Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение
к постановлению Администрации г. Сургута
от 25 февраля 2019 г. N 1295
Муниципальная программа
"Профилактика правонарушений и экстремизма в городе Сургуте на период 2030 года"
Раздел I. Общие положения
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и экстремизма в городе Сургуте на период до 2030 года" (далее - муниципальная программа) разработана в соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", от 23.06.2016 N 182-ФЗ "Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации", от 25.07.2002 N 114-ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности", постановлением Администрации города от 17.07.2013 N 5159 "Об утверждении порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ городского округа город Сургут" (с последующими изменениями), на основании паспорта муниципальной программы, утвержденного распоряжением Администрации города от 30.08.2013 N 3106 "О разработке муниципальной программы "Профилактика правонарушений и экстремизма в городе Сургуте на период до 2030 года" (с последующими изменениями). Муниципальная программа направлена на реализацию на территории города мероприятий в сфере профилактики правонарушений и экстремизма, а также на создание системы интерактивного мониторинга состояния безопасности города, что соответствует вектору "Безопасность" направления "Городская среда" Стратегии социально-экономического развития муниципального образования городской округ город Сургут на период до 2030 года и обеспечение единых подходов при формировании системы реализации государственной национальной политики и профилактики экстремизма на региональном и муниципальном уровнях, учета ключевых направлений, целей и задач, обозначенных отраслевыми документами стратегического характера, с учётом социоэтнокультурной специфики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.
Муниципальная программа содержит две подпрограммы:
- "Профилактика правонарушений";
- "Профилактика экстремизма".
1. Подпрограмма "Профилактика правонарушений" (далее - подпрограмма 1) включает мероприятия, создания основы для снижения уровня преступности посредством укрепления законности и правопорядка, создание эффективной системы взаимодействия общественных объединений правоохранительной направленности и граждан с правоохранительными органами, создание условий для участия населения в охране общественного порядка и обеспечении общественной безопасности, направленные на осуществление полномочий в охране общественного порядка, в том числе безопасности дорожного движения, переданного органам местного самоуправления отдельного государственного полномочия по образованию и организации деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и по созданию административных комиссий и организационному обеспечению их деятельности.
2. "Подпрограмма 2 "Профилактика экстремизма" (далее - подпрограмма 2) повышения эффективности реализации мероприятий, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, поддержку и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории муниципального образования, обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов, профилактику экстремизма на территории муниципального образования.
Раздел II. Программные мероприятия, объем ассигнований
на реализацию программы и показатели результатов реализации муниципальной программы
Информация о программных мероприятиях, объеме ассигнований на реализацию программы и ожидаемых результатах реализации муниципальной программы представлена в приложении к муниципальной программе (Таблица 1).
Раздел III. Информация о механизме реализации
муниципальной программы, системы организации контроля за исполнением муниципальной программы
1. Механизмом реализации муниципальной программы и входящих в ее состав подпрограмм, а также система организации контроля осуществляется с применением единого подхода.
2. Реализация мероприятий программы раздела III, предусматривающая участие муниципальных бюджетных, казенных и автономных учреждений, осуществляется путем координации деятельности соответствующих учреждений в соответствии с муниципальным правовым актом об утверждении положения о функциях учредителя и кураторов в отношении муниципальных организаций.
3. Куратором муниципальной программы является заместитель Главы города, курирующий соответствующую сферу деятельности.
Куратор осуществляет непосредственный контроль за реализацией муниципальной программы путем координации действий, несет ответственность за эффективность и результативность реализации муниципальной программы, в том числе за использованием выделенных на реализацию программы бюджетных средств.
4. Администратор муниципальной программы - управление по обеспечению деятельности административных и других коллегиальных органов Администрации города (далее - администратор) несет ответственность за:
- своевременное и эффективное использование бюджетных средств;
- качественное выполнение реализуемых мероприятий муниципальной программы;
- достижение показателей результатов реализации муниципальной программы как по годам ее реализации, так и в целом за весь период реализации муниципальной программы;
- своевременное внесение изменений в муниципальную программу;
- соблюдение сроков представления и качества подготовки отчетов об исполнении муниципальной программы.
Администратор муниципальной программы осуществляет контроль за достижением установленных целей и задач муниципальной программы.
Администратор муниципальной программы обеспечивает эффективное взаимодействие с соадминистраторами в ходе реализации программы, вносит необходимые изменения в программу, в том числе по предложениям соадминистраторов программы.
Ответственные лица назначаются приказами администратора с учетом замены на период отсутствия.
5. Соадминистраторы муниципальной программы каждый в своей части несут ответственность за:
- своевременное и эффективное использование бюджетных средств;
- качественное выполнение реализуемых мероприятий муниципальной программы;
- достижение показателей результатов реализации муниципальной программы как по годам ее реализации, так и в целом за весь период реализации муниципальной программы;
- соблюдение сроков представления и качества подготовки отчетов об исполнении муниципальной программы.
В целях подготовки отчетности соадминистраторы представляют администратору:
- ежемесячно, в срок не позднее последнего числа каждого месяца, отчет по исполнению мероприятий с указанием причин, повлекших за собой неисполнение;
- годовой отчет об исполнении мероприятий в разрезе показателей результатов реализации подпрограммы, непосредственно связанной с их деятельностью, в срок до 01 февраля года, следующего за отчетным финансовым годом;
- отчет об исполнении муниципальной программы в разрезе подпрограмм по форме согласно приложению 5 к порядку, утвержденному постановлением Администрации города от 17.07.2013 N 5159;
- своевременное внесение изменений в муниципальную программу которое осуществляется в соответствии с разделом 8 Порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных программ городского округа город Сургут, утвержденного постановлением Администрации от 17.07.2013 N 5159 (далее - Порядок). В случае необходимости внесения изменений в объем ассигнований, показатели результатов реализации, мероприятия муниципальной программы, ответственным исполнителем по которым является соадминистратор муниципальной программы, соответствующее обращение должно быть направлено администратору муниципальной программы. Соадминистратор направляет администратору обращение о внесении изменений в муниципальную программу в течение 5-и дней с момента наступления обстоятельств, послуживших основанием для внесения изменений.
Ответственные лица за реализацию муниципальной программы назначаются приказом соадминистратора с учетом замены на период отсутствия.
6. Оценка хода исполнения мероприятий муниципальной программы основана на мониторинге ожидаемых непосредственных и конечных результатов ее реализации путем сопоставления фактически достигнутых и целевых значений показателей. В соответствии с данными мониторинга по фактически достигнутым результатам реализации в муниципальную программу могут быть внесены корректировки в перечень мероприятий программы, их содержание и объемы финансирования в установленном порядке.
Для проведения мониторинга реализации программы администратор осуществляет сбор аналитической информации о реализации мероприятий программы от соадминистраторов программы.
Итоги оценки полученных результатов, проведенной на основании системы целевых показателей программы, отражаются в отчетности о реализации программы.
Результаты мониторинга реализации программы используются куратором программы, администратором, соадминистраторами программы для принятия управленческих решений.
Внесение изменений в муниципальную программу осуществляется в соответствии с разделом 8 Порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных программ городского округа город Сургут, утвержденного постановлением Администрации от 17.07.2013 N 5159 (далее - Порядок).
В случае необходимости внесения изменений в объем ассигнований, показатели результатов реализации, мероприятия муниципальной программы, ответственным исполнителем по которым является соадминистратор муниципальной программы, соответствующее обращение должно быть направлено администратору муниципальной программы.
