Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение
к постановлению Администрации г. Сургута
от 25 февраля 2019 г. N 1297
Муниципальная программа
"Комфортное проживание в городе Сургуте на период до 2030 годы"
Раздел I. Общие положения
Муниципальная программа "Комфортное проживание в городе Сургуте на период до 2030 года" разработана в соответствии с постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 05.10.2018 N 347-п "О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда", постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 05.10.2018 N 344-п "О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Развитие агропромышленного комплекса", постановлением Администрации города от 17.07.2013 N 5159 "Об утверждении порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ городского округа город Сургут", на основании паспорта муниципальной программы, утвержденного распоряжением Администрации города от 30.08.2013 N 3093 "О разработке муниципальной программы "Комфортное проживание в городе Сургуте на период до 2030 года" (далее - муниципальная программа).
Цель муниципальной программы - обеспечение комфортных и безопасных условий проживания в жилищном фонде на территории города Сургута.
До 01.01.2014 расходы на реализацию мероприятий, связанных с обеспечением комфортных и безопасных условий проживания в жилищном фонде, осуществлялись:
- по содержанию и благоустройству объектов городского хозяйства в рамках ведомственной целевой программы "Обеспечение комфортных и безопасных условий проживания в жилищном фонде на 2013 - 2015 годы", утвержденной постановлением Администрации города от 12.12.2012 N 9517;
- по капитальному ремонту и благоустройству жилищного фонда в рамках долгосрочной целевой адресной программы муниципального образования городского округа город Сургут "Проведение капитального ремонта многоквартирных домов и ремонта муниципального жилищного фонда на 2009 - 2017 годы";
- по отлову, содержанию и утилизации безнадзорных и бродячих животных в рамках непрограммных расходов.
Муниципальная программа содержит 3 подпрограммы:
- подпрограмма 1 "Безопасная среда". Цель подпрограммы 1: создание и обеспечение комфортных и безопасных условий проживания в жилищном фонде.
Задача: организация комплекса мероприятий, обеспечивающих условия для комфортного и безопасного проживания в жилищном фонде.
На сегодняшний день в жилищном фонде созданы условия для комфортного и безопасного проживания граждан. Однако необходим постоянный контроль и надлежащее выполнение комплекса мероприятий для поддержания созданных условий.
- подпрограмма 2 "Капитальный ремонт и благоустройство жилищного фонда". Цель подпрограммы 2: обеспечение продолжительного и безопасного функционирования жилых зданий и объектов благоустройства жилищного фонда.
Задача: обеспечение комплекса мероприятий по капитальному ремонту муниципального жилищного фонда, общего имущества многоквартирных домов и благоустройству территорий многоквартирных домов.
Решение задачи в течение срока реализации муниципальной программы путем проведения капитального ремонта и благоустройства позволит обеспечить выполнение поставленной цели муниципальной программы.
- подпрограмма 3 "Обеспечение отлова, содержания и утилизации безнадзорных и бродячий животных". Цель подпрограммы 3: обеспечение условий для сокращения численности безнадзорных и бродячих животных.
Задача: защита населения от болезней, общих для человека и животных,
выполнение программных мероприятий.
В течение срока реализации муниципальной программы путем отлова, транспортировки, учета, содержания, умерщвления, утилизации безнадзорных и бродячих животных позволит обеспечить выполнение поставленной цели.
Реализация мероприятий настоящей программы направлена на создание комфортных условий проживания в многоквартирных домах, что соответствует вектору "ЖКХ" направления "Жизнеобеспечение" Стратегии социально-экономического развития муниципального образования городской округ город Сургут на период до 2030 года, утвержденной решением Думы города от 08.06.2015 N 718-VДГ.
Муниципальная программа "Комфортное проживание в городе Сургуте на период до 2030 года" разработана для реализации мероприятий, направленных на решение конкретных задач по обеспечению комфортных и безопасных условий проживания в жилищном фонде на территории города.
Раздел II. Программные мероприятия
Информация о программных мероприятиях, объеме финансирования и показателях результатов реализации муниципальной программы представлены в таблице 1 к муниципальной программе.
