Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение
к постановлению Администрации г. Сургута
от 22 февраля 2019 г. N 1282
Муниципальная программа
"Развитие коммунального комплекса в городе Сургуте на период до 2030 года"
Раздел I. Общие положения
Муниципальная программа "Развитие коммунального комплекса в городе Сургуте на период до 2030 года" разработана в соответствии с постановлением Администрации города от 17.07.2013 N 5159 "Об утверждении порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных программ городского округа город Сургут", на основании паспорта муниципальной программы, утвержденного распоряжением Администрации города от 29.08.2013 N 3058 "О разработке муниципальной программы "Развитие коммунального комплекса в городе Сургуте на период до 2030 года" (далее - муниципальная программа).
До 01.01.2014 расходы:
- на реализацию мероприятий по реконструкции, модернизации и капитальному ремонту объектов коммунальной инфраструктуры предусматривались в рамках долгосрочной программы по модернизации и реформированию жилищно-коммунального комплекса, утвержденной постановлением Администрации города от 29.11.2012 N 9199 "О долгосрочной целевой программе "Модернизация и реформирование жилищно-коммунального комплекса муниципального образования городской округ город Сургут на 2013 - 2015 годы";
- на реализацию мероприятий по формированию резервов материальных ресурсов (запасов) для предупреждения, ликвидации чрезвычайных ситуаций, а также расходы по возмещению недополученных доходов газораспределительным организациям предусматривались в рамках ведомственной программы функционирования, утвержденной постановлением Администрации города от 04.02.2013 N 596 "Об утверждении ведомственной целевой программы функционирования департамента городского хозяйства";
- на возмещение части затрат на уплату процентов по привлекаемым заемным средствам на оплату задолженности за энергоресурсы предусматривались как непрограммные.
Целью муниципальной программы является обеспечение надежности предоставления коммунальных услуг в соответствии с нормативными требованиями.
Муниципальная программа содержит три подпрограммы:
- подпрограмма 1 "Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами";
- подпрограмма 2 "Обеспечение равных прав потребителей на получение энергетических ресурсов";
- подпрограмма 3 "Технологические разработки".
Реализация мероприятий настоящей программы направлена на снижение издержек производства коммунальных услуг за счет модернизации инженерной инфраструктуры города, что соответствует вектору "ЖКХ" направления "Городская среда" Стратегии социально-экономического развития муниципального образования городской округ город Сургут на период до 2030 года.
Достижение цели муниципальной программы будет осуществляться путем решения задач в рамках подпрограмм и определяться значениями показателей результатов, перечень которых представлен в таблице 1.
В период с 01.01.2014 по 31.12.2018 софинансирование расходов из средств окружного бюджета осуществлялось в рамках государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2018 - 2025 годы и на период до 2030 года", утвержденной постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 09.10.2013 N 423-п.
С 01.01.2019 года софинансирование расходов из средств окружного бюджета предусматривается в рамках государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда", утвержденной постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 05.10.2018 N 347-п.
1. Подпрограмма 1 "Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами".
Цель подпрограммы 1: обеспечение надежности и эффективности поставки коммунальных ресурсов в соответствии с нормативными требованиями за счет реконструкции, модернизации и капитального ремонта систем коммунальной инфраструктуры, формирования резервов материальных ресурсов (запасов) для предупреждения, ликвидации чрезвычайных ситуаций.
Подпрограмма включает в себя мероприятия по реконструкции и капитальному ремонту муниципальных объектов коммунальной инфраструктуры, а также формирование резервов материальных ресурсов (запасов) для предупреждения, ликвидации чрезвычайных ситуаций и в целях гражданской обороны.
Задача 1.1. Реконструкция, расширение, модернизация и капитальный ремонт объектов коммунального комплекса.
Задача 1.1 реализуется посредством проведения мероприятий по выполнению проектных изыскательских и строительно-монтажных работ по реконструкции, расширению, модернизации и капитальному ремонту муниципальных инженерных сетей и объектов инженерной инфраструктуры в 2014 - 2030 годах, что ведет к уменьшению количества ветхих инженерных сетей и объектов, уменьшению аварийности на данных объектах, обеспечению надежности поставки коммунальных ресурсов потребителям.
Отсутствие возможности у муниципальных предприятий выполнять работы по реконструкции, расширению и капитальному ремонту объектов коммунального комплекса в полном объеме за счет собственных средств, утвержденных в тарифах, привело к ряду проблем, основной из которых является высокий уровень недоремонта инженерных сетей и объектов инженерной инфраструктуры.
Предприятия жилищно-коммунального хозяйства, не имея достаточных доходов от предоставления жилищно-коммунальных услуг, не производят в нужном объеме инвестиции в основные производственные фонды, которые необходимы не только для развития инфраструктуры, но и для ее поддержания в соответствии с требованиями норм эксплуатации.
В рамках предлагаемой программы планируется выполнение капитального ремонта, реконструкции муниципальных объектов коммунальной инфраструктуры.
Сравнительный анализ основных показателей замены инженерных сетей (капитальный ремонт, реконструкция), выполненный в рамках производственных программ муниципальными предприятиями: Сургутским городским муниципальным унитарным предприятием (далее - СГМУП) "Городские тепловые сети", СГМУП "Горводоканал", СГМУП "Тепловик", с учетом инвестиционных программ СГМУП "Горводоканал", за счет собственных средств предприятий и счет средств местного и окружного бюджетов, представленный ниже, свидетельствует о низком проценте замены сетей.
Справочно: согласно государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда" доля замены ветхих инженерных сетей должна достигать 5% от общей протяженности ветхих инженерных сетей, находящихся на балансе у предприятий.
