Постановление администрации Ханты-Мансийского района от 18 апреля 2019 г. N 109
"О внесении изменений в постановление администрации Ханты-Мансийского района от 12 ноября 2018 года N 328 "О муниципальной программе Ханты-Мансийского района "Развитие и модернизация жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Ханты-Мансийском районе на 2019 - 2024 годы"
В соответствии с постановлением администрации Ханты-Мансийского района от 7 сентября 2018 N 246 "О модельной муниципальной программе Ханты-Мансийского района, порядке принятия решения о разработке муниципальных программ Ханты-Мансийского района, их формирования, утверждения и реализации", на основании ст. 32 Устава Ханты-Мансийского района, в целях развития жилищно-коммунального комплекса и повышения энергетической эффективности Ханты-Мансийского района:
1. Внести в постановление администрации Ханты-Мансийского района от 12 ноября 2018 года N 328 "О муниципальной программе Ханты-Мансийского района "Развитие и модернизация жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Ханты-Мансийском районе на 2019 - 2024 годы" изменения, изложив приложение к постановлению в новой редакции:
"Приложение
к постановлению администрации
Ханты-Мансийского района
от 12.11.2018 N 328
Паспорт
муниципальной программы Ханты-Мансийского района
(далее - муниципальная программа)
Наименование муниципальной программы |
"Развитие и модернизация жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Ханты-Мансийском районе на 2019 - 2024 годы" |
Дата утверждения муниципальной программы |
постановление администрации Ханты-Мансийского района от 12 ноября 2018 года N 328 "О муниципальной программе Ханты-Мансийского района "Развитие и модернизация жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Ханты-Мансийском районе на 2019 - 2024 годы" |
Ответственный исполнитель муниципальной программы |
департамент строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства администрации Ханты-Мансийского района (далее - департамент строительства, архитектуры и ЖКХ) |
Соисполнители муниципальной программы |
департамент строительства, архитектуры и ЖКХ (муниципальное казенное учреждение Ханты-Мансийского района "Управление капитального строительства и ремонта" (далее - департамент строительства, архитектуры и ЖКХ (МКУ "УКСиР"); ресурсоснабжающие организации, управляющие компании, товарищества собственников жилья и прочие; департамент имущественных и земельных отношений администрации района (далее - ДИиЗО); комитет по финансам администрации района; комитет по финансам администрации района (сельское поселение Горноправдинск); комитет по финансам администрации района (сельское поселение Кедровый); комитет по финансам администрации района (сельское поселение Луговской); комитет по финансам администрации района (сельское поселение Селиярово); комитет по финансам администрации района (сельское поселение Сибирский) |
Цели муниципальной программы |
1. Повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных и бытовых услуг 2. Обеспечение потребителей надежным и качественным электроснабжением 3. Повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов 4. Улучшение благоустройства населенных пунктов района |
Задачи муниципальной программы |
1) повышение эффективности, качества и надежности поставки коммунальных ресурсов; 2) повышение эффективности и качества бытовых услуг населению Ханты-Мансийского района; 3) оказание поддержки организациям (предприятиям), оказывающим жилищно-коммунальные услуги; 4) повышение энергетической эффективности при производстве и передаче энергетических ресурсов; 5) создание условий для реализации муниципальных целевых индикаторов в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности и энергобезопасности; 6) благоустройство территорий населенных пунктов района |
Подпрограммы |
подпрограмма 1 "Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами"; подпрограмма 2 "Создание условий в населенных пунктах района для оказания бытовых услуг"; подпрограмма 3 "Обеспечение равных прав потребителей на получение жилищно-коммунальных услуг"; подпрограмма 4 "Обеспечение равных прав потребителей на получение энергетических ресурсов и организация учета сокращения потерь энергоресурсов, обучение и информационная поддержка в области энергосбережения"; подпрограмма 5 "Формирование комфортной городской среды" |
Портфели проектов, проекты, входящие в состав муниципальной программы, в том числе направленные на реализацию в Ханты-Мансийском районе национальных проектов (программ) Российской Федерации, параметры их финансового обеспечения |
портфель проекта "Жилье и городская среда"; общий объем финансирования составит 11 893,9 тыс. рублей, в том числе: 2019 год - 5 794,8 тыс. рублей; 2020 год - 3 367,7 тыс. рублей; 2021 год - 2 731,4 тыс. рублей; 2022 год - 0,0 тыс. рублей; 2023 год - 0,0 тыс. рублей; 2024 год - 0,0 тыс. рублей |
Целевые показатели муниципальной программы |
1. Увеличение доли населения Ханты-Мансийского района, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, с 90% до 99% 2. Увеличение доли площади жилищного фонда, обеспеченного всеми видами благоустройства, в общей площади жилищного фонда Ханты-Мансийского района с 23,7% до 23,9% 3. Увеличение доли граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в населенных пунктах Ханты-Мансийского района, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды, с 6,5% до 30% 4. Увеличение количества благоустроенных дворовых и общественных территорий с 1 до 8 единиц 5. Ежегодное обеспечение аварийно-техническим запасом жилищно-коммунального хозяйства района на уровне 100% 6. Ежегодное предоставление банных услуг в количестве предоставленных банных услуг (не менее 10 000 помывок) 7. Сохранение доли расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи на уровне не более 20% 8. Ежегодный объем предоставленных услуг по электроэнергии (до 10 352,6 тыс. кВтч/год) |
Сроки реализации муниципальной программы |
2019 - 2024 годы |
Параметры финансового обеспечения муниципальной программы |
общий объем финансирования составит 1 565 517,3 тыс. рублей, в том числе: 2019 год - 617 076,5 тыс. рублей; 2020 год - 468 212,3 тыс. рублей; 2021 год - 480 228,5 тыс. рублей; 2022 год - 0,0 тыс. рублей; 2023 год - 0,0 тыс. рублей; 2024 год - 0,0 тыс. рублей |
Раздел 1. О стимулировании инвестиционной и инновационной деятельности, развитие конкуренции и негосударственного сектора экономики
1.1. Одним из инструментов формирования благоприятного инвестиционного климата являются целевые модели упрощения процедур ведения бизнеса, в том числе: технологическое присоединение к электрическим сетям; подключение (технологическое присоединение) к сетям газораспределения; подключение к системам теплоснабжения; подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения и водоотведения. Основными целями реализации портфелей проектов, основанных на данных целевых моделях, являются сокращение срока заключения договора на технологическое присоединение и сокращение срока выполнения мероприятий технологического присоединения к инженерным сетям.
1.2. Улучшение конкурентной среды за счет:
снижения административных барьеров в сфере жилищно-коммунального хозяйства;
достижения баланса интересов потребителей и субъектов естественных монополий, доступности реализуемых субъектами естественных монополий товаров и предоставляемых ими услуг для потребителей;
оказания мер государственной поддержки на возмещение затрат.
Исполнение программных мероприятий направлено на совершенствование деятельности всех участников мероприятий по развитию конкуренции, удовлетворенности потребителей и других заинтересованных сторон качеством жилищно-коммунальных услуг, услуг электроснабжения и выполнения мероприятий энергосбережения.
1.3. В целях создания благоприятных условий для ведения предпринимательской деятельности реализуется приоритетный проект автономного округа "Создание системы мер по оптимизации процесса подключения к электрическим сетям энергопринимающих устройств потребителей (до 150 кВт)".
1.4. Включение инновационной составляющей в муниципальную программу в соответствии с ключевыми направлениями реализации Национальной технологической инициативы.
Одним из направлений является реализация мероприятий муниципальной программы в сфере коммунального хозяйства на капитальный ремонт (с заменой) систем газораспределения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, в том числе с применением композитных материалов.
Внедрение композитных материалов в сфере жилищно-коммунального хозяйства оказывается посредством анализа нормативных правовых актов и законодательства, регулирующего применение композитных материалов в сфере жилищно-коммунального хозяйства, мониторинга применения композитных материалов в сфере жилищно-коммунального хозяйства.
1.5. Повышение производительности труда в отрасли осуществляется посредством использования бережливых технологий.