Раздел III. Реализация в рамках муниципальной программы
национальных проектов, проектов инвестиционного и инновационного характера, а также проектов, реализуемых с применением системы управления проектной деятельностью в Администрации города
Программа не содержит мероприятий, реализуемых и (или) планируемых к реализации с применением системы управления проектной деятельности в Администрации города, в том числе мероприятий инвестиционного и инновационного характера.
Раздел IV. Информация о механизме реализации
муниципальной программы, системе организации контроля за исполнением муниципальной программы
1. Механизм реализации муниципальной программы и входящих в ее состав подпрограмм, а также система организации контроля осуществляется с применением единого подхода.
2. Куратором муниципальной программы является заместитель Главы города, курирующий департамент городского хозяйства.
Куратор осуществляет контроль за ходом реализации программы путем координации действий администратора по разработке и реализации муниципальной программы.
3. Администратор программы (департамент городского хозяйства) несет ответственность за:
- реализацию мероприятий муниципальной программы, за соблюдение сроков представления и качества подготовки отчетов по исполнению муниципальной программы;
- достижение показателей результатов реализации муниципальной программы, как по годам ее реализации, так и в целом за весь период реализации муниципальной программы;
- целевое использование средств, выделенных на реализацию муниципальной программы;
- качественное выполнение реализуемых программных мероприятий муниципальной программы;
- своевременное внесение изменений в муниципальную программу;
- подготовку проектов постановлений о внесении изменений в муниципальную программу в установленный срок;
- подготовку и представление в департамент финансов не позднее 12 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, информации о реализации муниципальной программы по состоянию на 01 июля, на 01 октября текущего года;
- подготовку и представление в департамент финансов до 05 февраля, следующего за отчетным финансовым годом, годового отчета об исполнении муниципальной программы по форме, утвержденной постановлением Администрации города от 17.07.2013 N 5159 "Об утверждении порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных программ городского округа город Сургут";
- организацию освещения целей и порядка реализации программы в средствах массовой информации и на официальном портале Администрации города.
4. Ответственные лица за реализацию муниципальной программы назначаются приказом администраторов с учетом замены на период отсутствия.
Таблица 1
Информация
о программных мероприятиях, объеме финансирования и показателях результатов реализации муниципальной программы "Комфортное проживание в городе Сургуте на период до 2030 года"
Наименование |
Источники финансирования |
Объем финансирования (всего, руб.) |
|
Ответственный (администратор или соадминистратор) |
Номер показателя |
Наименование показателя, ед. измер. |
|
Итоговое значение показателя |
||||||||||||||||||||||
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
2027 год |
2028 год |
2029 год |
2030 год |
|||||||||||||||||||
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
2027 год |
2028 год |
2029 год |
2030 год |
|||||||||||||||||||
Цель программы: обеспечение комфортных и безопасных условий проживания в жилищном фонде на территории города | ||||||||||||||||||||||||||||||
Подпрограмма 1. "Безопасная среда" | ||||||||||||||||||||||||||||||
Цель подпрограммы 1: создание и обеспечение комфортных и безопасных условий проживания в жилищном фонде | ||||||||||||||||||||||||||||||
