Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение 2
к постановлению Администрации г. Сургута
от 19 ноября 2018 г. N 8755
Дополнительная потребность
в объеме бюджетных ассигнований для реализации программных мероприятий муниципальной программы "Развитие транспортной системы города Сургута на 2014-2030 годы
Наименование |
Источники финансирования |
Объем финансирования (всего, руб.) |
В том числе по годам: |
Ответственный (администратор или соадминистратор) |
Наименование показателя, ед.измер. |
Значение показателя, в том числе: |
Итоговое значение показателя |
||||||||||||||||||||||||
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
2027 год |
2028 год |
2029 год |
2030 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
2027 год |
2028 год |
2029 год |
2030 год |
||||||
Комплексная цель программы: развитие транспортной системы города | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
ДАиГ |
протяженность введенных в эксплуатацию автомобильных дорог и улиц, км |
- |
2,585 |
1,000 |
2,454 |
- |
4,760 |
0,500 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
11,299 |
|||||||||||||||
ДАиГ |
протяженность введенных в эксплуатацию линий уличного освещения, км |
|
5,99 |
4,90 |
2,37 |
1,71 |
3,22 |
8,99 |
6,86 |
1,70 |
|
|
|
|
35,74 |
||||||||||||||||
ДАиГ |
протяженность введенных в эксплуатацию внутриквартальных проездов, м |
|
|
700 |
610 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1310 |
||||||||||||||||
ДАиГ |
количество построенных транспортных развязок, объект |
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
||||||||||||||||
ДАиГ |
протяженность введенных в эксплуатацию автомобильных дорог и улиц в соответствии с планировочными параметрами улиц принятой категории, км |
|
|
|
|
|
|
|
|
0,78 |
|
|
|
|
0,78 |
||||||||||||||||
ДГХ |
площадь отремонтированных автомобильных дорог, тыс. кв. м |
750,00 |
750,00 |
750,00 |
750,00 |
750,00 |
750,00 |
750,00 |
750,00 |
750,00 |
750,00 |
750,00 |
750,00 |
750,00 |
9750,00 |
||||||||||||||||
ДГХ |
протяженность линий уличного освещения, в отношении которых выполнен капитальный ремонт, км |
8,00 |
8,00 |
8,00 |
8,00 |
8,00 |
8,00 |
8,00 |
8,00 |
8,00 |
8,00 |
8,00 |
8,00 |
8,00 |
104,00 |
||||||||||||||||
ДГХ |
площадь автомобильных дорог, искусственных сооружений, обеспеченных комплексным содержанием в соответствии с требованиями к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения, тыс.кв.м. |
4395,51 |
4395,51 |
4395,51 |
4395,51 |
4395,51 |
4395,51 |
4395,51 |
4395,51 |
4395,51 |
4395,51 |
4395,51 |
4406,73 |
4418,73 |
- |
||||||||||||||||
ДГХ |
выполнение перевозчиками производственной программы |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
||||||||||||||||
Подпрограмма "Дорожное хозяйство" | |||||||||||||||||||||||||||||||
Цель подпрограммы: развитие улично-дорожной сети в соответствии с генеральным планом развития города, отвечающей потребностям города в транспортном обслуживании для устойчивого социально-экономического развития города | |||||||||||||||||||||||||||||||
Задача 2. Выкуп и снос объектов недвижимости для строительства автомобильных дорог | |||||||||||||||||||||||||||||||
Основное мероприятие 2.1. Выкуп объектов недвижимости для муниципальных нужд (компенсация) для последующего сноса |
Всего, в том числе: |
93 289 550,00 |
84 489 550,00 |
|
8 800 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ДАиГ |
выкуп объектов недвижимости для муниципальных нужд (компенсация) для последующего сноса, объект |
25 |
|
8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
33 |
- за счет средств местного бюджета |
93 289 550,00 |
84 489 550,00 |
|
8 800 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
Мероприятие 2.1.1. |
Всего, в том числе: |
84 489 550,00 |
84 489 550,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ДАиГ |
выкуп объектов недвижимости для муниципальных нужд (компенсация) для последующего сноса, объект |
25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
25 |
- за счет средств местного бюджета |
84 489 550,00 |
84 489 550,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
Мероприятие 2.1.2. |
Всего, в том числе: |
8 800 000,00 |
|
|
8 800 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ДАиГ |
выкуп объектов недвижимости для муниципальных нужд (компенсация) для последующего сноса, объект |
|
|
8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8 |
- за счет средств местного бюджета |
8 800 000,00 |
|
|
8 800 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
Задача 3. Строительство автомобильных дорог и улиц | |||||||||||||||||||||||||||||||
Основное мероприятие 3.1. |
Всего, в том числе: |
3 688 413 268,53 |
746 461 910,00 |
128 515 870,00 |
591 343 720,00 |
500 612 548,50 |
318 935 462,44 |
948 879 872,44 |
200 867 440,00 |
|
|
|
|
|
|
ДАиГ |
протяженность введенных в эксплуатацию автомобильных дорог и улиц, км |
- |
2,585 |
1,000 |
2,454 |
- |
4,760 |
0,500 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
11,299 |
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
3 444 224 007,19 |
655 666 807,08 |
122 090 076,50 |
561 776 534,00 |
462 942 098,82 |
296 692 098,82 |
901 435 878,82 |
190 824 068,00 |
|
|
|
|
|
|
протяженность введенных в эксплуатацию автомобильных дорог и улиц после строительства, исходя из расчетной протяженности введенных искусственных сооружений (мостов, мостовых переходов, путепроводов, транспортных развязок), км |
- |
- |
1,250 |
1,250 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2,500 |
||
- за счет средств местного бюджета |
244 189 261,34 |
90 795 102,92 |
6 425 793,50 |
29 567 186,00 |
37 670 449,68 |
22 243 363,62 |
47 443 993,62 |
10 043 372,00 |
|
|
|
|
|
|
прирост протяженности сети автомобильных дорог и улиц в результате ввода в эксплуатацию автомобильных дорог и улиц, км |
- |
2,585 |
2,250 |
3,704 |
