Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение
к постановлению Администрации г. Сургута
от 26 февраля 2019 г. N 1332
Муниципальная программа
"Развитие физической культуры и спорта в городе Сургуте на период до 2030 года"
Раздел I. Общие положения
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Сургуте на период до 2030 года" (далее - муниципальная программа) разработана в соответствии постановлением Администрации города от 17.07.2013 N 5159 "Об утверждении порядка принятия решений о разработке формирования и реализации муниципальных программ городского округа город Сургут", распоряжением Администрации города от 28.08.2013 N 3052 "О разработке муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта в городе Сургуте на период до 2030 года".
Целью программы является создание оптимальных условий для физического и духовного совершенствования граждан, обеспечение равных возможностей заниматься физической культурой и спортом независимо от доходов и благосостояния, а также совершенствование системы подготовки спортивного резерва.
В Сургуте созданы благоприятные условия для развития физической культуры и спорта, но несмотря на это, существует ряд нерешенных проблем.
По данным статистической отчетности на 01.01.2019 численность занимающихся физической культурой и спортом в городе составила 107 336 человек или 30,6%. Одной из причин низкого показателя является недостаточная обеспеченность города спортивными сооружениями - 42%. Несмотря на то, что материально-техническая база ежегодно пополняется новыми спортивными сооружениями, в целом она остается недостаточной и не соответствует современному уровню.
Так же одним из факторов низкого показателя процента систематически занимающихся физической культурой и спортом является нехватка квалифицированных специалистов в сфере физической культуры и спорта.
Существуют проблемы в организации физкультурных занятий в образовательных учреждениях. В общеобразовательных учреждениях, образовательных учреждениях начального профессионального образования и среднего профессионального образования к внеучебным занятиям по физической культуре и спорту привлечено 14,5% учащихся.
Вопросами вовлечения населения среднего возраста (с 30 до 54 лет) в регулярные занятия физической культурой и спортом, которыми ранее активно и целенаправленно занимались профсоюзные комитеты, в настоящее время в организациях практически никто не занимается. В результате только 13% населения данного возраста регулярно занимаются физической культурой и спортом. Данный факт обусловлен отсутствием личной мотивации, заинтересованности и потребности в физкультурных занятиях у значительной части населения, а также отсутствием в рабочих коллективах специалистов, отвечающих за пропаганду здорового образа жизни и привлечения работников к занятиям физической культурой и спортом.
Ориентируясь на основные цели и задачи направления "Социальная среда", вектора "Физическая культура и спорт", обозначенные в Стратегии социально-экономического развития муниципального образования городской округ город Сургута на период до 2030 года (далее Стратегия), утвержденной решением Думы города от 08.06.2015 N 718-VДГ, перед муниципальным образованием городской округ Сургут поставлена задача по созданию условий, обеспечивающих возможность горожанам вести здоровый образ жизни, систематически заниматься физической культурой и спортом, а также создание и совершенствование системы спортивной подготовки и спортивного резерва, в частности, поэтапного повышения количества населения, регулярно занимающегося физической культурой и спортом, к 2030 году до 55%.
В программе предусмотрены основные мероприятия для реализации основных положений Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года", регионального проекта в рамках национального проекта "Демография" и Стратегии.
Деятельность в сфере физической культуры и спорта осуществляют 9 (девять) муниципальных учреждений, из них 7 (семь) учреждений - спортивные школы:
- муниципальное бюджетное учреждение спортивной подготовки спортивная школа "Аверс";
- муниципальное бюджетное учреждение спортивной подготовки спортивная школа "Виктория";
- муниципальное бюджетное учреждение спортивной подготовки спортивная школа олимпийского резерва "Ермак";
- муниципальное бюджетное учреждение спортивной подготовки спортивная школа олимпийского резерва по зимним видам спорта "Кедр";
- муниципальное автономное учреждение спортивной подготовки спортивная школа олимпийского резерва "Олимп";
- муниципальное бюджетное учреждение спортивной подготовки спортивная школа олимпийского резерва "Югория" имени Арарата Агвановича Пилояна;
- муниципальное бюджетное учреждение спортивной подготовки спортивная школа олимпийского резерва N 1;
- муниципальное автономное учреждение "Ледовый Дворец спорта";
- муниципальное бюджетное учреждение Центр физической подготовки "Надежда".
Деятельность муниципальных учреждений осуществляется в рамках реализации муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта в городе Сургуте на период до 2030 года", утвержденной постановлением Администрации города от 13.12.2013 N 8989, и обусловлена достижением целевого ориентира развития физической культуры и спорта - увеличение доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, обозначенного в Стратегии иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, муниципального образования городской округ город Сургут.
В целях обеспечения комплексного решения задач муниципальной программы и реализации в полной мере предусмотренных ею мероприятий в структуру программы включены 4 (четыре) подпрограммы, которые составляют единую функциональную основу для достижения запланированных программой показателей развития физической культуры и спорта:
1. Подпрограмма "Организация занятий физической культурой и массовым спортом, создание условий для выполнения нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне".
2. Подпрограмма "Развитие системы спортивной подготовки".
3. Подпрограмма "Развитие инфраструктуры спорта".
4. Подпрограмма "Управление отраслью физической культуры и спорта".
Раздел II. Программные мероприятия
Информация о программных мероприятиях, объеме финансирования и показателях реализации муниципальной программы представлена в приложении 1 к настоящей муниципальной программе.
Дополнительная потребность в объеме финансирования и показатели результатов реализации муниципальной программы представлены в приложении 2 к настоящей муниципальной программе.
Раздел III. Реализация в рамках муниципальной программы
национальных проектов, проектов инвестиционного и инновационного характера, а также проектов, реализуемых с применением системы управления проектной деятельностью в Администрации города
Информация о реализуемых проектах представлена в приложении 3 к настоящей муниципальной программе.
Раздел IV. Механизм реализации муниципальной программы,
система организации контроля за исполнением муниципальной программы
1. Куратором муниципальной программы является заместитель Главы города, курирующий социальную сферу.
Куратор осуществляет контроль за ходом реализации программы путем координации действий администратора и соадминистраторов по разработке и реализации муниципальной программы.
2. Администратором муниципальной программы является управление физической культуры и спорта Администрации города, которое несет ответственность за достижение установленных целей и задач муниципальной программы, организует контроль за поступлением и своевременным расходованием бюджетных ассигнований.
Администратор осуществляет контроль за достижением установленных целей и задач муниципальной программы.
