Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение
к постановлению Администрации г. Сургута
от 19 февраля 2019 г. N 1127
Муниципальная программа
"Обеспечение деятельности департамента архитектуры и градостроительства на период до 2030 года"
Раздел I. Общие положения
Муниципальная программа "Обеспечение деятельности департамента архитектуры и градостроительства на период до 2030 года" (далее - муниципальная программа) предусматривает включение расходов, связанных с организацией деятельности департамента архитектуры и градостроительства (далее департамент) и подведомственного ему муниципального казенного учреждения "Управление капитального строительства".
Настоящая муниципальная программа разработана в соответствии с постановлением Администрации города от 17.07.2013 N 5159 "Об утверждении порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных программ городского округа город Сургут", паспортом муниципальной программы, утвержденным распоряжением Администрации города от 30.08.2013 N 3097 "О разработке муниципальной программы "Обеспечение деятельности департамента архитектуры и градостроительства на 2014 - 2030 годы", содержащего перечень правовых оснований для ее формирования.
Реализация мероприятий настоящей программы направлена на создание оптимальной системы градостроительного планирования территорий с учетом развития инженерной, транспортной, социальной инфраструктуры для обеспечения благоприятных условий проживания, труда и отдыха населения города Сургута, и развития агломерации Сургут - Нефтеюганск, что соответствует вектору "Территориальное развитие" направления "Городская среда" Стратегии социально-экономического развития муниципального образования городской округ город Сургут на период до 2030 года.
Целью программы является реализация департаментом архитектуры и градостроительства Администрации города вопросов местного значения в области архитектуры и градостроительства.
Деятельность департамента в области строительства направлена на увеличение обеспеченности населения благоустроенным жильем и объектами социальной инфраструктуры. В области архитектуры и градостроительства деятельность направлена на осуществление координации и регулирования градостроительной деятельности на территории города Сургута.
Реализация мероприятий муниципальной программы будет способствовать планомерной работе по всем направлениям деятельности департамента, с учетом необходимости выполнения требований законодательства, удовлетворения потребностей в части оформления городской среды, получения муниципальных услуг в области архитектуры и градостроительства, создания условий для строительства. Удовлетворение потребностей, повышение качества выполнения работ и предоставления муниципальных услуг, направлено на улучшение условий проживания в городе и увеличение его инвестиционной привлекательности.
Муниципальные услуги, предоставляемые департаментом, направлены на реализацию инновационного сценария развития ХМАО - Югры на период до 2030 года в части развития строительной отрасли региона и в полной мере соответствуют основным направлениям достижения долгосрочных целей социально-экономического развития ХМАО - Югры в развитии реального сектора экономики и стратегическим ориентирам инвестиционного развития сферы жилищного строительства.
Раздел II. Программные мероприятия
Информация о программных мероприятиях, объеме финансирования и показателях результатов реализации муниципальной программы представлены в приложении к муниципальной программе таблице 1.
Раздел III. Реализация в рамках муниципальной программы
национальных проектов, проектов инвестиционного и инновационного характера, реализуемых с применением системы управления проектной деятельностью в Администрации города
Информация о реализуемых проектах представлена в приложении к муниципальной программе таблице 3.
Раздел IV. Информация о механизме реализации муниципальной программы,
системе организации контроля за исполнением муниципальной программы
Механизм реализации муниципальной программы и система организации контроля осуществляется с применением единого подхода.
Куратором муниципальной программы является курирующий заместитель Главы города Сургута.
Куратор осуществляет контроль за ходом реализации программы путем координации действий администратора по разработке и реализации муниципальной программы.
Администратором муниципальной программы является департамент архитектуры и градостроительства Администрации города Сургута, который несет ответственность за:
- своевременное и эффективное использование бюджетных средств;
- качественное выполнение реализуемых программных мероприятий;
- достижение показателей результатов реализации муниципальной программы, как по годам ее реализации, так и в целом за весь период реализации муниципальной программы;
- своевременное внесение изменений в муниципальную программу;
- соблюдение сроков предоставления и качества подготовки отчетов об исполнении муниципальной программы.
Администратор осуществляет контроль за достижением установленных целей и задач муниципальной программы.
Ответственные лица с учетом замены на период отсутствия назначаются приказами администратора.
