Перечень программных мероприятий муниципальной программы "Развитие транспортной системы Нижневартовского района на 2018-2025 годы и на период до 2030 года"
N п/п
|
Наименование основного мероприятия муниципальной программы (Наименование мероприятия/объекта )
|
Ответственный исполнитель /соисполнитель
|
Источники финансирования
|
Номер показателя из таблицы "Целевые показатели муниципальной программы"
|
Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей)
|
всего
|
в том числе:
|
|
2018 год
|
2019 год
|
2020 год
|
2021 год
|
2022 год
|
2023 год
|
2024 год
|
2025 год
|
2026 2030 годы
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
Цель 1: повышение эффективности и безопасности функционирования автомобильных дорог, содействующих развитию экономики, удовлетворению социальных потребностей, повышению жизненного и культурного уровней населения
|
|
Задача: организация работ по содержанию, ремонту, капитальному ремонту, реконструкции и строительству автомобильных дорог общего пользования местного значения района
|
Подпрограмма I "Автомобильные дороги"
|
1. Основное мероприятие "Обеспечение функционирования сети автомобильных дорог общего пользования местного значения"
|
всего
|
номер показателя - 5, 6, 7, 8,9, 10
|
74 754,7 7
|
29 861,97
|
22 446,40
|
22 446,40
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
бюджет района
|
1 182,94
|
1 182, 94
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
муниципальный дорожный фонд, в т.ч.:
|
73 571,8 3
|
28 679,03
|
22 446,40
|
22 446,40
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
бюджет района
|
5 470,19
|
5 470,19
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
бюджет района (софинансирование)
|
3 660,44
|
1 160,44
|
1 250,00
|
1 250,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
бюджет округа (софинансирование)
|
64 441,20
|
22 048,40
|
21 196,40
|
21 196,40
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
1.1.
|
Ремонт подъездных автодорог пгт. Излучинска, сельского поселения Аган, пгт. Новоаганска, сельского поселения Ваховск
|
муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района" (далее - МКУ "УКС" )
|
всего
|
X
|
50 571,64
|
5 678,84
|
22 446,40
|
22 446,40
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
муниципальный дорожный фонд, в т.ч.:
|
X
|
50 571,64
|
5 678,84
|
22 446,40
|
22 446,40
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
бюджет района
|
X
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
бюджет района (софинансирование)
|
X
|
2 783,94
|
283,94
|
1 250,00
|
1 250,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
бюджет округа (софинансирование)
|
X
|
47 787,70
|
5 394,90
|
21 196,40
|
21 196,40
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
в том числе:
|
|
Ремонт автомобильной дороги п. Ваховск с. Охтеурье
|
|
всего
|
X
|
5 678,84
|
5 678,84
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
муниципальный дорожный фонд, в т.ч.:
|
X
|
5 678,84
|
5 678,84
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
бюджет района
|
X
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
|
бюджет района (софинансирование)
|
X
|
283,94
|
283,94
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
|
бюджет округа (софинансирование)
|
X
|
5 394,90
|
5 394,90
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
1.2.
|
Капитальный ремонт внутрипоселковой дороги по ул. Центральной в пгт. Новоаганск (в том числе ПИР)
|
МКУ "УКС"
|
всего
|
X
|
1 171,15
|
1 171,15
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
муниципальный дорожный фонд, в т.ч.:
|
X
|
1 171,15
|
1 171,15
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
бюджет района
|
X
|
1 171,15
|
1 171,15
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
бюджет
|
X
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
|
района (софинансирование)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
бюджет округа (софинансирование)
|
X
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
1.3.
|
Иные межбюджетные трансферты городскому поселению Излучинск на дорожное хозяйство в рамках государственной программы "Развитие транспортной системы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2018-2025 годы и на период до 2030 года"
|
отдел транспорта и связи администрации района (далее ОТиС)
|
всего
|
X
|
16 653,50
|
16 653,5
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
муниципальный дорожный фонд, в т.ч.:
|
X
|
16 653,50
|
16 653,5
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
бюджет района
|
X
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
бюджет района (софинансирование)
|
X
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
бюджет округа (софинансирование)
|
X
|
16 653,50
|
16 653,5
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.4.