Соадминистраторы муниципальной программы - департамент городского хозяйства и департамент архитектуры и градостроительства Администрации города.
Администратор муниципальной программы обеспечивает эффективное взаимодействие с соадминистраторами программы в ходе ее реализации, несет ответственность за реализацию муниципальной программы в целом, осуществляет управление ее реализацией, обеспечивает при необходимости корректировку мероприятий, а также осуществляет мониторинг и оценку результативности мероприятий.
Администратором муниципальной программы выполняются следующие задачи:
- анализ эффективности выполнения мероприятий;
- организация реализации мероприятий муниципальной программы, принятие решения о внесении в нее изменений в соответствии с установленными требованиями и несение ответственности совместно с соадминистраторами, ответственными за достижение целевых показателей муниципальной программы, а также конечных результатов ее реализации;
- мониторинг выполнения непосредственных и конечных показателей, сбор оперативной отчетной информации, подготовка и представление в установленном порядке отчетов о ходе реализации муниципальной программы.
Администратор представляет отчет об исполнении муниципальной программы в департамент финансов в сроки, установленные постановлением Администрации от 17.07.2013 N 5159 "Об утверждении порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных программ городского округа город Сургут".
Внесение изменений в муниципальную программу возможно в случаях, предусмотренных Порядком принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных программ городского округа город Сургут, утвержденным постановлением Администрации города от 17.07.2013 N 5159.
В процессе реализации муниципальной программы администратор и соадминистраторы вправе принимать решение о внесении изменений в мероприятия, сроки их реализации, а также объемы бюджетных ассигнований на их реализацию в пределах средств, предусмотренных на реализацию муниципальной программы в целом. В случае изменения объемов финансирования программного мероприятия, а также показателей результативности мероприятий (целевых и конечных показателей программы) соадминистратор обязан в течение 5-и рабочих дней с момента установления факта экономии или увеличения потребностей направить письменное уведомление администратору муниципальной программы, обращение в департамент финансов Администрации города о внесении изменений в бюджет, и об уточнении (изменении) показателей результативности мероприятий, целевых и конечных показателей муниципальной программы. После принятия решения Думы города о внесении изменений в бюджет города администратор программы готовит и направляет на согласование внесение изменений в муниципальную программу.
Администратор и соадминистраторы муниципальной программы приказами назначают ответственных лиц за реализацию муниципальной программы с учетом замены на период их отсутствия.
Администратор и соадминистраторы муниципальной программы, каждый в своей части, несут ответственность за:
- своевременное и эффективное использование бюджетных средств;
- своевременное и качественное исполнение реализуемых мероприятий Программы;
- достижение показателей результатов реализации муниципальной программы как по годам ее реализации, так и в целом за весь период реализации Программы;
- соблюдение сроков предоставления и качества подготовки отчетов об исполнении муниципальной программы;
- соответствие муниципальной программы действующему законодательству.
Реализация мероприятий муниципальной программы курируемыми муниципальными учреждениями осуществляется в соответствии с установленным муниципальным заданием на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) и заключенным соглашением между Администрацией города и муниципальным учреждением на предоставление субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания. Контроль за финансовой деятельностью муниципальных учреждений осуществляется в соответствии с муниципальными правовыми актами.
Оценка хода исполнения мероприятий муниципальной программы основана на мониторинге ожидаемых и конечных результатов реализации муниципальной программы как сопоставление фактически достигнутых, так и целевых показателей результатов реализации программы. В соответствии с данными мониторинга по фактически достигнутым результатам в муниципальную программу могут быть внесены корректировки.
Оценка результатов и показателей выполнения программных мероприятий муниципальной программы, их эффективности осуществляется в порядке, установленном действующими муниципальными правовыми актами.
Приложение 1
к муниципальной программе
"Развитие физической культуры
и спорта в городе Сургуте
на период до 2030 года"
Информация
о программных мероприятиях, объеме финансирования и показателях результатов реализации муниципальной программы
Наименование |
Источники финансирования |
Объем финансирования (всего, руб.) |
|
Ответственный (администратор или соадминистратор) |
номер показателя |
Наименование показателя, ед. измер. |
|
Итоговое значение показателя |
||||||||||||||||||||||||
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
2027 год |
2028 год |
2029 год |
2030 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
2027 год |
2028 год |
2029 год |
2030 год |
|
||||||||
Комплексная цель программы: создание условий для занятий физической культурой и спортом, развитие массового спорта на территории города |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
1. Подпрограмма "Организация занятий физической культурой и массовым спортом, создание условий для выполнения нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Цель подпрограммы 1: вовлечение населения в систематические занятия физической культурой и спортом |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
Задача 1. Повышение мотивации граждан к регулярным занятиям физической культурой и спортом и ведению здорового образа жизни |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
Основное мероприятие 1.1. Реализация мероприятий по развитию физической культуры и массового спорта |
всего, в том числе |
2 257 143 027,80 |
149 026 617,77 |
142 520 358,48 |
142 590 969,95 |
142 590 969,95 |
146 590 969,95 |
156 590 969,95 |
166 590 969,95 |
176 590 971,04 |
186 590 971,04 |
196 590 971,04 |
306 590 971,04 |
344 277 317,64 |
|
1 |
Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом от общей численности населения в возрасте с 3 до 79 лет, % |
33 |
35 |
38 |
42 |
45 |
48 |
50 |
51 |
52 |
53 |
54 |
55 |
55 |
||
