Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение
к постановлению Администрации г. Сургута
от 27 февраля 2019 г. N 1363
Муниципальная программа
"Развитие электронного муниципалитета на период до 2030 года"
Раздел I. Общие положения
В муниципальном образовании городской округ город Сургут (далее - город Сургут) созданы благоприятные условия для внедрения и развития информационных и коммуникационных технологий (далее - ИКТ), осуществляется создание эффективной системы муниципального управления на принципах прозрачности, эффективности и результативности на основе внедрения ИКТ.
Муниципальная программа "Развитие электронного муниципалитета на период до 2030 года" разработана в соответствии с постановлением Администрации города от 17.07.2013 N 5159 "Об утверждении порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных программ городского округа город Сургут", на основании паспорта муниципальной программы, утвержденного распоряжением Администрации города от 25.09.2015 N 230, содержащего перечень правовых оснований для ее формирования, и включает в себя три подпрограммы:
- подпрограмма "Электронная демократия";
- подпрограмма "Повышение эффективности муниципального управления";
- подпрограмма функционирования "Обеспечение выполнения функций муниципальным казённым учреждением "Управление информационных технологий и связи города Сургута".
Цель муниципальной программы - развитие муниципальной информатизации для организации муниципальной деятельности, оперативного и качественного получения организациями и гражданами муниципальных услуг и информации о результатах деятельности органов местного самоуправления и муниципальных учреждений.
Цели и задачи муниципальной программы связаны с приоритетами социально-экономического развития, определенными Стратегией социально-экономического развития муниципального образования городской округ город Сургут на период до 2030 года, программой "Цифровая экономика Российской Федерации" (распоряжение Правительства Российской Федерации от 28.07.2017 N 1632-р), Концепцией региональной информатизации (распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.12.2014 N 2769-р), Доктриной информационной безопасности Российской Федерации (Указ Президента Российской Федерации от 05.12.2016 года N 646), Стратегией национальной безопасности Российской Федерации (Указ Президента Российской Федерации от 31.12.2015 N 683), Стратегией развития информационного общества в Российской Федерации на 2017 - 2030 годы (Указ Президента Российской Федерации от 09.05.2017 N 203), Стратегией научно-технологического развития Российской Федерации (Указ Президента Российской Федерации от 01.12.2016 года N 642).
Реализация мероприятий настоящей муниципальной программы направлена на создание современной доступной информационно-коммуникационной в соответствии с направлением "Институциональная среда (гражданское общество и власть)" Стратегии социально-экономического развития муниципального образования городской округ город Сургут на период до 2030 года.
Актуальность муниципальной программы "Развитие электронного муниципалитета на период до 2030 года" состоит в повышении качества муниципального управления, скорости принятия решений и обеспечении качества оказания услуг посредством использования информационно-коммуникационных технологий.
Данная муниципальная программа определяет основные приоритеты, принципы и направления реализации единой политики в сфере развития ИКТ в муниципальном образовании городской округ город Сургут.
Важнейший показатель развития общества, его социально-экономического, общественно-политического положения - степень его информатизации, где под "информатизацией общества" подразумевается широкое применение ИКТ для удовлетворения потребностей граждан, организаций, органов власти.
Роль информационных технологий в решении задач, стоящих перед органами власти, растет с каждым годом: повышается технологическая сложность внедряемых решений, растут требования к надежности технических средств, информационных и телекоммуникационных систем, квалификации сотрудников.
Повышение уровня информатизации в муниципалитетах требует значительных финансовых затрат на создание инфраструктуры, глубокого проникновения систем электронного взаимодействия, систем электронного документооборота, ведомственных информационных систем, как базовой основы, содержащей необходимую информацию по самому широкому кругу вопросов, необходимых специалистам муниципалитета для выполнения своих обязанностей.
Для повышения уровня открытости органов местного самоуправления, качества и доступности муниципальных услуг в электронном виде необходимо:
- развивать информационные системы, автоматизирующие предоставление муниципальных услуг с требуемым качеством и оперативностью их предоставления;
- развивать инфраструктуру взаимодействия органов власти с организациями и гражданами в рамках предоставления муниципальных услуг;
- автоматизировать предоставление муниципальных услуг для их получения организациями и гражданами в электронной форме без непосредственного посещения структурного подразделения Администрации города, муниципального учреждения или многофункционального центра;
- создавать приложения для доступа граждан к ресурсам органов местного самоуправления, муниципальных учреждений с использованием мобильных устройств;
- организовать взаимодействие операторов связи города для развития современной городской сети, удовлетворяющей требованиям пользователей по передаче, обработке и хранению информации.
Системные проблемы, снижающие эффективность развития и использования ИКТ и замедляющие темпы социально-экономического развития муниципального образования, в различных муниципалитетах приблизительно одинаковы. Применительно к Сургуту можно говорить о следующих проблемах:
- выделяемое в бюджете муниципального образования финансирование недостаточно для развития ИКТ в соответствии с существующими потребностями, в том числе на модернизацию структурированных кабельных систем, развитие центра обработки и хранения данных, высокоскоростной корпоративной сети передачи данных и так далее;
- не развиты или недостаточно развиты ведомственные информационные системы, автоматизирующие профильную деятельность структурных подразделений Администрации города и муниципальных учреждений, которые могли бы быть использованы для повышения качества и оперативности принятия обоснованных управленческих решений;
- большое количество разнородных муниципальных информационных систем, не обладающих единым управлением и возможностью оперативного информационного взаимодействия, создают проблемы в их сопровождении и модернизации;
- отсутствуют информационно-аналитические системы мониторинга деятельности подразделений;
- не развита инфраструктура электронного межведомственного взаимодействия органов власти различного уровня между собой, а также взаимодействия с организациями и гражданами.
Для совершенствования деятельности органов местного самоуправления и муниципальных учреждений сегодня создаются все необходимые предпосылки:
- формируется современная базовая информационно-технологическая инфраструктура;
- подключены к корпоративной сети передачи данных органы местного самоуправления и муниципальные учреждения;
- увеличивается ежегодно скорость каналов передачи данных и суммарная скорость доступа к информационно-телекоммуникационной сети Интернет;
- модернизируются существующие и внедряются новые информационные системы;
- разрабатывается правовое и организационное обеспечение.
