Постановление Мэрии муниципального образования г. Черкесска Карачаево-Черкесской Республики
от 14 апреля 2017 г. N 203
"О внесении изменений в постановление мэрии муниципального образования города Черкесска от 11.06.2014 N 972 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие здравоохранения в городе Черкесске" на 2014 - 2018 годы"
В соответствии с Законом Карачаево-Черкесской Республики от 01.06.2016 N 24-РЗ "Об отдельных вопросах в сфере охраны здоровья граждан в Карачаево-Черкесской Республике", постановлением Правительства Карачаево-Черкесской Республики от 19.08.2016 N 213 "Об организации в 2016 году работы по приему в государственную собственность Карачаево-Черкесской Республики муниципальных учреждений здравоохранения и их имущества, безвозмездно передаваемых из муниципальной собственности", решением Думы муниципального образования города Черкесска от 29.09.2016 N 77 "О передаче имущественных комплексов муниципальных учреждений здравоохранения в государственную собственность Карачаево-Черкесской Республики", с пунктом 2 статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации и распоряжением мэрии муниципального образования города Черкесска от 08.05.2014 N 293-р "Об утверждении муниципальных программ города Черкесска" постановляю:
1. Внести в постановление мэрии муниципального образования города Черкесска от 11.06.2014 N 972 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие здравоохранения в городе Черкесске" на 2014 - 2018 годы (в редакции постановлений мэрии муниципального образования города Черкесска от 13.10.2014 N 1659, от 05.06.2015 N 861, от 12.07.2016 N 442), следующие изменения:
1) по всему тексту постановления, приложения к постановлению и приложений N 1; N 2; N 3; N 4; N 5; N 6 к Программе
а) цифры "2014-2018" заменить цифрами "2014-2016";
б) цифры "2018" заменить цифрами "2016";
2) строку "Сроки и этапы реализации Программы" Паспорта Программы изложить в следующей редакции:
"
Сроки и этапы реализации Программы |
2014-2016 на постоянной основе, разделение программы на этапы не предусматривается |
";
3) строку "Объемы бюджетных ассигнований Программы" паспорта Программы изложить в следующей редакции:
"
Объемы бюджетных ассигнований Программы |
Общий объем финансирования реализации программы за 2014 - 2016 годы составляет 1813838,6 тыс. руб., из них по годам: в 2014 году - 581874,2 тыс. рублей; в 2015 году - 611380,6 тыс. рублей; в 2016 году - 620583,8 тыс. рублей;
в том числе за счет средств:
- республиканского бюджета - 109498,6 тыс. рублей, из них по годам: в 2014 году - 38031,2 тыс. рублей; в 2015 году - 35749,0 тыс. рублей; в 2016 году - 35718,4 тыс. рублей;
- местного бюджета - 55019,4 тыс. рублей, из них по годам: в 2014 году - 26658,2 тыс. рублей; в 2015 году - 22086,4 тыс. рублей; в 2016 году - 6274,8 тыс. рублей;
- бюджета ТФОМС - 1562737,4 тыс. рублей, из них по годам: в 2014 году - 488045,1 тыс. рублей; в 2015 году - 526269,3 тыс. рублей; в 2016 году - 548423,0 тыс. рублей;
- внебюджетного фонда (ФСС) - 13473,6 тыс. рублей, из них по годам: в 2014 году - 4568,4 тыс. рублей в 2015 году - 4486,8 тыс. рублей; в 2016 году - 4418,4 тыс. рублей;
- от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности - 73109,6 тыс. рублей, из них по годам: в 2014 году - 24571,3 тыс. рублей в 2015 году - 22789,1 тыс. рублей; в 2016 году - 25749,2 тыс. рублей;
Объемы финансового обеспечения реализации Программы в разрезе подпрограмм составляет:
Подпрограмма 1 "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-социальной помощи" - 1566928,1 тыс. рублей, из них по годам:
в 2014 году - 502132,3 тыс. рублей, в том числе за счет средств: - республиканского бюджета - 4463,1 тыс. руб.; - местного бюджета - 19963,0 тыс. руб.; - бюджета ТФОМС - 448721,9 тыс. руб.; - внебюджетного фонда (ФСС) - 4568,4 тыс. руб.; - от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности - 24415,9 тыс. руб.;
в 2015 году - 529747,8 тыс. рублей, в том числе за счет средств: - республиканского бюджета - 3374,6 тыс. руб.; - местного бюджета - 15753,8 тыс. руб.; - бюджета ТФОМС - 483843,3 тыс. руб.; - внебюджетного фонда (ФСС) - 4486,8 тыс. руб.; - от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности - 22289,3 тыс. руб.; в 2016 году - 535048,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств: - республиканского бюджета - 3383,1 тыс. руб.; - местного бюджета - 5578,3 тыс. руб.; - бюджета ТФОМС - 496461,4 тыс. руб.; - внебюджетного фонда (ФСС) - 4418,4 тыс. руб.; - от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности - 25206,8 тыс. руб.;
Подпрограмма 2 "Совершенствование оказания скорой медицинской, в том числе специализированной, помощи" - 152524,4 тыс. рублей, из них по годам:
в 2014 году - 47038,6 тыс. рублей, в том числе за счет средств: - республиканского бюджета - 5715,6 тыс. руб.; - местного бюджета - 3196,2 тыс. руб.; - бюджета ТФОМС - 38010,6 тыс. руб.; - внебюджетного фонда (ФСС) - 0,0 тыс. руб.; - от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности - 116,2 тыс. руб.;
в 2015 году - 49026,2 тыс. рублей, в том числе за счет средств: - республиканского бюджета - 3997,8 тыс. руб.; - местного бюджета - 3480,6 тыс. руб.; - бюджета ТФОМС - 41144,7 тыс. руб.; - внебюджетного фонда (ФСС) - 0,0 тыс. руб.; - от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности - 403,1 тыс. руб.;
в 2016 году - 56459,6 тыс. рублей, в том числе за счет средств: - республиканского бюджета - 3914,6 тыс. руб.; - местного бюджета - 627,6 тыс. руб.; - бюджета ТФОМС - 51478,5 тыс. руб.; - внебюджетного фонда (ФСС) - 0,0 тыс. руб.; - от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности - 438,9 тыс. руб.;
Подпрограмма 3 "Охрана здоровья матери и ребенка" - 89032,6 тыс. рублей, из них по годам:
в 2014 году - 30891,1 тыс. рублей, в том числе за счет средств: - республиканского бюджета - 27352,9 тыс. руб.; - местного бюджета - 3499,0 тыс. руб.; - бюджета ТФОМС - 0,0 тыс. руб.; - внебюджетного фонда (ФСС) - 0,0 тыс. руб.; - от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности - 39,2 тыс. руб.;
в 2015 году - 30431,9 тыс. рублей, в том числе за счет средств: - республиканского бюджета - 27579,9 тыс. руб.; - местного бюджета - 2852,0 тыс. руб.; - бюджета ТФОМС - 0,0 тыс. руб.; - внебюджетного фонда (ФСС) - 0,0 тыс. руб.; - от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности - 0,0 тыс. руб.;
в 2016 году - 27709,6 тыс. рублей, в том числе за счет средств: - республиканского бюджета - 27624,0 тыс. руб.; - местного бюджета - 68,8 тыс. руб.; - бюджета ТФОМС - 0,0 тыс. руб.; - внебюджетного фонда (ФСС) - 0,0 тыс. руб.; - от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности - 16,8 тыс. руб.;
Подпрограмма 4 "Развитие медицинской реабилитации, в том числе детей" - без финансового обеспечения.
Подпрограмма 5 "Оказание паллиативной помощи, в том числе детям" за счет средств республиканского бюджета - 2093,0 тыс. рублей, из них по годам:
в 2014 году - 499,6 тыс. руб.; в 2015 году - 796,7 тыс. руб.; в 2016 году - 796,7 тыс. руб.;
Подпрограмма 6 "Кадровое обеспечение муниципального здравоохранения" - 3260,4 тыс. рублей, в том числе: за счет средств ТФОМС - 3077,0 тыс. руб. в 2014 году - 1312,6 тыс. руб.; в 2015 году - 1281,3 тыс. руб.; в 2016 году - 483,1 тыс. руб.; От оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности - 183,4 тыс. руб.; в 2014 году - 0,0 тыс. руб.; в 2015 году - 96,7 тыс. руб.; в 2016 году - 86,7 тыс. руб.; |
";
4) в разделе II "Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов муниципальной программы, сроков и этапов реализации муниципальной программы" подраздел "Сроки и этапы реализации муниципальной программы" изложить в следующей редакции:
"Сроки и этапы реализации муниципальной программы
Реализация программы предусматривается на 2014 - 2016 годы на постоянной основе, разделение программы на этапы не предусматривается.
С 1 января 2015 года вступит в силу большая часть основных положений Федерального закона от 21.11.2011 N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации", что позволит в целом завершить структурные реформы в муниципальном здравоохранении.
Таким образом, к 2016 году будут созданы необходимые материально-технические и правовые основы развития муниципального здравоохранения".
5) раздел III "Сведения о показателях и индикаторах муниципальной программы, в том числе включенных в Федеральный план статистических работ" изложить в следующей редакции:
"III. Сведения о показателях и индикаторах муниципальной программы, в том числе включенных в Федеральный план статистических работ
Индикаторами муниципальной программы являются:
смертность от всех причин (на 1000 населения);
младенческая смертность (случаев на 1000 родившихся живыми);
смертность от болезней системы кровообращения;
смертность от дорожно-транспортных происшествий (на 100 тыс. населения);
смертность от новообразований (в том числе от злокачественных) (на 100 тыс. населения);
охват населения профилактическими осмотрами на туберкулез;
обеспеченность врачами;
соотношение врачей и среднего медицинского персонала;
средняя заработная плата врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) от средней заработной платы в Карачаево-Черкесской Республике;
средняя заработная плата среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) от средней заработной платы в Карачаево-Черкесской Республике;
средняя заработная плата младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) от средней заработной платы в Карачаево-Черкесской Республике.
Подробная информация представлена согласно приложению N 1 к настоящей Программе".
6) в разделе IX. "Обоснование выделения подпрограмм (их перечень и паспорта)":
а) строку "Сроки и этапы реализации подпрограммы" паспорта подпрограммы "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи" муниципальной программы "Развитие здравоохранения в городе Черкесске" на 2014 - 2018 годы (далее - подпрограмма 1) изложить в следующей редакции:
"
Сроки и этапы реализации подпрограммы |
2014-2016 на постоянной основе, разделение подпрограммы на этапы не предусматривается |
";
б) строку "Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы" паспорта подпрограммы 1 изложить в следующей редакции:
"
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы |
Объем финансового обеспечения реализации подпрограммы за 2014 - 2016 годы составляет 1566928,1 тыс. рублей, из них по годам:
в 2014 году - 502132,3 тыс. рублей, в том числе за счет средств: - республиканского бюджета - 4463,1 тыс. руб.; - местного бюджета - 19963,0 тыс. руб.; - бюджета ТФОМС - 448721,9 тыс. руб.; - внебюджетного фонда (ФСС) - 4568,4 тыс. руб.; - от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности - 24415,9 тыс. руб.;
в 2015 году - 529747,8 тыс. рублей, в том числе за счет средств: - республиканского бюджета - 3374,6 тыс. руб.; - местного бюджета - 15753,8 тыс. руб.; - бюджета ТФОМС - 483843,3 тыс. руб.; - внебюджетного фонда (ФСС) - 4486,8 тыс. руб.; - от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности - 22289,3 тыс. руб.;
в 2016 году - 535048,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств: - республиканского бюджета - 3383,1 тыс. руб.; - местного бюджета - 5578,3 тыс. руб.; - бюджета ТФОМС - 496461,4 тыс. руб.; - внебюджетного фонда (ФСС) - 4418,4 тыс. руб.; - от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности - 25206,8 тыс. руб.; |
";
в) подраздел "Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач подпрограммы. Сроки и контрольные этапы реализации подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач подпрограммы. Сроки и контрольные этапы реализации подпрограммы
Реализация подпрограммы предусматривается на 2014 - 2016 годы на постоянной основе, разделение подпрограммы на этапы не предусматривается.
Индикаторами подпрограммы являются:
охват профилактическими медицинскими осмотрами детей;
охват диспансеризацией детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации;
охват диспансеризацией подростков;
распространенность повышенного артериального давления среди взрослого населения;
доля больных с выявленными злокачественными новообразованиями на I - II ст.;
охват населения профилактическими осмотрами на туберкулез;
заболеваемость дифтерией (на 100 тыс. населения);
заболеваемость корью (на 1 миллион населения);
заболеваемость краснухой (на 100 тыс. населения);
заболеваемость эпидемическим паротитом (на 100 тыс. населения);
заболеваемость острым вирусным гепатитом B (на 100 тыс. населения);
охват населения иммунизацией против вирусного гепатита B в декретированные сроки;
охват населения иммунизацией против дифтерии, коклюша и столбняка в декретированные сроки;
охват населения иммунизацией против кори в декретированные сроки;
охват населения иммунизацией против краснухи в декретированные сроки;
охват населения иммунизацией против эпидемического паротита в декретированные сроки;
охват молодежи города антинаркотической пропагандой;
удовлетворение потребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах и медицинских изделиях, а также специализированных продуктах лечебного питания для детей-инвалидов (от числа лиц, имеющих право на государственную социальную помощь и не отказавшихся от получения социальной услуги), лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения.
Подробная информация представлена согласно приложению N 1 к настоящей Программе.