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2 |
Доля граждан среднего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста, % |
27,2 |
33,3 |
39,8 |
44,4 |
48,8 |
52,6 |
53 |
53,5 |
53,5 |
53,5 |
53,5 |
53,5 |
53,5 |
||
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3 |
Доля граждан старшего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности граждан старшего возраста, % |
5,6 |
6 |
6,5 |
6,9 |
7,2 |
7,7 |
8 |
8,2 |
8,2 |
8,2 |
8,2 |
8,2 |
8,2 |
||
|
за счет средств местного бюджета |
2 257 143 027,80 |
149 026 617,77 |
142 520 358,48 |
142 590 969,95 |
142 590 969,95 |
146 590 969,95 |
156 590 969,95 |
166 590 969,95 |
176 590 971,04 |
186 590 971,04 |
196 590 971,04 |
306 590 971,04 |
344 277 317,64 |
|
4 |
Доля детей и молодежи, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи, % |
78,5 |
79,1 |
80 |
81,2 |
82,1 |
83,2 |
83,5 |
83,5 |
83,5 |
83,5 |
83,5 |
83,5 |
83,5 |
||
|
за счет других источников |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
5 |
Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения, % |
15,3 |
19,6 |
19,8 |
20 |
20,2 |
20,4 |
20,6 |
20,6 |
20,6 |
20,6 |
20,6 |
20,6 |
20,6 |
||
Мероприятие 1.1.1. Обеспечение функционирования и развития учреждений, оказывающих муниципальные услуги (работы) по организации занятий физической культурой и массовым спортом |
всего, в том числе |
2 237 346 737,70 |
141 263 986,36 |
141 143 507,19 |
141 525 289,21 |
141 525 289,21 |
145 525 289,21 |
155 525 289,21 |
165 525 289,21 |
175 525 290,30 |
185 525 290,30 |
195 525 290,30 |
305 525 290,30 |
343 211 636,90 |
УФКиС |
6 |
Процент исполнения муниципального задания, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
за счет средств местного бюджета |
2 237 346 737,70 |
141 263 986,36 |
141 143 507,19 |
141 525 289,21 |
141 525 289,21 |
145 525 289,21 |
155 525 289,21 |
165 525 289,21 |
175 525 290,30 |
185 525 290,30 |
195 525 290,30 |
305 525 290,30 |
343 211 636,90 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
за счет других источников |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Мероприятие 1.1.2. Обеспечение санитарно-эпидемиологических условий при проведении городских спортивно-массовых мероприятий |
всего, в том числе |
747 381,60 |
62 281,80 |
62 281,80 |
62 281,80 |
62 281,80 |
62 281,80 |
62 281,80 |
62 281,80 |
62 281,80 |
62 281,80 |
62 281,80 |
62 281,80 |
62 281,80 |
ДГХ |
7 |
Процент обеспечения санитарно-эпидемиологических условий при проведении городских спортивно-массовых мероприятий, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
за счет средств местного бюджета |
747 381,60 |
62 281,80 |
62 281,80 |
62 281,80 |
62 281,80 |
62 281,80 |
62 281,80 |
62 281,80 |
62 281,80 |
62 281,80 |
62 281,80 |
62 281,80 |
62 281,80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
за счет других источников |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Мероприятие 1.1.3. Организация выполнения отдельных функций по содержанию муниципального бюджетного учреждения Центр физической подготовки "Надежда" |
всего, в том числе |
19 048 908,50 |
7 700 349,61 |
1 314 569,49 |
1 003 398,94 |
1 003 398,94 |
1 003 398,94 |
1 003 398,94 |
1 003 398,94 |
1 003 398,94 |
1 003 398,94 |
1 003 398,94 |
1 003 398,94 |
1 003 398,94 |
ДГХ |
8 |
количество муниципальных учреждений, курируемых управлением физической культуры и спорта, обеспеченных содержанием в части технической эксплуатации инженерных систем и оборудования, ед. |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
||
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
за счет средств местного бюджета |
19 048 908,50 |
7 700 349,61 |
1 314 569,49 |
1 003 398,94 |
1 003 398,94 |
1 003 398,94 |
1 003 398,94 |
1 003 398,94 |
1 003 398,94 |
1 003 398,94 |
1 003 398,94 |
1 003 398,94 |
1 003 398,94 |
|
9 |
количество объектов, на которых выполнен текущий ремонт, ед. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
||
|
за счет других источников |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
10 |
количество объектов, на которых выполнен капитальный ремонт, ед. |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
||
Основное мероприятие 1.2. Создание условий для выполнения нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) |
всего, в том числе |
275 364 284,19 |
23 186 709,92 |
23 307 426,57 |
23 187 014,77 |
23 187 014,77 |
20 187 014,77 |
23 187 014,77 |
23 187 014,77 |
23 187 014,77 |
23 187 014,77 |
23 187 014,77 |
23 187 014,77 |
23 187 014,77 |
УФКиС |
11 |
Доля граждан , выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО),% |
48,5 |
49 |
49,5 |
50 |
51,5 |
52 |
52,5 |
53 |
53,5 |
54 |
54,5 |
55 |
55 |
||
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
за счет средств местного бюджета |
275 364 284,19 |
23 186 709,92 |
23 307 426,57 |
23 187 014,77 |
23 187 014,77 |
20 187 014,77 |
23 187 014,77 |
23 187 014,77 |
23 187 014,77 |
23 187 014,77 |
23 187 014,77 |
23 187 014,77 |
23 187 014,77 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
за счет других источников |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
12 |
из них учащихся и студентов,% |
60 |
70 |
70,5 |
71 |
71,5 |
72 |
72,5 |
72,5 |
72,5 |
72,5 |
72,5 |
72,5 |
72,5 |
||
Всего по подпрограмме 1 |
всего, в том числе |
2 532 507 311,99 |
172 213 327,69 |
165 827 785,05 |
165 777 984,72 |
165 777 984,72 |
166 777 984,72 |
179 777 984,72 |
189 777 984,72 |
199 777 985,81 |
209 777 985,81 |
219 777 985,81 |
329 777 985,81 |
367 464 332,41 |
х |
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||
|
за счет средств местного бюджета |
2 532 507 311,99 |
172 213 327,69 |
165 827 785,05 |
165 777 984,72 |
165 777 984,72 |
166 777 984,72 |
179 777 984,72 |
189 777 984,72 |
199 777 985,81 |
209 777 985,81 |
219 777 985,81 |
329 777 985,81 |
367 464 332,41 |
х |
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||
|
за счет других источников |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||
2. Подпрограмма "Развитие системы спортивной подготовки" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
Цель подпрограммы 2: привлечение детей, подростков и молодёжи к занятиям физической культурой и спортом, направленным на улучшение физического развития, физической подготовленности и спортивных результатов; выявление одарённых детей, подростков и молодежи с целью включения их в состав сборных команд и спортивный резерв по видам спорта | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Задача 2. Развитие системы подготовки спортивного резерва и выявление одаренных детей, подростков и молодежи |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Основное мероприятие 2.1. Обеспечение функционирования и развития учреждений спортивной подготовки |