Задача 1. Организация комплекса мероприятий, обеспечивающих условия для комфортного и безопасного проживания в жилищном фонде. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Основное мероприятие 1.1. Создание условий по обеспечению комфортного и безопасного проживания в жилищном фонде |
всего, в том числе |
115 690 184,54 |
9 178 133,08 |
8 589 681,57 |
8 589 681,57 |
20 615 235,76 |
8 589 681,57 |
8 589 681,57 |
8 589 681,57 |
8 589 681,57 |
8 589 681,57 |
8 589 681,57 |
8 589 681,57 |
8 589 681,57 |
ДГХ |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет средств местного бюджета |
115 690 184,54 |
9 178 133,08 |
8 589 681,57 |
8 589 681,57 |
20 615 235,76 |
8 589 681,57 |
8 589 681,57 |
8 589 681,57 |
8 589 681,57 |
8 589 681,57 |
8 589 681,57 |
8 589 681,57 |
8 589 681,57 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 1.1.1 Ликвидация несанкционированных свалок в районах застройки муниципального и бесхозяйного жилищного фонда |
всего, в том числе |
8 598 726,40 |
641 696,00 |
641 696,00 |
641 696,00 |
1 540 070,40 |
641 696,00 |
641 696,00 |
641 696,00 |
641 696,00 |
641 696,00 |
641 696,00 |
641 696,00 |
641 696,00 |
ДГХ |
1 |
объем ликвидированных несанкционированных свалок в районах застройки муниципального и бесхозяйного жилищного фонда (куб м.) |
1100 |
1100 |
1100 |
1100 |
1100 |
1100 |
1100 |
1100 |
1100 |
1100 |
1100 |
1100 |
1100 |
|
за счет средств местного бюджета |
8 598 726,40 |
641 696,00 |
641 696,00 |
641 696,00 |
1 540 070,40 |
641 696,00 |
641 696,00 |
641 696,00 |
641 696,00 |
641 696,00 |
641 696,00 |
641 696,00 |
641 696,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 1.1.5. Зимнее содержание проездов к жилым строениям и строениям, приспособленным для проживания |
всего, в том числе |
93 189 838,64 |
6 954 465,58 |
6 954 465,57 |
6 954 465,57 |
16 690 717,36 |
6 954 465,57 |
6 954 465,57 |
6 954 465,57 |
6 954 465,57 |
6 954 465,57 |
6 954 465,57 |
6 954 465,57 |
6 954 465,57 |
ДГХ |
2 |
площадь проездов к жилым строениям и строениям, приспособленным для проживания, находящихся на зимнем содержании (кв м.) |
60 472 |
60 472 |
60 472 |
60 472 |
60 472 |
60 472 |
60 472 |
60 472 |
60 472 |
60 472 |
60 472 |
60 472 |
60 472 |
|
за счет средств местного бюджета |
93 189 838,64 |
6 954 465,58 |
6 954 465,57 |
6 954 465,57 |
16 690 717,36 |
6 954 465,57 |
6 954 465,57 |
6 954 465,57 |
6 954 465,57 |
6 954 465,57 |
6 954 465,57 |
6 954 465,57 |
6 954 465,57 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 1.1.6. Летнее содержание проездов к жилым строениям и строениям, приспособленным для проживания |
всего, в том числе |
13 313 168,00 |
993 520,00 |
993 520,00 |
993 520,00 |
2 384 448,00 |
993 520,00 |
993 520,00 |
993 520,00 |
993 520,00 |
993 520,00 |
993 520,00 |
993 520,00 |
993 520,00 |
ДГХ |
3 |
площадь проездов к жилым строениям и строениям, приспособленным для проживания, находящихся на летнем содержании (кв м.) |
36 128,0 |
36 128,0 |
36 128,0 |
36 128,0 |
36 128,0 |
36 128,0 |
36 128,0 |
36 128,0 |
36 128,0 |
36 128,0 |
36 128,0 |
36 128,0 |
36 128,0 |
|
за счет средств местного бюджета |
13 313 168,00 |
993 520,00 |
993 520,00 |
993 520,00 |
2 384 448,00 |
993 520,00 |
993 520,00 |
993 520,00 |
993 520,00 |
993 520,00 |
993 520,00 |
993 520,00 |
993 520,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 1.1.8. Установка технических средств организации дорожного движения на дворовых территориях многоквартирных домов. |
всего, в том числе |
588 451,50 |
588 451,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
ДГХ |
4 |
Количество технических средств организации дорожного движения, установленных на дворовых территориях многоквартирных домов, ед. |