- |
4,760 |
0,500 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
11,299 |
||
Мероприятие 3.1.1. |
Всего, в том числе: |
266 101 521,21 |
|
|
|
266 101 521,21 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ДАиГ |
протяженность введенных в эксплуатацию автомобильных дорог и улиц, км |
|
|
|
0,954 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,954 |
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
252 796 445,15 |
|
|
|
252 796 445,15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
- за счет средств местного бюджета |
13 305 076,06 |
|
|
|
13 305 076,06 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
Мероприятие 3.1.2. |
Всего, в том числе: |
507 789 590,00 |
507 789 590,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ДАиГ |
протяженность введенных в эксплуатацию автомобильных дорог и улиц, км |
|
0,3266 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,3266 |
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
428 928 103,08 |
428 928 103,08 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
- за счет средств местного бюджета |
78 861 486,92 |
78 861 486,92 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
Мероприятие 3.1.3. |
Всего, в том числе: |
367 188 190,00 |
238 672 320,00 |
128 515 870,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ДАиГ |
протяженность введенных в эксплуатацию автомобильных дорог и улиц, км |
|
2,258 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2,258 |
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
348 828 780,50 |
226 738 704,00 |
122 090 076,50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
- за счет средств местного бюджета |
18 359 409,50 |
11 933 616,00 |
6 425 793,50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
степень готовности объекта, % |
65 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
||
Мероприятие 3.1.4. |
Всего, в том числе: |
241 343 720,00 |
|
|
241 343 720,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ДАиГ |
протяженность введенных в эксплуатацию автомобильных дорог и улиц, км |
|
|
1,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1,0 |
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
229 276 534,00 |
|
|
229 276 534,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
- за счет средств местного бюджета |
12 067 186,00 |
|
|
12 067 186,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
Мероприятие 3.1.5. |
Всего, в том числе: |
525 000 000,00 |
|
|
350 000 000,00 |
175 000 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ДАиГ |
протяженность введенных в эксплуатацию автомобильных дорог и улиц, км |
|
|
|
1,5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1,5 |
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
498 750 000,00 |
|
|
332 500 000,00 |
166 250 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
- за счет средств местного бюджета |
26 250 000,00 |
|
|
17 500 000,00 |
8 750 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
степень готовности объекта, % |
|
|
66,67 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
||
Мероприятие 3.1.6. |
Всего, в том числе: |
936 922 417,32 |
|
|
|
312 307 472,44 |
312 307 472,44 |
312 307 472,44 |
|
|
|
|
|
|
|
ДАиГ |
протяженность введенных в эксплуатацию автомобильных дорог и улиц, км |
|
|
|
|
|
2,15 |
|
|
|
|
|
|
|
2,15 |
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
890 076 296,46 |
|
|
|
296 692 098,82 |
296 692 098,82 |
296 692 098,82 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
- за счет средств местного бюджета |
46 846 120,86 |
|
|
|
15 615 373,62 |
15 615 373,62 |
15 615 373,62 |
|
|
|
|
|
|
|
степень готовности объекта, % |
|
|
|
33,33 |
66,66 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
100 |
||
Мероприятие 3.1.7. |
Всего, в том числе: |
435 000 000,00 |
|
|
|
|
|
435 000 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
ДАиГ |
протяженность введенных в эксплуатацию автомобильных дорог и улиц, км |
|
|
|
|
|
1,85 |
|
|
|
|
|
|
|
1,85 |
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
413 250 000,00 |
|
|
|
|
|
413 250 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
- за счет средств местного бюджета |
21 750 000,00 |
|
|
|
|
|
21 750 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
Мероприятие 3.1.8. |
Всего, в том числе: |
136 627 990,00 |
|
|
|
|
6 627 990,00 |
130 000 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
ДАиГ |
протяженность введенных в эксплуатацию автомобильных дорог и улиц, км |
|
|
|
|
|
0,46 |
|
|
|
|
|
|
|
0,46 |
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
123 500 000,00 |
|
|
|
|
|
123 500 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
- за счет средств местного бюджета |
13 127 990,00 |
|
|
|
|
6 627 990,00 |
6 500 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
количество выполненных проектно-изыскательских работ, проект |
|
|
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
||
Мероприятие 3.1.9. |
Всего, в том числе: |
71 572 400,00 |
|
|
|
|
|
71 572 400,00 |
|
|
|
|
|
|
|
ДАиГ |
протяженность введенных в эксплуатацию автомобильных дорог и улиц, км |
|
|
|
|
|
0,3 |
|
|
|
|
|
|
|
0,3 |
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
67 993 780,00 |
|
|
|
|
|
67 993 780,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
- за счет средств местного бюджета |
3 578 620,00 |
|
|
|
|
|
3 578 620,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
Мероприятие 3.1.10. |
Всего, в том числе: |
200 867 440,00 |
|
|
|
|
|
|
200 867 440,00 |
|
|
|
|
|
|
ДАиГ |
протяженность введенных в эксплуатацию автомобильных дорог и улиц, км |
|
|
|
|
|
|
0,5 |
|
|
|
|
|
|
0,5 |
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
190 824 068,00 |
|
|
|
|
|
|
190 824 068,00 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
- за счет средств местного бюджета |