всего, в том числе |
11 330 809 937,33 |
887 031 029,60 |
894 682 359,82 |
891 832 182,48 |
879 406 705,36 |
901 832 182,48 |
911 832 182,48 |
921 832 182,48 |
931 832 182,48 |
941 832 182,48 |
951 832 182,71 |
1 061 832 182,48 |
1 155 032 382,48 |
|
13 |
Доля занимающихся на этапе высшего спортивного мастерства в организациях, осуществляющих спортивную подготовку в общем количестве занимающихся на этапе спортивного совершенствования в организациях, осуществляющих спортивную подготовку, % |
24,5 |
25 |
25,5 |
26 |
26,5 |
27 |
27,5 |
27,5 |
27,5 |
27,5 |
27,5 |
27,5 |
27,5 |
||
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
14 |
Доля занимающихся по программам спортивной подготовки в учреждениях, курируемых управлением, в общем количестве занимающихся в учреждениях , курируемых управлением,% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||
|
за счет средств местного бюджета |
11 330 809 937,33 |
887 031 029,60 |
894 682 359,82 |
891 832 182,48 |
879 406 705,36 |
901 832 182,48 |
911 832 182,48 |
921 832 182,48 |
931 832 182,48 |
941 832 182,48 |
951 832 182,71 |
1 061 832 182,48 |
1 155 032 382,48 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
за счет других источников |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Мероприятие 2.1.1. Обеспечение функционирования и развития учреждений, оказывающих муниципальные услуги (работы) по спортивной подготовке |
всего, в том числе |
11 031 774 135,65 |
868 825 208,19 |
868 001 818,35 |
866 217 238,60 |
855 791 761,48 |
876 217 238,60 |
886 217 238,60 |
896 217 238,60 |
906 217 238,60 |
916 217 238,60 |
926 217 238,83 |
1 036 217 238,60 |
1 129 417 438,60 |
УФКиС |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
за счет средств местного бюджета |
11 031 774 135,65 |
868 825 208,19 |
868 001 818,35 |
866 217 238,60 |
855 791 761,48 |
876 217 238,60 |
886 217 238,60 |
896 217 238,60 |
906 217 238,60 |
916 217 238,60 |
926 217 238,83 |
1 036 217 238,60 |
1 129 417 438,60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
за счет других источников |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Мероприятие 2.1.2. Организация выполнения отдельных функций по содержанию объектов муниципальных учреждений, подведомственных управлению физической культуры и спорта |
всего, в том числе |
299 035 801,68 |
18 205 821,41 |
26 680 541,47 |
25 614 943,88 |
23 614 943,88 |
25 614 943,88 |
25 614 943,88 |
25 614 943,88 |
25 614 943,88 |
25 614 943,88 |
25 614 943,88 |
25 614 943,88 |
25 614 943,88 |
ДГХ |
15 |
Количество муниципальных учреждений, курируемых управлением физической культуры и спорта, обеспеченных содержанием в части технической эксплуатации инженерных систем и оборудования, ед. |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
||
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
за счет средств местного бюджета |
299 035 801,68 |
18 205 821,41 |
26 680 541,47 |
25 614 943,88 |
23 614 943,88 |
25 614 943,88 |
25 614 943,88 |
25 614 943,88 |
25 614 943,88 |
25 614 943,88 |
25 614 943,88 |
25 614 943,88 |
25 614 943,88 |
|
16 |
Количество объектов, на которых выполнен текущий ремонт, ед |
- |
- |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
||
|
за счет других источников |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
17 |
Количество объектов, на которых выполнен капитальный ремонт, ед. |
1 |
1 |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3 |
||
Основное мероприятие 2.2. Реализация отдельных мероприятий государственной программы "Развитие физической культуры и спорта" |
всего, в том числе |
95 420 842,10 |
7 157 684,21 |
11 922 000,00 |
11 922 000,00 |
7 157 684,21 |
7 157 684,21 |
7 157 684,21 |
7 157 684,21 |
7 157 684,21 |
7 157 684,21 |
7 157 684,21 |
7 157 684,21 |
7 157 684,21 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
90 649 800,00 |
6 799 800,00 |
11 325 900,00 |
11 325 900,00 |
6 799 800,00 |
6 799 800,00 |
6 799 800,00 |
6 799 800,00 |
6 799 800,00 |
6 799 800,00 |
6 799 800,00 |
6 799 800,00 |
6 799 800,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
за счет средств местного бюджета |
4 771 042,10 |
357 884,21 |
596 100,00 |
596 100,00 |
357 884,21 |
357 884,21 |
357 884,21 |
357 884,21 |
357 884,21 |
357 884,21 |
357 884,21 |
357 884,21 |
357 884,21 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
за счет других источников |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Мероприятие 2.2.1. Обеспечение физкультурно-спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва, спортивным оборудованием, экипировкой и инвентарем, медицинского сопровождения тренировочного процесса, проведения тренировочных сборов и участия в соревнованиях |
всего, в том числе |
95 420 842,10 |
7 157 684,21 |
11 922 000,00 |
11 922 000,00 |
7 157 684,21 |
7 157 684,21 |
7 157 684,21 |
7 157 684,21 |
7 157 684,21 |
7 157 684,21 |
7 157 684,21 |
7 157 684,21 |
7 157 684,21 |
УФКиС |
18 |
Количество спортивных школ, курируемых управлением физической культуры и спорта, реализующих мероприятия государственной программы "Развитие физической культуры и спорта в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2014 - 2020 годы", ед. |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
||
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
90 649 800,00 |
6 799 800,00 |
11 325 900,00 |
11 325 900,00 |
6 799 800,00 |
6 799 800,00 |
6 799 800,00 |
6 799 800,00 |
6 799 800,00 |
6 799 800,00 |
6 799 800,00 |
6 799 800,00 |
6 799 800,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
за счет средств местного бюджета |
4 771 042,10 |
357 884,21 |
596 100,00 |
596 100,00 |
357 884,21 |
357 884,21 |
357 884,21 |
357 884,21 |
357 884,21 |
357 884,21 |
357 884,21 |
357 884,21 |
357 884,21 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
за счет других источников |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Основное мероприятие 2.3. "Федеральный проект "Спорт-норма жизни" |
всего, в том числе |
14 524 947,37 |
14 524 947,37 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
УФКиС |
19 |
Доля организаций, оказывающих услуги по спортивной подготовке в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, в общем количестве организаций в сфере физической культуры и спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов,% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