В рамках Развития системы медицинской профилактики неинфекционных заболеваний, будут решены задачи по формированию здорового образа жизни у населения города, дифференцированному подходу к организации профилактических осмотров и диспансеризации населения, в том числе детей, для обеспечения своевременного выявления заболеваний, дающих наибольший вклад в показатели инвалидизации и смертности населения";
г) в подпрограмме 2 "Совершенствование оказания скорой медицинской, в том числе специализированной, помощи":
строку "Сроки и этапы реализации подпрограммы" паспорта подпрограммы 2 "Совершенствование оказания скорой медицинской, в том числе специализированной, помощи" муниципальной программы "Развитие здравоохранения в городе Черкесске" на 2014 - 2018 годы (далее - подпрограмма 2) изложить в следующей редакции:
"
Сроки и этапы реализации подпрограммы |
2014-2016 на постоянной основе, разделение подпрограммы на этапы не предусматривается |
";
строку "Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы" паспорта подпрограммы 2 изложить в следующей редакции:
"
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы |
Объем финансового обеспечения реализации подпрограммы за 2014 - 2016 годы составляет 152524,4 тыс. рублей, из них по годам: в 2014 году - 47038,6 тыс. рублей, в том числе за счет средств: - республиканского бюджета - 5715,6 тыс. руб.; - местного бюджета - 3196,2 тыс. руб.; - бюджета ТФОМС - 38010,6 тыс. руб.; - внебюджетного фонда (ФСС) - 0,0 тыс. руб.; - от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности - 116,2 тыс. руб.; в 2015 году - 49026,2 тыс. рублей, в том числе за счет средств: - республиканского бюджета - 3997,8 тыс. руб.; - местного бюджета - 3480,6 тыс. руб.; - бюджета ТФОМС - 41144,7 тыс. руб.; - внебюджетного фонда (ФСС) - 0,0 тыс. руб.; - от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности - 403,1 тыс. руб.; в 2016 году - 56459,6 тыс. рублей, в том числе за счет средств: - республиканского бюджета - 3914,6 тыс. руб.; - местного бюджета - 627,6 тыс. руб.; - бюджета ТФОМС - 51478,5 тыс. руб.; - внебюджетного фонда (ФСС) - 0,0 тыс. руб.; - от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности - 438,9 тыс. руб.; |
";
подраздел "Основные ожидаемые конечные результаты подпрограммы 2 Сроки и контрольные этапы реализации подпрограммы 2" изложить в следующей редакции":
"Основные ожидаемые конечные результаты подпрограммы 2. Сроки и контрольные этапы реализации подпрограммы.
Реализация подпрограммы предусматривается на 2014 - 2016 годы на постоянной основе, разделение подпрограммы на этапы не предусматривается.
В рамках реализации подпрограммы в МБУЗ "Станция скорой медицинской помощи должно быть осуществлено:
внедрение порядков и стандартов оказания скорой медицинской помощи, по мере принятия нормативных актов Министерства здравоохранения Российской Федерации,
внедрение индикаторов качества оказания медицинской помощи, в соответствии с нормативными актами Министерства здравоохранения Российской Федерации,
оснащение бригад скорой помощи в соответствии с требованиями приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 20.06.2013 N 388н "Об утверждении порядка оказания скорой, в том числе специализированной, медицинской помощи",
соблюдение этапности оказания скорой медицинской помощи, для обеспечения оптимальной маршрутизации потока пациентов и исключения непрофильной госпитализации";
д) в подпрограмме 3 "Охрана здоровья матери и ребенка":
строку "Сроки и этапы реализации подпрограммы" паспорта подпрограммы 3 "Охрана здоровья матери и ребенка" муниципальной программы "Развитие здравоохранения в городе Черкесске" на 2014 - 2018 годы (далее - подпрограмма 3) изложить в следующей редакции:
"
Сроки и этапы реализации подпрограммы |
2014-2016 на постоянной основе, разделение подпрограммы на этапы не предусматривается |
";
строку "Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы" паспорта подпрограммы 3 изложить в следующей редакции:
"
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы |
Объем финансового обеспечения реализации подпрограммы за 2014 - 2016 годы составляет 89032,6 тыс. рублей, из них по годам:
в 2014 году - 30891,1 тыс. рублей, в том числе за счет средств: - республиканского бюджета - 27352,9 тыс. руб.; - местного бюджета - 3499,0 тыс. руб.; - бюджета ТФОМС - 0,0 тыс. руб.; - внебюджетного фонда (ФСС) - 0,0 тыс. руб.; - от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности - 39,2 тыс. руб.; в 2015 году - 30431,9 тыс. рублей, в том числе за счет средств: - республиканского бюджета - 27579,9 тыс. руб.; - местного бюджета - 2852,0 тыс. руб.; - бюджета ТФОМС - 0,0 тыс. руб.; - внебюджетного фонда (ФСС) - 0,0 тыс. руб.; - от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности - 0,0 тыс. руб.; в 2016 году - 27709,6 тыс. рублей, в том числе за счет средств: - республиканского бюджета - 27624,0 тыс. руб.; - местного бюджета - 68,8 тыс. руб.; - бюджета ТФОМС - 0,0 тыс. руб.; - внебюджетного фонда (ФСС) - 0,0 тыс. руб.; - от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности - 16,8 тыс. руб.; |
";
подраздел "Основные ожидаемые конечные результаты подпрограммы 3. Сроки и контрольные этапы реализации подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Основные ожидаемые конечные результаты подпрограммы 3. Сроки и контрольные этапы реализации подпрограммы
Реализация подпрограммы предусматривается на 2014 - 2016 годы на постоянной основе, разделение подпрограммы на этапы не предусматривается.
Индикаторами подпрограммы являются:
доля обследованных беременных женщин по новому алгоритму проведения комплексной пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка от числа поставленных на учет в первый триместр беременности;
смертность детей 0 - 17 лет;
больничная летальность детей;
первичная инвалидность у детей, которым впервые установлена инвалидность (на 10 тыс. детей соответствующего возраста);
результативность мероприятий по профилактике абортов (по женской консультации МБУЗ г. Черкесска "Медико-санитарная часть").
обеспечение лечебно-профилактического лечения хронических больных детей в доме ребенка в соответствии с годовым планом оздоровления;
обеспечение выполнения индивидуальных видов программ реабилитации детей в доме ребенка";
е) в подпрограмме 4 "Развитие медицинской реабилитации, в том числе детей":
строку "Сроки и этапы реализации подпрограммы" паспорта подпрограммы 4 "Развитие медицинской реабилитации, в том числе детей" муниципальной программы "Развитие здравоохранения в городе Черкесске" на 2014 - 2018 годы изложить в следующей редакции:
"
Сроки и этапы реализации подпрограммы |
2014-2016 на постоянной основе, разделение подпрограммы на этапы не предусматривается |
";
подраздел "Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач подпрограммы 4" изложить в следующей редакции:
"Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач подпрограммы 4
Достижение стратегической цели подпрограммы будет характеризоваться следующими целевыми индикаторами:
Охват реабилитационной медицинской помощью пациентов;
Охват реабилитационной медицинской помощью детей-инвалидов от числа нуждающихся;
Охват санаторно-курортным лечением пациентов".
подраздел "Основные ожидаемые конечные результаты подпрограммы. Сроки и контрольные этапы реализации подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Основные ожидаемые конечные результаты подпрограммы. Сроки и контрольные этапы реализации подпрограммы 4"
Реализация подпрограммы предусматривается на 2014 - 2016 годы на постоянной основе, разделение подпрограммы на этапы не предусматривается.
Индикаторами подпрограммы являются:
охват санаторно-курортным лечением пациентов;
охват реабилитационной медицинской помощью пациентов;
охват реабилитационной медицинской помощью детей-инвалидов от числа нуждающихся.
В рамках реализации подпрограммы предполагается осуществить мероприятия по:
определению потребности в медицинской реабилитации и санаторно-курортном лечении, согласно заболеваемости населения Черкесска;
разработке и внедрению эффективных диагностических, реабилитационных и экспертных технологий;
по внедрению в работу учреждений системы мотивации медицинского персонала.
стандартизованное переоснащение медицинских организаций, оказывающих помощь по медицинской реабилитации, современным информационным и медицинским оборудованием и аппаратурой для диагностики, терапии и управления реабилитационным процессом в соответствии с утвержденными технологиями;
создание отделений реабилитации в медицинских организациях, оказывающих специализированную, в том числе неотложную стационарную, медицинскую помощь в каждом субъекте Российской Федерации из расчета 1 реабилитационная койка на 15 коек по профилю оказываемой помощи (неврологических, травматологических, ортопедических, кардиологических, онкологических) для взрослых и детей соответственно;
создание отделений (кабинетов) реабилитации в медицинских организациях, оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь населению города.
Планируемые мероприятия по оказанию медицинской помощи по медицинской реабилитации приведут к:
сохранению и укреплению здоровья населения;
сокращению сроков восстановления утраченного здоровья населения;
снижению заболеваемости с временной и стойкой утратой трудоспособности.
Достижение стратегической цели подпрограммы к 2016 году будет характеризоваться следующими целевыми индикаторами:
Охват санаторно-курортным лечением пациентов - не менее 17%.
Охват реабилитационной медицинской помощью пациентов не менее 12%.
Охват реабилитационной медицинской помощью детей-инвалидов от числа нуждающихся до 75%.";
ж) в подпрограмме 5 "Оказание паллиативной помощи, в том числе детям":
строку "Сроки и этапы реализации подпрограммы" паспорта подпрограммы 5 "Оказание паллиативной помощи, в том числе детям" муниципальной программы "Развитие здравоохранения в городе Черкесске" на 2014 - 2018 годы (далее - подпрограмма 5) изложить в следующей редакции:
"
Сроки и этапы реализации подпрограммы |
2014-2016 на постоянной основе, разделение подпрограммы на этапы не предусматривается |
";
"Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы" паспорта подпрограммы 5 изложить в следующей редакции:
"
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы |
Объем финансового обеспечения реализации подпрограммы за 2014 - 2016 годы за счет средств республиканского бюджета составляет 2093,6 тыс. рублей, из них по годам: в 2014 году - 499,6 тыс. рублей, в 2015 году - 796,7 тыс. рублей, в 2016 году - 796,7 тыс. рублей, |
";
подраздел "Основные ожидаемые конечные результаты подпрограммы 5. Сроки и контрольные этапы реализации подпрограммы 5" изложить в следующей редакции:
"Основные ожидаемые конечные результаты подпрограммы 5. Сроки и контрольные этапы реализации подпрограммы
Реализация подпрограммы предусматривается на 2014 - 2016 годы на постоянной основе, разделение подпрограммы на этапы не предусматривается.
Индикаторами подпрограммы являются:
обеспеченность койками для оказания паллиативной помощи взрослым;
Паллиативная медицина призвана улучшить качество жизни пациентов с различными нозологическими формами хронических заболеваний, преимущественно в терминальной стадии развития, когда возможности специализированного лечения ограничены или исчерпаны. Каждый пациент с активным прогрессирующим заболеванием, приближающийся к смертельному исходу, имеет право на паллиативную помощь. Паллиативное лечение будет эффективным если:
удастся создать и поддерживать для пациента комфортные душевные и физические условия;
пациент максимально будет чувствовать свою независимость;
пациент не испытывает боли;
несмотря на предстоящую потерю жизни, предоставленная пациенту поддержка поможет ему жить настолько активно и творчески, насколько это для него возможно";
з) в подпрограмме 6 "Кадровое обеспечение системы здравоохранения":
строку "Сроки и этапы реализации подпрограммы" паспорта подпрограммы 6 "Кадровое обеспечение системы здравоохранения" муниципальной программы "Развитие здравоохранения в городе Черкесске" на 2014 - 2018 годы (далее - подпрограмма 6) изложить в следующей редакции:
"
Сроки и этапы реализации подпрограммы |
2014-2016 на постоянной основе, разделение подпрограммы на этапы не предусматривается |
";
строку "Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы" паспорта подпрограммы 6 изложить в следующей редакции:
"
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы |
Объем финансового обеспечения реализации подпрограммы за 2014 - 2016 годы составляет 3260,4 тыс. рублей, в том числе: За счет средств ТФОМС - 8938,9 тыс. рублей. в 2014 году - 1312,6 тыс. руб.; в 2015 году - 1281,3 тыс. руб.; в 2016 году - 483,1 тыс. руб.; От оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности - 183,4 тыс. рублей. в 2014 году - 0,0 тыс. руб.; в 2015 году - 96,7 тыс. руб.; в 2016 году - 86,7 тыс. руб.; |
";
подраздел "Основные ожидаемые конечные результаты подпрограммы 6. Сроки и контрольные этапы реализации подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Основные ожидаемые конечные результаты подпрограммы 6. Сроки и контрольные этапы реализации подпрограммы
Реализация подпрограммы предусматривается на 2014 - 2016 годы на постоянной основе, разделение подпрограммы на этапы не предусматривается.
Индикаторами подпрограммы являются:
доля специалистов из числа административно-управленческого персонала муниципальной системы здравоохранения, прошедших повышение квалификации по вопросам совершенствования организации управления здравоохранением;
повышение укомплектованности врачебными кадрами;
повышение укомплектованности средними медицинскими работниками;
внедрение профессиональных стандартов по мере их разработки Министерством здравоохранения Российской Федерации;
соотношение врачей и средних медицинских работников;
доля аккредитованных специалистов.