10 043 372,00 |
|
|
|
|
|
|
10 043 372,00 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
Основное мероприятие 3.2. |
Всего, в том числе: |
5 269 637 500,00 |
|
2 634 818 750,00 |
2 634 818 750,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ДАиГ |
количество построенных транспортных развязок, объект |
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
5 006 155 620,00 |
|
2 503 077 810,00 |
2 503 077 810,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
- за счет средств местного бюджета |
263 481 880,00 |
|
131 740 940,00 |
131 740 940,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
Мероприятие 3.2.1. |
Всего, в том числе: |
3 109 950 000,00 |
|
1 554 975 000,00 |
1 554 975 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ДАиГ |
количество построенных транспортных развязок, объект |
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
2 954 452 500,00 |
|
1 477 226 250,00 |
1 477 226 250,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
- за счет средств местного бюджета |
155 497 500,00 |
|
77 748 750,00 |
77 748 750,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
Мероприятие 3.2.2. |
Всего, в том числе: |
2 159 687 500,00 |
|
1 079 843 750,00 |
1 079 843 750,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ДАиГ |
количество построенных транспортных развязок, объект |
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
2 051 703 120,00 |
|
1 025 851 560,00 |
1 025 851 560,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
- за счет средств местного бюджета |
107 984 380,00 |
|
53 992 190,00 |
53 992 190,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
Задача 4. Строительство линий уличного освещения |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Основное мероприятие 4.1. |
Всего, в том числе: |
106 648 500,00 |
2 814 500,00 |
16 229 750,00 |
12 506 400,00 |
6 313 950,00 |
5 489 150,00 |
11 711 800,00 |
24 620 950,00 |
19 862 000,00 |
7 100 000,00 |
|
|
|
|
ДАиГ |
протяженность введенных в эксплуатацию линий уличного освещения, км |
|
5,99 |
4,90 |
2,37 |
1,71 |
3,22 |
8,99 |
6,86 |
1,70 |
|
|
|
|
35,74 |
- за счет средств местного бюджета |
106 648 500,00 |
2 814 500,00 |
16 229 750,00 |
12 506 400,00 |
6 313 950,00 |
5 489 150,00 |
11 711 800,00 |
24 620 950,00 |
19 862 000,00 |
7 100 000,00 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||
Мероприятие 4.1.1. Линии уличного освещения ул. Бажова (от ул. Бахилова до пр. Ленина) |
Всего, в том числе: |
1 173 900,00 |
197 400,00 |
976 500,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ДАиГ |
протяженность введенных в эксплуатацию линий уличного освещения, км |
|
0,42 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,42 |
- за счет средств местного бюджета |
1 173 900,00 |
197 400,00 |
976 500,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
количество выполненных проектно-изыскательских работ, проект |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Мероприятие 4.1.2. |
Всего, в том числе: |
5 031 000,00 |
846 000,00 |
4 185 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ДАиГ |
протяженность введенных в эксплуатацию линий уличного освещения, км |
|
1,80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1,80 |
- за счет средств местного бюджета |
5 031 000,00 |
846 000,00 |
4 185 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
количество выполненных проектно-изыскательских работ, проект |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Мероприятие 4.1.3. Линии уличного освещения автодорога |
Всего, в том числе: |
5 673 850,00 |
954 100,00 |
4 719 750,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ДАиГ |
протяженность введенных в эксплуатацию линий уличного освещения, км |
|
2,03 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2,03 |
- за счет средств местного бюджета |
5 673 850,00 |
954 100,00 |
4 719 750,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
количество выполненных проектно-изыскательских работ, проект |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Мероприятие 4.1.4. |
Всего, в том числе: |
4 862 500,00 |
817 000,00 |
4 045 500,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ДАиГ |
протяженность введенных в эксплуатацию линий уличного освещения, км |
|
1,74 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1,74 |
- за счет средств местного бюджета |
4 862 500,00 |
817 000,00 |
4 045 500,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
количество выполненных проектно-изыскательских работ, проект |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Мероприятие 4.1.5. |
Всего, в том числе: |
1 900 600,00 |
|
319 600,00 |
1 581 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ДАиГ |
протяженность введенных в эксплуатацию линий уличного освещения, км |
|
|
0,68 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,68 |
- за счет средств местного бюджета |
1 900 600,00 |
|
319 600,00 |
1 581 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
количество выполненных проектно-изыскательских работ, проект |
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Мероприятие 4.1.6. |
Всего, в том числе: |
1 257 750,00 |
|
211 500,00 |
1 046 250,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ДАиГ |
протяженность введенных в эксплуатацию линий уличного освещения, км |
|
|
0,45 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,45 |
- за счет средств местного бюджета |
1 257 750,00 |
|
211 500,00 |
1 046 250,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
количество выполненных проектно-изыскательских работ, проект |
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Мероприятие 4.1.7. |
Всего, в том числе: |
10 537 150,00 |
|
1 771 900,00 |
8 765 250,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ДАиГ |
протяженность введенных в эксплуатацию линий уличного освещения, км |
|
|