Таблица 1
Программные мероприятия,
объем ассигнований на реализацию программы и показатели результатов реализации муниципальной программы "Профилактика правонарушений и экстремизма в городе Сургуте на период до 2030 года"
Наименование |
Источники финансирования |
Объем финансирования |
|
Ответственный (администратор или соадминистратор) |
Номер показателя |
Наименование показателя, ед.измер. |
|
Итоговое значение показателя |
||||||||||||||||||||||||
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
2027 год |
2028 год |
2029 год |
2030 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
2027 год |
2028 год |
2029 год |
2030 год |
|
||||||||
Цель программы: реализация мероприятий в сфере профилактики правонарушений, обеспечение единых подходов при формировании системы реализации государственной национальной политики и профилактики экстремизма на территории муниципального образования городской округ город Сургут | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Подпрограмма 1 "Профилактика правонарушений" | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Цель подпрограммы: реализация на территории города мероприятий в сфере профилактики правонарушений и создания основы для снижения уровня преступности посредством укрепления законности и правопорядка, повышения уровня безопасности граждан. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Задача 1.1. Профилактика правонарушений в общественных местах и в сфере безопасности дорожного движения | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Основное мероприятие 1.1.1. |
всего, в том числе |
4 508 429,52 |
1 202 209,84 |
1 202 209,84 |
1 202 209,84 |
100 200,00 |
100 200,00 |
100 200,00 |
100 200,00 |
100 200,00 |
100 200,00 |
100 200,00 |
100 200,00 |
100 200,00 |
МКУ "Наш город" |
1 |
уровень преступности (число зарегистрированных преступлений на 100 тыс. человек населения), ед. |
1531 |
1440 |
1375 |
1347 |
1321 |
1297 |
1277 |
1260 |
1247 |
1236 |
1226 |
1215 |
1215 |
||
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
501 000,00 |
167 000,00 |
167 000,00 |
167 000,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
2 |
доля уличных преступлений в числе зарегистрированных общеуголовных преступлений, % |
28 |
28 |
27,5 |
27,5 |
27,5 |
27,5 |
27,5 |
27,5 |
27,5 |
27,5 |
27,5 |
27,5 |
27,5 |
||
за счет средств местного бюджета |
4 007 429,52 |
1 035 209,84 |
1 035 209,84 |
1 035 209,84 |
100 200,00 |
100 200,00 |
100 200,00 |
100 200,00 |
100 200,00 |
100 200,00 |
100 200,00 |
100 200,00 |
100 200,00 |
|||||||||||||||||||
Основное мероприятие 1.1.2. Материальное стимулирование граждан, являющихся членами народных дружин, участвующих в мероприятиях по охране общественного порядка на территории муниципального образования городской округ город Сургут |
всего, в том числе |
28 080 000,00 |
2 340 000,00 |
2 340 000,00 |
2 340 000,00 |
2 340 000,00 |
2 340 000,00 |
2 340 000,00 |
2 340 000,00 |
2 340 000,00 |
2 340 000,00 |
2 340 000,00 |
2 340 000,00 |
2 340 000,00 |
МКУ "Наш город" |
3 |
доля дружинников участвующих в мероприятиях по охране общественного порядка, получивших выплаты, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||
за счет средств местного бюджета |
28 080 000,00 |
2 340 000,00 |
2 340 000,00 |
2 340 000,00 |
2 340 000,00 |
2 340 000,00 |
2 340 000,00 |
2 340 000,00 |
2 340 000,00 |
2 340 000,00 |
2 340 000,00 |
2 340 000,00 |
2 340 000,00 |
|||||||||||||||||||
Основное мероприятие 1.1.3. Проведение ежегодного конкурса народных дружинников |
всего, в том числе |
209 760,00 |
17 480,00 |
17 480,00 |
17 480,00 |
17 480,00 |
17 480,00 |
17 480,00 |
17 480,00 |
17 480,00 |
17 480,00 |
17 480,00 |
17 480,00 |
17 480,00 |
МКУ "Наш город" |
4 |
количество проведенных городских конкурсов дружинников, ед. |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
12 |
||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||
за счет средств местного бюджета |
209 760,00 |
17 480,00 |
17 480,00 |
17 480,00 |
17 480,00 |
17 480,00 |
17 480,00 |
17 480,00 |
17 480,00 |
17 480,00 |
17 480,00 |
17 480,00 |
17 480,00 |
|||||||||||||||||||
Основное мероприятие 1.1.4. Проведение ежегодной конференции народных дружинников |
всего, в том числе |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5 |
количество проведенных конференций дружинников, ед. |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
12 |
|||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||
за счет средств местного бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||
Основное мероприятие 1.1.5. Выплата компенсации за проезд в общественном транспорте гражданам, являющихся членами народных дружин |
всего, в том числе |
1 147 176,00 |
95 598,00 |
95 598,00 |
95 598,00 |
95 598,00 |
95 598,00 |
95 598,00 |
95 598,00 |
95 598,00 |
95 598,00 |
95 598,00 |
95 598,00 |
95 598,00 |
6 |
доля дружинников участвующих в мероприятиях по охране общественного порядка, получивших компенсацию, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||
за счет средств местного бюджета |
1 147 176,00 |
95 598,00 |
95 598,00 |
95 598,00 |
95 598,00 |
95 598,00 |
95 598,00 |
95 598,00 |
95 598,00 |
95 598,00 |
95 598,00 |
95 598,00 |
95 598,00 |
|||||||||||||||||||
Основное мероприятие 1.1.6. |
всего, в том числе |
142 795 669,01 |
11 902 647,28 |
11 850 194,03 |
11 904 282,77 |
11 904 282,77 |
11 904 282,77 |
11 904 282,77 |
11 904 282,77 |
11 904 282,77 |
11 904 282,77 |
11 904 282,77 |
11 904 282,77 |
11 904 282,77 |
управление по обеспечению деятельности административных и других коллегиальных органов |
7 |
доля реализованных отдельных государственных полномочий, переданных |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
118 524 000,00 |
9 877 000,00 |
9 877 000,00 |
9 877 000,00 |
9 877 000,00 |
9 877 000,00 |
9 877 000,00 |
9 877 000,00 |
9 877 000,00 |
9 877 000,00 |
9 877 000,00 |
9 877 000,00 |
9 877 000,00 |
|||||||||||||||||||
за счет средств местного бюджета |
24 271 669,01 |
2 025 647,28 |
1 973 194,03 |
2 027 282,77 |
2 027 282,77 |
2 027 282,77 |
2 027 282,77 |
2 027 282,77 |
2 027 282,77 |
2 027 282,77 |
2 027 282,77 |
2 027 282,77 |
2 027 282,77 |
|||||||||||||||||||
Мероприятие 1.1.6.1 |
всего, в том числе |
127 007 842,85 |
10 586 995,10 |
10 534 541,85 |
10 588 630,59 |
10 588 630,59 |
10 588 630,59 |
10 588 630,59 |
10 588 630,59 |
10 588 630,59 |
10 588 630,59 |
10 588 630,59 |
10 588 630,59 |
10 588 630,59 |
8 |
доля дел об административных правонарушениях, направленных для рассмотрения на заседании комиссии от общего количества поступивших дел, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
102 736 173,84 |
8 561 347,82 |
8 561 347,82 |
8 561 347,82 |
8 561 347,82 |
8 561 347,82 |
8 561 347,82 |
8 561 347,82 |
8 561 347,82 |
8 561 347,82 |
8 561 347,82 |
8 561 347,82 |
8 561 347,82 |
|||||||||||||||||||
за счет средств местного бюджета |
24 271 669,01 |
2 025 647,28 |
1 973 194,03 |
2 027 282,77 |
2 027 282,77 |
2 027 282,77 |
2 027 282,77 |
2 027 282,77 |
2 027 282,77 |
2 027 282,77 |
2 027 282,77 |
2 027 282,77 |
2 027 282,77 |
9 |
доля обращенных к исполнению постановлений о назначении административного штрафа от общего количества вступивших в законную силу постановлений, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||||
Мероприятие 1.1.6.2 |
всего, в том числе |
12 598 106,76 |
1 049 842,23 |
1 049 842,23 |
1 049 842,23 |
1 049 842,23 |
1 049 842,23 |
1 049 842,23 |
1 049 842,23 |
1 049 842,23 |
1 049 842,23 |
1 049 842,23 |
1 049 842,23 |
1 049 842,23 |
МКУ "ХЭУ" |
10 |
Обеспечение выполнения функций, реализуемых структурным подразделением, да/нет |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
12 598 106,76 |
1 049 842,23 |
1 049 842,23 |
1 049 842,23 |
1 049 842,23 |
1 049 842,23 |
1 049 842,23 |
1 049 842,23 |
1 049 842,23 |
1 049 842,23 |
1 049 842,23 |
1 049 842,23 |
1 049 842,23 |
|||||||||||||||||||
за счет средств местного бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||
Мероприятие 1.1.6.3 |
всего, в том числе |
3 189 719,40 |
265 809,95 |
265 809,95 |
265 809,95 |
265 809,95 |
265 809,95 |
265 809,95 |
265 809,95 |
265 809,95 |
265 809,95 |
265 809,95 |
265 809,95 |
265 809,95 |
МКУ "Управление информационных технологий и связи города Сургута" |
11 |
доля своевременно и качественно выполненных заявок по информационно-коммуникационному обеспечению деятельности комиссии,% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
3 189 719,40 |
265 809,95 |
265 809,95 |
265 809,95 |
265 809,95 |
265 809,95 |
265 809,95 |
265 809,95 |
265 809,95 |
265 809,95 |
265 809,95 |
265 809,95 |
265 809,95 |
|||||||||||||||||||
за счет средств местного бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||
Мероприятие 1.1.6.4. |
всего, в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
управление по обеспечению деятельности административных и других коллегиальных органов |
12 |
доля административных правонарушений, предусмотренных утвержденным в установленном порядке перечне, по которым должностные лица Администрации города вправе составлять протокол об административном правонарушении в соответствии с Законом ХМАО - Югры "Об административных правонарушениях",% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
за счет средств местного бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||
Основное мероприятие 1.1.7. Обеспечение функционирования и развития систем видеонаблюдения с целью повышения безопасности дорожного движения, информирования населения |
всего, в том числе |
451 461 657,33 |
42 094 193,19 |
50 114 065,60 |
49 996 892,91 |
31 972 813,33 |
32 727 909,42 |
33 276 533,22 |
33 963 012,47 |
34 443 019,45 |
35 060 881,86 |
35 449 399,72 |
35 998 645,29 |
36 364 290,87 |
управление по делам гражданской обороны чрезвычайным ситуациям |
13 |
доля административных правонарушений, предусмотренных ст.12.9, 12.12, 12.16, 12.19, КоАП РФ, выявленных с помощью технических средств фото-, видеофиксации, работающих в автоматическом режиме, в общем количестве таких нарушений, % |
47 |
48 |
48 |
48 |
48 |
48 |
48 |
48 |
48 |
48 |
48 |
48 |
48 |
||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
178 365 996,90 |
11 050 200,00 |
13 794 300,00 |
13 794 300,00 |
15 525 244,10 |
15 525 244,10 |
15 525 244,10 |
15 525 244,10 |
15 525 244,10 |
15 525 244,10 |
15 525 244,10 |
15 525 244,10 |
15 525 244,10 |
|||||||||||||||||||
за счет средств местного бюджета |
273 095 660,43 |
31 043 993,19 |
36 319 765,60 |
36 202 592,91 |
16 447 569,23 |
17 202 665,32 |
17 751 289,12 |
18 437 768,37 |
18 917 775,35 |
19 535 637,76 |
19 924 155,62 |
20 473 401,19 |
20 839 046,77 |
|||||||||||||||||||
Мероприятие. 1.1.7.1. Модернизация (разработка проектов, приобретение, установка, монтаж, подключение) в наиболее криминогенных общественных местах и на улицах города, местах массового пребывания граждан систем видеообзора, с установкой мониторов для контроля за обстановкой и оперативного реагирования, модернизация имеющихся систем видеонаблюдения. |
всего, в том числе |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
14 |
доля выполненных мероприятий по внедрению и модернизации систем видеонаблюдения от общего числа запланированных на текущий год, % |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||
за счет средств местного бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||
Мероприятие 1.1.7.2. Проведение работ, обеспечивающих функционирование систем видеонаблюдения, с целью выявления административных правонарушений, в том числе по направлениям безопасности дорожного движения и местах массового пребывания граждан. |
всего, в том числе |
234 456 860,43 |
19 993 793,19 |
22 525 465,60 |
22 408 292,91 |
16 447 569,23 |
17 202 665,32 |
17 751 289,12 |
18 437 768,37 |
18 917 775,35 |
19 535 637,76 |
19 924 155,62 |
20 473 401,19 |
20 839 046,77 |
15 |
доля административных правонарушений, предусмотренных ст.12.9, 12.12, 12.19 КоАП РФ, выявленных с помощью технических средств фото-, видеофиксации, работающих в автоматическом режиме, в общем количестве таких нарушений, % |
47 |
48 |
48 |
48 |
48 |
48 |
48 |
48 |
48 |
48 |
48 |
48 |
48 |
|||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||
за счет средств местного бюджета |
234 456 860,43 |
19 993 793,19 |
22 525 465,60 |
22 408 292,91 |
16 447 569,23 |
17 202 665,32 |
17 751 289,12 |
18 437 768,37 |
18 917 775,35 |
19 535 637,76 |
19 924 155,62 |
20 473 401,19 |
20 839 046,77 |
|||||||||||||||||||
