Учитывая необходимость внесения изменений в муниципальную программу "Развитие культуры города Черкесска" на 2015 - 2018 годы, в соответствии с пунктом 2 статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановляю:
1. Внести в постановление мэрии муниципального образования города Черкесска от 17.12.2015 N 1761 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие культуры города Черкесска" на 2015 - 2018 годы (в редакции постановлений мэрии муниципального образования города Черкесска от 30.06.2016 N 408, от 12.08.2016 N 501, от 06.12.2016 N 749) следующие изменения:
1) по всему тексту постановления, приложения к постановлению и приложений N 1-N 6 к муниципальной программе:
а) слова "2015-2018 годы" заменить словами "2015-2019 годы";
б) слова "подпрограммы 3 "Обеспечение реализации муниципальной программы" заменить словами "подпрограмма 3 "Развитие музыкально-эстетического дополнительного образования детей города Черкесска";
в) нумерационный заголовок паспорта подпрограммы 3 "Обеспечение реализации муниципальной программы" соответственно считать "4";
2) паспорт муниципальной программы "Развитие культуры города Черкесска" на 2015 - 2018 годы (далее - Программа) изложить в следующей редакции:
"Паспорт
муниципальной программы "Развитие культуры города Черкесска" на 2015 - 2019 годы
Ответственный исполнитель программы |
Управление культуры мэрии муниципального образования города Черкесска |
Соисполнители программы |
Отсутствуют |
Участники программы |
1. Мэрия муниципального образования города Черкесска; 2. Управление имуществом и коммунальным комплексом города мэрии муниципального образования города Черкесска; 3. Управление по физической культуре, спорту и молодежной политике мэрии муниципального образования города Черкесска |
Подпрограммы программы |
1. "Организация культурно-досуговой деятельности в городе Черкесске"; 2. "Организация библиотечного обслуживания населения в городе Черкесске"; 3. "Развитие музыкально-эстетического дополнительного образования детей города Черкесска"; 4. "Обеспечение реализации муниципальной программы" |
Ведомственные целевые программы |
Отсутствуют |
Цели программы |
1) Повышение качества и доступности услуг в сфере культуры; 2) Реализация предпрофессиональных общеобразовательных программ, обеспечение максимальной доступности дополнительного образования детей и подростков города Черкесска; 3) Сохранение и укрепление здоровья населения города на основе формирования здорового образа жизни |
Задачи программы |
1) Развитие творчества и культурного потенциала города, обеспечивающего конкурентоспособность и эффективную имиджевую политику города Черкесска; 2) Совершенствование деятельности муниципальных библиотек как информационных, образовательных и культурных центров и создание условий для качественного обслуживания населения. Сохранению и использованию библиотечных фондов; 3) Создание благоприятных условий, обеспечивающих удовлетворение потребностей жителей города Черкесска в качественных услугах в сфере культуры; 4) Обеспечение доступности, повышение эффективности и качества услуг дополнительного образования детей; 5) Повышение эффективности антинаркотической пропаганды населения города; 6) Создание эффективного управления сферой культуры |
Целевые индикаторы и показатели программы |
Повышение уровня удовлетворенности жителей города качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры (%) |
Сроки и этапы реализации программы |
2015 - 2019 годы на постоянной основе, разделение программы на этапы не предусматривается |
Объемы бюджетных ассигнований программы |
Общий объем финансирования реализации программы за 2015 - 2019 годы составляет 437 372,6 тыс. рублей, из них по годам: в 2015 году - 81 359,1 тыс. рублей; в 2016 году - 57 316,6 тыс. рублей; в 2017 году - 99 449,3 тыс. рублей; в 2018 году - 99 564,1 тыс. рублей; в 2019 году - 99 683,5 тыс. рублей. в том числе за счет средств: - местного бюджета - 437 297,2 тыс. рублей, из них по годам: в 2015 году - 81 320,7 тыс. рублей; в 2016 году - 57 279,6 тыс. рублей; в 2017 году - 99 449,3 тыс. рублей; в 2018 году - 99 564,1 тыс. рублей; в 2019 году - 99 683,5 тыс. рублей. - федерального бюджета - 75,4 тыс. рублей, из них по годам: в 2015 году - 38,4 тыс. рублей; в 2016 году - 37,0 тыс. рублей; в 2017 году - 0,0 тыс. рублей; в 2018 году - 0,0 тыс. рублей; в 2019 году - 0,0 тыс. рублей. Объем финансового обеспечения реализации Программы в разрезе подпрограмм составляет: Подпрограмма 1 "Организация культурно-досуговой деятельности в городе Черкесске" -204 051,6 тыс. рублей, из них по годам: в 2015 году - 69 357,5 тыс. рублей; в 2016 году - 45 236,4 тыс. рублей; в 2017 году - 29 772,6 тыс. рублей; в 2018 году - 29 818,6 тыс. рублей; в 2019 году - 29 866,5 тыс. рублей. в том числе за счет средств: - местного бюджета - 204 013,2 тыс. рублей, из них по годам: в 2015 году - 69 319,1 тыс. рублей; в 2016 году - 45 236,4 тыс. рублей; в 2017 году - 29 772,6 тыс. рублей; в 2018 году - 29 818,6 тыс. рублей; в 2019 году - 29 866,5 тыс. рублей. - федерального бюджета - 38,4 тыс. рублей, из них по годам: в 2015 году - 38,4 тыс. рублей; в 2016 году - 0,0 тыс. рублей; в 2017 году - 0,0 тыс. рублей; в 2018 году - 0,0 тыс. рублей; в 2019 году - 0,0 тыс. рублей. Подпрограмма 2 "Организация библиотечного обслуживания населения в городе Черкесске" - 40 481,2 тыс. рублей, из них по годам: в 2015 году - 7 730,1 тыс. рублей; в 2016 году - 7 944,6 тыс. рублей; в 2017 году - 8 246,4 тыс. рублей; в 2018 году - 8 268,5 тыс. рублей; в 2019 году - 8 291,6 тыс. рублей. в том числе за счет средств: - местного бюджета - 40 444,2 тыс. рублей, из них по годам: в 2015 году - 7 730,1 тыс. рублей; в 2016 году - 7 907,6 тыс. рублей; в 2017 году - 8 246,4 тыс. рублей; в 2018 году - 8 268,5 тыс. рублей; в 2019 году - 8 291,6 тыс. рублей. - федерального бюджета - 37,0 тыс. рублей, из них по годам: в 2015 году - 0,0 тыс. рублей; в 2016 году - 37,0 тыс. рублей; в 2017 году - 0,0 тыс. рублей; в 2018 году - 0,0 тыс. рублей; в 2019 году - 0,0 тыс. рублей. Подпрограмма 3* "Развитие музыкально-эстетического дополнительного образования детей города Черкесска" за счет средств местного бюджета - 056,0 тыс. рублей, из них по годам: в 2015 году - 0,0 тыс. рублей; в 2016 году - 0,0 тыс. рублей; в 2017 году - 56 971,4 тыс. рублей; в 2018 году - 57 018,1 тыс. рублей; в 2019 году - 57 066,5 тыс. рублей. Подпрограмма 4** "Обеспечение реализации муниципальной программы" за счет средств местного бюджета - 21 783,8 тыс. рублей, из них по годам: в 2015 году - 4 271,5 тыс. рублей; в 2016 году - 4 135,6 тыс. рублей; в 2017 году - 4 458,9 тыс. рублей; в 2018 году - 4 458,9 тыс. рублей; в 2019 году - 4 458,9 тыс. рублей. |
Ожидаемые результаты реализации программы |
- повысить качество культурных услуг, в т.ч. образовательных услуг в сфере культуры; - увеличить количество общегородских культурно-массовых мероприятий; - 40% населения города охватить библиотечным обслуживанием; - повышение качества дополнительного образования детей в сфере культуры города; - охват антинаркотическими мероприятиями несовершеннолетних детей и молодежи в возрасте от 11 до 25 лет до 60% к 2019 году."; |
* до 31.12.2016 данная подпрограмма реализовывалась в рамках муниципальной программы "Развитие образования города Черкесска" на 2015 - 2018 годы;
