Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение
к постановлению Администрации г. Сургута
от 28 мая 2019 г. N 3601
Информация
о программных мероприятиях, объеме финансирования и показателях результатов реализации муниципальной программы "Молодежная политика Сургута на период до 2030 года"
Наименование |
Источники финансирования |
Объем финансирования (всего, руб.) |
в том числе по годам |
Ответственный (администратор или соадминистратор) |
Номер показателя |
Наименование показателя, ед. изм. |
Значение показателя, в том числе |
Итоговое значение показателя |
||||||||||||||||||||||
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
2027 год |
2028 год |
2029 год |
2030 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
2027 год |
2028 год |
2029 год |
2030 год |
|||||||
Цель программы: создание условий для реализации государственной молодежной политики на территории города Сургута |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
Подпрограмма 1 "Организация мероприятий по работе с детьми и молодежью" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
Цель подпрограммы 1: вовлечение молодежи в активную социальную жизнь города |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
Задача 1. Развитие и сохранение направлений работы с молодежью: - вовлечение молодежи в социальную практику, трудовую и экономическую деятельность города; - военно-патриотическое воспитание молодежи; - работа с детьми и молодежью по месту жительства; - участие молодежи в управлении общественной жизнью; - выявление и продвижение талантливой молодежи города; - развитие добровольческого движения в молодежной среде; - работа с молодой семьей; - профилактика рискованного поведения в молодежной среде; - информационное обеспечение молодежной политики. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Основное мероприятие 1.1. "Обеспечение функционирования и развития учреждений, оказывающих муниципальные услуги (работы)" |
всего, в том числе |
4 747 631 140,71 |
297 152 873,50 |
294 225 414,04 |
294 319 780,71 |
314 449 994,87 |
322 733 585,73 |
396 131 535,52 |
586 958 203,19 |
365 316 239,79 |
351 868 974,26 |
370 188 472,92 |
729 282 427,01 |
425 003 639,17 |
отдел молодёжной политики |
1 |
количество мероприятий, проведенных учреждениями молодежной политики, ед. |
1202 |
1202 |
1202 |
1202 |
1202 |
1202 |
1202 |
1202 |
1202 |
1202 |
1202 |
1202 |
14424 |
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств местного бюджета |
4 747 631 140,71 |
297 152 873,50 |
294 225 414,04 |
294 319 780,71 |
314 449 994,87 |
322 733 585,73 |
396 131 535,52 |
586 958 203,19 |
365 316 239,79 |
351 868 974,26 |
370 188 472,92 |
729 282 427,01 |
425 003 639,17 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 1.1.1. "Реализация мероприятий по обеспечению функционирования и развития учреждений, оказывающих муниципальные услуги (работы), в рамках молодёжной политики" |
всего, в том числе |
4 747 631 140,71 |
297 152 873,50 |
294 225 414,04 |
294 319 780,71 |
314 449 994,87 |
322 733 585,73 |
396 131 535,52 |
586 958 203,19 |
365 316 239,79 |
351 868 974,26 |
370 188 472,92 |
729 282 427,01 |
425 003 639,17 |
|
2 |
количество заключенных трудовых договоров с подростками и молодежью, ед. |
2003 |
2003 |
2003 |
2003 |
2003 |
2003 |
2003 |
2003 |
2003 |
2003 |
2003 |
2003 |
24036 |
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3 |
количество молодых людей, занимающихся военно-прикладными, экстремальными и техническими видами спорта, чел. |
400 |
400 |
400 |
400 |
400 |
400 |
400 |
400 |
400 |
400 |
400 |
400 |
4800 |
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 |
количество детей и молодежи, занимающихся в молодежно-подростковых клубах и центрах по месту жительства, чел. |
3580 |
3580 |
3580 |
3580 |
3580 |
3580 |
3580 |
3580 |
3580 |
3580 |
3580 |
3580 |
42960 |
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 |
количество молодых людей, вовлеченных в городские проекты и мероприятия реализуемые подведомственными учреждениями, чел. |
29630 |
29630 |
29630 |
29630 |
29630 |
29630 |
29630 |
29630 |
29630 |
29630 |
29630 |
29630 |
355560 |
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6 |
