Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение
к постановлению Администрации г. Сургута
от 26 марта 2019 г. N 1964
Информация
о программных мероприятиях, объеме финансирования и показателях результатов реализации муниципальной программы "Обеспечение деятельности Администрации города на период до 2030 года"
Наименование |
Источники финансирования |
Объем финансирования
(всего, руб.) |
В том числе по годам |
Ответственный (администратор или соадминистратор) |
Номер показателя |
Наименование показателя, ед.измерения |
Значение показателя, в том числе по годам |
Итоговое значение показателя |
||||||||||||||||||||||
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
2027 год |
2028 год |
2029 год |
2030 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
2027 год |
2028 год |
2029 год |
2030 год |
|||||||
Цель муниципальной программы: Реализация отдельных вопросов местного значения, отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления города Сургута в установленном порядке, организация предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна" | ||||||||||||||||||||||||||||||
Задача 1. Осуществление функций, возложенных на структурные подразделения Администрации города, не являющиеся юридическими лицами, в соответствии с положениями о структурных подразделениях Администрации города | ||||||||||||||||||||||||||||||
Основное мероприятие 1.1. Содержание аппарата управления структурных подразделений Администрации города, не являющихся юридическими лицами |
всего, в том числе |
8 326 195 011,76 |
585 714 962,88 |
583 476 754,33 |
584 960 439,86 |
655 064 062,85 |
674 058 481,83 |
686 808 529,60 |
704 255 990,85 |
715 247 982,05 |
731 135 544,43 |
741 211 703,96 |
790 105 252,26 |
874 155 306,86 |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
82 658 300,00 |
26 768 900,00 |
28 567 000,00 |
27 322 400,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
34 287 027,70 |
2 852 108,25 |
2 857 719,95 |
2 857 719,95 |
2 857 719,95 |
2 857 719,95 |
2 857 719,95 |
2 857 719,95 |
2 857 719,95 |
2 857 719,95 |
2 857 719,95 |
2 857 719,95 |
2 857 719,95 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств местного бюджета |
8 209 249 684,06 |
556 093 954,63 |
552 052 034,38 |
554 780 319,91 |
652 206 342,90 |
671 200 761,88 |
683 950 809,65 |
701 398 270,90 |
712 390 262,10 |
728 277 824,48 |
738 353 984,01 |
787 247 532,31 |
871 297 586,91 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 1.1.1. Содержание аппарата управления структурных подразделений Администрации города, деятельность которых направлена на реализацию вопросов местного значения |
всего, в том числе |
8 207 908 078,23 |
556 003 503,82 |
551 961 583,57 |
554 689 869,10 |
652 099 482,33 |
671 091 330,00 |
683 838 747,92 |
701 283 915,65 |
712 273 540,72 |
728 159 086,82 |
738 233 008,61 |
787 119 180,29 |
871 154 829,41 |
управление бюджетного учета и отчетности |
1 |
Планирование и исполнение расходов на содержание аппаратов управления структурных подразделений Администрации города, не являющихся юридическими лицами, да/нет |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
|
за счет средств местного бюджета |
8 207 908 078,23 |
556 003 503,82 |
551 961 583,57 |
554 689 869,10 |
652 099 482,33 |
671 091 330,00 |
683 838 747,92 |
701 283 915,65 |
712 273 540,72 |
728 159 086,82 |
738 233 008,61 |
787 119 180,29 |
871 154 829,41 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 1.1.2. Содержание аппарата управления записи актов гражданского состояния, реализующего переданные государственные полномочия по государственной регистрации актов гражданского состояния |
всего, в том числе |
114 956 068,33 |
29 433 886,96 |
31 237 598,66 |
29 992 998,66 |
2 687 008,41 |
2 689 579,73 |
2 692 209,58 |
2 694 503,10 |
2 696 869,23 |
2 698 885,51 |
2 701 123,25 |
2 708 499,87 |
2 722 905,36 |
управление бюджетного учета и отчетности |
2 |
Планирование и исполнение расходов на содержание аппарата управления записи актов гражданского состояния, да/нет |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
82 658 300,00 |
26 768 900,00 |
28 567 000,00 |
27 322 400,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
30 956 162,50 |
2 574 536,15 |
2 580 147,85 |
2 580 147,85 |
2 580 147,85 |
2 580 147,85 |
2 580 147,85 |
2 580 147,85 |
2 580 147,85 |
2 580 147,85 |
2 580 147,85 |
2 580 147,85 |
2 580 147,85 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств местного бюджета |
1 341 605,83 |
90 450,81 |
90 450,81 |
90 450,81 |
106 860,56 |
109 431,88 |
112 061,73 |
114 355,25 |
116 721,38 |
118 737,66 |
120 975,40 |
128 352,02 |
142 757,51 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 1.1.3. Содержание аппарата управления по природопользованию и экологии, реализующего переданные отдельные государственные полномочия по организации осуществления мероприятий по проведению дезинсекции и дератизации |
всего, в том числе |
475 765,20 |
39 647,10 |
39 647,10 |
39 647,10 |
39 647,10 |
39 647,10 |
39 647,10 |
39 647,10 |
39 647,10 |
39 647,10 |
39 647,10 |
39 647,10 |
39 647,10 |
управление бюджетного учета и отчетности |
3 |
Планирование и исполнение расходов на содержание аппарата управления по природопользованию и экологии, да/нет |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
475 765,20 |
39 647,10 |
39 647,10 |
39 647,10 |
39 647,10 |
39 647,10 |
39 647,10 |
39 647,10 |
39 647,10 |
39 647,10 |
39 647,10 |
39 647,10 |
39 647,10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 1.1.4. Содержание аппарата управления по природопользованию и экологии, реализующего переданные отдельные государственные полномочия в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами на территории городского округа |
всего, в том числе |
2 855 100,00 |
237 925,00 |
237 925,00 |
237 925,00 |
237 925,00 |
237 925,00 |
237 925,00 |
237 925,00 |
237 925,00 |
237 925,00 |
237 925,00 |
237 925,00 |
237 925,00 |
управление бюджетного учета и отчетности |
4 |
Планирование и исполнение расходов на содержание аппарата управления по природопользованию и экологии, да/нет |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
2 855 100,00 |
237 925,00 |
237 925,00 |
237 925,00 |
237 925,00 |
237 925,00 |
237 925,00 |
237 925,00 |
237 925,00 |
237 925,00 |
237 925,00 |
237 925,00 |
237 925,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 1.2. Осуществление функций, возложенных на структурные подразделения Администрации города, не являющиеся юридическими лицами |
всего, в том числе |
807 140 765,38 |
51 942 928,35 |
55 582 922,89 |
53 657 346,67 |
65 558 027,19 |
64 791 410,96 |
68 719 692,14 |
67 679 400,40 |
71 552 186,41 |
70 250 071,60 |
74 138 104,45 |
75 889 738,55 |
87 378 935,77 |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
за счет средств местного бюджета |
807 140 765,38 |
51 942 928,35 |
55 582 922,89 |
53 657 346,67 |
65 558 027,19 |
64 791 410,96 |
68 719 692,14 |
67 679 400,40 |
71 552 186,41 |
70 250 071,60 |
74 138 104,45 |
75 889 738,55 |
87 378 935,77 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 1.2.1. Выполнение функций в сфере экономики и стратегического планирования |