67 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
67 |
|
за счет средств местного бюджета |
588 451,50 |
588 451,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 1.2. Организация и обеспечение условий управляющим организациям для предоставление качественных коммунальных услуг |
всего, в том числе |
97 906 583,24 |
8 310 561,34 |
8 145 092,90 |
8 145 092,90 |
8 145 092,90 |
8 145 092,90 |
8 145 092,90 |
8 145 092,90 |
8 145 092,90 |
8 145 092,90 |
8 145 092,90 |
8 145 092,90 |
8 145 092,90 |
ДГХ |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет средств местного бюджета |
97 906 583,24 |
8 310 561,34 |
8 145 092,90 |
8 145 092,90 |
8 145 092,90 |
8 145 092,90 |
8 145 092,90 |
8 145 092,90 |
8 145 092,90 |
8 145 092,90 |
8 145 092,90 |
8 145 092,90 |
8 145 092,90 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 1.2.1. Предоставление управляющим организациям субсидии на возмещение недополученных доходов в связи с оказанием услуг теплоснабжения населению, проживающему в поселках |
всего, в том числе |
87 788 993,76 |
7 315 749,48 |
7 315 749,48 |
7 315 749,48 |
7 315 749,48 |
7 315 749,48 |
7 315 749,48 |
7 315 749,48 |
7 315 749,48 |
7 315 749,48 |
7 315 749,48 |
7 315 749,48 |
7 315 749,48 |
ДГХ |
5 |
количество поселков за теплоснабжение которых управляющим организациям предоставляется субсидия, (ед.) |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
|
за счет средств местного бюджета |
87 788 993,76 |
7 315 749,48 |
7 315 749,48 |
7 315 749,48 |
7 315 749,48 |
7 315 749,48 |
7 315 749,48 |
7 315 749,48 |
7 315 749,48 |
7 315 749,48 |
7 315 749,48 |
7 315 749,48 |
7 315 749,48 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 1.2.2. Организация обеспечения граждан, проживающих в жилищном фонде с централизованной системой холодного водоснабжения, не соответствующего требованиям СаНПиН, питьевой водой |
всего, в том числе |
10 117 589,48 |
994 811,86 |
829 343,42 |
829 343,42 |
829 343,42 |
829 343,42 |
829 343,42 |
829 343,42 |
829 343,42 |
829 343,42 |
829 343,42 |
829 343,42 |
829 343,42 |
ДГХ |
6 |
количество человек обеспеченных чистой питьевой водой, проживающих в жилищном фонде с централизованным водоснабжением, не соответствующем требованиям СаНПиН, (ед.) |
433 |
364 |
364 |
364 |
364 |
364 |
364 |
364 |
364 |
364 |
364 |
364 |
364 |
|
за счет средств местного бюджета |
10 117 589,48 |
994 811,86 |
829 343,42 |
829 343,42 |
829 343,42 |
829 343,42 |
829 343,42 |
829 343,42 |
829 343,42 |
829 343,42 |
829 343,42 |
829 343,42 |
829 343,42 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Всего по подпрограмме "Безопасная среда" |
всего, в том числе |
213 596 767,78 |
17 488 694,42 |
16 734 774,47 |
16 734 774,47 |
28 760 328,66 |
16 734 774,47 |
16 734 774,47 |
16 734 774,47 |
16 734 774,47 |
16 734 774,47 |
16 734 774,47 |
16 734 774,47 |
16 734 774,47 |
||||||||||||||||
|
за счет средств местного бюджета |
213 596 767,78 |
17 488 694,42 |
16 734 774,47 |
16 734 774,47 |
28 760 328,66 |
16 734 774,47 |
16 734 774,47 |
16 734 774,47 |
16 734 774,47 |
16 734 774,47 |
16 734 774,47 |
16 734 774,47 |
16 734 774,47 |
||||||||||||||||
Подпрограмма 2 "Капитальный ремонт и благоустройство жилищного фонда" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
Цель подпрограммы 2: обеспечение продолжительного и безопасного функционирования жилых зданий и объектов благоустройства жилищного фонда |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
Задача 2. Обеспечение комплекса мероприятий по капитальному ремонту муниципального жилищного фонда, общего имущества многоквартирных домов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