степень соблюдения стандарта качества оказываемых муниципальных услуг (работ), % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
за счет средств местного бюджета |
4 747 631 140,71 |
297 152 873,50 |
294 225 414,04 |
294 319 780,71 |
314 449 994,87 |
322 733 585,73 |
396 131 535,52 |
586 958 203,19 |
365 316 239,79 |
351 868 974,26 |
370 188 472,92 |
729 282 427,01 |
425 003 639,17 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 1.2. Организация выполнения отдельных функций по содержанию муниципальных учреждений, курируемых отделом молодёжной политики |
всего, в том числе |
72 362 415,64 |
6 723 113,05 |
6 661 669,89 |
5 897 763,27 |
5 897 763,27 |
5 897 763,27 |
5 897 763,27 |
5 897 763,27 |
5 897 763,27 |
5 897 763,27 |
5 897 763,27 |
5 897 763,27 |
5 897 763,27 |
департамент городского хозяйства |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
за счет средств местного бюджета |
72 362 415,64 |
6 723 113,05 |
6 661 669,89 |
5 897 763,27 |
5 897 763,27 |
5 897 763,27 |
5 897 763,27 |
5 897 763,27 |
5 897 763,27 |
5 897 763,27 |
5 897 763,27 |
5 897 763,27 |
5 897 763,27 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 1.2.1 Организация выполнения отдельных функций по эксплуатации зданий, сооружений, инженерных систем муниципальных учреждений, курируемых отделом молодёжной политики |
всего, в том числе |
60 253 492,08 |
4 699 521,63 |
5 796 141,35 |
4 975 782,91 |
4 975 782,91 |
4 975 782,91 |
4 975 782,91 |
4 975 782,91 |
4 975 782,91 |
4 975 782,91 |
4 975 782,91 |
4 975 782,91 |
4 975 782,91 |
департамент городского хозяйства |
7 |
количество муниципальных учреждений, курируемых отделом молодёжной политики, обеспеченных содержанием объектов в части технической эксплуатации инженерных систем и оборудования, ед. |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
|
за счет средств местного бюджета |
60 253 492,08 |
4 699 521,63 |
5 796 141,35 |
4 975 782,91 |
4 975 782,91 |
4 975 782,91 |
4 975 782,91 |
4 975 782,91 |
4 975 782,91 |
4 975 782,91 |
4 975 782,91 |
4 975 782,91 |
4 975 782,91 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 1.2.2. Организация выполнения отдельных функций по текущему ремонту зданий, сооружений, помещений, инженерных систем муниципальных учреждений, курируемых отделом молодёжной политики |
всего, в том числе |
11 467 373,72 |
1 382 041,58 |
865 528,54 |
921 980,36 |
921 980,36 |
921 980,36 |
921 980,36 |
921 980,36 |
921 980,36 |
921 980,36 |
921 980,36 |
921 980,36 |
921 980,36 |
департамент городского хозяйства |
8 |
количество объектов, на которых выполнены работы по текущему ремонту зданий, сооружений, помещений, инженерных систем муниципальных учреждений, курируемых отделом молодёжной политики |
1 |
2 |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
4 |
|
за счет средств местного бюджета |
11 467 373,72 |
1 382 041,58 |
865 528,54 |
921 980,36 |
921 980,36 |
921 980,36 |
921 980,36 |
921 980,36 |
921 980,36 |
921 980,36 |
921 980,36 |
921 980,36 |
921 980,36 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 1.2.3. Организация выполнения отдельных функций по капитальному ремонту зданий, сооружений, помещений, инженерных систем муниципальных учреждений, курируемых отделом молодёжной политики |
всего, в том числе |
641 549,84 |
641 549,84 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
департамент городского хозяйства |
9 |
количество объектов, на которых выполнены работы по капитальному ремонту зданий, сооружений, помещений, инженерных систем муниципальных учреждений, курируемых отделом молодёжной политики |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
|
за счет средств местного бюджета |
641 549,84 |
641 549,84 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 1.3. Организация установки и обслуживания временных мобильных туалетов при проведении городских молодежных массовых мероприятий |
всего, в том числе |
532 491,30 |
44 487,00 |
44 487,00 |
44 487,00 |
44 336,70 |
44 336,70 |
44 336,70 |
44 336,70 |
44 336,70 |
44 336,70 |
44 336,70 |
44 336,70 |
44 336,70 |
департамент городского хозяйства |
10 |
наличие временных мобильных туалетов, установленных и обслуживаемых при проведении городских молодежных массовых мероприятий, да/нет |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
