Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение
к постановлению Администрации г. Сургута
от 20 февраля 2019 г. N 1196
Муниципальная программа
"Проектирование и строительство объектов инженерной инфраструктуры на территории города Сургута на период до 2030 года"
Раздел I "Общие положения"
Настоящая муниципальная программа разработана в соответствии с постановлением Администрации города от 17.07.2013 N 5159 "Об утверждении порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных программ городского округа город Сургут", паспортом муниципальной программы, утвержденным распоряжением Администрации города от 07.10.2013 N 3480 "О разработке муниципальной программы "Проектирование и строительство объектов инженерной инфраструктуры на территории города Сургута в 2014 - 2030 годах", содержащего перечень правовых оснований для ее формирования.
В городе Сургуте сохраняется высокая потребность населения в жилых помещениях. В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 600 "О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг" одним из приоритетных направлений государственной политики в жилищной сфере является снижение стоимости одного квадратного метра жилья путем увеличения объемов жилищного строительства. Для создания условий, способствующих увеличению объемов жилищного строительства, необходимо в дальнейшем реализовать запланированные мероприятия по проектированию и строительству объектов коммунальной инфраструктуры.
Реализация мероприятий настоящей программы по развитию инженерной инфраструктуры направлена на реализацию задач Стратегии социально-экономического развития муниципального образования городской округ город Сургут на период до 2030 года, а именно:
- на улучшение жилищных условий жителей города Сургута и повышение обеспеченности благоустроенным жильем, что соответствует вектору "Жилищно-коммунальное хозяйство" направления "Городская среда";
- на создание условий для динамичного жилищного строительства, строительства объектов социального и промышленного назначения, что соответствует вектору "Территориальное развитие" направления "Городская среда".
Целью программы является создание условий для увеличения объемов строительства объектов жилищного и социально-культурного назначения.
Реализация мероприятий позволит выполнить инженерную подготовку земельных участков и создать условия для строительства объектов жилищного и социально-культурного назначения, что в свою очередь увеличит инвестиционную привлекательность города Сургута и будет способствовать улучшению условий проживания на территории города.
Финансирование расходов, связанных с реализацией мероприятий муниципальной программы, осуществляется на средства местного бюджета и средства бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в соответствии с ежегодно заключаемыми соглашениями между муниципальным образованием, Департаментом экономического развития и Департаментом строительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. Ежегодные объемы финансирования программы за счет средств окружного бюджета и бюджета городского округа город Сургут определяются в соответствии с утвержденными бюджетами на соответствующий финансовый год.
Раздел II "Программные мероприятия"
Информация о программных мероприятиях, объеме финансирования и показателях результатов реализации муниципальной программы" представлены в приложении к муниципальной программе таблице 1.
Дополнительная потребность в объеме финансирования и показатели результатов реализации муниципальной программы представлена в приложении к муниципальной программе таблице 2.
Раздел IV "Информация о механизме реализации
муниципальной программы, система организации контроля за исполнением муниципальной программы"
Механизм реализации муниципальной программы и система организации контроля осуществляется с применением единого подхода.
Куратором муниципальной программы является курирующий заместитель Главы города Сургута.
Куратор осуществляет контроль за ходом реализации программы путем координации действий администратора по разработке и реализации муниципальной программы.
Администратором муниципальной программы является департамент архитектуры и градостроительства Администрации города Сургута, который несет ответственность за:
- своевременное и эффективное использование бюджетных средств;
- качественное выполнение реализуемых программных мероприятий;
- достижение показателей результатов реализации муниципальной программы, как по годам ее реализации, так и в целом за весь период реализации муниципальной программы;
- своевременное внесение изменений в муниципальную программу;
- соблюдение сроков предоставления и качества подготовки отчетов об исполнении муниципальной программы.
Администратор осуществляет контроль за достижением установленных целей и задач муниципальной программы.
Единым заказчиком по проектированию, строительству и реконструкции объектов инженерной инфраструктуры определено муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства" (далее - МКУ "УКС".
Ответственные лица с учетом замены на период отсутствия назначаются приказами администратора.
При текущем управлении администратором программы выполняются следующие задачи:
- анализ эффективности выполнения мероприятий;
- организация реализации мероприятий программы, принятие решения о внесении в нее изменений в соответствии с установленными требованиями;
- мониторинг выполнения непосредственных и конечных показателей, сбор оперативной отчетной информации, подготовка и представление в установленном порядке отчетов о ходе реализации программы.