Организациями жилищно-коммунального комплекса и электроэнергетики Ханты-Мансийского района реализуются следующие мероприятия, направленные на сокращение энергетических ресурсов и оптимизацию производственных процессов:
модернизация оборудования, используемого для выработки и передачи тепловой энергии, в том числе замена на оборудование с более высоким коэффициентом полезного действия, внедрение инновационных решений и технологий; модернизация и реконструкция сетей водоснабжения, систем водоподготовки, насосных и канализационных станций, сетей газоснабжения и электроснабжения в бюджетной сфере;
повышение энергоэффективности систем освещения (замена ламп накаливания на энергосберегающие, установка автоматизированных систем управления освещением).
В целях повышения уровня развития информационных и цифровых технологий, информационно-аналитического обеспечения решения задач в сфере жилищно-коммунального комплекса, энергетики и энергосбережения осуществляется развитие онлайн-сервисов в сфере предоставления услуг по подключению (технологическому присоединению) к сетям инженерно-технического обеспечения в Ханты-Мансийском районе.
Раздел 2. Механизм реализации муниципальной программы
Для достижения поставленной цели и решения задач муниципальной программы определен организационно-правовой механизм, предусматривающий взаимодействие между ответственным исполнителем муниципальной программы и соисполнителями.
Ответственный исполнитель:
формирует проект муниципальной программы и изменений в нее, их согласование;
направляет проект муниципальной программы и изменения в нее в управление по информационным технологиям администрации Ханты-Мансийского района для размещения на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района в разделе "Общественное обсуждение";
организует реализацию муниципальной программы, участвует в реализации программных мероприятий, формирует предложения о внесении в нее изменений в соответствии с установленными Порядком принятия решения о разработке муниципальных программ Ханты-Мансийского района, их формирования, утверждения и реализации, утвержденным постановлением администрации Ханты-Мансийского района от 07.09.2018 N 246, требованиями и несет ответственность за достижение ее целевых показателей, а также конечных результатов ее реализации;
предоставляет по запросу комитета экономической политики администрации Ханты-Мансийского района сведения, необходимые для проведения мониторинга реализации муниципальной программы и оценки эффективности подпрограмм и (или) отдельных мероприятий муниципальной программы;
запрашивает у соисполнителей информацию, необходимую для проведения оценки эффективности реализации подпрограмм и (или) отдельных мероприятий муниципальной программы и подготовки годового отчета;
рекомендует соисполнителям осуществить разработку основных мероприятий и планов их реализации;
осуществляет подготовку информации о ходе реализации муниципальной программы и представляет ее в комитет экономической политики администрации района.
Соисполнители:
формируют предложения в проект муниципальной программы, соисполнителями которой являются, участвуют в разработке и реализации программных мероприятий;
представляют ответственному исполнителю информацию, необходимую для проведения оценки эффективности реализации подпрограмм и (или) основных мероприятий муниципальной программы;
представляют ответственному исполнителю копии актов, подтверждающих сдачу и прием в эксплуатацию объектов, строительство которых завершено, актов выполнения работ и иных документов, подтверждающих исполнение обязательств по заключенным муниципальным контрактам.
Реализация мероприятий, предусмотренных муниципальной программой, представляет собой скоординированные по срокам и направлениям действия исполнителей конкретных мероприятий, субъектов финансовой поддержки и будет осуществляться на основе муниципальных контрактов (договоров), заключаемых исполнителями муниципальной программы в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".
Мероприятие, предусмотренное таблицей 2 под основным номером 1.2.1, реализуется в Порядке, установленном постановлением администрации Ханты-Мансийского района от 7 сентября 2017 года N 235 "Об утверждении Порядка предоставления субсидии на возмещение затрат на проведение капитального ремонта систем теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения и водоотведения и подготовку к осенне-зимнему периоду жилищно-коммунального комплекса Ханты-Мансийского района".
Мероприятия, предусмотренные таблицей 2 под основными номерами 3.1.1, 4.1.2, реализуются в порядках, установленных постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 5 октября 2018 года N 347-п "О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда".
Мероприятия, предусмотренные таблицей 2 под основными номерами 2.1.1, 3.1.2, 3.1.3, 4.1.1, реализуются в порядках, установленных постановлением администрации Ханты-Мансийского района от 24 ноября 2017 года N 348 "Об утверждении порядков предоставления субсидий на возмещение затрат или недополученных доходов субъектам, оказывающим отдельные услуги на территории Ханты-Мансийского района".
Мероприятие, предусмотренное таблицей 2 под основным номером 5.2.1, реализуется в соответствии с постановлением администрации Ханты-Мансийского района от 5 февраля 2018 года N 47 "О конкурсном отборе проектов инициативного бюджетирования в Ханты-Мансийском районе".
В целях применения технологий бережливого производства утвержден план мероприятий по переходу департамента строительства, архитектуры и ЖКХ, подведомственного учреждения МКУ "УКСиР" на принципы "бережливого производства" и определено в качестве "пилотного проекта" бережливого производства снижение затрат на материально-техническое обеспечение департамента строительства, архитектуры и ЖКХ и подведомственного учреждения МКУ "УКСиР", оптимизация предоставления муниципальных услуг.
Информация о ходе реализации муниципальной программы ответственным исполнителем муниципальной программы предоставляется в комитет экономической политики администрации Ханты-Мансийского района ежеквартально и ежегодно в порядке, установленном постановлением администрации района от 7 сентября 2018 года N 246 "О модельной муниципальной программе Ханты-Мансийского района, порядке принятия решения о разработке муниципальных программ Ханты-Мансийского района, их формирования, утверждения и реализации".
Таблица 1
Целевые показатели муниципальной программы
N показателя |
Наименование целевых показателей |
Базовый показатель на начало реализации муниципальной программы |
Значения показателя по годам |
Целевое значение показателя на момент окончания действия реализации муниципальной программы |
Расчет показателя |
|||||
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
1. |
Доля населения Ханты-Мансийского района, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, % |
90 |
90 |
92 |
94 |
96 |
98 |
99 |
99 |
Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года"; показатель определяется по формуле: К = (Р/Д)*100, где: К - доля населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, %; Р - численность населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, чел.; Д - общая численность населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, чел. |
2. |
Доля площади жилищного фонда, обеспеченного всеми видами благоустройства, в общей площади жилищного фонда Ханты-Мансийского района, % |
23,7 |
23,8 |
23,8 |
23,8 |
23,9 |
23,9 |
23,9 |
23,9 |
Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года"; рассчитывается по форме, утвержденной приказом Федеральной службы государственной статистики от 10.07.2015 N 305 (N 22-ЖКХ (реформа) "Сведения о структурных преобразованиях и организационных мероприятиях в сфере жилищно-коммунального хозяйства"), а также приказом Федеральной службы государственной статистики от 15.08.2016 N 427 (Об утверждении формы N 1-Жилфонд) |
3. |
Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в населенных пунктах Ханты-Мансийского района, на территории которых реализуется проекты по созданию комфортной городской среды, % |
6,5 |
8,0 |
12,0 |
15,0 |
17,0 |
20,0 |
30,0 |
30,0 |
Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года"; рассчитывается: К = (Р/Д)*100, где: К - доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в населенных пунктах Ханты-Мансийского района, на территории которых реализуется проекты по созданию комфортной городской среды, %; Р - численность населения, принявшего участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в населенных пунктах Ханты-Мансийского района, на территории которых реализуется проекты по созданию комфортной городской среды, чел.; Д - общее количество граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в населенных пунктах Ханты-Мансийского района, на территории которых реализуется проекты по созданию комфортной городской среды, чел. |
4. |
Количество благоустроенных дворовых и общественных территорий, ед. |
1 |
2 |
1 |
5 |
0 |
0 |
0 |
8 |
рассчитывается по формуле: N = (P1 + P2 + P3 +...Pn)z + (P1 + P2 + P3 +...Pn)z...., где: N - показатель "Количество благоустроенных территорий"; Pn - благоустроенные места, ед.; z - год реализации муниципальной программы |
5. |
Обеспечение аварийно-техническим запасом жилищно-коммунального хозяйства района, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
0 |
0 |
0 |
100 |
рассчитывается исходя из обеспеченности аварийно-техническим запасом, перечень которого формируется на основании постановления администрации Ханты-Мансийского района от 05.11.2014 N 316 "Об утверждении Положения о резерве материально-технических ресурсов для устранения неисправностей и аварий на объектах жилищно-коммунального хозяйства Ханты-Мансийского района" |
6. |
Количество предоставленных банных услуг, помывки |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
0 |
0 |
0 |
10 000 |
количество предоставленных банных услуг; рассчитывается по формуле: N = P1 + P2 + P3 +...Pn, где: N - показатель "Количество предоставленных банных услуг"; Pn - одна помывка, предоставленная в населенном пункте |
7. |
Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи, % |
<22 |
<20 |
<20 |
<20 |
<20 |
<20 |
<20 |
<20 |
показатель определяется по формуле: Крсд = (Рк/Дс)*100, где: Крсд - доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи, %; Рк - средний совокупный расход семьи на оплату коммунальных услуг на территории муниципального образования на прогнозный год, руб.; Дс - средний по муниципальному образованию совокупный доход семьи на прогнозный год, руб. |
