Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение
к постановлению Администрации г. Сургута
от 21 мая 2019 г. N 3375
Таблица 1
Информация
о программных мероприятиях, объеме финансирования и показателях результатов реализации муниципальной программы "Обеспечение деятельности департамента архитектуры и градостроительства на период до 2030 года"
Наименование |
Источники финансирования |
Объем финансирования (всего, руб.) |
в том числе |
Номер показателя |
Наименование показателя, единица измерения |
в том числе |
Итоговое значение показателя |
||||||||||||||||||||||
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
2027 год |
2028 год |
2029 год |
2030 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
2027 год |
2028 год |
2029 год |
2030 год |
||||||
Цель программы: реализация департаментом архитектуры и градостроительства Администрации города вопросов местного значения в области архитектуры и градостроительства | |||||||||||||||||||||||||||||
Задача 1. Осуществление функций департамента архитектуры и градостроительства в соответствии с Положением о департаменте | |||||||||||||||||||||||||||||
Основное мероприятие 1.1. Содержание аппарата управления и иные расходы на осуществление функций, возложенных на департамент архитектуры и градостроительства |
всего, в том числе |
1 373 603 294,54 |
110 523 379,94 |
105 977 745,68 |
104 824 999,59 |
105 536 333,20 |
108 751 760,64 |
111 856 311,24 |
114 739 108,25 |
117 511 028,45 |
120 061 195,04 |
122 389 608,01 |
124 607 144,17 |
126 824 680,33 |
1 |
доля реализованных вопросов местного значения от общего количества вопросов местного значения, выполняемых департаментом, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
за счет средств местного бюджета |
1 373 603 294,54 |
110 523 379,94 |
105 977 745,68 |
104 824 999,59 |
105 536 333,20 |
108 751 760,64 |
111 856 311,24 |
114 739 108,25 |
117 511 028,45 |
120 061 195,04 |
122 389 608,01 |
124 607 144,17 |
126 824 680,33 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 1.1.1. Содержание аппарата департамента архитектуры и градостроительства |
всего, в том числе |
1 359 779 044,71 |
107 131 441,78 |
105 029 353,71 |
103 876 607,62 |
104 587 941,23 |
107 803 368,67 |
110 907 919,27 |
113 790 716,28 |
116 562 636,48 |
119 112 803,07 |
121 441 216,04 |
123 658 752,20 |
125 876 288,36 |
2 |
доля реализованных вопросов местного значения от общего количества вопросов местного значения, выполняемых департаментом, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
за счет средств местного бюджета |
1 359 779 044,71 |
107 131 441,78 |
105 029 353,71 |
103 876 607,62 |
104 587 941,23 |
107 803 368,67 |
110 907 919,27 |
113 790 716,28 |
116 562 636,48 |
119 112 803,07 |
121 441 216,04 |
123 658 752,20 |
125 876 288,36 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 1.1.2. Изготовление технических паспортов, справок о принадлежности объекта |
всего, в том числе |
1 777 628,40 |
148 135,70 |
148 135,70 |
148 135,70 |
148 135,70 |
148 135,70 |
148 135,70 |
148 135,70 |
148 135,70 |
148 135,70 |
148 135,70 |
148 135,70 |
148 135,70 |
4 |
количество изготовленных технических паспортов, справок о принадлежности объекта, ед. |
19 |
19 |
19 |
19 |
19 |
19 |
19 |
19 |
19 |
19 |
19 |
19 |
228 |
|
за счет средств местного бюджета |
1 777 628,40 |
148 135,70 |
148 135,70 |
148 135,70 |
148 135,70 |
148 135,70 |
148 135,70 |
148 135,70 |
148 135,70 |
148 135,70 |
148 135,70 |
148 135,70 |
148 135,70 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 1.1.3. Изготовление и охрана информационных щитов |
всего, в том числе |
1 715 999,76 |
142 999,98 |
142 999,98 |
142 999,98 |
142 999,98 |
142 999,98 |
142 999,98 |
142 999,98 |
142 999,98 |
142 999,98 |
142 999,98 |
142 999,98 |
142 999,98 |
5 |
количество изготовленных информационных щитов, ед. |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
72 |
|
за счет средств местного бюджета |
1 715 999,76 |
142 999,98 |
142 999,98 |
142 999,98 |
142 999,98 |
142 999,98 |
142 999,98 |
142 999,98 |
142 999,98 |
142 999,98 |
142 999,98 |
142 999,98 |
142 999,98 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 1.1.4. Оценка имущества, изымаемого для муниципальных нужд |
всего, в том числе |
4 841 000,00 |
331 000,00 |
410 000,00 |
410 000,00 |
410 000,00 |
410 000,00 |