Мероприятие 1.1.7.3. Информирование населения о системах видеонаблюдения, необходимости соблюдения правил дорожного движения (в том числе санкциях за их нарушение) с целью избежания детского дорожно-транспортного травматизма. |
всего, в том числе |
217 004 796,90 |
22 100 400,00 |
27 588 600,00 |
27 588 600,00 |
15 525 244,10 |
15 525 244,10 |
15 525 244,10 |
15 525 244,10 |
15 525 244,10 |
15 525 244,10 |
15 525 244,10 |
15 525 244,10 |
15 525 244,10 |
16 |
доля выполненных мероприятий по проинформированию населения о системах видеонаблюдения, от общего числа людей, совершивших административные правонарушения, предусмотренные ст.12.9,12.12, 12.19 КоАП Р Ф и выявленные с помощью технических средств фото-, видеофиксациии работающих в автоматическом режиме, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
178 365 996,90 |
11 050 200,00 |
13 794 300,00 |
13 794 300,00 |
15 525 244,10 |
15 525 244,10 |
15 525 244,10 |
15 525 244,10 |
15 525 244,10 |
15 525 244,10 |
15 525 244,10 |
15 525 244,10 |
15 525 244,10 |
|||||||||||||||||||
за счет средств местного бюджета |
38 638 800,00 |
11 050 200,00 |
13 794 300,00 |
13 794 300,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||
Мероприятие. 1.1.7.4. Обеспечение постоянного функционирования оборудования для бесперебойного информирования населения о системах видеонаблюдения, необходимости соблюдения правил дорожного движения ( в том числе санкциях на их нарушение) с целью избежания детского дорожно-транспортного травматизма. |
всего, в том числе |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
МКУ "Управление информационных технологий и связи города Сургута" |
17 |
доля оборудования, по которому осуществлялось обслуживание, от общего количества оборудования, подлежащего обслуживанию, % |
_ |
_ |
_ |
_ |
_ |
_ |
_ |
_ |
_ |
_ |
_ |
_ |
_ |
||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||
за счет средств местного бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||
Основное мероприятие 1.1.8. Обеспечение функционирования и развития систем видеонаблюдения в сфере общественного порядка |
всего, в том числе |
26 315 566,10 |
2 572 503,55 |
2 572 503,55 |
2 117 055,90 |
2 117 055,90 |
2 117 055,90 |
2 117 055,90 |
2 117 055,90 |
2 117 055,90 |
2 117 055,90 |
2 117 055,90 |
2 117 055,90 |
2 117 055,90 |
управление по делам гражданской обороны чрезвычайным ситуациям |
18 |
доля уличных преступлений в числе зарегистрированных общеуголовных преступлений, % |
28 |
28 |
27,5 |
27,5 |
27,5 |
27,5 |
27,5 |
27,5 |
27,5 |
27,5 |
27,5 |
27,5 |
27,5 |
||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
13 157 959,00 |
1 286 200,00 |
1 286 200,00 |
1 058 555,90 |
1 058 555,90 |
1 058 555,90 |
1 058 555,90 |
1 058 555,90 |
1 058 555,90 |
1 058 555,90 |
1 058 555,90 |
1 058 555,90 |
1 058 555,90 |
|||||||||||||||||||
за счет средств местного бюджета |
13 157 607,10 |
1 286 303,55 |
1 286 303,55 |
1 058 500,00 |
1 058 500,00 |
1 058 500,00 |
1 058 500,00 |
1 058 500,00 |
1 058 500,00 |
1 058 500,00 |
1 058 500,00 |
1 058 500,00 |
1 058 500,00 |
уровень преступности (число зарегистрированных преступлений на 100 тыс. человек населения), ед. |
1531 |
1440 |
1375 |
1347 |
1321 |
1297 |
1277 |
1260 |
1247 |
1236 |
1226 |
1215 |
1215 |
|||||
Основное мероприятие 1.1.9. Техническое обслуживание и ремонт системы контроля за транспортными потоками "Навигация" |
всего, в том числе |
10 529 613,91 |
851 546,83 |
879 824,28 |
879 824,28 |
879 824,28 |
879 824,28 |
879 824,28 |
879 824,28 |
879 824,28 |
879 824,28 |
879 824,28 |
879 824,28 |
879 824,28 |
департамент городского хозяйства Администрации города |
19 |
доля оборудования, по которому осуществлялось обслуживание, от общего количества оборудования, подлежащего обслуживанию, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||
за счет средств местного бюджета |
10 529 613,91 |
851 546,83 |
879 824,28 |
879 824,28 |
879 824,28 |
879 824,28 |
879 824,28 |
879 824,28 |
879 824,28 |
879 824,28 |
879 824,28 |
879 824,28 |
879 824,28 |
|||||||||||||||||||
Основное мероприятие 1.1.10. Обеспечение охраны общественного порядка при проведении общегородских праздничных, культурно-массовых и спортивных мероприятий |
всего, в том числе |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
управление по обеспечению деятельности административных |
20 |
доля уличных преступлений в числе зарегистрированных общеуголовных преступлений, % |
28 |
28 |
27,5 |
27,5 |
27,5 |
27,5 |
27,5 |
27,5 |
27,5 |
27,5 |
27,5 |
27,5 |
27,5 |
||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
за счет средств местного бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
Основное мероприятие. 1.1.11. Внедрение и эксплуатация аппаратно программного комплекса "Безопасный город" |
всего, в том числе |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
управление по делам гражданской обороны чрезвычайным ситуациям |
21 |
доля выполнения мероприятий плана, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||
за счет средств местного бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||
Задача 1.2. Совершенствование информационного и методического обеспечения профилактики правонарушений, повышение правосознания граждан | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Основное мероприятие 1.2.1. Организация семинара для специалистов психолого-педагогического и медико-социального сопровождения несовершеннолетних, находящихся в социально-опасном положении |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
департамент образования Администрации города |
22 |
количество проведенных семинаров для специалистов психолого-педагогического и медико-социального сопровождения, ед. |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
12 |
||
Основное мероприятие 1.2.2. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
23 |
доля выполнения мероприятий межведомственного |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||
Основное мероприятие 1.2.3. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
24 |
наличие информации на сайтах общеобразовательных учреждений по профилактике подростковой преступности, злоупотребления психоактивными веществами, (ПАВ) спиртосодержащими напитками среди несовершеннолетних, да/нет |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
|||
Основное мероприятие 1.2.4. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
25 |
доля специалистов принявших участие в семинарах от числа запланированных |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||
Основное мероприятие 1.2.5. |
всего, в том числе |
257 868 912,00 |
21 492 481,00 |
21 492 481,00 |
21 492 481,00 |
21 487 941,00 |
21 487 941,00 |
21 487 941,00 |
21 487 941,00 |
21 487 941,00 |
21 487 941,00 |
21 487 941,00 |
21 487 941,00 |
21 487 941,00 |
управление по обеспечению деятельности административных |
27 |
доля реализованных отдельных государственных полномочий, переданных |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
257 150 400,00 |
21 429 200,00 |
21 429 200,00 |
21 429 200,00 |
21 429 200,00 |
21 429 200,00 |
21 429 200,00 |
21 429 200,00 |
21 429 200,00 |
21 429 200,00 |
21 429 200,00 |
21 429 200,00 |
21 429 200,00 |
|||||||||||||||||||
за счет средств местного бюджета |
718 512,00 |
63 281,00 |
63 281,00 |
63 281,00 |
58 741,00 |
58 741,00 |
58 741,00 |
58 741,00 |
58 741,00 |
58 741,00 |
58 741,00 |
58 741,00 |
58 741,00 |
|||||||||||||||||||
Мероприятие 1.2.5.1. |
всего, в том числе |
229 822 598,04 |
19 155 288,17 |
19 155 288,17 |
19 155 288,17 |
19 150 748,17 |
19 150 748,17 |
19 150 748,17 |
19 150 748,17 |
19 150 748,17 |
19 150 748,17 |
19 150 748,17 |
19 150 748,17 |
19 150 748,17 |
28 |
доля тематических вопросов межведомственного профилактического характера, подготовленных для рассмотрения на заседаниях комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав от числа вопросов, запланированных |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
229 104 086,04 |
19 092 007,17 |
19 092 007,17 |
19 092 007,17 |
19 092 007,17 |
19 092 007,17 |
19 092 007,17 |
19 092 007,17 |
19 092 007,17 |
19 092 007,17 |
19 092 007,17 |
19 092 007,17 |
19 092 007,17 |
|||||||||||||||||||
за счет средств местного бюджета |
718 512,00 |
63 281,00 |
63 281,00 |
63 281,00 |
58 741,00 |
58 741,00 |
58 741,00 |
58 741,00 |
58 741,00 |
58 741,00 |
58 741,00 |
58 741,00 |
58 741,00 |
29 |
доля дел оформленных после рассмотрения комиссии от общего количества рассмотренных дел на заседании комиссии, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||||
Мероприятие 1.2.5.2. Материально-техническое обеспечение деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав |
всего, в том числе |
24 822 034,80 |
2 068 502,90 |
2 068 502,90 |
2 068 502,90 |
2 068 502,90 |
2 068 502,90 |
2 068 502,90 |
2 068 502,90 |
2 068 502,90 |
2 068 502,90 |
2 068 502,90 |
2 068 502,90 |
2 068 502,90 |
МКУ "Хозяйственно-эксплуатационное управление" |
30 |
обеспечение выполнения функций, реализуемых структурными подразделениями, да/нет |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
24 822 034,80 |
2 068 502,90 |
2 068 502,90 |
2 068 502,90 |
2 068 502,90 |
2 068 502,90 |
2 068 502,90 |
2 068 502,90 |
2 068 502,90 |
2 068 502,90 |
2 068 502,90 |
2 068 502,90 |
2 068 502,90 |
|||||||||||||||||||
за счет средств местного бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||
Мероприятие 1.2.5.3. |
всего, в том числе |
3 224 279,16 |
268 689,93 |
268 689,93 |
268 689,93 |
268 689,93 |
268 689,93 |
268 689,93 |
268 689,93 |
268 689,93 |
268 689,93 |
268 689,93 |
268 689,93 |
268 689,93 |
МКУ "Управление информационных технологий и связи города Сургута" |
31 |
доля своевременно и качественно выполненных заявок по информационно-коммуникационному обеспечению деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, от общего количества поступивших заявок,% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
3 224 279,16 |
268 689,93 |
268 689,93 |
268 689,93 |
268 689,93 |
268 689,93 |
268 689,93 |
268 689,93 |
268 689,93 |
268 689,93 |
268 689,93 |
268 689,93 |
268 689,93 |
|||||||||||||||||||
за счет средств местного бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||
Основное мероприятие 1.2.6 |
всего, в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
управление по обеспечению деятельности административных |
32 |
доля несовершеннолетних которым оказана помощь к общему числу обратившихся за оказанием помощи, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
за счет средств местного бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Основное мероприятие 1.2.7. |
всего, в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
управление по обеспечению деятельности административных |
33 |
доля распространенной продукции к общему количеству изготовленной печатной |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
за счет средств местного бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Основное мероприятие 1.2.8. |
всего, в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
МКУ "Наш город" |
34 |
доля граждан, которым разъяснен порядок оказания помощи к общему числу обратившихся за разъяснением, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
за счет средств местного бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Основное мероприятие 1.2.9. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
управление внешних и общественных связей Администрации города |
35 |
наличие общественных объединений, чья основная деятельность связана с профилактикой социально опасных форм поведения граждан, "да"/нет |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
||
Основное мероприятие 1.2.10. |
всего, в том числе |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
МКУ "Управление информационных технологий и связи города Сургута" |
36 |
наличие на портале Администрации города интерактивной карты безопасности, да/нет |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||
за счет средств местного бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||
Всего по подпрограмме "Профилактика правонарушений", в том числе |
всего, в том числе |
922 916 783,87 |
82 568 659,69 |
90 564 356,30 |
90 045 824,70 |
70 915 195,28 |
71 670 291,37 |
72 218 915,17 |
72 905 394,42 |
73 385 401,40 |
74 003 263,81 |
74 391 781,67 |
74 941 027,24 |
75 306 672,82 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
567 699 355,90 |
43 809 600,00 |
46 553 700,00 |
46 326 055,90 |
47 890 000,00 |
47 890 000,00 |
47 890 000,00 |
47 890 000,00 |
47 890 000,00 |
47 890 000,00 |
47 890 000,00 |
47 890 000,00 |
47 890 000,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|||
