленных и установленных монументальных и скульптурно-декоративных объектов (в том числе мемориальных досок), ед., в том числе: |
2 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
въездной знак, ед. |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|||
|
за счет средств местного бюджета |
33 828 390,86 |
1 545 000,00 |
15 930 000,00 |
1 612 333,33 |
6 961 057,53 |
7 380 000,00 |
400 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
памятник "Мужеству рыбаков Сургута", ед. |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
памятник жертвам политических репрессий, ед. |
1 |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1* |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
количество изготовленных монументальных и скульптурно-декоративных объектов, ед. (памятник геологам-первопроходцам) |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
количество выполненных работ по установке монументальных и скульптурно-декоративных объектов, ед. (памятник геологам-первопроходцам) |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
мемориальная доска Рихтеру О.Б., ед. |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
количество изготовленных экскизов мемориальных досок, ед. |
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
мемориальная доска Назину Г.И., ед. |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|||||||
Мероприятие 1.6.6 Организация и проведение творческих конкурсов |
всего, в том числе |
4 632 208,00 |
2 344 849,00 |
2 287 359,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ДАиГ |
количество проведенных творческих конкурсов, ед. |
4 |
4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8 |
||
|
за счет средств местного бюджета |
4 632 208,00 |
2 344 849,00 |
2 287 359,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Мероприятие 1.6.7 Поэтапная разработка территориальных схем размещения объектов наружной рекламы на основных улицах города |
всего, в том числе |
4 000 000,00 |
|
|
|
4 000 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ДАиГ |
степень готовности схемы, % |
34,4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
34,4 |
|||||
|
за счет средств местного бюджета |
4 000 000,00 |
|
|
|
4 000 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Основное мероприятие 2.1. Осуществление градостроительной деятельности |
всего, в том числе |
203 450 764,14 |
22 626 119,00 |
32 673 068,00 |
8 627 047,15 |
25 958 786,60 |
61 601 090,29 |
51 964 653,10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ДАиГ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
33 120 474,00 |
8 174 825,00 |
11 976 550,00 |
|
|
12 969 099,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
за счет средств местного бюджета |
170 330 290,14 |
14 451 294,00 |
20 696 518,00 |
8 627 047,15 |
25 958 786,60 |
48 631 991,29 |
51 964 653,10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Мероприятие 2.1.1. Проект планировки и проект межевания территории поселка Юность в городе Сургуте |
всего, в том числе |
3 760 976,00 |
3 391 177,00 |
369 799,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ДАиГ |
количество разработанных проектов планировок и проектов межевания территорий города, ед. |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|||
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
1 809 996,00 |
1 626 945,00 |
183 051,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
за счет средств местного бюджета |
1 950 980,00 |
1 764 232,00 |
186 748,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Мероприятие 2.1.2. Проект планировки и проект межевания территории микрорайона 51 в городе Сургуте |
всего, в том числе |
1 881 117,00 |
1 881 117,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ДАиГ |
количество разработанных проектов планировок и проектов межевания территорий города, ед. |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
||
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
879 764,00 |
879 764,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
за счет средств местного бюджета |
1 001 353,00 |
1 001 353,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Мероприятие 2.1.3. Проект планировки и проект межевания территории "Застройка больничного комплекса в микрорайоне 31А город Сургут." |
всего, в том числе |
2 353 825,00 |
2 353 825,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ДАиГ |
количество разработанных проектов планировок и проектов межевания территорий города, ед. |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
||
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