Наименование |
ед. изм |
2009 год |
2010 год |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
1. Общая протяженность сетей |
км |
1 618,6 |
1 639,9 |
1 666,1 |
1 678,4 |
1 677,9 |
1 701,6 |
1 682,3 |
1 718,5 |
1 727,0 |
1 735,9 |
- теплоснабжения |
км |
885,50 |
894,90 |
894,96 |
900,28 |
900,22 |
901,8 |
893,8 |
899,0 |
904,0 |
904,8 |
- водоснабжения |
км |
373,84 |
381,96 |
392,50 |
396,44 |
396,06 |
403,8 |
396,6 |
414,9 |
418,0 |
420,3 |
- канализации |
км |
359,25 |
363,04 |
378,66 |
381,71 |
381,7 |
396,0 |
391,9 |
404,59 |
405,0 |
410,8 |
2. В том числе ветхих сетей: |
км |
380,84 |
417,67 |
431,3 |
447,15 |
443,4 |
458,5 |
447,4 |
481,97 |
513,1 |
546,1 |
- теплоснабжения |
км |
194,80 |
209,90 |
220,40 |
238,14 |
234,4 |
250,8 |
242,4 |
278,8 |
306,8 |
336,8 |
- водоснабжения |
км |
120,87 |
128,76 |
132,10 |
132,31 |
132,3 |
130,2 |
130,2 |
130,17 |
133,5 |
137,3 |
- канализации |
км |
65,17 |
79,01 |
78,80 |
76,70 |
76,7 |
77,5 |
74,8 |
73 |
72,8 |
72,0 |
3. Заменено ветхих сетей: |
км |
31,86 |
20,27 |
22,09 |
30,81 |
24,14 |
25,4 |
26,0 |
16,5 |
14,14 |
12,9 |
- теплоснабжения |
км |
24,50 |
13,64 |
14,70 |
21,80 |
18,0 |
19,2 |
18,0 |
13,16 |
10,02 |
8,4 |
- водоснабжения |
км |
6,35 |
3,76 |
4,14 |
8,21 |
6,14 |
4,2 |
7,7 |
3,34 |
3,27 |
3,4 |
- канализации |
км |
1,01 |
2,87 |
3,25 |
0,80 |
0,0 |
2,0 |
0,3 |
0,0 |
0,85 |
1,1 |
4. Процент замены ветхих сетей от общей протяженности ветхих сетей |
% |
8,37 |
4,85 |
5,12 |
6,89 |
5,44 |
5,54 |
5,81 |
3,42 |
2,76 |
2,4 |
- теплоснабжения |
% |
12,58 |
6,5 |
6,67 |
9,15 |
7,68 |
7,66 |
7,43 |
4,72 |
3,27 |
2,5 |
- водоснабжения |
% |
5,25 |
2,92 |
3,13 |
6,21 |
4,64 |
3,23 |
5,91 |
2,57 |
2,45 |
2,5 |
- канализации |
% |
1,55 |
3,63 |
4,12 |
1,04 |
0,0 |
2,58 |
0,4 |
0,0 |
1,17 |
1,5 |
2. Подпрограмма 2 "Обеспечение равных прав потребителей на получение энергетических ресурсов".
Цель подпрограммы 2: недопущение роста платы населения за поставляемые ресурсы.
Подпрограмма 2 предусматривает решение двух задач:
Задача 2.1. Возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию населению сжиженного газа по розничным ценам.
В целях недопущения роста платы населения за поставляемые ресурсы осуществляется предоставление субсидии на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию населению сжиженного газа по социально-ориентированным розничным ценам, за счет окружного бюджета. Розничные цены на сжиженный газ, реализуемый населению города для бытовых нужд, устанавливаются Региональной службой по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа - Югры с учетом доступности для граждан платы за коммунальные услуги. Разница между расходами организаций, связанными с реализацией населению сжиженного газа для бытовых нужд, и доходами организаций, полученными от реализации сжиженного газа населению для бытовых нужд по розничным ценам, являющаяся недополученными доходами организаций, компенсируется последним посредством предоставления субсидии.
Средства из бюджета автономного округа предоставляются муниципальному образованию в соответствии с Порядками, предусмотренными государственными программами.
3. Подпрограмма 3 "Технологические разработки".
Цель подпрограммы 3: обеспечение реализации действующего законодательства.
Подпрограмма 3 предусматривает решение двух задач:
- задача 3.1. Актуализация схемы теплоснабжения муниципального образования городской округ город Сургут;
- задача 3.2. Актуализация схем водоснабжения и водоотведения муниципального образования городской округ город Сургут.
Схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образования городской округ город Сургут на период до 2026 года утверждены постановлением Администрации города от 27.11.2015 N 8217. В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 N 782 "О схемах водоснабжения и водоотведения" требуется проведение актуализации схем водоснабжения и водоотведения города Сургута. Актуализация схем водоснабжения и водоотведения города осуществляется с 2017 года.
Схема теплоснабжения города Сургута разработана за счет средств округа и утверждена постановлением Администрации города от 08.08.2013 N 5775. Постановлением Администрации города от 03.04.2015 N 2296 в муниципальную собственность переданы схема теплоснабжения города Сургута, соответствующая электронная модель и неисключительные права на использование программных средств. Во исполнение Федерального закона Российской Федерации от 27.07.2010 N 190-ФЗ "О теплоснабжении" и постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 N 154 "О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения" с 2016 года требуется ежегодная актуализация схемы теплоснабжения города Сургута. Актуализация схемы теплоснабжения осуществляется с 2016 года.