4 140 000,00 |
4 140 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
9 658 700,00 |
9 658 700,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
за счет средств местного бюджета |
726 247,37 |
726 247,37 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
за счет других источников |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Всего по подпрограмме 2 |
всего, в том числе |
11 440 755 726,80 |
908 713 661,18 |
906 604 359,82 |
903 754 182,48 |
886 564 389,57 |
908 989 866,69 |
918 989 866,69 |
928 989 866,69 |
938 989 866,69 |
948 989 866,69 |
958 989 866,92 |
1 068 989 866,69 |
1 162 190 066,69 |
х |
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
4 140 000,00 |
4 140 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
100 308 500,00 |
16 458 500,00 |
11 325 900,00 |
11 325 900,00 |
6 799 800,00 |
6 799 800,00 |
6 799 800,00 |
6 799 800,00 |
6 799 800,00 |
6 799 800,00 |
6 799 800,00 |
6 799 800,00 |
6 799 800,00 |
х |
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||
|
за счет средств местного бюджета |
11 336 307 226,80 |
888 115 161,18 |
895 278 459,82 |
892 428 282,48 |
879 764 589,57 |
902 190 066,69 |
912 190 066,69 |
922 190 066,69 |
932 190 066,69 |
942 190 066,69 |
952 190 066,92 |
1 062 190 066,69 |
1 155 390 266,69 |
х |
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||
|
за счет других источников |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||
3. Подпрограмма "Развитие инфраструктуры спорта" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
Цель подпрограммы 3: улучшение обеспечения спортивной базой учреждений физической культуры и спорта, оказывающих муниципальные услуги (работы). |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
Задача 3. Совершенствование спортивной инфраструктуры города |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
Основное мероприятие 3.1. Развитие материально-технической базы муниципальных учреждений спорта |
всего, в том числе |
3 099 760,26 |
3 099 760,26 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
20 |
Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта,% |
42,1 |
41,7 |
41,3 |
40,9 |
40,5 |
40,0 |
40,5 |
41,0 |
41,6 |
41,6 |
41,6 |
41,6 |
41,6 |
||
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
за счет средств местного бюджета |
3 099 760,26 |
3 099 760,26 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
за счет других источников |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Мероприятие 3.1.1. Спортивное ядро в микрорайоне N 35-А г. Сургута. Спортивный центр с административно-бытовыми помещениями" |
всего, в том числе |
3 099 760,26 |
3 099 760,26 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
ДАиГ |
21 |
Количество выполненных проектных работ, проект |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
||
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
за счет средств местного бюджета |
3 099 760,26 |
3 099 760,26 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
за счет других источников |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Всего по подпрограмме 3 |
всего, в том числе |
3 099 760,26 |
3 099 760,26 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||
|
за счет средств местного бюджета |
3 099 760,26 |
3 099 760,26 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||
|
за счет других источников |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||
4. Подпрограмма "Управление отраслью физической культуры и спорта" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
Цель подпрограммы 4: Реализация полномочий органа местного самоуправления в сфере физической культуры и спорта |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Задача 4. Обеспечение деятельности управления физической культуры и спорта Администрации города и курируемых учреждений |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||
Основное мероприятие 4.1. Организационное обеспечение функционирования отрасли |
всего, в том числе |
388 909 459,83 |
24 098 788,76 |
24 307 966,75 |
24 120 124,44 |
24 083 562,66 |
27 346 650,12 |
30 114 919,37 |
34 042 597,95 |
37 049 980,12 |
38 216 772,72 |
37 542 974,42 |
43 992 561,26 |
43 992 561,26 |
|
22 |
Количество функций , осуществляемых управлением физической культуры и спорта, ед. |
60 |
60 |
60 |
60 |
60 |
60 |
60 |
60 |
60 |
60 |
60 |
60 |
60 |
||
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
за счет средств местного бюджета |
388 909 459,83 |
24 098 788,76 |
24 307 966,75 |
24 120 124,44 |
24 083 562,66 |
27 346 650,12 |
30 114 919,37 |
34 042 597,95 |
37 049 980,12 |
38 216 772,72 |
37 542 974,42 |
43 992 561,26 |
43 992 561,26 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
за счет других источников |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Мероприятие 4.1.1. Обеспечение деятельности управления физической культуры и спорта |
всего, в том числе |
387 709 327,83 |
23 998 777,76 |
24 207 955,75 |
24 020 113,44 |
23 983 551,66 |
27 246 639,12 |
30 014 908,37 |
33 942 586,95 |
36 949 969,12 |
38 116 761,72 |
37 442 963,42 |
43 892 550,26 |
43 892 550,26 |
УФКиС |
23 |
количество муниципальных учреждений, курируемых управлением физической культуры и спорта, ед. |
9 |
9 |
9 |
9 |
9 |
9 |
9 |
9 |
9 |
9 |
9 |
9 |
9 |
||
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
за счет средств местного бюджета |
387 709 327,83 |
23 998 777,76 |
24 207 955,75 |
24 020 113,44 |
23 983 551,66 |
27 246 639,12 |
30 014 908,37 |
33 942 586,95 |
36 949 969,12 |
38 116 761,72 |
37 442 963,42 |
43 892 550,26 |
43 892 550,26 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
за счет других источников |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Мероприятие 4.1.2. Создание условий для присвоения спортивных званий и разрядов, квалификационных категорий спортивных судей |
всего, в том числе |
1 200 132,00 |
100 011,00 |
100 011,00 |
100 011,00 |
100 011,00 |
100 011,00 |
100 011,00 |
100 011,00 |
100 011,00 |
100 011,00 |
100 011,00 |
100 011,00 |
100 011,00 |
УФКиС |
24 |
количество присвоенных спортивных званий и разрядов, квалификационных категорий спортивных судей, ед. |
1635 |
1635 |
1635 |
1635 |
1635 |
1635 |
1635 |
1635 |
1635 |
1635 |
1635 |
1635 |
19 620 |
||
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
за счет средств местного бюджета |
1 200 132,00 |
100 011,00 |
100 011,00 |
100 011,00 |
100 011,00 |
100 011,00 |
100 011,00 |
100 011,00 |
100 011,00 |
100 011,00 |
100 011,00 |
100 011,00 |
100 011,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