всего, в том числе |
385 643,33 |
26 000,00 |
26 000,00 |
26 000,00 |
30 716,97 |
31 456,09 |
32 212,04 |
32 871,31 |
33 551,45 |
34 131,03 |
34 774,26 |
36 894,67 |
41 035,51 |
отдел социально-экономического прогнозирования |
5 |
Количество проанализированной статистической информации, предоставленной территориальным органом Федеральной службы государственной статистики, ед. |
21 |
21 |
21 |
21 |
21 |
21 |
21 |
21 |
21 |
21 |
21 |
21 |
252 |
|
за счет средств местного бюджета |
7 196 016,13 |
26 000,00 |
26 000,00 |
26 000,00 |
30 716,97 |
31 456,09 |
32 212,04 |
32 871,31 |
33 551,45 |
34 131,03 |
34 774,26 |
36 894,67 |
41 035,51 |
|
6 |
Количество разработанных документов стратегического планирования, ед. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Мероприятие 1.2.2. Реализация политики управления персоналом, обеспечивающей эффективную деятельность Администрации города |
всего, в том числе |
6 810 372,80 |
459 154,04 |
459 154,04 |
459 154,04 |
542 454,62 |
555 507,34 |
568 857,21 |
580 499,77 |
592 510,93 |
602 746,16 |
614 105,54 |
651 551,38 |
724 677,72 |
управление кадров и муниципальной службы |
7 |
Соблюдение законодательства в области кадрового обеспечения по решению задач в области муниципальной службы, противодействия коррупции и регулирования процессов организации труда и заработной платы, да/нет |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
|
за счет средств местного бюджета |
6 810 372,80 |
459 154,04 |
459 154,04 |
459 154,04 |
542 454,62 |
555 507,34 |
568 857,21 |
580 499,77 |
592 510,93 |
602 746,16 |
614 105,54 |
651 551,38 |
724 677,72 |
|
8 |
Доля застрахованных муниципальных служащих и Главы города от общего количества муниципальных служащих и Главы города, подлежащих страхованию,% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9 |
Количество администрируемых муниципальных программ, ед. |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
Мероприятие 1.2.3. Обеспечение деятельности Главы города и Администрации города в сферах международного сотрудничества, международных и общественных связей, взаимодействия с представительными органами власти |
всего, в том числе |
171 718 075,12 |
11 577 200,00 |
11 577 200,00 |
11 577 200,00 |
13 677 557,19 |
14 006 671,08 |
14 343 277,12 |
14 636 835,10 |
14 939 686,89 |
15 197 759,77 |
15 484 177,60 |
16 428 344,34 |
18 272 166,02 |
управление внешних и общественных связей |
10 |
Количество организованных визитов иностранных межмуниципальных делегаций, отдельных лиц и делегаций органов власти и управления Российской Федерации, субъектов Российской Федерации на территории города Сургута, ед. |
60 |
60 |
60 |
60 |
60 |
60 |
60 |
60 |
60 |
60 |
60 |
60 |
720 |
|
за счет средств местного бюджета |
171 718 075,12 |
11 577 200,00 |
11 577 200,00 |
11 577 200,00 |
13 677 557,19 |
14 006 671,08 |
14 343 277,12 |
14 636 835,10 |
14 939 686,89 |
15 197 759,77 |
15 484 177,60 |
16 428 344,34 |
18 272 166,02 |
|
11 |
Количество проведенных торжественных и иных мероприятий на территории города Сургута, ед. |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12 |
Доля проектов решений Думы города, направленных в Думу города с соблюдением установленных сроков от общего числа проектов, внесенных Главой города, Администрацией города, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
13 |
Доля протокольных поручений Думы города, информация о выполнении которых направлена в установленные сроки от общего числа протокольных поручений со сроком исполнения в текущем году, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
Мероприятие 1.2.4. Осуществление деятельности по исполнению наградного законодательства РФ и ХМАО - Югры, муниципальных правовых актов по награждению наградами городского округа |
всего, в том числе |
7 200 000,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
управление внешних и общественных связей |
14 |
Количество организованных заседаний комиссии по наградам при Главе города, ед. |
12 |
12 |
12 |
12 |
12 |
12 |
12 |
12 |
12 |
12 |
12 |
12 |
144 |
|
за счет средств местного бюджета |
7 200 000,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
|
15 |
Количество получателей премии к знаку "За заслуги перед городом", чел. |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
120 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
16 |
Количество получателей премии при присвоении звания "Почетный гражданин города Сургута", чел. |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
12 |
Мероприятие 1.2.5. Выполнение функций в области учета и распределения жилья |
всего, в том числе |
443 480,34 |
29 899,36 |
29 899,36 |
29 899,36 |
35 323,76 |
36 173,73 |
37 043,05 |
37 801,20 |
38 583,34 |
39 249,84 |
39 989,55 |
42 427,96 |
47 189,83 |
управление учёта и распределения жилья |
17 |
Наличие сформированных списков граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, да/нет |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
|
за счет средств местного бюджета |
443 480,34 |
29 899,36 |
29 899,36 |
29 899,36 |
35 323,76 |
36 173,73 |
37 043,05 |
37 801,20 |
38 583,34 |
39 249,84 |
39 989,55 |
42 427,96 |
47 189,83 |
|
18 |
Количество жилых помещений, находящихся в муниципальном жилищном фонде, прошедших оценку рыночной стоимости, ед. |
12 |
12 |
12 |
12 |
12 |
12 |
12 |
12 |
12 |
12 |
12 |
12 |
144 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
19 |
Количество проведенных санитарно-эпидемиологических экспертиз жилых помещений, находящихся в муниципальном жилищном фонде, ед. |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20 |
Количество администрируемых муниципальных программ, ед. |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21 |
Доля оказанных муниципальных услуг от общего количества муниципальных услуг, подлежащих оказанию управлением учета и распределения жилья, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
Мероприятие 1.2.6. Обеспечение единства правовой политики и законности Администрации города и ее структурных подразделений |
всего, в том числе |
27 564 613,42 |
1 858 401,00 |
1 858 401,00 |
1 858 401,00 |
2 195 555,57 |
2 248 385,75 |
2 302 418,59 |
2 349 541,25 |
2 398 155,78 |
2 439 582,28 |
2 485 558,78 |
2 637 118,78 |
2 933 093,63 |
правовое управление |
22 |
Доля проектов муниципальных правовых актов Главы города, Администрации города, ее должностных лиц, поступивших в правовое управление, прошедших правовую экспертизу, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
за счет средств местного бюджета |
27 564 613,42 |
1 858 401,00 |
1 858 401,00 |
1 858 401,00 |
2 195 555,57 |
2 248 385,75 |
2 302 418,59 |
2 349 541,25 |
2 398 155,78 |
2 439 582,28 |
2 485 558,78 |
2 637 118,78 |
2 933 093,63 |
|
23 |
Доля проектов муниципальных нормативных правовых актов Главы города, Администрации города, поступивших в правовое управление, прошедших антикоррупционную экспертизу, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
24 |
Соблюдение законодательства в части исполнения судебных решений по обращению взыскания на средства местного бюджета и определений (оплата по исполнительным листам и оплата проведения экспертизы объектов), да/нет |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