1 176 913,00 |
1 176 913,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
за счет средств местного бюджета |
1 176 912,00 |
1 176 912,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Мероприятие 2.1.4. Проект планировки поселка Кедровый в городе Сургуте |
всего, в том числе |
277 777,77 |
|
|
277 777,77 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ДАиГ |
количество разработанных проектов планировок, ед. |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
||||
|
за счет средств местного бюджета |
277 777,77 |
|
|
277 777,77 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Мероприятие 2.1.5. Проект планировки территории поселка Лунный в городе Сургуте |
всего, в том числе |
101 111,11 |
|
|
101 111,11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ДАиГ |
количество разработанных проектов планировок, ед. |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
||||
|
за счет средств местного бюджета |
101 111,11 |
|
|
101 111,11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Мероприятие 2.1.6. Проект межевания микрорайона ПИКС |
всего, в том числе |
1 146 948,86 |
|
|
1 146 948,86 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ДАиГ |
количество разработанных проектов межевания территорий города, ед. |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
||||
|
за счет средств местного бюджета |
1 146 948,86 |
|
|
1 146 948,86 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Мероприятие 2.1.7. Проект межевания квартала 29-16 |
всего, в том числе |
457 536,55 |
|
|
457 536,55 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ДАиГ |
количество разработанных проектов межевания территорий города, ед. |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
||||
|
за счет средств местного бюджета |
457 536,55 |
|
|
457 536,55 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Мероприятие 2.1.8. Проект межевания микрорайона 5А |
всего, в том числе |
1 445 559,86 |
|
|
1 445 559,86 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ДАиГ |
количество разработанных проектов межевания территорий города, ед. |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
||||
|
за счет средств местного бюджета |
1 445 559,86 |
|
|
1 445 559,86 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Мероприятие 2.1.9 Научно-исследовательская работа "Совершенствование системы управления градостроительным развитием г. Сургута" |
всего, в том числе |
47 012 017,00 |
15 000 000,00 |
32 012 017,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ДАиГ |
количество выполненных работ по разработке проекта внесения изменений в генеральный план города Сургута, проект |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
||
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
16 284 702,00 |
4 491 203,00 |
11 793 499,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
наличие выполненной научно-исследовательской работы "Совершенствование системы управления градостроительным развитием городского округа города Сургута", да/нет |
да |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
да |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
количество разработанных концепций инвестиционного развития территории города Сургута, ед. |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|||
|
за счет средств местного бюджета |
30 727 315,00 |
10 508 797,00 |
20 218 518,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
количество разработанных планов "Дорожная карта" по реализации генерального плана города Сургута, ед. |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|||
Мероприятие 2.1.10 Разработка градостроительных планов земельных участков |
всего, в том числе |
93 252,00 |
|
93 252,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ДАиГ |
количество разработанных градостроительных планов земельных участков, ед. |
4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 |
|||
|
за счет средств местного бюджета |
93 252,00 |
|
93 252,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Мероприятие 2.1.11 Проект планировки и проект межевания пос. Дорожный |
всего, в том числе |
198 000,00 |
|
198 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ДАиГ |
количество разработанных проектов планировок и проектов межевания территорий города, ед. |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|||
|
за счет средств местного бюджета |
198 000,00 |
|
198 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Мероприятие 2.1.12. Разработка проекта межевания территории улично-дорожной сети города Сургута с последующим выполнением межевых планов на земельные участки |