8. |
Объем предоставленных услуг по электроэнергии, тыс. кВтч/год |
10 352,6 |
10 352,6 |
10 352,6 |
10 352,6 |
0 |
0 |
0 |
10 352,60 |
объем предоставленных услуг по электроэнергии определяется, исходя из фактических объемов, предоставленных организациями, осуществляющими реализацию электрической энергии населению, предприятиям жилищно-коммунального и агропромышленного комплексов, субъектам малого и среднего предпринимательства, организациям бюджетной сферы услуг по электроэнергии |
Таблица 2
Распределение финансовых ресурсов муниципальной программы
Номер основного мероприятия |
Основные мероприятия муниципальной программы (связь мероприятий с показателями муниципальной программы) |
Ответственный исполнитель (соисполнитель) |
Источники финансирования |
Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей) |
||||||
всего |
в том числе |
|||||||||
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
Подпрограмма 1. Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами | ||||||||||
1.1. |
Основное мероприятие: Повышение качества питьевой воды (показатель 1) |
|
всего |
7 301,9 |
7 271,9 |
30,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
бюджет района |
7 301,9 |
7 271,9 |
30,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
1.1.1. |
Выполнение работ по оценке запасов пресных подземных вод для хозяйственно-питьевого и производственно-технического водоснабжения объекта "Водозабор с водоочистными сооружениями и сетями водопровода в п. Горноправдинске Ханты-Мансийского района" |
департамент строительства, архитектуры и ЖКХ |
всего |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
бюджет района |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
1.1.2. |
Разработка проекта геологоразведочных работ с отметкой Росгеолэкспертизой объекта "Водозабор с водоочистными сооружениями и сетями водопровода в п. Горноправдинске Ханты-Мансийского района" |
департамент строительства, архитектуры и ЖКХ |
всего |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
бюджет района |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
1.1.3. |
Проведение работ по ликвидации скважин в п. Горноправдинск путем тампонажа |
департамент строительства, архитектуры и ЖКХ (МКУ "УКСиР") |
всего |
2 524,0 |
2 524,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
бюджет района |
2 524,0 |
2 524,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
1.1.4. |
Выполнение работ по оценке запасов пресных подземных вод для хозяйственно-питьевого и производственно-технического водоснабжения, включая разработку проекта геологоразведочных работ объекта "Водозабор с водоочистными сооружениями и сетями водопровода в п. Горноправдинске Ханты-Мансийского района" |
департамент строительства, архитектуры и ЖКХ |
всего |
1 838,5 |
1 808,5 |
30,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
бюджет района |
1 838,5 |
1 808,5 |
30,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
1.1.5. |
Обустройство зон санитарной охраны первого пояса водозаборов в населенных пунктах Ханты-Мансийского района |
департамент строительства, архитектуры и ЖКХ (МКУ "УКСиР") |
всего |
2 939,4 |
2 939,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
бюджет района |
2 939,4 |
2 939,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
1.2. |
Основное мероприятие: Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт объектов коммунального хозяйства и инженерных сетей (показатели 2, приложение 1 к программе, показатели 1 - 5) |
|
всего |
222 496,4 |
174 119,4 |
26 487,2 |
21 889,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
бюджет автономного округа |
54 532,2 |
19 706,1 |
17 591,1 |
17 235,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
бюджет района - всего |
167 964,2 |
154 413,3 |
8 896,1 |
4 654,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|||
средства бюджета района |
158 340,9 |
150 935,8 |
5 791,8 |
1 613,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
средства бюджета района на софинансирование расходов за счет средств бюджета автономного округа |
9 623,3 |
3 477,5 |
3 104,3 |
3 041,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
1.2.1. |
Субсидии на возмещение затрат предприятиям, осуществляющим проведение капитального ремонта систем теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения, водоотведения и подготовку к осенне-зимнему периоду жилищно-коммунального комплекса муниципального образования Ханты-Мансийский район |
департамент строительства, архитектуры и ЖКХ |
всего |
84 385,5 |
43 413,6 |
20 695,4 |
20 276,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
бюджет автономного округа |
54 532,2 |
19 706,1 |
17 591,1 |
17 235,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
бюджет района - всего |
29 853,3 |
23 707,5 |
3 104,3 |
3 041,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|||
средства бюджета района |
20 230,0 |
20 230,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
средства бюджета района на софинансирование расходов за счет средств бюджета автономного округа |
9 623,3 |
3 477,5 |
3 104,3 |
3 041,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
1.2.2. |
Строительство КОС в населенных пунктах Ханты-Мансийского района: п. Луговской |
департамент строительства, архитектуры и ЖКХ (МКУ "УКСиР") |
всего |
30,0 |
30,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
бюджет района |
30,0 |
30,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
1.2.3. |
Разработка проектно-сметной документации по капитальному ремонту систем теплоснабжения, водоснабжения, газоснабжения и водоотведения при подготовке к осенне-зимнему периоду |
департамент строительства, архитектуры и ЖКХ (МКУ "УКСиР") |
всего |
4 839,9 |
1 613,3 |
1 613,3 |
1 613,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
бюджет района |
4 839,9 |
1 613,3 |
1 613,3 |
1 613,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
1.2.4. |
Замена водоразборных колонок в населенных пунктах Ханты-Мансийского района: с. Кышик |
департамент строительства, архитектуры и ЖКХ (МКУ "УКСиР") |
всего |
171,0 |
171,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
бюджет района |
171,0 |
171,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
1.2.5. |
Замена водоразборных колонок в населенных пунктах Ханты-Мансийского района: п. Луговской |
департамент строительства, архитектуры и ЖКХ (МКУ "УКСиР") |
всего |
171,0 |
171,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
бюджет района |
171,0 |
171,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
1.2.6. |
Корректировка проектно-сметной документации объекта "Строительство КОС в населенных пунктах Ханты-Мансийского района: с. Елизарово" |
департамент строительства, архитектуры и ЖКХ (МКУ "УКСиР") |
всего |
480,0 |
480,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
бюджет автономного округа |
480,0 |
480,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
1.2.7. |
Корректировка проектно-сметной документации объекта "Строительство КОС в населенных пунктах Ханты-Мансийского района: с. Селиярово" |
департамент строительства, архитектуры и ЖКХ (МКУ "УКСиР") |
всего |
480,0 |
480,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
бюджет района |
480,0 |
480,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
1.2.8. |
Строительство сетей водоснабжения с. Нялинское (ул. Лесная, ул. Кедровая, пер. Северный) |
департамент строительства, архитектуры и ЖКХ (МКУ "УКСиР") |
всего |
4 178,5 |
0,0 |
4 178,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
бюджет района |
4 178,5 |
0,0 |
4 178,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
1.2.9. |
Техническое обслуживание (содержание) объекта: "Строительство газораспределительной станции д. Ярки" |
департамент строительства, архитектуры и ЖКХ (МКУ "УКСиР") |
всего |
30,0 |
30,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
бюджет района |
30,0 |
30,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
1.2.10. |
Выполнение мероприятий по подготовке конкурсной документации и проектов концессионных соглашений с разработкой финансово-экономической модели |
департамент строительства, архитектуры и ЖКХ |
всего |
1 978,4 |
1 978,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
бюджет района |
1 978,4 |
1 978,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
1.2.11. |
Мероприятия по актуализации схемы теплоснабжения, водоснабжения и плана комплексного развития коммунальной инфраструктуры |
департамент строительства, архитектуры и ЖКХ |
всего |
3 195,0 |
3 195,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
бюджет района |
3 195,0 |
3 195,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
1.2.12. |
Проведение работ по обследованию объекта "8-ми квартирный жилой дом по ул. Колхозная, 9, с. Селиярово Ханты-Мансийского района |
департамент строительства, архитектуры и ЖКХ (МКУ "УКСиР") |
всего |
200,9 |
200,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
бюджет района |
200,9 |
200,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
1.2.13. |
Корректировка ПСД объекта "Реконструкция локальных очистных сооружений с 1300 м3/сутки до 2000 м3/сутки, 2-ой этап п. Горноправдинск Ханты-Мансийского района" |
департамент строительства, архитектуры и ЖКХ (МКУ "УКСиР") |
всего |
4 980,8 |
4 980,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
бюджет района |
4 980,8 |
4 980,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
1.2.14. |
Корректировка проектно-сметной документации объекта "Устройство полиэтиленового водопровода с водоразборными колонками в п. Сибирский от ВОС по ул. Центральная до школы-сада" |
департамент строительства, архитектуры и ЖКХ (МКУ "УКСиР") |
всего |
1 200,0 |
1 200,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
бюджет района |
1 200,0 |
1 200,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
1.2.15. |
Замена водоразборных колонок в п. Кирпичный |
департамент строительства, архитектуры и ЖКХ (МКУ "УКСиР") |
всего |
220,4 |
220,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
бюджет района |
220,4 |
220,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
1.2.16. |
Подводящий газопровод к п. Горноправдинск. Резервная ветка (ПСД,СМР) |
департамент строительства, архитектуры и ЖКХ (МКУ "УКСиР") |
всего |
8 174,2 |
8 174,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