Применение программно-целевого метода для решения перечисленных проблем позволит повысить эффективность планирования, рационально использовать финансовые ресурсы на реализацию мероприятий по поддержанию муниципальной инженерной инфраструктуры в соответствии с требованиями норм эксплуатации, создать условия для обеспечения гарантированного предоставления населению и организациям города коммунальных услуг надлежащего качества.
Раздел II. Программные мероприятия
Информация о программных мероприятиях, объеме финансирования и показателях результатов реализации муниципальной программы отражена в таблице 1.
Дополнительная потребность в объеме финансирования и показатели результатов реализации муниципальной программы представлены в таблице 2.
Раздел III. Реализация в рамках муниципальной программы
национальных проектов, проектов инвестиционного и инновационного характера, а также проектов, реализуемых с применением системы управления проектной деятельности в Администрации города
Информация о реализуемых проектах отражена в таблице 3.
Раздел IV. Информация о механизме реализации
муниципальной программы, системе организации контроля за исполнением муниципальной программы
1. Механизм реализации муниципальной программы и входящих в ее состав подпрограмм, а также система организации контроля осуществляется с применением единого подхода.
2. Механизм реализации муниципальной программы основан на взаимодействии органов местного самоуправления, органов исполнительной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и хозяйствующих субъектов.
3. Куратором муниципальной программы является заместитель Главы города, курирующий сферу городского хозяйства. Куратор осуществляет контроль за ходом реализации программы путем координации действий администратора по разработке и реализации муниципальной программы.
4. Администратор муниципальной программы - департамент городского хозяйства Администрации города несет ответственность за:
- своевременное и эффективное использование бюджетных средств;
- качественное выполнение реализуемых мероприятий муниципальной программы;
- достижение показателей результатов реализации муниципальной программы, как по годам ее реализации, так и в целом за весь период реализации муниципальной программы;
- своевременное внесение изменений в муниципальную программу;
- выполнение мероприятий для получения бюджетных ассигнований в рамках межбюджетных трансфертов;
- организацию исполнения программы на основании заключенных в соответствии с законодательством Российской Федерации муниципальных контрактов (соглашений) с организациями, осуществляющими деятельность в сфере жилищно-коммунального комплекса;
- разработку и принятие в пределах своих полномочий муниципальных правовых актов, необходимых для выполнения муниципальной программы;
- своевременное уточнение расчетов размера субсидии и предоставление их в Департамент жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры;
- соблюдение сроков предоставления и качества подготовки отчетов об исполнении муниципальной программы;
- осуществление иных необходимых для реализации муниципальной программы функций, предусмотренных законодательством автономного округа и Российской Федерации.
В реализации мероприятий программы участвуют средства местного бюджета и средства бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в соответствии с ежегодно заключаемыми соглашениями между муниципальным образованием и Департаментом жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, а также средства предприятий.
Администратор осуществляет контроль за достижением установленных целей и задач муниципальной программы.
Мероприятия 1.2.1, 2.1.1, отраженные в таблице 1, осуществляются администратором.
Остальные мероприятия, отраженные в таблице 1, осуществляются путем организации деятельности муниципальных учреждений: муниципальное казенное учреждение "Казна городского хозяйства" (далее - МКУ "КГХ"), муниципальное казенное учреждение "Дирекция дорожно-транспортного и жилищно-коммунального комплекса" (далее - МКУ "ДДТиЖКК"):
- мероприятия 3.2.1, 3.3.1, мероприятия 1.1.1.1, 1.1.1.2 - МКУ "ДДТиЖКК";
- мероприятия 1.1.1.1 - МКУ "КГХ".
5. Администратор осуществляет контроль за исполнением муниципальной программы, включающий:
- формирование отчета об исполнении программы, как по годам ее реализации, так и в целом за весь период реализации муниципальной программы;
- контроль за эффективным и целевым использованием выделяемых бюджетных средств муниципальным казенным учреждениям;
- контроль за сроками исполнения договоров, соглашений, контрактов;
- контроль за качеством реализуемых программных мероприятий.
Ответственные лица за реализацию муниципальной программы назначаются приказом администратора с учетом замены на период отсутствия.
6. В целях подготовки отчетности МКУ "КГХ", МКУ "ДДТиЖКК" представляют администратору отчет об исполнении мероприятий муниципальной программы в срок до 01 февраля года, следующего за отчетным финансовым годом.
Администратор представляет отчет об исполнении муниципальной программы в департамент финансов в срок до 05 февраля года, следующего за отчетным финансовым годом, по форме, утвержденной постановлением Администрации города от 17.07.2013 N 5159 "Об утверждении порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных программ городского округа город Сургут".
7. Администратор с учетом выделяемых на реализацию муниципальной программы бюджетных средств ежегодно уточняет в установленном порядке целевые показатели и объемы финансирования по программным мероприятиям.