всего, в том числе |
5 000 000,00 |
|
|
5 000 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ДАиГ |
количество разработанных проектов межевания территорий города, ед. |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
||||
|
за счет средств местного бюджета |
5 000 000,00 |
|
|
5 000 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Мероприятие 2.1.13. Разработка проектов межевания застроенных микрорайонов города Сургута |
всего, в том числе |
47 394 586,60 |
|
|
|
18 358 786,60 |
19 890 600,00 |
9 145 200,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ДАиГ |
количество разработанных проектов межевания территорий города, ед. |
21 |
20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
41 |
|||||
|
за счет средств местного бюджета |
47 394 586,60 |
|
|
|
18 358 786,60 |
19 890 600,00 |
9 145 200,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
количество созданных картографических основ в виде цифровых ортофотопланов, ед. |
21 |
20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
41 |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
количество выполненных работ по развертыванию и настройке интерактивной карты путем размещения структурированных данных материалов проекта в базе данных ИСОГД, ед. |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|||||||
Мероприятие 2.1.14. Выполнение научно-исследовательской работы по формированию агломерации Сургутского района и городского округа город Сургут |
всего, в том числе |
1 500 000,00 |
|
|
|
1 500 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ДАиГ |
количество выполненных научно-исследовательских работ, ед. |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|||||
|
за счет средств местного бюджета |
1 500 000,00 |
|
|
|
1 500 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Мероприятие 2.1.15. Корректировка проекта межевания п. Таежный |
всего, в том числе |
99 113,00 |
|
|
99 113,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ДАиГ |
количество выполненных работ по корректировке проекта межевания, ед. |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
||||
|
за счет средств местного бюджета |
99 113,00 |
|
|
99 113,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Мероприятие 2.1.16. Проект изменений в генеральный план города Сургута |
всего, в том числе |
635 000,00 |
|
|
99 000,00 |
|
536 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ДАиГ |
количество выполненных работ по разработке проекта внесения изменений в генеральный план города Сургута, проект |
1 |
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
||||
|
за счет средств местного бюджета |
635 000,00 |
|
|
99 000,00 |
|
536 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Мероприятие 2.1.17. Проект изменений в проект межевания и проект планировки территории улично-дорожной сети города Сургута в части "красных" линий |
всего, в том числе |
2 532 921,35 |
|
|
|
100 000,00 |
2 432 921,35 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ДАиГ |
количество выполненных работ по разработке изменений в проект межевания и проект планировки территории улично-дорожной сети города Сургута в части "красных" линий улиц, проект |
1 |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
|||||
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
2 165 300,00 |
|
|
|
|
2 165 300,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
за счет средств местного бюджета |
367 621,35 |
|
|
|
100 000,00 |
267 621,35 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Мероприятие 2.1.18. Проект планировки и проект межевания территории для размещения линейного объекта "Нефтеюганское шоссе на участке от ул. Аэрофлотской до ул. Генерала Иванова со строительством транспортных развязок в разных уровнях на пересечении с улицами Маяковского и Островского" |
всего, в том числе |
1 800 000,00 |
|
|
|
|
1 800 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ДАиГ |
количество разработанных проектов планировок и проектов межевания территорий города, ед. |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
||||||
|
за счет средств местного бюджета |
1 800 000,00 |
|
|
|
|
1 800 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Мероприятие 2.1.19. Мероприятие "Выполнение научно-исследовательской работы по разработке "Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования городской округ город Сургут на период до 2035 года" |
всего, в том числе |
8 573 000,00 |
|
|
|
3 000 000,00 |
4 573 000,00 |
1 000 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ДАиГ |