Реализация запланированных мероприятий позволит создать комфортные условия для эффективного публичного взаимодействия граждан с органами местного самоуправления, друг с другом, общественными организациями и другими субъектами общественно-политической деятельности, повышению эффективности использования ИКТ в деятельности органов местного самоуправления и муниципальных учреждений и приведет:
- к созданию инфраструктуры электронного муниципалитета, обеспечивающей доступ к информации о деятельности органов местного самоуправления и муниципальным услугам в электронном виде;
- к межведомственному электронному взаимодействию и единому муниципальному контролю результативности деятельности органов местного самоуправления;
- к уменьшению административной нагрузки на граждан и организации, связанной с представлением необходимой информации и документов, снижению количества обращений от одного заявителя для получения муниципальных услуг и сокращению времени приема и обработки заявлений за счет их подачи в электронном виде;
- к обеспечению максимального уровня информационной открытости органов местного самоуправления, повышению уровня доверия и взаимодействия с гражданами и организациями города, сокращению затрат времени на реализацию гражданами своих конституционных прав.
- к целенаправленной реализации единой политики муниципального образования в сфере использования ИКТ в муниципальном управлении за счет стандартизации, унификации и регламентации процессов и компонентов;
- к снижению затрат на организацию рабочего места сотрудника органов местного самоуправления за счет унификации и стандартизации программного и технического обеспечения;
- к сокращению времени работы специалистов на установку, настройку и администрирование программного обеспечения за счет централизации вычислительных ресурсов органов местного самоуправления и муниципальных учреждений;
- к развитию и совместимости муниципальных информационных систем;
- к формированию межведомственной инфраструктуры обеспечения информационного обмена;
- к повышению объема, скорости использования и передачи, а также актуальности и достоверности информации, используемой в процессах управления и жизнеобеспечения города.
Программно-целевой метод позволяет провести анализ выполнения мероприятий программы по годам и выработать механизм совершенствования в период ее реализации, достичь гибкого и оперативного принятия управленческих решений.
Раздел II. Программные мероприятия
Программные мероприятия, объем их финансирования и показатели результатов реализации муниципальной программы представлены в приложении 1 к муниципальной программе.
Дополнительная потребность в объеме финансирования и показатели результатов реализации муниципальной программы представлены в приложении 2 к муниципальной программе.
Раздел III. Реализация в рамках муниципальной программы
национальных проектов, проектов инвестиционного и инновационного характера, а также проектов, реализуемых с применением системы управления проектной деятельностью в Администрации города
Приложение 3 к муниципальной программе "Информация о реализуемых проектах".
Раздел IV. Информация о механизме реализации
муниципальной программы, системе организации контроля за исполнением муниципальной программы
Механизм реализации муниципальной программы и входящих в ее состав подпрограмм, а также система организации контроля осуществляется с применением единого подхода.
Куратором муниципальной программы является заместитель Главы города, курирующий вопросы информатизации.
Куратор осуществляет контроль за ходом реализации муниципальной программы путем координации действий администратора по разработке и реализации муниципальной программы.
Администратор муниципальной программы - муниципальное казённое учреждение "Управление информационных технологий и связи города Сургута".
Администратор несет ответственность за:
- своевременное и эффективное использование бюджетных средств;
- качественное выполнение реализуемых мероприятий муниципальной программы;
- достижение показателей результатов реализации муниципальной программы как по годам ее реализации, так и в целом за весь период реализации муниципальной программы;
- своевременное внесение изменений в муниципальную программу с учетом уточнения перечня программных мероприятий на очередной финансовый год и плановый период, уточнения затрат на реализацию программных мероприятий в соответствии с мониторингом фактически достигнутых целевых показателей реализации программы, выделенных бюджетных ассигнований, выявления лучших практик реализации программных мероприятий;
- своевременную разработку и принятие нормативных правовых актов, необходимых для выполнения настоящей программы;
- своевременную разработку типовых технических заданий на приобретение товаров, выполнение работ и оказание услуг в области информатизации, стандартных спецификаций на приобретение технического и программного обеспечения, регламентов эксплуатации технического и программного обеспечения;
- своевременное заключение муниципальных контрактов (договоров) на приобретение товаров, оказание услуг, выполнение работ поставщиками и исполнителями для муниципальных нужд;
- соблюдение сроков предоставления и качества подготовки отчетов об исполнении муниципальной программы.
Администратор осуществляет контроль за достижением установленных целей и задач муниципальной программы.
Ответственные за реализацию муниципальной программы лица, а также лица их замещающие, назначаются приказом администратора.
Приказ издается в течение семи рабочих дней с даты смены ответственного лица либо лица его замещающего.
Администратор, с учетом выделяемых на реализацию муниципальной программы бюджетных средств, ежегодно уточняет целевые показатели и затраты по программным мероприятиям, механизм реализации муниципальной программы.
Внесение изменений в муниципальную программу осуществляется администратором в соответствии с разделом 8 Порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных программ городского округа город Сургут, утвержденного постановлением Администрации города от 17.07.2013 N 5159 (далее - порядок).
Мониторинг, составление отчетности об исполнении муниципальных программ осуществляется администратором в соответствии с разделом 11 порядка.
Администратор представляет отчет об исполнении муниципальной программы "Развитие электронного муниципалитета на период до 2030 года" в срок до 05 февраля года, следующего за отчетным финансовым годом, по форме, утвержденной постановлением Администрации города от 17.07.2013 N 5159 "Об утверждении порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных программ городского округа город Сургут" (с последующими изменениями).
Оценка хода исполнения мероприятий муниципальной программы основана на мониторинге ожидаемых непосредственных и конечных результатов в ее реализации путем сопоставления фактически достигнутых и целевых значений показателей.
В соответствии с данными мониторинга по фактически достигнутым результатам реализации муниципальной программы в перечень мероприятий программы, их содержание и объемы финансирования могут быть внесены корректировки в установленном порядке.
Итоги оценки полученных результатов, полученные на основании системы целевых показателей программы, отражаются в отчетности о реализации программы.
Результаты мониторинга реализации программы используются куратором программы, администратором программы для принятия управленческих решений.