Все эти меры будут способствовать улучшению укомплектованности муниципальных учреждений здравоохранения квалифицированными кадрами, повышению качества оказания медицинской помощи";
7) абзац четвертый раздела Х. "Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы" муниципальной программы "Развитие здравоохранения в городе Черкесске" на 2014 - 2018 годы изложить в следующей редакции:
"Прогнозный объем финансового обеспечения программы -1813838,5 т.р. в том числе по годам реализации:
2014 год -581874,2 т.р.;
2015 год - 611380,6 т.р.;
2016 год - 620583,7т.р.;
Подробная информация представлена согласно приложениям N 3, N 4, N 5" к настоящей Программе";
8) приложение N 1 к Программе изложить в следующей редакции:
"Приложение N 1
к муниципальной программе
"Развитие здравоохранения в городе Черкесске "
на 2014 - 2016 годы"
Сведения
о показателях (индикаторах) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы и их значениях
N |
Показатель (индикатор) (наименование) |
Ед. изм. |
Значения показателей |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
отчетный год 2012 |
текущий год 2013 |
очередной год 2014 |
первый год планового периода 2015 |
2016 год |
||||||||||||||||||||||||||||||||
базовый вариант |
с учетом доп. средств |
базовый вариант |
с учетом доп. средств |
базовый вариант |
с учетом доп. средств |
базовый вариант |
с учетом доп. средств |
Баз-вый вариант |
с учетом доп. средств |
|||||||||||||||||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
||||||||||||||||||||||||
Муниципальная программа "Развитие здравоохранения в городе Черкесске" на 2014 - 2016 годы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 |
Смертность от всех причин |
на 1000 населения |
9,5 |
|
9,5 |
|
9,5 |
|
9,45 |
|
9,35 |
|
||||||||||||||||||||||||
2 |
Младенческая смертность |
Случаев на 1000 родившихся живыми |
11,3 |
|
11 |
|
10 |
|
8 |
|
7,8 |
|
||||||||||||||||||||||||
3. |
Смертность от болезней системы кровообращения |
на 100 тысяч населения |
530 |
|
528 |
|
525 |
|
520 |
|
520 |
|
||||||||||||||||||||||||
4. |
Смертность от ДТП |
на 100 тысяч населения |
11 |
|
14,3 |
|
12 |
|
11,8 |
|
11,4 |
|
||||||||||||||||||||||||
5. |
Смертность от новообразований |
на 100 тысяч населения |
154 |
|
154 |
|
154 |
|
153 |
|
149 |
|
||||||||||||||||||||||||
6. |
Охват профилактическими осмотрами на туберкулез. |
Процентов |
59,6 |
|
73,6 |
|
73,6 |
|
73,88 |
|
75,32 |
|
||||||||||||||||||||||||
7. |
Обеспеченность врачами |
на 10 тысяч населения |
51 |
|
52 |
|
53 |
|
63 |
|
67 |
|
||||||||||||||||||||||||
8. |
Соотношение врачей и среднего медицинского персонала |
|
1:2.3 |
|
1:2.4 |
|
1:2.4 |
|
1:2.5 |
|
1:2.6 |
|
||||||||||||||||||||||||
9. |
Средняя заработная плата врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги от средней заработной платы в КЧР |
процент |
121,95 |
|
129,7 |
|
130,7 |
|
137 |
|
159,6 |
|
||||||||||||||||||||||||
10. |
Средняя заработная плата среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), предоставляющих медицинские услуги от средней заработной платы в КЧР |
Процент |
68,42 |
|
75,6 |
|
76,2 |
|
79,3 |
|
86,3 |
|
||||||||||||||||||||||||
11. |
Средняя заработная плата младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) от средней заработной платы в КЧР |
процент |
45,1 |
|
50,1 |
|
51,0 |
|
52,4 |
|
70,5 |
|
||||||||||||||||||||||||
Подпрограмма 1 "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.1. |
Охват профилактическими медицинскими осмотрами детей |
процент |
95 |
|
95 |
|
95 |
|
95 |
|
95 |
|
||||||||||||||||||||||||
1.2. |
Охват диспансеризацией детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации |
% |
97 |
|
97 |
|
97 |
|
97 |
|
97 |
|
||||||||||||||||||||||||
1.3. |
Охват диспансеризацией подростков |
% |
95 |
|
95 |
|
95 |
|
95 |
|
95 |
|
||||||||||||||||||||||||
1.4. |
Распространенность повышенного артериального давления среди взрослого населения |
% |
14,6 |
|
14,5 |
|
14,4 |
|
14,3 |
|
14,3 |
|
||||||||||||||||||||||||
1.5. |
Доля больных с выявленными злокачественными новообразованиями на 1-2 стадии |
% |
48 |
|
46 |
|
47 |
|
47 |
|
48 |
|
||||||||||||||||||||||||
1.6. |
Охват населения профилактическими осмотрами на туберкулез |
% |
59,6 |
|
73,6 |
|
73,6 |
|
73,88 |
|
75,32 |
|
||||||||||||||||||||||||
1.7. |
Заболеваемость дифтерией |
на 100 тыс. населения |
0,01 |
|
0,01 |
|
0,01 |
|
0,01 |
|
0,01 |
|
||||||||||||||||||||||||
1.8. |
Заболеваемость корью |
на 1 млн. населения |
2,1 |
|
2 |
|
1 |
|
<1 |
|
<1 |
|
||||||||||||||||||||||||
1.9. |
Заболеваемость краснухой |
на 100 тыс. населения |
<1 |
|
<1 |
|
<1 |
|
<1 |
|
<1 |
|
||||||||||||||||||||||||
1.10. |
Заболеваемость рофессическим паротитом. |
На 100 тыс. населения |
<1 |
|
<1 |
|
<1 |
|
<1 |
|
<1 |
|
||||||||||||||||||||||||
1.11. |
Заболеваемость острым вирусным гепатитом В |
на 100 тыс населения |
2,4 |
|
2,4 |
|
2,4 |
|
2,4 |
|
2,4 |
|
||||||||||||||||||||||||
1.12. |
Охват населения иммунизацией против вирусного гепатита В в декретированные сроки |
% |
95 |
|
95 |
|
95 |
|
95 |
|
95 |
|
||||||||||||||||||||||||
1.13. |
Охват иммунизацией населения против дифтерии, коклюша и столбняка в декретированные сроки |
% |
95 |
|
95 |
|
95 |
|
95 |
|
95 |
|
||||||||||||||||||||||||
1.14. |
Охват иммунизацией населения против кори, краснухи, рофессического паротита в декретированные сроки.
|
% |
95 |
|
95 |
|
95 |
|
95 |
|
95 |
|
||||||||||||||||||||||||
1.15. |
Удовлетворение потребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах и медицинских изделиях, а также специализированных продуктов питания для детей-инвалидов |
% |
92 |
|
95 |
|
95 |
|
95 |
|
96 |
|
||||||||||||||||||||||||
1.16. |
Охват молодежи города антинаркотической пропагандой |
% |
30 |
|
30 |
|
30 |
|
30 |
|
40 |
|
||||||||||||||||||||||||
Подпрограмма 2 "Совершенствование оказания скорой медицинской, в том числе специализированной, помощи" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.1. |
Доля охвата населения города профилактическими мероприятиями для ранней диагностики туберкулеза. |
% |
59,6 |
|
73,6 |
|
73,6 |
|
73,88 |
|
75,32 |
|
||||||||||||||||||||||||
2.2. |
Смертность от ишемической болезни сердца. |
Случаев на 100 тыс. населения |
н/д |
|
410 |
|
390 |
|
381,7 |
|
377,9 |
|
||||||||||||||||||||||||
2.3. |
Смертность от цереброваскулярных заболеваний. |
Случаев на 100 тыс. населения |
н/д |
|
259 |
|
238 |
|
221,6 |
|
219,1 |
|
||||||||||||||||||||||||
2.4. |
Увеличение удельного веса ранней диагностики злокачественных новообразований от впервые зарегистрированных случаев. |
% |
н/д |
|
35 |
|
35 |
|
40 |
|
45 |
|
||||||||||||||||||||||||
2.5. |
Доля выездов скорой медицинской помощи со временем доезда до больного менее 20 мин. |
% |
83,1 |
|
84,3 |
|
85,2 |
|
86,4 |
|
87,2 |
|
||||||||||||||||||||||||
2.6. |
Снижение смертности от ДТП на этапе госпитализации |
% |
н/д |
|
50 |
|
50 |
|
45 |
|
40 |
|
||||||||||||||||||||||||
Подпрограмма 3 "Охрана здоровья матери и ребенка" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.1. |
Доля обследованных беременных женщин по новому алгоритму проведения комплексной пренатальной (дородовой) диагностики нарушения развития ребенка от числа поставленных на учет в первый триместр беременности |
% |
н/д |
|
н/д |
|
46 |
|
50 |
|
54 |
|
||||||||||||||||||||||||
3.2. |
Смертность детей от 0 до 17 лет |
случаев на 10000 населения соответствующего возраста |
|
|
|
|
|
|
8,6 |
|
8,4 |
|
||||||||||||||||||||||||
3.3 |
Больничная летальность детей |
доля (процент) умерших детей от числа поступивших |
0 |
|
0 |
|
0,1 |
|
0,22 |
|
0,19 |
|
||||||||||||||||||||||||
3.4 |
Первичная инвалидность у детей |
число детей, которым впервые установлена инвалидность (на 10 тыс. детей соответствующего возраста) |
21,3 |
|
26,1 |
|
27 |
|
27,6 |
|
27,3 |
|
||||||||||||||||||||||||
3.5. |
Результативность мероприятий по профилактике абортов |
Доля (процент) женщин, принявших решение вынашивать беременность, от числа женщин, обратившихся в медицинские организации по поводу прерывания беременности. |
н/д |
|
н/д |
|
5 |
|
8 |
|
9,4 |
|
||||||||||||||||||||||||
3.6. |
Обеспечение лечебно-профилактического лечения хронических больных детей в доме ребенка в соответствии с годовым планом оздоровления |
процентов |
100 |
|
100 |
|
100 |
|
100 |
|
100 |
|
||||||||||||||||||||||||
3.7. |
Обеспечение выполнения индивидуальных видов программ реабилитации детей в доме ребенка. |
Процентов |
100 |
|
100 |
|
100 |
|
100 |
|
100 |
|
||||||||||||||||||||||||
Подпрограмма 4 "Развитие медицинской реабилитации, в том числе детям" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.1. |
Охват реабилитационной медицинской помощью пациентов |
% |
н/д |
|
н/д |
|
7 |
|
9 |
|
12 |
|
||||||||||||||||||||||||
4.2. |
Охват реабилитационной медицинской помощью детей-инвалидов от числа нуждающихся |
% |
н/д |
|
н/д |
|
64 |
|
66 |
|
75 |
|
||||||||||||||||||||||||
4.3. |
Охват санаторно-курортным лечением пациентов |
% |
н/д |
|
н/д |
|
10 |
|
15 |
|
17 |
|
||||||||||||||||||||||||
Подпрограмма 5 "Оказание паллиативной помощи, в том числе детям" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.1. |
Обеспеченность паллиативными койками взрослых до 10 коек |
коек/100 тыс. взрослого населения |
0 |
|
0 |
|
0 |
|
1,7 |
|
4,4 |
|
||||||||||||||||||||||||
5.2. |
Обеспеченность паллиативными койками детей не менее, чем до 2,08 коек |
коек/100 тыс. детского населения |
0 |
|
0 |
|
0 |
|
0,5 |
|
0,5 |
|
||||||||||||||||||||||||
Подпрограмма 6 "Кадровое обеспечение системы муниципального здравоохранения" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.1. |
Количество врачей ежегодной подготовки специалистов по программам послевузовского медицинского и фармацевтического образования в государственных образовательных учреждениях дополнительного профессионального образования Минздрава России |
чел. |
53 |
|
48 |
|
43 |
|
55 |
|
89 |
|
||||||||||||||||||||||||
6.2. |
Количество медицинских сестер ежегодной подготовки специалистов по программам послевузовского медицинского и фармацевтического образования в государственных образовательных учреждениях среднего профессионального образования Минздрава России |
чел. |
217 |
|
229 |
|
96 |
|
140 |
|
204 |
|
||||||||||||||||||||||||
6.3. |
Укомплектованность врачебными кадрами. |
% |
57,5 |
|
62 |
|
63 |
|
65 |
|
68,7 |
|
||||||||||||||||||||||||
|
Укомплектованность средним медицинским персоналом |
% |
87,7 |
|
83 |
|
84 |
|
85 |
|
86 |
|
||||||||||||||||||||||||
6.4. |
Доля аккредитации медицинских и фармацевтических специалистов, занимающихся профессиональной деятельностью |
% |
0 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
10 |
|
||||||||||||||||||||||||
6.5. |
Соотношение врачей и среднего медперсонала |
|
1:2.3 |
|
1:2.4 |
|
1:2.4 |
|
1:2.5 |
|
1:2.6 |
|
";
9) приложение N 2 к Программе изложить в следующей редакции:
"Приложение N 2
к муниципальной программе
"Развитие здравоохранения в городе Черкесске"
на 2014 - 2016 годы"
Перечень
ведомственных целевых программ, подпрограмм и основных мероприятий муниципальной программы "Развитие здравоохранения в городе Черкесске" на 2014 - 2016 годы
N пп |
Номер и наименование подпрограмм и основных мероприятий программы |
Ответственный исполнитель |
Срок |
Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) |
Последствия не реализации подпрограммы, основного мероприятия |
Связь с показателями муниципальной программы (подпрограммы) |
||
Начало реализации |
Окончание Реализации |
|||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
Муниципальная программа "Развитие здравоохранения в городе Черкесске" на 2014 - 2016 годы | ||||||||
Подпрограмма 1. "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи" | ||||||||
1. |
Основное мероприятие 1.1. Развитие системы медицинской профилактики неинфекционных заболеваний и формирование здорового образа жизни, в том числе у детей". |
Мэрия муниципального образования города Черкесска |
с 01.01.2014 |
по 31.12.2016 |
Снижение количества лиц, употребляющих табак, злоупотребляющих алкоголем, употребляющих наркотики. Увеличение количества лиц, получивших лечение на ранних стадиях заболевания. |
Сохранение текущего уровня распространенности потребления алкогольной продукции и табака среди взрослого населения. Отсутствие тенденции к снижению распространенности ожирения и избыточной массы тела |
Потребление алкогольной продукции в перерасчете на абсолютный алкоголь. Распространенность потребления табака среди взрослого населения. Ожидаемая продолжительность жизни при рождении. Распространенность потребления табака среди детей и подростков. Охват населения города антинаркотической пропагандой |
|
2. |
Основное мероприятие 1.2. Профилактика инфекционных заболеваний, включая иммунопрофилактику |
Мэрия муниципального образования города Черкесска |
с 01.01.2014 |
по 31.12.2016 |
Осуществление иммунизации в рамках национального календаря профилактических прививок. Осуществление выплат гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений. |
Рост заболеваемости инфекциями, управляемыми средствами специфической профилактики. |
Охват населения иммунизацией против краснухи в декретированные сроки. Охват населения иммунизацией против эпидемического паротита в декретированные сроки. |
|
3. |
Основное мероприятие 1.3. Профилактика вирусных гепатитов В и С |
Мэрия муниципального образования города Черкесска |
с 01.01.2014 |
по 31.12.2016 |
Снижение заболеваемости острым вирусным гепатитом В (до 2.3 чел. на 100 тыс. населения). |
Увеличение числа заболевших острым вирусным гепатитом В. |
Заболеваемость острым вирусным гепатитом В. Охват населения города иммунизацией против вирусного гепатита В в декретированные сроки. |
|
4. |
Основное мероприятие 1.4. Развитие первичной медико-санитарной помощи Развитие системы раннего выявления заболеваний, патологических состояний и факторов риска их развития, включая проведение медицинских осмотров и диспансеризации населения, в том числе у детей |
Мэрия муниципального образования города Черкесска |
с 01.01.2014 |
по 31.12.2016 |
Изменение системы оказания медицинской помощи населению. Модернизация существующих учреждений здравоохранения и их подразделений, выстраивание потоков пациентов с формированием единых принципов маршрутизации. Оказание новых форм оказания медицинской помощи стационар-замещающих и выездных методов работы. Развитие оказания неотложной помощи на базе поликлинических учреждений и подразделений. Обеспечение и совершенствование преемственности во взаимодействиях медицинских учреждений |
Сохранение низкого уровня взаимодействия и отсутствие перераспределения части объемов стационарной медицинской помощи, которая может быть оказана в поликлинических учреждениях и скорой помощи |
Охват профилактическими медицинскими осмотрами детей. Охват диспансеризацией детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Охват диспансеризацией подростков. Распространенность ожирения среди взрослого населения (индекс массы тела более 30 кг/кв. м). Распространенность повышенного уровня холестерина в крови среди взрослого населения. Распространенность низкой физической активности среди взрослого населения. Распространенность избыточного потребления соли среди взрослого населения. Распространенность недостаточного потребления фруктов и овощей среди взрослого населения. Доля больных с выявленными злокачественными новообразованиями 1-11 ст. Охват населения профилактическими осмотрами на туберкулез. |