** с 01.01.2017 данной подпрограмме присвоен нумерационный знак 4.
3) в разделе IX "Обоснования выделения подпрограмм (их перечень и паспорта)" Программы:
а) абзац третий текстовой части изложить в следующей редакции:
"Решение задач Программы реализуется посредством выполнения соответствующих им подпрограмм:
Задачи N 1, 3, 5 - посредством выполнения подпрограммы 1 "Организация культурно-досуговой деятельности в городе Черкесске";
Задача N 2 - посредством выполнения подпрограммы 2 "Организация библиотечного обслуживания населения в городе Черкесске";
Задача N 4 - посредством выполнения подпрограммы 3 "Развитие музыкально-эстетического дополнительного образования детей города Черкесска";
Задача N 6 - посредством выполнения подпрограммы 4 "Обеспечение реализации муниципальной программы.";
б) паспорт подпрограммы 1 "Организация культурно-досуговой деятельности в городе Черкесске" изложить в следующей редакции:
"Паспорт подпрограммы
"Организация культурно-досуговой деятельности в городе Черкесске"
Ответственный исполнитель подпрограммы |
Управление культуры мэрии муниципального образования города Черкесска |
Участники подпрограммы |
1. Мэрия муниципального образования города Черкесска; 2. Управление имуществом и коммунальным комплексом города мэрии муниципального образования города Черкесска; 3. Управление по физической культуре, спорту и молодежной политике мэрии муниципального образования города Черкесска |
Ведомственные целевые подпрограммы |
Отсутствуют |
Цели подпрограммы |
1) Организация культурного досуга населения города Черкесска; 2) Формирование у населения отрицательного отношения к потреблению наркотических средств |
Задачи подпрограммы |
1) Реализация творческого потенциала населения, обеспечение широкого доступа населения к культурным ценностям; 2) Организация предоставления услуг в сфере культуры; 3) Повышение охвата антинаркотическими мероприятиями населения |
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы |
- увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий по отношению к предыдущему году (%); - увеличение количества проведенных мероприятий, по отношению к предыдущему году (%); - сохранение количества посетителей Шахматного клуба (чел.); - увеличение доли подростков и молодежи в возрасте от 11 до 25 лет, охваченных антинаркотической пропагандой (%) |
Сроки и этапы реализации подпрограммы |
2015 - 2019 годы на постоянной основе, разделение программы на этапы не предусматривается |
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы |
Общий объем финансирования реализации подпрограммы за 2015 - 2019 годы составляет 204 051,6 тыс. рублей, из них по годам: в 2015 году - 69 357,5 тыс. рублей; в 2016 году - 45 236,4 тыс. рублей; в 2017 году - 29 772,6 тыс. рублей; в 2018 году - 29 818,6 тыс. рублей; в 2019 году - 29 866,5 тыс. рублей. в том числе за счет средств: - местного бюджета - 204 013,2 тыс. рублей, из них по годам: в 2015 году - 69 319,1 тыс. рублей; в 2016 году - 45 236,4 тыс. рублей; в 2017 году - 29 772,6 тыс. рублей; в 2018 году - 29 818,6 тыс. рублей; в 2019 году - 29 866,5 тыс. рублей. - федерального бюджета - 38,4 тыс. рублей, из них по годам: в 2015 году - 38,4 тыс. рублей; в 2016 году - 0,0 тыс. рублей; в 2017 году - 0,0 тыс. рублей; в 2018 году - 0,0 тыс. рублей; в 2019 году - 0,0 тыс. рублей. |
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы |
- увеличение количества культурно-досуговых мероприятий и их посещений к 2019 году на 2,5%; - сохранение посетителей Шахматного клуба (чел.); - охват антинаркотическими мероприятиями несовершеннолетних детей и молодежи в возрасте от 11 до 25 лет до 60% к 2019 году (%)."; |
в) подпункт "ж) подпрограммы 1 изложить в следующей редакции:
"ж) Обоснование объёма финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы.
Прогноз общего объема финансового обеспечения реализации подпрограммы за весь период ее реализации составляет 204 051,6 тыс. рублей, из них по годам:
в 2015 году - 69 357,5 тыс. рублей;
в 2016 году - 45 236,4 тыс. рублей;
в 2017 году - 29 772,6 тыс. рублей;
в 2018 году - 29 818,6 тыс. рублей;
в 2019 году - 29 866,5 тыс. рублей
в том числе за счет средств:
- местного бюджета - 204 013,2 тыс. рублей, из них по годам:
в 2015 году - 69 319,1 тыс. рублей;
в 2016 году - 45 236,4 тыс. рублей;
в 2017 году - 29 772,6 тыс. рублей;
в 2018 году - 29 818,6 тыс. рублей;
в 2019 году - 29 866,5 тыс. рублей
- федерального бюджета -38,4 тыс. рублей, из них по годам:
в 2015 году - 38,4 тыс. рублей;
в 2016 году - 0,0 тыс. рублей;
в 2017 году - 0,0 тыс. рублей;
в 2018 году - 0,0 тыс. рублей;
в 2019 году - 0,0 тыс. рублей.
Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка расходов бюджета муниципального образования города на реализацию целей подпрограммы представлены согласно приложениям N 3, 4 и 5 к настоящей Программе.";
г) паспорт подпрограммы 2 "Организация библиотечного обслуживания населения в городе Черкесске" изложить в следующей редакции:
"Паспорт подпрограммы
"Организация библиотечного обслуживания населения в городе Черкесске"
Ответственный исполнитель подпрограммы |
Управление культуры мэрии муниципального образования города Черкесска |
Участники подпрограммы |
Отсутствуют |
Ведомственные целевые подпрограммы |
Отсутствуют |
Цели подпрограммы |
Совершенствование деятельности библиотек как информационных, образовательных и культурных центров и создание условий для качественного обслуживания населения. |
Задачи подпрограммы |
1) Обеспечение комплектования библиотечных фондов новыми печатными изданиями на различных носителях информации; 2) Укрепление материально-технической базы библиотек; 3) Укрепление кадрового потенциала и повышение профессионального уровня библиотечных работников |
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы |
- количество посещений муниципальных библиотек (тыс. чел.); - повышение уровня комплектования книжных фондов библиотек (экз. печатных изданий) |
Сроки и этапы реализации подпрограммы |
2015 - 2019 годы на постоянной основе, разделение программы на этапы не предусматривается |
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы |
Общий объем финансирования реализации подпрограммы за 2015 - 2019 годы составляет 40 481,2 тыс. рублей, из них по годам: в 2015 году - 7 730,1 тыс. рублей; в 2016 году - 7 944,6 тыс. рублей; в 2017 году - 8 246,4 тыс. рублей; в 2018 году - 8 268,5 тыс. рублей; в 2019 году - 8 291,6 тыс. рублей. в том числе за счет средств: - местного бюджета - 40 444,2 тыс. рублей, из них по годам: в 2015 году - 7 730,1 тыс. рублей; в 2016 году - 7 907,6 тыс. рублей; в 2017 году - 8 246,4 тыс. рублей; в 2018 году - 8 268,5 тыс. рублей; в 2019 году - 8 291,6 тыс. рублей. - федерального бюджета - 37,0 тыс. рублей, из них по годам: в 2015 году - 0,0 тыс. рублей; в 2016 году - 37,0 тыс. рублей; в 2017 году - 0,0 тыс. рублей; в 2018 году - 0,0 тыс. рублей; в 2019 году - 0,0 тыс. рублей. |
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы |
- обновление книжного фонда до 2000 экз. печатных изданий за период 2015 - 2019 годы; - повышение доли цифровых информационных ресурсов (электронных изданий и аудиовизуальных документов) в общем объеме фондов библиотек."; |
д) подпункт "ж) подпрограммы 2 изложить в следующей редакции:
"ж) Обоснование объёма финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы.
Общий объём средств, направленных на реализацию мероприятий на 2015 - 2019 годы составляет всего 40 481,2 тыс. рублей, из них по годам:
в 2015 году - 7 730,1 тыс. рублей;
в 2016 году - 7 944,6 тыс. рублей;
в 2017 году - 8 246,4 тыс. рублей;
в 2018 году - 8 268,5 тыс. рублей;
в 2019 году - 8 291,6 тыс. рублей.
в том числе за счет средств:
- местного бюджета - 40 444,2 тыс. рублей, из них по годам:
в 2015 году - 7 730,1 тыс. рублей;
в 2016 году - 7 907,6 тыс. рублей;
в 2017 году - 8 246,4 тыс. рублей;
в 2018 году - 8 268,5 тыс. рублей;
в 2019 году - 8 291,6 тыс. рублей.
- федерального бюджета - 37,0 тыс. рублей, из них по годам:
в 2015 году - 0,0 тыс. рублей;
в 2016 году - 37,0 тыс. рублей;
в 2017 году - 0,0 тыс. рублей;
в 2018 году - 0,0 тыс. рублей;
в 2019 году - 0,0 тыс. рублей.";
е) подпрограмму 3 изложить в следующей редакции:
По-видимому, в тексте предыдущего абзаца слова "подпрограмму 3 изложить в следующей редакции:" следует читать: "дополнить новой подпрограммой 3 в следующей редакции:"
"Подпрограмма 3
"Развитие музыкально-эстетического дополнительного образования детей города Черкесска" (далее - подпрограмма 3)
Паспорт подпрограммы
"Развитие музыкально-эстетического дополнительного образования детей города Черкесска"
Ответственный исполнитель подпрограммы |
Управление культуры мэрии муниципального образования города Черкесска |
Участники подпрограммы |
Отсутствуют |
Ведомственные целевые подпрограммы |
Отсутствуют |
Цели подпрограммы |
Создание в системе дополнительного образования детей равных возможностей для современного качественного образования и позитивной социализации детей |
Задачи подпрограммы |
1) Обеспечение условий для выявления и реализации способностей одаренных детей для дальнейшего развития профессионального уровня в сфере культуры; 2) Повышение общественного статуса дополнительного образования детей как фактора взаимодействия семейного и общественного воспитания; 3) Обеспечение доступности услуг дополнительного образования детей, независимо от места жительства, социально-экономического статуса, состояния здоровья |
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы |
- доля детей, включенных в систему дополнительного образования в сфере культуры, к общему числу учащихся образовательных школ (%); - увеличение количества проводимых мероприятий по направлениям детского творчества (концертов, спектаклей, творческих презентации) (ед.) |
Сроки и этапы реализации подпрограммы |
2017 - 2019 годы на постоянной основе, разделение программы на этапы не предусматривается |
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы |
Общий объем финансирования реализации подпрограммы за 2017 - 2019 годы за счет средств местного бюджета составляет 171 056,0 тыс. рублей, из них по годам: в 2015 году - 0,0 тыс. рублей; в 2016 году - 0,0 тыс. рублей; в 2017 году - 56 971,4 тыс. рублей; в 2018 году - 57 018,1 тыс. рублей; в 2019 году - 57 066,5 тыс. рублей. |
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы |
- увеличение количества обучающихся детей в школах дополнительного образования до 13% к 2019 году; - увеличение количества проводимых мероприятий по направлениям детского творчества; - повышение качества дополнительного образования детей в сфере культуры города |
а) Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития
В системе Управления культуры мэрии муниципального образования города Черкесска функционирует четыре учреждения дополнительного образования:
- МКОУ ДОД "Детская школа искусств";
- МКОУ ДОД "Детская музыкально-эстетическая школа";
- МКОУ ДОД "Детская музыкальная школа";
- МКОУ ДОД "Детская художественная школ".