Приложение 1
к муниципальной программе
"Развитие электронного муниципалитета
на период до 2030 года"
Информация
о программных мероприятиях, объеме финансирования и показателях результатов реализации муниципальной программы
Наименование |
Источники финансирования |
Объем финансир. (всего, руб.) |
В том числе по годам |
Ответственный (администратор или соадминистратор) |
Номер показателя |
Наименование показателя, ед. изм. |
Значение показателя, в том числе по годам |
Итоговое значение показателей |
|||||||||||||||||||||||
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
2027 год |
2028 год |
2029 год |
2030 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
2027 год |
2028 год |
2029 год |
2030 год |
|
|||||||
Комплексная цель программы: развитие муниципальной информатизации для организации муниципальной деятельности, оперативного и качественного получения организациями и гражданами муниципальных услуг и информации о результатах деятельности органов местного самоуправления и муниципальных учреждений | |||||||||||||||||||||||||||||||
Целевые показатели результатов реализации муниципальной программы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
доля пользователей органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, обеспеченных средствами электронной подписи, от общего количества пользователей органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, % |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
количество наборов открытых данных, опубликованных в машиночитаемом формате, ед. |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
количество действующих электронных сервисов взаимодействия органов местного самоуправления с населением и организациями, ед. |
4 |
5 |
5 |
6 |
6 |
7 |
7 |
8 |
8 |
9 |
9 |
10 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
количество действующих информационных сервисов и ресурсов, оптимизирующих деятельность учреждения, ед. |
3 |
4 |
4 |
4 |
4 |
5 |
5 |
5 |
5 |
6 |
6 |
6 |
6 |
|
Подпрограмма "Электронная демократия" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Цель подпрограммы: повышение общественно-политической активности, эффективности и скорости публичного взаимодействия граждан с органами местного самоуправления, друг с другом, общественными организациями и другими субъектами общественно-политической деятельности посредством повсеместного внедрения в практику взаимодействия информационно-коммуникационных технологий | |||||||||||||||||||||||||||||||
Задача 1.1 Обеспечение информационной открытости органов местного самоуправления и муниципальных учреждений в информационно-телекоммуникационной сети Интернет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
Основное мероприятие 1.1.1. Развитие интернет- ресурсов органов местного самоуправления и муниципальных учреждений |
всего, в том числе |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
МКУ "УИТС г. Сургута" |
1 |
оценка качества функционирования официального портала Администрации города (место, занятое в рейтинге по итогам конкурса официальных интернет-сайтов муниципальных образований автономного округа), не ниже |
18 |
16 |
16 |
14 |
14 |
12 |
12 |
10 |
10 |
8 |
8 |
5 |
5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
доля органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, имеющих официальные сайты или страницы на сайтах в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", от общего количества органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, % |
96,2 |
96,2 |
96,2 |
97,3 |
97,3 |
97,3 |
98,4 |
98,4 |
98,4 |
99,5 |
99,5 |
99,5 |
99,5 |
|
Основное мероприятие 1.1.2. Развитие муниципальной Геоинформационной системы на основе Web-технологий |
всего, в том числе |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3 |
среднее количество групп тематических слоев геоинформационных систем, используемых пользователями публичного сегмента муниципальной Геоинформационной системы, шт. |
32 |
33 |
34 |
34 |
34 |
34 |
34 |
34 |
34 |
34 |
34 |
34 |
34 |
|
Основное мероприятие 1.1.3. Предоставление данных муниципальных информационных систем в открытом и машиночитаемом формате в общедоступном виде |
всего, в том числе |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
4 |
количество наборов открытых данных, опубликованных в машиночитаемом формате, ед. |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
25 |
|
Задача 1.2. Повышения качества и доступности электронных сервисов предоставления муниципальных услуг, а также услуг, предоставляемых муниципальными учреждениями и другими организациями, с помощью информационных технологий | |||||||||||||||||||||||||||||||
Основное мероприятие 1.2.1. Разработка и внедрение новых электронных сервисов взаимодействия органов местного самоуправления и муниципальных учреждений с населением и организациями |
всего, в том числе |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
МКУ "УИТС г. Сургута" |
5 |
количество действующих электронных сервисов взаимодействия органов местного самоуправления и муниципальных учреждений с населением и организациями, ед. |
4 |
5 |
5 |
6 |
6 |
7 |
7 |
8 |
8 |
9 |
9 |
10 |
10 |
|
Всего по подпрограмме "Электронная демократия" |
всего, в том числе |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Подпрограмма "Повышение эффективности муниципального управления за счет использования современных информационно-телекоммуникационных технологий" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
Цель подпрограммы: формирование эффективной системы муниципального управления посредством использования информационных и телекоммуникационных технологий |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
Задача 2.1. Формирование и реализация единой политики в области информационно-коммуникационных технологий |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
Основное мероприятие 2.1.1. Разработка стратегии развития муниципальной информатизации, учитывающей основные направления развития муниципального образования, определенные в Стратегии развития Сургута до 2030 года |
всего, в том числе |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
МКУ "УИТС г. Сургута" |
6 |
наличие стратегии развития муниципальной информатизации |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7 |
доля домохозяйств, имеющих широкополосный доступ к сети "Интернет" (не менее 100 Мбит/с), процентов |
81 |
82 |
84 |
86 |
86 |
97 |
97 |
97 |
98 |
98 |
98 |
100 |
100 |
|
Основное мероприятие 2.1.2. Развитие и оптимизация информационного обеспечения по вопросам создания, развития и эксплуатации муниципальных информационных систем и (или) компонентов комплексной муниципальной информационной системы, телекоммуникационной инфраструктуры |
всего, в том числе |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
8 |
наличие актуального информационного обеспечения, регулирующего вопросы создания, развития и эксплуатации муниципальных информационных систем и (или) компонентов комплексной муниципальной информационной системы, телекоммуникационной инфраструктуры, да/нет |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
|
Основное мероприятие 2.1.3. Унификация технического обеспечения, эксплуатируемого в органах местного самоуправления и муниципальных учреждений, стандартизация процессов содержания и обслуживания технического обеспечения в органах местного самоуправления и муниципальных учреждений |