3,77 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3,77 |
- за счет средств местного бюджета |
10 537 150,00 |
|
1 771 900,00 |
8 765 250,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
количество выполненных проектно-изыскательских работ, проект |
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Мероприятие 4.7.8. Линии уличного освещения |
Всего, в том числе: |
2 180 100,00 |
|
|
366 600,00 |
1 813 500,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ДАиГ |
протяженность введенных в эксплуатацию линий уличного освещения, км |
|
|
|
0,78 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,78 |
- за счет средств местного бюджета |
2 180 100,00 |
|
|
366 600,00 |
1 813 500,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
количество выполненных проектно-изыскательских работ, проект |
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Мероприятие 4.7.9. Линии уличного освещения |
Всего, в том числе: |
3 074 500,00 |
|
|
517 000,00 |
2 557 500,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ДАиГ |
протяженность введенных в эксплуатацию линий уличного освещения, км |
|
|
|
1,10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1,10 |
- за счет средств местного бюджета |
3 074 500,00 |
|
|
517 000,00 |
2 557 500,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
количество выполненных проектно-изыскательских работ, проект |
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Мероприятие 4.1.10. Линии уличного освещения |
Всего, в том числе: |
1 369 550,00 |
|
|
230 300,00 |
1 139 250,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ДАиГ |
протяженность введенных в эксплуатацию линий уличного освещения, км |
|
|
|
0,49 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,49 |
- за счет средств местного бюджета |
1 369 550,00 |
|
|
230 300,00 |
1 139 250,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
количество выполненных проектно-изыскательских работ, проект |
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Мероприятие 4.1.11. Линии уличного освещения |
Всего, в том числе: |
2 627 300,00 |
|
|
|
441 800,00 |
2 185 500,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
ДАиГ |
протяженность введенных в эксплуатацию линий уличного освещения, км |
|
|
|
|
0,94 |
|
|
|
|
|
|
|
|
0,94 |
- за счет средств местного бюджета |
2 627 300,00 |
|
|
|
441 800,00 |
2 185 500,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
количество выполненных проектно-изыскательских работ, проект |
|
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Мероприятие 4.1.12. Линии уличного освещения |
Всего, в том числе: |
1 173 900,00 |
|
|
|
197 400,00 |
976 500,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
ДАиГ |
протяженность введенных в эксплуатацию линий уличного освещения, км |
|
|
|
|
0,42 |
|
|
|
|
|
|
|
|
0,42 |
- за счет средств местного бюджета |
1 173 900,00 |
|
|
|
197 400,00 |
976 500,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
количество выполненных проектно-изыскательских работ, проект |
|
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Мероприятие 4.1.13. Линии уличного освещения |
Всего, в том числе: |
978 250,00 |
|
|
|
164 500,00 |
813 750,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
ДАиГ |
протяженность введенных в эксплуатацию линий уличного освещения, км |
|
|
|
|
0,35 |
|
|
|
|
|
|
|
|
0,35 |
- за счет средств местного бюджета |
978 250,00 |
|
|
|
164 500,00 |
813 750,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
количество выполненных проектно-изыскательских работ, проект |
|
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Мероприятие 4.1.14. Линии уличного освещения |
Всего, в том числе: |
1 704 950,00 |
|
|
|
|
286 700,00 |
1 418 250,00 |
|
|
|
|
|
|
|
ДАиГ |
протяженность введенных в эксплуатацию линий уличного освещения, км |
|
|
|
|
|
0,61 |
|
|
|
|
|
|
|
0,61 |
- за счет средств местного бюджета |
1 704 950,00 |
|
|
|
|
286 700,00 |
1 418 250,00 |
|
|
|
|
|
|
|
количество выполненных проектно-изыскательских работ, проект |
|
|
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Мероприятие 4.1.15. Линии уличного освещения автодороги |
Всего, в том числе: |
3 270 150,00 |
|
|
|
|
549 900,00 |
2 720 250,00 |
|
|
|
|
|
|
|
ДАиГ |
протяженность введенных в эксплуатацию линий уличного освещения, км |
|
|
|
|
|
1,17 |
|
|
|
|
|
|
|
1,17 |
- за счет средств местного бюджета |
3 270 150,00 |
|
|
|
|
549 900,00 |
2 720 250,00 |
|
|
|
|
|
|
|
количество выполненных проектно-изыскательских работ, проект |
|
|
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Мероприятие 4.1.16. Линии уличного освещения автодороги |
Всего, в том числе: |
4 024 800,00 |
|
|
|
|
676 800,00 |
3 348 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
ДАиГ |
протяженность введенных в эксплуатацию линий уличного освещения, км |
|
|
|
|
|
1,44 |
|
|
|
|
|
|
|
1,44 |
- за счет средств местного бюджета |
4 024 800,00 |
|
|
|
|
676 800,00 |
3 348 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
количество выполненных проектно-изыскательских работ, проект |
|
|
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Мероприятие 4.1.17. Линии уличного освещения |
Всего, в том числе: |
7 490 600,00 |
|
|
|
|
|
1 259 600,00 |
6 231 000,00 |
|
|
|
|
|
|
ДАиГ |
протяженность введенных в эксплуатацию линий уличного освещения, км |
|
|
|
|
|
|
2,68 |
|
|
|
|
|
|
2,68 |
- за счет средств местного бюджета |
7 490 600,00 |
|
|
|
|
|
1 259 600,00 |
6 231 000,00 |
|
|
|
|
|
|
количество выполненных проектно-изыскательских работ, проект |
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Мероприятие 4.1.18. Линии уличного освещения |
Всего, в том числе: |
1 229 800,00 |
|
|
|
|
|
206 800,00 |
1 023 000,00 |
|
|
|
|
|
|
ДАиГ |
протяженность введенных в эксплуатацию линий уличного освещения, км |
|
|
|
|
|
|
0,44 |
|
|
|
|
|
|
0,44 |