Контингент обучающихся детей от 5 до 18 лет около 1800 человек, что составляет 11,5%, от общей численности детей данной возрастной группы, получающих услуги по дополнительному образованию.
Укомплектованность педагогическими кадрами составляет 150 человек. Для более широкого охвата детей открыты филиалы в общеобразовательных школах N 7, 10, гимназии N 17, МБУ "Дворец культуры". Планируется постепенное увеличение количества обучающихся за счет учебных классов с дополнительным набором на ранее-эстетическое отделение.
Планируется в связи с переходом на предпрофессиональное обучение, постепенное увеличение количества преподавателей аттестованных по высшей и первой квалификационным категориям. В целях выявления и поддержки одаренных детей и подростков ежегодно проводятся городские, региональные конкурсы, фестивали, выставки.
Лучшие учащиеся активно участвуют в Всероссийских, межрегиональных, всероссийских и международных конкурсах и фестивалях. Планируется постепенное увеличение участия обучающихся в конкурсах и фестивалях различного уровня.
Школы дополнительного образования ведут плодотворную концертно-лекторскую деятельность.
Увеличение численности обучающихся свидетельствует о возросшем интересе детей не только к традиционно востребованным музыкальным и художественно-изобразительным специальностям, но и к коллективному творчеству. Проводится обучение в хоровых классах, фольклорном ансамбле, школьном оркестре народных инструментов, духовом оркестре.
Анализ деятельности школ дополнительного образования демонстрирует необходимость решения ряда сохраняющихся проблем. Первоочередного решения требуют вопросы оснащения материально-технической базы. В связи с предстоящим переходом школ дополнительного образования на предпрофессиональное обучение, в соответствии с государственными требованиями и нормами, детской художественной школе необходимы дополнительные площади для художественных мастерских, необходимы помещения музыкальным школам для дополнительного набора.
б) Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков и контрольных этапов реализации подпрограммы
Приоритетными направлениями муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы является:
- обеспечение доступности и свободы выбора программы неформального образования;
- развитие системы дополнительного образования детей как инновационной;
- развитие системы дополнительного образования детей как социально-ориентированная на группы детей, требующих особого внимания государства и общества (дети с ограниченными возможностями здоровья, дети из семей с низким социально-экономическим статусом);
- развитие системы дополнительного образования детей как составляющей национальной системы поиска и поддержки талантов.
Цели, задачи и индикаторы достижений целей и решения задач подпрограммы:
Цель подпрограммы - обеспечение доступности качественного дополнительного образования.
Достижение цели подпрограммы будет осуществляться решением следующих задач:
- создание условий для получения качественного дополнительного образования, направленного на формирование готовности к самостоятельному гражданскому выбору, индивидуальной творческой самореализации, осознанного жизненного самоопределения и выбора профессии;
- создание механизмов мотивации педагогов к повышению качества работы и непрерывному профессиональному развитию.
По данным направлениям будут проведены следующие мероприятия:
- развитие инфраструктуры организаций дополнительного образования, построение или приобретение новых здании, текущий ремонт с целью обеспечения выполнения требований к санитарно-бытовым условиям и охране здоровья обучающихся;
- приобретение оборудования для организации дополнительного образования (учебно-лабораторного, учебно-производственного, компьютерного оборудования, учебно-методического обеспечения, технических средств обучения) с целью реализации современных программ дополнительного образования;
- участие как можно большего количества обучающихся в Республиканских, Всероссийских, международных конкурсах и фестивалях;
- поддержка и стимулирование результативности профессиональной деятельности педагогических работников сферы дополнительного образования (стимулирование деятельности).
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы:
- развитие инфраструктуры и укрепление материально-технической базы учреждений дополнительного образования детей для формирования и реализации современного содержания дополнительного образования;
- повышение общественного статуса дополнительного образования детей как фактора взаимодействия семейного и общественного воспитания, обеспечение доступности услуг для граждан, независимо от места жительства, социально-экономического статуса, состояния здоровья;
- увеличение количества обучающихся к 2019 году до 2000 человек.
В целом к 2019 году реализация подпрограммы позволит в количественном выражении:
- обеспечить высокий уровень охвата детей и подростков услугами дополнительного образования до 13% от общей численности детей города этой возрастной категории;
- увеличить количество детей участников конкурсных мероприятий различного уровня;
- увеличить количество проводимых мероприятий детского творчества;
- в качественном выражении произойдет рост качества результатов дополнительного образования;
- будет сформирована мотивация детей и подростков к участию в реализации современных программ дополнительного образования по приобретенным направлениям и получению дальнейшего профессионального образования;
- повысится удовлетворенность населения качеством услуг дополнительного образования детей.
в) Характеристика ведомственных целевых программ и основных мероприятий подпрограммы
В рамках реализации подпрограммы ведомственные целевые программы не предусмотрены.
Подпрограмма включает следующие основные мероприятия:
Основное мероприятие 3.1 "Реализация образовательных программ дополнительного образования детей и мероприятия по их развитию".
Мероприятие позволит повысить общественный статус дополнительного образования детей как фактора взаимодействия семейного и общественного воспитания.
г) Характеристика мер государственного и (или) муниципального регулирования
В рамках реализации подпрограммы меры государственного и муниципального регулирования не предусмотрены.
д) Прогноз сводных показателей муниципальных заданий по этапам реализации подпрограммы
В рамках подпрограммы муниципальные услуги не предусмотрены.
е) Характеристика основных мероприятий, реализуемых Российской Федерацией и Карачаево-Черкесской Республики в решении вопросов местного значения
В рамках реализации подпрограммы их участие не предусматривается.
ж) Информация об участии муниципальных унитарных предприятий, акционерных обществ с муниципальным участием, общественных, научных и иных организации, а также государственных внебюджетных фондов в реализации подпрограммы
В реализации подпрограммы муниципальные унитарные предприятия, акционерные общества с муниципальным участием, общественные, научные и иные организации, а также внебюджетные фонды не участвуют.
з) Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы
Прогноз общего объема финансового обеспечения реализации подпрограммы за весь период ее реализации составляет 171 056,0 тыс. рублей, из них по годам:
в 2015 году - 0,0 тыс. рублей;
в 2016 году - 0,0 тыс. рублей;
в 2017 году - 56 971,4 тыс. рублей;
в 2018 году - 57 018,1 тыс. рублей;
в 2019 году - 57 066,5 тыс. рублей.
Финансовой обеспечение реализации подпрограммы осуществляется за счет средств местного бюджета.
Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка расходов бюджета муниципального образования города на реализацию целей подпрограммы представлены согласно приложениям N 3, 4 и 5 к настоящей Программе.
и) Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер управления рисками реализации подпрограммы
При реализации поставленных в муниципальной программе задач, осуществляются меры, направленные на снижение последствий возможных рисков и повышение уровня гарантированности достижения предусмотренных программой конечных результатов.
К рискам, в том числе, относятся:
1. Макроэкономические риски. Возможность ухудшения внутренней и внешней конъюнктуры, снижение темпов роста экономики, высокая инфляция могут негативно повлиять на функционирование системы дополнительного образования, а также затормозить структурные преобразования в ней.
2. Финансовые риски.
Отсутствие или недостаточное финансирование мероприятий в рамках подпрограммы может привести к снижению обеспеченности и качества оказываемой услуги дополнительного образования населению, и, как следствие, целевые показатели подпрограммы не будут достигнуты.
Преодоление рисков может быть осуществлено путем сохранения устойчивого финансирования отрасли и дополнительных организационных мер, направленных на преодоление данных рисков.
3. Организационные риски.
Уровень решения поставленных задач и достижения целевых показателей зависит от органов исполнительной власти Карачаево-Черкесской Республики и муниципального образования г. Черкесска, которые, каждый в рамках своей компетенции и переданных полномочий, осуществляет образовательные функции. Преодолению рисков будет способствовать усиление организационно-методической работы с организациями дополнительного образования, участвующими в оказании услуг дополнительного образования населению.";
ж) паспорт подпрограммы 4 "Обеспечение реализации муниципальной программы" изложить в следующей редакции:
"Паспорт подпрограммы
"Обеспечение реализации муниципальной программы"
Ответственный исполнитель подпрограммы |
Управление культуры мэрии муниципального образования города Черкесска |
Участники подпрограммы |
Отсутствуют |
Ведомственные целевые подпрограммы |
Отсутствуют |
Цели подпрограммы |
Создание эффективного управления сферой культуры |
Задачи подпрограммы |
1) Обеспечение деятельности Управления культуры мэрии муниципального образования города Черкесска; 2) Обеспечения эффективного управления и контроля над сферой культуры; 3) Развитие единой информационной среды учреждений культуры |
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы |
Обеспечение деятельности Управления культуры мэрии муниципального образования города Черкесска на 100% |
Сроки и этапы реализации подпрограммы |
2015 - 2019 годы на постоянной основе, разделение программы на этапы не предусматривается |
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы |
Общий объем финансирования реализации подпрограммы за 2015 - 2019 годы за счет средств местного бюджета составляет 21 783,8 тыс. рублей, из них по годам: в 2015 году - 4 271,5 тыс. рублей; в 2016 году - 4 135,6 тыс. рублей; в 2017 году - 4 458,9 тыс. рублей; в 2018 году - 4 458,9 тыс. рублей; в 2019 году - 4 458,9 тыс. рублей. |
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы |
Обеспечение выполнения целей, задач и показателей муниципальной программы в целом, в разрезе подпрограмм и основных мероприятий на 100%."; |
з) подпункт "ж) подпрограммы 4 изложить в следующей редакции:
"ж) Обоснование объёма финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы.