Таблица 1
Информация
о программных мероприятиях, объеме финансирования и показателях результатов реализации муниципальной программы
Наименование |
Источники финансирования |
Объем финансирования (всего, руб.) |
В том числе по годам |
Номер показателя |
Наименование показателя, ед. измер. |
Значение показателя, в том числе |
Итоговое значение показателя |
||||||||||||||||||||||||
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
2027 год |
2028 год |
2029 год |
2030 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
2027 год |
2028 год |
2029 год |
2030 год |
|
|||||||
Цель программы. Обеспечение надежности предоставления коммунальных услуг в соответствии с нормативными требованиями | |||||||||||||||||||||||||||||||
Подпрограмма 1. Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами | |||||||||||||||||||||||||||||||
Цель подпрограммы 1. Обеспечение надежности и эффективности поставки коммунальных ресурсов в соответствии с нормативными требованиями за счет реконструкции, модернизации и капитального ремонта систем коммунальной инфраструктуры, формирования резервов материальных ресурсов (запасов) для предупреждения, ликвидации чрезвычайных ситуаций | |||||||||||||||||||||||||||||||
Задача 1.1. Реконструкция, расширение, модернизация и капитальный ремонт объектов коммунального комплекса | |||||||||||||||||||||||||||||||
Основное мероприятие 1.1.1. Реконструкция, расширение, модернизация и капитальный ремонт объектов коммунального комплекса |
всего, в том числе |
336 484 162,92 |
37 122 886,52 |
20 167 649,00 |
24 423 458,77 |
22 329 476,55 |
22 567 645,29 |
29 399 934,31 |
29 613 464,90 |
29 818 782,77 |
30 007 675,22 |
30 180 142,23 |
30 344 396,53 |
30 508 650,83 |
1 |
доля населения города, обеспеченного качественной питьевой водой из системы централизованного водоснабжения, % |
99 |
99 |
99 |
99 |
99 |
99 |
99 |
99 |
99 |
99 |
99 |
99 |
99 |
||
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
188 565 300,00 |
16 415 900,00 |
15 943 400,00 |
15 620 600,00 |
15 620 600,00 |
15 620 600,00 |
15 620 600,00 |
15 620 600,00 |
15 620 600,00 |
15 620 600,00 |
15 620 600,00 |
15 620 600,00 |
15 620 600,00 |
2 |
доля замены ветхих инженерных сетей теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения от общей протяженности ветхих инженерных сетей теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, % |
2,4 |
2,6 |
2,8 |
3 |
3,2 |
3,4 |
3,6 |
3,8 |
4 |
4,2 |
4,4 |
4,6 |
5 |
||
|
за счет средств местного бюджета |
142 776 984,43 |
20 701 215,80 |
3 985 850,00 |
3 905 150,00 |
6 708 876,55 |
6 947 045,29 |
13 779 334,31 |
13 992 864,90 |
14 198 182,77 |
14 387 075,22 |
14 559 542,23 |
14 723 796,53 |
14 888 050,83 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
за счет других источников |
5 141 878,49 |
5 770,72 |
238 399,00 |
4 897 708,77 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3 |
уровень износа коммунальной инфраструктуры,% |
49,0 |
50,0 |
49,0 |
49,0 |
49,0 |
49,0 |
49,0 |
49,0 |
49,0 |
49,0 |
49,0 |
49,0 |
49,1 |
||
Мероприятие 1.1.1.1. Реконструкция, расширение, модернизация объектов коммунального комплекса |
всего, в том числе |
16 597 240,80 |
16 597 240,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4 |
доля выполненных работ по реконструкции объектов коммунальной инфраструктуры от запланированных, % |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
||
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
за счет средств местного бюджета |
16 597 240,80 |
16 597 240,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
за счет других источников |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Трансформаторная подстанция N 521 |
всего, в том числе |
4 161 715,58 |
4 161 715,58 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5 |
количество реконструированных трансформаторных подстанций (ТП), ед. |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
||
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
за счет средств местного бюджета |
4 161 715,58 |
4 161 715,58 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
за счет других источников |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Линия электроснабжения кабельная (от ТП-510 до жилого дома по ул. Привокзальная, 18/1) |
всего, в том числе |
1 327 098,34 |
1 327 098,34 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
6 |
протяженность реконструированных кабельных линий 0,4 кВ, км |
0,2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,2 |
||
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
за счет средств местного бюджета |
1 327 098,34 |
1 327 098,34 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
за счет других источников |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Сети теплоснабжения в посёлке Кедровый |
всего, в том числе |
11 108 426,88 |
11 108 426,88 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
7 |
протяженность реконструированных сетей теплоснабжения, км |
1,176 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1,176 |
||
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
за счет средств местного бюджета |
11 108 426,88 |
11 108 426,88 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
за счет других источников |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Мероприятие 1.1.1.2. Капитальный ремонт объектов коммунального комплекса |
всего, в том числе |
319 886 922,12 |
20 525 645,72 |
20 167 649,00 |
24 423 458,77 |
22 329 476,55 |
22 567 645,29 |
29 399 934,31 |
29 613 464,90 |
29 818 782,77 |
30 007 675,22 |
30 180 142,23 |
30 344 396,53 |
30 508 650,83 |
8 |
доля выполненных работ по капитальному ремонту объектов коммунальной инфраструктуры от запланированных, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
188 565 300,00 |
16 415 900,00 |
15 943 400,00 |
15 620 600,00 |
15 620 600,00 |
15 620 600,00 |
15 620 600,00 |
15 620 600,00 |
15 620 600,00 |
15 620 600,00 |
15 620 600,00 |
15 620 600,00 |
15 620 600,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
за счет средств местного бюджета |
126 179 743,63 |
4 103 975,00 |
3 985 850,00 |
3 905 150,00 |
6 708 876,55 |
6 947 045,29 |
13 779 334,31 |
13 992 864,90 |