Основное мероприятие 2.1. Субсидии организациям на финансовое обеспечение (возмещение) затрат по капитальному ремонту многоквартирных домов |
всего, в том числе |
21 850 576 769,06 |
1 820 081 816,13 |
1 820 081 816,13 |
1 820 081 816,13 |
1 829 676 791,63 |
1 820 081 816,13 |
1 820 081 816,13 |
1 820 081 816,13 |
1 820 081 816,13 |
1 820 081 816,13 |
1 820 081 816,13 |
1 820 081 816,13 |
1 820 081 816,13 |
ДГХ |
7 |
количество многоквартирных домов, на ремонт которых произведено перечисление средств местного бюджета, (ед.) |
13 |
13 |
13 |
17 |
13 |
13 |
13 |
13 |
13 |
13 |
13 |
13 |
13 |
|
за счет средств местного бюджета |
105 148 854,50 |
7 962 823,25 |
7 962 823,25 |
7 962 823,25 |
17 557 798,75 |
7 962 823,25 |
7 962 823,25 |
7 962 823,25 |
7 962 823,25 |
7 962 823,25 |
7 962 823,25 |
7 962 823,25 |
7 962 823,25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет других источников (средства собственников МКД) |
21 745 427 914,56 |
1 812 118 992,88 |
1 812 118 992,88 |
1 812 118 992,88 |
1 812 118 992,88 |
1 812 118 992,88 |
1 812 118 992,88 |
1 812 118 992,88 |
1 812 118 992,88 |
1 812 118 992,88 |
1 812 118 992,88 |
1 812 118 992,88 |
1 812 118 992,88 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 2.2. Организация и обеспечение условий для проведения капитального ремонта муниципальных жилых домов |
всего, в том числе |
5 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
ДГХ |
8 |
количество домов муниципального жилищного фонда, в которых проведен капитальный ремонт, (ед.) |
- |
- |
- |
5 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5 |
|
за счет средств местного бюджета |
5 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Всего по подпрограмме "Капитальный ремонт и благоустройство жилищного фонда" |
всего, в том числе |
21 850 576 769,06 |
1 820 081 816,13 |
1 820 081 816,13 |
1 820 081 816,13 |
1 834 676 791,63 |
1 820 081 816,13 |
1 820 081 816,13 |
1 820 081 816,13 |
1 820 081 816,13 |
1 820 081 816,13 |
1 820 081 816,13 |
1 820 081 816,13 |
1 820 081 816,13 |
||||||||||||||||
|
за счет средств местного бюджета |
105 148 854,50 |
7 962 823,25 |
7 962 823,25 |
7 962 823,25 |
22 557 798,75 |
7 962 823,25 |
7 962 823,25 |
7 962 823,25 |
7 962 823,25 |
7 962 823,25 |
7 962 823,25 |
7 962 823,25 |
7 962 823,25 |
||||||||||||||||
|
за счет других источников (средства собственников МКД) |
21 745 427 914,56 |
1 812 118 992,88 |
1 812 118 992,88 |
1 812 118 992,88 |
1 812 118 992,88 |
1 812 118 992,88 |
1 812 118 992,88 |
1 812 118 992,88 |
1 812 118 992,88 |
1 812 118 992,88 |
1 812 118 992,88 |
1 812 118 992,88 |
1 812 118 992,88 |
||||||||||||||||
Подпрограмма 3. "Обеспечение отлова, содержания и утилизации безнадзорных и бродячих животных" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
Цель подпрограммы 3: обеспечение условий для сокращения численности безнадзорных и бродячих животных. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
Задача 3. Защита населения от болезней, общих для человека и животных |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
Основное мероприятие 3.1. Обеспечение осуществления отлова, транспортировки, учета, содержания, умерщвления, утилизации безнадзорных и бродячих животных: |
всего, в том числе |
551 703 540,28 |
8 817 255,12 |
9 010 249,74 |
9 010 249,74 |
27 790 924,64 |
56 350 538,28 |
58 222 757,26 |
59 961 246,31 |
61 632 870,40 |
63 170 764,57 |
64 574 928,80 |
65 912 228,07 |
67 249 527,35 |
ДГХ |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
14 065 200,00 |
1 172 100,00 |
1 172 100,00 |
1 172 100,00 |
1 172 100,00 |
1 172 100,00 |
1 172 100,00 |
1 172 100,00 |
1 172 100,00 |
1 172 100,00 |
1 172 100,00 |
1 172 100,00 |