Общий объём средств, направленных на реализацию мероприятий на 2015 - 2019 годы составляет всего 21 783,8 тыс. рублей, из них по годам:
в 2015 году - 4 271,5 тыс. рублей;
в 2016 году - 4 135,6 тыс. рублей;
в 2017 году - 4 458,9 тыс. рублей;
в 2018 году - 4 458,9 тыс. рублей;
в 2019 году - 4 458,9 тыс. рублей.
Финансовое обеспечение реализации подпрограммы осуществляется за счет средств местного бюджета.";
4) абзац третий раздела Х "Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы" изложить в следующей редакции:
"Прогноз общего объема финансового обеспечения реализации программы за весь период ее реализации составляет 437 372,6 тыс. рублей, из них по годам:
в 2015 году - 81 359,1 тыс. рублей;
в 2016 году - 57 316,6 тыс. рублей;
в 2017 году - 99 449,3 тыс. рублей;
в 2018 году - 99 564,1 тыс. рублей;
в 2019 году - 99 683,5 тыс. рублей
в том числе за счет средств:
- местного бюджета - 437 297,2 тыс. рублей, из них по годам:
в 2015 году - 81 320,7 тыс. рублей;
в 2016 году - 57 279,6 тыс. рублей;
в 2017 году - 99 449,3 тыс. рублей;
в 2018 году - 99 564,1 тыс. рублей;
в 2019 году - 99 683,5 тыс. рублей;
- федерального бюджета - 75,4 тыс. рублей, из них по годам:
в 2015 году - 38,4 тыс. рублей;
в 2016 году - 37,0 тыс. рублей;
в 2017 году - 0,0 тыс. рублей;
в 2018 году - 0,0 тыс. рублей;
в 2019 году - 0,0 тыс. рублей.";
5) приложение N 1 к Программе изложить в следующей редакции:
"Приложение N 1
к муниципальной программе
"Развитие культуры города
Черкесска" на 2015 - 2019 годы
Сведения
о показателях (индикаторах) муниципальной программы "Развитие культуры города Черкесска" на 2015 - 2019 годы подпрограмм муниципальной программы и их значениях
N п/п |
Показатель (индикатор) наименование |
Ед. изм. |
Значения показателей |
|||||||||||
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
|||||||||
базовый вариант |
с учетом доп. средств |
базовый вариант |
с учетом доп. средств |
базовый вариант |
с учетом доп. средств |
базовый вариант |
с учетом доп. средств |
базовый вариант |
с учетом доп. средств |
базовый вариант |
с учетом доп. средств |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
Муниципальная программа "Развитие культуры города Черкесска" на 2015-2019 годы | ||||||||||||||
1 |
Повышение уровня удовлетворенности жителей города качеством предоставления муниципальных услуг |
% |
74 |
- |
78 |
- |
83 |
- |
88 |
- |
90 |
- |
95 |
- |
Подпрограмма 1. "Организация культурно-досуговой деятельности в городе Черкесске" | ||||||||||||||
1.1 |
Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий по отношению к предыдущему году |
% |
0,8 |
- |
1,0 |
- |
1,5 |
- |
1,7 |
- |
2,0 |
- |
2,5 |
- |
1.2 |
Увеличение количества проведенных мероприятий |
кол-во |
360 |
- |
370 |
- |
372 |
- |
374 |
- |
376 |
- |
378 |
- |
1.3 |
Сохранение посетителей Шахматного клуба |
тыс. чел. |
- |
- |
- |
- |
2,5 |
- |
15,0 |
- |
15,0 |
- |
15,0 |
- |
1.4 |
Увеличение доли подростков и молодежи в возрасте от 11 до 25 лет, охваченных антинаркотической пропагандой, к общему числу населения данной возрастной категории |
% |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
40 |
- |
50 |
- |
60 |
- |
Подпрограмма 2. "Организация библиотечного обслуживания в городе Черкесске" | ||||||||||||||
2.1 |
Количество посещений муниципальных библиотек |
тыс. чел. |
289,8 |
- |
290,1 |
- |
290,5 |
- |
290,8 |
- |
291,0 |
- |
291,2 |
- |
2.2 |
Повышение уровня комплектования книжных фондов библиотек по сравнению с установленным нормативом |
% |
0,04 |
- |
0,06 |
- |
0,07 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
* Повышение уровня комплектования книжных фондов библиотек |
экз. печ. изд. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
360 |
- |
380 |
- |
400 |
- |
|
Подпрограмма 3. "Развитие музыкально-эстетического дополнительного образования детей города Черкесска" | ||||||||||||||
3.1 |
Доля детей, включенных в систему дополнительного образования в сфере культуры, к общему количеству учащихся общеобразовательных школ |
% |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
12,0 |
- |
12,5 |
- |
13,0 |
- |
3.0 |
Увеличение количества проводимых мероприятий по направлениям детского творчества (концертов, спектаклей, творческих презентации и т.д.) |
ед. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
120 |
- |
125 |
- |
130 |
- |
Подпрограмма 4. "Обеспечение реализации муниципальной программы" | ||||||||||||||
4.1 |
Обеспечение деятельности Управления культуры мэрии муниципального образования города Черкесска на 100% |
да/нет |
да |
- |
да |
- |
да |
- |
да |
- |
да |
- |
да |
-"; |
* с 01.01.2017 г. индикатор 2.2 изложен в новой редакции
6) приложение N 2 к Программе изложить в следующей редакции:
"Приложение N 2
к муниципальной программе
"Развитие культуры города
Черкесска" на 2015 - 2019 годы
Перечень
основных мероприятий муниципальной программы "Развитие культуры города Черкесска" на 2015 - 2019 годы
N п/п |
Номер и наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия |
Ответственный исполнитель |
Сроки исполнение |
Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) |
Последствия нереализации ведомственной целевой программы, основного мероприятия |
Связь с показателями муниципальной программы (подпрограммы) |
|||||||||||
начало реализации |
окончание реализации |
||||||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
||||||||||
Подпрограмма 1. "Организации культурно-досуговой деятельности в городе Черкесске" | |||||||||||||||||
1.1 |
Базовый вариант: Основное мероприятие 1.1. Обеспечение максимальной доступности, повышение количества и разнообразия услуг в области культуры и культурных ценностей, представляемых населению города Черкесска |
Управление культуры мэрии муниципального образования города Черкесска |
01.01.2015 |
31.12.2019 |
Повышение доступности муниципальных услуг, повышение качества и разнообразия услуг |
Снижение количества участников мероприятий. Снижение культурного уровня различных возрастных и социальных слоев населения Отсутствие возможности предоставления населению города муниципальных услуг в области организации досуга |
Влияет на достижение показателей и уровень удовлетворенности жителей города качеством предоставления муниципальных услуг в муниципальных учреждениях культуры города Черкесска |
||||||||||
|
С учетом дополнительных ресурсов |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||||||||||
1.2 |
Базовый вариант: Основное мероприятие 1.2. Обеспечение и организация деятельности Шахматного клуба |
Управление культуры мэрии муниципального образования города Черкесска |
01.01.2015 |
31.12.2019 |
Вовлечение всех групп населения в активную деятельность Шахматного клуба и повышение роли культуры в воспитании и организации досуга |
Снижение количества населения занимающихся активным досугом |
Влияет на развитие и популяризацию шахмат, привлечение всех групп населения к занятиям шахматами |
||||||||||
|
С учетом дополнительных ресурсов |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||||||||||
Подпрограмма 2. "Организация библиотечного обслуживания населения в городе Черкесске" | |||||||||||||||||
2.1 |
Базовый вариант: Основное мероприятие 2.1. Сохранение и развитие библиотечного дела |
Управление культуры мэрии муниципального образования города Черкесска |
01.01.2015 |
31.12.2019 |
Качественное улучшение состояния библиотечных фондов. Обеспечение доступа населения к библиотечным фондам. Применение новых информационных технологий. Модернизация библиотечных технологии. Укрепление материально-технической базы библиотек. Повышение качественного уровня кадрового состава библиотечных специалистов |
Отсутствие возможности предоставления населению города муниципальных услуг выполнение работ в области библиотечного обслуживания. Снижение качества предоставления массовых мероприятий. Снижение количества пользователей библиотек |
Влияет на достижение основных показателей: - количество пользователей библиотек; - количество книговыдачи читателям; - количество поступлений в книжные фонды |
||||||||||
|
С учетом дополнительных ресурсов |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||||||||||
Подпрограмма 3. "Развитие музыкально-эстетического дополнительного образования детей города Черкесска" | |||||||||||||||||
3.1 |
Базовый вариант: Основное мероприятие 3.1. Реализация образовательных программ дополнительного образования детей и мероприятия по их развитию |
Управление культуры мэрии муниципального образования города Черкесска |
01.01.2015 |
31.12.2019 |
Повышение общественного статуса дополнительного образования детей как фактора взаимодействия семейного и общественного воспитания |
Снижение охвата дополнительным образованием детей от общего количества учащихся общеобразовательных школ |
Влияет на достижение показателей увеличения количества учащихся учреждений дополнительного образования детей |
||||||||||
|
с учетом дополнительных ресурсов |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||||||||||
Подпрограмма 4. "Обеспечение реализации муниципальной программы" | |||||||||||||||||
4.1 |
Базовый вариант: Основное мероприятие 4.1. Осуществление функции руководства и управления в сфере реализации муниципальной программы: Информационное программное и материально-техническое обеспечение |
Управление культуры мэрии муниципального образования города Черкесска |
01.01.2015 |
31.12.2019 |
Создание эффективной системы управления реализацией программы; Реализация в полном объеме мероприятий программы, достижение её целей и задач |