|
5. |
Основное мероприятие 1.5. Совершенствование механизмов обеспечения населения лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, специализированными продуктами лечебного питания для детей в амбулаторных условиях. |
Мэрия муниципального образования города Черкесска |
с 01.01.2014 |
по 31.12.2016 |
Повышение уровня обеспеченности населения города качественными, безопасными лекарственными препаратами и медицинскими изделиями. |
Снижение или сохранение существующего уровня обеспеченности горожан качественными, безопасными лекарственными препаратами и медицинскими изделиями. |
Удовлетворение отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах и медицинских изделиях, а также специализированных продуктах лечебного питания для детей-инвалидов (от числа лиц, имеющих право на социальную помощь и не отказавшихся от получения социальных услуг) лекарственными препаратами и медицинскими изделиями, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов. |
|
6. |
Основное мероприятие 1.6. Укрепление материально-технической базы муниципальных бюджетных учреждений здравоохранения за счет средств местного бюджета. |
Мэрия муниципального образования города Черкесска |
с 01.01.2014 |
по 31.12.2016 |
Создание условий для безопасного пребывания пациентов и медицинских работников, соответствующих современным требованиям санитарных норм и правил, предъявляемых к зданиям. Внедрение новых методов диагностики, лечения и реабилитации больных. |
Сохранение (ухудшение) условий для безопасного пребывания пациентов и работников. |
Проведение капитального ремонта зданий, приобретение основных средств, в т.ч. автотранспорта. |
|
Подпрограмма 2. "Совершенствование оказания скорой медицинской помощи, в том числе специализированной, помощи" | ||||||||
7. |
Основное мероприятие 2.1. Совершенствование системы выявления ранних форм туберкулеза при проведении профилактических осмотров. |
Мэрия муниципального образования города Черкесска |
с 01.01.2014 |
по 31.12.2016 |
Снижение удельного веса запущенных случаев туберкулеза. |
Отсутствие в динамике снижения удельного веса запущенных случаев туберкулеза или рост показателя. |
Охват населения профилактическими осмотрами на туберкулез. |
|
8. |
Основное мероприятие 2.2. Совершенствование оказания медицинской помощи лицам, инфицированным вирусом гепатита В и С |
Мэрия муниципального образования города Черкесска |
с 01.01.2014 |
по 31.12.2016 |
Снижение смертности и инвалидизации по причине заболеваемости гепатитами В и С. |
Прогрессирование заболеваемости и рост смертности лиц, инфицированных гепатитами В и С. |
Повышение продолжительности жизни больных гепатитами В и С за счет улучшения их диспансеризации и повышения качества лечения, при гепатите В своевременной вакцинации в декретированные сроки. |
|
9. |
Основное мероприятие 2.3. Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным сосудистыми заболеваниями. |
Мэрия муниципального образования города Черкесска |
с 01.01.2014 |
по 31.12.2016 |
Снижение смертности от ишемической болезни сердца. Снижение смертности от цереброваскулярных заболеваний. |
Стабилизация динамики или возрастание удельного веса больных сосудистыми заболеваниями |
Смертность от болезней системы кровообращения. Смертность от ишемической болезни сердца. Смертность от цереброваскулярных заболеваний. |
|
10. |
Основное мероприятие 2.4. Совершенствование системы выявления ранних форм (1-11) стадии онкологических заболеваний |
Мэрия муниципального образования города Черкесска |
с 01.01.2014 |
по 31.12.2016 |
Снижение смертности от новообразований, в том числе злокачественных. |
Стабилизация динамики или возрастание удельного веса больных с запущенными формами новообразований, в том числе злокачественных. |
Смертность от новообразований (в том числе злокачественных) Снижение удельного веса запущенных форм новообразований, в том числе злокачественных. |
|
11. |
Основное мероприятие 2.5. Совершенствование оказания скорой медицинской помощи |
Мэрия муниципального образования города Черкесска |
с 01.01.2014 |
по 31.12.2016 |
Увеличение доли выездов бригад скорой медицинской помощи со временем доезда до больного менее 20 минут с 85% в 2012 г. до 90% в 2016 г. |
Невозможность достижения запланированного уровня увеличения доли выездов бригад скорой помощи со временем доезда до больного менее 20 минут до 90% в 2016 г. |
Доля выездов скорой медицинской помощи со временем доезда до больного менее 20 минут |
|
12. |
Основное мероприятие 2.6. Совершенствование оказания медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях |
Мэрия муниципального образования города Черкесска |
с 01.01.2014 |
по 31.12.2016 |
Снижение показателя смертности в результате ДТП до 10 на 100 тыс. населения. |
Сохранение или снижение уровня качества оказания медицинской помощи. |
Смертность от дорожно-транспортных происшествий. |
|
13. |
Основное мероприятие 2.7. Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным прочими заболеваниями |
Мэрия муниципального образования города Черкесска |
с 01.01.2014 |
по 31.12.2016 |
Обеспечение качества и доступности медицинской помощи больным прочими заболеваниями. |
Сохранение или снижения уровня качества оказания специализированной медицинской помощи больным прочими заболеваниями |
Смертность от всех причин. Смертность от болезней системы кровообращения. Смертность от новообразований (в том числе злокачественных) Ожидаемая продолжительность жизни при рождении. Смертность от ишемической болезни сердца. Смертность от цереброваскулярных заболеваний. |
|
14. |
Основное мероприятие 2.8. Совершенствование высокотехнологичной медицинской помощи, развитие новых эффективных методов лечения |
Мэрия муниципального образования города Черкесска |
с 01.01.2014 |
по 31.12.201 |
Увеличение доступности высокотехнологичной медицинской помощи. |
Сохранение или снижение уровня качества оказания высокотехнологичной медицинской помощи. |
Обеспечение высокотехнологичными видами помощи от числа нуждающихся в ней. |
|
15. |
Основное мероприятие 2.9. Совершенствование оказания специализированной помощи лицам, страдающими кожными заболеваниями |
Мэрия муниципального образования города Черкесска |
с 01.01.2014 |
по 31.12.2016 |
Обеспечение качества и доступности медицинской помощи больным кожными заболеваниями. |
Сохранение или снижения уровня качества оказания специализированной медицинской помощи больным кожными заболеваниями |
|
|
16. |
Основное мероприятие 2.10. Укрепление материально-технической базы муниципальных бюджетных учреждений здравоохранения за счет средств местного бюджета. |
Мэрия муниципального образования города Черкесска |
с 01.01.2014 |
по 31.12.2016 |
Создание условий для безопасного пребывания пациентов и медицинских работников, соответствующих современным требованиям санитарных норм и правил, предъявляемых к зданиям. Внедрение новых методов диагностики, лечения и реабилитации больных. |
Сохранение (ухудшение) условий для безопасного пребывания пациентов и работников. |
Проведение капитального ремонта зданий, приобретение основных средств, в т.ч. автотранспорта. |
|
Подпрограмма 3. "Охрана здоровья матери и ребенка" | ||||||||
17. |
Основное мероприятие 3.1. Совершенствование службы родовспоможения в части касающейся |
Мэрия муниципального образования города Черкесска |
с 01.01.2014 |
по 31.12.2016 |
Снижение материнской смертности. Снижение младенческой смертности. Снижение смертности детей в возрасте 0-17 лет. |
Рост материнской смертности. Рост младенческой смертности. Рост смертности детей в возрасте 0-17 лет. |
Материнская смертность. Младенческая смертность. Смертность детей от 0-17 лет. Первичная инвалидность у детей. |
|
18. |
Основное мероприятие 3.2. Совершенствование системы раннего выявления и коррекции нарушений развития ребенка. |
Мэрия муниципального образования города Черкесска |
с 01.01.2014 |
по 31.12.2016 |
Увеличение доли обследованных беременных женщин по новому алгоритму проведения комплексной пренатальной (дородовой) диагностики нарушения развития ребенка до 70% от числа поставленных на учет в первый триместр беременности. |
Уменьшение доли обследованных беременных женщин по новому алгоритму проведения комплексной пренатальной (дородовой) диагностики нарушения развития ребенка до 70% от числа поставленных на учет в первый триместр беременности, что повлечет за собой рост позднодиагностированных нарушений развития ребенка, снижение качества оказания медицинской помощи беременным и как следствие рост младенческой смертности, инвалидности заболеваемости детей. |
Младенческая смертность. Доли обследованных беременных женщин по новому алгоритму проведения комплексной пренатальной (дородовой) диагностики нарушения развития ребенка от числа поставленных на учет в первый триместр беременности. Смертность детей 0-17 лет. Больничная летальность детей. Первичная инвалидность у детей. |
|
19. |
Основное мероприятие 3.3. Развитие специализированной медицинской помощи детям |
Мэрия муниципального образования города Черкесска |
с 01.01.2014 |
по 31.12.2016 |
Снижение уровня госпитализации детей на 13%. Снижение больничной летальности на 27.5%. Снижение уровня впервые установленной инвалидности у детей на 17%. |
Сохранение массового уровня госпитализации детей. Рост больничной летальности. Рост впервые установленной инвалидности у детей. |
Младенческая смертность. Смертность детей 0-17 лет. Больничная летальность детей. Первичная инвалидность у детей. |
|
20. |
Основное мероприятие 3.4. Профилактика абортов среди закрепленного женского населения. Развитие центра медико-социальной поддержки беременных, оказавшихся в трудной жизненной ситуации |
Мэрия муниципального образования города Черкесска |
с 01.01.2014 |
по 31.12.2016 |
Улучшение результативности мероприятий по профилактике абортов до 15% женщин, принявших решение вынашивать беременность от числа женщин, обратившихся в медсанчасть по поводу прерывания беременности. |
Рост числа абортов. Увеличение числа женщин с нарушениями репродуктивного здоровья. Снижение рождаемости. |
Результативность мероприятий по профилактике абортов. |
|
21. |
Основное мероприятие 3.5. Организация оказания медицинской помощи, содержания, выхаживания и воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Доме ребенка. |
Мэрия муниципального образования города Черкесска |
с 01.01.2014 |
по 31.12.2016 |
Улучшение условий для оказания доступной и качественной помощи детям. Улучшение состояния здоровья детей. |
Сохранение (снижение) уровня качества оказываемой медицинской помощи детям. |
Первичная инвалидность у детей. Обеспеченность врачами. |
|
22. |
Основное мероприятие 3.6. Укрепление материально-технической базы муниципальных бюджетных учреждений здравоохранения за счет средств местного бюджета. |
Мэрия муниципального образования города Черкесска |
с 01.01.2014 |
по 31.12.2016 |
Создание условий для безопасного пребывания пациентов и медицинских работников, соответствующих современным требованиям санитарных норм и правил, предъявляемых к зданиям. Внедрение новых методов диагностики, лечения и реабилитации пациентов. |
Сохранение (ухудшение) условий для безопасного пребывания пациентов и работников. |
Проведение капитального ремонта зданий, приобретение основных средств, в т.ч. автотранспорта. |
|
Подпрограмма 4. "Развитие медицинской реабилитации, в том числе детей" | ||||||||
23. |
Основное мероприятие 4.1. Организация мероприятий по развитию медицинской реабилитации, в том числе детей. |
Мэрия муниципального образования города |
с 01.01.2014 |
по 31.12.2016 |
Улучшение материально-технической базы детской больницы для обеспечения организации оказания в полном объеме медицинской реабилитации согласно стандартам ее оказания. Повышение качества и уровня доступности медицинской реабилитации. |
Сохранение существующего уровня материально-технической базы детской больницы для обеспечения организации оказания в полном объеме медицинской реабилитации согласно стандартам ее оказания. Снижение или сокращения качества и уровня доступности медицинской реабилитации. |
Охват детей реабилитационной медицинской помощью. Охват реабилитационной медицинской помощью детей инвалидов от числа нуждающихся. |
|
24. |
Основное мероприятие 4.2. Применение санаторно-курортного лечения, в том числе для детей |
Мэрия муниципального образования города |
с 01.01.2014 |
по 31.12.2016 |
Повышение доступности санаторно-курортного лечения, в том числе детям. |
Снижение или сохранение существующего уровня доступности санаторно-курортного лечения |
Охват санаторно-курортным лечением пациентов от числа нуждающихся |
|
Подпрограмма 5. "Оказание паллиативной помощи, в том числе детям" | ||||||||
25. |
Основное мероприятие 5.1. Оказание паллиативной помощи взрослым |
Мэрия муниципального образования города Черкесска |
с 01.01.2014 |
по 31.12.2016 |
Обеспеченность койками паллиативной помощи - 10 коек на 100 тыс. взрослого населения. |
Невозможность достижения запланированного уровня обеспеченности койками паллиативной помощи. |
Обеспеченность койками для оказания паллиативной помощи взрослым. |
|
26. |
Основное мероприятие 5.2. Оказание паллиативной помощи детям |
Мэрия муниципального образования города Черкесска |
с 01.01.2014 |
по 31.12.2016 |
Повышение качества и доступности оказания паллиативной помощи детям. |
Сохранение или снижение уровня качества и доступности паллиативной помощи. |
Обеспеченность детского населения паллиативной помощью. |
|
Подпрограмма 6. "Кадровое обеспечение системы здравоохранения" | ||||||||
27. |
Основное мероприятие 6.1. Повышение квалификации и профессиональная переподготовка медицинских и фармацевтических работников |
Мэрия муниципального образования города Черкесска |
с 01.01.2014 |
по 31.12.2016 |
Повышение качества и доступности оказания медицинской помощи и предоставление фармацевтических услуг. Повышение укомплектованности медицинскими кадрами учреждений здравоохранения. |
Сохранение (снижение) уровня оказываемой медицинской помощи и предоставления медицинских услуг. |
Обеспеченность врачами. Соотношение врачей и среднего медицинского персонала. Количество подготовленных специалистов по программам послевузовского медицинского и фармацевтического образования в государственных образовательных учреждениях дополнительного профессионального образования. Количество подготовленных специалистов по программам дополнительного медицинского и фармацевтического образования в государственных образовательных учреждениях среднего профессионального образования. Доля специалистов из числа административно-управленческого персонала муниципальных учреждений здравоохранения города, прошедших повышение квалификации по вопросам совершенствования организации управления здравоохранением |
|
28. |
Основное мероприятие 6.2. Повышение престижа профессии медицинского работника |
Мэрия муниципального образования города Черкесска |
с 01.01.2014 |
по 31.12.2016 |
Повышение престижа профессии, в том числе за счет создания позитивного образа медицинского и фармацевтического работника в общественном сознании. |