за счет средств местного бюджета |
355 217 427,97 |
38 759 059,69 |
44 010 656,30 |
43 719 768,80 |
23 025 195,28 |
23 780 291,37 |
24 328 915,17 |
25 015 394,42 |
25 495 401,40 |
26 113 263,81 |
26 501 781,67 |
27 051 027,24 |
27 416 672,82 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|||
Подпрограмма 2 "Профилактика экстремизма" | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Цель подпрограммы: реализация мероприятий, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, поддержку и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории муниципального образования, обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов, профилактику экстремизма на территории муниципального образования. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Задача 2.1. Создание муниципальной системы мониторинга противодействия экстремизму | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Основное мероприятие 2.1.1. Осуществление мониторинга средств массовой информации и информационно-телекоммуникационных сетей, включая сеть "Интернет", в целях выявления фактов распространения идеологии экстремизма, экстремистских материалов. |
всего, в том числе |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
управление по обеспечению деятельности административных |
37 |
наличие информации, направленной в правоохранительные органы для принятия решения в соответствии с законодательством, да/нет |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
управление внешних и общественных связей Администрации города |
38 |
наличие должностных лиц, осуществляющих мониторинг, да/нет |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
|||
за счет средств местного бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
управление документационного и информационного обеспечения Администрации города |
||||||||||||||||||
Основное мероприятие 2.1.2. Осуществление мониторинга средств массовой информации и информационно-телекоммуникационных сетей, включая сеть "Интернет" состояния межнациональных (межэтнических) и межконфессиональных отношений и раннего предупреждения конфликтных ситуаций. |
всего, в том числе |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
39 |
наличие информации, направленной в правоохранительные органы для принятия решения в соответствии с законодательством, да/нет |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
управление документационного и информационного обеспечения Администрации города |
40 |
наличие должностных лиц, осуществляющих мониторинг, да/нет |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
|||
за счет средств местного бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||
Основное мероприятие 2.1.3. Проведение социологических исследований по вопросам противодействия экстремизму, оценка эффективности деятельности органов местного самоуправления по профилактике экстремизма |
всего, в том числе |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
МКУ "Наш город" |
41 |
доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений в городе, % |
73 |
77 |
78 |
78,5 |
79 |
79,3 |
79,5 |
79,8 |
80 |
80,5 |
81 |
81,5 |
82 |
||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||
за счет средств местного бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||
Основное мероприятие 2.1.4. Проведение социологических исследований социальной обстановки в образовательных организациях, девиантного поведения молодежи в целях выявления фактов распространения экстремистской идеологии |
всего, в том числе |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
МКУ "Управление информационных технологий и связи города Сургута" |
42 |
наличие программного обеспечения для проведения анкетирования, да/нет |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
департамент образования Администрации города |
43 |
количество проанкетированных учащихся, чел. |
2000 |
2000 |
2000 |
2000 |
2000 |
2000 |
2000 |
2000 |
2000 |
2000 |
2000 |
2000 |
24000 |
|||
за счет средств местного бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
МКУ "Наш город" |
44 |
наличие отчетов по результатам анкетирования, да/нет |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
|||
Основное мероприятие 2.1.5. Проведение мониторинга молодежных целевых групп в целях выявления фактов распространения экстремистской идеологии |
всего, в том числе |
300 000,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
отдел молодежной политики Администрации города (МАУ ПРСМ "Наше время") |
45 |
количество проведенных мониторингов, ед. |
1 |
1 |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3 |
||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||
за счет средств местного бюджета |
300 000,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||
Задача 2.2. Организация взаимодействия органов местного самоуправления с правоохранительными органами, политическими партиями, общественными и религиозными объединениями (хозяйствующими субъектами) по профилактике экстремистских проявлений | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Основное мероприятие 2.2.1. Обеспечение комплекса мер совместно с правоохранительными органами и организаторами собраний, митингов, демонстраций, шествий и других публичных мероприятий по обеспечению безопасности граждан и общественного порядка в местах их проведения |
всего, в том числе |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
управление по обеспечению деятельности административных |
46 |
доля направленных информаций в правоохранительные органы от общего числа поступивших уведомлений о проведении публичных мероприятий, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||
за счет средств местного бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||
Задача 2.3. Организация в средствах массовой информации информационно-телекоммуникационных сетях, включая сеть "Интернет" информационное сопровождения деятельности органов местного самоуправления по противодействию экстремизму, а также реализации эффективных мер информационного противодействия распространению идеологии экстремизма | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Основное мероприятие 2.3.1. Совершенствование процедуры ограничения доступа к информационным ресурсам, распространяющим экстремистскую идеологию, в соответствии с единым реестром запрещенных сайтов и единой базы экстремистских материалов |
всего, в том числе |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
МКУ "Управление информационных технологий и связи города" |
47 |
доля муниципальных организаций, участвующих в мероприятиях по контентной фильтрации, |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||
за счет средств местного бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||
Мероприятие 2.3.1.1. Контентная фильтрация ресурсов сети "Интернет" в муниципальных организациях города |
всего, в том числе |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
МКУ "Управление информационных технологий и связи города" |
48 |
доля муниципальных организаций, обеспечивающих защиту обучающихся от источников информации экстремистского характера (контент-фильтрация интернет сайтов) от общего числа муниципальных организаций, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
департамент образования |
|
доля муниципальных общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования, обеспечивающих защиту обучающихся от источников информации экстремистского характера (контент-фильтрация интернет сайтов) от общего числа общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||
за счет средств местного бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
49 |
||||||||||||||||||
Мероприятие 2.3.1.2. Мероприятия, направленные на информирование населения о контентной фильтрации мобильных устройств (антивирусная программа с функцией "Родительский контроль") |
всего, в том числе |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
департамент образования |
50 |
доля муниципальных общеобразовательных организаций, участвующих в мероприятиях по информированию участников образовательных отношений о контентной фильтрации мобильных устройств (антивирусная программа с функцией "Родительский контроль") от общего числа общеобразовательных организаций, %, |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||
за счет средств местного бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||
Основное мероприятие 2.3.2. Использование средств массовой информации в целях сохранения традиционных для России нравственных ориентиров, межнационального и межконфессионального согласия, а также приобщения молодежи к ценностям российской культуры |
всего, в том числе |
34 574 748,00 |
2 881 229,00 |
2 881 229,00 |
2 881 229,00 |
2 881 229,00 |
2 881 229,00 |
2 881 229,00 |
2 881 229,00 |
2 881 229,00 |
2 881 229,00 |
2 881 229,00 |
2 881 229,00 |
2 881 229,00 |
управление документационного и информационно обеспечения Администрации города |
51 |
количество размещённых информаций о мероприятиях, направленных на сохранение традиционных для России нравственных ориентиров, межнационального и межконфессионального согласия, а также приобщения молодежи к ценностям российской культуры, ед. |
46 |
48 |
49 |
50 |
50 |
51 |
51 |
52 |
52 |
53 |
53 |
54 |
609 |
||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||
за счет средств местного бюджета |
34 574 748,00 |
2 881 229,00 |
2 881 229,00 |
2 881 229,00 |
2 881 229,00 |
2 881 229,00 |
2 881 229,00 |
2 881 229,00 |
2 881 229,00 |
2 881 229,00 |
2 881 229,00 |
2 881 229,00 |
2 881 229,00 |
|||||||||||||||||||
Мероприятие.2.3.2.1. Размещение информации о мероприятиях, направленных на сохранение традиционных для России нравственных ориентиров, межнационального и межконфессионального согласия, а также приобщения молодежи к ценностям российской культуры, в городских средствах массовой информации, на сайтах образовательных организаций, портале "Образование Сургута". |
всего, в том числе |
34 574 748,00 |
2 881 229,00 |
2 881 229,00 |
2 881 229,00 |
2 881 229,00 |
2 881 229,00 |
2 881 229,00 |
2 881 229,00 |
2 881 229,00 |
2 881 229,00 |
2 881 229,00 |
2 881 229,00 |
2 881 229,00 |
Управление документационного и информационного обеспечения |
52 |
количество материалов, размещённых в средствах массовой информации, ед. |
40 |
40 |
40 |
40 |
40 |
40 |
40 |
40 |
40 |
40 |
40 |
40 |
480 |
||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||
за счет средств местного бюджета |
34 574 748,00 |
2 881 229,00 |
2 881 229,00 |
2 881 229,00 |
2 881 229,00 |
2 881 229,00 |
2 881 229,00 |
2 881 229,00 |
2 881 229,00 |
2 881 229,00 |
2 881 229,00 |
2 881 229,00 |
2 881 229,00 |
департамент |
53 |
количество публикаций, размещенных на сайтах образовательных организаций, портале "Образование Сургута", ед. |
6 |
8 |
9 |
10 |
10 |
11 |
11 |
12 |
12 |
13 |
13 |
14 |
129 |
|||
Основное мероприятие 2.3.3. Оказание содействия средствам массовой информации в широком и объективном освещении деятельности органов местного самоуправления по противодействию экстремизму и терроризму в целях формирования в обществе нетерпимого отношения к распространению экстремизма |
всего, в том числе |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
управление документационного и информационно обеспечения Администрации города |
54 |
доля выполненных мероприятий, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||
за счет средств местного бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
департамент образования Администрации города |
55 |
доля выполненных мероприятий, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||
Мероприятие 2.3.3.1. Подготовка материалов о деятельности Межведомственной комиссии по противодействию экстремистской деятельности города Сургута с дальнейшим размещением на портале Администрации и распространением в СМИ |
всего, в том числе |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
управление по обеспечению деятельности административных |
56 |
количество подготовленных материалов, ед. |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
48 |
||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||
за счет средств местного бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||
Мероприятие.2.3.3.2. Организация пресс-конференции с привлечением средств массовой информации по вопросам противодействия экстремизму и терроризму в целях формирования у участников муниципальной системы образования нетерпимого отношения к распространению экстремизма |
всего, в том числе |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