- за счет средств местного бюджета |
1 229 800,00 |
|
|
|
|
|
206 800,00 |
1 023 000,00 |
|
|
|
|
|
|
количество выполненных проектно-изыскательских работ, проект |
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Мероприятие 4.1.19. Линии уличного освещения автодороги |
Всего, в том числе: |
16 406 650,00 |
|
|
|
|
|
2 758 900,00 |
13 647 750,00 |
|
|
|
|
|
|
ДАиГ |
протяженность введенных в эксплуатацию линий уличного освещения, км |
|
|
|
|
|
|
5,87 |
|
|
|
|
|
|
5,87 |
- за счет средств местного бюджета |
16 406 650,00 |
|
|
|
|
|
2 758 900,00 |
13 647 750,00 |
|
|
|
|
|
|
количество выполненных проектно-изыскательских работ, проект |
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Мероприятие 4.1.20. Линии уличного освещения автодороги |
Всего, в том числе: |
9 223 500,00 |
|
|
|
|
|
|
1 551 000,00 |
7 672 500,00 |
|
|
|
|
|
ДАиГ |
протяженность введенных в эксплуатацию линий уличного освещения, км |
|
|
|
|
|
|
|
3,30 |
|
|
|
|
|
3,30 |
- за счет средств местного бюджета |
9 223 500,00 |
|
|
|
|
|
|
1 551 000,00 |
7 672 500,00 |
|
|
|
|
|
количество выполненных проектно-изыскательских работ, проект |
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
||
Мероприятие 4.1.21. Линии уличного освещения автодороги |
Всего, в том числе: |
5 757 700,00 |
|
|
|
|
|
|
968 200,00 |
4 789 500,00 |
|
|
|
|
|
ДАиГ |
протяженность введенных в эксплуатацию линий уличного освещения, км |
|
|
|
|
|
|
|
2,06 |
|
|
|
|
|
2,06 |
- за счет средств местного бюджета |
5 757 700,00 |
|
|
|
|
|
|
968 200,00 |
4 789 500,00 |
|
|
|
|
|
количество выполненных проектно-изыскательских работ, проект |
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
||
Мероприятие 4.1.22. Линии уличного освещения |
Всего, в том числе: |
7 400 000,00 |
|
|
|
|
|
|
1 200 000,00 |
6 200 000,00 |
|
|
|
|
|
ДАиГ |
протяженность введенных в эксплуатацию линий уличного освещения, км |
|
|
|
|
|
|
|
1,50 |
|
|
|
|
|
1,50 |
- за счет средств местного бюджета |
7 400 000,00 |
|
|
|
|
|
|
1 200 000,00 |
6 200 000,00 |
|
|
|
|
|
количество выполненных проектно-изыскательских работ, проект |
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
||
Мероприятие 4.1.23. Линии уличного освещения ул. Электротехническая |
Всего, в том числе: |
8 300 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
1 200 000,00 |
7 100 000,00 |
|
|
|
|
ДАиГ |
протяженность введенных в эксплуатацию линий уличного освещения, км |
|
|
|
|
|
|
|
|
1,70 |
|
|
|
|
1,70 |
- за счет средств местного бюджета |
8 300 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
1 200 000,00 |
7 100 000,00 |
|
|
|
|
количество выполненных проектно-изыскательских работ, проект |
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
||
Задача 5. Строительство внутриквартальных проездов
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Основное мероприятие 5.1: Выполнение работ по строительству внутриквартальных проездов, в том числе: |
Всего, в том числе: |
114 484 999,00 |
|
4 401 774,00 |
79 983 225,00 |
30 100 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ДАиГ |
протяженность введенных в эксплуатацию внутриквартальных проездов, м |
|
|
700 |
610 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1310 |
- за счет средств местного бюджета |
114 484 999,00 |
|
4 401 774,00 |
79 983 225,00 |
30 100 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
Мероприятие 5.1.1. Внутриквартальный проезд в микрорайоне 26 г. Сургута |
Всего, в том числе: |
50 060 752,00 |
|
7 355 970,00 |
42 704 782,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ДАиГ |
количество выполненных проектно-изыскательских работ, проект |
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
- за счет средств местного бюджета |
50 060 752,00 |
|
7 355 970,00 |
42 704 782,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
протяженность введенных в эксплуатацию внутриквартальных проездов, м |
|
|
250 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
250 |
||
Мероприятие 5.1.2. Внутриквартальный проезд микрорайон 40 |
Всего, в том числе: |
81 084 999,00 |
|
4 401 774,00 |
76 683 225,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ДАиГ |
количество выполненных проектно-изыскательских работ, проект |
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
- за счет средств местного бюджета |
81 084 999,00 |
|
4 401 774,00 |
76 683 225,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
протяженность введенных в эксплуатацию внутриквартальных проездов, м |
|
|
450 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
450 |
||
Мероприятие 5.1.3. Внутриквартальный проезд микрорайон 5"А" |
Всего, в том числе: |
11 000 000,00 |
|
|
900 000,00 |
10 100 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ДАиГ |
количество выполненных проектно-изыскательских работ, проект |
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
- за счет средств местного бюджета |
11 000 000,00 |
|
|
900 000,00 |
10 100 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
протяженность введенных в эксплуатацию внутриквартальных проездов, м |
|
|
|
150 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
150 |
||
Мероприятие 5.1.4. Внутриквартальный проезд микрорайон 34 |
Всего, в том числе: |
25 800 000,00 |
|
|
12 900 000,00 |
12 900 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ДАиГ |
количество выполненных проектно-изыскательских работ, проект |
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
- за счет средств местного бюджета |
14 100 000,00 |
|
|
1 200 000,00 |
12 900 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
протяженность введенных в эксплуатацию внутриквартальных проездов, м |
|
|
|
270 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
270 |
||
Мероприятие 5.1.5. Внутриквартальный проезд микрорайон 32 |
Всего, в том числе: |
14 200 000,00 |
|
|
7 100 000,00 |