всего, в том числе |
320 952 042,99 |
17 626 517,04 |
16 506 030,32 |
18 516 230,32 |
24 989 283,12 |
26 351 395,46 |
27 666 538,41 |
28 887 742,57 |
30 061 977,34 |
31 142 273,33 |
32 128 630,54 |
33 068 018,36 |
34 007 406,18 |
|
9 |
доля технических средств в органах местного самоуправления, обновленных в соответствии с утвержденными стандартами, от общего количества эксплуатируемых технических средств, % |
16,3 |
17 |
17 |
18,1 |
18,1 |
19,3 |
19,3 |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
10 |
стоимостная доля закупаемого компьютерного оборудования иностранного производства, % |
92 |
90 |
80 |
75 |
60 |
50 |
50 |
50 |
40 |
40 |
40 |
30 |
30 |
|
|
за счет средств местного бюджета |
320 952 042,99 |
17 626 517,04 |
16 506 030,32 |
18 516 230,32 |
24 989 283,12 |
26 351 395,46 |
27 666 538,41 |
28 887 742,57 |
30 061 977,34 |
31 142 273,33 |
32 128 630,54 |
33 068 018,36 |
34 007 406,18 |
|
11 |
доля эксплуатируемых технических средств в органах местного самоуправления и муниципальных учреждениях, подлежащих техническому обслуживанию, от общего количества эксплуатируемых технических средств, % |
99,0 |
99,0 |
99,0 |
99,0 |
99,0 |
99,0 |
99,0 |
99,0 |
99,0 |
99,0 |
99,0 |
99,0 |
99,0 |
|
|
за счет других источников |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 2.1.4. Стандартизация (унификация) программного обеспечения и информационных систем, эксплуатируемых в органах местного самоуправления и муниципальных учреждениях |
всего, в том числе |
105 679 550,41 |
6 043 125,82 |
6 043 125,82 |
6 043 125,82 |
8 154 728,89 |
8 599 069,56 |
9 028 088,13 |
9 426 462,52 |
9 809 514,82 |
10 161 922,93 |
10 483 686,86 |
10 790 128,70 |
11 096 570,54 |
|
12 |
среднее количество тематических слоев геоинформационных систем, используемых пользователями муниципального сегмента муниципальной Геоинформационной системы, шт. |
35 |
35 |
35 |
35 |
35 |
35 |
35 |
35 |
35 |
35 |
35 |
35 |
35 |
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
13 |
доля унифицированного системного программного обеспечения на рабочих местах пользователей органов местного самоуправления от общего количества пользователей органов местного самоуправления, % |
90 |
92,1 |
92,1 |
92,1 |
93 |
93 |
93 |
94,1 |
94,1 |
95 |
96 |
96 |
96 |
|
|
за счет средств местного бюджета |
105 679 550,41 |
6 043 125,82 |
6 043 125,82 |
6 043 125,82 |
8 154 728,89 |
8 599 069,56 |
9 028 088,13 |
9 426 462,52 |
9 809 514,82 |
10 161 922,93 |
10 483 686,86 |
10 790 128,70 |
11 096 570,54 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет других источников |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
14 |
стоимостная доля закупаемого и (или) арендуемого иностранного программного обеспечения, % |
40 |
30 |
25 |
20 |
15 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
|
Задача 2.2. Развитие специальных и типовых информационных систем для обеспечения деятельности органов местного самоуправления и муниципальных учреждений |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
Основное мероприятие 2.2.1. Создание, развитие и эксплуатация информационных систем специальной и типовой деятельности |
всего, в том числе |
451 907 530,35 |
31 088 678,64 |
33 281 972,96 |
28 284 860,00 |
33 461 051,78 |
35 284 616,75 |
37 045 300,17 |
38 680 220,48 |
40 252 259,24 |
41 698 534,90 |
43 019 047,46 |
44 276 678,48 |
45 534 309,49 |
МКУ "УИТС г. Сургута" |
15 |
количество созданных или модернизированных информационных систем, ед. |
14 |
17 |
20 |
23 |
26 |
29 |
32 |
35 |
38 |
41 |
44 |
47 |
47 |
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств местного бюджета |
451 907 530,35 |
31 088 678,64 |
33 281 972,96 |
28 284 860,00 |
33 461 051,78 |
35 284 616,75 |
37 045 300,17 |
38 680 220,48 |
40 252 259,24 |
41 698 534,90 |
43 019 047,46 |
44 276 678,48 |
45 534 309,49 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет других источников |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 2.2.2. Развитие системы электронного документооборота в структурных подразделениях Администрации города и муниципальных учреждениях |
всего, в том числе |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
МКУ "УИТС г. Сургута" |
16 |
доля структурных подразделений Администрации города и муниципальных учреждений, эксплуатирующих систему электронного документооборота, от общего количества структурных подразделений Администрации города и муниципальных учреждений, % |
98,3 |
98,3 |
98,3 |
98,8 |
98,8 |
98,8 |
99,4 |
99,4 |
99,4 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
за счет средств местного бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
Основное мероприятие 2.2.3. Формирование системы межведомственного информационного взаимодействия органов местного самоуправления и муниципальных учреждений с другими органами власти и организациями |
всего, в том числе |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
МКУ "УИТС г. Сургута" |
17 |
количество административных процедур истребования документов (сведений), необходимых для предоставления муниципальной услуги и находящихся в распоряжении других органов власти и организаций автоматизированных в информационных системах посредством системы межведомственного информационного взаимодействия, ед. |
3 |
4 |
4 |
5 |
5 |
6 |
6 |
7 |
7 |
8 |
8 |
9 |
9 |
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
за счет средств местного бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
за счет других источников |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Задача 2.3. Обеспечение безопасности функционирования информационных и телекоммуникационных систем |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
Основное мероприятие 2.3.1. Организация защиты информации комплексной муниципальной информационной системы |
всего, в том числе |
138 918 065,28 |
7 943 864,28 |
7 943 864,28 |
7 943 864,28 |
10 719 578,72 |
11 303 667,09 |
11 867 614,48 |
12 391 279,92 |
12 894 804,38 |
13 358 046,88 |
13 781 007,42 |
14 183 826,99 |
14 586 646,56 |
МКУ "УИТС г. Сургута" |
18 |
доля пользователей органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, обеспеченных средствами защиты информации, от общего количества пользователей органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, % |
89,1 |
91 |
93 |
93 |
93 |
95,1 |
95,1 |
95,1 |
98,1 |
98,1 |
98,1 |
100 |
100 |
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств местного бюджета |
138 918 065,28 |
7 943 864,28 |
7 943 864,28 |
7 943 864,28 |
10 719 578,72 |
11 303 667,09 |
11 867 614,48 |
12 391 279,92 |
12 894 804,38 |
13 358 046,88 |
13 781 007,42 |
14 183 826,99 |
14 586 646,56 |
|
19 |
средний срок простоя информационных систем в результате компьютерных атак, часов |
48 |
24 |
18 |
12 |
6 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
|
за счет других источников |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 2.3.2. Развитие систем криптографической защиты и центра сертификации |
всего, в том числе |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
20 |
доля пользователей органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, обеспеченных средствами электронной подписи, от общего количества пользователей органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, % |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|