департамент образования Администрации города |
57 |
количество мероприятий с привлечением средств массовой информации, ед. |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
12 |
||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||
за счет средств местного бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||
Основное мероприятие 2.3.4. Проведение тематических встреч с представителями средств массовой информации и интернет-сообщества в целях противодействия распространению идеологии экстремизма |
всего, в том числе |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
управление документационного и информационно обеспечения Администрации города |
58 |
количество проведенных встреч, ед. |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
24 |
||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||
за счет средств местного бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
департамент образования Администрации города |
||||||||||||||||||
Мероприятие 2.3.4.1 Проведение встречи с участием представителей Администрации города, СМИ, силовых структур, научного сообщества, педагогов и учащихся учреждений высшего и среднего профессионального образования Сургута по вопросам взаимодействия в сфере противодействия экстремизму и осуществлению грантовой поддержки. |
всего, в том числе |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
управление документационного и информационно обеспечения Администрации города |
59 |
количество проведенных встреч, ед. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
59 |
количество проведенных встреч, ед. |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
12 |
||||
за счет средств местного бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|||||||||||||||||
Мероприятие 2.3.4.2. Организация и проведение в муниципальных общеобразовательных организациях тематических встреч с представителями средств массовой информации и интернет-сообщества в целях противодействия распространению идеологии экстремизма |
всего, в том числе |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
департамент образования Администрации города |
60 |
доля муниципальных общеобразовательных организаций, участвующих в организации встреч с представителями средств массовой информации и интернет-сообщества в целях противодействия распространению идеологии экстремизма от общего числа общеобразовательных организаций, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
||||||||||||||||
за счет средств местного бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
||||||||||||||||
Основное мероприятие 2.3.5. Подготовка и размещение в средствах массовой информации, в информационно-телекоммуникационных сетях, включая сеть "Интернет", социальной рекламы, направленной на патриотическое воспитание молодежи. |
всего, в том числе |
870 000,00 |
290 000,00 |
290 000,00 |
290 000,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
управление документационного и информационно обеспечения Администрации города |
61 |
доля выполненных мероприятий, по подготовке и размещению в средствах массовой информации, в информационно-телекоммуникационных сетях, включая сеть "Интернет", социальной рекламы, направленной на патриотическое воспитание молодежи. % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||
за счет средств местного бюджета |
870 000,00 |
290 000,00 |
290 000,00 |
290 000,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||
Мероприятие 2.3.5.1. Проведение конкурса на предоставление грантов в форме субсидий среди молодежи (от 16 до 35 лет) на создание социальной рекламы (видеоролик, плакат), направленной на патриотическое воспитание молодежи для размещения в соцсетях. |
всего, в том числе |
870 000,00 |
290 000,00 |
290 000,00 |
290 000,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
управление документационного и информационно обеспечения Администрации города |
62 |
количество проведённых конкурсов, ед. |
1 |
1 |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3 |
||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||
за счет средств местного бюджета |
870 000,00 |
290 000,00 |
290 000,00 |
290 000,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||
Мероприятие: 2.3.5.2. Предоставление грантов в форме субсидий на создание социальной рекламы (видеоролик), направленной на патриотическое воспитание молодежи с трансляцией (прокатом) на местном телевидении, по итогам проведенного конкурса среди юридических лиц, осуществляющих телевещание. |
всего, в том числе |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
управление документационного и информационно обеспечения Администрации города |
63 |
количество проведенных конкурсов, ед. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||
за счет средств местного бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||
Мероприятие 2.3.5.3. Размещение на сайтах общеобразовательных организаций и портале "Образование Сургута" социальной рекламы, способствующей патриотическому воспитанию учащихся |
всего, в том числе |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
департамент образования Администрации города |
64 |
доля муниципальных общеобразовательных организаций, участвующих в размещении социальной рекламы, способствующей патриотическому воспитанию учащихся от общего числа общеобразовательных организаций, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||
за счет средств местного бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||
Основное мероприятие 2.3.6. Подготовка и распространение информационных материалов о предупреждении и пресечении экстремистской деятельности, ориентированных на повышение бдительности российских граждан, формирование у них чувства заинтересованности в противодействии экстремизму, а также чувства сопричастности деятельности государства в этой сфере. |
всего, в том числе |
7 100 000,00 |
2 300 000,00 |
2 300 000,00 |
2 500 000,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
управление документационного и информационно обеспечения Администрации города |
65 |
доля выполненных мероприятий, по подготовке и распространению информационных материалов о предупреждении и пресечении экстремистской деятельности, ориентированных на повышение бдительности российских граждан, формирование у них чувства заинтересованности в противодействии экстремизму, а также чувства сопричастности деятельности государства в этой сфере. % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||
за счет средств местного бюджета |
7 100 000,00 |
2 300 000,00 |
2 300 000,00 |
2 500 000,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||
Мероприятие 2.3.6.1. Предоставление грантов в форме субсидий на проекты, включающие серии программ/статей (аудиовизуальные, печатные и иные сообщения и материалы) о предупреждении и пресечении экстремистской деятельности, ориентированных на повышение бдительности российских граждан, формирование у них чувства заинтересованности в противодействии экстремизму, а также чувства сопричастности деятельности государства в этой сфере, по итогам проведенного конкурса среди средств массовой информации". |
всего, в том числе |
7 100 000,00 |
2 300 000,00 |
2 300 000,00 |
2 500 000,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
управление документационного и информационно обеспечения Администрации города |
66 |
количество проведенных конкурсов, ед. |
1 |
1 |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3 |
||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||
за счет средств местного бюджета |
7 100 000,00 |
2 300 000,00 |
2 300 000,00 |
2 500 000,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||
Мероприятие 2.3.6.2. Распространение среди участников образовательных отношений информационных материалов о предупреждении и пресечении экстремистской деятельности, ориентированных на повышение бдительности российских граждан, формирование у них чувства заинтересованности в противодействии экстремизму, а также чувства сопричастности деятельности государства в этой сфере. |
всего, в том числе |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
департамент образования Администрации города |
67 |
количество распространенных материалов, ед. |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
12 |
||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
за счет средств местного бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
Основное мероприятие 2.3.7. Эффективное использование специализированных информационных систем в целях обеспечения правоприменительной практики в сфере противодействия экстремизму |
всего, в том числе |
5 235 000,00 |
1 745 000,00 |
1 745 000,00 |
1 745 000,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
МКУ "Управление информационных технологий и связи города" управление внешних и общественных связей Администрации города |
68 |
наличие информационных систем, введенных в эксплуатацию, да/нет |
да |
да |
да |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
да |
||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||
за счет средств местного бюджета |
5 235 000,00 |
1 745 000,00 |
1 745 000,00 |
1 745 000,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||
Мероприятие 2.3.7.1. Обеспечение функционирования системы автоматизированного мониторинга и анализа социальных медиа |
всего, в том числе |
5 235 000,00 |
1 745 000,00 |
1 745 000,00 |
1 745 000,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
МКУ "Управление информационных технологий и связи города" |
69 |
доля выполненных мероприятий по внедрению систем мониторинга и анализа социальных медиа, % |
100 |
100 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||
за счет средств местного бюджета |
5 235 000,00 |
1 745 000,00 |
1 745 000,00 |
1 745 000,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||
Мероприятие 2.3.7.2. Мониторинг и анализ социальных медиа (массовые коммуникации посредством интернета) |
всего, в том числе |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
управление внешних и общественных связей Администрации города |
70 |
количество должностных лиц, осуществляющих мониторинг, ед. |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||
за счет средств местного бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||
Задача 2.4. Разработка и осуществление комплекса мер по повышению эффективности профилактики экстремизма. Воспитание через систему образования у подрастающего поколения уважительного отношения ко всем этносам и религиям на основе традиционных для российской культуры духовных, нравственных и патриотических ценностей. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Основное мероприятие 2.4.1. Организация в муниципальных общеобразовательных организациях занятий по воспитанию патриотизма, культуры мирного поведения, межнациональной и межконфессиональной дружбы, по обучению навыкам бесконфликтного общения, а также умению отстаивать собственное мнение, противодействовать социально опасному поведению, в том числе вовлечению в экстремистскую деятельность, всеми законными средствами. |
всего, в том числе |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
департамент образования Администрации города |
71 |
доля общеобразовательных организаций, в которых организованы занятия, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||
за счет средств местного бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||
Мероприятие 2.4.1.1. Реализация городских мероприятий, направленных на формирование у обучающихся духовных ценностей, ценностей человеческой жизни, семьи, гражданского общества, многонационального российского народа, патриотизма, уважения к Отечеству, в рамках Календарного плана мероприятий для обучающихся образовательных организаций, подведомственных департаменту образования Администрации города, ежегодно утверждаемого постановлением Администрации города
|
всего, в том числе |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
департамент образования Администрации города |
72 |
доля выполненных городских мероприятий, направленных на формирование у обучающихся духовных ценностей, ценностей человеческой жизни, семьи, гражданского общества, многонационального российского народа, патриотизма, уважения к Отечеству, в рамках Календарного плана мероприятий для обучающихся образовательных организаций, |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||
за счет средств местного бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||
Основное мероприятие 2.4.2 Реализация проекта "Растем вместе" (формирование у учащихся культуры толерантности и этнокультурной компетентности) |