410 000,00 |
410 000,00 |
410 000,00 |
410 000,00 |
410 000,00 |
410 000,00 |
410 000,00 |
6 |
количество проведенных оценок, ед. |
7 |
7 |
7 |
7 |
7 |
7 |
7 |
7 |
7 |
7 |
7 |
7 |
84 |
|
за счет средств местного бюджета |
4 841 000,00 |
331 000,00 |
410 000,00 |
410 000,00 |
410 000,00 |
410 000,00 |
410 000,00 |
410 000,00 |
410 000,00 |
410 000,00 |
410 000,00 |
410 000,00 |
410 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 1.1.5. Топографическая съемка территории |
всего, в том числе |
2 967 075,48 |
247 256,29 |
247 256,29 |
247 256,29 |
247 256,29 |
247 256,29 |
247 256,29 |
247 256,29 |
247 256,29 |
247 256,29 |
247 256,29 |
247 256,29 |
247 256,29 |
7 |
количество изготовленных топосъемок земельных участков, ед. |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
120 |
|
за счет средств местного бюджета |
2 967 075,48 |
247 256,29 |
247 256,29 |
247 256,29 |
247 256,29 |
247 256,29 |
247 256,29 |
247 256,29 |
247 256,29 |
247 256,29 |
247 256,29 |
247 256,29 |
247 256,29 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 1.1.6. Хранение градостроительного архива |
всего, в том числе |
2 207 520,00 |
2 207 520,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8 |
площадь недвижимого имущества, предоставляемого в аренду для хранения градостроительного архива, кв.м. |
120 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
120 |
|
за счет средств местного бюджета |
2 207 520,00 |
2 207 520,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9 |
количество месяцев, в течении которых арендуется помещение для хранения градостроительного архива, шт. |
12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12 |
Мероприятие 1.1.7. Строительная экспертиза |
всего, в том числе |
315 026,19 |
315 026,19 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10 |
количество принятых решений об оплате строительных экспертиз, ед. |
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
|
за счет средств местного бюджета |
315 026,19 |
315 026,19 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 1.2. Предоставление муниципальных услуг департаментом архитектуры и градостроительства |
всего, в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11 |
количество оказываемых департаментом архитектуры и градостроительства муниципальных услуг, ед. |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12 |
степень соблюдения административных регламентов предоставления муниципальных услуг, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
13 |
число обращений бизнес-сообщества в департамент архитектуры и градостроительства для получения одной муниципальной услуги, связанной со сферой предпринимательской деятельности, ед. |
1093 |
1043 |
993 |
988 |
983 |
985 |
983 |
980 |
978 |
978 |
978 |
973 |
11 955 |
|
за счет средств местного бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
14 |
среднее время ожидания в очереди при обращении заявителя в департамент архитектуры и градостроительства для получения муниципальных услуг, минут |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
15 |
предельное количество процедур, необходимых для получения разрешения на строительство эталонного объекта капитального строительства непроизводственного назначения, ед. |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
16 |
предельный срок прохождения всех процедур, необходимых для получения разрешения на строительство эталонного объекта капитального строительства непроизводственного назначения, дни |
51 |
51 |
51 |
51 |
51 |
51 |
51 |
51 |
51 |
51 |
51 |
51 |
51 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
17 |
общий объем ввода жилья, млн. кв.м. |
0,23 |
0,2 |
0,18 |
0,18 |
0,16 |
0,16 |
|
|
|
|
|
|
1,11 |
Основное мероприятие 1.3. Администрирование (соадминистрирование) муниципальных программ департаментом архитектуры и градостроительства |
всего, в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
18 |
количество администрируемых департаментом архитектуры и градостроительства муниципальных программ, ед. |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
|
за счет средств местного бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
19 |
количество соадминистрируемых департаментом архитектуры и градостроительства муниципальных программ, ед. |
13 |
13 |
13 |
13 |
13 |
13 |
13 |
13 |
13 |