Задача 2.4. Развитие муниципальной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
Основное мероприятие 2.4.1. Развитие единой телекоммуникационной инфраструктуры и обеспечение ее функционирования, развитие муниципального центра обработки и хранения данных в составе комплексной муниципальной информационной системы |
всего, в том числе |
368 038 742,76 |
25 344 231,25 |
22 982 957,18 |
26 225 290,40 |
27 335 061,28 |
28 824 942,94 |
30 263 449,38 |
31 599 205,36 |
32 883 586,11 |
34 065 216,40 |
35 144 096,23 |
36 171 600,82 |
37 199 105,41 |
МКУ "УИТС г. Сургута" |
21 |
средняя скорость каналов корпоративной сети передачи данных муниципальной информационной системы Администрации города Сургута в органах местного самоуправления, Мбит/сек. |
37,0 |
37,0 |
40,0 |
40,0 |
40,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
22 |
средняя скорость каналов корпоративной сети передачи данных муниципальной информационной системы Администрации города Сургута в муниципальных учреждениях, Мбит/сек. |
4,0 |
4,0 |
4,0 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
6,0 |
6,0 |
6,0 |
6,0 |
7,0 |
7,0 |
|
|
за счет средств местного бюджета |
368 038 742,76 |
25 344 231,25 |
22 982 957,18 |
26 225 290,40 |
27 335 061,28 |
28 824 942,94 |
30 263 449,38 |
31 599 205,36 |
32 883 586,11 |
34 065 216,40 |
35 144 096,23 |
36 171 600,82 |
37 199 105,41 |
|
23 |
доля образовательных учреждений, у которых есть широкополосный доступ к сети "Интернет" (не менее 100 Мбит/с), % |
30 |
50 |
80 |
90 |
90 |
90 |
90 |
90 |
95 |
95 |
95 |
95 |
95 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
24 |
доля информационных систем и ресурсов органов местного самоуправления, перенесенных в государственную единую облачную платформу, процентов |
- |
- |
80 |
90 |
90 |
90 |
95 |
95 |
95 |
95 |
95 |
95 |
95 |
|
|
за счет других источников |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
25 |
суммарное количество ядер процессором (ГГц) |
525 |
550 |
550 |
550 |
575 |
575 |
575 |
600 |
600 |
600 |
610 |
625 |
625 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
26 |
стоимостная доля закупаемого серверного и телекоммуникационного оборудования иностранного производства, % |
92 |
90 |
80 |
75 |
60 |
50 |
50 |
50 |
40 |
40 |
40 |
40 |
40 |
|
Мероприятие 2.4.1.1. Предоставление доступа к ресурсам сети "Интернет" в местах общественного доступа |
всего, в том числе |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
МКУ "УИТС г. Сургута" |
27 |
наличие доступа к ресурсам сети "Интернет" в местах общественного доступа, да/нет |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
|
Основное мероприятие 2.4.2. Развитие телекоммуникационных сервисов в органах местного самоуправления (конференцсвязь, запись переговоров, маршрутизация звонков, прием факсов на электронную почту группы специалистов и так далее) |
всего, в том числе |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
28 |
количество действующих телекоммуникационных сервисов в органах местного самоуправления, шт. |
3 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
6 |
6 |
|
Задача 2.5. Повышение грамотности сотрудников органов местного самоуправления в сфере информационных и телекоммуникационных технологий посредством организации дистанционного обучения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
Основное мероприятие 2.5.1. Организация дистанционного обучения в целях повышения грамотности сотрудников органов местного самоуправления в сфере информационных и телекоммуникационных технологий |
всего, в том числе |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
МКУ "УИТС г. Сургута" |
29 |
доля сотрудников органов местного самоуправления, прошедших дистанционное обучение в сфере информационных и телекоммуникационных технологий от общего количества сотрудников органов местного самоуправления, % |
30,0 |
50,0 |
70,0 |
90,0 |
90,0 |
90,0 |
90,0 |
90,0 |
90,0 |
90,0 |
90,0 |
90,0 |
90,0 |
|
Всего по подпрограмме "Повышение эффективности муниципального управления за счет использования современных информационно-телекоммуникационных технологий" |
всего, в том числе |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств местного бюджета |
1 385 495 931,79 |
88 046 417,03 |
86 757 950,56 |
87 013 370,82 |
104 659 703,79 |
110 363 691,80 |
115 870 990,57 |
120 984 910,85 |
125 902 141,89 |
130 425 994,44 |
134 556 468,51 |
138 490 253,35 |
142 424 038,18 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет других источников |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Подпрограмма "Обеспечение выполнения функций муниципальным казённым учреждением "Управление информационных технологий и связи города Сургута" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
Цель подпрограммы: повышение результативности расходования бюджетных средств на мероприятия в сфере информационно-коммуникационных технологий, связи и телекоммуникаций |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Задача 3. Осуществление возложенных на учреждение функций, в том числе отдельных вопросов местного значения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
Основное мероприятие 3.1. Обеспечение деятельности МКУ "УИТС г. Сургута" |
всего, в том числе |
1 505 513 933,26 |
125 380 135,47 |
125 466 708,89 |
125 466 708,89 |
125 466 708,89 |
125 466 708,89 |
125 466 708,89 |
125 466 708,89 |
125 466 708,89 |
125 466 708,89 |
125 466 708,89 |
125 466 708,89 |
125 466 708,89 |
МКУ "УИТС г. Сургута" |
30 |
доля использованных бюджетных ассигнований на обеспечение выполнения функций, % |
96,0 |
96,0 |
96,0 |
96,0 |
96,0 |
96,0 |
96,0 |
96,0 |
96,0 |
96,0 |
96,0 |
96,0 |
96,0 |
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
31 |
доля реализованных функций учреждения, предусмотренных уставом, от общего количества функций, предусмотренных уставом, % |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств местного бюджета |
1 505 513 933,26 |
125 380 135,47 |
125 466 708,89 |
125 466 708,89 |
125 466 708,89 |
125 466 708,89 |
125 466 708,89 |
125 466 708,89 |
125 466 708,89 |
125 466 708,89 |
125 466 708,89 |
125 466 708,89 |
125 466 708,89 |
|
32 |
количество действующих информационных сервисов и ресурсов, оптимизирующих деятельность учреждения, ед. |
3 |
4 |
4 |
4 |
4 |
5 |
5 |
5 |
5 |
6 |
6 |
6 |
6 |
|
|
за счет других источников |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Всего по подпрограмме "Обеспечение выполнения функций МКУ "УИТС г. Сургута" |
всего, в том числе |
1 505 513 933,26 |
125 380 135,47 |
125 466 708,89 |
125 466 708,89 |
125 466 708,89 |
125 466 708,89 |
125 466 708,89 |
125 466 708,89 |
125 466 708,89 |
125 466 708,89 |
125 466 708,89 |
125 466 708,89 |
125 466 708,89 |
МКУ "УИТС г. Сургута" |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств местного бюджета |
1 505 513 933,26 |
125 380 135,47 |
125 466 708,89 |
125 466 708,89 |
125 466 708,89 |
125 466 708,89 |
125 466 708,89 |
125 466 708,89 |
125 466 708,89 |
125 466 708,89 |
125 466 708,89 |
125 466 708,89 |
125 466 708,89 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет других источников |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Общий объем ассигнований на реализацию программы - всего, в том числе |
всего, в том числе |
2 891 009 865,05 |
213 426 552,50 |
212 224 659,45 |
212 480 079,71 |
