Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение 1
к постановлению администрации г. Урай
от 28 декабря 2018 г. N 3537
Изменения
в муниципальную программу "Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости местного бюджета городского округа город Урай. Управление муниципальными финансами в городском округе город Урай" на период до 2020 года
1. В паспорте муниципальной программы строку "Объемы и источники финансирования муниципальной программы" изложить в следующей редакции:
"
Объемы и источники финансирования муниципальной программы |
Объем финансирования муниципальной программы за счет средств бюджета муниципального образования городской округ город Урай составляет 334 722,8 тыс. рублей, в том числе: 2011 год - 0,0 тыс. рублей; 2012 год - 0,0 тыс. рублей; 2013 год - 0,0 тыс. рублей; 2014 год - 31088,5 тыс. рублей; 2015 год - 32036,4 тыс. рублей; 2016 год - 32332,0 тыс. рублей; 2017 год - 34631,8 тыс. рублей; 2018 год - 34241,2 тыс. рублей; 2019 год - 68956,1 тыс. рублей; 2020 год - 101436,8 тыс. рублей. |
".
2. В таблице 4.1.2 раздела IV:
2.1. строку 1.1 изложить в следующей редакции:
"
1.1 |
Организация планирования, исполнения бюджета городского округа и формирование отчетности об исполнении бюджета городского округа |
Бюджет муниципального образования |
7778,6 |
0,0 |
0,0 |
10,6 |
1770,8 |
2232,4 |
1882,4 |
1882,4 |
Комитет по финансам |
";
2.2. строку 1.6 изложить в следующей редакции:
"
1.6 |
Обеспечение деятельности комитета по финансам |
Бюджет муниципального образования |
211490,8 |
29965,3 |
30742,4 |
32077,7 |
31458,1 |
30792,3 |
28412,0 |
28043,0 |
Комитет по финансам |
";
2.3. строку "Итого по задаче 1" изложить в следующей редакции:
"
Итого по задаче 1 |
Бюджет муниципального образования |
219269,4 |
29965,3 |
30742,4 |
32088,3 |
33228,9 |
33024,7 |
30294,4 |
29925,4 |
|
";
2.4. строку 2.1 изложить в следующей редакции:
"
2.1 |
Разработка рекомендаций и мероприятий, направленных на пополнение доходной части бюджета города за счет налоговых и неналоговых поступлений |
Бюджет муниципального образования |
292,0 |
0,0 |
0,0 |
50,0 |
55,6 |
81,4 |
52,5 |
52,5 |
Комитет по финансам/главные администраторы доходов бюджета |
";
2.5. строку 2.5 изложить в следующей редакции:
"
2.5 |
Соблюдение норм статьи 111 Бюджетного кодекса Российской Федерации при планировании расходов на обслуживание муниципального долга |
Бюджет муниципального образования |
5545,8 |
654,4 |
613,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1876,5 |
2401,8 |
Комитет по финансам |
";
2.6. строку "Итого по задаче 2" изложить в следующей редакции:
"
Итого по задаче 2 |
Бюджет муниципального образования |
115453,4 |
1123,2 |
1294,0 |
243,7 |
1402,9 |
1216,5 |
38661,7 |
71511,4 |
|
";
2.7. строку "Итого по программе" изложить в следующей редакции:
"
Итого по программе |
Бюджет муниципального образования |
334722,8 |
31088,5 |
32036,4 |
32332,0 |
34631,8 |
34241,2 |
68956,1 |
101436,8 |
|
".
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.