7 100 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ДАиГ |
количество выполненных проектно-изыскательских работ, проект |
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
- за счет средств местного бюджета |
8 300 000,00 |
|
|
1 200 000,00 |
7 100 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
протяженность введенных в эксплуатацию внутриквартальных проездов, м |
|
|
|
190 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
190 |
||
Задача 6. Реконструкция автомобильных дорог и улиц | |||||||||||||||||||||||||||||||
Основное мероприятие 6.1: Реконструкция автомобильных дорог общего пользования, в том числе: |
Всего, в том числе: |
391 011 739,00 |
|
|
|
|
|
|
4 652 069,00 |
193 179 835,00 |
193 179 835,00 |
|
|
|
|
ДАиГ |
протяженность введенных в эксплуатацию автомобильных дорог и улиц в соответствии с планировочными параметрами улиц принятой категории, км |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0,78 |
- |
- |
- |
- |
0,78 |
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
367 041 686,50 |
|
|
|
|
|
|
|
183 520 843,25 |
183 520 843,25 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||
- за счет средств местного бюджета |
23 970 052,50 |
|
|
|
|
|
|
4 652 069,00 |
9 658 991,75 |
9 658 991,75 |
|
|
|
|
прирост протяженности автомобильных дорог и улиц, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям в результате реконструкции, км |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0,78 |
- |
- |
- |
- |
0,78 |
||
Мероприятие 6.1.1. Магистральная улица 1-В на участке от улицы 4-В до улицы 5-В |
Всего, в том числе: |
391 011 739,00 |
|
|
|
|
|
|
4 652 069,00 |
193 179 835,00 |
193 179 835,00 |
|
|
|
|
ДАиГ |
степень готовности объекта, % |
|
|
|
|
|
|
|
50 |
100 |
|
|
|
|
100 |
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
367 041 686,50 |
|
|
|
|
|
|
|
183 520 843,25 |
183 520 843,25 |
|
|
|
|
протяженность введенных в эксплуатацию автомобильных дорог и улиц в соответствии с планировочными параметрами улиц принятой категории, км |
|
|
|
|
|
|
|
|
0,78 |
|
|
|
|
0,78 |
||
- за счет средств местного бюджета |
23 970 052,50 |
|
|
|
|
|
|
4 652 069,00 |
9 658 991,75 |
9 658 991,75 |
|
|
|
|
количество выполненных проектно-изыскательских работ, проект |
1 |
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
1 |
||
Задача 7. Строительство парковок | |||||||||||||||||||||||||||||||
Основное мероприятие 7.1.: Строительство дополнительных парковочных мест на земельных участках, примыкающих к территориям медицинских учреждений |
всего, в том числе: |
46 013 790,00 |
21 826 320,00 |
24 187 470,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ДАиГ |
количество построенных машино-мест, ед |
97 |
147 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
244 |
за счет средств местного бюджета |
46 013 790,00 |
21 826 320,00 |
24 187 470,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
количество изъятых земельных участков, ед. |
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
||
Мероприятие 7.1.1. БУ ХМАО - Югры "ОКДЦ", мкр-н 5"А" |
всего, в том числе: |
4 675 110,00 |
4 675 110,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ДАиГ |
количество построенных машино-мест, ед |
18 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
18 |
за счет средств местного бюджета |
4 675 110,00 |
4 675 110,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
Мероприятие 7.1.2. БУ ХМАО - Югры "ОКДЦ" СОКБ в кв. 6 |
всего, в том числе: |
13 065 550,00 |
13 065 550,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ДАиГ |
количество построенных машино-мест, ед |
54 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
54 |
за счет средств местного бюджета |
13 065 550,00 |
13 065 550,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
Мероприятие 7.1.3. БУ ХМАО - Югры "Кожно-венерологический диспансер" в границах красных линий пр. Ленина |
всего, в том числе: |
4 085 660,00 |
4 085 660,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ДАиГ |
количество построенных машино-мест, ед |
25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
25 |
за счет средств местного бюджета |
4 085 660,00 |
4 085 660,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
Мероприятие 7.1.4. БУ ХМАО - Югры "СКГБ N 2", на прилегающей территории мкр-н 23 (взрослая поликлиника) |
всего, в том числе: |
6 583 230,00 |
|
6 583 230,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ДАиГ |
количество построенных машино-мест, ед |
|
35 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
35 |
за счет средств местного бюджета |
6 583 230,00 |
|
6 583 230,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
Мероприятие 7.1.5. ОВЛ "Росинка" БУ ХМАО - Югры "СКГБ N 4" на прилегающей территории, частично в границах красных линий улицы Бахилова, мкр-н 11 |
всего, в том числе: |
4 532 850,00 |
|
4 532 850,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ДАиГ |
количество построенных машино-мест, ед |
|
26 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
26 |
за счет средств местного бюджета |
4 532 850,00 |
|
4 532 850,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
Мероприятие 7.1.6. БУ ХМАО - Югры "СКГБ N 4" на прилегающей территории, в границах красных линий улиц поселка Юность |
всего, в том числе: |
11 614 740,00 |
|
11 614 740,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ДАиГ |
количество построенных машино-мест, ед |
|
76 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
76 |
за счет средств местного бюджета |
11 614 740,00 |
|
11 614 740,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
Мероприятие 7.1.7. БУ ХМАО - Югры "СКГБ N 4" на прилегающей территории, в границах красных линий улицы Островского |
всего, в том числе: |
1 456 650,00 |
|
1 456 650,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ДАиГ |
количество построенных машино-мест, ед |