|
за счет средств местного бюджета |
532 491,30 |
44 487,00 |
44 487,00 |
44 487,00 |
44 336,70 |
44 336,70 |
44 336,70 |
44 336,70 |
44 336,70 |
44 336,70 |
44 336,70 |
44 336,70 |
44 336,70 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 1.4. Реализация проекта "Социальная активность" |
всего, в том числе |
513 123,51 |
77 266,00 |
77 266,00 |
77 266,00 |
84 992,60 |
93 491,86 |
102 841,05 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
отдел молодежной политики, департамент образования |
11 |
Численность населения, работающего в качестве волонтеров ( чел., накопительным итогом) |
560 |
600 |
620 |
650 |
680 |
700 |
|
|
|
|
|
|
700 |
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
за счет средств местного бюджета |
513 123,51 |
77 266,00 |
77 266,00 |
77 266,00 |
84 992,60 |
93 491,86 |
102 841,05 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Всего по подпрограмме 1 "Организация мероприятий по работе с детьми и молодёжью" |
всего, в том числе |
4 821 039 171,16 |
303 997 739,55 |
301 008 836,93 |
300 339 296,98 |
320 477 087,44 |
328 769 177,56 |
402 176 476,54 |
592 900 303,16 |
371 258 339,76 |
357 811 074,23 |
376 130 572,89 |
735 224 526,98 |
430 945 739,14 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет средств местного бюджета |
4 821 039 171,16 |
303 997 739,55 |
301 008 836,93 |
300 339 296,98 |
320 477 087,44 |
328 769 177,56 |
402 176 476,54 |
592 900 303,16 |
371 258 339,76 |
357 811 074,23 |
376 130 572,89 |
735 224 526,98 |
430 945 739,14 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
Подпрограмма 2 "Развитие инфраструктуры сферы молодежной политики" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
Цель подпрограммы 2: создание условий для улучшения качества предоставляемых услуг |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
Задача 2. Создание современной среды учреждений молодежной политики |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
Основное мероприятие 2.1. Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов в сфере молодежной политики |
всего, в том числе |
1 249 957,29 |
1 249 957,29 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
департамент архитектуры и градостроительства |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств местного бюджета |
1 249 957,29 |
1 249 957,29 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 2.1.5 Нежилое здание, расположенное по адресу: г. Сургут, ул. Сибирская, 14. Реконструкция |
всего, в том числе |
1 249 957,29 |
1 249 957,29 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
департамент архитектуры и градостроительства |
12 |
количество выполненных проектно-изыскательских работ, ед. |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
за счет средств местного бюджета |
1 249 957,29 |
1 249 957,29 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Всего по подпрограмме 2 "Развитие инфраструктуры сферы молодежной политики" |
всего, в том числе |
#ЗНАЧ! |
1 249 957,29 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
#ЗНАЧ! |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет средств местного бюджета |
1 249 957,29 |
1 249 957,29 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
Подпрограмма 3 "Обеспечение деятельности отдела молодежной политики" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
Цель: реализация полномочий и прав в сфере молодежной политики |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
Задача 3.: Осуществление функций исполнительного органа власти по реализации молодежной политики на территории города |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
Основное мероприятие 3.1. "Содержание аппарата управления отдела молодежной политики" |
всего, в том числе |
165 247 196,55 |
13 660 659,18 |
13 556 778,59 |
13 758 208,24 |
13 807 950,06 |
13 807 950,06 |
13 807 950,06 |
13 807 950,06 |
13 807 950,06 |
13 807 950,06 |
13 807 950,06 |
13 807 950,06 |
13 807 950,06 |
отдел молодёжной политики |
13 |
Количество администрируемых программ, ед. |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
за счет средств местного бюджета |
165 247 196,55 |
13 660 659,18 |
13 556 778,59 |
13 758 208,24 |