за счет других источников |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Основное мероприятие 4.2. Предоставление субсидии немуниципальным (коммерческим, некоммерческим) организациям на финансовое обеспечение (возмещение) затрат в связи с выполнением работ, оказанием услуг в сфере физической культуры и спорта" |
всего, в том числе |
72 021 065,88 |
6 001 755,49 |
6 001 755,49 |
6 001 755,49 |
6 001 755,49 |
6 001 755,49 |
6 001 755,49 |
6 001 755,49 |
6 001 755,49 |
6 001 755,49 |
6 001 755,49 |
6 001 755,49 |
6 001 755,49 |
УФКиС |
25 |
Доля средств бюджета муниципального образования, выделяемых негосударственным организациям, в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям, на предоставление услуг (работ), в общем объеме средств бюджета управления физической культуры и спорта, выделяемых на предоставление услуг в социальной сфере, % |
18,9 |
26,2 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
||
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
за счет средств местного бюджета |
72 021 065,88 |
6 001 755,49 |
6 001 755,49 |
6 001 755,49 |
6 001 755,49 |
6 001 755,49 |
6 001 755,49 |
6 001 755,49 |
6 001 755,49 |
6 001 755,49 |
6 001 755,49 |
6 001 755,49 |
6 001 755,49 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
за счет других источников |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Основное мероприятие 4.3. Дополнительная мера социальной поддержки спортсменам муниципальных организаций физической культуры и спорта за достижение спортивных результатов в соревновательной деятельности |
всего, в том числе |
15 151 536,00 |
1 697 580,00 |
1 697 580,00 |
1 697 580,00 |
1 117 644,00 |
1 117 644,00 |
1 117 644,00 |
1 117 644,00 |
1 117 644,00 |
1 117 644,00 |
1 117 644,00 |
1 117 644,00 |
1 117 644,00 |
УФКиС |
26 |
Создание условий для реализации дополнительных мер социальной поддержки спортсменам муниципальных организаций физической культуры и спорта за достижение спортивных результатов в соревновательной деятельности, да/нет |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
||
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
за счет средств местного бюджета |
15 151 536,00 |
1 697 580,00 |
1 697 580,00 |
1 697 580,00 |
1 117 644,00 |
1 117 644,00 |
1 117 644,00 |
1 117 644,00 |
1 117 644,00 |
1 117 644,00 |
1 117 644,00 |
1 117 644,00 |
1 117 644,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
за счет других источников |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Всего по подпрограмме 4 |
всего, в том числе |
476 082 061,71 |
31 798 124,25 |
32 007 302,24 |
31 819 459,93 |
31 202 962,15 |
34 466 049,61 |
37 234 318,86 |
41 161 997,44 |
44 169 379,61 |
45 336 172,21 |
44 662 373,91 |
51 111 960,75 |
51 111 960,75 |
х |
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||
|
за счет средств местного бюджета |
476 082 061,71 |
31 798 124,25 |
32 007 302,24 |
31 819 459,93 |
31 202 962,15 |
34 466 049,61 |
37 234 318,86 |
41 161 997,44 |
44 169 379,61 |
45 336 172,21 |
44 662 373,91 |
51 111 960,75 |
51 111 960,75 |
х |
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||
|
за счет других источников |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||
Общий объем ассигнований на реализацию программы - всего |
всего, в том числе |
14 452 444 860,76 |
1 115 824 873,38 |
1 104 439 447,11 |
1 101 351 627,13 |
1 083 545 336,44 |
1 110 233 901,02 |
1 136 002 170,27 |
1 159 929 848,85 |
1 182 937 232,11 |
1 204 104 024,71 |
1 223 430 226,64 |
1 449 879 813,25 |
1 580 766 359,85 |
х |
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
4 140 000,00 |
4 140 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
100 308 500,00 |
16 458 500,00 |
11 325 900,00 |
11 325 900,00 |
6 799 800,00 |
6 799 800,00 |
6 799 800,00 |
6 799 800,00 |
6 799 800,00 |
6 799 800,00 |
6 799 800,00 |
6 799 800,00 |
6 799 800,00 |
х |
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||
|
за счет средств местного бюджета |
14 347 996 360,76 |
1 095 226 373,38 |
1 093 113 547,11 |
1 090 025 727,13 |
1 076 745 536,44 |
1 103 434 101,02 |
1 129 202 370,27 |
1 153 130 048,85 |
1 176 137 432,11 |
1 197 304 224,71 |
1 216 630 426,64 |
1 443 080 013,25 |
1 573 966 559,85 |
х |
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||
|
за счет других источников |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||
Объем ассигнований администратора - УФКиС |
всего, в том числе |
14 130 513 008,72 |
1 086 756 660,30 |
1 076 382 054,35 |
1 074 671 002,51 |
1 058 864 711,82 |
1 083 553 276,40 |
1 109 321 545,65 |
1 133 249 224,23 |
1 156 256 607,49 |
1 177 423 400,09 |
1 196 749 602,02 |
1 423 199 188,63 |
1 554 085 735,23 |
х |
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
4 140 000,00 |
4 140 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
100 308 500,00 |
16 458 500,00 |
11 325 900,00 |
11 325 900,00 |
6 799 800,00 |
6 799 800,00 |
6 799 800,00 |
6 799 800,00 |
6 799 800,00 |
6 799 800,00 |
6 799 800,00 |
6 799 800,00 |
6 799 800,00 |
х |
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||
|
за счет средств местного бюджета |
14 026 064 508,72 |
1 066 158 160,30 |
1 065 056 154,35 |
1 063 345 102,51 |
1 052 064 911,82 |
1 076 753 476,40 |
1 102 521 745,65 |
1 126 449 424,23 |
1 149 456 807,49 |
1 170 623 600,09 |
1 189 949 802,02 |
1 416 399 388,63 |
1 547 285 935,23 |
х |
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||
|
за счет других источников |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||
Объем ассигнований соадминистратора - ДАиГ |
всего, в том числе |
3 099 760,26 |
3 099 760,26 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||
|
за счет средств местного бюджета |
3 099 760,26 |
3 099 760,26 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||
|
за счет других источников |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||
Объем ассигнований соадминистратора - ДГХ |
всего, в том числе |
318 832 091,78 |
25 968 452,82 |
28 057 392,76 |
26 680 624,62 |
24 680 624,62 |
26 680 624,62 |
26 680 624,62 |
26 680 624,62 |
26 680 624,62 |
26 680 624,62 |
26 680 624,62 |
26 680 624,62 |
26 680 624,62 |
х |
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||
|
за счет средств местного бюджета |
318 832 091,78 |
25 968 452,82 |
28 057 392,76 |
26 680 624,62 |
24 680 624,62 |
26 680 624,62 |
26 680 624,62 |
26 680 624,62 |
26 680 624,62 |
26 680 624,62 |
26 680 624,62 |
26 680 624,62 |
26 680 624,62 |
х |
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||
|
за счет других источников |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