Мероприятие 1.2.7. Реализация полномочий главного распорядителя бюджетных средств Администрации города Сургута в бюджетном процессе |
всего, в том числе |
1 326 059,81 |
95 388,00 |
88 970,00 |
88 970,00 |
105 111,10 |
107 640,32 |
110 227,12 |
112 483,09 |
114 810,48 |
116 793,76 |
118 994,86 |
126 250,72 |
140 420,36 |
управление бюджетного учёта и отчётности |
25 |
Своевременное составление и представление в уполномоченные органы достоверной бюджетной, налоговой, статистической отчетности, да/нет |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
|
за счет средств местного бюджета |
1 326 059,81 |
95 388,00 |
88 970,00 |
88 970,00 |
105 111,10 |
107 640,32 |
110 227,12 |
112 483,09 |
114 810,48 |
116 793,76 |
118 994,86 |
126 250,72 |
140 420,36 |
|
26 |
Своевременное составление и представление в уполномоченные органы бюджетной росписи главного распорядителя бюджетных средств Администрация города, да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
27 |
Исполнение плановых показателей по расходам в части средств местного бюджета за отчетный год, % |
не менее 90 |
не менее 90 |
не менее 90 |
не менее 90 |
не менее 90 |
не менее 90 |
не менее 90 |
не менее 90 |
не менее 90 |
не менее 90 |
не менее 90 |
не менее 90 |
не менее 90 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
28 |
Исполнение плановых значений по администрируемым доходам (без учета безвозмездных поступлений) за отчетный год, % |
не менее 90 |
не менее 90 |
не менее 90 |
не менее 90 |
не менее 90 |
не менее 90 |
не менее 90 |
не менее 90 |
не менее 90 |
не менее 90 |
не менее 90 |
не менее 90 |
не менее 90 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
29 |
Соблюдение сроков предоставления обоснований бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и плановый период, бюджетной отчетности за отчетный год, да/нет |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30 |
Отсутствие просроченной кредиторской задолженности за отчетный год, да/нет |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
31 |
Заключение договоров на подшивку комплектов бухгалтерских документов, да/нет |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
32 |
Доля оказанных муниципальных услуг от общего количества муниципальных услуг, подлежащих оказанию управлением бюджетного учета и отчетности, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
33 |
Количество администрируемых муниципальных программ, ед. |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
Мероприятие 1.2.8. Проведение муниципальных выборов |
всего, в том числе |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
управление бюджетного учёта и отчётности |
34 |
Финансовое обеспечение проведения муниципальных выборов, % |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
за счет средств местного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 1.2.9. Муниципальное негосударственное пенсионное обеспечение работников органов местного самоуправления и муниципальных организаций города Сургута |
всего, в том числе |
579 374 147,09 |
35 363 884,33 |
40 229 670,45 |
38 221 244,23 |
47 528 212,21 |
46 241 957,99 |
49 841 525,73 |
48 322 396,55 |
51 913 993,05 |
50 174 246,63 |
53 806 046,54 |
54 236 927,88 |
63 494 041,51 |
управление бюджетного учёта и отчётности |
35 |
Количество получателей пенсии, доплат к пенсии, чел. |
2 792 |
2 792 |
2 792 |
2 792 |
2 792 |
2 792 |
2 792 |
2 792 |
2 792 |
2 792 |
2 792 |
2 792 |
33 504 |
|
за счет средств местного бюджета |
579 374 147,09 |
35 363 884,33 |
40 229 670,45 |
38 221 244,23 |
47 528 212,21 |
46 241 957,99 |
49 841 525,73 |
48 322 396,55 |
51 913 993,05 |
50 174 246,63 |
53 806 046,54 |
54 236 927,88 |
63 494 041,51 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 1.2.10. Выполнение функций в сфере инвестиционной деятельности и развития предпринимательства |
всего, в том числе |
696 441,18 |
182 283,33 |
0,00 |
82 850,00 |
0,00 |
100 236,04 |
0,00 |
104 745,69 |
0,00 |
108 759,84 |
0,00 |
117 566,28 |
0,00 |
управление инвестиций и развития предпринимательства |
36 |
Количество администрируемых муниципальных программ, ед. |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
37 |
Своевременная разработка и принятие муниципальных правовых актов в сфере инвестиционной деятельности, да/нет |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
|
за счет средств местного бюджета |
696 441,18 |
182 283,33 |
0,00 |
82 850,00 |
0,00 |
100 236,04 |
0,00 |
104 745,69 |
0,00 |
108 759,84 |
0,00 |
117 566,28 |
0,00 |
|
38 |
Доля оказанных муниципальных услуг от общего количества муниципальных услуг, подлежащих оказанию управлением инвестиций и развития предпринимательства,% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
39 |
Количество изготовленной печатной продукции в сфере инвестиционной деятельности, экз. |
100 |
- |
100 |
- |
100 |
- |
100 |
- |
100 |
- |
100 |
- |
600 |
Мероприятие 1.2.11. Выполнение функций в сфере потребительского рынка и защиты прав потребителей |
всего, в том числе |
4 637 267,26 |
1 279 813,50 |
242 723,25 |
242 723,25 |
286 758,55 |
293 658,63 |
300 715,79 |
306 870,42 |
313 219,89 |
318 630,55 |
324 635,48 |
344 430,53 |
383 087,41 |
отдел потребительского рынка и защиты прав потребителей |
40 |
Доля оказанных муниципальных услуг от общего количества муниципальных услуг, подлежащих оказанию отделом,% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
за счет средств местного бюджета |
4 637 267,26 |
1 279 813,50 |
242 723,25 |
242 723,25 |
286 758,55 |
293 658,63 |
300 715,79 |
306 870,42 |
313 219,89 |
318 630,55 |
324 635,48 |
344 430,53 |
383 087,41 |
|
41 |
Количество изготовленных схем границ прилегающих территорий к организациям и /или объектам, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции, ед. |
174 |
33 |
33 |
33 |
33 |
33 |
33 |
33 |
33 |
33 |
33 |
33 |
537 |
Мероприятие 1.2.12. Организационное, документационное и информационное обеспечение деятельности Главы города и Администрации города, формирование и реализация единой информационной политики Администрации города |
всего, в том числе |
6 984 665,04 |
470 904,79 |
470 904,79 |
470 904,79 |
556 337,21 |
569 723,98 |
583 415,50 |
595 356,02 |
607 674,58 |
618 171,74 |
629 821,84 |
668 226,00 |
743 223,79 |
управление документационного и информационного обеспечения |
42 |
Доля организованных встреч Главы города, высших должностных лиц Администрации города, "прямых линий" с населением города от общего количества запланированных, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
за счет средств местного бюджета |
6 984 665,04 |
470 904,79 |
470 904,79 |
470 904,79 |
556 337,21 |
569 723,98 |
583 415,50 |
595 356,02 |
607 674,58 |
618 171,74 |
629 821,84 |
668 226,00 |
743 223,79 |
|
43 |
Доля подготовленных к подписанию постановлений и распоряжений Главы города, Администрации города, высших должностных лиц Администрации города, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
44 |