бюджет района |
8 174,2 |
8 174,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
1.2.17. |
Инженерные сети (сети водоснабжения) с. Цингалы Ханты-Мансийского района (2 этап) |
департамент строительства, архитектуры и ЖКХ (МКУ "УКСиР") |
всего |
2 311,1 |
2 311,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
бюджет района |
2 311,1 |
2 311,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
1.2.18. |
Проведение технической инвентаризации объекта "Инженерные сети микрорайона индивидуальной застройки с. Селиярово (4-я очередь)" (сети водоснабжения) |
департамент строительства, архитектуры и ЖКХ (МКУ "УКСиР") |
всего |
50,0 |
50,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
бюджет района |
50,0 |
50,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
1.2.19. |
Выполнение проектно-изыскательских работ по реконструкции КОС п. Кирпичный |
департамент строительства, архитектуры и ЖКХ (МКУ "УКСиР") |
всего |
3 046,5 |
3 046,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
бюджет района |
3 046,5 |
3 046,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
1.2.20. |
Капитальный ремонт объекта "Гараж", расположенного по адресу: Ханты-Мансийский район, п. Урманный, ул. Ханты-Мансийская, д. 19а |
департамент строительства, архитектуры и ЖКХ (МКУ "УКСиР") |
всего |
1 436,4 |
1 436,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
бюджет района |
1 436,4 |
1 436,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
1.2.21. |
Реконструкция локальных очистных сооружений с 1300 м3/сутки до 2000 м3/сутки, 2-ой этап п. Горноправдинск Ханты-Мансийского района |
департамент строительства, архитектуры и ЖКХ (МКУ "УКСиР") |
всего |
81 701,6 |
81 701,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
бюджет района |
81 701,6 |
81 701,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
1.2.22. |
Субсидии МП "ЖЭК-3" на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности "Устройство полиэтиленового водопровода с водозаборными колонками в п. Сибирский от ВОС по ул. Центральная до школы-сада" |
департамент строительства, архитектуры и ЖКХ |
всего |
16 800,0 |
16 800,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
бюджет района |
16 800,0 |
16 800,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
1.2.23. |
Строительство сетей водоснабжения д. Ягурьях (ПИР, СМР) |
департамент строительства, архитектуры и ЖКХ (МКУ "УКСиР") |
всего |
2 435,2 |
2 435,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
бюджет района |
2 435,2 |
2 435,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
1.3. |
Основное мероприятие: Аварийно-технический запас (показатель 5) |
департамент строительства, архитектуры и ЖКХ |
всего |
5 590,3 |
1 873,5 |
1 843,4 |
1 873,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
бюджет района |
5 590,3 |
1 873,5 |
1 843,4 |
1 873,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
1.3.1. |
Приобретение резерва материально-технических ресурсов для устранения неисправностей и аварий на объектах жилищно-коммунального хозяйства Ханты-Мансийского района |
департамент строительства, архитектуры и ЖКХ |
всего |
5 590,3 |
1 873,5 |
1 843,4 |
1 873,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
бюджет района - всего |
5 590,3 |
1 873,5 |
1 843,4 |
1 873,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
1.4. |
Основное мероприятие: Расходы на обеспечение исполнения муниципальных функций (показатели 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8) |
|
всего |
202 424,5 |
68 671,9 |
66 876,3 |
66 876,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
бюджет района |
202 424,5 |
68 671,9 |
66 876,3 |
66 876,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
1.4.1. |
Содержание департамента строительства, архитектуры и ЖКХ |
департамент строительства, архитектуры и ЖКХ |
всего |
110 007,4 |
36 669,8 |
36 668,8 |
36 668,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
бюджет района |
110 007,4 |
36 669,8 |
36 668,8 |
36 668,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
1.4.2. |
Содержание муниципального казенного учреждения "Управление капитального строительства и ремонта" |
департамент строительства, архитектуры и ЖКХ (МКУ "УКСиР") |
всего |
92 417,1 |
32 002,1 |
30 207,5 |
30 207,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
бюджет района |
92 417,1 |
32 002,1 |
30 207,5 |
30 207,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Итого по подпрограмме 1 |
всего |
437 813,1 |
251 936,7 |
95 236,9 |
90 639,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
бюджет автономного округа |
54 532,2 |
19 706,1 |
17 591,1 |
17 235,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
бюджет района - всего |
383 280,9 |
232 230,6 |
77 645,8 |
73 404,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|||
средства бюджета района |
373 657,6 |
228 753,1 |
74 541,5 |
70 363,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
средства бюджета района на софинансирование расходов за счет средств бюджета автономного округа |
9 623,3 |
3 477,5 |
3 104,3 |
3 041,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Подпрограмма 2 "Создание условий в населенных пунктах района для оказания бытовых услуг" |
|
|
|
|||||||
2.1. |
Основное мероприятие: Повышение качества бытового обслуживания (показатель 6) |
|
всего |
30 204,0 |
6 004,0 |
12 100,0 |
12 100,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
бюджет района |
30 204,0 |
6 004,0 |
12 100,0 |
12 100,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
2.1.1. |
Субсидии на возмещение затрат или недополученных доходов организациям, предоставляющим населению услуги по тарифам, не обеспечивающим издержки бань на территории Ханты-Мансийского района |
департамент строительства, архитектуры и ЖКХ |
всего |
30 204,0 |
6 004,0 |
12 100,0 |
12 100,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
бюджет района |
30 204,0 |
6 004,0 |
12 100,0 |
12 100,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Итого по подпрограмме 2 |
всего |
30 204,0 |
6 004,0 |
12 100,0 |
12 100,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
бюджет района |
30 204,0 |
6 004,0 |
12 100,0 |
12 100,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Подпрограмма 3 "Обеспечение равных прав потребителей на получение жилищно-коммунальных услуг" | ||||||||||
3.1. |
Основное мероприятие: Повышение уровня благосостояния населения (показатель 7) |
|
всего |
70 156,7 |
17 971,7 |
25 824,0 |
26 361,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
бюджет автономного округа |
53 730,0 |
17 384,0 |
17 904,5 |
18 441,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
бюджет района - всего |
16 426,7 |
587,7 |
7 919,5 |
7 919,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|||
средства бюджета района |
16 426,7 |
587,7 |
7 919,5 |
7 919,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
3.1.1. |
Возмещение газораспределительным организациям разницы в тарифах, возникающей в связи с реализацией населению сжиженного газа по социально-ориентированным тарифам |
департамент строительства, архитектуры и ЖКХ |
всего |
53 730,0 |
17 384,0 |
17 904,5 |
18 441,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
бюджет автономного округа |
53 730,0 |
17 384,0 |
17 904,5 |
18 441,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
3.1.2. |
Субсидии организациям, оказывающим услуги по утилизации (захоронению) твердых коммунальных отходов на территории Ханты-Мансийского района |
департамент строительства, архитектуры и ЖКХ |
всего |
14 914,4 |
83,6 |
7 415,4 |
7 415,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
бюджет района |
14 914,4 |
83,6 |
7 415,4 |
7 415,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
3.1.3. |
"Субсидии на возмещение недополученных доходов юридическим лицам, предоставляющим населению услуги по доставке (подвозу) питьевой воды по тарифам, установленным с учетом уровня платы населения на территории Ханты-Мансийского района" |
департамент строительства, архитектуры и ЖКХ |
всего |
1 512,3 |
504,1 |
504,1 |
504,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
бюджет района |
1 512,3 |
504,1 |
504,1 |
504,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Итого по подпрограмме 3 |
всего |
70 156,7 |
17 971,7 |
25 824,0 |
26 361,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
бюджет автономного округа |
53 730,0 |
17 384,0 |
17 904,5 |
18 441,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
бюджет района - всего |
16 426,7 |
587,7 |
7 919,5 |
7 919,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|||
средства бюджета района |
16 426,7 |
587,7 |
7 919,5 |
7 919,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Подпрограмма 4 "Обеспечение равных прав потребителей на получение энергетических ресурсов и организация учета сокращения потерь энергоресурсов, обучение и информационная поддержка в области энергосбережения" | ||||||||||
4.1. |
Основное мероприятие: Возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию электрической энергии в зоне децентрализованного электроснабжения на территории Ханты-Мансийского района (показатель 8) |
департамент строительства, архитектуры и ЖКХ |
Всего |
992 066,1 |
314 665,8 |
330 343,7 |
347 056,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
бюджет автономного округа |
874 207,0 |
277 290,3 |
291 121,6 |
305 795,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
бюджет района - всего |
117 859,1 |
37 375,5 |
39 222,1 |
41 261,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|||
средства бюджета района |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
средства бюджета района на софинансирование расходов за счет средств бюджета автономного округа |
117 859,1 |
37 375,5 |
39 222,1 |
41 261,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
4.1.1. |
Субсидии на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию электрической энергии предприятиям жилищно-коммунального и агропромышленного комплексов, субъектам малого и среднего предпринимательства, организациям бюджетной сферы в зоне децентрализованного электроснабжения на территории Ханты-Мансийского района, по цене электрической энергии зоны централизованного электроснабжения |
департамент строительства, архитектуры и ЖКХ |
Всего |
294 647,7 |
93 438,7 |
98 055,3 |
103 153,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
бюджет автономного округа |
176 788,6 |
56 063,2 |
58 833,2 |