14 198 182,77 |
14 387 075,22 |
14 559 542,23 |
14 723 796,53 |
14 888 050,83 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
за счет других источников |
5 141 878,49 |
5 770,72 |
238 399,00 |
4 897 708,77 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Капитальный ремонт газопроводов (с заменой), систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения для подготовки к осенне-зимнему периоду, в том числе с применением композитных материалов |
всего, в том числе |
240 848 503,49 |
20 525 645,72 |
20 167 649,00 |
24 423 458,77 |
19 525 750,00 |
19 525 750,00 |
19 525 750,00 |
19 525 750,00 |
19 525 750,00 |
19 525 750,00 |
19 525 750,00 |
19 525 750,00 |
19 525 750,00 |
9 |
протяженность отремонтированных сетей теплоснабжения, км |
0,612 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,612 |
||||
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
188 565 300,00 |
16 415 900,00 |
15 943 400,00 |
15 620 600,00 |
15 620 600,00 |
15 620 600,00 |
15 620 600,00 |
15 620 600,00 |
15 620 600,00 |
15 620 600,00 |
15 620 600,00 |
15 620 600,00 |
15 620 600,00 |
10 |
протяженность отремонтированных сетей водоснабжения, км |
0,440 |
|
0,306 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,746 |
||
|
за счет средств местного бюджета |
47 141 325,00 |
4 103 975,00 |
3 985 850,00 |
3 905 150,00 |
3 905 150,00 |
3 905 150,00 |
3 905 150,00 |
3 905 150,00 |
3 905 150,00 |
3 905 150,00 |
3 905 150,00 |
3 905 150,00 |
3 905 150,00 |
11 |
протяженность отремонтированных сетей водоотведения, км |
0,536 |
0,360 |
0,121 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,746 |
||
|
за счет других источников (средства предприятия) |
5 141 878,49 |
5 770,72 |
238 399,00 |
4 897 708,77 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Капитальный ремонт систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения |
всего, в том числе |
79 038 418,63 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2 803 726,55 |
3 041 895,29 |
9 874 184,31 |
10 087 714,90 |
10 293 032,77 |
10 481 925,22 |
10 654 392,23 |
10 818 646,53 |
10 982 900,83 |
9 |
протяженность отремонтированных сетей теплоснабжения, км |
0,108 |
|
|
0,108 |
|
|
0,108 |
|
0,324 |
||||||
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
10 |
протяженность отремонтированных сетей водоснабжения, км |
0,850 |
|
|
0,250 |
|
|
0,600 |
1,700 |
|||||||
|
за счет средств местного бюджета |
79 038 418,63 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2 803 726,55 |
3 041 895,29 |
9 874 184,31 |
10 087 714,90 |
10 293 032,77 |
10 481 925,22 |
10 654 392,23 |
10 818 646,53 |
10 982 900,83 |
11 |
протяженность отремонтированных сетей водоотведения, км |
1,040 |
|
|
0,230 |
|
|
0,197 |
|
|
1,467 |
|||||
|
за счет других источников |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Всего по подпрограмме 1 "Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами" |
всего, в том числе |
336 484 162,92 |
37 122 886,52 |
20 167 649,00 |
24 423 458,77 |
22 329 476,55 |
22 567 645,29 |
29 399 934,31 |
29 613 464,90 |
29 818 782,77 |
30 007 675,22 |
30 180 142,23 |
30 344 396,53 |
30 508 650,83 |
|
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
188 565 300,00 |
16 415 900,00 |
15 943 400,00 |
15 620 600,00 |
15 620 600,00 |
15 620 600,00 |
15 620 600,00 |
15 620 600,00 |
15 620 600,00 |
15 620 600,00 |
15 620 600,00 |
15 620 600,00 |
15 620 600,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
за счет средств местного бюджета |
142 776 984,43 |
20 701 215,80 |
3 985 850,00 |
3 905 150,00 |
6 708 876,55 |
6 947 045,29 |
13 779 334,31 |
13 992 864,90 |
14 198 182,77 |
14 387 075,22 |
14 559 542,23 |
14 723 796,53 |
14 888 050,83 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
за счет других источников (средства предприятия) |
5 141 878,49 |
5 770,72 |
238 399,00 |
4 897 708,77 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Подпрограмма 2. Обеспечение равных прав потребителей на получение энергетических ресурсов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
Цель подпрограммы 2. Недопущение роста платы населения за поставляемые ресурсы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
Задача 2.1. Возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию населению сжиженного газа по розничным ценам |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
Основное мероприятие 2.1.1. Возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию населению сжиженного газа по социально-ориентированным розничным ценам, в том числе: |
всего, в том числе |
97 911 600,00 |
7 749 000,00 |
7 981 000,00 |
8 220 500,00 |
8 217 900,00 |
8 217 900,00 |
8 217 900,00 |
8 217 900,00 |
8 217 900,00 |
8 217 900,00 |
8 217 900,00 |
8 217 900,00 |
8 217 900,00 |
12 |
уровень возмещения недополученных доходов газоснабжающей организации, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
97 911 600,00 |
7 749 000,00 |
7 981 000,00 |
8 220 500,00 |
8 217 900,00 |
8 217 900,00 |
8 217 900,00 |
8 217 900,00 |
8 217 900,00 |
8 217 900,00 |
8 217 900,00 |
8 217 900,00 |
8 217 900,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
за счет средств местного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
за счет других источников |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
предоставление субсидии на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию населению сжиженного газа по социально-ориентированным розничным ценам |
всего, в том числе |
97 903 800,00 |
7 746 400,00 |
7 978 400,00 |
8 217 900,00 |
8 217 900,00 |
8 217 900,00 |
8 217 900,00 |
8 217 900,00 |
8 217 900,00 |
8 217 900,00 |
8 217 900,00 |
8 217 900,00 |
8 217 900,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
97 903 800,00 |
7 746 400,00 |
7 978 400,00 |
8 217 900,00 |
8 217 900,00 |
8 217 900,00 |
8 217 900,00 |
8 217 900,00 |
8 217 900,00 |
8 217 900,00 |
8 217 900,00 |
8 217 900,00 |
8 217 900,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
за счет средств местного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
за счет других источников |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