|
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10 |
за счет средств местного бюджета |
1 456 650,00 |
|
1 456 650,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
Мероприятие 7.2.: Изъятие земельных участков для муниципальных нужд в целях строительства дополнительных парковочных мест на территории, примыкающей к БУ ХМАО - Югры "ОКДЦ" СОКБ в кв. 6" |
всего, в том числе: |
40 432 427,00 |
40 432 427,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ДАиГ |
количество изъятых земельных участков, ед. |
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
за счет средств местного бюджета |
40 432 427,00 |
40 432 427,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
Цель подпрограммы: Обеспечение соответствия технического состояния автомобильных дорог нормативным требованиям, создание условий безопасной эксплуатации автомобильных дорог общего пользования местного значения, обеспечение их надлежащего санитарного состояния | |||||||||||||||||||||||||||||||
Задача 9. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Основное мероприятие 9.1.Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог. |
всего, в том числе: |
12 350 000 000,00 |
950 000 000,00 |
950 000 000,00 |
950 000 000,00 |
950 000 000,00 |
950 000 000,00 |
950 000 000,00 |
950 000 000,00 |
950 000 000,00 |
950 000 000,00 |
950 000 000,00 |
950 000 000,00 |
950 000 000,00 |
950 000 000,00 |
ДГХ |
протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, км |
265,272 |
265,272 |
267,857 |
270,107 |
273,811 |
273,811 |
273,811 |
278,571 |
279,071 |
279,071 |
279,071 |
279,071 |
279,071 |
279,071 |
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
6 500 000 000,00 |
500 000 000,00 |
500 000 000,00 |
500 000 000,00 |
500 000 000,00 |
500 000 000,00 |
500 000 000,00 |
500 000 000,00 |
500 000 000,00 |
500 000 000,00 |
500 000 000,00 |
500 000 000,00 |
500 000 000,00 |
500 000 000,00 |
площадь отремонтированных автомобильных дорог, тыс. кв. м |
750,00 |
750,00 |
750,00 |
750,00 |
750,00 |
750,00 |
750,00 |
750,00 |
750,00 |
750,00 |
750,00 |
750,00 |
750,00 |
9 750,00 |
||
прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог, км |
62,50 |
62,50 |
62,50 |
62,50 |
62,50 |
62,50 |
62,50 |
62,50 |
62,50 |
62,50 |
62,50 |
62,50 |
62,50 |
812,50 |
|||||||||||||||||
общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, не соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года, км |
54,90 |
54,30 |
54,30 |
54,02 |
53,90 |
53,10 |
52,30 |
52,30 |
51,60 |
50,82 |
49,95 |
49,10 |
47,72 |
47,72 |
|||||||||||||||||
за счет средств местного бюджета |
5 850 000 000,00 |
450 000 000,00 |
450 000 000,00 |
450 000 000,00 |
450 000 000,00 |
450 000 000,00 |
450 000 000,00 |
450 000 000,00 |
450 000 000,00 |
450 000 000,00 |
450 000 000,00 |
450 000 000,00 |
450 000 000,00 |
450 000 000,00 |
доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, % |
79,3 |
79,5 |
79,7 |
80 |
80,3 |
80,6 |
80,90 |
81,2 |
81,5 |
82,3 |
82,5 |
82,9 |
83,4 |
83,4 |
||
Задача 10. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Основное мероприятие 10.1. Капитальный ремонт линий уличного освещения |
всего, в том числе: |
104 000 000,00 |
8 000 000,00 |
8 000 000,00 |
8 000 000,00 |
8 000 000,00 |
8 000 000,00 |
8 000 000,00 |
8 000 000,00 |
8 000 000,00 |
8 000 000,00 |
8 000 000,00 |
8 000 000,00 |
8 000 000,00 |
8 000 000,00 |
ДГХ |
протяженность линий уличного освещения, в отношении которых выполнен капитальный ремонт, км |
8,00 |
8,00 |
8,00 |
8,00 |
8,00 |
8,00 |
8,00 |
8,00 |
8,00 |
8,00 |
8,00 |
8,00 |
8,00 |
8,00 |
за счет средств местного бюджета |
104 000 000,00 |
8 000 000,00 |
8 000 000,00 |
8 000 000,00 |
8 000 000,00 |
8 000 000,00 |
8 000 000,00 |
8 000 000,00 |
8 000 000,00 |
8 000 000,00 |
8 000 000,00 |
8 000 000,00 |
8 000 000,00 |
8 000 000,00 |
|||||||||||||||||
Задача 11. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Основное мероприятие 11.1. Обеспечение комплексного содержания автомобильных дорог, искусственных сооружений в соответствии с требованиями к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения |
всего, в том числе: |
19 500 000 000,00 |
1 500 000 000,00 |
1 500 000 000,00 |
1 500 000 000,00 |
1 500 000 000,00 |
1 500 000 000,00 |
1 500 000 000,00 |
1 500 000 000,00 |
1 500 000 000,00 |
1 500 000 000,00 |
1 500 000 000,00 |
1 500 000 000,00 |
1 500 000 000,00 |
1 500 000 000,00 |
ДГХ |
площадь автомобильных дорог, искусственных сооружений, обеспеченных комплексным содержанием в соответствии с требованиями к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения, тыс.кв.м. |
4348,59 |
4310,73 |
4310,73 |
4310,73 |
4310,73 |
4310,73 |
4322,73 |
4334,73 |
4346,73 |
4358,73 |
4370,73 |
4342,73 |
4394,73 |
4406,73 |
за счет средств местного бюджета |
19 500 000 000,00 |
1 500 000 000,00 |
1 500 000 000,00 |
1 500 000 000,00 |
1 500 000 000,00 |
1 500 000 000,00 |
1 500 000 000,00 |
1 500 000 000,00 |
1 500 000 000,00 |
1 500 000 000,00 |
1 500 000 000,00 |
1 500 000 000,00 |
1 500 000 000,00 |
1 500 000 000,00 |
|||||||||||||||||
Мероприятие 11.1.1. Город без пробок |
всего, в том числе: |
414 000 000,00 |
|
34 500 000,00 |
34 500 000,00 |
34 500 000,00 |
34 500 000,00 |
34 500 000,00 |
34 500 000,00 |
34 500 000,00 |
34 500 000,00 |
34 500 000,00 |
34 500 000,00 |
34 500 000,00 |
34 500 000,00 |
ДГХ |
Процент реализации проекта, % |
|
6,50 |
13,00 |
19,50 |
26,00 |
32,50 |
38,50 |
45,00 |
51,50 |
56,50 |
63,00 |
69,50 |
76,00 |
82,50 |
за счет средств местного бюджета |
414 000 000,00 |
|
34 500 000,00 |
34 500 000,00 |
34 500 000,00 |
34 500 000,00 |
34 500 000,00 |
34 500 000,00 |
34 500 000,00 |
34 500 000,00 |
34 500 000,00 |
34 500 000,00 |
34 500 000,00 |
34 500 000,00 |
|||||||||||||||||
Итого по подпрограмме "Дорожное хозяйство" |
всего, в том числе: |
42 061 509 964,90 |
3 354 024 707,00 |