61 892,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
бюджет района - всего |
117 859,1 |
37 375,5 |
39 222,1 |
41 261,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|||
средства бюджета района |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
средства бюджета района на софинансирование расходов за счет средств бюджета автономного округа |
117 859,1 |
37 375,5 |
39 222,1 |
41 261,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
4.1.2. |
Субсидия на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию электрической энергии населению и приравненным к ним категориям потребителей в зоне децентрализованного электроснабжения автономного округа, по социально ориентированным тарифам |
департамент строительства, архитектуры и ЖКХ |
всего |
697 418,4 |
221 227,1 |
232 288,4 |
243 902,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
бюджет автономного округа |
697 418,4 |
221 227,1 |
232 288,4 |
243 902,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
4.2. |
Основное мероприятие: Организация учета сокращения потерь энергоресурсов, обучение и информационная поддержка в области энергосбережения (показатели 1.1 - 5.8) |
|
всего |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
бюджет автономного округа |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
бюджет района |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
4.2.1. |
Выявление бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи электрической и тепловой энергии, воды, по организации постановки в установленном порядке таких объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества и признанию права муниципальной собственности на такие бесхозяйные объекты недвижимого имущества |
ДИиЗО |
всего |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
бюджет автономного округа |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
бюджет района |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
4.2.2. |
Организация порядка управления (эксплуатации) бесхозяйными объектами недвижимого имущества, используемыми для передачи электрической и тепловой энергии, воды, с момента выявления таких объектов |
ДИиЗО |
всего |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
бюджет автономного округа |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
бюджет района |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
4.2.3. |
Регулирование цен (тарифов), направленное на стимулирование энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе переход к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования, введение социальной нормы потребления энергетических ресурсов и дифференцированных цен (тарифов) на энергетические ресурсы в пределах и свыше социальной нормы потребления, введение цен (тарифов), дифференцированных по времени суток, выходным и рабочим дням, если соответствующие полномочия в области регулирования цен (тарифов) переданы органам местного самоуправления |
департамент строительства, архитектуры и ЖКХ |
всего |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
бюджет автономного округа |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
бюджет района |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
4.2.4. |
Оснащение приборами учета используемых энергетических ресурсов в жилищном фонде, в том числе с использованием интеллектуальных приборов учета, автоматизированных систем и систем диспетчеризации |
ресурсоснабжающие организации, управляющие компании, товарищества собственников жилья и прочие |
всего |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
бюджет автономного округа |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
бюджет района |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
4.2.5. |
Расширение использования в качестве источников энергии вторичных энергетических ресурсов и (или) возобновляемых источников энергии |
департамент строительства, архитектуры и ЖКХ |
всего |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
бюджет автономного округа |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
бюджет района |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
4.2.6. |
Снижение потребления энергетических ресурсов на собственные нужды при осуществлении регулируемых видов деятельности |
департамент строительства, архитектуры и ЖКХ |
всего |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
бюджет автономного округа |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
бюджет района |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
4.2.7. |
Сокращение потерь электрической энергии, тепловой энергии при их передаче |
департамент строительства, архитектуры и ЖКХ |
всего |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
бюджет автономного округа |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
бюджет района |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
4.2.8. |
Сокращение объемов электрической энергии, используемой при передаче (транспортировке) воды |
департамент строительства, архитектуры и ЖКХ |
всего |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
бюджет автономного округа |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
бюджет района |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
4.2.9. |
Разработка мероприятий по сокращению потерь воды при ее передаче |
департамент строительства, архитектуры и ЖКХ |
всего |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
бюджет автономного округа |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
бюджет района |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
4.2.10. |
Замещение бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом, газовыми смесями, сжиженным углеводородным газом, электрической энергией с учетом доступности использования, близости расположения к источникам природного газа, газовых смесей, электрической энергии и экономической целесообразности такого замещения, а также с учетом тарифного регулирования и доступности гражданам платы |
департамент строительства, архитектуры и ЖКХ |
всего |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
бюджет автономного округа |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
бюджет района |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
4.2.11. |
Обучение в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности |
департамент строительства, архитектуры и ЖКХ |
всего |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
бюджет автономного округа |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
бюджет района |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
4.2.12. |
Информационная поддержка и пропаганда энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории Ханты-Мансийского района |
департамент строительства, архитектуры и ЖКХ |
всего |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
бюджет автономного округа |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
бюджет района |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Итого по подпрограмме 4 |
всего |
992 066,1 |
314 665,8 |
330 343,7 |
347 056,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
бюджет автономного округа |
874 207,0 |
277 290,3 |
291 121,6 |
305 795,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
бюджет района - всего |
117 859,1 |
37 375,5 |
39 222,1 |
41 261,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|||
средства бюджета района |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
средства бюджета района на софинансирование расходов за счет средств бюджета автономного округа |
117 859,1 |
37 375,5 |
39 222,1 |
41 261,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Подпрограмма 5 "Формирование комфортной городской среды" | ||||||||||
5.1. |
Основное мероприятие: Федеральный проект "Формирование комфортной городской среды" (показатели 3, 4) |
|
всего |
11 024,7 |
4 925,6 |
3 367,7 |
2 731,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
федеральный бюджет |
1 921,0 |
1 921,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
бюджет автономного округа |
9 103,7 |
3 004,6 |
3 367,7 |
2 731,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
справочно: бюджет сельских поселений района |
869,2 |
869,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
5.1.1. |
Благоустройство территорий в населенных пунктах Ханты-Мансийского района: |
|
всего |
2 731,4 |
0,0 |
0,0 |
2 731,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
бюджет автономного округа |
2 731,4 |
0,0 |
0,0 |
2 731,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
5.1.1.1. |
п. Кедровый |
комитет по финансам администрации района (сельское поселение Кедровый) |
всего |
1 207,3 |
0,0 |
0,0 |
1 207,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
бюджет автономного округа |
1 207,3 |
0,0 |
0,0 |
1 207,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
5.1.1.2. |
с. Селиярово |
комитет по финансам администрации района (сельское поселение Селиярово) |
всего |
613,6 |
0,0 |
0,0 |
613,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
бюджет автономного округа |
613,6 |
0,0 |
0,0 |
613,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
5.1.1.3. |
п. Луговской |
комитет по финансам администрации района (сельское поселение Луговской) |
всего |
910,5 |
0,0 |
0,0 |
910,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
бюджет автономного округа |
910,5 |
0,0 |
0,0 |
910,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
5.1.2. |
Благоустройство придомовой территории ул. Победы, д. 5а, 4а, 8, 9, 10 п. Горноправдинск, II этап |
комитет по финансам администрации района (сельское поселение Горноправдинск) |
всего |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
бюджет автономного округа |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
справочно: бюджет сельских поселений района |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
5.1.3. |
Благоустройство придомовой территории ул. Победы, д. 5а, 4а, 8,9, 10 п. Горноправдинск, III этап |
комитет по финансам администрации района (сельское поселение Горноправдинск) |
Всего |
3 367,7 |
0,0 |
3 367,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
бюджет автономного округа |
3 367,7 |
0,0 |
3 367,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
5.1.4. |
Мемориальный комплекс "Аллея Славы" по ул. Победы, N 3а, п. Горноправдинск |
комитет по финансам администрации района (сельское поселение Горноправдинск) |
всего |
5 794,8 |
5 794,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