Доля снятых с контроля муниципальных правовых актов, поручений Главы города, высших должностных лиц Администрации города, постановлений Губернатора и Правительства ХМАО - Югры, писем государственных органов, других писем и обращений, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
45 |
Количество заключенных муниципальных контрактов на оказание услуг по подписке и доставке периодических изданий, ед. |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
24 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
46 |
Доля обнародованной информации в порядке и сроки, установленные действующим законодательством, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
Мероприятие 1.2.13. Осуществление функций в области архивного дела |
всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
управление документационного и информационного обеспечения |
47 |
Доля архивных документов и архивных фондов, по которым обеспечена сохранность от общего количества архивных документов и архивных фондов,% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
48 |
Количество принятых на государственное хранение документов постоянного срока хранения, ед. |
50 |
120 |
380 |
380 |
380 |
380 |
380 |
380 |
380 |
380 |
380 |
380 |
3 970 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
49 |
Количество принятых на муниципальное хранение документов постоянного срока хранения, ед. |
1 205 |
1 205 |
1 205 |
1 205 |
1 205 |
1 205 |
1 205 |
1 205 |
1 205 |
1 205 |
1 205 |
1 340 |
14 595 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
50 |
Доля оказанных муниципальных услуг от общего количества муниципальных услуг, подлежащих оказанию архивным отделом, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
Мероприятие 1.2.14. Осуществление функций муниципального контроля
|
всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
контрольное управление |
51 |
Проведение проверок в сферах, определенных положением о контрольном управлении Администрации города, да/нет |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
Мероприятие 1.2.15. Координация деятельности по участию в профилактике терроризма, экстремизма, противодействия коррупции, незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ, обеспечение деятельности коллегиальных органов по данным вопросам |
всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
управление по обеспечению деятельности административных и других коллегиальных органов |
52 |
Доля реализованных планов мероприятий по профилактике терроризма, экстремизма, противодействию коррупции, незаконного оборота наркотических и психотропных веществ от общего количества, подлежащих реализации, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
53 |
Количество администрируемых муниципальных программ, ед. |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
Мероприятие 1.2.16. Осуществление функций внутреннего муниципального финансового контроля, контрольного органа в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд |
всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
контрольно-ревизионное управление |
54 |
Степень соблюдения плана осуществления контрольной деятельности в соответствии с бюджетным законодательством и нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
Мероприятие 1.2.17. Обеспечение эффективности при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд |
всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
управление муниципальных закупок |
55 |
Экономия бюджетных средств, сложившаяся по результатам закупок, % |
5,9 |
5,9 |
5,9 |
5,9 |
5,9 |
5,9 |
5,9 |
5,9 |
5,9 |
5,9 |
5,9 |
5,9 |
5,9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
56 |
Доля обоснованных жалоб участников закупок на действия (бездействия) заказчика, уполномоченного органа, единой комиссии по осуществлению закупок в общем количестве поданных жалоб, % |
33,3 |
33,3 |
33,3 |
33,3 |
33,3 |
33,3 |
33,3 |
33,3 |
33,3 |
33,3 |
33,3 |
33,3 |
33,3 |
Мероприятие 1.2.18. Обеспечение исполнения полномочий органов местного самоуправления в сфере охраны здоровья граждан |
всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
служба по охране здоровья населения |
57 |
Доля реализованных мероприятий по Комплексному межведомственному плану мероприятий, направленных на профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни среди населения города Сургута, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
58 |
Доля актуализированной (в СМИ, на официальном портале Администрации города) информации о возможности распространения социально-значимых заболеваний и заболеваний, представляющих опасность для окружающих, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
Мероприятие 1.2.19. Выполнение функций Администрации города в сфере социально-трудовых отношений (в том числе в части переданных государственных полномочий) и ведомственного контроля за соблюдением трудового законодательства |
всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
управление по труду |
59 |
Доля оказанных государственных услуг от общего количества государственных услуг, подлежащих оказанию управлением по труду, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
60 |
Степень соблюдения плана осуществления ежегодных плановых проверок соблюдения трудового законодательства муниципальными организациями, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
61 |
Количество администрируемых муниципальных программ, ед. |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
Мероприятие 1.2.20. Реализация переданных государственных полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния |
всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
управление записи актов гражданского состояния |
62 |
Количество зарегистрированных актов гражданского состояния (рождения, заключения брака, расторжения брака, усыновления/удочерения, установления отцовства, смерти, перемены имени), ед. |
14 968 |
14 519 |
14 519 |
14 519 |
14 519 |
14 519 |
14 519 |
14 519 |
14 519 |
14 519 |
14 519 |
14 519 |
174 677 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
63 |
Количество выполненных иных юридически значимых действий, ед. |
32 678 |
33 332 |
33 332 |
33 332 |
33 332 |
33 332 |
33 332 |
33 332 |
33 332 |
33 332 |
33 332 |
33 332 |
399 330 |
Мероприятие 1.2.21. Осуществление функций в сфере природопользования и экологии |
всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
управление по природопользованию и экологии |
64 |
Организация мероприятий по охране окружающей среды в границах городского округа, да/нет |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
65 |
Доля оказанных муниципальных услуг от общего количества муниципальных услуг, подлежащих оказанию управлением по природопользованию и экологии, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
66 |
Количество администрируемых муниципальных программ, ед. |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
Задача 2. Обеспечение деятельности органов местного самоуправления |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
Основное мероприятие 2.1. Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения "Хозяйственно-эксплуатационное управление" |
всего, в том числе |