Администратор осуществляет контроль за исполнением муниципальной программы, включающий:
- формирование отчета об исполнении программы, как по годам ее реализации, так и в целом за весь период реализации муниципальной программы;
- контроль за своевременным, эффективным и целевым использованием выделяемых бюджетных средств муниципальным казенным учреждением;
- контроль за сроками исполнения договоров, соглашений, контрактов;
- контроль за качеством реализуемых программных мероприятий.
В целях подготовки отчетности МКУ "УКС" предоставляет администратору отчет об исполнении мероприятий муниципальной программы в срок до 01 февраля года, следующего за отчетным финансовым годом.
Администратор предоставляет отчет об исполнении муниципальной программы в департамент финансов Администрации города в срок до 05 февраля года, следующего за отчетным финансовым годом, по форме, утвержденной постановлением Администрации города от 17.07.2013 N 5159.
Администратор с учетом выделяемых на реализацию муниципальной программы бюджетных средств ежегодно уточняет в установленном порядке целевые показатели и затраты по программным мероприятиям, механизм реализации муниципальной программы.
В процессе реализации программы может проявиться ряд рисков:
- сокращение бюджетного финансирования, выделенного на выполнение программы, что повлечет, исходя из новых бюджетных параметров, пересмотр ее задач с точки зрения их сокращения, или снижения ожидаемых эффектов от их решения;
- ухудшение финансово-экономической ситуации;
- возникновение форс-мажорных обстоятельств.
Таблица 1
Информация
о программных мероприятиях, объеме финансирования и показателях результатов реализации муниципальной программы "Проектирование и строительство объектов инженерной инфраструктуры на территории города Сургута на период до 2030 года"
Наименование |
Источники финансирования |
Объем финансирования (всего, руб.) |
|
Номер показателя |
Наименование показателя, единица измерения |
|
Итоговое значение показателя |
||||||||||||||||||||||
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
2027 год |
2028 год |
2029 год |
2030 год |
||||||||||||||||||
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
2027 год |
2028 год |
2029 год |
2030 год |
||||||||||||||||||
Цель программы: создание условий для увеличения объемов строительства объектов жилищного и социально-культурного назначения | |||||||||||||||||||||||||||||
Задача 1. Развитие инженерной инфраструктуры для увеличения площади земельных участков, предназначенных для строительства объектов жилищного и социально-культурного назначения | |||||||||||||||||||||||||||||
Основное мероприятие 1.1. Проектирование и строительство систем инженерной инфраструктуры в целях обеспечения инженерной подготовки земельных участков для жилищного строительства |
всего, в том числе |
2 779 783 678,73 |
210 893 550,14 |
215 499 579,10 |
490 135 476,87 |
71 250 000,00 |
57 743 985,00 |
57 743 985,00 |
214 613 314,14 |
229 963 849,43 |
260 229 140,00 |
344 565 719,05 |
427 145 080,00 |
200 000 000,00 |
1 |
увеличение площади земельных участков, обеспеченных магистральными инженерными сетями для создания условий для жилищного строительства и строительства объектов социально-культурного назначения, тыс. кв. м |
777,6 |
0,0 |
194,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
972,0 |
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
276 102 498,11 |
121 728 898,11 |
70 654 900,00 |
83 718 700,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2 |
увеличение площади земельных участков, обеспеченных внутриквартальными объектами инженерной инфраструктуры, тыс. кв. м |
0,0 |
0,0 |
64,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
64,4 |
|
за счет средств местного бюджета |
2 503 681 180,62 |
89 164 652,03 |
144 844 679,10 |
406 416 776,87 |
71 250 000,00 |
57 743 985,00 |
57 743 985,00 |
214 613 314,14 |
229 963 849,43 |
260 229 140,00 |
344 565 719,05 |
427 145 080,00 |
200 000 000,00 |
3 |
проектный объем жилья на территориях с инженерной подготовкой, тыс. кв. м |
384,3 |
0,0 |
127,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
511,5 |
Мероприятие 1.1.1. Улица Маяковского на участке от ул. 30 лет Победы до ул. Университетской в г. Сургуте |
всего, в том числе |
87 450 560,63 |
87 450 560,63 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4 |
увеличение площади земельных участков, обеспеченных магистральными инженерными сетями для создания условий для жилищного строительства и строительства объектов социально-культурного назначения, тыс. кв. м |
382,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
382,0 |
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
64 639 371,02 |
64 639 371,02 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5 |
проектный объем жилья на территориях с инженерной подготовкой, тыс. кв.м (мкр. 20А) |
225,5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
225,5 |
|
за счет средств местного бюджета |
22 811 189,61 |
22 811 189,61 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
6 |
ввод в эксплуатацию сетей водоснабжения, км |
0,65 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,65 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7 |
ввод в эксплуатацию сетей хозбытовой канализации, км |
0,11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8 |
ввод в эксплуатацию сетей теплоснабжения, км |