федеральный бюджет |
1 921,0 |
1 921,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
бюджет автономного округа |
3 004,6 |
3 004,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
справочно: бюджет сельских поселений района |
869,2 |
869,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
5.2. |
Основное мероприятие: Благоустройство дворовых и общественных территорий населенных пунктов Ханты-Мансийского района (показатели 3, 4) |
|
всего |
24 252,7 |
21 572,7 |
1 340,0 |
1 340,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
бюджет района |
24 252,7 |
21 572,7 |
1 340,0 |
1 340,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
5.2.1. |
Реализация мероприятий по благоустройству сельских поселений на основании конкурсного отбора проектов инициативного бюджетирования |
комитет по финансам администрации района |
всего |
18 680,0 |
16 000,0 |
1 340,0 |
1 340,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
бюджет района |
18 680,0 |
16 000,0 |
1 340,0 |
1 340,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
5.2.2. |
Строительство детской площадки в с. Реполово |
комитет по финансам администрации района (сельское поселение Сибирский) |
всего |
1 442,3 |
1 442,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
бюджет района |
1 442,3 |
1 442,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
5.2.3. |
Строительство сквера в с. Елизарово |
департамент строительства, архитектуры и ЖКХ (МКУ "УКСиР") |
всего |
4 130,4 |
4 130,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
бюджет района |
4 130,4 |
4 130,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Итого по подпрограмме 5 |
всего |
35 277,4 |
26 498,3 |
4 707,7 |
4 071,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
федеральный бюджет |
1 921,0 |
1 921,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
бюджет автономного округа |
9 103,7 |
3 004,6 |
3 367,7 |
2 731,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
бюджет района |
24 252,7 |
21 572,7 |
1 340,0 |
1 340,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
справочно: бюджет сельских поселений района |
869,2 |
869,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Всего по муниципальной программе |
всего |
1 565 517,3 |
617 076,5 |
468 212,3 |
480 228,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
федеральный бюджет |
1 921,0 |
1 921,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
бюджет автономного округа |
991 572,9 |
317 385,0 |
329 984,9 |
344 203,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
бюджет района - всего |
572 023,4 |
297 770,5 |
138 227,4 |
136 025,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|||
средства бюджета района |
444 541,0 |
256 917,5 |
95 901,0 |
91 722,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
средства бюджета района на софинансирование расходов за счет средств бюджета автономного округа |
127 482,4 |
40 853,0 |
42 326,4 |
44 303,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
справочно: бюджет сельских поселений района |
869,2 |
869,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
В том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Инвестиции в объекты муниципальной собственности |
всего |
113 148,3 |
108 969,8 |
4 178,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
бюджет района - всего |
113 148,3 |
108 969,8 |
4 178,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|||
средства бюджета района |
113 148,3 |
108 969,8 |
4 178,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Прочие расходы |
всего |
1 452 369,0 |
508 106,7 |
464 033,8 |
480 228,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
федеральный бюджет |
1 921,0 |
1 921,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
бюджет автономного округа |
991 572,9 |
317 385,0 |
329 984,9 |
344 203,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
бюджет района - всего |
458 875,1 |
188 800,7 |
134 048,9 |
136 025,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|||
средства бюджета района |
331 392,7 |
147 947,7 |
91 722,5 |
91 722,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
средства бюджета района на софинансирование расходов за счет средств бюджета автономного округа |
127 482,4 |
40 853,0 |
42 326,4 |
44 303,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
В том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Ответственный исполнитель (департамент строительства, архитектуры и ЖКХ) |
всего |
1 316 221,9 |
444 380,3 |
427 505,3 |
444 336,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
бюджет автономного округа |
982 469,2 |
314 380,40 |
326 617,20 |
341 471,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
бюджет района - всего |
333 752,7 |
129 999,90 |
100 888,10 |
102 864,70 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|||
средства бюджета района |
206 270,3 |
89 146,90 |
58 561,70 |
58 561,70 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
средства бюджета района на софинансирование расходов за счет средств бюджета автономного округа |
127 482,4 |
40 853,0 |
42 326,4 |
44 303,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Соисполнитель 1 (департамент строительства, архитектуры и ЖКХ (МКУ "Управление капитального строительства и ремонта") |
всего |
218 148,4 |
150 328,3 |
35 999,3 |
31 820,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
бюджет района |
218 148,4 |
150 328,30 |
35 999,30 |
31 820,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Соисполнитель 2 (ресурсоснабжающие организации, управляющие компании, товарищества собственников жилья и прочие) |
всего |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
бюджет автономного округа |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
средства бюджета района |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Соисполнитель 3 (комитет по финансам администрации района) |
всего |
18 680,0 |
16 000,0 |
1 340,0 |
1 340,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
бюджет автономного округа |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
средства бюджета района |
18 680,0 |
16 000,0 |
1 340,0 |
1 340,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Соисполнитель 4 (ДИиЗО) |
всего |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
бюджет автономного округа |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
средства бюджета района |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Соисполнитель 5 (комитет по финансам администрации района (сельское поселение Горноправдинск) |
всего |
8 293,3 |
4 925,6 |
3 367,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
федеральный бюджет |
1 921,0 |
1 921,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
бюджет автономного округа |
6 372,3 |
3 004,6 |
3 367,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
справочно: бюджет сельских поселений района |
869,2 |
869,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Соисполнитель 6 (комитет по финансам администрации района (сельское поселение Кедровый) |
всего |
1 207,3 |
0,0 |
0,0 |
1 207,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
бюджет автономного округа |
1 207,3 |
0,0 |
0,0 |
1 207,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Соисполнитель 7 (комитет по финансам администрации района (сельское поселение Луговской) |
всего |
910,5 |
0,0 |
0,0 |
910,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
бюджет автономного округа |
910,5 |
0,0 |
0,0 |
910,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Соисполнитель 8 (комитет по финансам администрации района (сельское поселение Селиярово) |
всего |
613,6 |
0,0 |
0,0 |
613,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
бюджет автономного округа |
613,6 |
0,0 |
0,0 |
613,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Соисполнитель 9 (комитет по финансам администрации района (сельское поселение Сибирский) |
всего |
1 442,3 |
1 442,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
средства бюджета района |
1 442,3 |
1 442,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Таблица 3
Мероприятия, реализуемые на принципах проектного управления, направленные в том числе на исполнение национальных и федеральных проектов (программ) Российской Федерации
N |
Наименование портфеля проектов, проекта |
Наименование проекта или мероприятия |
Номер основного мероприятия |
Цели |
Срок реализации |
Источники финансирования |
Параметры финансового обеспечения, |
||||||
тыс. рублей | |||||||||||||
всего |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
|||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
Портфели проектов, основанные на национальных и федеральных проектах Российской Федерации (участие в которых принимает Ханты-Мансийский район) | |||||||||||||
1. |
Портфель проектов "Жилье и городская среда" |
проект "Формирование комфортной городской среды" (показатели 3, 4) |
5.1 |
согласно паспорту проекта |
12.2024 |
всего |
11 893,9 |
5 794,8 |
3 367,7 |
2 731,4 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
федеральный бюджет |
1 921,0 |
1 921,0 |
0,0 |
0,0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
бюджет автономного округа |
9 103,7 |
3 004,6 |
3 367,7 |
2 731,4 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
бюджет сельских поселений района |
869,2 |
869,2 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
Итого по портфелю проектов |
всего |
11 893,90 |
5 794,8 |
3 367,7 |
2 731,4 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
федеральный бюджет |
1 921,0 |
1 921,0 |
0,0 |
0,0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
бюджет автономного округа |
9 103,7 |
3 004,6 |
3 367,7 |
2 731,4 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
бюджет сельских поселений района |
869,2 |
869,2 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Таблица 4
Сводные показатели муниципальных заданий1
N п/п |
Наименование муниципальных услуг (работ) |
Наименование показателя объема (единицы измерения) муниципальных услуг (работ) |
Значения показателя по годам |
Значение показателя на момент окончания реализации муниципальной программы |
|||||
2019 г. |
2020 г. |
2021 г. |
2022 г. |
2023 г. |
2024 г. |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
1. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 В рамках муниципальной программы не предусмотрена реализация государственных услуг (работ), в том числе посредством подведомственных учреждений.