|
Иные межбюджетные трансферты городскому поселению Излучинск на софинансирование государственной программы "Развитие транспортной системы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2018-2025
годы и на период до 2030 года"
|
ОТиС
|
всего
|
X
|
876,5
|
876,5
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
муниципальный дорожный фонд, в т.ч.:
|
X
|
876,5
|
876,5
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
бюджет района
|
X
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
бюджет района (софинансирование)
|
X
|
876,5
|
876,5
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0.00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
бюджет округа (софинансирование)
|
X
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.5.
|
Иные межбюджетные трансферты сельскому поселению Ларьяк для покрытия расходов поселения, исполняющему самостоятельно полномочия по дорожной деятельности
|
ОТиС
|
всего
|
X
|
2 299,03
|
2 299,03
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
муниципальный дорожный фонд, в т.ч.:
|
X
|
2 299,03
|
2 299,03
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
бюджет района
|
X
|
2 299,03
|
2 299,03
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
бюджет района (софинансирование)
|
X
|
0,00
|
0.00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
бюджет округа (софинансирование)
|
X
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
1.6.
|
Информационные щиты и стелы, обозначающие территориальные границы Нижневартовского района (ремонтные работы)
|
МКУ "УКС"
|
всего
|
X
|
1 182,94
|
1 182,94
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0.00
|
бюджет района
|
X
|
1 182,94
|
1 182,94
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
Муниципальный дорожный фонд, в т.ч.:
|
X
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
бюджет района
|
X
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
бюджет района (софинансирование)
|
X
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
бюджет
|
X
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
округа (софинансирование)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.7.
|
Ремонт подъездной дороги к д. Соснина
|
МКУ "УКС"
|
всего
|
X
|
2 000,0
|
2 000,0
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
бюджет района
|
X
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
Муниципальный дорожный фонд, в т.ч.:
|
X
|
2 000,0
|
2 000,0
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
бюджет района
|
X
|
2 000,0
|
2 000,0
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
|
бюджет района (софинансирование)
|
X
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
|
бюджет округа (софинансирование)
|
X
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
Итого 1. Основное мероприятие "Обеспечение функционирования сети автомобильных дорог общего пользования местного значения"
|
всего
|
X
|
74 754,77
|
29 861,97
|
22 446,40
|
22 446,40
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
бюджет района
|
X
|
1 182,94
|
1 182,94
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
Муниципальный дорожный фонд, в т.ч.:
|
X
|
73 571,83
|
28 679,03
|
22 446,40
|
22 446,40
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
бюджет района
|
X
|
5 470,19
|
5 470,19
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
бюджет района (софинансирование)
|
X
|
3 660,44
|
1 160,44
|
1 250,00
|
1 250,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
бюджет округа (софинансирование)
|
X
|
64 441,20
|
22 048,40
|
21 196,40
|
21 196,40
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
2. Основное мероприятие "Строительство, реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения района"
|
всего
|
номер
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
муниципальный дорожный фонд, в т.ч.:
|
показателя - 5, 7, 8,9
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
бюджет района
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
бюджет района (софинансирование)
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
бюджет округа (софинансирование)
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
Итого 2. Основное мероприятие "Строительство, реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения района"
|
всего
|
X
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
муниципальный дорожный фонд, в т.ч.:
|
X
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
бюджет района
|
X
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
бюджет
|
X
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
района (софинансирование)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
бюджет округа (софинансирование)
|
X
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
Итого по подпрограмме I
|
всего
|
X
|
74 754,77
|
29 861,97
|
22 446,4
|
22 446,4
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
в том числе остатки средств прошлого года
|
X
|
3 380,63
|
3 380,63
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
бюджет района
|
X
|
1 182,94
|
1 182,94
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
муниципальный дорожный фонд, в т.ч.:
|
X
|
73 571,83
|
28 679,03
|
22 446,4
|
22 446,4
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
бюджет района
|
X
|
5 470,19
|
5 470,19
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
бюджет района (софинансирование)
|
X
|
3 660,44
|
1 160,44
|
1 250,00
|
1 250,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
бюджет округа (софинансирование)
|
X
|
64 441,2
|
22 048,4
|
21 196,4
|
21 196,4
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Цель 2: обеспечение стабильной и устойчивой работы по перевозке пассажиров, грузов в труднодоступные поселения района воздушным и водным транспортом
|
Задача: организация перевозок пассажиров воздушным и водным транспортом
|
Подпрограмма II "Транспортные услуги межпоселенческого характера и связь"
|
1. Основное мероприятие "Обеспечение доступности и повышение качества транспортных услуг воздушным и водным транспортом"
|
всего
|
номер показателя - 1, 2,
|
1 642 320,73
|
83 157,33
|
38 291,70
|
20 960,20
|
109 605,40
|
117 079,20
|
125 054,90
|
133 558,10
|
142 630,00
|
871 983, 9
|
в том числе остатки средств прошлого года
|
9
|
5 451,04
|
5 451,04
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
бюджет района
|
|
1 642 320,73
|
83 157,33
|
38 291,70
|
20 960,20
|
109 605,40
|
117 079,20
|
125 054,90
|
133 558,10
|
142 630,00
|
871 983, 9
|
1.1.