При текущем управлении администратором программы выполняются следующие задачи:
- анализ эффективности выполнения мероприятий;
- организация реализации мероприятий программы, принятие решения о внесении в нее изменений в соответствии с установленными требованиями;
- мониторинг выполнения непосредственных и конечных показателей, сбор оперативной отчетной информации, подготовка и представление в установленном порядке отчетов о ходе реализации программы.
Администратор осуществляет контроль за исполнением муниципальной программы, включающий:
- формирование отчета об исполнении программы, как по годам ее реализации, так и в целом за весь период реализации муниципальной программы;
- контроль за своевременным, эффективным и целевым использованием выделяемых бюджетных средств муниципальным казенным учреждением;
- контроль за сроками исполнения договоров, соглашений, контрактов;
- контроль за качеством реализуемых программных мероприятий.
Администратор предоставляет отчет об исполнении муниципальной программы в департамент финансов Администрации города в срок до 05 февраля года, следующего за отчетным финансовым годом, по форме, утвержденной постановлением Администрации города от 17.07.2013 N 5159.
Администратор с учетом выделяемых на реализацию муниципальной программы бюджетных средств ежегодно уточняет в установленном порядке целевые показатели и затраты по программным мероприятиям, механизм реализации муниципальной программы.
В процессе реализации программы может проявиться ряд рисков:
- сокращение бюджетного финансирования, выделенного на выполнение программы, что повлечет, исходя из новых бюджетных параметров, пересмотр ее задач с точки зрения их сокращения, или снижения ожидаемых эффектов от их решения;
- ухудшение финансово-экономической ситуации;
- возникновение форс-мажорных обстоятельств.
Таблица 1
Информация
о программных мероприятиях, объеме финансирования и показателях результатов реализации муниципальной программы "Обеспечение деятельности департамента архитектуры и градостроительства на период до 2030 года"
Наименование |
Источники финансирования |
Объем финансирования (всего, руб.) |
в том числе |
Номер показателя |
Наименование показателя, единица измерения |
в том числе |
Итоговое значение показателя |
||||||||||||||||||||||
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
2027 год |
2028 год |
2029 год |
2030 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
2027 год |
2028 год |
2029 год |
2030 год |
||||||
Цель программы: реализация департаментом архитектуры и градостроительства Администрации города вопросов местного значения в области архитектуры и градостроительства |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
Задача 1. Осуществление функций департамента архитектуры и градостроительства в соответствии с Положением о департаменте |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
Основное мероприятие 1.1. Содержание аппарата управления и иные расходы на осуществление функций, возложенных на департамент архитектуры и градостроительства |
всего, в том числе |
1 402 891 230,35 |
112 675 267,25 |
108 444 659,18 |
107 291 913,09 |
108 003 246,70 |
111 218 674,14 |
114 323 224,74 |
117 206 021,75 |
119 977 941,95 |
122 528 108,54 |
124 856 521,51 |
127 074 057,67 |
129 291 593,83 |
1 |
доля реализованных вопросов местного значения от общего количества вопросов местного значения, выполняемых департаментом, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
за счет средств местного бюджета |
1 402 891 230,35 |
112 675 267,25 |
108 444 659,18 |
107 291 913,09 |
108 003 246,70 |
111 218 674,14 |
114 323 224,74 |
117 206 021,75 |
119 977 941,95 |
122 528 108,54 |
124 856 521,51 |
127 074 057,67 |
129 291 593,83 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 1.1.1. Содержание аппарата департамента архитектуры и градостроительства |
всего, в том числе |
1 359 779 044,71 |
107 131 441,78 |
105 029 353,71 |
103 876 607,62 |
104 587 941,23 |
107 803 368,67 |
110 907 919,27 |
113 790 716,28 |
116 562 636,48 |
119 112 803,07 |
121 441 216,04 |
123 658 752,20 |
125 876 288,36 |
2 |
доля реализованных вопросов местного значения от общего количества вопросов местного значения, выполняемых департаментом, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
за счет средств местного бюджета |
1 359 779 044,71 |
107 131 441,78 |
105 029 353,71 |
103 876 607,62 |