13 |
13 |
13 |
13 |
Основное мероприятие 1.4. Осуществление координации деятельности подведомственных муниципальных учреждений |
всего, в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20 |
количество подведомственных учреждений в отношении которых выполняется кураторство, ед. |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
за счет средств местного бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 1.5. Выполнение функций главного распорядителя бюджетных средств и администратора расходов бюджета |
всего, в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21 |
исполнение плановых показателей по расходам в части средств местного бюджета за отчетный год, % |
не менее 95 |
не менее 95 |
не менее 95 |
не менее 95 |
не менее 95 |
не менее 95 |
не менее 95 |
не менее 95 |
не менее 95 |
не менее 95 |
не менее 95 |
не менее 95 |
не менее 95 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22 |
исполнение плановых назначений по администрируемым доходам (без учета безвозмездных поступлений) за отчетный год, % |
в диапазоне от 95 до 105 |
в диапазоне от 95 до 105 |
в диапазоне от 95 до 105 |
в диапазоне от 95 до 105 |
в диапазоне от 95 до 105 |
в диапазоне от 95 до 105 |
в диапазоне от 95 до 105 |
в диапазоне от 95 до 105 |
в диапазоне от 95 до 105 |
в диапазоне от 95 до 105 |
в диапазоне от 95 до 105 |
в диапазоне от 95 до 105 |
в диапазоне от 95 до 105 |
|
за счет средств местного бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
23 |
соблюдение сроков предоставления обоснований бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и плановый период, бюджетной отчетности за отчетный год, да/нет |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
24 |
отсутствие просроченной кредиторской задолженности по расходам, да/нет |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
25 |
снижение уровня дебиторской задолженности по доходам бюджета города, не менее % |
15,9 |
15,9 |
15,9 |
15,9 |
15,9 |
15,9 |
15,9 |
15,9 |
15,9 |
15,9 |
15,9 |
15,9 |
не менее 15,9 |
Основное мероприятие 1.6. Осуществление декоративно-художественного и праздничного оформления города |
всего, в том числе |
314 789 001,38 |
29 811 083,43 |
25 907 083,45 |
25 907 083,45 |
25 907 083,45 |
25 907 083,45 |
25 907 083,45 |
25 907 083,45 |
25 907 083,45 |
25 907 083,45 |
25 907 083,45 |
25 907 083,45 |
25 907 083,45 |
26 |
количество объектов светового и новогоднего оформления (снежных или ледяных городков), ед. |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
72 |
|
за счет средств местного бюджета |
314 789 001,38 |
29 811 083,43 |
25 907 083,45 |
25 907 083,45 |
25 907 083,45 |
25 907 083,45 |
25 907 083,45 |
25 907 083,45 |
25 907 083,45 |
25 907 083,45 |
25 907 083,45 |
25 907 083,45 |
25 907 083,45 |
27 |
количество вновь изготовленных и установленных монументальных и скульптурно-декоративных объектов (в том числе мемориальных досок), ед. |
1 |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
|
Мероприятие 1.6.1 Предоставление субсидии на финансовое обеспечение (возмещение) затрат по новогоднему и световому оформлению города |
всего, в том числе |
82 512 000,00 |
6 876 000,00 |
6 876 000,00 |
6 876 000,00 |
6 876 000,00 |
6 876 000,00 |
6 876 000,00 |
6 876 000,00 |
6 876 000,00 |
6 876 000,00 |
6 876 000,00 |
6 876 000,00 |
6 876 000,00 |
28 |
количество объектов светового оформления (снежных или ледяных городков), ед. |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
72 |
|
за счет средств местного бюджета |
82 512 000,00 |
6 876 000,00 |
6 876 000,00 |
6 876 000,00 |
6 876 000,00 |
6 876 000,00 |
6 876 000,00 |
6 876 000,00 |
6 876 000,00 |
6 876 000,00 |
6 876 000,00 |
6 876 000,00 |
6 876 000,00 |
29 |
количество замененных элементов светового оформления улиц города (панель-кронштейнов), ед. |
31 |
31 |
31 |
31 |
31 |
31 |
31 |
31 |
31 |
31 |
31 |
31 |
372 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30 |
количество смонтированных светодиодных консолей, ед. |
18 |
18 |
18 |
18 |
18 |
18 |
18 |
18 |
18 |
18 |
18 |
18 |
216 |
Мероприятие 1.6.2 Организация праздничного оформления города (в том числе изготовление и размещение социальной рекламы и информации, и новогоднего оформления города |
всего, в том числе |
227 528 668,01 |
22 935 083,43 |
18 599 416,78 |
18 599 416,78 |
18 599 416,78 |