0,66 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,66 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9 |
ввод в эксплуатацию сетей дождевой канализации, км |
1,61 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1,61 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10 |
переустройство сетей электроснабжения, км |
0,35 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,35 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11 |
переустройство сетей газоснабжения, км |
0,12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12 |
переустройство сетей связи, км |
0,41 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,41 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
13 |
ввод в эксплуатацию сетей дренажа, км |
0,51 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,51 |
Мероприятие 1.1.2. Улица Киртбая от ул. 1 "З" до ул. 3 "З" |
всего, в том числе |
39 458 305,31 |
39 458 305,31 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
14 |
увеличение площади земельных участков, обеспеченных магистральными инженерными сетями для создания условий для жилищного строительства и строительства объектов социально-культурного назначения, тыс. кв. м |
395,6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
395,6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
15 |
проектный объем жилья на территориях с инженерной подготовкой, тыс. кв. м |
158,8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
158,8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
16 |
ввод в эксплуатацию сетей водоснабжения, км |
1,07 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1,07 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
17 |
ввод в эксплуатацию сетей газоснабжения, км |
0,03 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,03 |
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
29 593 728,98 |
29 593 728,98 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
18 |
ввод в эксплуатацию сетей электроснабжения, км |
3,385 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3,385 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
19 |
ввод в эксплуатацию сетей хозбытовой канализации, км |
1,2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1,2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20 |
ввод в эксплуатацию сетей дождевой канализации, км |
1,3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1,3 |
|
за счет средств местного бюджета |
9 864 576,33 |
9 864 576,33 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
21 |
ввод в эксплуатацию сетей связи, км |
0,16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,16 |
Мероприятие 1.1.3. Улица 5 "З" от Нефтеюганского шоссе до ул. 39 "З" |
всего, в том числе |
149 507 302,93 |
30 894 198,11 |
79 387 600,00 |
39 225 504,82 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
22 |
увеличение площади земельных участков, обеспеченных магистральными инженерными сетями для создания условий для жилищного строительства и строительства объектов социально-культурного назначения, тыс. кв. м |
194,40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
194,40 |
||
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
112 131 242,61 |
27 495 798,11 |
70 654 900,00 |
13 980 544,50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
23 |
проектный объем жилья на территориях с инженерной подготовкой, тыс. кв. м |
48,30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
48,30 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
24 |
ввод в эксплуатацию сетей водоснабжения, км |
|
|
1,25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1,25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
25 |
ввод в эксплуатацию сетей хозбытовой канализации, км |
|
1,11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1,11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
26 |
ввод в эксплуатацию сетей дождевой канализации, км |
|
2,14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2,14 |
|
|
за счет средств местного бюджета |
37 376 060,32 |
3 398 400,00 |
8 732 700,00 |
25 244 960,32 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
27 |
ввод в эксплуатацию сетей электроснабжения, км |
|
|
4,37 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4,37 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
28 |
ввод в эксплуатацию сетей газоснабжения, км |
|
|
0,06 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,06 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
29 |
степень готовности объекта, % |
20,7 |
73,8 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
Мероприятие 1.1.4. Застройка микрорайона 48. Инженерные сети. 1 этап строительства |
всего, в том числе |
316 976 375,45 |
0,00 |
48 327 719,95 |
268 648 655,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30 |
увеличение площади земельных участков, обеспеченных внутриквартальными объектами инженерной инфраструктуры, тыс. кв. м |
64,4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
64,4 |
||
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
69 738 155,50 |
|
|
69 738 155,50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
31 |
проектный объем жилья на территориях с инженерной подготовкой, тыс. кв. м |
78,9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
78,9 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
32 |
количество земельных участков, предоставленных льготной категории граждан для индивидуального жилищного строительства, ед.