104 587 941,23 |
107 803 368,67 |
110 907 919,27 |
113 790 716,28 |
116 562 636,48 |
119 112 803,07 |
121 441 216,04 |
123 658 752,20 |
125 876 288,36 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 1.1.2. Изготовление технических паспортов, справок о принадлежности объекта |
всего, в том числе |
1 777 628,40 |
148 135,70 |
148 135,70 |
148 135,70 |
148 135,70 |
148 135,70 |
148 135,70 |
148 135,70 |
148 135,70 |
148 135,70 |
148 135,70 |
148 135,70 |
148 135,70 |
4 |
количество изготовленных технических паспортов, справок о принадлежности объекта, ед. |
19 |
19 |
19 |
19 |
19 |
19 |
19 |
19 |
19 |
19 |
19 |
19 |
228 |
|
за счет средств местного бюджета |
1 777 628,40 |
148 135,70 |
148 135,70 |
148 135,70 |
148 135,70 |
148 135,70 |
148 135,70 |
148 135,70 |
148 135,70 |
148 135,70 |
148 135,70 |
148 135,70 |
148 135,70 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 1.1.3. Изготовление и охрана информационных щитов |
всего, в том числе |
1 715 999,76 |
142 999,98 |
142 999,98 |
142 999,98 |
142 999,98 |
142 999,98 |
142 999,98 |
142 999,98 |
142 999,98 |
142 999,98 |
142 999,98 |
142 999,98 |
142 999,98 |
5 |
количество изготовленных информационных щитов, ед. |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
72 |
|
за счет средств местного бюджета |
1 715 999,76 |
142 999,98 |
142 999,98 |
142 999,98 |
142 999,98 |
142 999,98 |
142 999,98 |
142 999,98 |
142 999,98 |
142 999,98 |
142 999,98 |
142 999,98 |
142 999,98 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 1.1.4. Оценка имущества, изымаемого для муниципальных нужд |
всего, в том числе |
4 841 000,00 |
331 000,00 |
410 000,00 |
410 000,00 |
410 000,00 |
410 000,00 |
410 000,00 |
410 000,00 |
410 000,00 |
410 000,00 |
410 000,00 |
410 000,00 |
410 000,00 |
6 |
количество проведенных оценок, ед. |
7 |
7 |
7 |
7 |
7 |
7 |
7 |
7 |
7 |
7 |
7 |
7 |
84 |
|
за счет средств местного бюджета |
4 841 000,00 |
331 000,00 |
410 000,00 |
410 000,00 |
410 000,00 |
410 000,00 |
410 000,00 |
410 000,00 |
410 000,00 |
410 000,00 |
410 000,00 |
410 000,00 |
410 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 1.1.5. Топографическая съемка территории |
всего, в том числе |
2 967 075,48 |
247 256,29 |
247 256,29 |
247 256,29 |
247 256,29 |
247 256,29 |
247 256,29 |
247 256,29 |
247 256,29 |
247 256,29 |
247 256,29 |
247 256,29 |
247 256,29 |
7 |
количество изготовленных топосьемок земельных участков, ед. |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
120 |
|
за счет средств местного бюджета |
2 967 075,48 |
247 256,29 |
247 256,29 |
247 256,29 |
247 256,29 |
247 256,29 |
247 256,29 |
247 256,29 |
247 256,29 |
247 256,29 |
247 256,29 |
247 256,29 |
247 256,29 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 1.1.6. Хранение градостроительного архива |
всего, в том числе |
2 207 520,00 |
2 207 520,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8 |
площадь недвижимого имущества, предоставляемого в аренду для хранения градостроительного архива, кв.м. |
120 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
120 |
|
за счет средств местного бюджета |
2 207 520,00 |
2 207 520,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9 |
количество месяцев, в течении которых арендуется помещение для хранения градостроительного архива, шт. |
12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12 |
Мероприятие 1.1.7. Строительная экспертиза |
всего, в том числе |
29 602 962,00 |
2 466 913,50 |
2 466 913,50 |
2 466 913,50 |
2 466 913,50 |
2 466 913,50 |
2 466 913,50 |
2 466 913,50 |
2 466 913,50 |
2 466 913,50 |
2 466 913,50 |
2 466 913,50 |
2 466 913,50 |
10 |
количество проведенных строительно-технических экспертиз, ед. |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
120 |
|
за счет средств местного бюджета |
29 602 962,00 |
2 466 913,50 |
2 466 913,50 |
2 466 913,50 |
2 466 913,50 |
2 466 913,50 |
2 466 913,50 |
2 466 913,50 |
2 466 913,50 |
2 466 913,50 |
2 466 913,50 |
2 466 913,50 |
2 466 913,50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 1.2. Предоставление муниципальных услуг департаментом архитектуры и градостроительства |
всего, в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11 |
количество оказываемых департаментом архитектуры и градостроительства муниципальных услуг, ед. |
11 |
11 |
11 |
11 |
11 |
11 |
11 |
11 |
11 |
11 |
11 |
11 |
11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12 |