3 891 537 362,23 |
262 595 639,81 |
262 368 055,92 |
262 328 165,91 |
309 967 357,40 |
317 377 633,10 |
325 054 221,52 |
331 656 541,11 |
338 570 345,70 |
344 366 552,15 |
350 909 855,05 |
372 250 409,50 |
414 092 585,06 |
муниципальное казённое учреждение "Хозяйственно-эксплуатационное управление" |
67 |
Обеспечение выполнения функций, предусмотренных уставом учреждения, да/нет |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
|
за счет средств местного бюджета |
3 891 537 362,23 |
262 595 639,81 |
262 368 055,92 |
262 328 165,91 |
309 967 357,40 |
317 377 633,10 |
325 054 221,52 |
331 656 541,11 |
338 570 345,70 |
344 366 552,15 |
350 909 855,05 |
372 250 409,50 |
414 092 585,06 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 2.2. Материально-техническое обеспечение деятельности по осуществлению отдельных государственных полномочий в области архивного дела |
всего, в том числе |
3 050 700,00 |
207 300,00 |
248 400,00 |
259 500,00 |
259 500,00 |
259 500,00 |
259 500,00 |
259 500,00 |
259 500,00 |
259 500,00 |
259 500,00 |
259 500,00 |
259 500,00 |
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
3 050 700,00 |
207 300,00 |
248 400,00 |
259 500,00 |
259 500,00 |
259 500,00 |
259 500,00 |
259 500,00 |
259 500,00 |
259 500,00 |
259 500,00 |
259 500,00 |
259 500,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 2.2.1. Обеспечение материально-техническими ресурсами |
всего, в том числе |
437 700,00 |
25 300,00 |
27 400,00 |
38 500,00 |
38 500,00 |
38 500,00 |
38 500,00 |
38 500,00 |
38 500,00 |
38 500,00 |
38 500,00 |
38 500,00 |
38 500,00 |
муниципальное казённое учреждение "Хозяйственно-эксплуатационное управление" |
68 |
Выполнение договорных обязательств по материально-техническому и организационному обеспечению деятельности на осуществление полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, да/нет |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
437 700,00 |
25 300,00 |
27 400,00 |
38 500,00 |
38 500,00 |
38 500,00 |
38 500,00 |
38 500,00 |
38 500,00 |
38 500,00 |
38 500,00 |
38 500,00 |
38 500,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 2.2.2. Обеспечение в сфере информационно-коммуникационных технологий
|
всего, в том числе |
2 613 000,00 |
182 000,00 |
221 000,00 |
221 000,00 |
221 000,00 |
221 000,00 |
221 000,00 |
221 000,00 |
221 000,00 |
221 000,00 |
221 000,00 |
221 000,00 |
221 000,00 |
муниципальное казённое учреждение "Управление информационных технологий и связи города Сургута" |
69 |
Количество структурных подразделений Администрации города, обеспеченных техническими средствами и сопровождением программного обеспечения, приобретением лицензий, ед. |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
2 613 000,00 |
182 000,00 |
221 000,00 |
221 000,00 |
221 000,00 |
221 000,00 |
221 000,00 |
221 000,00 |
221 000,00 |
221 000,00 |
221 000,00 |
221 000,00 |
221 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 2.3. Материально-техническое обеспечение деятельности по осуществлению полномочий, указанных в пунктах 3.1, 3.2 статьи 2 Закона Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 31.03.2009 N 36-оз "О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры отдельными государственными полномочиями для обеспечения жилыми помещениями отдельных категорий граждан, определенных федеральным законодательством" |
всего, в том числе |
132 000,00 |
11 000,00 |
11 000,00 |
11 000,00 |
11 000,00 |
11 000,00 |
11 000,00 |
11 000,00 |
11 000,00 |
11 000,00 |
11 000,00 |
11 000,00 |
11 000,00 |
муниципальное казённое учреждение "Хозяйственно-эксплуатационное управление" |
70 |
Выполнение договорных обязательств по материально-техническому и организационному обеспечению деятельности по осуществлению полномочий, указанных в пунктах 3.1, 3.2 статьи 2 Закона Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 31.03.2009 N 36-оз "О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры отдельными государственными полномочиями для обеспечения жилыми помещениями отдельных категорий граждан, определенных федеральным законодательством", да/нет |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
132 000,00 |
11 000,00 |
11 000,00 |
11 000,00 |
11 000,00 |
11 000,00 |
11 000,00 |
11 000,00 |
11 000,00 |
11 000,00 |
11 000,00 |
11 000,00 |
11 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 2.4. Материально-техническое обеспечение деятельности по реализации переданных отдельных государственных полномочий в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами на территории городского округа |
всего, в том числе |
171 300,00 |
14 275,00 |
14 275,00 |
14 275,00 |
14 275,00 |
14 275,00 |
14 275,00 |
14 275,00 |
14 275,00 |
14 275,00 |
14 275,00 |
14 275,00 |
14 275,00 |
муниципальное казённое учреждение "Хозяйственно-эксплуатационное управление" |
71 |
Выполнение договорных обязательств по материально-техническому обеспечению деятельности по реализации переданных отдельных государственных полномочий по обеспечению регулирования деятельности по обращению с отходами производства и потребления, да/нет |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
171 300,00 |
14 275,00 |
14 275,00 |
14 275,00 |
14 275,00 |
14 275,00 |
14 275,00 |
14 275,00 |
14 275,00 |
14 275,00 |
14 275,00 |
14 275,00 |
14 275,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 2.5. Материально-техническое и организационное обеспечение деятельности органов местного самоуправления |
всего, в том числе |
2 144 098 500,55 |
150 063 662,60 |
143 956 918,39 |
144 401 659,57 |
170 073 850,71 |
174 704 293,65 |
178 351 758,09 |
182 564 288,43 |
185 767 827,01 |
189 560 665,20 |
192 538 307,26 |
204 909 666,18 |
227 205 603,46 |
муниципальное казённое учреждение "Хозяйственно-эксплуатационное управление" |
72 |
Соблюдение требований по материально-техническому и организационному обеспечению деятельности органов местного самоуправления, да/нет |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
|
за счет средств местного бюджета |
2 144 098 500,55 |
150 063 662,60 |
143 956 918,39 |
144 401 659,57 |
170 073 850,71 |
174 704 293,65 |
178 351 758,09 |
182 564 288,43 |
185 767 827,01 |
189 560 665,20 |
192 538 307,26 |
204 909 666,18 |
227 205 603,46 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 2.6. Организация выполнения отдельных функций по содержанию здания "Дворец Бракосочетания" для обеспечения реализации переданных государственных полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния и деятельности муниципального казенного учреждения "Дворец торжеств" |
всего, в том числе |
62 607 154,02 |
4 017 175,56 |
4 415 875,62 |
4 014 267,15 |
5 217 012,00 |
4 856 659,61 |
5 470 936,65 |
5 075 162,07 |
5 698 424,41 |
5 269 656,55 |
5 906 108,76 |
5 696 348,26 |
6 969 527,39 |
департамент городского хозяйства |
73 |
Количество объектов, обеспеченных содержанием в части технической эксплуатации инженерных систем и оборудования, ед. |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств местного бюджета |
62 607 154,02 |
4 017 175,56 |
4 415 875,62 |
4 014 267,15 |
5 217 012,00 |
4 856 659,61 |
5 470 936,65 |
5 075 162,07 |