|
77 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
77 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
33 |
ввод в эксплуатацию сетей водоснабжения, км |
|
|
4,68 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4,68 |
|
за счет средств местного бюджета |
247 238 219,95 |
|
48 327 719,95 |
198 910 500,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
34 |
ввод в эксплуатацию сетей электроснабжения, км |
|
|
3,45 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3,45 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
35 |
ввод в эксплуатацию сетей дождевой канализации, км |
|
1,04 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1,04 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
36 |
устройство внутриквартальных проездов, км |
|
|
2,35 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2,35 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
37 |
степень готовности объекта, % |
|
15,2 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
Мероприятие 1.1.5. Водовод от ВК-50 в районе кольца ГРЭС до ВК-15 по ул. Пионерная с устройством повысительной насосной станции |
всего, в том числе |
316 799 220,00 |
5 900 630,00 |
83 770 741,77 |
121 462 576,55 |
71 250 000,00 |
34 415 271,68 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
38 |
количество выполненных проектно-изыскательских работ по объектам инженерной инфраструктуры, проект |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
за счет средств местного бюджета |
316 799 220,00 |
5 900 630,00 |
83 770 741,77 |
121 462 576,55 |
71 250 000,00 |
34 415 271,68 |
|
|
|
|
|
|
|
39 |
степень готовности объекта, % |
|
26,9 |
66,0 |
88,9 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
40 |
ввод в эксплуатацию сетей водоснабжения, км |
|
|
|
|
2,78 |
|
|
|
|
|
|
|
2,78 |
Мероприятие 1.1.6. Наружные сети электроснабжения в микрорайоне 48 г. Сургута |
всего, в том числе |
64 812 257,38 |
0,00 |
4 013 517,38 |
60 798 740,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
41 |
количество выполненных проектно-изыскательских работ по объектам инженерной инфраструктуры, проект |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
за счет средств местного бюджета |
64 812 257,38 |
0,00 |
4 013 517,38 |
60 798 740,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
42 |
ввод в эксплуатацию сетей электроснабжения, км |
|
|
3,72 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3,72 |
Мероприятие 1.1.7. Магистральная улица с инженерными сетями для обеспечения транспортной и инженерной инфраструктурой Северного жилого района г. Сургута |
всего, в том числе |
64 349 856,00 |
12 856 350,56 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29 838 205,44 |
21 655 300,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
43 |
количество выполненных проектно-изыскательских работ по объектам инженерной инфраструктуры, проект |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
за счет средств местного бюджета |
64 349 856,00 |
12 856 350,56 |
|
|
|
|
|
|
29 838 205,44 |
21 655 300,00 |
|
|
|
44 |
ввод в эксплуатацию сетей электроснабжения, км |
|
|
|
|
|
|
|
|
4,60 |
|
|
|
4,60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
45 |
степень готовности объекта, % |
|
|
|
|
|
|
|
57,9 |
100 |
|
|
|
100 |
Мероприятие 1.1.8. Инженерные сети и внутриквартальные проезды Северного жилого района г. Сургута |
всего, в том числе |
861 922 710,00 |
16 082 438,12 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
23 328 713,32 |
57 743 985,00 |
214 613 314,14 |
200 125 643,99 |
238 573 840,00 |
111 454 775,43 |
0,00 |
0,00 |
46 |
количество выполненных проектно-изыскательских работ по объектам инженерной инфраструктуры, проект |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
за счет средств местного бюджета |
861 922 710,00 |
16 082 438,12 |
|
|
|
23 328 713,32 |
57 743 985,00 |
214 613 314,14 |
200 125 643,99 |
238 573 840,00 |
111 454 775,43 |
0,00 |
0,00 |
47 |
степень готовности объекта, % |
|
|
|
|
2,76 |
9,6 |
35 |
58,62 |
86,8 |
100 |
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
48 |
ввод в эксплуатацию сетей электроснабжения, км |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
14,83 |
|
|
14,83 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
49 |
устройство внутриквартальных проездов, км |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
14,83 |
|
|
14,83 |
Мероприятие 1.1.9. Улица 4 "З" от Югорского тракта до автомобильной дороги к п. Белый Яр в г. Сургуте |
всего, в том числе |
645 711 367,41 |
18 251 067,41 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
233 110 943,62 |
394 349 356,38 |
0,00 |
50 |
количество выполненных проектно-изыскательских работ по объектам инженерной инфраструктуры, проект |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
51 |