230 126 412,68 |
235 830 400,69 |
241 337 699,46 |
246 451 619,74 |
251 368 850,78 |
255 892 703,33 |
260 023 177,40 |
263 956 962,24 |
267 890 747,07 |
|
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств местного бюджета |
2 891 009 865,05 |
213 426 552,50 |
212 224 659,45 |
212 480 079,71 |
230 126 412,68 |
235 830 400,69 |
241 337 699,46 |
246 451 619,74 |
251 368 850,78 |
255 892 703,33 |
260 023 177,40 |
263 956 962,24 |
267 890 747,07 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет других источников |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Объем ассигнований администратора |
всего, в том числе |
2 891 009 865,05 |
213 426 552,50 |
212 224 659,45 |
212 480 079,71 |
230 126 412,68 |
235 830 400,69 |
241 337 699,46 |
246 451 619,74 |
251 368 850,78 |
255 892 703,33 |
260 023 177,40 |
263 956 962,24 |
267 890 747,07 |
МКУ "УИТС г. Сургута" |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств местного бюджета |
2 891 009 865,05 |
213 426 552,50 |
212 224 659,45 |
212 480 079,71 |
230 126 412,68 |
235 830 400,69 |
241 337 699,46 |
246 451 619,74 |
251 368 850,78 |
255 892 703,33 |
260 023 177,40 |
263 956 962,24 |
267 890 747,07 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет других источников |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Объем ассигнований соадминистратора - Департамент городского хозяйства Администрации г. Сургута |
всего, в том числе |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств местного бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
за счет других источников |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Приложение 2
к муниципальной программе
"Развитие электронного муниципалитета
на период до 2030 года"
"Дополнительная потребность
в объеме финансирования и показатели результатов реализации муниципальной программы"
Наименование |
Источники финансирования |
Объем финансир. (всего, руб.) |
|
Ответственный (администратор или соадминистратор) |
Номер показателя |
Наименование показателя, ед. изм. |
|
Итоговое значение показателей |
||||
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
|||||||
Комплексная цель программы: развитие муниципальной информатизации для организации муниципальной деятельности, оперативного и качественного получения организациями и гражданами муниципальных услуг и информации о результатах деятельности органов местного самоуправления и муниципальных учреждений | ||||||||||||
Подпрограмма "Электронная демократия" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Цель подпрограммы: повышение общественно-политической активности, эффективности и скорости публичного взаимодействия граждан с органами местного самоуправления, друг с другом, общественными организациями и другими субъектами общественно-политической деятельности посредством повсеместного внедрения в практику взаимодействия информационно-коммуникационных технологий | ||||||||||||
Задача 1.1 Обеспечение информационной открытости органов местного самоуправления и муниципальных учреждений в информационно-телекоммуникационной сети Интернет | ||||||||||||
Основное мероприятие 1.1.1. Развитие интернет- ресурсов органов местного самоуправления и муниципальных учреждений |
всего, в том числе |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
МКУ "УИТС г. Сургута" |
1 |
оценка качества функционирования официального портала Администрации города (место, занятое в рейтинге по итогам конкурса официальных интернет-сайтов муниципальных образований автономного округа), не ниже |
18 |
16 |
16 |
5 |
|
|
|
|
|
|
|
2 |
доля органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, имеющих официальные сайты или страницы на сайтах в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", от общего количества органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, % |
96,2 |
96,2 |
96,2 |
99,5 |
Основное мероприятие 1.1.2. Развитие муниципальной Геоинформационной системы на основе Web-технологий |
всего, в том числе |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3 |
среднее количество групп тематических слоев геоинформационных систем, используемых пользователями публичного сегмента муниципальной Геоинформационной системы, шт. |
32 |
33 |
34 |
34 |
Основное мероприятие 1.1.3. Предоставление данных муниципальных информационных систем в открытом и машиночитаемом формате в общедоступном виде |
всего, в том числе |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
4 |
количество наборов открытых данных, опубликованных в машиночитаемом формате, ед. |
14 |
15 |
16 |
25 |
Задача 1.2. Повышения качества и доступности электронных сервисов предоставления муниципальных услуг, а также услуг, предоставляемых муниципальными учреждениями и другими организациями, с помощью информационных технологий | ||||||||||||
Основное мероприятие 1.2.1. Разработка и внедрение новых электронных сервисов взаимодействия органов местного самоуправления и муниципальных учреждений с населением и организациями |
всего, в том числе |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
МКУ "УИТС г. Сургута" |
5 |
количество действующих электронных сервисов взаимодействия органов местного самоуправления и муниципальных учреждений с населением и организациями, ед. |
4 |
5 |
5 |
10 |
Всего по подпрограмме "Электронная демократия" |
всего, в том числе |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
х |
х |
х |
х |
х |
Подпрограмма "Повышение эффективности муниципального управления за счет использования современных информационно-телекоммуникационных технологий" | ||||||||||||
Цель подпрограммы: формирование эффективной системы муниципального управления посредством использования информационных и телекоммуникационных технологий | ||||||||||||
Задача 2.1. Формирование и реализация единой политики в области информационно-коммуникационных технологий | ||||||||||||
Основное мероприятие 2.1.1. Разработка стратегии развития муниципальной информатизации, учитывающей основные направления развития муниципального образования, определенные в Стратегии развития Сургута до 2030 года |
всего, в том числе |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
МКУ "УИТС г. Сургута" |
6 |
наличие стратегии развития муниципальной информатизации |
да |
да |
да |
да |
|
|
|
|
|
|
|
7 |
доля домохозяйств, имеющих широкополосный доступ к сети "Интернет" (не менее 100 Мбит/с), процентов |
- |
- |
- |
100 |
Основное мероприятие 2.1.2. Развитие и оптимизация информационного обеспечения по вопросам создания, развития и эксплуатации муниципальных информационных систем и (или) компонентов комплексной муниципальной информационной системы, телекоммуникационной инфраструктуры |
всего, в том числе |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
8 |
наличие актуального информационного обеспечения, регулирующего вопросы создания, развития и эксплуатации муниципальных информационных систем и (или) компонентов комплексной муниципальной информационной системы, телекоммуникационной инфраструктуры, да/нет |
да |
да |
да |
да |
Основное мероприятие 2.1.3. Унификация технического обеспечения, эксплуатируемого в органах местного самоуправления и муниципальных учреждений, стандартизация процессов содержания и обслуживания технического обеспечения в органах местного самоуправления и муниципальных учреждений |
всего, в том числе |
66 038 299,85 |