5 300 653 614,00 |
5 739 968 870,00 |
3 029 526 498,50 |
2 816 924 612,44 |
3 453 091 672,44 |
2 722 640 459,00 |
2 705 541 835,00 |
2 692 779 835,00 |
2 492 500 000,00 |
2 492 500 000,00 |
2 492 500 000,00 |
2 492 500 000,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
15 337 282 825,96 |
1 155 666 807,08 |
3 125 167 886,50 |
3 564 854 344,00 |
962 942 098,82 |
796 692 098,82 |
1 401 435 878,82 |
690 824 068,00 |
683 520 843,25 |
683 520 843,25 |
500 000 000,00 |
500 000 000,00 |
500 000 000,00 |
500 000 000,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет средств местного бюджета |
26 704 227 138,94 |
2 198 357 899,92 |
2 175 485 727,50 |
2 175 114 526,00 |
2 066 584 399,68 |
2 020 232 513,62 |
2 051 655 793,62 |
2 031 816 391,00 |
2 022 020 991,75 |
2 009 258 991,75 |
1 992 500 000,00 |
1 992 500 000,00 |
1 992 500 000,00 |
1 992 500 000,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Подпрограмма "Автомобильный транспорт" | |||||||||||||||||||||||||||||||
Цель подпрограммы: Развитие устойчиво функционирующей, привлекательной и доступной для всех слоёв населения системы городского пассажирского транспорта | |||||||||||||||||||||||||||||||
Задача 12. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Основное мероприятие 12.1: Организация обеспечения населения услугами по перевозке пассажиров транспортом общего пользования |
всего, в том числе: |
13 800 000 000,00 |
1 000 000 000,00 |
1 000 000 000,00 |
1 000 000 000,00 |
1 000 000 000,00 |
1 000 000 000,00 |
1 000 000 000,00 |
1 000 000 000,00 |
1 000 000 000,00 |
1 000 000 000,00 |
1 000 000 000,00 |
1 000 000 000,00 |
1 000 000 000,00 |
1 000 000 000,00 |
ДГХ |
выполнение перевозчиками производственной программы,% |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
за счет средств местного бюджета |
13 800 000 000,00 |
1 000 000 000,00 |
1 000 000 000,00 |
1 000 000 000,00 |
1 000 000 000,00 |
1 000 000 000,00 |
1 000 000 000,00 |
1 000 000 000,00 |
1 000 000 000,00 |
1 000 000 000,00 |
1 000 000 000,00 |
1 000 000 000,00 |
1 000 000 000,00 |
1 000 000 000,00 |
|||||||||||||||||
Мероприятие 12.1.1. Осуществление городских пассажирских регулярных перевозок |
всего, в том числе: |
13 800 000 000,00 |
1 000 000 000,00 |
1 000 000 000,00 |
1 000 000 000,00 |
1 000 000 000,00 |
1 000 000 000,00 |
1 000 000 000,00 |
1 000 000 000,00 |
1 000 000 000,00 |
1 000 000 000,00 |
1 000 000 000,00 |
1 000 000 000,00 |
1 000 000 000,00 |
1 000 000 000,00 |
выполнение перевозчиками производственной программы,% |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
за счет средств местного бюджета |
13 800 000 000,00 |
1 000 000 000,00 |
1 000 000 000,00 |
1 000 000 000,00 |
1 000 000 000,00 |
1 000 000 000,00 |
1 000 000 000,00 |
1 000 000 000,00 |
1 000 000 000,00 |
1 000 000 000,00 |
1 000 000 000,00 |
1 000 000 000,00 |
1 000 000 000,00 |
1 000 000 000,00 |
|||||||||||||||||
Общий объем ассигнований на реализацию программы - всего, в том числе: |
всего, в том числе: |
55 861 509 964,90 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
15 337 282 825,96 |
1 155 666 807,08 |
3 125 167 886,50 |
3 564 854 344,00 |
962 942 098,82 |
796 692 098,82 |
1 401 435 878,82 |
690 824 068,00 |
683 520 843,25 |
683 520 843,25 |
500 000 000,00 |
500 000 000,00 |
500 000 000,00 |
500 000 000,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет средств местного бюджета |
40 504 227 138,94 |
3 198 357 899,92 |
3 175 485 727,50 |
3 175 114 526,00 |
3 066 584 399,68 |
3 020 232 513,62 |
3 051 655 793,62 |
3 031 816 391,00 |
3 022 020 991,75 |
3 009 258 991,75 |
2 992 500 000,00 |
2 992 500 000,00 |
2 992 500 000,00 |
2 992 500 000,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Объем ассигнований администратора - департамента городского хозяйства |
всего, в том числе: |
46 168 000 000,00 |
3 458 000 000,00 |
3 492 500 000,00 |
3 492 500 000,00 |
3 492 500 000,00 |
3 492 500 000,00 |
3 492 500 000,00 |
3 492 500 000,00 |
3 492 500 000,00 |
3 492 500 000,00 |
3 492 500 000,00 |
3 492 500 000,00 |
3 492 500 000,00 |
3 492 500 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
6 500 000 000,00 |
500 000 000,00 |
500 000 000,00 |
500 000 000,00 |
500 000 000,00 |
500 000 000,00 |
500 000 000,00 |
500 000 000,00 |
500 000 000,00 |
500 000 000,00 |
500 000 000,00 |
500 000 000,00 |
500 000 000,00 |
500 000 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств местного бюджета |
39 668 000 000,00 |
2 958 000 000,00 |
2 992 500 000,00 |
2 992 500 000,00 |
2 992 500 000,00 |
2 992 500 000,00 |
2 992 500 000,00 |
2 992 500 000,00 |
2 992 500 000,00 |
2 992 500 000,00 |
2 992 500 000,00 |
2 992 500 000,00 |
2 992 500 000,00 |
2 992 500 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Объем ассигнований соадминистратора - департамента архитектуры и градостроительства |
Всего, в том числе: |
9 693 509 964,90 |
896 024 707,00 |
2 808 153 614,00 |
3 247 468 870,00 |
537 026 498,50 |
324 424 612,44 |
960 591 672,44 |
230 140 459,00 |
213 041 835,00 |
200 279 835,00 |
|
|
|
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
8 837 282 825,96 |
655 666 807,08 |
2 625 167 886,50 |
3 064 854 344,00 |
462 942 098,82 |
296 692 098,82 |
901 435 878,82 |
190 824 068,00 |
183 520 843,25 |
183 520 843,25 |
|
|
|
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
- за счет средств местного бюджета |
836 227 138,94 |
240 357 899,92 |
182 985 727,50 |
182 614 526,00 |
74 084 399,68 |
27 732 513,62 |
59 155 793,62 |
39 316 391,00 |
29 520 991,75 |
16 758 991,75 |
|
|
|
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
<< Приложение 1 Приложение 1 |
||
Содержание Постановление Администрации г. Сургута Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 20 ноября 2018 г. N 8755 "О внесении... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.