степень готовности объекта, % |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
37,2 |
100 |
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
52 |
ввод в эксплуатацию сетей электроснабжения, км |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4,16 |
|
4,16 |
|
за счет средств местного бюджета |
645 711 367,41 |
18 251 067,41 |
|
|
|
|
|
|
|
|
233 110 943,62 |
394 349 356,38 |
|
53 |
ввод в эксплуатацию сетей дождевой канализации, км |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2,60 |
|
2,60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
54 |
ввод в эксплуатацию сетей хозбытовой канализации (коридоры), км |
|
|
|
|
|
|
|
|
1,37 |
|
1,37 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
55 |
ввод в эксплуатацию сетей газоснабжения (коридоры), км |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1,37 |
|
1,37 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
56 |
ввод в эксплуатацию сетей связи (коридоры), км |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1,37 |
|
1,37 |
Мероприятие 1.1.10. Застройка микрорайона 48. Инженерные сети. 2 этап строительства |
всего, в том числе |
232 795 723,62 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
32 795 723,62 |
200 000 000,00 |
57 |
степень готовности объекта,% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7,78 |
100 |
100 |
|
за счет средств местного бюджета |
232 795 723,62 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
32 795 723,62 |
200 000 000,00 |
58 |
ввод в эксплуатацию сетей водоснабжения, км |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5,3 |
5,3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
59 |
ввод в эксплуатацию сетей электроснабжения, км |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4,2 |
4,2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
60 |
ввод в эксплуатацию сетей дождевой канализации, км |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1,2 |
1,2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
61 |
устройство внутриквартальных проездов, км |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3,2 |
3,2 |
Основное мероприятие 1.2. Проектирование и строительство систем инженерных сетей и подъездных путей к объектам образования |
всего, в том числе |
177 327 892,00 |
6 350 282,00 |
170 977 610,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
62 |
количество выполненных проектно-изыскательских работ по объектам инженерной инфраструктуры, проект |
2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
|
за счет средств местного бюджета |
177 327 892,00 |
6 350 282,00 |
170 977 610,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
63 |
количество объектов образования обеспеченных инженерными сетями и подъездными путями, ед. |
0 |
2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
Мероприятие 1.2.1. Подъездные пути и инженерные сети к СОШ в мкр.38 |
всего, в том числе |
70 701 112,00 |
2 680 542,00 |
68 020 570,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
64 |
количество выполненных проектно-изыскательских работ по объектам инженерной инфраструктуры, проект |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
65 |
количество объектов образования обеспеченных инженерными сетями и подъездными путями, ед. |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
66 |
ввод в эксплуатацию сетей водоснабжения, км |
|
0,02 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,02 |
|
за счет средств местного бюджета |
70 701 112,00 |
2 680 542,00 |
68 020 570,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
67 |
ввод в эксплуатацию сетей электроснабжения, км |
|
0,02 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,02 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
68 |
ввод в эксплуатацию сетей теплоснабжения, км |
|
0,08 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,08 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
69 |
устройство внутриквартальных проездов, км |
|
0,38 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,38 |
Мероприятие 1.2.2. Инженерные сети и подъездные пути к СОШ в мкр.30А |
всего, в том числе |
106 626 780,00 |
3 669 740,00 |
102 957 040,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
70 |
количество выполненных проектно-изыскательских работ по объектам инженерной инфраструктуры, проект |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
71 |
количество объектов образования обеспеченных инженерными сетями и подъездными путями, ед. |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
72 |
ввод в эксплуатацию сетей водоснабжения, км |
|
0,02 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,02 |
|
за счет средств местного бюджета |
106 626 780,00 |
3 669 740,00 |
102 957 040,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
73 |
ввод в эксплуатацию сетей электроснабжения, км |
|