52 530 499,95 |
6 753 899,95 |
6 753 899,95 |
|
9 |
доля технических средств в органах местного самоуправления, обновленных в соответствии с утвержденными стандартами, от общего количества эксплуатируемых технических средств, % |
16,3 |
17 |
17 |
20 |
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
10 |
стоимостная доля закупаемого компьютерного оборудования иностранного производства, % |
92 |
90 |
80 |
30 |
|
за счет средств местного бюджета |
66 038 299,85 |
52 530 499,95 |
6 753 899,95 |
6 753 899,95 |
|
11 |
доля эксплуатируемых технических средств в органах местного самоуправления и муниципальных учреждениях, подлежащих техническому обслуживанию, от общего количества эксплуатируемых технических средств, % |
99,0 |
99,0 |
99,0 |
99,0 |
|
за счет других источников |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 2.1.4. Стандартизация (унификация) программного обеспечения и информационных систем, эксплуатируемых в органах местного самоуправления и муниципальных учреждениях |
всего, в том числе |
18 320 587,11 |
6 106 862,37 |
6 106 862,37 |
6 106 862,37 |
|
12 |
среднее количество тематических слоев геоинформационных систем, используемых пользователями муниципального сегмента муниципальной Геоинформационной системы, шт. |
35 |
35 |
35 |
35 |
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
13 |
доля унифицированного системного программного обеспечения на рабочих местах пользователей органов местного самоуправления от общего количества пользователей органов местного самоуправления, % |
90 |
92,1 |
92,1 |
96 |
|
за счет средств местного бюджета |
18 320 587,11 |
6 106 862,37 |
6 106 862,37 |
6 106 862,37 |
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет других источников |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
14 |
стоимостная доля закупаемого и (или) арендуемого иностранного программного обеспечения, % |
40 |
30 |
25 |
10 |
Задача 2.2. Развитие специальных и типовых информационных систем для обеспечения деятельности органов местного самоуправления и муниципальных учреждений | ||||||||||||
Основное мероприятие 2.2.1. Создание, развитие и эксплуатация информационных систем специальной и типовой деятельности |
всего, в том числе |
10 820 600,00 |
10 320 200,00 |
250 200,00 |
250 200,00 |
МКУ "УИТС г. Сургута" |
15 |
количество созданных или модернизированных информационных систем, ед. |
14 |
17 |
20 |
47 |
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств местного бюджета |
10 820 600,00 |
10 320 200,00 |
250 200,00 |
250 200,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет других источников |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 2.2.2. Развитие системы электронного документооборота в структурных подразделениях Администрации города и муниципальных учреждениях |
всего, в том числе |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
МКУ "УИТС г. Сургута" |
16 |
доля структурных подразделений Администрации города и муниципальных учреждений, эксплуатирующих систему электронного документооборота, от общего количества структурных подразделений Администрации города и муниципальных учреждений, % |
98,3 |
98,3 |
98,3 |
100 |
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
|
|
|
|
|||||||
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
|
|
|
|
|||||||
|
за счет средств местного бюджета |
|
|
|
|
|
|
|||||
Основное мероприятие 2.2.3. Формирование системы межведомственного информационного взаимодействия органов местного самоуправления и муниципальных учреждений с другими органами власти и организациями |
всего, в том числе |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
МКУ "УИТС г. Сургута" |
17 |
количество административных процедур истребования документов (сведений), необходимых для предоставления муниципальной услуги и находящихся в распоряжении других органов власти и организаций автоматизированных в информационных системах посредством системы межведомственного информационного взаимодействия, ед. |
3 |
4 |
4 |
9 |
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
|
|
|
|
|||||||
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
|
|
|
|
|||||||
|
за счет средств местного бюджета |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
за счет других источников |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Задача 2.3. Обеспечение безопасности функционирования информационных и телекоммуникационных систем |
|
|
|
|
||||||||
Основное мероприятие 2.3.1. Организация защиты информации комплексной муниципальной информационной системы |
всего, в том числе |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
МКУ "УИТС г. Сургута" |
18 |
доля пользователей органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, обеспеченных средствами защиты информации, от общего количества пользователей органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, % |
89,1 |
91 |
93 |
100 |
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств местного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
19 |
средний срок простоя информационных систем в результате компьютерных атак, часов |
48 |
24 |
18 |
1 |
|
за счет других источников |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 2.3.2. Развитие систем криптографической защиты и центра сертификации |
всего, в том числе |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
20 |
доля пользователей органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, обеспеченных средствами электронной подписи, от общего количества пользователей органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, % |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
Задача 2.4. Развитие муниципальной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры |
|
|
|
|
|
|||||||
Основное мероприятие 2.4.1. Развитие единой телекоммуникационной инфраструктуры и обеспечение ее функционирования, развитие муниципального центра обработки и хранения данных в составе комплексной муниципальной информационной системы |
всего, в том числе |
18 005 530,00 |
9 858 318,88 |
3 543 605,56 |
4 603 605,56 |
МКУ "УИТС г. Сургута" |
21 |
средняя скорость каналов корпоративной сети передачи данных муниципальной информационной системы Администрации города Сургута в органах местного самоуправления, Мбит/сек. |
37,0 |
37,0 |
40,0 |
100,0 |
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
22 |
средняя скорость каналов корпоративной сети передачи данных муниципальной информационной системы Администрации города Сургута в муниципальных учреждениях, Мбит/сек. |
4,0 |
4,0 |
4,0 |
7,0 |
|
за счет средств местного бюджета |
18 005 530,00 |
9 858 318,88 |
3 543 605,56 |
4 603 605,56 |
|
23 |
доля образовательных учреждений, у которых есть широкополосный доступ к сети "Интернет" (не менее 100 Мбит/с), % |
30 |
50 |
80 |
95 |
|
|
|
|
|
|
|
24 |
доля информационных систем и ресурсов органов местного самоуправления, перенесенных в государственную единую облачную платформу, процентов |
- |
- |
80 |
95 |
|
за счет других источников |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
25 |
суммарное количество ядер процессором (ГГц) |
525 |
550 |
550 |
625 |
|
|
|
|
|
|
|
26 |
стоимостная доля закупаемого серверного и телекоммуникационного оборудования иностранного производства, % |
92 |
90 |
80 |
40 |
Мероприятие 2.4.1.1. Предоставление доступа к ресурсам сети "Интернет" в местах общественного доступа |