степень соблюдения административных регламентов предоставления муниципальных услуг, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
13 |
число обращений бизнес-сообщества в департамент архитектуры и градостроительства для получения одной муниципальной услуги, связанной со сферой предпринимательской деятельности, ед. |
1093 |
1043 |
993 |
988 |
983 |
985 |
983 |
980 |
978 |
978 |
978 |
973 |
11 955 |
|
за счет средств местного бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
14 |
среднее время ожидания в очереди при обращении заявителя в департамент архитектуры и градостроительства для получения муниципальных услуг, минут |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
15 |
предельное количество процедур, необходимых для получения разрешения на строительство эталонного объекта капитального строительства непроизводственного назначения, ед. |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
16 |
предельный срок прохождения всех процедур, необходимых для получения разрешения на строительство эталонного объекта капитального строительства непроизводственного назначения, дни |
51 |
51 |
51 |
51 |
51 |
51 |
51 |
51 |
51 |
51 |
51 |
51 |
51 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
17 |
общий объем ввода жилья, млн. кв.м. |
0,23 |
0,2 |
0,18 |
0,18 |
0,16 |
0,16 |
|
|
|
|
|
|
1,11 |
Основное мероприятие 1.3. Администрирование (соадминистрирование) муниципальных программ департаментом архитектуры и градостроительства |
всего, в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
18 |
количество администрируемых департаментом архитектуры и градостроительства муниципальных программ, ед. |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
|
за счет средств местного бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
19 |
количество соадминистрируемых департаментом архитектуры и градостроительства муниципальных программ, ед. |
13 |
13 |
13 |
13 |
13 |
13 |
13 |
13 |
13 |
13 |
13 |
13 |
13 |
Основное мероприятие 1.4. Осуществление координации деятельности подведомственных муниципальных учреждений |
всего, в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20 |
количество подведомственных учреждений в отношении которых выполняется кураторство, ед. |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
за счет средств местного бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 1.5. Выполнение функций главного распорядителя бюджетных средств и администратора расходов бюджета |
всего, в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21 |
исполнение плановых показателей по расходам в части средств местного бюджета за отчетный год, % |
не менее 95 |
не менее 95 |
не менее 95 |
не менее 95 |
не менее 95 |
не менее 95 |
не менее 95 |
не менее 95 |
не менее 95 |
не менее 95 |
не менее 95 |
не менее 95 |
не менее 95 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22 |
исполнение плановых назначений по администрируемым доходам (без учета безвозмездных поступлений) за отчетный год, % |
в диапазоне от 95 до 105 |
в диапазоне от 95 до 105 |
в диапазоне от 95 до 105 |
в диапазоне от 95 до 105 |
в диапазоне от 95 до 105 |
в диапазоне от 95 до 105 |
в диапазоне от 95 до 105 |
в диапазоне от 95 до 105 |
в диапазоне от 95 до 105 |
в диапазоне от 95 до 105 |
в диапазоне от 95 до 105 |
в диапазоне от 95 до 105 |
в диапазоне от 95 до 105 |
|
за счет средств местного бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
23 |
соблюдение сроков предоставления обоснований бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и плановый период, бюджетной отчетности за отчетный год, да/нет |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
24 |
отсутствие просроченной кредиторской задолженности по расходам, да/нет |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
25 |
снижение уровня дебиторской задолженности по доходам бюджета города, не менее % |
15,9 |
15,9 |
15,9 |
15,9 |
15,9 |
15,9 |
15,9 |
15,9 |
15,9 |
15,9 |
15,9 |
15,9 |
не менее 15,9 |
Основное мероприятие 1.6. Осуществление декоративно-художественного и праздничного оформления города |
всего, в том числе |
314 789 001,38 |
29 811 083,43 |
25 907 083,45 |
25 907 083,45 |
25 907 083,45 |
25 907 083,45 |
25 907 083,45 |
25 907 083,45 |
25 907 083,45 |
25 907 083,45 |
25 907 083,45 |
25 907 083,45 |
25 907 083,45 |
26 |