0,03 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,03 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
74 |
ввод в эксплуатацию сетей теплоснабжения, км |
|
0,02 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,02 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
75 |
устройство внутриквартальных проездов, км |
|
0,13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,13 |
Общий объем финансирования программы - всего, в том числе |
всего, в том числе |
2 957 111 570,73 |
217 243 832,14 |
386 477 189,10 |
490 135 476,87 |
71 250 000,00 |
57 743 985,00 |
57 743 985,00 |
214 613 314,14 |
229 963 849,43 |
260 229 140,00 |
344 565 719,05 |
427 145 080,00 |
200 000 000,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
276 102 498,11 |
121 728 898,11 |
70 654 900,00 |
83 718 700,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет средств местного бюджета |
2 681 009 072,62 |
95 514 934,03 |
315 822 289,10 |
406 416 776,87 |
71 250 000,00 |
57 743 985,00 |
57 743 985,00 |
214 613 314,14 |
229 963 849,43 |
260 229 140,00 |
344 565 719,05 |
427 145 080,00 |
200 000 000,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
Объем финансирования администратора программы - департамента архитектуры и градостроительства |
всего, в том числе |
2 957 111 570,73 |
217 243 832,14 |
386 477 189,10 |
490 135 476,87 |
71 250 000,00 |
57 743 985,00 |
57 743 985,00 |
214 613 314,14 |
229 963 849,43 |
260 229 140,00 |
344 565 719,05 |
427 145 080,00 |
200 000 000,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
276 102 498,11 |
121 728 898,11 |
70 654 900,00 |
83 718 700,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет средств местного бюджета |
2 681 009 072,62 |
95 514 934,03 |
315 822 289,10 |
406 416 776,87 |
71 250 000,00 |
57 743 985,00 |
57 743 985,00 |
214 613 314,14 |
229 963 849,43 |
260 229 140,00 |
344 565 719,05 |
427 145 080,00 |
200 000 000,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
Таблица 2
Дополнительная потребность
в объеме финансирования и показатели результатов реализации муниципальной программы "Проектирование и строительство объектов инженерной инфраструктуры на территории города Сургута на период до 2030 года"
Наименование |
Источники финансирования |
Объем финансирования (всего, руб.) |
|
Номер показателя |
Наименование показателя, единица измерения |
|
Итоговое значение показателя |
||||||||||||||||||||||
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
2027 год |
2028 год |
2029 год |
2030 год |
||||||||||||||||||
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
2027 год |
2028 год |
2029 год |
2030 год |
||||||||||||||||||
Цель программы: создание условий для увеличения объемов строительства объектов жилищного и социально-культурного назначения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
Задача 1. Развитие инженерной инфраструктуры для увеличения площади земельных участков, предназначенных для строительства объектов жилищного и социально-культурного назначения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
Основное мероприятие 1.1. Проектирование и строительство систем инженерной инфраструктуры в целях обеспечения инженерной подготовки земельных участков для жилищного строительства |
всего, в том числе |
1 146 072 648,90 |
0,00 |
0,00 |
99 156 254,40 |
385 481 330,00 |
199 427 120,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
90 000 000,00 |
183 125 788,12 |
188 882 156,38 |
0,00 |
1 |
увеличение площади земельных участков, обеспеченных внутриквартальными объектами инженерной инфраструктуры, тыс. кв. м |
0,00 |
0,00 |
106,00 |
102,00 |
110,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
318,00 |
|
за счет средств местного бюджета |
1 146 072 648,90 |
0,00 |
0,00 |
99 156 254,40 |
385 481 330,00 |
199 427 120,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
90 000 000,00 |
183 125 788,12 |
188 882 156,38 |
0,00 |
2 |
проектный объем жилья на территориях с инженерной подготовкой, тыс. кв. м |
0,00 |
0,00 |
100,00 |
4,01 |
8,90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
112,91 |
Мероприятие 1.1.1. Инженерные сети в поселке Снежный (квартал С46, С47) |
всего, в том числе |
87 172 120,00 |
0,00 |
0,00 |
87 172 120,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3 |
увеличение площади земельных участков, обеспеченных внутриквартальными объектами инженерной инфраструктуры, тыс. кв. м |
106,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
106,00 |
||
|
за счет средств местного бюджета |
87 172 120,00 |
|
|
87 172 120,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 |
проектный объем жилья на территориях с инженерной подготовкой, тыс. кв. м (п. Снежный) |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100,00 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 |
ввод в эксплуатацию сетей водоснабжения, км |
|