Снижение качества и количественных показателей программы. Падение уровня удовлетворенности населения предоставляемыми услугами в сфере культуры и искусства. Невыполнение целевых показателей муниципальной программы |
Влияет на: - обеспечение достижения целей, решение задач и выполнение показателей программы 100% |
||||||||||
|
С учетом дополнительных ресурсов |
х |
х |
х |
х |
х |
х"; |
7) приложение N 3 к Программе изложить в следующей редакции:
"Приложение N 3
к муниципальной программе
"Развитие культуры города
Черкесска" на 2015 - 2019 годы
Прогноз сводных показателей
муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями по муниципальной программе "Развитие культуры города Черкесска" на 2015 - 2019 годы
Наименование услуги, показателя объема услуги, подпрограммы/ВЦП |
Значение показателя объема услуги (человек) |
Расходы местного бюджета на оказание муниципальной услуги, тыс. руб. |
||||||||||||||||||||
2017 |
2018 |
2019 |
2017 |
2018 |
2019 |
|||||||||||||||||
базовый вариант |
с учет ом доп. средств |
базовый вариант |
с учет ом доп. средств |
базовый вариант |
с учет ом доп. средств |
базовый вариант |
с учет ом доп. средств |
базовый вариант |
с учет ом доп. средств |
базовый вариант |
с учет ом доп. средств |
|||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
||||||||||
Наименование услуги и ее содержание: |
Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества |
|||||||||||||||||||||
Показатель объема услуги: |
14 |
- |
14 |
- |
14 |
- |
29772,6 |
- |
29818,6 |
- |
29866,5 |
- |
||||||||||
Подпрограмма 1 "Организация культурно-досуговой деятельности в городе Черкесске" |
14 |
- |
14 |
- |
14 |
- |
29772,6 |
- |
29818,6 |
- |
29866,5 |
- |
||||||||||
Основное мероприятие 1.1 Обеспечение максимальной доступности, повышение количества и разнообразия услуг в области культуры и культурных ценностей, представляемых населению города Черкесска |
13 |
- |
13 |
- |
13 |
- |
28771,7 |
- |
28815,3 |
- |
28860,9 |
- |
||||||||||
Основное мероприятие 1.2 Обеспечение и организация деятельности Шахматного клуба |
1 |
- |
1 |
- |
1 |
- |
1000,9 |
- |
1003,3 |
- |
1005,6 |
- |
||||||||||
Наименование услуги и ее содержание: |
Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки |
|||||||||||||||||||||
Показатель объема услуги: |
216300 |
- |
216300 |
- |
216300 |
- |
8246,4 |
- |
8268,5 |
- |
8291,6 |
- |
||||||||||
Подпрограмма 2 "Организация библиотечного обслуживания населения в городе Черкесске" |
216300 |
- |
216300 |
- |
216300 |
- |
8246,4 |
- |
8268,5 |
- |
8291,6 |
- |
||||||||||
Основное мероприятие 2.1 Сохранение и развитие библиотечного дела |
216300 |
- |
216300 |
- |
216300 |
- |
8246,4 |
- |
8268,5 |
- |
8291,6 |
-"; |
8) приложение N 4 к Программе изложить в следующей редакции:
"Приложение N 4
к муниципальной программе
"Развитие культуры города
Черкесска" на 2015 - 2019 годы
Ресурсное обеспечение
реализации муниципальной программы за счет местного бюджета "Развитие культуры города Черкесска" на 2015 - 2019 годы
Статус |
Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия |
Ответственный исполнитель, соисполнители, муниципальный заказчик-координатор, участники |
Код бюджетной классификации |
Расходы (тыс. руб.), годы |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ГРБС |
Рз Пр |
ЦСР |
ВР |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Муниципальная программа |
"Развитие культуры города Черкесска" на 2015 - 2019 годы |
всего, в том числе |
х |
х |
х |
х |
81320,7 |
57279,6 |
99449,3 |
99564,1 |
99683,5 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
действующие расходные обязательства |
х |
х |
х |
х |
33820,9 |
38364,2 |
99449,3 |
99564,1 |
99683,5 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
дополнительные объемы ресурсов |
х |
х |
х |
х |
47499,8 |
18915,4 |
х |
х |
х |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ответственный исполнитель муниципальной программы: Управление культуры мэрии муниципального образования города Черкесска, всего, в том числе: |
х |
х |
х |
61102,9 |
52140,0 |
99449,3 |
99564,1 |
99683,5 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
действующие расходные обязательства |
х |
х |
х |
33820,9 |
38364,2 |
99449,3 |
99564,1 |
99683,5 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
дополнительные объемы ресурсов |
х |
х |
х |
х |
27282,0 |
13775,8 |
х |
х |
х |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Участник: Мэрия муниципального образования города Черкесска всего, в том числе: |
х |
х |
х |
151,5 |
х |
х |
х |
х |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
действующие расходные обязательства |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
дополнительные объемы ресурсов |
х |
х |
х |
х |
151,5 |
х |
х |
х |
х |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Участник: Управление имуществом и коммунальным комплексом города мэрии муниципального |
х |
х |
х |
19044,3 |
5058,0 |
х |
х |
х |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
образования города Черкесска всего, в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
действующие расходные обязательства |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
дополнительные объемы ресурсов |
х |
х |
х |
х |
19044,3 |
5058,0 |
х |
х |
х |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Участник: Управление по физической культуре, спорту и молодежной политике мэрии муниципального образования города Черкесска всего, в том числе: |
х |
х |
х |
1022,0 |
81,6 |
х |
х |
х |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
действующие расходные обязательства |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
дополнительные объемы ресурсов |
х |
х |
х |
х |
1022,0 |
81,6 |
х |
х |
х |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подпрограмма 1 |
"Организация культурно-досуговой деятельности в городе Черкесске" |
всего, в том числе |
х |
х |
х |
х |
69319,1 |
45236,4 |
29772,6 |
29818,6 |
29866,5 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
действующие расходные обязательства |
х |
х |
х |
х |
22468,9 |
26294,5 |
29772,6 |
29818,6 |
29866,5 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
дополнительные объемы ресурсов |
х |
х |
х |
х |
46850,2 |
18941,9 |
х |
х |
х |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ответственный исполнитель подпрограммы: Управление культуры мэрии муниципального образования города Черкесска, всего, в том числе: |
905 |
х |
х |
х |
49101,3 |
40096,8 |
29772,6 |
29818,6 |
29866,5 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
действующие расходные обязательства |
х |
х |
х |
22468,9 |
26294,5 |
29772,6 |
29818,6 |
29866,5 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
дополнительные объемы ресурсов |
х |
х |
х |
х |
26632,4 |
13802,3 |
х |
х |
х |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Участник: Мэрия муниципального образования города Черкесска всего, в том числе: |
901 |
х |
х |
х |
151,5 |
х |
х |
х |
х |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
действующие расходные обязательства |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
дополнительные объемы ресурсов |
х |
х |
х |
х |
151,5 |
х |
х |
х |
х |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Участник: Управление имуществом и коммунальным комплексом города мэрии муниципального образования города Черкесска всего, в том числе: |
903 |
х |
х |
х |
19044,3 |
5058,0 |
х |
х |
х |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
действующие расходные обязательства |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
дополнительные объемы ресурсов |
х |
х |
х |
х |
19044,3 |
5058,0 |
х |
х |
х |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Участник: Управление по физической культуре, спорту и молодежной политике мэрии муниципального образования города Черкесска всего, в том числе: |
908 |
х |
х |
х |
1022,0 |
81,6 |
х |
х |
х |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
действующие расходные обязательства |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
дополнительные объемы ресурсов |
х |
х |
х |
х |
1022,0 |
81,6 |
х |
х |
х |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Основное мероприятие 1.1 |
"Обеспечение максимальной доступности, повышение количества и разнообразия услуг в области культуры и культурных ценностей, представляемых населению города Черкесска" |
Ответственный исполнитель мероприятия:Управление культуры мэрии муниципального образования города Черкесска, всего, в том числе: |
49101,3 |
39700,7 |
28771,7 |
28815,3 |
28860,9 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
действующие расходные обязательства |
0801 |
0810120490 |
200 |
6151,8 |
6151,8 |
6151,8 |
6151,8 |
6151,8 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0801 |
0810110596 |
600 |
16337,1 |
20142,7 |
22463,9 |
22507,5 |
22553,1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0801 |
0810120360 |
200 |
х |
х |
156,0 |
156,0 |
156,0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
дополнительные объемы ресурсов |
905 |
0801 |
0810120490 |
100 |
332,2 |
х |
х |
х |
х |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
905 |
0801 |
0810120490 |
200 |
3379,8 |
821,4 |
х |
х |
х |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
905 |
0801 |
0810120490 |
600 |
1865,0 |
400,0 |
х |
х |
х |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
905 |
0801 |