количество выполненных научно-исследовательских работ, ед. |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|||||||
|
за счет средств местного бюджета |
8 573 000,00 |
|
|
|
3 000 000,00 |
4 573 000,00 |
1 000 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
степень готовности, % |
65,9 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
||||||
Мероприятие 2.1.20. Выполнение научно-исследовательской работы по корректировке "Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования городской округ город Сургут на период до 2035 года" |
всего, в том числе |
19 477 322,00 |
|
|
|
3 000 000,00 |
13 477 322,00 |
3 000 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ДАиГ |
количество выполненных научно-исследовательских работ, ед. |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|||||||
|
за счет средств местного бюджета |
19 477 322,00 |
|
|
|
3 000 000,00 |
13 477 322,00 |
3 000 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
степень готовности, % |
81,8 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
||||||
Мероприятие 2.1.21. Выполнение научно-исследовательской работы по корректировке "Программы комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования городской округ город Сургут на период до 2035 года" |
всего, в том числе |
2 887 086,80 |
|
|
|
|
2 887 086,80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ДАиГ |
степень готовности, % |
28,8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
28,8 |
||||||
|
за счет средств местного бюджета |
2 887 086,80 |
|
|
|
|
2 887 086,80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Мероприятие 2.1.22. Корректировка проекта межевания Ядра центра города Сургута в целях формирования земельных участков строительства набережной реки Сайма |
всего, в том числе |
1 933 333,33 |
|
|
|
|
1 933 333,33 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ДАиГ |
количество выполненных работ по корректировке проекта межевания, ед. |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
||||||
|
за счет средств местного бюджета |
1 933 333,33 |
|
|
|
|
1 933 333,33 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Мероприятие 2.1.23. Выполнение работ по определению границ зон затопления, подтопления на территории муниципального образования городской округ город Сургут |
всего, в том числе |
52 890 279,91 |
|
|
|
|
14 070 826,81 |
38 819 453,10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ДАиГ |
степень готовности, % |
32,7 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
||||||
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
10 803 799,00 |
|
|
|
|
10 803 799,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
за счет средств местного бюджета |
42 086 480,91 |
|
|
|
|
3 267 027,81 |
38 819 453,10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
количество выполненных работ по определению границ зон затопления, подтопления на территории муниципального образования, ед. |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|||||||
Основное мероприятие 3.1. Организация работы по формированию земельных участков на аукцион и под индивидуальное жилищное строительство для льготных категорий граждан |
всего, в том числе |
51 775 557,81 |
923 275,00 |
328 561,00 |
1 591 217,72 |
165 007,67 |
3 827 434,38 |
3 745 005,17 |
3 745 005,17 |
3 745 005,17 |
3 745 005,17 |
3 745 005,17 |
3 745 005,17 |
3 745 005,17 |
3 745 005,17 |
3 745 005,17 |
3 745 005,17 |
3 745 005,17 |
3 745 005,17 |
ДАиГ |
количество освобожденных земельных участков, ед. |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
||||||
|
за счет средств местного бюджета |
51 775 557,81 |
923 275,00 |
328 561,00 |
1 591 217,72 |
165 007,67 |
3 827 434,38 |
3 745 005,17 |
3 745 005,17 |
3 745 005,17 |
3 745 005,17 |
3 745 005,17 |
3 745 005,17 |
3 745 005,17 |
3 745 005,17 |
3 745 005,17 |
3 745 005,17 |
3 745 005,17 |
3 745 005,17 |
|
количество сформированных земельных участков на аукцион и под ИЖС для льготных категорий граждан, шт. |
44 |
31 |
34 |
11 |
40 |
40 |
40 |
40 |
40 |
40 |
40 |
40 |
40 |
40 |
40 |
40 |
40 |
640 |
||
Основное мероприятие 4.1. Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения "Управление капитального строительства" |
всего, в том числе |
1 558 834 540,26 |
85 822 525,00 |
90 493 472,00 |
89 090 808,36 |
92 329 883,45 |
101 530 122,34 |
94 037 389,46 |
93 957 652,55 |
91 157 268,71 |
91 157 268,71 |
91 157 268,71 |
91 157 268,71 |
91 157 268,71 |
91 157 268,71 |
91 157 268,71 |
91 157 268,71 |
91 157 268,71 |
91 157 268,71 |
ДАиГ
|