|
Предоставление субсидий в целях возмещения затрат в связи с оказанием населению
|
ОТиС
|
всего
|
X
|
1 253 950,43
|
59 907,13
|
13 780,20
|
8 448,70
|
82 652,80
|
88 961,60
|
95 722,80
|
102 965,30
|
ПО 723,10
|
690 788, 8
|
|
в том числе остатки средств
|
X
|
5 451,04
|
5 451,04
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
услуги по перевозке пассажиро в, багажа, почты и грузов воздушным транспортом между поселениями в границах района
|
|
прошлого года
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
бюджет района
|
X
|
1 253 950,43
|
59 907,13
|
13 780,20
|
8 448,70
|
82 652,80
|
88 961,60
|
95 722,80
|
102 965,30
|
ПО 723,10
|
690 788, 8
|
1.2.
|
Предоставление субсидий в целях возмещения затрат в связи с оказанием транспортных услуг населению водным транспортом между поселениями в границах района
|
ОТиС
|
всего
|
X
|
388 370,3
|
23 250,2
|
24 511,5
|
12511,5
|
26 952,6
|
28 117,6
|
29 332,1
|
30 592,8
|
31 906,9
|
181 195, 1
|
бюджет района
|
X
|
388 370,3
|
23 250,2
|
24 511,5
|
12511,5
|
26 952,6
|
28 117,6
|
29 332,1
|
30 592,8
|
31 906,9
|
181 195, 1
|
Итого 1. Основное мероприятие "Обеспечение доступности и повышение качества транспортных услуг воздушным и водным транспортом"
|
всего
|
X
|
1 642 320,73
|
83 157,33
|
38 291,70
|
20 960,20
|
109 605,40
|
117 079,20
|
125 054,90
|
133 558,10
|
142 630,00
|
871 983, 9
|
в том числе остатки средств прошлого года
|
X
|
5 451,04
|
5 451,04
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
бюджет района
|
X
|
1 642 320,73
|
83 157,33
|
38 291,70
|
20 960,20
|
109 605,40
|
117 079,20
|
125 054,90
|
133 558,10
|
142 630,00
|
871 983, 9
|
Цель 3: обеспечение поселений, входящих в состав района, услугами почтовой связи
|
Задача: организация доставки, приема, сортировки почтовых отправлений до населения района
|
Подпрограмма II "Транспортные услуги межпоселенческого характера и связь"
|
2. Основное мероприятие "Обеспечение доступности и повышение качества доставки почтовых отправлений"
|
всего
|
номер показателя-9
|
за счет финансирования основной деятельности исполнителя
|
бюджет района
|
за счет финансирования основной деятельности исполнителя
|
2.1.
|
Создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав Нижневартовского района, услугами почтовой связи
|
ОТиС
|
всего
|
X
|
за счет финансирования основной деятельности исполнителя
|
|
бюджет района
|
X
|
за счет финансирования основной деятельности исполнителя
|
Итого 2. Основное мероприятие "Обеспечение доступности и повышение качества доставки почтовых отправлений"
|
всего
|
X
|
за счет финансирования основной деятельности исполнителя
|
бюджет района
|
X
|
за счет финансирования основной деятельности исполнителя
|
3. Основное мероприятие "Комплексное развитие транспортной инфраструктуры поселений Нижневартовского района"
|
всего
|
номер показателя-9
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
бюджет района
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
3.1.