1,17 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1,17 |
|
Мероприятие 1.1.2. Застройка микрорайона 48. Инженерные сети. 2 этап строительства |
всего, в том числе |
188 882 156,38 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
188 882 156,38 |
0,00 |
6 |
степень готовности объекта, % |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
44,8 |
|
44,8 |
|
за счет средств местного бюджета |
188 882 156,38 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
188 882 156,38 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 1.1.3. Инженерные сети и внутриквартальные проезды поселок Кедровый-1 |
всего, в том числе |
198 765 615,71 |
0,00 |
0,00 |
5 197 195,71 |
193 568 420,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
7 |
увеличение площади земельных участков, обеспеченных внутриквартальными объектами инженерной инфраструктуры, тыс. кв.м |
102,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
102,00 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8 |
проектный объем жилья на территориях с инженерной подготовкой, тыс. кв.м
|
4,01 |
|
|
|
|
|
|
|
|
4,01 |
|||
|
за счет средств местного бюджета |
198 765 615,71 |
0,00 |
0,00 |
5 197 195,71 |
193 568 420,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
9 |
количество выполненных работ по проверке сметной документации, ед. |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10 |
ввод в эксплуатацию сетей водоснабжения, км |
|
|
3,47 |
|
|
|
|
|
|
|
|
3,47 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11 |
ввод в эксплуатацию сетей электроснабжения, км |
|
|
4,07 |
|
|
|
|
|
|
|
|
4,07 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12 |
ввод в эксплуатацию сетей газоснабжения, км |
|
|
4,14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
4,14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
13 |
устройство внутриквартальных проездов, км |
|
|
3,31 |
|
|
|
|
|
|
|
|
3,31 |
|
Мероприятие 1.1.4. Инженерные сети и внутриквартальные проезды поселок Лунный |
всего, в том числе |
398 126 968,69 |
0,00 |
0,00 |
6 786 938,69 |
191 912 910,00 |
199 427 120,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
14 |
увеличение площади земельных участков, обеспеченных внутриквартальными объектами инженерной инфраструктуры, тыс. кв.м |
110,00 |
|
|
|
|
|
|
|
110,00 |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
15 |
проектный объем жилья на территориях с инженерной подготовкой, тыс. кв.м |
8,90 |
|
|
|
|
|
|
|
8,90 |
||||
|
за счет средств местного бюджета |
398 126 968,69 |
|
|
6 786 938,69 |
191 912 910,00 |
199 427 120,00 |
|
|
|
|
|
|
|
16 |
количество выполненных работ по проверке сметной документации, ед. |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
17 |
ввод в эксплуатацию сетей газоснабжения, км |
|
|
|
0,06 |
|
|
|
|
|
|
|
0,06 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
18 |
ввод в эксплуатацию сетей электроснабжения, км |
|
|
|
5,77 |
|
|
|
|
|
|
|
5,77 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
19 |
ввод в эксплуатацию сетей связи, км |
|
|
|
|
0,93 |
|
|
|
|
|
|
|
0,93 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20 |
ввод в эксплуатацию сетей уличного электроосвещения, км |
|
|
2,73 |
|
|
|
|
|
|
|
2,73 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21 |
ввод в эксплуатацию сетей хозбытовой канализации, км |
|
|
0,83 |
|
|
|
|
|
|
|
0,83 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22 |
ввод в эксплуатацию сетей тепло, водоснабжения, км |
|
|
|
2,33 |
|
|
|
|
|
|
|
2,33 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
23 |
устройство внутриквартальных проездов, км |
|
|
|
2,66 |
|
|
|
|
|
|
|
2,66 |
|
Мероприятие 1.1.5. Инженерные сети и внутриквартальные проезды Северного жилого района г. Сургута |
всего, в том числе |
273 125 788,12 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
90 000 000,00 |
183 125 788,12 |
0,00 |
0,00 |
24 |
степень готовности объекта, % |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
73,7 |
100 |
0 |
0 |
100 |
|
за счет средств местного бюджета |
273 125 788,12 |
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
90 000 000,00 |
183 125 788,12 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 1.2. Проектирование и строительство систем инженерных сетей и подъездных путей к объектам образования |
всего, в том числе |
144 596 080,00 |
7 010 940,00 |
137 585 140,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
25 |
количество объектов образования обеспеченных инженерными сетями и подъездными путями, ед. |
0 |
4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 |
|
за счет средств местного бюджета |
144 596 080,00 |
7 010 940,00 |
137 585 140,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 1.2.1. Инженерные сети к СОШ N 4 в микрорайоне 28 г. Сургута. Блок 2 |
всего, в том числе |
9 537 490,00 |
818 360,00 |