количество объектов светового и новогоднего оформления (снежных или ледяных городков), ед. |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
72 |
|
за счет средств местного бюджета |
314 789 001,38 |
29 811 083,43 |
25 907 083,45 |
25 907 083,45 |
25 907 083,45 |
25 907 083,45 |
25 907 083,45 |
25 907 083,45 |
25 907 083,45 |
25 907 083,45 |
25 907 083,45 |
25 907 083,45 |
25 907 083,45 |
27 |
количество вновь изготовленных и установленных монументальных и скульптурно-декоративных объектов (в том числе мемориальных досок), ед. |
1 |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
|
Мероприятие 1.6.1 Предоставление субсидии на финансовое обеспечение (возмещение) затрат по новогоднему и световому оформлению города |
всего, в том числе |
82 512 000,00 |
6 876 000,00 |
6 876 000,00 |
6 876 000,00 |
6 876 000,00 |
6 876 000,00 |
6 876 000,00 |
6 876 000,00 |
6 876 000,00 |
6 876 000,00 |
6 876 000,00 |
6 876 000,00 |
6 876 000,00 |
28 |
количество объектов светового оформления (снежных или ледяных городков), ед. |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
72 |
|
за счет средств местного бюджета |
82 512 000,00 |
6 876 000,00 |
6 876 000,00 |
6 876 000,00 |
6 876 000,00 |
6 876 000,00 |
6 876 000,00 |
6 876 000,00 |
6 876 000,00 |
6 876 000,00 |
6 876 000,00 |
6 876 000,00 |
6 876 000,00 |
29 |
количество замененных элементов светового оформления улиц города (панель-кронштейнов), ед. |
31 |
31 |
31 |
31 |
31 |
31 |
31 |
31 |
31 |
31 |
31 |
31 |
372 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30 |
количество смонтированных светодиодных консолей, ед. |
18 |
18 |
18 |
18 |
18 |
18 |
18 |
18 |
18 |
18 |
18 |
18 |
216 |
Мероприятие 1.6.2 Организация праздничного оформления города (в том числе изготовление и размещение социальной рекламы и информации, и новогоднего оформления города |
всего, в том числе |
227 528 668,01 |
22 935 083,43 |
18 599 416,78 |
18 599 416,78 |
18 599 416,78 |
18 599 416,78 |
18 599 416,78 |
18 599 416,78 |
18 599 416,78 |
18 599 416,78 |
18 599 416,78 |
18 599 416,78 |
18 599 416,78 |
31 |
количество размещенных на территории города элементов праздничного оформления, социальной рекламы и информации, ед. |
506 |
506 |
506 |
506 |
506 |
506 |
506 |
506 |
506 |
506 |
506 |
506 |
6072 |
|
за счет средств местного бюджета |
227 528 668,01 |
22 935 083,43 |
18 599 416,78 |
18 599 416,78 |
18 599 416,78 |
18 599 416,78 |
18 599 416,78 |
18 599 416,78 |
18 599 416,78 |
18 599 416,78 |
18 599 416,78 |
18 599 416,78 |
18 599 416,78 |
32 |
количество объектов новогоднего оформления (снежных или ледяных городков), ед. |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
72 |
Мероприятие 1.6.3 Изготовление и установка монументальных и скульптурно-декоративных объектов (в том числе мемориальных досок) |
всего, в том числе |
4 748 333,37 |
|
431 666,67 |
431 666,67 |
431 666,67 |
431 666,67 |
431 666,67 |
431 666,67 |
431 666,67 |
431 666,67 |
431 666,67 |
431 666,67 |
431 666,67 |
33 |
количество вновь изготовленных и установленных монументальных и скульптурно-декоративных объектов (в том числе мемориальных досок), ед., в том числе: |
1 |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
|
|
за счет средств местного бюджета |
4 748 333,37 |
|
431 666,67 |
431 666,67 |
431 666,67 |
431 666,67 |
431 666,67 |
431 666,67 |
431 666,67 |
431 666,67 |
431 666,67 |
431 666,67 |
431 666,67 |
34 |
мемориальная доска, ед. |
1 |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
|
Основное мероприятие 2.1. Осуществление градостроительной деятельности |
всего, в том числе |
316 742 740,87 |
46 376 351,89 |
|
18 486 114,00 |
27 986 697,22 |
27 986 697,22 |
27 986 697,22 |
27 986 697,22 |
27 986 697,22 |
27 986 697,22 |
27 986 697,22 |
27 986 697,22 |
27 986 697,22 |
35 |
количество разработанной градостроительной документации, ед. |
7 |
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8 |
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
27 555 201,89 |
27 555 201,89 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств местного бюджета |
289 187 538,98 |
18 821 150,00 |
|
18 486 114,00 |
27 986 697,22 |
27 986 697,22 |
27 986 697,22 |
27 986 697,22 |
27 986 697,22 |
27 986 697,22 |
27 986 697,22 |
27 986 697,22 |
27 986 697,22 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 2.1.1. Разработка проектов межевания застроенных микрорайонов города Сургута |
всего, в том числе |
9 145 200,00 |