18 599 416,78 |
18 599 416,78 |
18 599 416,78 |
18 599 416,78 |
18 599 416,78 |
18 599 416,78 |
18 599 416,78 |
18 599 416,78 |
31 |
количество размещенных на территории города элементов праздничного оформления, социальной рекламы и информации, ед. |
506 |
506 |
506 |
506 |
506 |
506 |
506 |
506 |
506 |
506 |
506 |
506 |
6072 |
|
за счет средств местного бюджета |
227 528 668,01 |
22 935 083,43 |
18 599 416,78 |
18 599 416,78 |
18 599 416,78 |
18 599 416,78 |
18 599 416,78 |
18 599 416,78 |
18 599 416,78 |
18 599 416,78 |
18 599 416,78 |
18 599 416,78 |
18 599 416,78 |
32 |
количество объектов новогоднего оформления (снежных или ледяных городков), ед. |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
72 |
Мероприятие 1.6.3 Изготовление и установка монументальных и скульптурно-декоративных объектов (в том числе мемориальных досок) |
всего, в том числе |
4 748 333,37 |
|
431 666,67 |
431 666,67 |
431 666,67 |
431 666,67 |
431 666,67 |
431 666,67 |
431 666,67 |
431 666,67 |
431 666,67 |
431 666,67 |
431 666,67 |
33 |
количество вновь изготовленных и установленных монументальных и скульптурно-декоративных объектов (в том числе мемориальных досок), ед., в том числе: |
1 |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
|
|
за счет средств местного бюджета |
4 748 333,37 |
|
431 666,67 |
431 666,67 |
431 666,67 |
431 666,67 |
431 666,67 |
431 666,67 |
431 666,67 |
431 666,67 |
431 666,67 |
431 666,67 |
431 666,67 |
34 |
мемориальная доска, ед. |
|
1 |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
Основное мероприятие 2.1. Осуществление градостроительной деятельности |
всего, в том числе |
530 190 511,98 |
86 370 550,00 |
79 387 600,00 |
112 552 087,00 |
27 986 697,22 |
27 986 697,22 |
27 986 697,22 |
27 986 697,22 |
27 986 697,22 |
27 986 697,22 |
27 986 697,22 |
27 986 697,22 |
27 986 697,22 |
35 |
количество разработанной градостроительной документации, ед. |
10 |
7 |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
18 |
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
192 971 958,54 |
55 051 000,00 |
54 202 258,54 |
83 718 700,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
36 |
Подготовка карты-плана территории, содержащей необходимые для внесения в Единый государственный реестр недвижимости сведения о земельных участках, зданиях, сооружениях, об объектах незавершенного строительства, расположенных в границах территории выполнения комплексных кадастровых работ, га |
336,50 |
1 567,80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 904,30 |
|
|
за счет средств местного бюджета |
337 218 553,44 |
31 319 550,00 |
25 185 341,46 |
28 833 387,00 |
27 986 697,22 |
27 986 697,22 |
27 986 697,22 |
27 986 697,22 |
27 986 697,22 |
27 986 697,22 |
27 986 697,22 |
27 986 697,22 |
27 986 697,22 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 2.1.1. Разработка проектов межевания застроенных микрорайонов города Сургута |
всего, в том числе |
9 145 200,00 |
9 145 200,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
37 |
количество выполненных работ по развертыванию и настройке интерактивной карты путем размещения структурированных данных материалов проекта в базе данных ИСОГД, ед. |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
за счет средств местного бюджета |
9 145 200,00 |
9 145 200,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 2.1.2. Проект внесения изменений в генеральный план города Сургута |
всего, в том числе |
36 075 755,46 |
1 137 000,00 |
16 452 641,46 |
18 486 114,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
38 |
количество выполненных работ по разработке проекта внесения изменений в генеральный план города Сургута, проект |
1 |
1 |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
|
за счет средств местного бюджета |
36 075 755,46 |
1 137 000,00 |
16 452 641,46 |
18 486 114,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 2.1.3. Проект изменений в проект межевания и проект планировки территории улично-дорожной сети города Сургута в части "красных" линий |
всего, в том числе |
263 250,00 |
263 250,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
39 |
количество выполненных работ по разработке изменений в проект межевания и проект планировки территории улично-дорожной сети города Сургута в части "красных" линий улиц, проект |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