оплата труда муниципальных служащих органов местного самоуправления, осуществляющих переданное отдельное государственное полномочие по предоставлению субсидии на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию населению ХМАО - Югры |
всего, в том числе |
7 800,00 |
2 600,00 |
2 600,00 |
2 600,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
7 800,00 |
2 600,00 |
2 600,00 |
2 600,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
за счет средств местного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
за счет других источников |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Всего по подпрограмме 2 "Обеспечение равных прав потребителей на получение энергетических ресурсов" |
всего, в том числе |
97 911 600,00 |
7 749 000,00 |
7 981 000,00 |
8 220 500,00 |
8 217 900,00 |
8 217 900,00 |
8 217 900,00 |
8 217 900,00 |
8 217 900,00 |
8 217 900,00 |
8 217 900,00 |
8 217 900,00 |
8 217 900,00 |
|
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
97 911 600,00 |
7 749 000,00 |
7 981 000,00 |
8 220 500,00 |
8 217 900,00 |
8 217 900,00 |
8 217 900,00 |
8 217 900,00 |
8 217 900,00 |
8 217 900,00 |
8 217 900,00 |
8 217 900,00 |
8 217 900,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
за счет средств местного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
за счет других источников |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Подпрограмма 3. Технологические разработки |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Цель подпрограммы 3. Обеспечение реализации действующего законодательства |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
Задача 3.1. Актуализация схемы теплоснабжения муниципального образования городской округ город Сургут |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
Основное мероприятие 3.1.1. Актуализация схемы теплоснабжения муниципального образования городской округ город Сургут |
всего, в том числе |
34 724 500,00 |
2 860 000,00 |
2 864 500,00 |
2 900 000,00 |
2 900 000,00 |
2 900 000,00 |
2 900 000,00 |
2 900 000,00 |
2 900 000,00 |
2 900 000,00 |
2 900 000,00 |
2 900 000,00 |
2 900 000,00 |
13 |
количество актуализированных схем теплоснабжения, шт. |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
||
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
за счет средств местного бюджета |
34 724 500,00 |
2 860 000,00 |
2 864 500,00 |
2 900 000,00 |
2 900 000,00 |
2 900 000,00 |
2 900 000,00 |
2 900 000,00 |
2 900 000,00 |
2 900 000,00 |
2 900 000,00 |
2 900 000,00 |
2 900 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
за счет других источников |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Задача 3.2. Актуализация схем водоснабжения и водоотведения муниципального образования городской округ город Сургут |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
Основное мероприятие 3.2.1. Актуализация схем водоснабжения и водоотведения муниципального образования городской округ город Сургут |
всего, в том числе |
3 822 000,00 |
1 092 000,00 |
1 638 000,00 |
1 092 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
14 |
количество актуализированных схем водоснабжения, шт. |
1 |
1 |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
||
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
15 |
количество актуализированных схем водоотведения, шт. |
1 |
1 |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
||
|
за счет средств местного бюджета |
3 822 000,00 |
1 092 000,00 |
1 638 000,00 |
1 092 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
за счет других источников |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Всего по подпрограмме 3 "Технологические разработки" |
всего, в том числе |
38 546 500,00 |
3 952 000,00 |
4 502 500,00 |
3 992 000,00 |
2 900 000,00 |
2 900 000,00 |
2 900 000,00 |
2 900 000,00 |
2 900 000,00 |
2 900 000,00 |
2 900 000,00 |
2 900 000,00 |
2 900 000,00 |
|
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
за счет средств местного бюджета |
38 546 500,00 |
3 952 000,00 |
4 502 500,00 |
3 992 000,00 |
2 900 000,00 |
2 900 000,00 |
2 900 000,00 |
2 900 000,00 |
2 900 000,00 |
2 900 000,00 |
2 900 000,00 |
2 900 000,00 |
2 900 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
за счет других источников |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Общий объем ассигнований на реализацию программы - всего, в том числе: |
всего, в том числе |
472 942 262,92 |
48 823 886,52 |
32 651 149,00 |
36 635 958,77 |
33 447 376,55 |
33 685 545,29 |
40 517 834,31 |
40 731 364,90 |
40 936 682,77 |
41 125 575,22 |
41 298 042,23 |
41 462 296,53 |
41 626 550,83 |
|
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
286 476 900,00 |
24 164 900,00 |
23 924 400,00 |
23 841 100,00 |
23 838 500,00 |
23 838 500,00 |
23 838 500,00 |
23 838 500,00 |
23 838 500,00 |
23 838 500,00 |
23 838 500,00 |
23 838 500,00 |
23 838 500,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
за счет средств местного бюджета |
181 323 484,43 |
24 653 215,80 |
8 488 350,00 |
7 897 150,00 |
9 608 876,55 |
9 847 045,29 |
16 679 334,31 |
16 892 864,90 |
17 098 182,77 |
17 287 075,22 |
17 459 542,23 |
17 623 796,53 |
17 788 050,83 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
за счет других источников (средства предприятия) |
5 141 878,49 |
5 770,72 |
238 399,00 |
4 897 708,77 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Объем ассигнований администратора - ДГХ |
всего, в том числе |
472 942 262,92 |
48 823 886,52 |
32 651 149,00 |
36 635 958,77 |
33 447 376,55 |
33 685 545,29 |
40 517 834,31 |
40 731 364,90 |
40 936 682,77 |
41 125 575,22 |
41 298 042,23 |
41 462 296,53 |
41 626 550,83 |
|
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
286 476 900,00 |
24 164 900,00 |
23 924 400,00 |
23 841 100,00 |
23 838 500,00 |
23 838 500,00 |
23 838 500,00 |
23 838 500,00 |
23 838 500,00 |
23 838 500,00 |
23 838 500,00 |
23 838 500,00 |
23 838 500,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
за счет средств местного бюджета |
181 323 484,43 |
24 653 215,80 |
8 488 350,00 |
7 897 150,00 |
9 608 876,55 |
9 847 045,29 |
16 679 334,31 |
16 892 864,90 |
17 098 182,77 |
17 287 075,22 |
17 459 542,23 |
17 623 796,53 |