Приложение 2
к муниципальной программе
"Развитие физической культуры
и спорта в городе Сургуте
на период до 2030 года"
Дополнительная потребность
в объеме финансирования и показатели результатов реализации муниципальной программы
Наименование |
Источники финансирования |
Объём финансирования (всего, руб.) |
|
Ответственный (администратор или соадминистратор) |
Номер показателя |
Наименование показателя, ед. измер. |
|
Итоговое значение показателя |
|||||||||||||||||||||||
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
2027 год |
2028 год |
2029 год |
2030 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
2027 год |
2028 год |
2029 год |
2030 год |
||||||||
Цель муниципальной программы: создание условий для занятий физической культурой и спортом, развитие массового спорта на территории города. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Подпрограмма "Развитие инфраструктуры спорта". |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
Цель подпрограммы: улучшение обеспечения спортивной базой учреждений физической культуры и спорта, оказываемых муниципальные услуги. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Задача 3. Совершенствование спортивной инфраструктуры города. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
Основное мероприятие 3.1. Развитие материально-технической базы муниципальных учреждений спорта |
Всего, в том числе: |
148 785 344,39 |
295 744,39 |
95 068 090,00 |
53 421 510,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ДАиГ |
1 |
Количество вновь введённых объектов спорта, ед. |
|
|
1 |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
|
|
- за счет средств местного бюджета |
148 785 344,39 |
295 744,39 |
95 068 090,00 |
53 421 510,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 3.1.1. Оказание адресной финансовой поддержки спортивным организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации |
Всего, в том числе: |
148 489 600,00 |
|
95 068 090,00 |
53 421 510,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ДАиГ |
2 |
Степень готовности объекта, % |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|||
|
- за счет средств местного бюджета |
148 489 600,00 |
|
95 068 090,00 |
53 421 510,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
Количество вновь введённых объектов спорта, ед. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 3.1.2. Спортивная школа "Виктория" ул. Маяковского, 34В |
Всего, в том числе: |
295 744,39 |
295 744,39 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ДАиГ |
4 |
Количество выполненных работ по обследованию конструкций здания, ед. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
||
|
- за счет средств местного бюджета |
295 744,39 |
295 744,39 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 3.2. Строительство (реконструкция) объектов, предназначенных для размещения детских загородных оздоровительных учреждений |
Всего, в том числе: |
254 759 292,72 |
|
3 980 331,17 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ДАиГ |
5 |
Количество вновь введённых объектов спорта, предназначенных для размещения детских загородных оздоровительных учреждений, ед. |
|
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
225 701 065,40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- за счет средств местного бюджета |
29 058 227,32 |
|
3 980 331,17 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 3.2.1. Выполнение работ по строительству объекта "Загородный специализированный (профильный) спортивно-оздоровительный лагерь "Олимпия" на базе муниципального бюджетного учреждения "Олимпия", город Сургут" |
Всего, в том числе: |
254 759 292,72 |
|
3 980 331,17 |
140 139 870,50 |
110 639 091,05 |
|
|
|
|
|
|
|
|
ДАиГ |
6 |
Количество вновь введённых объектов спорта, ед. |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|||||
|
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
225 701 065,40 |
|
0,00 |
126 125 883,45 |
99 575 181,95 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7 |
Степень готовности объекта, % |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
||||
|
- за счет средств местного бюджета |
29 058 227,32 |
|
3 980 331,17 |
14 013 987,05 |
11 063 909,10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8 |
Количество выполненных работ по корректировке проектной документации, ед. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|||
Основное мероприятие 3.3. Капитальный ремонт объектов физической культуры и спорта для обеспечения доступности людей с ограниченными возможностями здоровья |
Всего, в том числе: |
97 232 400,00 |
1 100 000,00 |
15 103 040,00 |
20 529 360,00 |
2 200 000,00 |
22 000 000,00 |
2 200 000,00 |
23 100 000,00 |
11 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
ДАиГ |
9 |
количество объектов физической культуры и спорта, на которых выполнен капитальный ремонт для обеспечения доступности людей с ограниченными возможностями здоровья, ед. |
|
1 |
2 |
|
2 |
|
2 |
1 |
|
|
|
|
8 |
|
|
- за счет средств местного бюджета |
97 232 400,00 |
1 100 000,00 |
15 103 040,00 |
20 529 360,00 |
2 200 000,00 |
22 000 000,00 |
2 200 000,00 |
23 100 000,00 |
11 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 3.3.1. МБУ ДО СДЮСШОР "Ермак", СОК "Энергетик", ул. Энергетиков, 47, г. Сургут |
Всего, в том числе: |
15 103 040,00 |
|
15 103 040,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ДАиГ |
10 |
количество объектов физической культуры и спорта, на которых выполнен капитальный ремонт для обеспечения доступности людей с ограниченными возможностями здоровья, ед. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|||
|
- за счет средств местного бюджета |
15 103 040,00 |
|
15 103 040,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 3.3.2. МБУ ДО СДЮСШОР "Аверс", ул. 50 лет ВЛКСМ, 1А г. Сургут |
Всего, в том числе: |
9 529 360,00 |
|
|
9 529 360,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ДАиГ |
11 |
количество объектов физической культуры и спорта, на которых выполнен капитальный ремонт для обеспечения доступности людей с ограниченными возможностями здоровья, ед. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
||||
|
- за счет средств местного бюджета |
9 529 360,00 |
|
|
9 529 360,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 3.3.3. "МБУ ЦФП "Надежда", ШШК "Белая ладья", ул. Энтузиастов, 45" |
Всего, в том числе: |
12 100 000,00 |
1 100 000,00 |
|
11 000 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ДАиГ |
12 |