0810110596 |
200 |
15811,4 |
9325,8 |
х |
х |
х |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
905 |
0801 |
0810110596 |
600 |
52240,0 |
2859,0 |
х |
х |
х |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Участник: Мэрия муниципального образования города Черкесска всего, в том числе: |
151,5 |
х |
х |
х |
х |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
действующие расходные обязательства |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
дополнительные объемы ресурсов |
901 |
0801 |
0812049 |
200 |
151,5 |
х |
х |
х |
х |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Участник: Управление имуществом и коммунальным комплексом города мэрии муниципального образования города Черкесска, всего, в том числе: |
19044,3 |
5058,0 |
х |
х |
х |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
действующие расходные обязательства |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
дополнительные объемы ресурсов |
903 |
0801 |
0810120490 |
200 |
13912,0 |
76,7 |
х |
х |
х |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
903 |
0801 |
0810140010 |
400 |
5132,3 |
2711,3 |
х |
х |
х |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
903 |
0801 |
0810120030 |
200 |
х |
2270,0 |
х |
х |
х |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Участник: Управление по физической культуре, спорту и молодежной политике мэрии муниципального образования города Черкесска, всего, в том числе: |
1022,0 |
81,6 |
х |
х |
х |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
действующие расходные обязательства |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
дополнительные объемы ресурсов |
908 |
0801 |
0810120490 |
100 |
х |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
908 |
0801 |
0810120490 |
200 |
1022,0 |
81,6 |
х |
х |
х |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Основное мероприятие 1.2 |
"Обеспечение и организация деятельности Шахматного клуба" |
Ответственный исполнитель мероприятия:Управление культуры мэрии муниципального образования города Черкесска, всего, в том числе: |
х |
396,1 |
1000,9 |
1003,3 |
1005,6 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
действующие расходные обязательства |
0801 |
0810210596 |
600 |
х |
х |
1000,9 |
1003,3 |
1005,6 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
дополнительные объемы ресурсов |
905 |
0801 |
0810210596 |
600 |
х |
396,1 |
х |
х |
х |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подпрограмма 2 |
"Организация библиотечного обслуживания населения" |
всего, в том числе |
905 |
х |
х |
х |
7730,1 |
7907,6 |
8246,4 |
8268,5 |
8291,6 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ответственный исполнитель подпрограммы:Управление культуры мэрии муниципального образования города Черкесска, всего, в том числе: |
х |
х |
х |
х |
7730,1 |
7907,6 |
8246,4 |
8268,5 |
8291,6 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
действующие расходные обязательства |
х |
х |
х |
х |
7081,2 |
7795,7 |
8246,4 |
8268,5 |
8291,6 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
дополнительные объемы ресурсов |
х |
х |
х |
х |
648,9 |
111,9 |
х |
х |
х |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Основное мероприятие 2.1 |
"Совершенствование системы библиотечного обслуживания населения, обеспечение сохранности библиотечных фондов" |
Ответственный исполнитель мероприятия:Управление культуры мэрии муниципального образования города Черкесска, всего, в том числе: |
7730,1 |
7907,6 |
8246,4 |
8268,5 |
8291,6 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
действующие расходные обязательства |
0801 |
0820110597 |
600 |
7081,2 |
7795,7 |
8246,4 |
8268,5 |
8291,6 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
дополнительные объемы ресурсов |
905 |
0801 |
0821759 |
600 |
648,9 |
111,9 |
х |
х |
х |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подпрограмма 3 |
"Развитие музыкально-эстетического дополнительного |
всего, в том числе |
905 |
х |
х |
х |
х |
х |
56971,4 |
57018,1 |
57066,5 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
образования детей города Черкесска" |
Ответственный исполнитель подпрограммы:Управление культуры мэрии муниципального образования города Черкесска, всего, в том числе: |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
56971,4 |
57018,1 |
57066,5 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
действующие расходные обязательства |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
56971,4 |
57018,1 |
57066,5 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
дополнительные объемы ресурсов |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Основное мероприятие 3.1 |
"Реализация образовательных программ дополнительного образования детей и мероприятия по их развитию" |
Ответственный исполнитель мероприятия: Управление культуры мэрии муниципального образования города Черкесска, всего, в том числе: |
х |
х |
56971,4 |
57018,1 |
57066,5 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
действующие расходные обязательства |
0703 |
0830110593 |
100 |
х |
х |
41999,4 |
41999,4 |
41999,4 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0703 |
0830110593 |
200 |
х |
х |
14774,2 |
14820,9 |
14869,3 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0703 |
0830110593 |
800 |
х |
х |
197,8 |
197,8 |
197,8 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
дополнительные объемы ресурсов |
905 |
0703 |
0830110593 |
100 |
х |
х |
х |
х |
х |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
905 |
0703 |
0830110593 |
200 |
х |
х |
х |
х |
х |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
905 |
0703 |
0830110593 |
800 |
х |
х |
х |
х |
х |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подпрограмма 4 |
"Обеспечение реализации муниципальной программы" |
всего, в том числе |
905 |
х |
х |
х |
4271,5 |
4135,6 |
4458,9 |
4458,9 |
4458,9 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ответственный исполнитель подпрограммы:Управление культуры мэрии муниципального образования города Черкесска, всего, в том числе: |
х |
х |
х |
х |
4271,5 |
4135,6 |
4458,9 |
4458,9 |
4458,9 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
действующие расходные обязательства |
х |
х |
х |
х |
4270,8 |
4135,6 |
4458,9 |
4458,9 |
4458,9 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
дополнительные объемы ресурсов |
х |
х |
х |
х |
0,7 |
х |
х |
х |
х |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Основное мероприятие 4.1 |
"Осуществление функции руководства и управления в сфере реализации муниципальной программы" |
Ответственный исполнитель мероприятия:Управление культуры мэрии муниципального образования города Черкесска, всего, в том числе: |
4271,5 |
4135,6 |
4458,9 |
4458,9 |
4458,9 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
действующие расходные обязательства |
0804 |
0830110110 |
100 |
3430,9 |
3593,8 |
3824,3 |
3824,3 |
3824,3 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0804 |
0830110190 |
100 |
30,3 |
х |
х |
х |
х |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0804 |
0830110190 |
200 |
703,6 |
539,0 |
599,4 |
599,4 |
599,4 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0804 |
0830110190 |
800 |
106,0 |
2,8 |
35,2 |
35,2 |
35,2 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
дополнительные объемы ресурсов |
905 |
0804 |
0830110190 |
800 |
0,7 |
х |
х |
х |
х."; |
9) приложение N 5 к Программе изложить в следующей редакции:
"Приложение N 5
к муниципальной программе
"Развитие культуры города
Черкесска" на 2015 - 2019 годы
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка
расходов местного бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов, федерального и регионального бюджетов и юридических лиц на реализацию муниципальной программы "Развитие культуры города Черкесска" на 2015 - 2019 годы
Статус |
Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия |
Ответственный исполнитель, соисполнители |
Оценка расходов (тыс. руб.), годы |
|||||||||||||||||||||||||
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
||||||||||||||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|||||||||||||||||||||
Муниципальная программа |
"Развитие культуры города Черкесска" на 2015 - 2019 годы |
всего, в том числе: |
81359,1 |
57316,6 |
99449,3 |
99564,1 |
99683,5 |
|||||||||||||||||||||
местный бюджет, действующие расходные обязательства |
33820,9 |
38364,2 |
99449,3 |
99564,1 |
99683,5 |
|||||||||||||||||||||||
местный бюджет, дополнительные объемы ресурсов |
47499,8 |
18915,4 |
х |
х |
х |
|||||||||||||||||||||||
федеральный бюджет |
38,4 |
37,0 |
х |
х |
х |
|||||||||||||||||||||||
региональный бюджет |
х |
х |
х |
х |
х |
|||||||||||||||||||||||
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации |
х |
х |
х |
х |
х |
|||||||||||||||||||||||
территориальные государственные внебюджетные фонды |
х |
х |
х |
х |
х |
|||||||||||||||||||||||
юридические лица |
х |
х |
х |
х |
х |
|||||||||||||||||||||||
Ответственный исполнитель муниципальной программы: Управление культуры мэрии муниципального образования города Черкесска, всего, в том числе: |
61141,3 |
52177,0 |
99449,3 |
99564,1 |
99683,5 |
|||||||||||||||||||||||
местный бюджет, действующие расходные обязательства |
33820,9 |
38364,2 |
99449,3 |
99564,1 |
99683,5 |
|||||||||||||||||||||||
местный бюджет, дополнительные объемы ресурсов |
27282,0 |
13775,8 |
х |
х |
х |
|||||||||||||||||||||||
федеральный бюджет |
38,4 |