17 788 050,83 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
за счет других источников (средства предприятия) |
5 141 878,49 |
5 770,72 |
238 399,00 |
4 897 708,77 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Таблица 2
Дополнительная потребность
в объеме финансирования и показатели результатов реализации муниципальной программы
Наименование |
Источники финансирования |
Объем финансирования (всего, руб.) |
В том числе по годам |
Номер показателя |
Наименование показателя, ед. измер. |
Значения показателя, в том числе |
Итоговое значение показателя |
||||||||||||||||||||||
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
2027 год |
2028 год |
2029 год |
2030 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
2027 год |
2028 год |
2029 год |
2030 год |
||||||
Комплексная цель программы: Обеспечение надежности предоставления коммунальных услуг в соответствии с нормативными требованиями |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
Подпрограмма 1. Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
Цель подпрограммы 1. Обеспечение надежности и эффективности поставки коммунальных ресурсов в соответствии с нормативными требованиями за счет реконструкции, модернизации и капитального ремонта систем коммунальной инфраструктуры, формирования резервов материальных ресурсов (запасов) для предупреждения, ликвидации чрезвычайных ситуаций | |||||||||||||||||||||||||||||
Задача 1.1. Реконструкция, расширение, модернизация и капитальный ремонт объектов коммунального комплекса |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
Основное мероприятие 1.1.1. Реконструкция, расширение, модернизация и капитальный ремонт объектов коммунального комплекса |
всего, в том числе |
825 342 330 |
0 |
129 166 540 |
69 617 579 |
69 617 579 |
69 617 579 |
69 617 579 |
69 617 579 |
69 617 579 |
69 617 579 |
69 617 579 |
69 617 579 |
69 617 579 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств местного бюджета |
825 342 330 |
|
129 166 540 |
69 617 579 |
69 617 579 |
69 617 579 |
69 617 579 |
69 617 579 |
69 617 579 |
69 617 579 |
69 617 579 |
69 617 579 |
69 617 579 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет других источников |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 1.1.1.1. Реконструкция, расширение, модернизация объектов коммунального комплекса |
всего, в том числе |
135 411 211 |
16 805 691 |
118 605 520 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств местного бюджета |
135 411 211 |
16 805 691 |
118 605 520 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет других источников |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Электросетевой комплекс (сети электроснабжения от РП - 140). ТП - 541 |
всего, в том числе |
3 823 893 |
3 823 893 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 |
количество реконструированных трансформаторных подстанций (ТП), ед. |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств местного бюджета |
3 823 893 |
3 823 893 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет других источников |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Электросетевой комплекс (сети электроснабжения от РП - 140). ТП - 542 |
всего, в том числе |
6 490 899 |
6 490 899 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 |
количество разработанных проектных изыскательских работ, ед. |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 |
количество реконструированных трансформаторных подстанций (ТП), ед. |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
за счет средств местного бюджета |
6 490 899 |
6 490 899 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет других источников |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Электросетевой комплекс (сети электроснабжения от РП - 140). ТП - 543 |
всего, в том числе |
6 490 899 |
6 490 899 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 |
количество разработанных проектных изыскательских работ, ед. |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 |
количество реконструированных трансформаторных подстанций (ТП), ед. |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
за счет средств местного бюджета |
6 490 899 |
6 490 899 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет других источников |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Трансформаторная подстанция 211 |
всего, в том числе |
6 802 462 |
0 |
6 802 462 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 |
количество разработанных проектных изыскательских работ, ед. |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 |
количество реконструированных трансформаторных подстанций (ТП), ед. |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
за счет средств местного бюджета |
6 802 462 |
0 |
6 802 462 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет других источников |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
КЛ-0,4 кВт от ТП-494 оп.2 до ул. Энергостроителей, д.7 |
всего, в том числе |
1 589 058 |
0 |
1 589 058 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 |
количество разработанных проектных изыскательских работ, ед. |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 |
протяженность реконструированной кабельной линии, км |
0,144 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,144 |
|
|
за счет средств местного бюджета |
1 589 058 |
0 |
1 589 058 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет других источников |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Сети теплоснабжения, водоснабжения в поселке Лесной |
всего, в том числе |
110 214 000 |
0 |
110 214 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 |
протяженность реконструированных сетей теплоснабжения, км |
5,4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5,4 |
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 |
протяженность реконструированных сетей водоснабжения, км |
2,7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2,7 |
|
|
за счет средств местного бюджета |
110 214 000 |
0 |
110 214 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет других источников |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 1.1.1.2. Капитальный ремонт объектов коммунального комплекса |