всего, в том числе |
3 025 848,00 |
252 154,00 |
252 154,00 |
252 154,00 |
252 154,00 |
252 154,00 |
252 154,00 |
252 154,00 |
252 154,00 |
252 154,00 |
252 154,00 |
252 154,00 |
252 154,00 |
департамент образования Администрации города |
73 |
доля муниципальных общеобразовательных организаций, включенных в реализацию социального проекта "Растем вместе" от общего числа муниципальных общеобразовательных организаций, % |
49 |
49 |
49 |
49 |
49 |
49 |
49 |
49 |
49 |
49 |
49 |
49 |
49 |
||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||
за счет средств местного бюджета |
3 025 848,00 |
252 154,00 |
252 154,00 |
252 154,00 |
252 154,00 |
252 154,00 |
252 154,00 |
252 154,00 |
252 154,00 |
252 154,00 |
252 154,00 |
252 154,00 |
252 154,00 |
|||||||||||||||||||
Основное мероприятие 2.4.3. Организация мероприятий, приуроченных к Международному дню толерантности, в муниципальных общеобразовательных организациях |
всего, в том числе |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
департамент образования Администрации города |
74 |
доля муниципальных общеобразовательных организаций, проводящих мероприятия, приуроченные к Международному дня толерантности, от общего числа муниципальных общеобразовательных организаций, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||
за счет средств местного бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||
Основное мероприятие 2.4.4. Реализация проекта "Говорю и читаю по-русски" |
всего, в том числе |
89 760,00 |
7 480,00 |
7 480,00 |
7 480,00 |
7 480,00 |
7 480,00 |
7 480,00 |
7 480,00 |
7 480,00 |
7 480,00 |
7 480,00 |
7 480,00 |
7 480,00 |
департамент образования Администрации города |
75 |
доля муниципальных общеобразовательных организаций, принявших участие в реализации проекта, от запланированных организаций-участников проекта, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||
за счет средств окружного бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||
за счет средств местного бюджета |
89 760,00 |
7 480,00 |
7 480,00 |
7 480,00 |
7 480,00 |
7 480,00 |
7 480,00 |
7 480,00 |
7 480,00 |
7 480,00 |
7 480,00 |
7 480,00 |
7 480,00 |
|||||||||||||||||||
Основное мероприятие 2.4.5. Включение в учебные планы, учебно-методические материалы тем, направленных на воспитание традиционных для российской культуры ценностей |
всего, в том числе |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
департамент образования Администрации города |
76 |
доля муниципальных общеобразовательных организаций, включивших в учебные планы, учебно-методические материалы тем, направленных на воспитание традиционных для российской культуры ценностей от общего числа общеобразовательных организаций, % |
92 |
92 |
92 |
92 |
92 |
92 |
92 |
92 |
92 |
92 |
92 |
92 |
92 |
||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||
за счет средств местного бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||
Мероприятие 2.4.5.1 Реализация в муниципальных общеобразовательных организациях учебного курса "Основы религиозных культур и светской этики", программы "Социокультурные истоки" |
всего, в том числе |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
департамент образования Администрации города |
77 |
доля муниципальных общеобразовательных организаций, реализующих учебный курс "Основы религиозных культур и светской этики", программы "Социокультурные истоки" от общего числа общеобразовательных организаций, % |
92 |
92 |
92 |
92 |
92 |
92 |
92 |
92 |
92 |
92 |
92 |
92 |
92 |
||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||
за счет средств местного бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||
Основное мероприятие 2.4.6. Повышение профессионального уровня педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций: организация и проведение обучающих семинаров для учителей и специалистов психолого-педагогического сопровождения детей мигрантов. |
всего, в том числе |
2 462 780,80 |
141 132,00 |
141 132,00 |
141 132,00 |
141 132,00 |
141 132,00 |
141 132,00 |
141 132,00 |
141 132,00 |
141 132,00 |
141 132,00 |
141 132,00 |
141 132,00 |
департамент образования Администрации города |
78 |
количество учителей и специалистов психолого-педагогического сопровождения детей мигрантов, прошедших обучение, чел. |
114 |
114 |
114 |
114 |
114 |
114 |
114 |
114 |
114 |
114 |
114 |
114 |
1368 |
||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||
за счет средств местного бюджета |
2 462 780,80 |
141 132,00 |
141 132,00 |
141 132,00 |
141 132,00 |
141 132,00 |
141 132,00 |
141 132,00 |
141 132,00 |
141 132,00 |
141 132,00 |
141 132,00 |
141 132,00 |
|||||||||||||||||||
Основное мероприятие 2.4.7. Проведение курсов "Развитие языковой, речевой компетентности детей мигрантов, не владеющих и слабо владеющих русским языком" |
всего, в том числе |
2 538 912,00 |
211 576,00 |
211 576,00 |
211 576,00 |
211 576,00 |
211 576,00 |
211 576,00 |
211 576,00 |
211 576,00 |
211 576,00 |
211 576,00 |
211 576,00 |
211 576,00 |
департамент образования Администрации города |
79 |
количество детей мигрантов, не владеющих и слабовладеющих русским языком и прошедших курсы, чел. |
105 |
105 |
105 |
105 |
105 |
105 |
105 |
105 |
105 |
105 |
105 |
105 |
1260 |
||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||
за счет средств местного бюджета |
2 538 912,00 |
211 576,00 |
211 576,00 |
211 576,00 |
211 576,00 |
211 576,00 |
211 576,00 |
211 576,00 |
211 576,00 |
211 576,00 |
211 576,00 |
211 576,00 |
211 576,00 |
|||||||||||||||||||
Задача 2.5. Социальная и культурная интеграция мигрантов в общество и их адаптация в условиях жизни в обществе | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Основное мероприятие 2.5.1. Создание условий для осуществления деятельности некоммерческих организаций для реализации проектов и участия в мероприятиях в сфере межнациональных (межэтнических) отношений, профилактики экстремизма |
всего, в том числе |
7 500 000,00 |
2 500 000,00 |
2 500 000,00 |
2 500 000,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
управление внешних и общественных связей Администрации города |
80 |
доля, выполненных мероприятий,% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||
за счет средств местного бюджета |
7 500 000,00 |
2 500 000,00 |
2 500 000,00 |
2 500 000,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||
Мероприятие 2.5.1.1. Предоставление грантов в форме субсидий некоммерческим организациям в целях поддержки общественно значимых инициатив в сфере профилактики правонарушений и экстремизма |
всего, в том числе |
7 500 000,00 |
2 500 000,00 |
2 500 000,00 |
2 500 000,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
управление внешних и общественных связей Администрации города |
81 |
количество проведенных конкурсов, ед. |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
12 |
||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||
за счет средств местного бюджета |
7 500 000,00 |
2 500 000,00 |
2 500 000,00 |
2 500 000,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||
Основное мероприятие 2.5.2. Издание и распространение информационных материалов, тематических словарей, разговорников для мигрантов и некоммерческих организаций |
всего, в том числе |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
управление внешних и общественных связей Администрации города |
82 |
количество материалов в средствах массовой информации, направленных на формирование этнокультурной компетентности граждан и пропаганду ценностей добрососедства и взаимоуважения |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
60 |
||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
управление документационного и информационного обеспечения |
||||||||||||||||||
за счет средств местного бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
МКУ "Наш город" |
||||||||||||||||||
Задача 2.6. Поддержка межэтнического и межконфессионального мира и согласия, содействие национально-культурному взаимодействию, социокультурная адаптация мигрантов, профилактика экстремизма в молодежной среде | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Основное мероприятие 2.6.1. Проведение мероприятий (конференций, круглых столов, встреч, заседаний), направленных на гармонизацию межэтнических отношений, формирование уважительного отношения ко всем этносам и религиям и адаптацию мигрантов среди взрослого населения города |
всего, в том числе |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
департамент образования Администрации города |
83 |
доля, выполненных мероприятий,% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||
за счет средств местного бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||
Основное мероприятие 2.6.2. Организация проведения семинаров в сфере межнациональных (межэтнических) отношений и профилактики экстремизма. |
всего, в том числе |
1 800 000,00 |
150 000,00 |
150 000,00 |
150 000,00 |
150 000,00 |
150 000,00 |
150 000,00 |
150 000,00 |
150 000,00 |
150 000,00 |
150 000,00 |
150 000,00 |
150 000,00 |
управление бюджетного учета и отчетности Администрации города (МКУ ЦООД) |
84 |
количество участников семинаров, чел. |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
600 |
||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||
за счет средств местного бюджета |
1 800 000,00 |
150 000,00 |
150 000,00 |
150 000,00 |
150 000,00 |
150 000,00 |
150 000,00 |
150 000,00 |
150 000,00 |
150 000,00 |
150 000,00 |
150 000,00 |
150 000,00 |
|||||||||||||||||||
Основное мероприятие 2.6.3. Проведение мероприятий по формированию у молодежи города общероссийского гражданского самосознания, чувства патриотизма, воспитание культуры межнационального общения |
всего, в том числе |
1 708 800,00 |
569 600,00 |
569 600,00 |
569 600,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
отдел молодёжной политики |
85 |
доля, выполненных мероприятий,% |
100 |
100 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||
за счет средств местного бюджета |
1 708 800,00 |
569 600,00 |
569 600,00 |
569 600,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
количество участников мероприятий, направленных на укрепление общероссийского гражданского единства, чел. |
100 |
100 |
100 |
_ |
_ |
_ |
_ |
_ |
_ |
_ |
_ |
_ |
300 |
|||||
Основное мероприятие 2.6.4. Проведение конкурсов грантовой поддержки среди учреждений высшего и среднего профессионального образования на лучший молодежный проект по профилактике экстремизма в студенческой среде, адаптации мигрантов из числа студенческой молодежи |
всего, в том числе |
1 800 000,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
отдел молодежной политики Администрации города |
86 |
количество грантов, ед. |
1 |
1 |
1 |
_ |
_ |
_ |
_ |
_ |
_ |
_ |
_ |
_ |
3 |
||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
количество проведенных конкурсов, ед. |
1 |
1 |
1 |
_ |
_ |
_ |
_ |
_ |
_ |
_ |
_ |
_ |
3 |
|||||
за счет средств местного бюджета |
1 800 000,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
Основное мероприятие 2.6.5. Содействие активному распространению идеи исторического единства народов Российской Федерации |
всего, в том числе |
10 563 840,51 |
3 641 280,17 |
3 377 680,17 |
3 085 880,17 |
91 800,00 |
- |
91 800,00 |
- |
91 800,00 |
- |
91 800,00 |
- |
91 800,00 |
комитет культуры и туризма |
87 |
доля реализованных мероприятий, |
100 |
100 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
106 600,00 |
106 600,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||
за счет средств местного бюджета |
10 457 240,51 |
3 534 680,17 |
3 377 680,17 |
3 085 880,17 |
91 800,00 |
- |
91 800,00 |
- |
91 800,00 |
- |
91 800,00 |
- |
91 800,00 |
|||||||||||||||||||
Мероприятие 2.6.5.1 Сохранение и развитие этнокультурного развития многообразия народов России. Организация и проведение фестиваля национальных культур "Соцветие". |
всего, в том числе |
3 454 450,46 |
1 388 416,82 |
1 033 016,82 |
1 033 016,82 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
комитет культуры и туризма Администрации города |
88 |
численность участников мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов России, чел. |
10000 |
10000 |
10000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
30000 |
||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
106 600,00 |
106 600,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||
за счет средств местного бюджета |
3 347 850,46 |
1 281 816,82 |
1 033 016,82 |
1 033 016,82 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||