Таблица 5
Перечень возможных рисков при реализации муниципальной программы и мер по их преодолению
N |
Описание риска |
Меры по преодолению рисков |
1. |
Сокращение бюджетного финансирования, выделенного на реализацию мероприятий муниципальной программы |
модернизация и технологическое обновление основных фондов жилищно-коммунального комплекса с применением ресурсо- и энергосберегающего оборудования и материалов; корректировка муниципальной программы, пересмотр задач и оптимизация затрат, внедрение и применение технологий бережливого производства |
2. |
Недостаточность средств на реализацию отдельных мероприятий |
четкая регулировка ответственности и контроль за эффективностью реализации мероприятий; перераспределение ресурсов муниципальной программы в условиях сокращенного финансирования; привлечение средств из федерального бюджета, бюджета автономного округа и внебюджетных источников финансирования |
3. |
Несоответствие законодательства либо отсутствие законодательного регулирования основных направлений муниципальной программы |
мониторинг законодательства, влияющего на выполнение программных мероприятий, осуществление нормотворческой деятельности, законодательной инициативы |
4. |
Вероятность принятия неэффективных решений при координации взаимодействия с соисполнителями муниципальной программы |
достижение целей и решение задач; информационное, организационно-методическое и экспертно-аналитическое сопровождение проводимых мероприятий, исследований, освещение в средствах массовой информации процессов и результатов реализации мероприятий муниципальной программы |
Таблица 6
Перечень объектов капитального строительства
N п/п |
Наименование объекта |
Мощность |
Срок строительства, проектирования |
Источник финансирования |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
1. |
Строительство КОС в населенных пунктах Ханты-Мансийского района: п. Луговской |
250 м3/сут. |
2019 год |
бюджет района |
2. |
Корректировка проектно-сметной документации объекта "Строительство КОС в населенных пунктах Ханты-Мансийского района: с. Елизарово" |
55 м3/сут. |
2019 год |
бюджет района |
3. |
Корректировка проектно-сметной документации объекта "Строительство КОС в населенных пунктах Ханты-Мансийского района: с. Селиярово" |
100 м3/сут. |
2020 год |
бюджет района |
4. |
Реконструкция локальных очистных сооружений с 1300 м3/сутки до 2000 м3/сутки, 2-ой этап п. Горноправдинск Ханты-Мансийского района |
2000 м3/сут. |
2012 - 2019 годы |
бюджет района |
5. |
Устройство полиэтиленового водопровода с водоразборными колонками в п. Сибирский от ВОС по ул. Центральная до школы-сада |
4281 м |
2013 - 2019 годы |
бюджет района |
6. |
Подводящий газопровод к п. Горноправдинск. Резервная ветка (корректировка ПСД, СМР) |
214,5 м |
2013 - 2019 года |
бюджет района |
7. |
Инженерные сети (сети водоснабжения) с. Цингалы Ханты-Мансийского района (2 этап) |
4 008,6 п. м |
2013 - 2019 годы |
бюджет района |
8. |
Выполнение проектно-изыскательских работ по реконструкции КОС п. Кирпичный |
- |
2019 год |
бюджет района |
9. |
Строительство сквера в с. Елизарово |
- |
2018 - 2019 годы |
бюджет района |
10. |
Строительство сетей водоснабжения д. Ягурьях (ПИР) |
- |
2019 |
бюджет района |
Таблица 7
Перечень объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, масштабные инвестиционные проекты
(далее - инвестиционные проекты)2
N |
Наименование населенного пункта |
Наименование инвестиционного проекта |
Объем финансирования инвестиционного проекта |
Эффект от реализации инвестиционного проекта (налоговые поступления, количество создаваемых мест в детских дошкольных учреждениях и т.п.) |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
1. |
|
|
|
|
2 Муниципальная программа не содержит инвестиционных проектов, реализуемых на принципах проектного управления. Объекты социально-культурного и коммунально-бытового значения отсутствуют.
Таблица 8
Предложения граждан по реализации национальных проектов Российской Федерации в Ханты-Мансийском районе, учтенные в муниципальной программе
N |
Предложение |
Номер, наименование мероприятия (таблица 2) |
Наименование целевого показателя (таблица 1) |
Описание механизма реализации предложения |
Ответственный исполнитель |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
1. |
|
|
|
|
|
2. |
|
|
|
|
|
3. |
|
|
|
|
|
Приложение 1
к муниципальной программе
"Развитие и модернизация
жилищно-коммунального комплекса
и повышение энергетической
эффективности в Ханты-Мансийском
районе на 2019 - 2024 годы"
Показатели эффективности мер, осуществляемых органами местного самоуправления муниципальных образований, по привлечению частных инвестиций в жилищно-коммунальный комплекс автономного округа в сферах теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения в соответствии с приказом Департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 25.05.2018 N 33-Пр-98 "Об утверждении графика разработки инвестиционных программ и перечня показателей эффективности мер по привлечению частных инвестиций в жилищно-коммунальный комплекс"
N показателя |
Наименование целевых показателей |
Базовый показатель на начало реализации муниципальной программы |
Значения показателя по годам |
|
Целевое значение показателя на момент окончания действия Программы |
||||
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
1. |
Объем вложений частных инвесторов на развитие жилищно-коммунального комплекса муниципального образования на 10 тыс. населения, тыс. руб. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2. |
Объем средств местного бюджета или предоставление муниципальных гарантий в финансировании инвестиционной программы организации, оказывающей услуги по водоснабжению, водоотведению на территории муниципального образования, на 10 тыс. населения, тыс. руб./10 тыс. чел. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3. |
Объем реализованных мероприятий инвестиционных программ организаций, оказывающих услуги по теплоснабжению на территории муниципального образования, на 10 тыс. населения, тыс. руб./10 тыс. чел. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4. |
Доля заемных средств в общем объеме капитальных вложений в системы тепло-, водоснабжения и водоотведения, % |
0 |
59 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5. |
Удельный вес утвержденных инвестиционных программ в сферах тепло-, водоснабжения и водоотведения к общему количеству тарифных решений таких организаций на территории муниципального образования, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
Показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности по отраслям экономики в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2009 года N 1225 "О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности"
N показателя |
Наименование целевых показателей |
Базовый показатель на начало реализации муниципальной программы |
Значения показателя по годам |
|
Целевое значение показателя на момент окончания действия Программы |
||||
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
1. Общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности | |||||||||
1.1. |
Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
1.2. |
Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования, % |
40 |
40 |
45 |
45 |
45 |
45 |
45 |
45 |
1.3. |
Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования, % |
81 |
81 |
81 |
81 |
81 |
81 |
81 |
81 |
1.4. |
Доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования, % |
90 |
90 |
90 |
90 |
90 |
90 |
90 |
90 |
1.5. |
Доля объема природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) на территории муниципального образования, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
1.6. |
Доля объема энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории муниципального образования, % |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в транспортном комплексе | |||||||||
2.1. |
Количество высокоэкономичных по использованию моторного топлива и электрической энергии (в том числе относящихся к объектам с высоким классом энергетической эффективности) транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется муниципальным образованием, шт. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.2. |
Количество транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется муниципальным образованием, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом, газовыми смесями, сжиженным углеводородным газом, используемыми в качестве моторного топлива, и электрической энергией, шт. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.3. |
Количество транспортных средств, использующих природный газ, газовые смеси, сжиженный углеводородный газ в качестве моторного топлива, регулирование тарифов на услуги по перевозке на которых осуществляется муниципальным образованием, шт. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.4. |