1 172 100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств местного бюджета |
537 638 340,28 |
7 645 155,12 |
7 838 149,74 |
7 838 149,74 |
26 618 824,64 |
55 178 438,28 |
57 050 657,26 |
58 789 146,31 |
60 460 770,40 |
61 998 664,57 |
63 402 828,80 |
64 740 128,07 |
66 077 427,35 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 3.1.1. Отлов и содержание безнадзорных животных |
всего, в том числе |
550 880 373,88 |
8 748 657,92 |
8 941 652,54 |
8 941 652,54 |
27 722 327,44 |
56 281 941,08 |
58 154 160,06 |
59 892 649,11 |
61 564 273,20 |
63 102 167,37 |
64 506 331,60 |
65 843 630,87 |
67 180 930,15 |
|
9 |
количество отловленных безнадзорных и бродячих животных, (гол.) |
1800 |
1800 |
1800 |
1021 |
1021 |
1021 |
1021 |
1021 |
1021 |
1021 |
1021 |
1021 |
1021 |
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
13 242 033,60 |
1 103 502,80 |
1 103 502,80 |
1 103 502,80 |
1 103 502,80 |
1 103 502,80 |
1 103 502,80 |
1 103 502,80 |
1 103 502,80 |
1 103 502,80 |
1 103 502,80 |
1 103 502,80 |
1 103 502,80 |
|
10 |
количество утилизированных безнадзорных и бродячих животных, (гол.) |
1 800 |
1 800 |
1 800 |
1 021 |
1 021 |
1 021 |
1 021 |
1 021 |
1 021 |
1 021 |
1 021 |
1 021 |
1 021 |
|
за счет средств местного бюджета |
537 638 340,28 |
7 645 155,12 |
7 838 149,74 |
7 838 149,74 |
26 618 824,64 |
55 178 438,28 |
57 050 657,26 |
58 789 146,31 |
60 460 770,40 |
61 998 664,57 |
63 402 828,80 |
64 740 128,07 |
66 077 427,35 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 3.1.2. Оплата труда муниципального служащего органов местного самоуправления, осуществляющего переданное отдельное государственное полномочие Ханты-Мансийского автономного округа - Югры по проведению мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней от животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных (с учетом страховых взносов на оплату труда в государственные внебюджетные фонды) |
всего, в том числе |
823 166,40 |
68 597,20 |
68 597,20 |
68 597,20 |
68 597,20 |
68 597,20 |
68 597,20 |
68 597,20 |
68 597,20 |
68 597,20 |
68 597,20 |
68 597,20 |
68 597,20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
823 166,40 |
68 597,20 |
68 597,20 |
68 597,20 |
68 597,20 |
68 597,20 |
68 597,20 |
68 597,20 |
68 597,20 |
68 597,20 |
68 597,20 |
68 597,20 |
68 597,20 |
|
11 |
Доля исполненных расходов на оплату труда муниципального служащего органов местного самоуправления, осуществляющего переданное отдельное государственное полномочие Ханты-Мансийского автономного округа - Югры по проведению мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней от животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных, не менее 95% |
не менее 95 % |
не менее 95 % |
не менее 95 % |
не менее 95 % |
не менее 95 % |
не менее 95 % |
не менее 95 % |
не менее 95 % |
не менее 95 % |
не менее 95 % |
не менее 95 % |
не менее 95 % |
не менее 95 % |
Мероприятие 3.2. Сбор и уничтожение биологических отходов с территорий общего пользования и улично-дорожной сети города |
всего, в том числе |
3 024 317,55 |
122 939,74 |
122 939,74 |
122 939,74 |
295 055,37 |
295 055,37 |
295 055,37 |
295 055,37 |
295 055,37 |
295 055,37 |
295 055,37 |
295 055,37 |
295 055,37 |
|
12 |
Доля отработанных заявок на осуществление сбора и уничтожения биологических отходов с территорий общего пользования и улично-дорожной сети города |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
за счет средств местного бюджета |
3 024 317,55 |
122 939,74 |
122 939,74 |
122 939,74 |
295 055,37 |
295 055,37 |
295 055,37 |
295 055,37 |
295 055,37 |
295 055,37 |
295 055,37 |
295 055,37 |