всего, в том числе |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
МКУ "УИТС г. Сургута" |
27 |
наличие доступа к ресурсам сети "Интернет" в местах общественного доступа, да/нет |
да |
да |
да |
да |
Основное мероприятие 2.4.2. Развитие телекоммуникационных сервисов в органах местного самоуправления (конференцсвязь, запись переговоров, маршрутизация звонков, прием факсов на электронную почту группы специалистов и так далее) |
всего, в том числе |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
28 |
количество действующих телекоммуникационных сервисов в органах местного самоуправления, шт. |
3 |
4 |
4 |
6 |
Задача 2.5. Повышение грамотности сотрудников органов местного самоуправления в сфере информационных и телекоммуникационных технологий посредством организации дистанционного обучения | ||||||||||||
Основное мероприятие 2.5.1. Организация дистанционного обучения в целях повышения грамотности сотрудников органов местного самоуправления в сфере информационных и телекоммуникационных технологий |
всего, в том числе |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
МКУ "УИТС г. Сургута" |
29 |
доля сотрудников органов местного самоуправления, прошедших дистанционное обучение в сфере информационных и телекоммуникационных технологий от общего количества сотрудников органов местного самоуправления, % |
15,0 |
20,0 |
25,0 |
70,0 |
Всего по подпрограмме "Повышение эффективности муниципального управления за счет использования современных информационно-телекоммуникационных технологий" |
всего, в том числе |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств местного бюджета |
113 185 016,96 |
78 815 881,20 |
16 654 567,88 |
17 714 567,88 |
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет других источников |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Подпрограмма "Обеспечение выполнения функций муниципальным казённым учреждением "Управление информационных технологий и связи города Сургута" | ||||||||||||
Цель подпрограммы: повышение результативности расходования бюджетных средств на мероприятия в сфере информационно-коммуникационных технологий, связи и телекоммуникаций | ||||||||||||
Задача 3. Осуществление возложенных на учреждение функций, в том числе отдельных вопросов местного значения | ||||||||||||
Основное мероприятие 3.1. Обеспечение деятельности МКУ "УИТС г. Сургута" |
всего, в том числе |
9 682 433,61 |
4 390 001,53 |
2 646 216,04 |
2 646 216,04 |
МКУ "УИТС г. Сургута" |
30 |
доля использованных бюджетных ассигнований на обеспечение выполнения функций, % |
96,0 |
96,0 |
96,0 |
96,0 |
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
31 |
доля реализованных функций учреждения, предусмотренных уставом, от общего количества функций, предусмотренных уставом, % |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств местного бюджета |
9 682 433,61 |
4 390 001,53 |
2 646 216,04 |
2 646 216,04 |
|
32 |
количество действующих информационных сервисов и ресурсов, оптимизирующих деятельность учреждения, ед. |
3 |
4 |
4 |
6 |
|
за счет других источников |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Всего по подпрограмме "Обеспечение выполнения функций МКУ "УИТС г. Сургута" |
всего, в том числе |
9 682 433,61 |
4 390 001,53 |
2 646 216,04 |
2 646 216,04 |
МКУ "УИТС г. Сургута" |
х |
х |
х |
х |
х |
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств местного бюджета |
9 682 433,61 |
4 390 001,53 |
2 646 216,04 |
2 646 216,04 |
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет других источников |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Общий объем ассигнований на реализацию программы - всего, в том числе |
всего, в том числе |
122 867 450,57 |
83 205 882,73 |
19 300 783,92 |
20 360 783,92 |
|
|
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств местного бюджета |
122 867 450,57 |
83 205 882,73 |
19 300 783,92 |
20 360 783,92 |
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет других источников |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Объем ассигнований администратора |
всего, в том числе |
122 867 450,57 |
83 205 882,73 |
19 300 783,92 |
20 360 783,92 |
МКУ "УИТС г. Сургута" |
х |
х |
х |
х |
х |
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств местного бюджета |
122 867 450,57 |
83 205 882,73 |
19 300 783,92 |
20 360 783,92 |
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет других источников |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Приложение 3
к муниципальной программе
"Развитие электронного муниципалитета
на период до 2030 года"
Информация о проектах,
планируемых к реализации в рамках муниципальной программы "Развитие электронного муниципалитета на период до 2030 года" в очередном финансовом году и плановом периоде
Наименование проекта |
Ответственный исполнитель |
Номер основного мероприятия |
Номер показателя |
Параметры финансового обеспечения |
Параметры финансового обеспечения (руб.) |
||
2019 год |
2020 год |
2021 год |
|||||
Региональные портфели проектов | |||||||
Портфель проектов "Цифровая экономика Югры" Категория портфеля проектов Создание глобальной конкурентоспособной инфраструктуры передачи данных на основе отечественных разработок Наименование показателя Доля населенных пунктов, обеспеченных возможностью широкополосного доступа к сети "Интернет" (не менее 10 Мбит/с) в общем количестве домохозяйств, % |
Зыков П.М. |
2.4.1. |
23 |
Всего, в том числе: |
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
|
|
|
||||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
|
|
|
||||
за счет средств местного бюджета |
|
|
|
||||
за счет других источников (расшифровать) |
|
|
|
||||
Портфель проектов "Цифровая экономика Югры" Категория портфеля проектов Создание глобальной конкурентоспособной инфраструктуры обработки и хранения данных на основе отечественных разработок Наименование показателя Стоимостная доля закупаемого и (или) арендуемого органами исполнительной власти субъектов, муниципальными образованиями, компаниями с государственным участием иностранного программного обеспечения, % |
Зыков П.М. |
2.1.4. |
12 |
Всего, в том числе: |
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
|
|
|
||||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
|
|
|
||||
за счет средств местного бюджета |
6 043 125,82 |
6 043 125,82 |
6 043 125,82 |
||||
за счет других источников (расшифровать) |
|
|
|
||||
Портфель проектов "Цифровая экономика Югры" Категория портфеля проектов Обеспечение информационной безопасности на основе отечественных разработок при передаче, обработке и хранении данных, гарантирующей защиту интересов личности, бизнеса и государства Наименование показателя Средний срок простоя государственных и муниципальных систем в результате компьютерных атак, часов |
Зыков П.М. |
2.3.1. |
18 |
Всего, в том числе: |
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
|
|
|
||||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
|
|
|
||||
за счет средств местного бюджета |
7 943 864,28 |
7 943 864,28 |
7 943 864,28 |
||||
за счет других источников (расшифровать) |
|
|
|
<< Назад |
||
Содержание Постановление Администрации г. Сургута Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 27 февраля 2019 г. N 1363 "О внесении... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.