9 145 200,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
36 |
количество выполненных работ по развертыванию и настройке интерактивной карты путем размещения структурированных данных материалов проекта в базе данных ИСОГД, ед. |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
за счет средств местного бюджета |
9 145 200,00 |
9 145 200,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 2.1.2. Проект изменений в генеральный план города Сургута |
всего, в том числе |
19 623 114,00 |
1 137 000,00 |
|
18 486 114,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
37 |
количество выполненных работ по разработке проекта внесения изменений в генеральный план города Сургута, проект |
1 |
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
|
за счет средств местного бюджета |
19 623 114,00 |
1 137 000,00 |
|
18 486 114,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 2.1.3. Проект изменений в проект межевания и проект планировки территории улично-дорожной сети города Сургута в части "красных" линий |
всего, в том числе |
263 250,00 |
263 250,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
38 |
количество выполненных работ по разработке изменений в проект межевания и проект планировки территории улично-дорожной сети города Сургута в части "красных" линий улиц, проект |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
за счет средств местного бюджета |
263 250,00 |
263 250,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
39 |
степень готовности, % |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
Мероприятие 2.1.4. Мероприятие "Выполнение научно-исследовательской работы по разработке "Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования городской округ город Сургут на период до 2035 года" |
всего, в том числе |
1 000 000,00 |
1 000 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
40 |
количество выполненных научно-исследовательских работ, ед. |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
за счет средств местного бюджета |
1 000 000,00 |
1 000 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
41 |
степень готовности, % |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
Мероприятие 2.1.5. Выполнение научно-исследовательской работы по корректировке "Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования городской округ город Сургут на период до 2035 года" |
всего, в том числе |
3 000 000,00 |
3 000 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
42 |
количество выполненных научно-исследовательских работ, ед. |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
за счет средств местного бюджета |
3 000 000,00 |
3 000 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
43 |
степень готовности, % |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
Мероприятие 2.1.6. Выполнение научно-исследовательской работы по корректировке "Программы комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования городской округ город Сургут на период до 2035 года" |
всего, в том числе |
870 000,00 |
870 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
44 |
количество выполненных научно-исследовательских работ, ед. |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
за счет средств местного бюджета |
870 000,00 |
870 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
45 |
степень готовности, % |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
Мероприятие 2.1.7. Выполнение работ по определению границ зон затопления, подтопления на территории муниципального образования городской округ город Сургут |
всего, в том числе |
30 960 901,89 |
30 960 901,89 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
46 |
количество выполненных работ по определению границ зон затопления, подтопления на территории муниципального образования, ед. |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
за счет средств окружного бюджета |
27 555 201,89 |
27 555 201,89 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств местного бюджета |
3 405 700,00 |
3 405 700,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 2.1.8. Выполнение работ по разработке градостроительной документации |
всего, в том числе |
251 880 274,98 |
|
|
|
27 986 697,22 |
27 986 697,22 |
27 986 697,22 |
27 986 697,22 |
27 986 697,22 |
27 986 697,22 |
27 986 697,22 |
27 986 697,22 |
27 986 697,22 |
47 |