Мероприятие 2.6.5.2. Реализация городского межведомственного проекта "Сургут - наш общий дом" |
всего, в том числе |
2 302 509,30 |
767 503,10 |
767 503,10 |
767 503,10 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
комитет культуры и туризма Администрации города |
89 |
численность участников проекта, чел. |
1400 |
1400 |
1400 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
4200 |
||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
||||||||||||||||||
за счет средств местного бюджета |
2 302 509,30 |
767 503,10 |
767 503,10 |
767 503,10 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
количество проведенных мероприятий, ед. |
7 |
7 |
7 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
21 |
|||||
Мероприятие 2.6.5.3. Организация и проведение фестивалей (национальных литератур, исторического моделирования, этнической музыки) |
всего, в том числе |
2 572 980,75 |
857 660,25 |
857 660,25 |
857 660,25 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
комитет культуры и туризма Администрации города (ИКЦ "Старый Сургут" МБУК ЦБС) |
91 |
численность участников фестиваля, чел. |
4000 |
4000 |
4000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
12000 |
||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
||||||||||||||||||
за счет средств местного бюджета |
2 572 980,75 |
857 660,25 |
857 660,25 |
857 660,25 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
||||||||||||||||||
Мероприятие 2.6.5.4. Реализация городского молодежного проекта "Этноелка" |
всего, в том числе |
922 500,00 |
307 500,00 |
307 500,00 |
307 500,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
отдел молодёжной политики Администрации города |
92 |
численность участников мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов России, ед. |
300 |
300 |
300 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
900 |
||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||
за счет средств местного бюджета |
922 500,00 |
307 500,00 |
307 500,00 |
307 500,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||
Мероприятие 2.6.5.5. Организация в муниципальных общеобразовательных организациях мероприятий, направленных на распространение идеи единства народов Российской Федерации, в том числе посвященных празднованию Дня Государственного флага Российской Федерации, Дня народного единства |
всего, в том числе |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
департамент образования Администрации города |
93 |
доля муниципальных общеобразовательных организаций, принимающих участие в организации мероприятий, направленных на распространение идеи единства народов Российской Федерации от общего числа общеобразовательных организаций, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||
за счет средств местного бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||
Мероприятие 2.6.5.6. Организация фестиваля детского и юношеского творчества "Калейдоскоп" |
всего, в том числе |
550 800,00 |
- |
91 800,00 |
- |
91 800,00 |
- |
91 800,00 |
- |
91 800,00 |
- |
91 800,00 |
- |
91 800,00 |
департамент образования Администрации города |
94 |
количество организованных фестивалей, ед. |
- |
1 |
- |
1 |
- |
1 |
- |
1 |
- |
1 |
- |
1 |
6 |
||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||
за счет средств местного бюджета |
550 800,00 |
- |
91 800,00 |
- |
91 800,00 |
- |
91 800,00 |
- |
91 800,00 |
- |
91 800,00 |
- |
91 800,00 |
|||||||||||||||||||
Мероприятие 2.6.5.7. Организация мероприятия "Сказки народов Сургута". |
всего, в том числе |
760 600,00 |
320 200,00 |
320 200,00 |
120 200,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
комитет культуры и туризма Администрации города |
95 |
численность участников мероприятия, ед. |
100 |
100 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
300 |
||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
||||||||||||||||||
за счет средств местного бюджета |
760 600,00 |
320 200,00 |
320 200,00 |
120 200,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
||||||||||||||||||
Основное мероприятие 2.6.6. Содействие религиозным организациям в культурно-просветительской и социально значимой деятельности с учащимися, родителями (законными представителями) и работниками общеобразовательных организаций |
всего, в том числе |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
департамент образования Администрации города |
96 |
количество учащихся, родителей (законных представителей), работников общеобразовательных организаций, принявших участие в культурно-просветительских, социально-значимых мероприятиях, от запланированного количества участников (учащихся, работников общеобразовательных организаций, родителей (законных представителей), чел. |
2000 |
2000 |
2000 |
2000 |
2000 |
2000 |
2000 |
2000 |
2000 |
2000 |
2000 |
2000 |
24000 |
||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||
за счет средств местного бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||
Основное мероприятие 2.6.7. Проведение мероприятий молодежными организациями, в целях воспитания граждан в духе патриотизма, обеспечения единства российского народа, формирования в обществе неприятия идеологии экстремизма, использования насилия для достижения социальных и политических целей |
всего, в том числе |
11 053 396,65 |
3 684 465,55 |
3 684 465,55 |
3 684 465,55 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
отдел молодёжной политики Администрации города |
97 |
доля реализованных мероприятий от общего числа запланированных мероприятий, % |
100 |
100 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
комитет культуры и туризма Администрации города |
||||||||||||||||||
за счет средств местного бюджета |
11 053 396,65 |
3 684 465,55 |
3 684 465,55 |
3 684 465,55 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||
Мероприятие 2.6.7.1 Реализация музейных проектов ("Россия многоликая") |
всего, в том числе |
1 275 000,00 |
425 000,00 |
425 000,00 |
425 000,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
комитет культуры и туризма Администрации города |
98 |
численность участников мероприятий, ед. |
1500 |
2800 |
1000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5300 |
||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||
за счет средств местного бюджета |
1 275 000,00 |
425 000,00 |
425 000,00 |
425 000,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||
Мероприятие 2.6.7.2. Организация и проведение молодежного форума "Город и Я" |
всего, в том числе |
9 778 396,65 |
3 259 465,55 |
3 259 465,55 |
3 259 465,55 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
отдел молодёжной политики Администрации города |
99 |
количество реализованных форумов, ед. |
1 |
1 |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3 |
||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||
за счет средств местного бюджета |
9 778 396,65 |
3 259 465,55 |
3 259 465,55 |
3 259 465,55 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||
Мероприятие 2.6.7.3. Проведение мероприятий в рамках заключённых соглашений о сотрудничестве между муниципальными учреждениями молодежной политики и религиозными организациями и конфессиями (проведение встреч, бесед, лекций с молодежью, посещающей муниципальные учреждения молодежной политики на темы религиозной культуры). |
всего, в том числе |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
отдел молодёжной политики Администрации города |
100 |
количество участников мероприятий, в рамках заключенных соглашений, ед. |
240 |
240 |
240 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
720 |
||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||
за счет средств местного бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||
Мероприятие 2.6.7.4. Проведение мероприятий в рамках заключённых соглашений о сотрудничестве между муниципальными учреждениями молодежной политики и ветеранскими организациями, участниками локальных войн и конфликтов (проведение встреч, бесед, направленных на профилактику экстремизма в молодежной среде). |
всего, в том числе |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
отдел молодёжной политики Администрации города |
101 |
количество участников мероприятий, в рамках заключенных соглашений, ед. |
240 |
240 |
240 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
720 |
||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||
за счет средств местного бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||
Основное мероприятие 2.6.8. Проведение спортивных состязаний и спартакиад народов России, проживающих в городе Сургуте. Грантовая поддержка некоммерческих организаций. |
всего, в том числе |
6 150 000,00 |
2 050 000,00 |
2 050 000,00 |
2 050 000,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
управление физической культуры и спорта Администрации города |
102 |
количество грантов, ед. |
6 |
6 |
6 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
18 |
||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
103 |
доля реализованных мероприятий от общего числа запланированных мероприятий, % |
100 |
100 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
300 |
||||
за счет средств местного бюджета |
6 150 000,00 |
2 050 000,00 |
2 050 000,00 |
2 050 000,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||
Мероприятие 2.6.8.1. Проведение спортивных мероприятий направленные на профилактику правонарушений и экстремизма |
всего, в том числе |
1 200 000,00 |
400 000,00 |
400 000,00 |
400 000,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
управление физической культуры и спорта |
104 |
численность участников мероприятий, чел. |
200 |
200 |
200 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
600 |
||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
||||||||||||||||||
за счет средств местного бюджета |
1 200 000,00 |
400 000,00 |
400 000,00 |
400 000,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
||||||||||||||||||
Мероприятие 2.6.8.2. Предоставление грантов |
всего, в том числе |
4 950 000,00 |
1 650 000,00 |
1 650 000,00 |
1 650 000,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
управление физической культуры и спорта |
105 |
количество грантов, ед. |
6 |
6 |
6 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
18 |
||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
106 |
численность участников мероприятий, чел. |
2500 |
2500 |
2500 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
7500 |
||||
за счет средств местного бюджета |
4 950 000,00 |
1 650 000,00 |
1 650 000,00 |
1 650 000,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|||||||||||||||||
Основное мероприятие 2.6.9. Создание и поддержка деятельности центров национальных культур, межнационального сотрудничества. (Домов дружбы народов, этнокультурных комплексов). |
всего, в том числе |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Комитет культуры и туризма Администрации города |
107 |
количество учреждений, оказывающих содействие развитию межнационального сотрудничества, ед. |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
управление внешних и общественных связей Администрации города |
||||||||||||||||||
за счет средств местного бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
||||||||||||||||||
Задача 2.7. Развитие духовно-нравственных основ и самобытной культуры российского казачества и повышение его роли в воспитании подрастающего поколения в духе патриотизма. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Основное мероприятие 2.7.1. "Сохранение и популяризация самобытной казачьей культуры" |
всего, в том числе |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Комитет культуры и туризма Администрации города |
108 |
численность участников мероприятий, проводимых при участии российского казачества, направленных на сохранение и развитие самобытной казачьей культуры, и воспитание подрастающего поколения в духе патриотизма, чел.
|
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
600 |
||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||
за счет средств местного бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||
Основное мероприятие 2.7.2. "Обеспечение участия российского казачества в воспитании подрастающего поколения в духе патриотизма" |
всего, в том числе |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Департамент образования Администрации города |
109 |
количество участников мероприятий, проводимых при участии российского казачества, направленных на сохранение и развитие самобытной казачьей культуры, и воспитание подрастающего поколения в духе патриотизма, чел.