5 698 424,41 |
5 269 656,55 |
5 906 108,76 |
5 696 348,26 |
6 969 527,39 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 2.7. Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения "Дворец торжеств" |
всего, в том числе |
676 058 721,81 |
45 579 750,58 |
45 579 750,58 |
45 579 750,58 |
53 848 913,84 |
55 144 644,14 |
56 469 871,26 |
57 625 617,02 |
58 817 952,73 |
59 833 992,67 |
60 961 627,41 |
64 678 837,51 |
71 938 013,48 |
муниципальное казенное учреждение "Дворец торжеств" |
74 |
Обеспечение выполнения функций, предусмотренных уставом учреждения, да/нет |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
|
за счет средств местного бюджета |
676 058 721,81 |
45 579 750,58 |
45 579 750,58 |
45 579 750,58 |
53 848 913,84 |
55 144 644,14 |
56 469 871,26 |
57 625 617,02 |
58 817 952,73 |
59 833 992,67 |
60 961 627,41 |
64 678 837,51 |
71 938 013,48 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 2.8. Материально-техническое обеспечение деятельности по реализации переданных государственных полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния |
всего, в том числе |
31 199 385,62 |
2 605 092,86 |
2 599 481,16 |
2 599 481,16 |
2 599 481,16 |
2 599 481,16 |
2 599 481,16 |
2 599 481,16 |
2 599 481,16 |
2 599 481,16 |
2 599 481,16 |
2 599 481,16 |
2 599 481,16 |
муниципальное казённое учреждение "Дворец торжеств" |
75 |
Выполнение договорных обязательств по материально-техническому обеспечению деятельности управления записи актов гражданского состояния, да/нет |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
31 199 385,62 |
2 605 092,86 |
2 599 481,16 |
2 599 481,16 |
2 599 481,16 |
2 599 481,16 |
2 599 481,16 |
2 599 481,16 |
2 599 481,16 |
2 599 481,16 |
2 599 481,16 |
2 599 481,16 |
2 599 481,16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств местного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 2.9. Информационно-телекоммуникационное обеспечение деятельности по реализации переданных государственных полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния |
всего, в том числе |
4 252 451,88 |
354 370,99 |
354 370,99 |
354 370,99 |
354 370,99 |
354 370,99 |
354 370,99 |
354 370,99 |
354 370,99 |
354 370,99 |
354 370,99 |
354 370,99 |
354 370,99 |
муниципальное казённое учреждение "Управление информационных технологий и связи города Сургута" |
76 |
Количество структурных подразделений Администрации города, обеспеченных сопровождением программного обеспечения и приобретением лицензий, расходными материалами, доступом к сети интернет, ед. |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
4 252 451,88 |
354 370,99 |
354 370,99 |
354 370,99 |
354 370,99 |
354 370,99 |
354 370,99 |
354 370,99 |
354 370,99 |
354 370,99 |
354 370,99 |
354 370,99 |
354 370,99 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств местного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 2.10. Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения "Центр организационного обеспечения деятельности муниципальных организаций" |
всего, в том числе |
1 206 128 263,94 |
81 473 443,20 |
81 279 221,87 |
81 338 070,29 |
96 025 049,72 |
98 406 833,82 |
100 698 822,11 |
102 834 184,65 |
104 885 993,65 |
106 775 079,71 |
108 708 660,68 |
115 420 812,20 |
128 282 092,03 |
управление бюджетного учета и отчетности |
77 |
Реализация отдельных мероприятий, предусмотренных муниципальными правовыми актами о передаче функций по организационному обеспечению деятельности органов местного самоуправления, да/нет
|
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
|
за счет средств местного бюджета |
1 206 128 263,94 |
81 473 443,20 |
81 279 221,87 |
81 338 070,29 |
96 025 049,72 |
98 406 833,82 |
100 698 822,11 |
102 834 184,65 |
104 885 993,65 |
106 775 079,71 |
108 708 660,68 |
115 420 812,20 |
128 282 092,03 |
|
78 |
Реализация соглашений о взаимодействии по обеспечению деятельности муниципальных учреждений, да/нет
|
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
Задача 3. Оптимизация предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе путем организации их предоставления по принципу "одного окна" | ||||||||||||||||||||||||||||||
Основное мероприятие 3.1. Обеспечение деятельности муниципального казённого учреждения "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг города Сургута" |
всего, в том числе |
1 098 319 658,33 |
72 987 509,72 |
74 123 288,44 |
74 127 562,44 |
87 570 873,52 |
89 683 203,60 |
91 833 160,62 |
93 718 075,89 |
95 651 687,87 |
97 309 616,02 |
99 137 802,09 |
105 188 916,25 |
116 987 961,88 |
муниципальное казённое учреждение "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг" |
79 |
Обеспечение реализации отдельных мероприятий, предусмотренных муниципальными правовыми актами о передаче функций по организационному обеспечению деятельности Администрации города, да, нет |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
|
за счет средств местного бюджета |
1 098 319 658,33 |
72 987 509,72 |
74 123 288,44 |
74 127 562,44 |
87 570 873,52 |
89 683 203,60 |
91 833 160,62 |
93 718 075,89 |
95 651 687,87 |
97 309 616,02 |
99 137 802,09 |
105 188 916,25 |
116 987 961,88 |
|
80 |
Доля государственных и муниципальных услуг, предоставляемых по принципу "одного окна" от общего количества государственных и муниципальных услуг, подлежащих предоставлению, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
Основное мероприятие 3.2. Реализация субсидий автономного округа на развитие многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг |
всего, в том числе |
37 970 759,22 |
37 970 759,22 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
33 000 000,00 |
33 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств местного бюджета |
4 970 759,22 |
4 970 759,22 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 3.2.1. Материально-техническое обеспечение деятельности муниципального казённого учреждения "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг города Сургута" |
всего, в том числе |
5 868 416,51 |
5 868 416,51 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
муниципальное казённое учреждение "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг" |
81 |
Выполнение договорных обязательств по материально-техническому обеспечению деятельности муниципального казённого учреждения "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг города Сургута", да/нет |
да |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
да |
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
4 107 891,56 |
4 107 891,56 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств местного бюджета |
1 760 524,95 |
1 760 524,95 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 3.2.2. Обеспечение выполнения работ по ремонту помещений муниципального казённого учреждения "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг города Сургута" |
всего, в том числе |
32 102 342,71 |
32 102 342,71 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
департамент городского хозяйства |
82 |
Количество объектов, в которых выполнен ремонт, ед. |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
28 892 108,44 |