Количество выполненных проектных работ, проект |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
||
|
- за счет средств местного бюджета |
12 100 000,00 |
1 100 000,00 |
|
11 000 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
количество объектов физической культуры и спорта, на которых выполнен капитальный ремонт для обеспечения доступности людей с ограниченными возможностями здоровья, ед. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
||||
Мероприятие 3.3.4. МБОУ ДОД ДЮСШ "Виктория", СК "Таежный", ул. Аэрофлотская |
Всего, в том числе: |
12 100 000,00 |
|
|
|
1 100 000,00 |
11 000 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
ДАиГ |
13 |
Количество выполненных проектных работ, проект |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|||||
|
- за счет средств местного бюджета |
12 100 000,00 |
|
|
|
1 100 000,00 |
11 000 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
14 |
количество объектов физической культуры и спорта, на которых выполнен капитальный ремонт для обеспечения доступности людей с ограниченными возможностями здоровья, ед. |
|
|
|
|
|
|
|
1 |
||||||
Мероприятие 3.3.5. МБОУ ДОД СДЮСШОР "Югория", ул. Пушкина, 15/2 |
Всего, в том числе: |
12 100 000,00 |
|
|
|
1 100 000,00 |
11 000 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
ДАиГ |
15 |
Количество выполненных проектных работ, проект |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|||||
|
- за счет средств местного бюджета |
12 100 000,00 |
|
|
|
1 100 000,00 |
11 000 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
16 |
количество объектов физической культуры и спорта, на которых выполнен капитальный ремонт для обеспечения доступности людей с ограниченными возможностями здоровья, ед. |
|
|
|
|
|
|
|
1 |
||||||
Мероприятие 3.3.6. МБОУ ДОД ДЮСШ "Виктория", ул. Московская, 34в |
Всего, в том числе: |
12 100 000,00 |
|
|
|
|
|
1 100 000,00 |
11 000 000,00 |
|
|
|
|
|
ДАиГ |
17 |
Количество выполненных проектных работ, проект |
|
|
|
|
|
|
1 |
|||||||
|
- за счет средств местного бюджета |
12 100 000,00 |
|
|
|
|
|
1 100 000,00 |
11 000 000,00 |
|
|
|
|
|
|
18 |
количество объектов физической культуры и спорта, на которых выполнен капитальный ремонт для обеспечения доступности людей с ограниченными возможностями здоровья, ед. |
|
|
|
|
|
1 |
||||||||
Мероприятие 3.3.7. МБУ ДО СДЮСШОР N1 "Спортивный центр с универсальным игровым залом (N1)" |
Всего, в том числе: |
12 100 000,00 |
|
|
|
|
|
1 100 000,00 |
11 000 000,00 |
|
|
|
|
|
ДАиГ |
19 |
Количество выполненных проектных работ, проект |
|
|
|
|
|
|
1 |
|||||||
|
- за счет средств местного бюджета |
12 100 000,00 |
|
|
|
|
|
1 100 000,00 |
11 000 000,00 |
|
|
|
|
|
|
20 |
количество объектов физической культуры и спорта, на которых выполнен капитальный ремонт для обеспечения доступности людей с ограниченными возможностями здоровья, ед. |
|
|
|
|
|
1 |
||||||||
Мероприятие 3.3.8. МБУ ДО СДЮСШОР "Кедр" "Лыжная база "Кедр", п. Барсово |
Всего, в том числе: |
12 100 000,00 |
|
|
|
|
|
|
1 100 000,00 |
11 000 000,00 |
|
|
|
|
ДАиГ |
21 |
Количество выполненных проектных работ, проект |
|
|
|
|
|
1 |
||||||||
|
- за счет средств местного бюджета |
12 100 000,00 |
|
|
|
|
|
|
1 100 000,00 |
11 000 000,00 |
|
|
|
|
|
22 |
количество объектов физической культуры и спорта, на которых выполнен капитальный ремонт для обеспечения доступности людей с ограниченными возможностями здоровья, ед. |
|
|
|
|
1 |
|||||||||
Объем финансирования соадминистратора - департамента архитектуры и градостроительства |
Всего, в том числе: |
500 777 037,11 |
1 395 744,39 |
114 151 461,17 |
200 076 753,45 |
101 775 181,95 |
22 000 000,00 |
2 200 000,00 |
23 100 000,00 |
11 000 000,00 |
|
|
|
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
|
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
225 701 065,40 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
|
- за счет средств местного бюджета |
275 075 971,71 |
1 395 744,39 |
114 151 461,17 |
73 950 870,00 |
2 200 000,00 |
22 000 000,00 |
2 200 000,00 |
23 100 000,00 |
11 000 000,00 |
|
|
|
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
Приложение 3
к муниципальной программе
"Развитие физической культуры
и спорта в городе Сургуте
на период до 2030 года"
Информация о реализуемых проектах
Наименование проекта |
Ответственный исполнитель |
Номер основного мероприятия |
Номер показателя |
Источники финансирования |
Параметры финансового обеспечения, руб. |
||||||
Всего: |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
|||||
Региональные портфели проектов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Проект "Демография" |
Управление физической культуры и спорта |
1.1. |
1, 2, 3, 4, 5 |
всего, в том числе |
879 910 856,05 |
149 026 617,77 |
142 520 358,48 |
142 590 969,95 |
142 590 969,95 |
146 590 969,95 |
156 590 969,95 |
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
за счет средств местного бюджета |
879 910 856,05 |
149 026 617,77 |
142 520 358,48 |
142 590 969,95 |
142 590 969,95 |
146 590 969,95 |
156 590 969,95 |
|
|
|
|
за счет других источников (расшифровать) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
1.2. |
11 |
всего, в том числе |
139 242 195,57 |
23 186 709,92 |
23 307 426,57 |
23 187 014,77 |
23 187 014,77 |
23 187 014,77 |
23 187 014,77 |
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
за счет средств местного бюджета |
139 242 195,57 |
23 186 709,92 |
23 307 426,57 |
23 187 014,77 |
23 187 014,77 |
23 187 014,77 |
23 187 014,77 |
|
|
|
|
за счет других источников (расшифровать) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
2.1. |
14,15,23 |
всего, в том числе |
3 584 385 543,38 |
887 031 029,60 |
894 682 359,82 |
891 832 182,48 |
879 406 705,36 |
901 832 182,48 |
911 832 182,48 |
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
за счет средств местного бюджета |
3 584 385 543,38 |
887 031 029,60 |
894 682 359,82 |
891 832 182,48 |
879 406 705,36 |
901 832 182,48 |
911 832 182,48 |
|
|
|
|
за счет других источников (расшифровать) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
3,1 |
20 |
всего, в том числе |
3 099 760,20 |
3 099 760,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
за счет средств местного бюджета |
3 099 760,20 |
3 099 760,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
за счет других источников (расшифровать) |
|
|
|
|
<< Назад |
||
Содержание Постановление Администрации г. Сургута Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 26 февраля 2019 г. N 1332 "О внесении... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.