количество учреждений, исполняющих муниципальные функции в целях обеспечения реализации полномочий департамента архитектуры и градостроительства, ед. |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
||
|
за счет средств местного бюджета |
1 558 834 540,26 |
85 822 525,00 |
90 493 472,00 |
89 090 808,36 |
92 329 883,45 |
101 530 122,34 |
94 037 389,46 |
93 957 652,55 |
91 157 268,71 |
91 157 268,71 |
91 157 268,71 |
91 157 268,71 |
91 157 268,71 |
91 157 268,71 |
91 157 268,71 |
91 157 268,71 |
91 157 268,71 |
91 157 268,71 |
91 157 268,71 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Основное мероприятие 5.1. Организация работы по разработке, совершенствованию и внедрению программного обеспечения АСУП ИСОГД для автоматизации процессов предоставления муниципальных услуг и исполнения муниципальных функций департамента архитектуры и градостроительства |
всего, в том числе |
10 497 525,00 |
1 498 128,00 |
2 999 799,00 |
2 999 799,00 |
2 999 799,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ДАиГ |
наличие внедренного программного продукта "Информационная система обеспечения градостроительной деятельности города Сургута", да/нет |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
||
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
1 798 994,00 |
749 064,00 |
1 049 930,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
за счет средств местного бюджета |
8 698 531,00 |
749 064,00 |
1 949 869,00 |
2 999 799,00 |
2 999 799,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Основное мероприятие 6.1. Реализация общественных инициатив-победителей в рамках проекта "Бюджет Сургута Onlain" |
всего, в том числе |
97 477,67 |
|
|
|
|
97 477,67 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ДАиГ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
за счет средств местного бюджета |
97 477,67 |
|
|
|
|
97 477,67 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Мероприятие 6.1.1. Проект межевания территории "Сквер Театральный" |
всего, в том числе |
97 477,67 |
|
|
|
|
97 477,67 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ДАиГ
|
количество разработанных проектов межевания территорий города, ед. |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
||||||
|
за счет средств местного бюджета |
97 477,67 |
|
|
|
|
97 477,67 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Общий объем ассигнований на реализацию программы - всего, в том числе |
всего, в том числе |
4 029 039 888,21 |
228 908 207,00 |
266 798 293,00 |
221 472 997,00 |
282 676 966,57 |
307 887 909,59 |
277 461 296,73 |
226 298 055,72 |
221 753 616,26 |
221 753 616,26 |
221 753 616,26 |
221 753 616,26 |
221 753 616,26 |
221 753 616,26 |
221 753 616,26 |
221 753 616,26 |
221 753 616,26 |
221 753 616,26 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
34 919 468,00 |
8 923 889,00 |
13 026 480,00 |
|
|
12 969 099,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||
|
за счет средств местного бюджета |
3 994 120 420,21 |
219 984 318,00 |
253 771 813,00 |
221 472 997,00 |
282 676 966,57 |
294 918 810,59 |
277 461 296,73 |
226 298 055,72 |
221 753 616,26 |
221 753 616,26 |
221 753 616,26 |
221 753 616,26 |
221 753 616,26 |
221 753 616,26 |
221 753 616,26 |
221 753 616,26 |
221 753 616,26 |
221 753 616,26 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||
Объем ассигнований администратора - департамента архитектуры и градостроительства |
всего, в том числе |
4 029 039 888,21 |
228 908 207,00 |
266 798 293,00 |
221 472 997,00 |
282 676 966,57 |
307 887 909,59 |
277 461 296,73 |
226 298 055,72 |
221 753 616,26 |
221 753 616,26 |
221 753 616,26 |
221 753 616,26 |
221 753 616,26 |
221 753 616,26 |
221 753 616,26 |
221 753 616,26 |
221 753 616,26 |
221 753 616,26 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
34 919 468,00 |
8 923 889,00 |
13 026 480,00 |
|
|
12 969 099,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||
|
за счет средств местного бюджета |
3 994 120 420,21 |
219 984 318,00 |
253 771 813,00 |
221 472 997,00 |
282 676 966,57 |
294 918 810,59 |
277 461 296,73 |
226 298 055,72 |
221 753 616,26 |
221 753 616,26 |
221 753 616,26 |
221 753 616,26 |
221 753 616,26 |
221 753 616,26 |
221 753 616,26 |
221 753 616,26 |
221 753 616,26 |
221 753 616,26 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
* - показатель будет откорректирован, после приведения в соответствие программы с фактом по 2017 году.
<< Назад |
||
Содержание Постановление Администрации г. Сургута Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 14 ноября 2018 г. N 8643 "О внесении... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.