28 892 108,44 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств местного бюджета |
3 210 234,27 |
3 210 234,27 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 3.3. Реализация субсидий автономного округа на предоставление государственных услуг в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг |
всего, в том числе |
3 096 001 663,83 |
279 934 400,00 |
255 532 600,00 |
257 451 600,00 |
254 139 554,57 |
254 618 910,28 |
254 874 243,21 |
255 319 584,84 |
255 532 441,14 |
255 943 272,68 |
256 133 341,18 |
257 311 550,24 |
259 210 165,70 |
муниципальное казённое учреждение "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг" |
83 |
Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна" по месту пребывания, в том числе в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
2 904 677 700,00 |
265 937 700,00 |
242 756 000,00 |
244 579 000,00 |
239 045 000,00 |
239 045 000,00 |
239 045 000,00 |
239 045 000,00 |
239 045 000,00 |
239 045 000,00 |
239 045 000,00 |
239 045 000,00 |
239 045 000,00 |
|
84 |
Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг, % |
90,0 |
90,0 |
90,0 |
90,0 |
90,0 |
90,0 |
90,0 |
90,0 |
90,0 |
90,0 |
90,0 |
90,0 |
90,0 |
|
за счет средств местного бюджета |
191 323 963,83 |
13 996 700,00 |
12 776 600,00 |
12 872 600,00 |
15 094 554,57 |
15 573 910,28 |
15 829 243,21 |
16 274 584,84 |
16 487 441,14 |
16 898 272,68 |
17 088 341,18 |
18 266 550,24 |
20 165 165,70 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 3.4. "Обеспечение выполнения работ по разработке документации для проведения ремонта помещений муниципального казённого учреждения "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг города Сургута" |
всего, в том числе |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
департамент городского хозяйства |
85 |
Количество разработанных проектов, ед. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
за счет средств местного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Общий объем ассигнований на реализацию программы - всего, в том числе: |
всего, в том числе |
21 384 863 698,57 |
1 575 472 270,77 |
1 509 542 915,19 |
1 511 097 489,62 |
1 700 703 328,95 |
1 736 880 698,13 |
1 771 519 862,34 |
1 803 967 472,40 |
1 834 963 468,11 |
1 863 683 078,17 |
1 892 884 138,00 |
1 994 690 158,10 |
2 189 458 818,79 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
82 658 300,00 |
26 768 900,00 |
28 567 000,00 |
27 322 400,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
3 010 770 565,20 |
304 981 847,10 |
248 841 247,10 |
250 675 347,10 |
245 141 347,10 |
245 141 347,10 |
245 141 347,10 |
245 141 347,10 |
245 141 347,10 |
245 141 347,10 |
245 141 347,10 |
245 141 347,10 |
245 141 347,10 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет средств местного бюджета |
18 291 434 833,37 |
1 243 721 523,67 |
1 232 134 668,09 |
1 233 099 742,52 |
1 455 561 981,85 |
1 491 739 351,03 |
1 526 378 515,24 |
1 558 826 125,30 |
1 589 822 121,01 |
1 618 541 731,07 |
1 647 742 790,90 |
1 749 548 811,00 |
1 944 317 471,69 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
Объем ассигнований администратора - управление бюджетного учета и отчетности |
всего, в том числе |
8 906 895 218,66 |
621 174 235,21 |
623 795 394,78 |
623 270 654,09 |
702 697 386,16 |
720 408 080,14 |
736 760 282,45 |
752 690 870,48 |
767 276 785,58 |
781 426 584,82 |
795 136 745,35 |
844 468 430,86 |
937 789 768,73 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
82 658 300,00 |
26 768 900,00 |
28 567 000,00 |
27 322 400,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
34 287 027,70 |
2 852 108,25 |
2 857 719,95 |
2 857 719,95 |
2 857 719,95 |
2 857 719,95 |
2 857 719,95 |
2 857 719,95 |
2 857 719,95 |
2 857 719,95 |
2 857 719,95 |
2 857 719,95 |
2 857 719,95 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств местного бюджета |
8 789 949 890,96 |
591 553 226,96 |
592 370 674,83 |
593 090 534,14 |
699 839 666,21 |
717 550 360,19 |
733 902 562,50 |
749 833 150,53 |
764 419 065,63 |
778 568 864,87 |
792 279 025,40 |
841 610 710,91 |
934 932 048,78 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
Объем ассигнований соадминистратора - отдел социально-экономического прогнозирования |
всего, в том числе |
385 643,33 |
26 000,00 |
26 000,00 |
26 000,00 |
30 716,97 |
31 456,09 |
32 212,04 |
32 871,31 |
33 551,45 |
34 131,03 |
34 774,26 |
36 894,67 |
41 035,51 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет средств местного бюджета |
385 643,33 |
26 000,00 |
26 000,00 |
26 000,00 |
30 716,97 |
31 456,09 |
32 212,04 |
32 871,31 |
33 551,45 |
34 131,03 |
34 774,26 |
36 894,67 |
41 035,51 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
Объем ассигнований соадминистратора - управление кадров и муниципальной службы |
всего, в том числе |
6 810 372,80 |
459 154,04 |
459 154,04 |
459 154,04 |
542 454,62 |
555 507,34 |
568 857,21 |
580 499,77 |
592 510,93 |
602 746,16 |
614 105,54 |
651 551,38 |
724 677,72 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет средств местного бюджета |
6 810 372,80 |
459 154,04 |
459 154,04 |
459 154,04 |
542 454,62 |
555 507,34 |
568 857,21 |
580 499,77 |
592 510,93 |
602 746,16 |
614 105,54 |
651 551,38 |
724 677,72 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
Объем ассигнований соадминистратора - управление внешних и общественных связей |
всего, в том числе |
178 918 075,12 |
12 177 200,00 |
12 177 200,00 |
12 177 200,00 |
14 277 557,19 |
14 606 671,08 |
14 943 277,12 |
15 236 835,10 |
15 539 686,89 |
15 797 759,77 |
16 084 177,60 |
17 028 344,34 |
18 872 166,02 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет средств местного бюджета |
178 918 075,12 |
12 177 200,00 |
12 177 200,00 |
12 177 200,00 |
14 277 557,19 |
14 606 671,08 |
14 943 277,12 |
15 236 835,10 |
15 539 686,89 |
15 797 759,77 |
16 084 177,60 |
17 028 344,34 |
18 872 166,02 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
Объем ассигнований соадминистратора - управление учета и распределения жилья |
всего, в том числе |
443 480,34 |
29 899,36 |
29 899,36 |
29 899,36 |
35 323,76 |
36 173,73 |
37 043,05 |
37 801,20 |
38 583,34 |
39 249,84 |
39 989,55 |
42 427,96 |
47 189,83 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет средств местного бюджета |
443 480,34 |
29 899,36 |
29 899,36 |
29 899,36 |
35 323,76 |
36 173,73 |
37 043,05 |
37 801,20 |
38 583,34 |
39 249,84 |
39 989,55 |
42 427,96 |
47 189,83 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
Объем ассигнований соадминистратора - правовое управление |
всего, в том числе |
27 564 613,42 |
1 858 401,00 |
1 858 401,00 |
1 858 401,00 |
2 195 555,57 |
2 248 385,75 |
2 302 418,59 |
2 349 541,25 |
2 398 155,78 |
2 439 582,28 |
2 485 558,78 |
2 637 118,78 |
2 933 093,63 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет средств местного бюджета |
27 564 613,42 |
1 858 401,00 |
1 858 401,00 |
1 858 401,00 |
2 195 555,57 |
2 248 385,75 |
2 302 418,59 |
2 349 541,25 |
2 398 155,78 |
2 439 582,28 |
2 485 558,78 |
2 637 118,78 |
2 933 093,63 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