Снижение престижа профессии. Отсутствие мотивации в выборе профессии. Негативное общественное мнение. |
Обеспеченность врачами. Соотношение врачей и среднего медицинского персонала. Средняя заработная плата врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, обеспечивающих предоставление медицинских услуг, от средней заработной платы в республике. Средняя заработная плата среднего медицинского (фармацевтического) персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг, от средней заработной платы в республике. |
|
29. |
Основное мероприятие 6.3. Социальная поддержка отдельных категорий медицинских работников |
Мэрия муниципального образования города Черкесска |
с 01.01.2014 |
по 31.12.2016 |
Развитие мер социальной поддержки медицинских работников. |
Снижение укомплектованности кадрами муниципальных учреждений здравоохранения. Сохранение (снижение) уровня оказываемой медицинской помощи. |
Обеспеченность врачами. Соотношение врачей и среднего медицинского персонала. |
|
30. |
Основное мероприятие 6.4. Проведение аккредитации специалистов муниципальных учреждений здравоохранения в соответствии с профессиональными стандартами. |
Мэрия муниципального образования города Черкесска |
с 01.01.2016 |
по 31.12.2016 |
Формирование единых подходов к определению уровня квалификации и набора компетенций медицинских и фармацевтических работников, необходимых для занятия профессиональной деятельностью. |
Отсутствие единых подходов к определению уровня квалификации и набора компетенций медицинских работников, необходимых для занятия профессиональной деятельностью. |
Доля аккредитованных специалистов. Количество разработанных профессиональных стандартов. |
";
10) приложение N 3 к Программе изложить в следующей редакции:
"Приложение N 3
к муниципальной программе
"Развитие здравоохранения
в городе Черкесске"
на 2014 - 2016 годы
Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями по муниципальной программе "Развитие здравоохранения в городе Черкесске" на 2014 - 2016 годы.
Наименование услуги, показателя объема услуги, подпрограммы/ ВЦП |
Значение показателя объема услуги |
Расходы местного бюджета на оказание муниципальной услуги, тыс. руб. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
очередной год |
первый год планового периода |
второй год планового периода |
очередной год |
первый год планового периода |
второй год планового периода |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
базовый вариант |
с учетом доп. средств |
базовый вариант |
с учетом доп. средств |
базовый вариант |
с учетом доп. средств |
базовый вариант |
с учетом доп. средств |
базовый вариант |
с учетом доп. средств |
базовый вариант |
с учетом доп. средств |
|||||||||||||||||||||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование услуги и ее содержание: |
Специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Показатель объема услуги: |
Количество проведенных койко-дней |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подпрограмма 1. Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Основное мероприятие 1.4. Развитие первичной медико-санитарной помощи. Развитие системы раннего выявления заболеваний и патологических состояний и факторов их развития. Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным. |
159949 |
|
153898 |
|
144376 |
|
|
13172,4 |
|
3644,6 |
|
5312,5 |
||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование услуги и ее содержание: |
Первичная медико-санитарная помощь |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Показатель объема услуги: |
Количество посещений |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Основное мероприятие 1.4. Развитие первичной медико-санитарной помощи. Развитие системы раннего выявления заболеваний, патологических состояний и факторов риска их развития, включая проведение осмотров и диспансеризации населения, в том числе у детей. |
750060 |
|
723811 |
|
737184 |
|
|
5810,0 |
|
6038,1 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование услуги и ее содержание |
Первичная медико-санитарная помощь |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Показатель объема услуги: |
Количество пациенто-дней |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Основное мероприятие 1.4. Развитие первичной медико-санитарной помощи. Развитие системы раннего выявления заболеваний и патологических состояний и факторов их развития. Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным |
48268 |
|
53260 |
|
59511 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Подпрограмма 2. Совершенствование оказания скорой медицинской, в том числе специализированной, помощи. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование услуги и ее содержание: |
Скорая, в том числе скорая специализированная медицинская помощь (включая медицинскую эвакуацию), включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Показатель объема услуги: |
Количество вызовов |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Основное мероприятие 2.5. Совершенствование оказания скорой медицинской помощи |
45541 |
|
43026 |
|
46802 |
|
|
2200,0 |
|
3480,6 |
|
627,6 |
||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование услуги и ее содержание: |
Первичная медико-санитарная помощь, не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования. Первичная специализированная медицинская помощь, оказываемая при заболеваниях, передаваемых половым путем, ВИЧ-инфекции по профилю "дерматовенерология (в части венерологии). |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Показатель объема услуги: |
Количество посещений |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Основное мероприятие 2.9. Совершенствование оказания специализированной медицинской помощи лицам, страдающими кожными заболеваниями. |
4219 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Подпрограмма 3. Охрана здоровья матери и ребенка |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование услуги и ее содержание: |
Организация круглосуточного приема, содержания, выхаживания и воспитания детей |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Показатель объема услуги: |
Количество проведенных койко-дней воспитанниками |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Основное мероприятие 3.5. Организация оказания медицинской помощи, содержания, выхаживания и воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в доме ребенка. |
15779 |
|
19092 |
|
16724 |
|
|
3499,0 |
|
2821,0 |
|
68,8 |
||||||||||||||||||||||||||||||
Подпрограмма 5. Оказание паллиативной помощи, в том числе детям |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование услуги и ее содержание: |
Паллиативная медицинская помощь |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Показатель объема услуги: |
Количество проведенных койко-дней |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мероприятие 5.1. Оказание паллиативной помощи взрослым |
649 |
|
657 |
|
735 |
|
|
|
|
|
|
|
11) приложение N 4 к Программе "изложить в следующей редакции:
"Приложение N 4
к муниципальной программе
"Развитие здравоохранения
в городе Черкесске"
на 2014 - 2016 годы
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие здравоохранения в городе Черкесске" на 2014 - 2018 годы за счет средств местного бюджета
Статус |
Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия |
Ответственный исполнитель, соисполнители, муниципальный заказчик-координатор, участники |
Код бюджетной классификации 1 |
Расходы местного бюджета на оказание муниципальной услуги, тыс. руб. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ГРБС |
Рз Пр |
ЦСР |
ВР |
2014 |
2015 |
2016 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Муниципальная программа |
"Развитие здравоохранения в городе Черкесске" на 2014 - 2016 годы |
всего, в том числе: |
х |
х |
х |
х |
26658,2 |
22086,4 |
6274,7 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
действующие расходные обязательства |
х |
х |
х |
х |
265,8 |
265,8 |
265,8 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дополнительные объемы ресурсов |
х |
х |
х |
х |
26392,4 |
21820,6 |
6008,9 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ответственный исполнитель: Мэрия муниципального образования города Черкесска всего, в том числе: |
х |
х |
х |
2037,8 |
8014,9 |
0,0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
действующие расходные обязательства |
х |
х |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дополнительные объемы ресурсов |
901 |
х |
х |
х |
2037,8 |
8014,9 |
696,4 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
участник: Управление образования мэрии муниципального образования города Черкесска всего, в том числе: |
х |
х |
х |
89,8 |
89,8 |
89,8 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
действующие расходные обязательства |
х |
х |
х |
89,8 |
89,8 |
89,8 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дополнительные объемы ресурсов |
906 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
участник: Управление культуры мэрии муниципального образования города Черкесска всего, в том числе: |
х |
х |
х |
156,0 |
156,0 |
156,0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
действующие расходные обязательства |
х |
х |
х |
156,0 |
156,0 |
156,0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дополнительные объемы ресурсов |
905 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
участник: Управление по физической культуре, спорту и молодежной политике мэрии муниципального образования города Черкесска всего, в том числе: |
х |
х |
х |
20,0 |
140,0 |
20,0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
действующие расходные обязательства |
х |
х |
х |
20,0 |
20,0 |
20,0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дополнительные объемы ресурсов |
908 |
х |
х |
х |
х |
120,00 |
х |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
участник: Управление имуществом и коммунальным комплексом города мэрии муниципального образования города Черкесска всего, в том числе: |
х |
х |
х |
24354,6 |
13685,7 |
5312,5 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
действующие расходные обязательства |
х |
х |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дополнительные объемы ресурсов |
903 |
х |
х |
х |
24354,6 |
13685,7 |
5312,5 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подпрограмма 1 |
"Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи" |
Всего |
901 |
х |
х |
х |
19963,0 |
15753,8 |
5578,3 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ответственный исполнитель подпрограммы: Мэрия муниципального образования города Черкесска (соисполнитель муниципальной программы), всего, в том числе: |
х |
х |
х |
936,6 |
4534,3 |
0,0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
действующие расходные обязательства |
х |
х |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дополнительные объемы ресурсов |
901 |
х |
х |
х |
936,6 |
4534,3 |
х |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
участник: Управление образования мэрии муниципального образования города Черкесска всего, в том числе: |
х |
х |
х |
89,8 |
89,8 |
89,8 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
действующие расходные обязательства |
х |
х |
х |
89,8 |
89,8 |
89,8 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дополнительные объемы ресурсов |
906 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
участник: Управление культуры мэрии муниципального образования города Черкесска всего, в том числе: |
х |
х |
х |
156,0 |
156,0 |
156,0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
действующие расходные обязательства |
х |
х |
х |
156,0 |
156,0 |
156,0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дополнительные объемы ресурсов |
905 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
участник: Управление по физической культуре, спорту и молодежной политике мэрии муниципального образования города Черкесска всего, в том числе: |
х |
х |
х |
20,0 |
140,0 |
20,0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
действующие расходные обязательства |
х |
х |
х |
20,0 |
20,0 |
20,0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дополнительные объемы ресурсов |
908 |
х |
х |
х |
х |
120,0 |
х |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
участник: Управление имуществом и коммунальным комплексом города мэрии муниципального образования города Черкесска всего, в том числе: |
х |
х |
х |
18760,6 |
10833,7 |
5312,5 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
действующие расходные обязательства |
Х |
Х |
Х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дополнительные объемы ресурсов |
903 |
Х |
Х |
Х |
18760,6 |
10833,7 |
5312,5 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Основное мероприятие 1.1. "Развитие системы медицинской профилактики неинфекционных заболеваний и формирование здорового образа жизни, в том числе у детей". |
Ответственный исполнитель мероприятия: Мэрия муниципального образования города Черкесска всего, в том числе: |
936,6 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
действующие расходные обязательства |
х |
х |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дополнительные объемы ресурсов |
901 |
0901 |
0611854 |
600 |
536,6 |
х |
х |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
901 |
0902 |
0612036 |
600 |
400,0 |
х |
х |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
участник: Управление образования мэрии муниципального образования города Черкесска всего, в том числе: |
89,8 |
89,8 |
89,8 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
действующие расходные обязательства |
906 |
0702 |
0610120360 |
200 |
89,8 |
89,8 |
89,8 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дополнительные объемы ресурсов |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
участник: Управление культуры мэрии муниципального образования города Черкесска всего, в том числе: |
156,0 |
156,0 |
156,0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
действующие расходные обязательства |
905 |
0801 |
0610120360 |
200 |
156,0 |
156,0 |
156,0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дополнительные объемы ресурсов |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
участник: Управление по физической культуре, спорту и молодежной политике мэрии муниципального образования города Черкесска всего, в том числе: |
20,0 |
140,0 |
20,0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
действующие расходные обязательства |
908 |
1101 |
0610120360 |
200 |
20,0 |
20,0 |
20,0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дополнительные объемы ресурсов |
х |
х |
х |
х |
х |
120,0 |
х |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Основное мероприятие 1.2. "Профилактика инфекционных заболеваний, включая иммунопрофилактику" |
Ответственный исполнитель мероприятия: Мэрия муниципального образования города Черкесска всего, в том числе: |
х |
х |
х |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
действующие расходные обязательства |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дополнительные объемы ресурсов |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Основное мероприятие 1.3. "Профилактика вирусных гепатитов В и С" |