Количество транспортных средств с автономным источником электрического питания, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на которых осуществляется муниципальным образованием, шт. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.5. |
Количество транспортных средств, используемых органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями, муниципальными унитарными предприятиями, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом, газовыми смесями и сжиженным углеводородным газом, используемыми в качестве моторного топлива, шт. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.6. |
Количество транспортных средств с автономным источником электрического питания, используемых органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями, шт. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в муниципальном секторе | |||||||||
3.1. |
Удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади), кВтч/м2 |
61,8 |
61,7 |
61,6 |
61,5 |
61,5 |
61,5 |
61,5 |
61,5 |
3.2. |
Удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади), Гкал/м2 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
3.3. |
Удельный расход холодной воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека), м3/чел. |
6,8 |
6,7 |
6,6 |
6,5 |
6,5 |
6,5 |
6,5 |
6,5 |
3.4. |
Удельный расход горячей воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека), м3/чел. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3.5. |
Удельный расход природного газа на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека), м3/чел. |
0,149 |
0,142 |
0,135 |
0,135 |
0,135 |
0,135 |
0,135 |
0,135 |
3.6. |
Отношение экономии энергетических ресурсов и воды в стоимостном выражении, достижение которой планируется в результате реализации энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями, к общему объему финансирования муниципальной программы, % |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3.7. |
Количество энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями, шт. |
0 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
4. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде | |||||||||
4.1. |
Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади), Гкал/м2 |
4,68 |
4,68 |
4,68 |
4,68 |
4,68 |
4,68 |
4,68 |
4,68 |
4.2. |
Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя), м3/чел. |
84,12 |
85,08 |
84,96 |
84,96 |
84,96 |
84,96 |
84,96 |
84,96 |
4.3. |
Удельный расход горячей воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя), м3/чел. |
40,992 |
40,98 |
40,92 |
40,92 |
40,92 |
40,92 |
40,92 |
40,92 |
4.4. |
Удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади), кВтч/м2 |
58,2 |
58,1 |
58 |
58 |
58 |
58 |
58 |
58 |
4.5. |
Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с иными системами теплоснабжения (в расчете на 1 жителя), м3/чел. |
34,6 |
34,6 |
34,6 |
34,6 |
34,6 |
34,6 |
34,6 |
34,6 |
4.6. |
Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с индивидуальными системами газового отопления (в расчете на 1 кв. метр общей площади), м3/м2 |
10,1 |
10,1 |
10,1 |
10,1 |
10,1 |
10,1 |
10,1 |
10,1 |
4.7. |
Удельный суммарный расход энергетических ресурсов в многоквартирных домах, т.у.т./м2 |
0,0173 |
0,0173 |
0,0173 |
0,0173 |
0,0173 |
0,0173 |
0,0173 |
0,0173 |
5. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры | |||||||||
5.1. |
Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на тепловых электростанциях, т.у.т./ тыс. МВтч |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5.2. |
Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на котельных |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5.2.1. |
На природном газе, тыс. м3/ тыс. Гкал |
0,16 |
0,159 |
0,159 |
0,159 |
0,159 |
0,159 |
0,159 |
0,159 |
5.2.2. |
На твердом топливе, тыс. т/ тыс. Гкал |
0,188 |
0,188 |
0,188 |
0,188 |
0,188 |
0,188 |
0,188 |
0,188 |
5.3. |
Удельный расход электрической энергии, используемой при передаче тепловой энергии в системах теплоснабжения, кВтч/тыс. Гкал |
32 |
28,33 |
28 |
28 |
28 |
28 |
28 |
28 |
5.4. |
Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии, % |
22 |
18 |
13 |
13 |
13 |
13 |
13 |
13 |
5.5. |
Доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды, % |
17,2 |
15 |
11 |
11 |
11 |
11 |
11 |
11 |
5.6. |
Удельный расход электрической энергии, используемой для передачи (транспортировки) воды в системах водоснабжения (на 1 куб. метр), кВтч/м3 |
1,92 |
1,92 |
1,92 |
1,92 |
1,92 |
1,92 |
1,92 |
1,92 |
5.7. |
Удельный расход электрической энергии, используемой в системах водоотведения (на 1 куб. метр), кВтч/м3 |
1,83 |
1,83 |
1,83 |
1,83 |
1,83 |
1,83 |
1,83 |
1,83 |
5.8. |
Удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения (на 1 кв. метр освещаемой площади с уровнем освещенности, соответствующим установленным нормативам), кВтч/м2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Приложение 2
к муниципальной программе
"Развитие и модернизация
жилищно-коммунального комплекса
и повышение энергетической
эффективности в Ханты-Мансийском
районе на 2019 - 2024 годы"
Визуализированный перечень образцов элементов благоустройства общественной территории мемориального комплекса "Аллея Славы" по ул. Победы, N 3а/1
Перечень благоустройства:
1. Установка скамеек - 10 шт.
2. Освещение
3. Устройство пешеходных зон из тротуарной плитки - 306 кв. м.
4. Устройство частичного ограждения (забора) - 186 м.
5. Строительство мемориала "Герои труда".
6. Озеленение с трудовым участием населения.
7. Демонтаж старого тротуара из различных дорожных плит - 65,7 м. п.
Проект является основой для реализации мероприятий по благоустройству, озеленению, содержанию мест массового отдыха территории сельского поселения Горноправдинск.
Благоустройство общественной территории мемориального комплекса "Аллея Славы" в п. Горноправдинск является одним их важнейших мероприятий, так как несет не только функциональное назначение как место отдыха и досуга населения, но и как объект монументального искусства и сохранения, и, в основе своей, воспитания патриотического духа подрастающего поколения, для целей которых создан монумент - памятник Великой Отечественной войны, и будут созданы мемориальные сооружения с именами прославленных земляков, героев труда и воинов-интернационалистов. Также комплекс "Аллея Славы" предполагает элементы озеленения, устройство покрытий, освещение мест отдыха для различного функционального назначения для нужд населения.
Площадь, на которой реализуется проект, кв. м - 5 803 кв. м.
План-схема благоустройства территории Аллеи Славы.
Визуализированный перечень образцов элементов благоустройства
2 этапа "Благоустройство придомовых территорий и междворовых проездов мкр. Победы (ул. Победы, 4А, ул. Победы, 8, ул. Победы, 9, ул. Победы, 10) п. Горноправдинск"
Наименование малых архитектурных форм:
1. Скамья - 10 шт.
2. Урна - 10 шт.
3. Освещение - 2 шт.
4. Брусья низкие равноуровневые - 1 шт.
5. Каскад разноуровневых турников с лавкой для пресса - 1 шт.
6. Рукоход-змейка, шведская стенка и четыре турника классического хвата и одного турника хватом "молоток" - 1 шт.
7. Рукоход классический двухуровневый из 6 турников - 1 шт.
8. Брусья двойные для отжимания разноуровневые - 1 шт.
9. Лавка с упорами для отжимания - 1 шт.
Ситуационный план:
Условные обозначения:
1. Проезды и тротуары.
2. Спортивная площадка.
3. Парковочные места на 46 м/мест.
4. Пожарный проезд.
Минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий:
1. Устройство слоев оснований: асфальто-бетон.
2. Устройство мощения.
3. Установка металлического ограждения.
4. Устройство покрытия для спортивной площадки.
5. Монтаж малых архитектурных форм.
6. Монтаж садово-парковой мебели.
7. Монтаж освещения.
8. Озеленение территории".
2. Опубликовать настоящее постановление в газете "Наш район" и разместить на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района.
3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Ханты-Мансийского района, директора департамента строительства, архитектуры и ЖКХ.
Глава Ханты-Мансийского района |
К.Р. Минулин |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Постановление администрации Ханты-Мансийского района от 18 апреля 2019 г. N 109 "О внесении изменений в постановление администрации Ханты-Мансийского района от 12 ноября 2018 года N 328 "О муниципальной программе Ханты-Мансийского района "Развитие и модернизация жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Ханты-Мансийском районе на 2019 - 2024 годы"
Текст постановления опубликован в газете "Наш район" от 19 апреля 2019 г. N 15
Постановлением администрации Ханты-Мансийского района от 6 апреля 2022 г. N 141 настоящий документ признан утратившим силу с 1 января 2022 г.