295 055,37 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Всего по подпрограмме 3. "Обеспечение отлова, содержания и утилизации безнадзорных и бродячих животных" |
всего, в том числе |
554 727 857,83 |
8 940 194,86 |
9 133 189,48 |
9 133 189,48 |
28 085 980,01 |
56 645 593,65 |
58 517 812,63 |
60 256 301,68 |
61 927 925,77 |
63 465 819,94 |
64 869 984,17 |
66 207 283,44 |
67 544 582,72 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
14 065 200,00 |
1 172 100,00 |
1 172 100,00 |
1 172 100,00 |
1 172 100,00 |
1 172 100,00 |
1 172 100,00 |
1 172 100,00 |
1 172 100,00 |
1 172 100,00 |
1 172 100,00 |
1 172 100,00 |
1 172 100,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет средств местного бюджета |
540 662 657,83 |
7 768 094,86 |
7 961 089,48 |
7 961 089,48 |
26 913 880,01 |
55 473 493,65 |
57 345 712,63 |
59 084 201,68 |
60 755 825,77 |
62 293 719,94 |
63 697 884,17 |
65 035 183,44 |
66 372 482,72 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
Общий объем ассигнований на реализацию программы - всего, в том числе: |
всего, в том числе |
22 623 901 394,67 |
1 846 510 705,41 |
1 845 949 780,08 |
1 845 949 780,08 |
1 891 523 100,30 |
1 893 462 184,25 |
1 895 334 403,23 |
1 897 072 892,28 |
1 898 744 516,37 |
1 900 282 410,54 |
1 901 686 574,77 |
1 903 023 874,04 |
1 904 361 173,32 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
14 065 200,00 |
1 172 100,00 |
1 172 100,00 |
1 172 100,00 |
1 172 100,00 |
1 172 100,00 |
1 172 100,00 |
1 172 100,00 |
1 172 100,00 |
1 172 100,00 |
1 172 100,00 |
1 172 100,00 |
1 172 100,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет средств местного бюджета |
864 408 280,11 |
33 219 612,53 |
32 658 687,20 |
32 658 687,20 |
78 232 007,42 |
80 171 091,37 |
82 043 310,35 |
83 781 799,40 |
85 453 423,49 |
86 991 317,66 |
88 395 481,89 |
89 732 781,16 |
91 070 080,44 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
- за счет других источников (средства собственников МКД) |
21 745 427 914,56 |
1 812 118 992,88 |
1 812 118 992,88 |
1 812 118 992,88 |
1 812 118 992,88 |
1 812 118 992,88 |
1 812 118 992,88 |
1 812 118 992,88 |
1 812 118 992,88 |
1 812 118 992,88 |
1 812 118 992,88 |
1 812 118 992,88 |
1 812 118 992,88 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
Объем ассигнований администратора - ДГХ |
всего, в том числе |
22 623 901 394,67 |
1 846 510 705,41 |
1 845 949 780,08 |
1 845 949 780,08 |
1 891 523 100,30 |
1 893 462 184,25 |
1 895 334 403,23 |
1 897 072 892,28 |
1 898 744 516,37 |
1 900 282 410,54 |
1 901 686 574,77 |
1 903 023 874,04 |
1 904 361 173,32 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
14 065 200,00 |
1 172 100,00 |
1 172 100,00 |
1 172 100,00 |
1 172 100,00 |
1 172 100,00 |
1 172 100,00 |
1 172 100,00 |
1 172 100,00 |
1 172 100,00 |
1 172 100,00 |
1 172 100,00 |
1 172 100,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет средств местного бюджета |
864 408 280,11 |
33 219 612,53 |
32 658 687,20 |
32 658 687,20 |
78 232 007,42 |
80 171 091,37 |
82 043 310,35 |
83 781 799,40 |
85 453 423,49 |
86 991 317,66 |
88 395 481,89 |
89 732 781,16 |
91 070 080,44 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет других источников (средства собственников МКД) |
21 745 427 914,56 |
1 812 118 992,88 |
1 812 118 992,88 |
1 812 118 992,88 |
1 812 118 992,88 |
1 812 118 992,88 |
1 812 118 992,88 |
1 812 118 992,88 |
1 812 118 992,88 |
1 812 118 992,88 |
1 812 118 992,88 |
1 812 118 992,88 |
1 812 118 992,88 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
<< Назад |
||
Содержание Постановление Администрации г. Сургута Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 25 февраля 2019 г. N 1297 "О внесении... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.