Ответственный исполнитель мероприятия: Мэрия муниципального образования города Черкесска всего, в том числе: |
х |
х |
х |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
действующие расходные обязательства |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дополнительные объемы ресурсов |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Основное мероприятие 1.4. "Развитие первичной медико-санитарной помощи. Развитие системы раннего выявления заболеваний и патологических состояний и факторов риска их развития, включая проведение медицинских осмотров и диспансеризации населения, в том числе у детей" |
Ответственный исполнитель мероприятия: Мэрия муниципального образования города Черкесска всего, в том числе: |
х |
х |
х |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
действующие расходные обязательства |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дополнительные объемы ресурсов |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Основное мероприятие 1.5. "Совершенствование механизмов обеспечения населения лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, специализированными продуктами лечебного питания для детей в амбулаторных условиях" |
Ответственный исполнитель мероприятия: Мэрия муниципального образования города Черкесска всего, в том числе: |
х |
х |
х |
х |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
действующие расходные обязательства |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дополнительные объемы ресурсов |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Основное мероприятие 1.6. "Укрепление материально-технической базы муниципальных бюджетных учреждений за счет средств местного бюджета". |
Ответственный исполнитель мероприятия: Мэрия муниципального образования города Черкесска всего, в том числе: |
х |
4534,3 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
действующие расходные обязательства |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дополнительные объемы ресурсов |
х |
х |
х |
х |
х |
4534,3 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
901 |
0901 |
0611859 |
600 |
|
3234,3 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
901 |
0902 |
0611859 |
600 |
|
1300,0 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
участник: Управление имуществом и коммунальным комплексом города мэрии муниципального образования города Черкесска всего, в том числе: |
18760,6 |
10833,7 |
5312,5 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
действующие расходные обязательства |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Дополнительные объемы ресурсов
|
903 |
0901 |
0610610598 |
200 |
5783,3 |
2909,2 |
5312,5 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
903 |
0902 |
0610610598 |
200 |
12977,3 |
7924,5 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подпрограмма 2 |
"Совершенствование оказания скорой медицинской, в том числе специализированной, помощи". |
всего |
901 |
х |
х |
х |
3196,2 |
3480,6 |
627,6 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ответственный исполнитель подпрограммы: Мэрия муниципального образования города Черкесска всего, в том числе: |
х |
х |
х |
996,2 |
3480,6 |
627,6 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
действующие расходные обязательства |
х |
х |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
дополнительные объемы ресурсов |
901 |
х |
х |
х |
996,2 |
3480,6 |
627,6 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
участник: Управление имуществом и коммунальным комплексом города мэрии муниципального образования города Черкесска всего, в том числе: |
903 |
х |
х |
х |
2200,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
действующие расходные обязательства |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
дополнительные объемы ресурсов |
903 |
х |
х |
х |
2200,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Основное мероприятие 2.1. "Совершенствование системы выявления ранних форм туберкулеза при проведении профилактики осмотров". |
Ответственный исполнитель мероприятия: Мэрия муниципального образования города Черкесска всего, в том числе: |
х |
х |
х |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
действующие расходные обязательства |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
дополнительные объемы ресурсов |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Основное мероприятие 2.2. "Совершенствование оказания медицинской помощи лицам, инфицированными вирусом гепатита В и С". |
Ответственный исполнитель мероприятия: Мэрия муниципального образования города Черкесска всего, в том числе: |
х |
х |
х |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
действующие расходные обязательства |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
дополнительные объемы ресурсов |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Основное мероприятие 2.3. "Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным сосудистыми заболеваниями". |
Ответственный исполнитель мероприятия: Мэрия муниципального образования города Черкесска всего, в том числе: |
х |
х |
х |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
действующие расходные обязательства |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
дополнительные объемы ресурсов |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Основное мероприятие 2.4. "Совершенствование системы выявления ранних форм (1 - 11) стадии онкологических заболеваний". |
Ответственный исполнитель мероприятия: Мэрия муниципального образования города Черкесска всего, в том числе: |
х |
х |
х |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
действующие расходные обязательства |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
дополнительные объемы ресурсов |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Основное мероприятие 2.5. "Совершенствование оказания скорой медицинской помощи". |
Ответственный исполнитель мероприятия: Мэрия муниципального образования города Черкесска всего, в том числе: |
996,2 |
540,6 |
627,6 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
действующие расходные обязательства |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
дополнительные объемы ресурсов |
901 |
0904 |
0620510598 |
600 |
996,2 |
540,6 |
627,6 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Основное мероприятие 2.6. "Совершенствование оказания медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях". |
Ответственный исполнитель мероприятия: Мэрия муниципального образования города Черкесска всего, в том числе: |
х |
х |
х |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
действующие расходные обязательства |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
дополнительные объемы ресурсов |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Основное мероприятие 2.7. "Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным прочими заболеваниями". |
Ответственный исполнитель мероприятия: Мэрия муниципального образования города Черкесска всего, в том числе: |
х |
х |
х |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
действующие расходные обязательства |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
дополнительные объемы ресурсов |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Основное мероприятие 2.8. "Совершенствование высокотехнологичной медицинской помощи, развитие новых форм эффективных методов лечения". |
Ответственный исполнитель мероприятия: Мэрия муниципального образования города Черкесска всего, в том числе: |
х |
х |
х |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
действующие расходные обязательства |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
дополнительные объемы ресурсов |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Основное мероприятие 2.9. "Совершенствование оказания специализированной помощи лицам, страдающими кожными заболеваниями". |
Ответственный исполнитель мероприятия: Мэрия муниципального образования города Черкесска всего, в том числе: |
х |
х |
х |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
действующие расходные обязательства |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
дополнительные объемы ресурсов |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Основное мероприятие 2.10. "Укрепление материально-технической базы муниципальных бюджетных учреждений здравоохранения за счет средств местного бюджета". |
Ответственный исполнитель мероприятия: Мэрия муниципального образования города Черкесска всего, в том числе: |
0,0 |
2940,0 |
0,0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
действующие расходные обязательства |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
дополнительные объемы ресурсов |
903 |
0904 |
0624210 |
200 |
2200,0 |
2940,0 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
участник: Управление имуществом и коммунальным комплексом города мэрии муниципального образования города Черкесска всего, в том числе: |
2200,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
действующие расходные обязательства |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
дополнительные объемы ресурсов |
903 |
0904 |
0624210 |
200 |
2200,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подпрограмма 3 |
"Охрана здоровья матери и ребенка" |
всего |
901 |
х |
х |
х |
3499,0 |
2852,0 |
68,8 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ответственный исполнитель подпрограммы: Мэрия муниципального образования города Черкесска всего, в том числе: |
х |
х |
х |
105,0 |
0,0 |
68,8 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
действующие расходные обязательства |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
дополнительные объемы ресурсов |
901 |
х |
х |
х |
105,0 |
0,0 |
68,8 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Участник Управление имуществом и коммунальным комплексом города мэрии муниципального образования города Черкесска всего, в том числе: |
903 |
х |
х |
х |
3394,0 |
2852,0 |
0,0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
действующие расходные обязательства |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
дополнительные объемы ресурсов |
903 |
х |
х |
х |
3394,0 |
2852,0 |
0,0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Основное мероприятие 3.1. "Совершенствование службы родовспоможения в части касающейся". |
Ответственный исполнитель мероприятия: Мэрия муниципального образования города Черкесска всего, в том числе: |
х |
х |
х |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
действующие расходные обязательства |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
дополнительные объемы ресурсов |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Основное мероприятие 3.2. "Совершенствование системы раннего выявления и коррекции нарушений развития ребенка". |
Ответственный исполнитель мероприятия: Мэрия муниципального образования города Черкесска всего, в том числе: |
х |
х |
х |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
действующие расходные обязательства |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
дополнительные объемы ресурсов |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Основное мероприятие 3.3. "Совершенствование системы раннего выявления и коррекции нарушений развития ребенка". |
Ответственный исполнитель мероприятия: Мэрия муниципального образования города Черкесска всего, в том числе: |
х |
х |
х |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
действующие расходные обязательства |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
дополнительные объемы ресурсов |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Основное мероприятие 3.4. "Профилактика абортов среди закрепленного женского населения. Развитие центра медико-социальной поддержки беременных, оказавшихся в трудной жизненной ситуации". |
Ответственный исполнитель мероприятия: Мэрия муниципального образования города Черкесска всего, в том числе: |
х |
х |
х |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
действующие расходные обязательства |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
дополнительные объемы ресурсов |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Основное мероприятие 3.5. "Организация оказания медицинской помощи, содержания, выхаживания и воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в доме ребенка". |
ответственный исполнитель мероприятия: Мэрия муниципального образования города Черкесска всего, в том числе: |
105,0 |
0,0 |
68,8 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
действующие расходные обязательства |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
дополнительные объемы ресурсов |
901 |
0909 |
0630510598 |
600 |
105,00 |
0,0 |
68,8 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Основное мероприятие 3.6. "Укрепление материально-технической базы муниципальных бюджетных учреждений здравоохранения за счет средств местного бюджета". |
Ответственный исполнитель мероприятия: Мэрия муниципального образования города Черкесска всего, в том числе: |
х |
х |
х |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
действующие расходные обязательства |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
дополнительные объемы ресурсов |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
участник: Управление имуществом и коммунальным комплексом города мэрии муниципального образования города Черкесска всего, в том числе: |
3394,0 |
2852,0 |
0,0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
действующие расходные обязательства |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
дополнительные объемы ресурсов |
903 |
0909 |
0630610598 |
200 |
3394,0 |
2852,0 |
0,0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подпрограмма 4 |
"Развитие медицинской реабилитации, в том числе детей" |
всего |
901 |
х |
х |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ответственный исполнитель подпрограммы: Мэрия муниципального образования города Черкесска всего, в том числе: |
х |
х |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
действующие расходные обязательства |
х |
х |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
дополнительные объемы ресурсов |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Основное мероприятие 4.1. "Организация мероприятий по развитию медицинской реабилитации, в том числе у детей". |
Ответственный исполнитель мероприятия: Мэрия муниципального образования города Черкесска всего, в том числе: |
х |
х |
х |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
действующие расходные обязательства |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
дополнительные объемы ресурсов |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Основное мероприятие 4.2. "Применение санаторно-курортного лечения, в том числе детей" |
Ответственный исполнитель мероприятия: Мэрия муниципального образования города Черкесска всего, в том числе: |
х |
х |
х |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
действующие расходные обязательства |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
дополнительные объемы ресурсов |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подпрограмма 5 |
"Оказание паллиативной помощи, в том числе детям" |
всего |
901 |
х |