13 807 950,06 |
13 807 950,06 |
13 807 950,06 |
13 807 950,06 |
13 807 950,06 |
13 807 950,06 |
13 807 950,06 |
13 807 950,06 |
13 807 950,06 |
|
14 |
доля реализуемых отделом вопросов местного значения от общего количества вопросов местного значения, относящихся к компетенции отдела, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
Основное мероприятие 3.2. "Осуществление функций куратора в отношении муниципальных учреждений сферы молодежной политики" |
всего, в том числе |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
15 |
Количество администрируемых муниципальных заданий, ед. |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
|
за счет средств местного бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
16 |
Количество оказываемых муниципальных услуг (работ) курируемыми учреждениями, ед. |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
Всего по подпрограмме 3 "Обеспечение деятельности отдела молодежной политики" |
всего, в том числе |
165 247 196,55 |
13 660 659,18 |
13 556 778,59 |
13 758 208,24 |
13 807 950,06 |
13 807 950,06 |
13 807 950,06 |
13 807 950,06 |
13 807 950,06 |
13 807 950,06 |
13 807 950,06 |
13 807 950,06 |
13 807 950,06 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет средств местного бюджета |
165 247 196,55 |
13 660 659,18 |
13 556 778,59 |
13 758 208,24 |
13 807 950,06 |
13 807 950,06 |
13 807 950,06 |
13 807 950,06 |
13 807 950,06 |
13 807 950,06 |
13 807 950,06 |
13 807 950,06 |
13 807 950,06 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
Общий объем ассигнований на реализацию программы-всего, в том числе: |
всего, в том числе |
4 987 254 999,49 |
318 908 356,02 |
314 565 615,52 |
314 097 505,22 |
334 200 044,90 |
342 483 635,76 |
415 881 585,55 |
606 708 253,22 |
385 066 289,82 |
371 619 024,29 |
389 938 522,95 |
749 032 477,04 |
444 753 689,20 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет средств местного бюджета |
4 987 254 999,49 |
318 908 356,02 |
314 565 615,52 |
314 097 505,22 |
334 200 044,90 |
342 483 635,76 |
415 881 585,55 |
606 708 253,22 |
385 066 289,82 |
371 619 024,29 |
389 938 522,95 |
749 032 477,04 |
444 753 689,20 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет других источников (плата потребителей услуги) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
Объем ассигнований администратора - отдела молодежной политики |
всего, в том числе |
4 913 110 135,26 |
310 890 798,68 |
307 859 458,63 |
308 155 254,95 |
328 257 944,93 |
336 541 535,79 |
409 939 485,58 |
600 766 153,25 |
379 124 189,85 |
365 676 924,32 |
383 996 422,98 |
743 090 377,07 |
438 811 589,23 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет средств местного бюджета |
4 913 110 135,26 |
310 890 798,68 |
307 859 458,63 |
308 155 254,95 |
328 257 944,93 |
336 541 535,79 |
409 939 485,58 |
600 766 153,25 |
379 124 189,85 |
365 676 924,32 |
383 996 422,98 |
743 090 377,07 |
438 811 589,23 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет других источников (плата потребителей услуги) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
Объем ассигнований соадминистратора - департамента городского хозяйства |
всего, в том числе |
72 894 906,94 |
6 767 600,05 |
6 706 156,89 |
5 942 250,27 |
5 942 099,97 |
5 942 099,97 |
5 942 099,97 |
5 942 099,97 |
5 942 099,97 |
5 942 099,97 |
5 942 099,97 |
5 942 099,97 |
5 942 099,97 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет средств местного бюджета |
72 894 906,94 |
6 767 600,05 |
6 706 156,89 |
5 942 250,27 |
5 942 099,97 |
5 942 099,97 |
5 942 099,97 |
5 942 099,97 |
5 942 099,97 |
5 942 099,97 |
5 942 099,97 |
5 942 099,97 |
5 942 099,97 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
Объем ассигнований соадминистратора - департамента архитектуры и градостроительства |
всего, в том числе |
1 249 957,29 |
1 249 957,29 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет средств местного бюджета |
1 249 957,29 |
1 249 957,29 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
<< Назад |
||
Содержание Постановление Администрации г. Сургута Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 28 мая 2019 г. N 3601 "О внесении... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.