за счет средств местного бюджета |
263 250,00 |
263 250,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
40 |
степень готовности, % |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
Мероприятие 2.1.4. Мероприятие "Выполнение научно-исследовательской работы по разработке "Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования городской округ город Сургут на период до 2035 года" |
всего, в том числе |
1 000 000,00 |
1 000 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
41 |
количество выполненных научно-исследовательских работ, ед. |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
за счет средств местного бюджета |
1 000 000,00 |
1 000 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
42 |
степень готовности, % |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
Мероприятие 2.1.5. Выполнение научно-исследовательской работы по корректировке "Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования городской округ город Сургут на период до 2035 года" |
всего, в том числе |
3 000 000,00 |
3 000 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
43 |
количество выполненных научно-исследовательских работ, ед. |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
за счет средств местного бюджета |
3 000 000,00 |
3 000 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
44 |
степень готовности, % |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
Мероприятие 2.1.6. Выполнение научно-исследовательской работы по корректировке "Программы комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования городской округ город Сургут на период до 2035 года" |
всего, в том числе |
870 000,00 |
870 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
45 |
количество выполненных научно-исследовательских работ, ед. |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
за счет средств местного бюджета |
870 000,00 |
870 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
46 |
степень готовности, % |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
Мероприятие 2.1.7. Выполнение работ по определению границ зон затопления, подтопления на территории муниципального образования городской округ город Сургут |
всего, в том числе |
30 960 901,89 |
30 960 901,89 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
47 |
количество выполненных работ по определению границ зон затопления, подтопления на территории муниципального образования, ед. |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
за счет средств окружного бюджета |
27 555 201,89 |
27 555 201,89 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств местного бюджета |
3 405 700,00 |
3 405 700,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 2.1.8. Выполнение работ по разработке градостроительной документации |
всего, в том числе |
251 880 274,98 |
|
|
|
27 986 697,22 |
27 986 697,22 |
27 986 697,22 |
27 986 697,22 |
27 986 697,22 |
27 986 697,22 |
27 986 697,22 |
27 986 697,22 |
27 986 697,22 |
48 |
выполнение работ по разработке градостроительной документации, да/нет |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
||||
|
за счет средств местного бюджета |
251 880 274,98 |
|
|
|
27 986 697,22 |
27 986 697,22 |
27 986 697,22 |
27 986 697,22 |
27 986 697,22 |
27 986 697,22 |
27 986 697,22 |
27 986 697,22 |
27 986 697,22 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 2.1.9. Проект планировки и проект межевания для размещения объекта "Улица 4 "З" |
всего, в том числе |
5 600 000,00 |
5 600 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
49 |
количество выполненных работ по разработке проекта планировки и проекта межевания, проект |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
за счет средств местного бюджета |
5 600 000,00 |
5 600 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 2.1.10. Проект планировки и проект межевания для размещения объекта "Ул. 3 "ЮР" от Югорского тракта до ул. 16 ЮР (1 этап)" |
всего, в том числе |
3 500 000,00 |
3 500 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
50 |
количество выполненных работ по разработке проекта планировки и проекта межевания, проект |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
за счет средств местного бюджета |
3 500 000,00 |