х |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ответственный исполнитель подпрограммы: Мэрия муниципального образования города Черкесска всего, в том числе: |
х |
х |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
действующие расходные обязательства |
х |
х |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
дополнительные объемы ресурсов |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Основное мероприятие 5.1. "Оказание паллиативной помощи взрослым". |
Ответственный исполнитель мероприятия: Мэрия муниципального образования города Черкесска всего, в том числе: |
х |
х |
х |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
действующие расходные обязательства |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
дополнительные объемы ресурсов |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Основное мероприятие 5.2. "Оказание паллиативной помощи детям". |
Ответственный исполнитель мероприятия: Мэрия муниципального образования города Черкесска всего, в том числе: |
х |
х |
х |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
действующие расходные обязательства |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
дополнительные объемы ресурсов |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подпрограмма 6 |
"Кадровое обеспечение муниципального здравоохранения"
|
Всего |
901 |
х |
х |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ответственный исполнитель подпрограммы: Мэрия муниципального образования города Черкесска всего, в том числе: |
х |
х |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
действующие расходные обязательства |
х |
х |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
дополнительные объемы ресурсов |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Основное мероприятие 6.1. "Повышение квалификации и профессиональная переподготовка медицинских и фармацевтических работников". |
Ответственный исполнитель мероприятия: Мэрия муниципального образования города Черкесска всего, в том числе: |
х |
х |
х |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
действующие расходные обязательства |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
дополнительные объемы ресурсов |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Основное мероприятие 6.2. "Повышение престижа профессии медицинского работника". |
Ответственный исполнитель мероприятия: Мэрия муниципального образования города Черкесска всего, в том числе: |
х |
х |
х |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
действующие расходные обязательства |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
дополнительные объемы ресурсов |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Основное мероприятие 6.3. "Социальная поддержка отдельных категорий медицинских работников". |
Ответственный исполнитель мероприятия: Мэрия муниципального образования города Черкесска всего, в том числе: |
х |
х |
х |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
действующие расходные обязательства |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
дополнительные объемы ресурсов |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Основное мероприятие 6.4. "Проведение аккредитации специалистов муниципальных учреждений здравоохранения в соответствии с профессиональными стандартами". |
Ответственный исполнитель мероприятия: Мэрия муниципального образования города Черкесска всего, в том числе: |
х |
х |
х |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
действующие расходные обязательства |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
дополнительные объемы ресурсов |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
";
12) приложение N 5 к Программе изложить в следующей редакции:
"Приложение N 5
к муниципальной программе
"Развитие здравоохранения в
городе Черкесске" на 2014 - 2016 годы
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов местного бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов, федерального и регионального бюджетов и юридических лиц на реализацию целей муниципальной программы "Развитие здравоохранения в городе Черкесске" на 2014 - 2016 годы
Статус |
Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия |
Ответственный исполнитель, соисполнители |
Оценка расходов (тыс. руб.), годы |
||
2014 |
2015 |
2016 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
Муниципальная программа |
"Развитие здравоохранения в городе Черкесске" на 2014 - 2016 годы |
Всего |
581874,2 |
611380,6 |
620583,7 |
местный бюджет, действующие расходные обязательства |
265,8 |
265,8 |
265,8 |
||
местный бюджет, дополнительные объемы ресурсов |
26392,4 |
26392,4 |
6008,9 |
||
федеральный бюджет |
х |
х |
х |
||
региональный бюджет |
38031,2 |
35749,0 |
35518,4 |
||
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации |
х |
х |
х |
||
территориальные государственные внебюджетные фонды (ФСС) |
4568,4 |
4486,8 |
4418,4 |
||
территориальные государственные внебюджетные фонды (ТФОМС) |
488045,1 |
526269,3 |
548423,0 |
||
от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности |
24571,3 |
22789,1 |
25749,2 |
||
Подпрограмма 1 |
"Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи". |
Всего |
502132,3 |
529747,8 |
535048,0 |
местный бюджет, действующие расходные обязательства |
265,8 |
265,8 |
265,8 |
||
местный бюджет, дополнительные объемы ресурсов |
19697,2 |
15488,0 |
5312,5 |
||
федеральный бюджет |
х |
х |
х |
||
региональный бюджет |
4463,1 |
3374,6 |
3383,1 |
||
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации |
х |
х |
х |
||
территориальные государственные внебюджетные фонды (ФСС) |
4568,4 |
4486,8 |
4418,4 |
||
территориальные государственные внебюджетные фонды (ТФОМС) |
448721,9 |
483843,3 |
496461,4 |
||
от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности |
24415,9 |
22289,3 |
25206,8 |
||
Основное мероприятие 1.1. |
"Развитие системы медицинской профилактики неинфекционных заболеваний и формирование здорового образа жизни, в том числе детей". |
Всего |
1202,4 |
385,8 |
265,8 |
местный бюджет, действующие расходные обязательства |
265,8 |
265,8 |
265,8 |
||
местный бюджет, дополнительные объемы ресурсов |
936,6 |
120,00 |
0,0 |
||
федеральный бюджет |
х |
х |
х |
||
региональный бюджет |
х |
х |
х |
||
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации |
х |
х |
х |
||
территориальные государственные внебюджетные фонды (ФСС) |
х |
х |
х |
||
территориальные государственные внебюджетные фонды (ТФОМС) |
х |
х |
х |
||
от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности |
х |
х |
х |
||
Основное мероприятие 1.2. |
"Профилактика инфекционных заболеваний, включая иммунопрофилактику" |
Всего |
х |
х |
х |
местный бюджет, действующие расходные обязательства |
х |
х |
х |
||
местный бюджет, дополнительные объемы ресурсов |
х |
х |
х |
||
федеральный бюджет |
х |
х |
х |
||
региональный бюджет |
х |
х |
х |
||
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации |
х |
х |
х |
||
территориальные государственные внебюджетные фонды (ФСС) |
х |
х |
х |
||
территориальные государственные внебюджетные фонды (ТФОМС) |
х |
х |
х |
||
от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности |
х |
х |
х |
||
Основное мероприятие 1.3. |
"Профилактика вирусных гепатитов В и С" |
Всего |
х |
х |
х |
местный бюджет, действующие расходные обязательства |
х |
х |
х |
||
местный бюджет, дополнительные объемы ресурсов |
х |
х |
х |
||
федеральный бюджет |
х |
х |
х |
||
региональный бюджет |
х |
х |
х |
||
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации |
х |
х |
х |
||
территориальные государственные внебюджетные фонды (ФСС) |
х |
х |
х |
||
территориальные государственные внебюджетные фонды (ТФОМС) |
х |
х |
х |
||
от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности |
х |
х |
х |
||
Основное мероприятие 1.4 |
"Развитие первичной медико-санитарной помощи. Развитие системы раннего выявления заболеваний и патологических состояний и факторов риска их развития, включая проведение медицинских осмотров и диспансеризации населения, в том числе у детей". |
Всего |
482169,3 |
513994,0 |
534782,2 |
местный бюджет, действующие расходные обязательства |
х |
х |
х |
||
местный бюджет, дополнительные объемы ресурсов |
х |
х |
х |
||
федеральный бюджет |
х |
х |
х |
||
региональный бюджет |
4463,1 |
3374,6 |
3383,1 |
||
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации |
х |
х |
х |
||
территориальные государственные внебюджетные фонды (ФСС) |
4568,4 |
4481,9 |
4418,4 |
||
территориальные государственные внебюджетные фонды (ТФОМС) |
448721,9 |
506435,4 |
496461,4 |
||
от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности |
24415,9 |
32153,5 |
25206,8 |
||
Основное мероприятие 1.5. |
"Совершенствование механизмов обеспечения населения лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, специализированными продуктами лечебного питания для детей в амбулаторных условиях" |
Всего |
х |
х |
х |
местный бюджет, действующие расходные обязательства |
х |
х |
х |
||
местный бюджет, дополнительные объемы ресурсов |
х |
х |
х |
||
федеральный бюджет |
х |
х |
х |
||
региональный бюджет |
х |
х |
х |
||
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации |
х |
х |
х |
||
территориальные государственные внебюджетные фонды (ФСС) |
х |
х |
х |
||
территориальные государственные внебюджетные фонды (ТФОМС) |
х |
х |
х |
||
от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности |
х |
х |
х |
||
Основное мероприятие 1.6. |
"Укрепление материально-технической базы муниципальных бюджетных учреждений здравоохранения за счет средств местного бюджета". |
Всего |
18760,6 |
15368,0 |
5312,5 |
местный бюджет, действующие расходные обязательства |
х |
х |
х |
||
местный бюджет, дополнительные объемы ресурсов |
18760,6 |
15368, |
5312,5 |
||
федеральный бюджет |
х |
х |
х |
||
региональный бюджет |
х |
х |
х |
||
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации |
х |
х |
х |
||
территориальные государственные внебюджетные фонды (ФСС) |
х |
х |
х |
||
территориальные государственные внебюджетные фонды (ТФОМС) |
х |
х |
х |
||
от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности |
х |
х |
х |
||
Подпрограмма 2 |
"Совершенствование оказания скорой медицинской, в том числе специализированной, помощи" |
Всего |
47038,6 |
49026,2 |
56459,6 |
местный бюджет, действующие расходные обязательства |
х |
х |
х |
||
местный бюджет, дополнительные объемы ресурсов |
3196,2 |
3480,6 |
627,6 |
||
федеральный бюджет |
х |
х |
х |
||
региональный бюджет |
5715,6 |
3997,8 |
3914,6 |
||
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации |
х |
х |
х |
||
территориальные государственные внебюджетные фонды (ФСС) |
х |
х |
х |
||
территориальные государственные внебюджетные фонды (ТФОМС) |
38010,6 |
41144,7 |
51478,5 |
||
от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности |
116,2 |
403,1 |
438,9 |
||
Основное мероприятие 2.1. |
"Совершенствование системы выявления ранних форм туберкулеза при проведении профилактических осмотров" |
Всего |
х |
х |
х |
местный бюджет, действующие расходные обязательства |
х |
х |
х |
||
местный бюджет, дополнительные объемы ресурсов |
х |
х |
х |
||
федеральный бюджет |
х |
х |
х |
||
региональный бюджет |
х |
х |
х |
||
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации |
х |
х |
х |
||
территориальные государственные внебюджетные фонды (ФСС) |
х |
х |
х |
||
территориальные государственные внебюджетные фонды (ТФОМС) |
х |
х |
х |
||
от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности |
х |
х |
х |
||
Основное мероприятие 2.2. |
"Совершенствование оказания медицинской помощи лицам, инфицированными вирусом гепатита В и С" |
Всего |
х |
х |
х |
местный бюджет, действующие расходные обязательства |
х |
х |
х |
||
местный бюджет, дополнительные объемы ресурсов |
х |
х |
х |
||
федеральный бюджет |
х |
х |
х |
||
региональный бюджет |
х |
х |
х |
||
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации |
х |
х |
х |
||
территориальные государственные внебюджетные фонды (ФСС) |
х |
х |
х |
||
территориальные государственные внебюджетные фонды (ТФОМС) |
х |
х |
х |
||
от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности |
х |
х |
х |
||
Основное мероприятие 2.3. |
"Совершенствование системы оказания медицинской помощи больными сосудистыми заболеваниями" |
Всего |
х |
х |
х |
местный бюджет, действующие расходные обязательства |
х |
х |
х |
||
местный бюджет, дополнительные объемы ресурсов |
х |
х |
х |
||
федеральный бюджет |
х |
х |
х |
||
региональный бюджет |
х |
х |
х |
||
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации |
х |
х |
х |
||
территориальные государственные внебюджетные фонды (ФСС) |
х |
х |
х |
||
территориальные государственные внебюджетные фонды (ТФОМС) |
х |
х |
х |
||
от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности |
х |
х |
х |
||
Основное мероприятие 2.4. |
"Совершенствование системы выявления ранних форм (1-11) стадии онкологических заболеваний" |
Всего |
х |
х |
х |
местный бюджет, действующие расходные обязательства |
х |
х |
х |
||
местный бюджет, дополнительные объемы ресурсов |
х |
х |
х |
||
федеральный бюджет |
х |
х |
х |
||
региональный бюджет |
х |
х |
х |
||
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации |
х |
х |
х |
||
территориальные государственные внебюджетные фонды (ФСС) |
х |
х |
х |
||
территориальные государственные внебюджетные фонды (ТФОМС) |
х |
х |
х |
||
от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности |
х |
х |
х |
||
Основное мероприятие 2.5. |
"Совершенствование оказания скорой медицинской помощи" |
Всего |
44207,2 |
49026,2 |
56459,6 |
местный бюджет, действующие расходные обязательства |
х |
х |
х |
||
местный бюджет, дополнительные объемы ресурсов |
996,2 |
540,6 |
627,6 |
||
федеральный бюджет |
х |
х |
х |
||
региональный бюджет |
5084,2 |
3997,8 |
3914,6 |
||
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации |
х |
х |
х |
||
территориальные государственные внебюджетные фонды (ФСС) |
х |
х |
х |
||
территориальные государственные внебюджетные фонды (ТФОМС) |
38010,6 |
41144,7 |
51478,5 |
||
от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности |
116,2 |
403,1 |
438,9 |
||
Основное мероприятие 2.6. |
"Совершенствование оказания медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях" |
Всего |
х |
х |
х |
местный бюджет, действующие расходные обязательства |
х |
х |
х |
||
местный бюджет, дополнительные объемы ресурсов |
х |
х |
х |
||
федеральный бюджет |
х |
х |
х |
||
региональный бюджет |
х |
х |
х |
||
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации |
х |
х |
х |
||
территориальные государственные внебюджетные фонды (ФСС) |
х |
х |
х |
||
территориальные государственные внебюджетные фонды (ТФОМС) |
х |
х |
х |
||
от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности |
х |
х |
х |
||
Основное мероприятие 2.7. |
"Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным прочими заболеваниями" |
Всего |
х |
х |
х |
местный бюджет, действующие расходные обязательства |
х |
х |
х |
||
местный бюджет, дополнительные объемы ресурсов |
х |
х |
х |
||
федеральный бюджет |
х |
х |
х |
||
региональный бюджет |
х |
х |
х |
||
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации |
х |
х |
х |
||