8 719 130,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
26 |
количество выполненных проектных работ, ед. |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
27 |
ввод в эксплуатацию сетей водоснабжения, км |
0,23 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,23 |
|
|
за счет средств местного бюджета |
9 537 490,00 |
818 360,00 |
8 719 130,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
28 |
ввод в эксплуатацию сетей теплоснабжения, км |
0,08 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,08 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
29 |
количество объектов образования обеспеченных инженерными сетями и подъездными путями, ед. |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
Мероприятие 1.2.2. Инженерные сети и подъездные пути к СОШ в мкр. 30 г. Сургута |
всего, в том числе |
108 890 760,00 |
4 197 130,00 |
104 693 630,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30 |
количество выполненных проектных работ, ед. |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
31 |
ввод в эксплуатацию сетей водоснабжения, км |
0,20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,20 |
|
|
за счет средств местного бюджета |
108 890 760,00 |
4 197 130,00 |
104 693 630,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
32 |
устройство внутриквартальных проездов, км |
0,03 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,03 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
33 |
количество объектов образования обеспеченных инженерными сетями и подъездными путями, ед. |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
Мероприятие 1.2.3. Инженерные сети к школе-детский сад в 21-22 микрорайонах г. Сургута |
всего, в том числе |
9 953 050,00 |
1 235 140,00 |
8 717 910,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
34 |
количество выполненных проектных работ, ед. |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
35 |
ввод в эксплуатацию сетей водоснабжения, км |
0,47 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,47 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
36 |
ввод в эксплуатацию сетей электроснабжения, км |
0,03 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,03 |
|
|
за счет средств местного бюджета |
9 953 050,00 |
1 235 140,00 |
8 717 910,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
37 |
ввод в эксплуатацию сетей теплоснабжения, км |
0,04 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,04 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
38 |
количество объектов образования обеспеченных инженерными сетями и подъездными путями, ед. |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
Мероприятие 1.2.4. Инженерные сети к СОШ в мкр. 35 г. Сургута |
всего, в том числе |
16 214 780,00 |
760 310,00 |
15 454 470,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
39 |
количество выполненных проектных работ, ед. |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
40 |
ввод в эксплуатацию сетей водоснабжения, км |
0,12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,12 |
|
|
за счет средств местного бюджета |
16 214 780,00 |
760 310,00 |
15 454 470,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
41 |
количество объектов образования обеспеченных инженерными сетями и подъездными путями, ед. |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
Общий объем финансирования программы - всего, в том числе |
всего, в том числе |
1 290 668 728,90 |
7 010 940,00 |
137 585 140,00 |
99 156 254,40 |
385 481 330,00 |
199 427 120,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
90 000 000,00 |
183 125 788,12 |
188 882 156,38 |
0,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет средств местного бюджета |
1 290 668 728,90 |
7 010 940,00 |
137 585 140,00 |
99 156 254,40 |
385 481 330,00 |
199 427 120,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
90 000 000,00 |
183 125 788,12 |
188 882 156,38 |
0,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
Объем финансирования администратора программы - департамента архитектуры и градостроительства |
всего, в том числе |
1 290 668 728,90 |
7 010 940,00 |
137 585 140,00 |
99 156 254,40 |
385 481 330,00 |
199 427 120,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
90 000 000,00 |
183 125 788,12 |
188 882 156,38 |
0,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет средств местного бюджета |
1 290 668 728,90 |
7 010 940,00 |
137 585 140,00 |
99 156 254,40 |
385 481 330,00 |
199 427 120,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
90 000 000,00 |
183 125 788,12 |
188 882 156,38 |
0,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
<< Назад |
||
Содержание Постановление Администрации г. Сургута Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 20 февраля 2019 г. N 1196 "О внесении... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.