|
Резерв на развитие транспортной инфраструктуры района
|
ОТиС
|
всего
|
X
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
бюджет района
|
X
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
Итого 3. Основное мероприятие "Комплексное развитие транспортной инфраструктуры поселений Нижневартовского района"
|
всего
|
X
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
бюджет района
|
X
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
Итого по подпрограмме II
|
всего
|
X
|
1 642 320,73
|
83 157,33
|
38 291,70
|
20 960,20
|
109 605,40
|
117 079,20
|
125 054,90
|
133 558,10
|
142 630,00
|
871 983, 9
|
в том числе остатки средств прошлого года
|
X
|
5 451,04
|
5 451,04
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
бюджет района
|
X
|
1 642 320,73
|
83 157,33
|
38 291,70
|
20 960,20
|
109 605,40
|
117 079,20
|
125 054,90
|
133 558,10
|
142 630,00
|
871 983, 9
|
Цель: обновление парка техники, снижение расходов на содержание подвижного состава для эффективного и надежного функционирования коммунальной техники
|
Задача: обновление материально-технической базы органов местного самоуправления путем приобретения автомобильного транспорта, предназначенного для обеспечения деятельности органов местного самоуправления и парка коммунальной специализированной техники для улучшения качества обслуживания жилищно-коммунального хозяйства
|
Подпрограмма III "Приобретение автотранспорта и специальной техники в собственность района"
|
1. Основное мероприятие "Обновление, повышение
|
всего
|
номер показателя - 3, 4, 9
|
24 143,7 7
|
24 143,77
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
уровня технического состояния парка транспортных средств"
|
бюджет района
|
24 143,7 7
|
24 143,77
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
1.1.
|
Автомобиль (легковой)
|
ОТиС
|
всего
|
X
|
1 923,98
|
1 923, 98
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
|
бюджет района
|
X
|
1 923,98
|
1 923, 98
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
1.2.
|
Трактор с коммунальным
гидроповоротным отвалом
|
отдел жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и строительства администрации района (далее
Отдел ЖКХ, ЭиС)
|
всего
|
X
|
1 325,07
|
1 325, 07
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
бюджет района
|
X
|
1 325,07
|
1 325, 07
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.3.
|
Автомобиль (грузопассажирский)
|
ОТиС
|
всего
|
X
|
3 710,26
|
3 710, 26
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
бюджет района
|
X
|
3 710,26
|
3 710, 26
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
1.4.
|
Трактор (гусеничный )
|
Отдел ЖКХ, ЭиС
|
всего
|
X
|
3 170,00
|
3 170,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
бюджет района
|
X
|
3 170,00
|
3 170,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
1.5.
|
Снегоход
|
Отдел ЖКХ, ЭиС
|
всего
|
X
|
376,27
|
376,27
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
бюджет района
|
X
|
376,27
|
376,27
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
1.6.
|
Мусоровоз
|
Отдел ЖКХ, ЭиС
|
всего
|
X
|
5 255,20
|
5 255, 20
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
|
бюджет района
|
X
|
5 255,20
|
5 255, 20
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
1.7.
|
Вакуумная машина
|
Отдел ЖКХ, ЭиС
|
всего
|
X
|
8 383,00
|
8 383, 00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
|
бюджет района
|
X
|
8 383,00
|
8 383, 00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
Итого 1. Основное мероприятие "Обновление,
|
всего
|
X
|
24 143,7 7
|
24 143,77
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
повышение уровня технического состояния парка транспортных средств"
|
бюджет района
|
X
|
24 143,7 7
|
24 143,77
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
Итого по подпрограмме III
|
всего
|
X
|
24 143,7 7
|
24 143,77
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
в том числе остатки средств прошлого года
|
X
|
1 325,07
|
1 325, 07
|
|
|
|
|
|
|
|
|
бюджет района
|
X
|
24 143,7 7
|
24 143,77
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
Всего по муниципальной программе
|
всего
|
X
|
1 741 21 9,27
|
137 16 3,07
|
60 738,10
|
43 406,60
|
109 605,40
|
117 079,20
|
125 054,90
|
133 558,10
|
142 630,00
|
871 983, 9
|
в том числе остатки средств прошлого года
|
X
|
10 156,73
|
10 156,73
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
бюджет района
|
X
|
1 667 64 7,44
|
108 48 4,04
|
38 291,70
|
20 960,20
|
109 605,40
|
117 079,20
|
125 054,90
|
133 558,10
|
142 630,00
|
871 983, 9
|
|
|
муниципальный дорожный фонд, в т.ч.:
|
X
|
73 571,83
|
28 679,03
|
22 446,40
|
22 446,40
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