территориальные государственные внебюджетные фонды (ФСС) |
х |
х |
х |
||
территориальные государственные внебюджетные фонды (ТФОМС) |
х |
х |
х |
||
от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности |
х |
х |
х |
||
Основное мероприятие 2.8. |
"Совершенствование высокотехнологичной медицинской помощи, развитие новых форм эффективных методов лечения" |
Всего |
х |
х |
х |
местный бюджет, действующие расходные обязательства |
х |
х |
х |
||
местный бюджет, дополнительные объемы ресурсов |
х |
х |
х |
||
федеральный бюджет |
х |
х |
х |
||
региональный бюджет |
х |
х |
х |
||
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации |
х |
х |
х |
||
территориальные государственные внебюджетные фонды (ФСС) |
х |
х |
х |
||
территориальные государственные внебюджетные фонды (ТФОМС) |
х |
х |
х |
||
от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности |
х |
х |
х |
||
Основное мероприятие 2.9. |
"Совершенствование оказания специализированной медицинской помощи лицам, страдающими кожными заболеваниями" |
Всего |
631,4 |
0,0 |
х |
местный бюджет, действующие расходные обязательства |
х |
х |
х |
||
местный бюджет, дополнительные объемы ресурсов |
х |
х |
х |
||
федеральный бюджет |
х |
х |
х |
||
региональный бюджет |
631,4 |
0,0 |
|
||
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации |
х |
х |
х |
||
территориальные государственные внебюджетные фонды (ФСС) |
х |
х |
х |
||
территориальные государственные внебюджетные фонды (ТФОМС) |
х |
х |
х |
||
от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности |
х |
х |
х |
||
Основное мероприятие 2.10. |
"Укрепление материально-технической базы муниципальных бюджетных учреждений здравоохранения за счет средств местного бюджета". |
Всего |
2200,0 |
2940,0 |
0,0 |
местный бюджет, действующие расходные обязательства |
х |
х |
х |
||
местный бюджет, дополнительные объемы ресурсов |
2200,0 |
2940,0 |
0,0 |
||
федеральный бюджет |
х |
х |
х |
||
региональный бюджет |
х |
х |
х |
||
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации |
х |
х |
х |
||
территориальные государственные внебюджетные фонды (ФСС) |
х |
х |
х |
||
территориальные государственные внебюджетные фонды (ТФОМС) |
х |
х |
х |
||
от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности |
х |
х |
х |
||
Подпрограмма 3 |
"Охрана здоровья матери и ребенка" |
Всего |
30891,1 |
30431,9 |
27709,6 |
местный бюджет, действующие расходные обязательства |
х |
х |
х |
||
местный бюджет, дополнительные объемы ресурсов |
3499,0 |
2852,0 |
68,8 |
||
федеральный бюджет |
х |
х |
х |
||
региональный бюджет |
27352,9 |
27579,9 |
27624,0 |
||
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации |
х |
х |
х |
||
территориальные государственные внебюджетные фонды (ФСС) |
х |
х |
х |
||
территориальные государственные внебюджетные фонды (ТФОМС) |
х |
х |
х |
||
от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности |
39,2 |
0,0 |
16,8 |
||
Основное мероприятие 3.1. |
"Совершенствование службы родовспоможения, в части касающейся" |
Всего |
х |
х |
х |
местный бюджет, действующие расходные обязательства |
х |
х |
х |
||
местный бюджет, дополнительные объемы ресурсов |
х |
х |
х |
||
федеральный бюджет |
х |
х |
х |
||
региональный бюджет |
х |
х |
х |
||
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации |
х |
х |
х |
||
территориальные государственные внебюджетные фонды (ФСС) |
х |
х |
х |
||
территориальные государственные внебюджетные фонды (ТФОМС) |
х |
х |
х |
||
от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности |
х |
х |
х |
||
Основное мероприятие 3.2. |
"Совершенствование системы раннего выявления и коррекции нарушений развития ребенка" |
Всего |
х |
х |
х |
местный бюджет, действующие расходные обязательства |
х |
х |
х |
||
местный бюджет, дополнительные объемы ресурсов |
х |
х |
х |
||
федеральный бюджет |
х |
х |
х |
||
региональный бюджет |
х |
х |
х |
||
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации |
х |
х |
х |
||
территориальные государственные внебюджетные фонды (ФСС) |
х |
х |
х |
||
территориальные государственные внебюджетные фонды (ТФОМС) |
х |
х |
х |
||
от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности |
х |
х |
х |
||
Основное мероприятие 3.3. |
"Совершенствование системы раннего выявления и коррекции нарушений развития ребенка" |
Всего |
х |
х |
х |
местный бюджет, действующие расходные обязательства |
х |
х |
х |
||
местный бюджет, дополнительные объемы ресурсов |
х |
х |
х |
||
федеральный бюджет |
х |
х |
х |
||
региональный бюджет |
х |
х |
х |
||
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации |
х |
х |
х |
||
территориальные государственные внебюджетные фонды (ФСС) |
х |
х |
х |
||
территориальные государственные внебюджетные фонды (ТФОМС) |
х |
х |
х |
||
от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности |
х |
х |
х |
||
Основное мероприятие 3.4. |
"Профилактика абортов среди закрепленного женского населения. Развитие центра медико-социальной поддержки беременных, оказавшихся в трудной жизненной ситуации" |
Всего |
х |
х |
х |
местный бюджет, действующие расходные обязательства |
х |
х |
х |
||
местный бюджет, дополнительные объемы ресурсов |
х |
х |
х |
||
федеральный бюджет |
х |
х |
х |
||
региональный бюджет |
х |
х |
х |
||
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации |
х |
х |
х |
||
территориальные государственные внебюджетные фонды (ФСС) |
х |
х |
х |
||
территориальные государственные внебюджетные фонды (ТФОМС) |
х |
х |
х |
||
от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности |
х |
х |
х |
||
Основное мероприятие 3.5. |
"Организация оказания медицинской помощи, содержания, выхаживания и воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в доме ребенка" |
Всего |
27457,9 |
27579,9 |
27709,6 |
местный бюджет, действующие расходные обязательства |
х |
х |
х |
||
местный бюджет, дополнительные объемы ресурсов |
105,0 |
0,0 |
68,8 |
||
федеральный бюджет |
х |
х |
х |
||
региональный бюджет |
27352,9 |
27579,9 |
27624,0 |
||
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации |
х |
х |
х |
||
территориальные государственные внебюджетные фонды (ФСС) |
х |
х |
х |
||
территориальные государственные внебюджетные фонды (ТФОМС) |
х |
х |
х |
||
от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности |
39,2 |
0,0 |
16,8 |
||
Основное мероприятие 3.6. |
"Укрепление материально-технической базы учреждения за счет средств местного бюджета. |
Всего |
3394,0 |
2852,0 |
0,0 |
местный бюджет, действующие расходные обязательства |
х |
х |
х |
||
местный бюджет, дополнительные объемы ресурсов |
3394,0 |
2852,0 |
0,0 |
||
федеральный бюджет |
х |
х |
х |
||
региональный бюджет |
х |
х |
х |
||
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации |
х |
х |
х |
||
территориальные государственные внебюджетные фонды (ФСС) |
х |
х |
х |
||
территориальные государственные внебюджетные фонды (ТФОМС) |
х |
х |
х |
||
от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности |
х |
х |
х |
||
Подпрограмма 4 |
"Развитие медицинской реабилитации, в том числе детям" |
Всего |
х |
х |
х |
местный бюджет, действующие расходные обязательства |
х |
х |
х |
||
местный бюджет, дополнительные объемы ресурсов |
х |
х |
х |
||
федеральный бюджет |
х |
х |
х |
||
региональный бюджет |
х |
х |
х |
||
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации |
х |
х |
х |
||
территориальные государственные внебюджетные фонды (ФСС) |
х |
х |
х |
||
территориальные государственные внебюджетные фонды (ТФОМС) |
х |
х |
х |
||
от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности |
х |
х |
х |
||
Основное мероприятие 4.1. |
"Организация мероприятий по развитию медицинской реабилитации, в том числе у детей" |
Всего |
х |
х |
х |
местный бюджет, действующие расходные обязательства |
х |
х |
х |
||
местный бюджет, дополнительные объемы ресурсов |
х |
х |
х |
||
федеральный бюджет |
х |
х |
х |
||
региональный бюджет |
х |
х |
х |
||
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации |
х |
х |
х |
||
территориальные государственные внебюджетные фонды (ФСС) |
х |
х |
х |
||
территориальные государственные внебюджетные фонды (ТФОМС) |
х |
х |
х |
||
от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности |
х |
х |
х |
||
Основное мероприятие 4.2. |
"Применение санаторно-курортного лечения, в том числе детей" |
Всего |
х |
х |
х |
местный бюджет, действующие расходные обязательства |
х |
х |
х |
||
местный бюджет, дополнительные объемы ресурсов |
х |
х |
х |
||
федеральный бюджет |
х |
х |
х |
||
региональный бюджет |
х |
х |
х |
||
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации |
х |
х |
х |
||
территориальные государственные внебюджетные фонды (ФСС) |
х |
х |
х |
||
территориальные государственные внебюджетные фонды (ТФОМС) |
х |
х |
х |
||
от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности |
х |
х |
х |
||
Подпрограмма 5 |
"Оказание паллиативной помощи, в том числе детям" |
Всего |
499,6 |
796,7 |
796,7 |
местный бюджет, действующие расходные обязательства |
х |
х |
х |
||
местный бюджет, дополнительные объемы ресурсов |
х |
х |
х |
||
федеральный бюджет |
х |
х |
х |
||
региональный бюджет |
499,6 |
796,7 |
796,7 |
||
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации |
х |
х |
х |
||
территориальные государственные внебюджетные фонды (ФСС) |
х |
х |
х |
||
территориальные государственные внебюджетные фонды (ТФОМС) |
х |
х |
х |
||
от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности |
х |
х |
х |
||
Основное мероприятие 5.1. |
"Оказание паллиативной помощи взрослым" |
Всего |
499,6 |
796,7 |
796,7 |
местный бюджет, действующие расходные обязательства |
х |
х |
х |
||
местный бюджет, дополнительные объемы ресурсов |
х |
х |
х |
||
федеральный бюджет |
х |
х |
х |
||
региональный бюджет |
499,6 |
796,7 |
796,7 |
||
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации |
х |
х |
х |
||
территориальные государственные внебюджетные фонды (ФСС) |
х |
х |
х |
||
территориальные государственные внебюджетные фонды (ТФОМС) |
х |
х |
х |
||
от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности |
х |
х |
х |
||
Основное мероприятие 5.2. |
"Оказание паллиативной помощи детям" |
Всего |
х |
х |
х |
местный бюджет, действующие расходные обязательства |
х |
х |
х |
||
местный бюджет, дополнительные объемы ресурсов |
х |
х |
х |
||
федеральный бюджет |
х |
х |
х |
||
Региональный бюджет |
х |
х |
х |
||
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации |
х |
х |
х |
||
территориальные государственные внебюджетные фонды (ФСС) |
х |
х |
х |
||
территориальные государственные внебюджетные фонды (ТФОМС) |
х |
х |
х |
||
от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности |
х |
х |
х |
||
Подпрограмма 6 |
"Кадровое обеспечение муниципального здравоохранения" |
Всего |
1312,6 |
1378,0 |
569,8 |
местный бюджет, действующие расходные обязательства |
х |
х |
х |
||
местный бюджет, дополнительные объемы ресурсов |
х |
х |
х |
||
федеральный бюджет |
х |
х |
х |
||
региональный бюджет |
х |
х |
х |
||
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации |
х |
х |
х |
||
территориальные государственные внебюджетные фонды (ФСС) |
х |
х |
х |
||
территориальные государственные внебюджетные фонды (ТФОМС) |
1312,6 |
1281,3 |
483,1 |
||
от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности |
х |
96,7 |
86,7 |
||
Основное мероприятие. 6.1. |
"Повышение квалификации и профессиональная переподготовка работников" |
Всего |
1312,6 |
1378,0 |
569,8 |
местный бюджет, действующие расходные обязательства |
х |
х |
х |
||
местный бюджет, дополнительные объемы ресурсов |
х |
х |
х |
||
федеральный бюджет |
х |
х |
х |
||
региональный бюджет |
х |
х |
х |
||
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации |
х |
х |
х |
||
территориальные государственные внебюджетные фонды (ФСС) |
х |
х |
х |
||
территориальные государственные внебюджетные фонды (ТФОМС) |
1312,6 |
1281,3 |
483,1 |
||
от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности |
х |
96,7 |
86,7 |
||
Основное мероприятие. 6.2. |
"Повышение престижа профессии медицинского работника" |
Всего |
х |
х |
х |
местный бюджет, действующие расходные обязательства |
х |
х |
х |
||
местный бюджет, дополнительные объемы ресурсов |
х |
х |
х |
||
федеральный бюджет |
х |
х |
х |
||
региональный бюджет |
х |
х |
х |
||
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации |
х |
х |
х |
||
территориальные государственные внебюджетные фонды (ФСС) |
х |
х |
х |
||
территориальные государственные внебюджетные фонды (ТФОМС) |
х |
х |
х |
||
от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности |
х |
х |
х |
||
Основное мероприятие 6.3. |
"Социальная поддержка отдельных категорий медицинских работников" |
Всего: |
|
|
|
местный бюджет, действующие расходные обязательства |
х |
х |
х |
||
местный бюджет, дополнительные объемы ресурсов |
х |
х |
х |
||
федеральный бюджет |
х |
х |
х |
||
региональный бюджет |
х |
х |
х |
||
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации |
х |
х |
х |
||
территориальные государственные внебюджетные фонды (ФСС) |
х |
х |
х |
||
территориальные государственные внебюджетные фонды (ТФОМС) |
х |
х |
х |
||
от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности |
х |
х |
х |
||
Основное мероприятие 6.4. |
"Проведение аккредитации специалистов муниципальных учреждений здравоохранения в соответствии с профессиональными стандартами |
Всего |
|
|
|
местный бюджет, действующие расходные обязательства |
|
|
|
||
местный бюджет, дополнительные объемы ресурсов |
|
|
|
||
федеральный бюджет |
|
|
|
||
региональный бюджет |
|
|
|
||
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации |
|
|
|
||
территориальные государственные внебюджетные фонды (ФСС) |
|
|
|
||
территориальные государственные внебюджетные фонды (ТФОМС) |
|
|
|
||
от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности |
|
|
|
".
2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном портале мэрии муниципального образования города Черкесска http://www.cherkessk09.ru.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального размещения на информационном стенде в здании мэрии муниципального образования города Черкесска.
Мэр города Черкесска |
Р.А. Тамбиев |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Постановление Мэрии муниципального образования г. Черкесска Карачаево-Черкесской Республики от 14 апреля 2017 г. N 203 "О внесении изменений в постановление мэрии муниципального образования города Черкесска от 11.06.2014 N 972 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие здравоохранения в городе Черкесске" на 2014 - 2018 годы"
Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального размещения на информационном стенде в здании мэрии муниципального образования города Черкесска
Текст постановления опубликован на официальном сайте муниципального образования г. Черкесска (http://www.cherkessk09.ru)
Постановлением Мэрии муниципального образования г. Черкесска Карачаево-Черкесской Республики от 13 ноября 2018 г. N 575 настоящее постановление признано утратившим силу со дня официального размещения на информационном стенде в здании мэрии муниципального образования города Черкесска названного постановления