Объем ассигнований соадминистратора - управление инвестиций и развития предпринимательства |
всего, в том числе |
696 441,18 |
182 283,33 |
0,00 |
82 850,00 |
0,00 |
100 236,04 |
0,00 |
104 745,69 |
0,00 |
108 759,84 |
0,00 |
117 566,28 |
0,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет средств местного бюджета |
696 441,18 |
182 283,33 |
0,00 |
82 850,00 |
0,00 |
100 236,04 |
0,00 |
104 745,69 |
0,00 |
108 759,84 |
0,00 |
117 566,28 |
0,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
Объем ассигнований соадминистратора - отдел потребительского рынка и защиты прав потребителей |
всего, в том числе |
4 637 267,26 |
1 279 813,50 |
242 723,25 |
242 723,25 |
286 758,55 |
293 658,63 |
300 715,79 |
306 870,42 |
313 219,89 |
318 630,55 |
324 635,48 |
344 430,53 |
383 087,41 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет средств местного бюджета |
4 637 267,26 |
1 279 813,50 |
242 723,25 |
242 723,25 |
286 758,55 |
293 658,63 |
300 715,79 |
306 870,42 |
313 219,89 |
318 630,55 |
324 635,48 |
344 430,53 |
383 087,41 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
Объем ассигнований соадминистратора - управление документационного и информационного обеспечения |
всего, в том числе |
6 984 665,04 |
470 904,79 |
470 904,79 |
470 904,79 |
556 337,21 |
569 723,98 |
583 415,50 |
595 356,02 |
607 674,58 |
618 171,74 |
629 821,84 |
668 226,00 |
743 223,79 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет средств местного бюджета |
6 984 665,04 |
470 904,79 |
470 904,79 |
470 904,79 |
556 337,21 |
569 723,98 |
583 415,50 |
595 356,02 |
607 674,58 |
618 171,74 |
629 821,84 |
668 226,00 |
743 223,79 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
Объем ассигнований соадминистратора - муниципальное казенное учреждение "Хозяйственно-эксплуатационное управление" |
всего, в том числе |
6 036 376 862,78 |
412 709 877,41 |
406 377 649,31 |
406 793 600,48 |
480 104 983,11 |
492 145 701,74 |
503 469 754,61 |
514 284 604,54 |
524 401 947,71 |
533 990 992,36 |
543 511 937,31 |
577 223 850,68 |
641 361 963,52 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
741 000,00 |
50 575,00 |
52 675,00 |
63 775,00 |
63 775,00 |
63 775,00 |
63 775,00 |
63 775,00 |
63 775,00 |
63 775,00 |
63 775,00 |
63 775,00 |
63 775,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет средств местного бюджета |
6 035 635 862,78 |
412 659 302,41 |
406 324 974,31 |
406 729 825,48 |
480 041 208,11 |
492 081 926,74 |
503 405 979,61 |
514 220 829,54 |
524 338 172,71 |
533 927 217,36 |
543 448 162,31 |
577 160 075,68 |
641 298 188,52 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
Объем ассигнований соадминистратора - департамент архитектуры и градостроительства |
всего, в том числе |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет средств местного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
Объем ассигнований соадминистратора - департамент городского хозяйства |
всего, в том числе |
94 709 496,73 |
36 119 518,27 |
4 415 875,62 |
4 014 267,15 |
5 217 012,00 |
4 856 659,61 |
5 470 936,65 |
5 075 162,07 |
5 698 424,41 |
5 269 656,55 |
5 906 108,76 |
5 696 348,26 |
6 969 527,39 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
28 892 108,44 |
28 892 108,44 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет средств местного бюджета |
65 817 388,29 |
7 227 409,83 |
4 415 875,62 |
4 014 267,15 |
5 217 012,00 |
4 856 659,61 |
5 470 936,65 |
5 075 162,07 |
5 698 424,41 |
5 269 656,55 |
5 906 108,76 |
5 696 348,26 |
6 969 527,39 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
Объем ассигнований соадминистратора - муниципальное казенное учреждение "Дворец торжеств" |
всего, в том числе |
707 258 107,43 |
48 184 843,44 |
48 179 231,74 |
48 179 231,74 |
56 448 395,00 |
57 744 125,30 |
59 069 352,42 |
60 225 098,18 |
61 417 433,89 |
62 433 473,83 |
63 561 108,57 |
67 278 318,67 |
74 537 494,64 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
31 199 385,62 |
2 605 092,86 |
2 599 481,16 |
2 599 481,16 |
2 599 481,16 |
2 599 481,16 |
2 599 481,16 |
2 599 481,16 |
2 599 481,16 |
2 599 481,16 |
2 599 481,16 |
2 599 481,16 |
2 599 481,16 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет средств местного бюджета |
676 058 721,81 |
45 579 750,58 |
45 579 750,58 |
45 579 750,58 |
53 848 913,84 |
55 144 644,14 |
56 469 871,26 |
57 625 617,02 |
58 817 952,73 |
59 833 992,67 |
60 961 627,41 |
64 678 837,51 |
71 938 013,48 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
Объем ассигнований соадминистратора - муниципальное казенное учреждение "Управление информационных технологий и связи города Сургута" |
всего, в том числе |
6 865 451,88 |
536 370,99 |
575 370,99 |
575 370,99 |
575 370,99 |
575 370,99 |
575 370,99 |
575 370,99 |
575 370,99 |
575 370,99 |
575 370,99 |
575 370,99 |
575 370,99 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
6 865 451,88 |
536 370,99 |
575 370,99 |
575 370,99 |
575 370,99 |
575 370,99 |
575 370,99 |
575 370,99 |
575 370,99 |
575 370,99 |
575 370,99 |
575 370,99 |
575 370,99 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет средств местного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
Объем ассигнований соадминистратора - муниципальное казенное учреждений "Центр организационного обеспечения деятельности муниципальных организаций" |
всего, в том числе |
1 206 128 263,94 |
81 473 443,20 |
81 279 221,87 |
81 338 070,29 |
96 025 049,72 |
98 406 833,82 |
100 698 822,11 |
102 834 184,65 |
104 885 993,65 |
106 775 079,71 |
108 708 660,68 |
115 420 812,20 |
128 282 092,03 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет средств местного бюджета |
1 206 128 263,94 |
81 473 443,20 |
81 279 221,87 |
81 338 070,29 |
96 025 049,72 |
98 406 833,82 |
100 698 822,11 |
102 834 184,65 |
104 885 993,65 |
106 775 079,71 |
108 708 660,68 |
115 420 812,20 |
128 282 092,03 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
Объем ассигнований соадминистратора - муниципальное казенное учреждение "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг города Сургута" |
всего, в том числе |
4 200 189 738,67 |
358 790 326,23 |
329 655 888,44 |
331 579 162,44 |
341 710 428,09 |
344 302 113,88 |
346 707 403,82 |
349 037 660,72 |
351 184 129,01 |
353 252 888,70 |
355 271 143,27 |
362 500 466,49 |
376 198 127,58 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
2 908 785 591,56 |
270 045 591,56 |
242 756 000,00 |
244 579 000,00 |
239 045 000,00 |
239 045 000,00 |
239 045 000,00 |
239 045 000,00 |
239 045 000,00 |
239 045 000,00 |
239 045 000,00 |
239 045 000,00 |
239 045 000,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет средств местного бюджета |
1 291 404 147,11 |
88 744 734,67 |
86 899 888,44 |
87 000 162,44 |
102 665 428,09 |
105 257 113,88 |
107 662 403,82 |
109 992 660,72 |
112 139 129,01 |
114 207 888,70 |
116 226 143,27 |
123 455 466,49 |
137 153 127,58 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
<< Назад |
||
Содержание Постановление Администрации г. Сургута Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 26 марта 2019 г. N 1964 "О внесении... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.