бюджет района
|
X
|
5 470,19
|
5 470,19
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
бюджет района
|
X
|
3 660,44
|
1 160,44
|
1 250,00
|
1 250,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
(софинансирование)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
бюджет округа
|
X
|
64 441,2
|
22 048,40
|
21 196,40
|
21 196,40
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
(софинансирование)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе:
|
инвестиции в
|
объекты
|
всего
|
X
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
государственной муниципальной собственности (строительство реконструкция)
|
и и
|
муниципальный дорожный фонд, в т.ч.:
|
X
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
бюджет района
|
X
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
бюджет района (софинансирование)
|
X
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
бюджет округа (софинансирование)
|
X
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
инвестиции в объекты государственной и муниципальной собственности (приобретение автотранспорта)
|
всего
|
X
|
24 143,7 7
|
24 143,77
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
в том числе остатки средств прошлого года
|
X
|
1 325,07
|
1 325,07
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
бюджет района
|
X
|
24 143,7 7
|
24 143,77
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
прочие расходы
|
всего
|
X
|
1 717 075,50
|
113 019,30
|
60 738,10
|
43 406,60
|
109 605,40
|
117 079,20
|
125 054,90
|
133 558,10
|
142 630,00
|
871 983, 9
|
|
в том числе остатки средств прошлого года
|
X
|
8 831,67
|
8 831,67
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
бюджет района
|
X
|
1 643 503,67
|
84 340,27
|
38 291,70
|
20 960,20
|
109 605,40
|
117 079,20
|
125 054,90
|
133 558,10
|
142 630,00
|
871 983, 9
|
муниципальный дорожный фонд, в т.ч.:
|
X
|
73 571,83
|
28 679,03
|
22 446,40
|
22 446,40
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
бюджет района
|
X
|
5 470,19
|
5 470,19
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
бюджет района (софинансирование)
|
X
|
3 660,44
|
1 160,44
|
1 250,00
|
1 250,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
бюджет округа (софинансирование)
|
X
|
64 441,20
|
22 048,40
|
21 196,40
|
21 196,40
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе:
|
ответственный исполнитель: отдел транспорта и связи администрации района
|
всего
|
X
|
1 667 78 4,00
|
108 62 0,60
|
38 291,70
|
20 960,20
|
109 605,40
|
117 079,20
|
125 054,90
|
133 558,10
|
142 630,00
|
871 983, 9
|
(сокращенно: ОТиС)
|
в том числе остатки средств прошлого года
|
X
|
5 451,04
|
5 451,04
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
бюджет района
|
X
|
1 647 95 4,96
|
88 791,56
|
38 291,70
|
20 960,20
|
109 605,40
|
117 079,20
|
125 054,90
|
133 558,10
|
142 630,00
|
871 983, 9
|
|
муниципальный дорожный фонд, в т.ч.:
|
X
|
19 829,03
|
19 829,03
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
бюджет района
|
X
|
2 299,03
|
2 299,03
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
бюджет района (софинансирование)
|
X
|
876,50
|
876,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
бюджет округа (софинансирование)
|
X
|
16 653,50
|
16 653,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
соисполнитель: муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района" (сокращенно: МКУ "УКС")
|
всего
|
X
|
54 925,74
|
10 032,94
|
22 446,40
|
22 446,40
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
в том числе остатки средств прошлого года
|
X
|
3 380,63
|
3 380,63
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
бюджет района
|
X
|
1 182,94
|
1 182,94
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
муниципальный дорожный фонд, в т.ч.:
|
X
|
53 742,80
|
8 850,00
|
22 446,40
|
22 446,40
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
бюджет района
|
X
|
3 171,15
|
3 171,15
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
бюджет района (софинансирование)
|
X
|
2 783,94
|
283,94
|
1 250,00
|
1 250,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
бюджет округа (софинансирование)
|
X
|
47 787,70
|
5 394,90
|
21 196,40
|
21 196,40
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
соисполнитель: отдел жилищно-коммунального
|
всего
|
X
|
18 509,5 4
|
18 509,54
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
хозяйства, энергетики и строительства администрации района (сокращенно: отдел ЖКХ, ЭиС)
|
в том числе остатки средств прошлого года
|
X
|
1 325,07
|
1 325,07
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
бюджет района
|
X
|
18 509,5 4
|
18 509,54
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|