37,0 |
х |
х |
х |
|||||||||||||||||||||||
региональный бюджет |
х |
х |
х |
х |
х |
|||||||||||||||||||||||
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации |
х |
х |
х |
х |
х |
|||||||||||||||||||||||
территориальные государственные внебюджетные фонды |
х |
х |
х |
х |
х |
|||||||||||||||||||||||
юридические лица |
х |
х |
х |
х |
х |
|||||||||||||||||||||||
Участник: Мэрия муниципального образования города Черкесска всего, в том числе: |
151,5 |
х |
х |
х |
х |
|||||||||||||||||||||||
местный бюджет, действующие расходные обязательства |
х |
х |
х |
х |
х |
|||||||||||||||||||||||
местный бюджет, дополнительные объемы ресурсов |
151,5 |
х |
х |
х |
х |
|||||||||||||||||||||||
федеральный бюджет |
х |
х |
х |
х |
х |
|||||||||||||||||||||||
региональный бюджет |
х |
х |
х |
х |
х |
|||||||||||||||||||||||
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации |
х |
х |
х |
х |
х |
|||||||||||||||||||||||
территориальные государственные внебюджетные фонды |
х |
х |
х |
х |
х |
|||||||||||||||||||||||
юридические лица |
х |
х |
х |
х |
х |
|||||||||||||||||||||||
Участник: Управление имуществом и коммунальным комплексом города мэрии муниципального образования города Черкесска, всего, в том числе: |
19044,3 |
5058,0 |
х |
х |
х |
|||||||||||||||||||||||
местный бюджет, действующие расходные обязательства |
х |
х |
х |
х |
х |
|||||||||||||||||||||||
местный бюджет, дополнительные объемы ресурсов |
19044,3 |
5058,0 |
х |
х |
х |
|||||||||||||||||||||||
федеральный бюджет |
х |
х |
х |
х |
х |
|||||||||||||||||||||||
региональный бюджет |
х |
х |
х |
х |
х |
|||||||||||||||||||||||
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации |
х |
х |
х |
х |
х |
|||||||||||||||||||||||
территориальные государственные внебюджетные фонды |
х |
х |
х |
х |
х |
|||||||||||||||||||||||
юридические лица |
х |
х |
х |
х |
х |
|||||||||||||||||||||||
Участник: Управление по физической культуре, спорту и молодежной политике мэрии муниципального образования города Черкесска всего, в том числе |
1022,0 |
81,6 |
х |
х |
х |
|||||||||||||||||||||||
местный бюджет, действующие расходные обязательства |
х |
х |
х |
х |
х |
|||||||||||||||||||||||
местный бюджет, дополнительные объемы ресурсов |
1022,0 |
81,6 |
х |
х |
х |
|||||||||||||||||||||||
федеральный бюджет |
х |
х |
х |
х |
х |
|||||||||||||||||||||||
региональный бюджет |
х |
х |
х |
х |
х |
|||||||||||||||||||||||
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации |
х |
х |
х |
х |
х |
|||||||||||||||||||||||
|
|
территориальные государственные внебюджетные фонды |
х |
х |
х |
х |
х |
|||||||||||||||||||||
юридические лица |
х |
х |
х |
х |
х |
|||||||||||||||||||||||
Подпрограмма 1 |
"Организация культурно-досуговой деятельности в городе Черкесске" |
всего, в том числе: |
69357,5 |
45236,4 |
29772,6 |
29818,6 |
29866,5 |
|||||||||||||||||||||
местный бюджет, действующие расходные обязательства |
22468,9 |
26294,5 |
29772,6 |
29818,6 |
29866,5 |
|||||||||||||||||||||||
местный бюджет, дополнительные объемы ресурсов |
46850,2 |
18941,9 |
х |
х |
х |
|||||||||||||||||||||||
федеральный бюджет |
38,4 |
х |
х |
х |
х |
|||||||||||||||||||||||
региональный бюджет |
х |
х |
х |
х |
х |
|||||||||||||||||||||||
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации |
х |
х |
х |
х |
х |
|||||||||||||||||||||||
территориальные государственные внебюджетные фонды |
х |
х |
х |
х |
х |
|||||||||||||||||||||||
юридические лица |
х |
х |
х |
х |
х |
|||||||||||||||||||||||
Ответственный исполнитель муниципальной подпрограммы: Управление культуры мэрии муниципального образования города Черкесска, всего, в том числе: |
49139,7 |
40096,8 |
29772,6 |
29818,6 |
29866,5 |
|||||||||||||||||||||||
местный бюджет, действующие расходные обязательства |
22468,9 |
26294,5 |
29772,6 |
29818,6 |
29866,5 |
|||||||||||||||||||||||
местный бюджет, дополнительные объемы ресурсов |
26632,4 |
13802,3 |
х |
х |
х |
|||||||||||||||||||||||
федеральный бюджет |
38,4 |
х |
х |
х |
х |
|||||||||||||||||||||||
региональный бюджет |
х |
х |
х |
х |
х |
|||||||||||||||||||||||
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации |
х |
х |
х |
х |
х |
|||||||||||||||||||||||
территориальные государственные внебюджетные фонды |
х |
х |
х |
х |
х |
|||||||||||||||||||||||
юридические лица |
х |
х |
х |
х |
х |
|||||||||||||||||||||||
Участник: Мэрия муниципального образования города Черкесска всего, в том числе: |
151,5 |
х |
х |
х |
х |
|||||||||||||||||||||||
местный бюджет, действующие расходные обязательства |
х |
х |
х |
х |
х |
|||||||||||||||||||||||
местный бюджет, дополнительные объемы ресурсов |
151,5 |
х |
х |
х |
х |
|||||||||||||||||||||||
федеральный бюджет |
х |
х |
х |
х |
х |
|||||||||||||||||||||||
региональный бюджет |
х |
х |
х |
х |
х |
|||||||||||||||||||||||
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации |
х |
х |
х |
х |
х |
|||||||||||||||||||||||
территориальные государственные внебюджетные фонды |
х |
х |
х |
х |
х |
|||||||||||||||||||||||
юридические лица |
х |
х |
х |
х |
х |
|||||||||||||||||||||||
Участник: Управление имуществом и коммунальным комплексом города мэрии муниципального образования города Черкесска, всего, в том числе: |
19044,3 |
5058,0 |
х |
х |
х |
|||||||||||||||||||||||
местный бюджет, действующие расходные обязательства |
х |
х |
х |
х |
х |
|||||||||||||||||||||||
местный бюджет, дополнительные объемы ресурсов |
19044,3 |
5058,0 |
х |
х |
х |
|||||||||||||||||||||||
федеральный бюджет |
х |
х |
х |
х |
х |
|||||||||||||||||||||||
региональный бюджет |
х |
х |
х |
х |
х |
|||||||||||||||||||||||
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации |
х |
х |
х |
х |
х |
|||||||||||||||||||||||
территориальные государственные внебюджетные фонды |
х |
х |
х |
х |
х |
|||||||||||||||||||||||
юридические лица |
х |
х |
х |
х |
х |
|||||||||||||||||||||||
Участник: Управление по физической культуре, спорту и молодежной политике мэрии муниципального образования города Черкесска всего, в том числе |
1022,0 |
81,6 |
х |
х |
х |
|||||||||||||||||||||||
местный бюджет, действующие расходные обязательства |
х |
х |
х |
х |
х |
|||||||||||||||||||||||
местный бюджет, дополнительные объемы ресурсов |
1022,0 |
81,6 |
х |
х |
х |
|||||||||||||||||||||||
федеральный бюджет |
х |
х |
х |
х |
х |
|||||||||||||||||||||||
|
|
региональный бюджет |
х |
х |
х |
х |
х |
|||||||||||||||||||||
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации |
х |
х |
х |
х |
х |
|||||||||||||||||||||||
территориальные государственные внебюджетные фонды |
х |
х |
х |
х |
х |
|||||||||||||||||||||||
юридические лица |
х |
х |
х |
х |
х |
|||||||||||||||||||||||
Основное мероприятие 1.1 |
"Обеспечение максимальной доступности, повышение количества и разнообразия услуг в области культуры и культурных ценностей, представляемых населению города Черкесска" |
всего, в том числе: |
69357,5 |
44840,3 |
28771,7 |
28815,3 |
28860,9 |
|||||||||||||||||||||
местный бюджет, действующие расходные обязательства |
22468,9 |
26294,5 |
28771,7 |
28815,3 |
28860,9 |
|||||||||||||||||||||||
местный бюджет, дополнительные объемы ресурсов |
46850,2 |
18545,8 |
х |
х |
х |
|||||||||||||||||||||||
федеральный бюджет |
38,4 |
х |
х |
х |
х |
|||||||||||||||||||||||
региональный бюджет |
х |
х |
х |
х |
х |
|||||||||||||||||||||||
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации |
х |
х |
х |
х |
х |
|||||||||||||||||||||||
территориальные государственные внебюджетные фонды |
х |
х |
х |
х |
х |
|||||||||||||||||||||||
юридические лица |
х |
х |
х |
х |
х |
|||||||||||||||||||||||
Основное мероприятие 1.2 |
"Обеспечение и организация деятельности Шахматного клуба" |
всего, в том числе: |
х |
396,1 |
1000,9 |
1003,3 |
1005,6 |
|||||||||||||||||||||
местный бюджет, действующие расходные обязательства |
х |
х |
1000,9 |
1003,3 |
1005,6 |
|||||||||||||||||||||||
местный бюджет, дополнительные объемы ресурсов |
х |
396,1 |
х |
х |
х |
|||||||||||||||||||||||
федеральный бюджет |
х |
х |
х |
х |
х |
|||||||||||||||||||||||
региональный бюджет |
х |
х |
х |
х |
х |
|||||||||||||||||||||||
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации |
х |
х |
х |
х |
х |
|||||||||||||||||||||||
территориальные государственные внебюджетные фонды |
х |
х |
х |
х |
х |
|||||||||||||||||||||||
юридические лица |
х |
х |
х |
х |
х |
|||||||||||||||||||||||
Подпрограмма 2 |
"Организация библиотечного обслуживания населения" |
всего, в том числе: |
7730,1 |
7944,6 |
8246,4 |
8268,5 |
8291,6 |
|||||||||||||||||||||
местный бюджет, действующие расходные обязательства |
7081,2 |
7795,7 |
8246,4 |
8268,5 |
8291,6 |
|||||||||||||||||||||||
местный бюджет, дополнительные объемы ресурсов |
648,9 |
111,9 |
х |
х |
х |
|||||||||||||||||||||||
федеральный бюджет |
х |
37,0 |
х |
х |
х |
|||||||||||||||||||||||
региональный бюджет |
х |
х |
х |
х |
х |
|||||||||||||||||||||||
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации |
х |
х |
х |
х |
х |
|||||||||||||||||||||||
территориальные государственные внебюджетные фонды |
х |
х |
х |
х |
х |
|||||||||||||||||||||||
юридические лица |
х |
х |
х |
х |
х |
|||||||||||||||||||||||
Основное мероприятие 2.1 |
"Совершенствование системы библиотечного обслуживания населения, обеспечение сохранности библиотечных фондов" |
всего, в том числе: |
7730,1 |
7944,6 |
8246,4 |
8268,5 |
8291,6 |
|||||||||||||||||||||
местный бюджет, действующие расходные обязательства |