выполнение работ по разработке градостроительной документации, да/нет |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
||||
|
за счет средств местного бюджета |
251 880 274,98 |
|
|
|
27 986 697,22 |
27 986 697,22 |
27 986 697,22 |
27 986 697,22 |
27 986 697,22 |
27 986 697,22 |
27 986 697,22 |
27 986 697,22 |
27 986 697,22 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 3.1. Организация работы по формированию земельных участков на аукцион и под индивидуальное жилищное строительство для льготных категорий граждан |
всего, в том числе |
32 941 363,76 |
2 745 656,03 |
2 745 656,03 |
2 745 005,17 |
2 745 005,17 |
2 745 005,17 |
2 745 005,17 |
2 745 005,17 |
2 745 005,17 |
2 745 005,17 |
2 745 005,17 |
2 745 005,17 |
2 745 005,17 |
48 |
количество сформированных земельных участков на аукцион и под ИЖС для льготных категорий граждан, шт. |
91 |
91 |
91 |
91 |
91 |
91 |
91 |
91 |
91 |
91 |
91 |
91 |
1092 |
|
за счет средств местного бюджета |
32 941 363,76 |
2 745 656,03 |
2 745 656,03 |
2 745 005,17 |
2 745 005,17 |
2 745 005,17 |
2 745 005,17 |
2 745 005,17 |
2 745 005,17 |
2 745 005,17 |
2 745 005,17 |
2 745 005,17 |
2 745 005,17 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 4.1. Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения "Управление капитального строительства" |
всего, в том числе |
1 249 517 594,08 |
92 875 480,58 |
93 075 291,34 |
92 860 995,80 |
94 809 698,48 |
98 025 125,92 |
104 012 473,58 |
106 784 393,79 |
109 334 560,37 |
111 662 973,35 |
113 880 509,51 |
116 098 045,68 |
116 098 045,68 |
49 |
количество учреждений, исполняющих муниципальные функции в целях обеспечения реализации полномочий департамента архитектуры и градостроительства, ед. |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
за счет средств местного бюджета |
1 234 549 224,97 |
92 875 480,58 |
93 075 291,34 |
92 860 995,80 |
94 809 698,48 |
98 025 125,92 |
101 129 676,57 |
104 012 473,58 |
106 784 393,79 |
109 334 560,37 |
111 662 973,35 |
113 880 509,51 |
116 098 045,68 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Общий объем финансирования программы, всего, в том числе |
всего, в том числе |
3 301 913 561,33 |
284 483 839,18 |
230 172 690,00 |
247 291 111,51 |
259 451 731,02 |
265 882 585,90 |
272 091 687,15 |
277 857 281,17 |
283 401 121,58 |
288 501 454,75 |
293 158 280,70 |
297 593 353,02 |
302 028 425,35 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
27 555 201,89 |
27 555 201,89 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет средств местного бюджета |
3 274 358 359,44 |
256 928 637,29 |
230 172 690,00 |
247 291 111,51 |
259 451 731,02 |
265 882 585,90 |
272 091 687,15 |
277 857 281,17 |
283 401 121,58 |
288 501 454,75 |
293 158 280,70 |
297 593 353,02 |
302 028 425,35 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
Объем финансирования администратора - департамента архитектуры и градостроительства |
всего, в том числе |
3 301 913 561,33 |
284 483 839,18 |
230 172 690,00 |
247 291 111,51 |
259 451 731,02 |
265 882 585,90 |
272 091 687,15 |
277 857 281,17 |
283 401 121,58 |
288 501 454,75 |
293 158 280,70 |
297 593 353,02 |
302 028 425,35 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
27 555 201,89 |
27 555 201,89 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет средств местного бюджета |
3 274 358 359,44 |
256 928 637,29 |
230 172 690,00 |
247 291 111,51 |
259 451 731,02 |
265 882 585,90 |
272 091 687,15 |
277 857 281,17 |
283 401 121,58 |
288 501 454,75 |
293 158 280,70 |
297 593 353,02 |
302 028 425,35 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
Таблица 3
Информация
о проектах, планируемых к реализации в рамках муниципальной программы
Наименование проекта |
Ответственный исполнитель |
Номер основного мероприятия |
Номер показателя |
Источники финансирования |
Параметры финансового обеспечения, руб |
||||||||||||
Всего |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
2027 год |
2028 год |
2029 год |
2030 год |
|||||
Региональный портфель проекта "Жилье и городская среда" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Проект "Жилье" |
ДАиГ |
1.2. |
17 |
В пределах текущего финансирования |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
<< Назад |
||
Содержание Постановление Администрации г. Сургута Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 19 февраля 2019 г. N 1127 "О внесении... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.