3 500 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 2.1.11. Проект планировки и проект межевания территории ЗПЛ2, предусматривающей индивидуальное жилое строительство в городе Сургуте |
всего, в том числе |
32 778 237,83 |
30 894 198,11 |
1 884 039,72 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
51 |
количество выполненных работ по разработке проекта планировки и проекта межевания, проект |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
за счет средств окружного бюджета |
29 172 593,46 |
27 495 798,11 |
1 676 795,35 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств местного бюджета |
3 605 644,37 |
3 398 400,00 |
207 244,37 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
52 |
степень готовности проекта, % |
94,3 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
Мероприятие 2.1.12. Кадастровые работы |
всего, в том числе |
114 253 419,28 |
|
20 187 446,28 |
94 065 973,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
53 |
Подготовка карты-плана территории, содержащей необходимые для внесения в Единый государственный реестр недвижимости сведения о земельных участках, зданиях, сооружениях, об объектах незавершенного строительства, расположенных в границах территории выполнения комплексных кадастровых работ, га |
336,50 |
1 567,80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 904,30 |
|
|
за счет средств окружного бюджета |
101 685 463,19 |
|
17 966 763,19 |
83 718 700,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств местного бюджета |
12 567 956,09 |
|
2 220 683,09 |
10 347 273,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 2.1.13. Проект планировки и проект межевания территории в границах улицы Нефтеюганское шоссе, Маяковского, Профсоюзов, Островского" |
всего, в том числе |
6 030 000,00 |
|
6 030 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
54 |
количество выполненных работ по разработке проекта планировки и проекта межевания, проект |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
за счет средств окружного бюджета |
5 366 700,00 |
|
5 366 700,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств местного бюджета |
663 300,00 |
|
663 300,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 2.1.14. Проект планировки и проект межевания территории для размещения линейного объекта "Улиц 3 "ЗР", 6 "ЗР" на участке от улиц Аэрофлотской до улицы 4 "ЗР" |
всего, в том числе |
8 400 000,00 |
|
8 400 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
55 |
количество выполненных работ по разработке проекта планировки и проекта межевания, проект |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
за счет средств окружного бюджета |
7 476 000,00 |
|
7 476 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств местного бюджета |
924 000,00 |
|
924 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 2.1.15. Проект планировки и проект межевания территории для размещения линейного объекта "Улица 5 "З" на участке от улицы 4 "З" до развязки Тюменский тракт (3 этап)" |
всего, в том числе |
11 000 000,00 |
|
11 000 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
56 |
количество выполненных работ по разработке проекта планировки и проекта межевания, проект |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
за счет средств окружного бюджета |
9 790 000,00 |
|
9 790 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств местного бюджета |
1 210 000,00 |
|
1 210 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 2.1.16. Проект планировки и проект межевания территории для размещения линейного объекта "Улицы 3 "ЮР", 5 "ЮР" на участке от улицы 16 "ЮР" до улицы 4 "З" (2 этап)" |
всего, в том числе |
10 800 000,00 |
|
10 800 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
57 |
количество выполненных работ по разработке проекта планировки и проекта межевания, проект |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
за счет средств окружного бюджета |
9 612 000,00 |
|
9 612 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств местного бюджета |
1 188 000,00 |
|
1 188 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 2.1.17. Проект планировки и проект межевания территории для размещения линейного объекта "Югорский тракт на участке от улицы Югорской до развязки улиц Терешковой и Фармана Салманова" |
всего, в том числе |
2 600 000,00 |
|
2 600 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