|
150 |
150 |
150 |
150 |
150 |
150 |
150 |
150 |
150 |
150 |
150 |
150 |
1800 |
||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||
за счет средств местного бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||
Всего по подпрограмме "Профилактика экстремизма", в том числе |
всего, в том числе |
96 003 889,16 |
21 123 916,72 |
20 860 316,72 |
20 768 516,72 |
3 735 371,00 |
3 643 571,00 |
3 735 371,00 |
3 643 571,00 |
3 735 371,00 |
3 643 571,00 |
3 735 371,00 |
3 643 571,00 |
3 735 371,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
106 600,00 |
106 600,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
за счет средств местного бюджета |
95 897 289,16 |
21 017 316,72 |
20 860 316,72 |
20 768 516,72 |
3 735 371,00 |
3 643 571,00 |
3 735 371,00 |
3 643 571,00 |
3 735 371,00 |
3 643 571,00 |
3 735 371,00 |
3 643 571,00 |
3 735 371,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|||
Общий объем ассигнований на реализацию программы - всего, в том числе |
всего, в том числе |
1 018 920 673,03 |
103 692 576,41 |
111 424 673,02 |
110 814 341,42 |
74 650 566,28 |
75 313 862,37 |
75 954 286,17 |
76 548 965,42 |
77 120 772,40 |
77 646 834,81 |
78 127 152,67 |
78 584 598,24 |
79 042 043,82 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
567 805 955,90 |
43 916 200,00 |
46 553 700,00 |
46 326 055,90 |
47 890 000,00 |
47 890 000,00 |
47 890 000,00 |
47 890 000,00 |
47 890 000,00 |
47 890 000,00 |
47 890 000,00 |
47 890 000,00 |
47 890 000,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|||
за счет средств местного бюджета |
451 114 717,13 |
59 776 376,41 |
64 870 973,02 |
64 488 285,52 |
26 760 566,28 |
27 423 862,37 |
28 064 286,17 |
28 658 965,42 |
29 230 772,40 |
29 756 834,81 |
30 237 152,67 |
30 694 598,24 |
31 152 043,82 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|||
Объем ассигнований соадминистратора |
всего, в том числе |
477 777 223,43 |
44 666 696,74 |
52 686 569,15 |
52 113 948,81 |
34 089 869,23 |
34 844 965,32 |
35 393 589,12 |
36 080 068,37 |
36 560 075,35 |
37 177 937,76 |
37 566 455,62 |
38 115 701,19 |
38 481 346,77 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
191 523 955,90 |
12 336 400,00 |
15 080 500,00 |
14 852 855,90 |
16 583 800,00 |
16 583 800,00 |
16 583 800,00 |
16 583 800,00 |
16 583 800,00 |
16 583 800,00 |
16 583 800,00 |
16 583 800,00 |
16 583 800,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|||
за счет средств местного бюджета |
286 253 267,53 |
32 330 296,74 |
37 606 069,15 |
37 261 092,91 |
17 506 069,23 |
18 261 165,32 |
18 809 789,12 |
19 496 268,37 |
19 976 275,35 |
20 594 137,76 |
20 982 655,62 |
21 531 901,19 |
21 897 546,77 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|||
Объем ассигнований соадминистратора |
всего, в том числе |
33 945 365,52 |
3 655 287,84 |
3 655 287,84 |
3 655 287,84 |
2 553 278,00 |
2 553 278,00 |
2 553 278,00 |
2 553 278,00 |
2 553 278,00 |
2 553 278,00 |
2 553 278,00 |
2 553 278,00 |
2 553 278,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
501 000,00 |
167 000,00 |
167 000,00 |
167 000,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|||
за счет средств местного бюджета |
33 444 365,52 |
3 488 287,84 |
3 488 287,84 |
3 488 287,84 |
2 553 278,00 |
2 553 278,00 |
2 553 278,00 |
2 553 278,00 |
2 553 278,00 |
2 553 278,00 |
2 553 278,00 |
2 553 278,00 |
2 553 278,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|||
Объем ассигнований соадминистратора |
всего, в том числе |
37 420 141,56 |
3 118 345,13 |
3 118 345,13 |
3 118 345,13 |
3 118 345,13 |
3 118 345,13 |
3 118 345,13 |
3 118 345,13 |
3 118 345,13 |
3 118 345,13 |
3 118 345,13 |
3 118 345,13 |
3 118 345,13 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
37 420 141,56 |
3 118 345,13 |
3 118 345,13 |
3 118 345,13 |
3 118 345,13 |
3 118 345,13 |
3 118 345,13 |
3 118 345,13 |
3 118 345,13 |
3 118 345,13 |
3 118 345,13 |
3 118 345,13 |
3 118 345,13 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|||
за счет средств местного бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|||
Объем ассигнований соадминистратора |
всего, в том числе |
11 648 998,56 |
2 279 499,88 |
2 279 499,88 |
2 279 499,88 |
534 499,88 |
534 499,88 |
534 499,88 |
534 499,88 |
534 499,88 |
534 499,88 |
534 499,88 |
534 499,88 |
534 499,88 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
6 413 998,56 |
534 499,88 |
534 499,88 |
534 499,88 |
534 499,88 |
534 499,88 |
534 499,88 |
534 499,88 |
534 499,88 |
534 499,88 |
534 499,88 |
534 499,88 |
534 499,88 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|||
за счет средств местного бюджета |
5 235 000,00 |
1 745 000,00 |
1 745 000,00 |
1 745 000,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|||
Объем ассигнований соадминистратора управление бюджетного учета и отчетности Администрации города (ЦООД) |
всего, в том числе |
1 800 000,00 |
150 000,00 |
150 000,00 |
150 000,00 |
150 000,00 |
150 000,00 |
150 000,00 |
150 000,00 |
150 000,00 |
150 000,00 |
150 000,00 |
150 000,00 |
150 000,00 |
|
х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
за счет средств местного бюджета |
1 800 000,00 |
150 000,00 |
150 000,00 |
150 000,00 |
150 000,00 |
150 000,00 |
150 000,00 |
150 000,00 |
150 000,00 |
150 000,00 |
150 000,00 |
150 000,00 |
150 000,00 |
|
х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Объем ассигнований соадминистратора "Департамент образования Администрации города" |
всего, в том числе |
7 898 904,00 |
612 342,00 |
704 142,00 |
612 342,00 |
704 142,00 |
612 342,00 |
704 142,00 |
612 342,00 |
704 142,00 |
612 342,00 |
704 142,00 |
612 342,00 |
704 142,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|||
за счет средств местного бюджета |
7 898 904,00 |
612 342,00 |
704 142,00 |
612 342,00 |
704 142,00 |
612 342,00 |
704 142,00 |
612 342,00 |
704 142,00 |
612 342,00 |
704 142,00 |
612 342,00 |
704 142,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|||
Объем ассигнований администратора "Управление по обеспечению деятельности административных и других коллегиальных органов Администрации города" |
всего, в том числе |
356 830 440,89 |
29 742 283,27 |
29 689 830,02 |
29 743 918,76 |
29 739 378,76 |
29 739 378,76 |
29 739 378,76 |
29 739 378,76 |
29 739 378,76 |
29 739 378,76 |
29 739 378,76 |
29 739 378,76 |
29 739 378,76 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
331 840 259,88 |
27 653 354,99 |
27 653 354,99 |
27 653 354,99 |
27 653 354,99 |
27 653 354,99 |
27 653 354,99 |
27 653 354,99 |
27 653 354,99 |
27 653 354,99 |
27 653 354,99 |
27 653 354,99 |
27 653 354,99 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|||
за счет средств местного бюджета |
24 990 181,01 |
2 088 928,28 |
2 036 475,03 |
2 090 563,77 |
2 086 023,77 |
2 086 023,77 |
2 086 023,77 |
2 086 023,77 |
2 086 023,77 |
2 086 023,77 |
2 086 023,77 |
2 086 023,77 |
2 086 023,77 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|||
Объем ассигнований соадминистратора "Департамент городского хозяйства Администрации города" |
всего, в том числе |
10 529 613,91 |
851 546,83 |
879 824,28 |
879 824,28 |
879 824,28 |
879 824,28 |
879 824,28 |
879 824,28 |
879 824,28 |
879 824,28 |
879 824,28 |
879 824,28 |
879 824,28 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|||
за счет средств местного бюджета |
10 529 613,91 |
851 546,83 |
879 824,28 |
879 824,28 |
879 824,28 |
879 824,28 |
879 824,28 |
879 824,28 |
879 824,28 |
879 824,28 |
879 824,28 |
879 824,28 |
879 824,28 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|||
Объем ассигнований соадминистратора "Отдел молодежной политики Администрации города" |
всего, в том числе |
14 509 696,65 |
4 836 565,55 |
4 836 565,55 |
4 836 565,55 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|||
за счет средств местного бюджета |
14 509 696,65 |
4 836 565,55 |
4 836 565,55 |
4 836 565,55 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|||
Объем ассигнований соадминистратора "Управление внешних и общественных связей Администрации города" |
всего, в том числе |
7 500 000,00 |
2 500 000,00 |
2 500 000,00 |
2 500 000,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|||
за счет средств местного бюджета |
7 500 000,00 |
2 500 000,00 |
2 500 000,00 |
2 500 000,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|||
Объем ассигнований соадминистратора "Комитет культуры и туризма Администрации города" |
всего, в том числе |
10 365 540,51 |
3 758 780,17 |
3 403 380,17 |
3 203 380,17 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
106 600,00 |
106 600,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|||
за счет средств местного бюджета |
10 258 940,51 |
3 652 180,17 |
3 403 380,17 |
3 203 380,17 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|||
Объем ассигнований соадминистратора "Управление документационного и информационного обеспечения Администрации города" |
всего, в том числе |
7 970 000,00 |
2 590 000,00 |
2 590 000,00 |
2 790 000,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
х |
х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
х |
х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
за счет средств местного бюджета |
7 970 000,00 |
2 590 000,00 |
2 590 000,00 |
2 790 000,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
х |
х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Объем ассигнований соадминистратора "Управление физической культуры и спорта Администрации города" |
всего, в том числе |
6 150 000,00 |
2 050 000,00 |
2 050 000,00 |
2 050 000,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|||
за счет средств местного бюджета |
6 150 000,00 |
2 050 000,00 |
2 050 000,00 |
2 050 000,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
<< Назад |
||
Содержание Постановление Администрации г. Сургута Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 25 февраля 2019 г. N 1295 "О внесении... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.