всего, в том числе |
717 429 180 |
10 692 370 |
10 561 020 |
69 617 579 |
69 617 579 |
69 617 579 |
69 617 579 |
69 617 579 |
69 617 579 |
69 617 579 |
69 617 579 |
69 617 579 |
69 617 579 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств местного бюджета |
717 429 180 |
10 692 370 |
10 561 020 |
69 617 579 |
69 617 579 |
69 617 579 |
69 617 579 |
69 617 579 |
69 617 579 |
69 617 579 |
69 617 579 |
69 617 579 |
69 617 579 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет других источников |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Капитальный ремонт систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения |
всего, в том числе |
717 429 180 |
10 692 370 |
10 561 020 |
69 617 579 |
69 617 579 |
69 617 579 |
69 617 579 |
69 617 579 |
69 617 579 |
69 617 579 |
69 617 579 |
69 617 579 |
69 617 579 |
9 |
протяженность отремонтированных сетей теплоснабжения, км |
1,002 |
|
|
1,002 |
|
|
1,002 |
|
|
1,002 |
4,008 |
||
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 |
протяженность отремонтированных сетей водоснабжения, км |
0,35 |
|
3,525 |
|
|
3,525 |
|
|
3,525 |
|
|
10,925 |
|
|
за счет средств местного бюджета |
717 429 180 |
10 692 370 |
10 561 020 |
69 617 579 |
69 617 579 |
69 617 579 |
69 617 579 |
69 617 579 |
69 617 579 |
69 617 579 |
69 617 579 |
69 617 579 |
69 617 579 |
11 |
протяженность отремонтированных сетей водоотведения, км |
0,304 |
|
|
|
1,883 |
|
|
1,883 |
|
|
1,883 |
|
5,953 |
|
за счет других источников |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Всего по подпрограмме "Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами" |
всего, в том числе |
852 840 391 |
27 498 061 |
129 166 540 |
69 617 579 |
69 617 579 |
69 617 579 |
69 617 579 |
69 617 579 |
69 617 579 |
69 617 579 |
69 617 579 |
69 617 579 |
69 617 579 |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств местного бюджета |
852 840 391 |
27 498 061 |
129 166 540 |
69 617 579 |
69 617 579 |
69 617 579 |
69 617 579 |
69 617 579 |
69 617 579 |
69 617 579 |
69 617 579 |
69 617 579 |
69 617 579 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет других источников |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Подпрограмма 3. Технологические разработки |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Цель подпрограммы 3. Обеспечение реализации действующего законодательства |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
Задача 3.3. Актуализация схем водоснабжения и водоотведения муниципального образования городской округ город Сургут |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
Основное мероприятие 3.3.1. Актуализация схем водоснабжения и водоотведения муниципального образования городской округ город Сургут |
всего, в том числе |
12 558 000 |
0 |
0 |
0 |
1 638 000 |
1 092 000 |
1 638 000 |
1 092 000 |
1 638 000 |
1 092 000 |
1 638 000 |
1 092 000 |
1 638 000 |
14 |
количество актуализированных схем водоснабжения, шт |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|||
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 |
количество актуализированных схем водоотведения, шт |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|||
|
за счет средств местного бюджета |
12 558 000 |
0 |
0 |
|
1 638 000 |
1 092 000 |
1 638 000 |
1 092 000 |
1 638 000 |
1 092 000 |
1 638 000 |
1 092 000 |
1 638 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет других источников |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Всего по подпрограмме "Технологические разработки" |
всего, в том числе |
12 558 000 |
0 |
0 |
0 |
1 638 000 |
1 092 000 |
1 638 000 |
1 092 000 |
1 638 000 |
1 092 000 |
1 638 000 |
1 092 000 |
1 638 000 |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств местного бюджета |
12 558 000 |
0 |
0 |
0 |
1 638 000 |
1 092 000 |
1 638 000 |
1 092 000 |
1 638 000 |
1 092 000 |
1 638 000 |
1 092 000 |
1 638 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет других источников |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Общий объем ассигнований на реализацию программы - всего, в том числе: |
всего, в том числе |
865 398 391 |
27 498 061 |
129 166 540 |
69 617 579 |
71 255 579 |
70 709 579 |
71 255 579 |
70 709 579 |
71 255 579 |
70 709 579 |
71 255 579 |
70 709 579 |
71 255 579 |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств местного бюджета |
865 398 391 |
27 498 061 |
129 166 540 |
69 617 579 |
71 255 579 |
70 709 579 |
71 255 579 |
70 709 579 |
71 255 579 |
70 709 579 |
71 255 579 |
70 709 579 |
71 255 579 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет других источников |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Объем ассигнований администратора - ДГХ |
всего, в том числе |
865 398 391 |
27 498 061 |
129 166 540 |
69 617 579 |
71 255 579 |
70 709 579 |
71 255 579 |
70 709 579 |
71 255 579 |
70 709 579 |
71 255 579 |
70 709 579 |
71 255 579 |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств местного бюджета |
865 398 391 |
27 498 061 |
129 166 540 |
69 617 579 |
71 255 579 |
70 709 579 |
71 255 579 |
70 709 579 |
71 255 579 |
70 709 579 |
71 255 579 |
70 709 579 |
71 255 579 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет других источников |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Таблица 3
Информация о реализуемых проектах
Наименование проекта |
Ответственный исполнитель |
Номер основного мероприятия (мероприятия) |
Номер показателя |
Параметры финансового обеспечения |
Параметры финансового обеспечения, руб. |
|||
Всего |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
|||||
Региональные портфели проектов: жилье и городская среда |
|
|
|
|
|
|
||
Проект "Экология" |
ДГХ |
1.1.1. |
1 |
всего, в том числе |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
за счет средств местного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
за счет других источников |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
<< Назад |
||
Содержание Постановление Администрации г. Сургута Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 22 февраля 2019 г. N 1282 "О внесении... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.