58 |
количество выполненных работ по разработке проекта планировки и проекта межевания, проект |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
за счет средств окружного бюджета |
2 314 000,00 |
|
2 314 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств местного бюджета |
286 000,00 |
|
286 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 2.1.18. Выполнение научно-исследовательской работы "Концепция формирования Сургутской агломерации" |
всего, в том числе |
2 033 472,54 |
|
2 033 472,54 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
59 |
количество выполненных научно-исследовательских работ, ед. |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
за счет средств местного бюджета |
2 033 472,54 |
|
2 033 472,54 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 3.1. Организация работы по формированию земельных участков на аукцион и под индивидуальное жилищное строительство для льготных категорий граждан |
всего, в том числе |
32 941 363,76 |
2 745 656,03 |
2 745 656,03 |
2 745 005,17 |
2 745 005,17 |
2 745 005,17 |
2 745 005,17 |
2 745 005,17 |
2 745 005,17 |
2 745 005,17 |
2 745 005,17 |
2 745 005,17 |
2 745 005,17 |
60 |
количество сформированных земельных участков на аукцион и под ИЖС для льготных категорий граждан, шт. |
91 |
91 |
91 |
91 |
91 |
91 |
91 |
91 |
91 |
91 |
91 |
91 |
1092 |
|
за счет средств местного бюджета |
32 941 363,76 |
2 745 656,03 |
2 745 656,03 |
2 745 005,17 |
2 745 005,17 |
2 745 005,17 |
2 745 005,17 |
2 745 005,17 |
2 745 005,17 |
2 745 005,17 |
2 745 005,17 |
2 745 005,17 |
2 745 005,17 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 4.1. Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения "Управление капитального строительства" |
всего, в том числе |
1 250 601 523,01 |
93 959 409,51 |
93 075 291,34 |
92 860 995,80 |
94 809 698,48 |
98 025 125,92 |
104 012 473,58 |
106 784 393,79 |
109 334 560,37 |
111 662 973,35 |
113 880 509,51 |
116 098 045,68 |
116 098 045,68 |
61 |
количество учреждений, исполняющих муниципальные функции в целях обеспечения реализации полномочий департамента архитектуры и градостроительства, ед. |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
за счет средств местного бюджета |
1 235 633 153,90 |
93 959 409,51 |
93 075 291,34 |
92 860 995,80 |
94 809 698,48 |
98 025 125,92 |
101 129 676,57 |
104 012 473,58 |
106 784 393,79 |
109 334 560,37 |
111 662 973,35 |
113 880 509,51 |
116 098 045,68 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Общий объем финансирования программы, всего, в том числе |
всего, в том числе |
3 487 157 325,56 |
323 410 078,91 |
307 093 376,50 |
338 890 171,01 |
256 984 817,52 |
263 415 672,40 |
269 624 773,65 |
275 390 367,67 |
280 934 208,08 |
286 034 541,25 |
290 691 367,20 |
295 126 439,52 |
299 561 511,85 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
192 971 958,54 |
55 051 000,00 |
54 202 258,54 |
83 718 700,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет средств местного бюджета |
3 294 185 367,02 |
268 359 078,91 |
252 891 117,96 |
255 171 471,01 |
256 984 817,52 |
263 415 672,40 |
269 624 773,65 |
275 390 367,67 |
280 934 208,08 |
286 034 541,25 |
290 691 367,20 |
295 126 439,52 |
299 561 511,85 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
Объем финансирования администратора - департамента архитектуры и градостроительства |
всего, в том числе |
3 487 157 325,56 |
323 410 078,91 |
307 093 376,50 |
338 890 171,01 |
256 984 817,52 |
263 415 672,40 |
269 624 773,65 |
275 390 367,67 |
280 934 208,08 |
286 034 541,25 |
290 691 367,20 |
295 126 439,52 |
299 561 511,85 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
192 971 958,54 |
55 051 000,00 |
54 202 258,54 |
83 718 700,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет средств местного бюджета |
3 294 185 367,02 |
268 359 078,91 |
252 891 117,96 |
255 171 471,01 |
256 984 817,52 |
263 415 672,40 |
269 624 773,65 |
275 390 367,67 |
280 934 208,08 |
286 034 541,25 |
290 691 367,20 |
295 126 439,52 |
299 561 511,85 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
<< Назад |
||
Содержание Постановление Администрации г. Сургута Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 21 мая 2019 г. N 3375 "О внесении... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.