7081,2 |
7795,7 |
8246,4 |
8268,5 |
8291,6 |
|||||||||||||||||||||||
местный бюджет, дополнительные объемы ресурсов |
648,9 |
111,9 |
х |
х |
х |
|||||||||||||||||||||||
федеральный бюджет |
х |
37,0 |
х |
х |
х |
|||||||||||||||||||||||
региональный бюджет |
х |
х |
х |
х |
х |
|||||||||||||||||||||||
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации |
х |
х |
х |
х |
х |
|||||||||||||||||||||||
территориальные государственные внебюджетные фонды |
х |
х |
х |
х |
х |
|||||||||||||||||||||||
юридические лица |
х |
х |
х |
х |
х |
|||||||||||||||||||||||
Подпрограмма 3 |
"Развитие музыкально-эстетического дополнительного образования детей города Черкесска" |
всего, в том числе: |
х |
х |
56971,4 |
57018,1 |
57066,5 |
|||||||||||||||||||||
местный бюджет, действующие расходные обязательства |
х |
х |
56971,4 |
57018,1 |
57066,5 |
|||||||||||||||||||||||
местный бюджет, дополнительные объемы ресурсов |
х |
х |
х |
х |
х |
|||||||||||||||||||||||
федеральный бюджет |
х |
х |
х |
х |
х |
|||||||||||||||||||||||
региональный бюджет |
х |
х |
х |
х |
х |
|||||||||||||||||||||||
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации |
х |
х |
х |
х |
х |
|||||||||||||||||||||||
территориальные государственные внебюджетные фонды |
х |
х |
х |
х |
х |
|||||||||||||||||||||||
юридические лица |
х |
х |
х |
х |
х |
|||||||||||||||||||||||
Основное мероприятие 3.1 |
"Реализация образовательных программ |
всего, в том числе: |
х |
х |
56971,4 |
57018,1 |
57066,5 |
|||||||||||||||||||||
|
дополнительного образования детей и мероприятия по их развитию" |
местный бюджет, действующие расходные обязательства |
х |
х |
56971,4 |
57018,1 |
57066,5 |
|||||||||||||||||||||
местный бюджет, дополнительные объемы ресурсов |
х |
х |
х |
х |
х |
|||||||||||||||||||||||
федеральный бюджет |
х |
х |
х |
х |
х |
|||||||||||||||||||||||
региональный бюджет |
х |
х |
х |
х |
х |
|||||||||||||||||||||||
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации |
х |
х |
х |
х |
х |
|||||||||||||||||||||||
территориальные государственные внебюджетные фонды |
х |
х |
х |
х |
х |
|||||||||||||||||||||||
юридические лица |
х |
х |
х |
х |
х |
|||||||||||||||||||||||
Подпрограмма 4 |
"Обеспечение реализации муниципальной программы" |
всего, в том числе: |
4271,5 |
4135,6 |
4458,9 |
4458,9 |
4458,9 |
|||||||||||||||||||||
местный бюджет, действующие расходные обязательства |
4270,8 |
4135,6 |
4458,9 |
4458,9 |
4458,9 |
|||||||||||||||||||||||
местный бюджет, дополнительные объемы ресурсов |
0,7 |
х |
х |
х |
х |
|||||||||||||||||||||||
федеральный бюджет |
х |
х |
х |
х |
х |
|||||||||||||||||||||||
региональный бюджет |
х |
х |
х |
х |
х |
|||||||||||||||||||||||
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации |
х |
х |
х |
х |
х |
|||||||||||||||||||||||
территориальные государственные внебюджетные фонды |
х |
х |
х |
х |
х |
|||||||||||||||||||||||
юридические лица |
х |
х |
х |
х |
х |
|||||||||||||||||||||||
Основное мероприятие 4.1 |
"Осуществление функции руководства и управления в сфере реализации муниципальной программы" |
всего, в том числе: |
4271,5 |
4135,6 |
4458,9 |
4458,9 |
4458,9 |
|||||||||||||||||||||
местный бюджет, действующие расходные обязательства |
4270,8 |
4135,6 |
4458,9 |
4458,9 |
4458,9 |
|||||||||||||||||||||||
местный бюджет, дополнительные объемы ресурсов |
0,7 |
х |
х |
х |
х |
|||||||||||||||||||||||
федеральный бюджет |
х |
х |
х |
х |
х |
|||||||||||||||||||||||
региональный бюджет |
х |
х |
х |
х |
х |
|||||||||||||||||||||||
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации |
х |
х |
х |
х |
х |
|||||||||||||||||||||||
территориальные государственные внебюджетные фонды |
х |
х |
х |
х |
х |
|||||||||||||||||||||||
юридические лица |
х |
х |
х |
х |
х"; |
10) приложение N 6 к Программе изложить в следующей редакции:
"Приложение N 6
к муниципальной программе
"Развитие культуры города
Черкесска" на 2015 - 2019 годы
Сведения
о порядке сбора информации и методике расчета показателя (индикатора) муниципальной программы "Развитие культуры города Черкесска" на 2015 - 2019 годы
N |
Наименование показателя |
Ед. изм. |
Определение показателя |
Временные характеристики показателя |
Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к показателю |
Базовые показатели (используемые в формуле) |
Метод сбора информации, индекс формы отчетности |
Объект и единица наблюдения |
Охват единиц совокупности |
Ответственный за сбор данных по показателю |
|||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|||||||||||
1 |
Повышение уровня удовлетворенности жителей города качеством предоставления муниципальных услуг |
ед. |
Показатель характеризует уровень удовлетворенности жителей города качеством предоставления муниципальных услуг |
Ежегодно |
Показатель рассчитывается как отношение жителей, удовлетворенных качеством предоставленных услуг к общему числу жителей, воспользовавшихся ими |
- количество жителей, удовлетворенных качеством предоставленных услуг в учреждениях культуры; - количество жителей города, воспользовавшихся муниципальными услугами учреждений культуры |
Книга отзывов |
Культура |
Сплошное наблюдение |
Управление культуры мэрии муниципального образования города Черкесска |
|||||||||||
2 |
Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий по отношению к предыдущему году |
% |
Показатель характеризует увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий |
Ежегодно |
Показатель рассчитывается как отношение количества участников культурно-досуговых мероприятий за отчетный год к количеству участников культурно-досуговых мероприятий за предыдущий год |
- процент увеличение количества участников по сравнению с прошлым годом - количество участников культурно-досуговых мероприятий за отчетный год: - количество участников культурно-досуговых мероприятий за предыдущий год |
Годовой информационный отчет |
Культура |
Сплошное наблюдение |
Управление культуры мэрии муниципального образования города Черкесска |
|||||||||||
3 |
Увеличение количества проведенных мероприятий по отношению к предыдущему году |
% |
Показатель характеризует увеличение количества проведенных мероприятий по отношению к прошлому году |
Ежегодно |
Показатель рассчитывается как отношение количества проведенных мероприятий в текущем году к количеству мероприятий в предыдущем году |
- увеличение количества проведенных мероприятий, - мероприятия текущего года, - мероприятия предыдущего года |
Годовой информационный отчет |
Куль-тура |
Сплошное наблюдение |
Управление культуры мэрии муниципального образования города Черкесска |
|||||||||||
4 |
Сохранение посетителей Шахматного клуба |
чел. |
Показатель характеризует количество посещений Шахматного клуба |
Ежегодно |
Фактическое количество посещений Шахматного клуба рассчитывается путем суммирования количества посещений за 1 год |
Фактическое количество посещений Шахматного клуба |
Годовой информационный отчет |
Культура |
Сплошное наблюдение |
Управление культуры мэрии муниципального образования города Черкесска |
|||||||||||
5 |
Увеличение доли подростков и молодежи в возрасте от 11 до 25 лет, охваченных антинаркотической пропагандой |
% |
Показатель характеризует негативное отношение к употреблению наркотиков |
|
Показатель определяется по формуле: , где: А - число подростков и молодежи охваченных антинаркотической пропагандой; В - общая численность подростков и молодежи города в возрасте от 11 до 25 лет |
Число подростков и молодежи, охваченных мероприятиями. Численность данной категории |
Годовой информационный отчет |
Культура |
Сплошное наблюдение |
Управление культуры мэрии муниципального образования города Черкесска |
|||||||||||
6 |
Количество посещений муниципальных библиотек |
тыс. чел. |
Показатель характеризует количество посещений муниципальных библиотек |
Ежегодно |
Фактическое количество посещений муниципальных библиотек. Рассчитывается путем суммирования количества посещений за 1 год |
Фактическое количество посещений муниципальных библиотек |
Годовой информационный отчет |
Культура |
Сплошное наблюдение |
Управление культуры мэрии муниципального образования города Черкесска |
|||||||||||
7 |
Повышение уровня комплектования книжных фондов библиотек |
экз. печ. изд. |
Показатель характеризует повышение уровня комплектования книжных фондов библиотек |
Ежегодно |
Фактическое приобретение печатных изданий рассчитывается путем суммирования их количества за год |
Фактическое количество приобретенных печатных изданий |
Годовой информационный отчет |
Культура |
Сплошное наблюдение |
Управление культуры мэрии муниципального образования города Черкесска |
|||||||||||
8 |
Доля детей, включенных в систему дополнительного образования в сфере культуры, к общему количеству учащихся общеобразовательных школ |
% |
Показатель характеризует долю детей получающих услуги по дополнительному образованию в общей численности учащихся общеобразовательных школ |
Ежегодно |
Показатель определяется по формуле: , где: А - число детей, включенных в систему дополнительного образования в сфере культуры; В - общая численность учащихся общеобразовательных школ |
Численность детей, получающих услуги по дополнительному образованию; общая численность учащихся общеобразовательных школ |
Годовой информационный отчет |
Культура |
Сплошное наблюдение |
Управление культуры мэрии муниципального образования города Черкесска |
|||||||||||
9 |
Количество проводимых мероприятий по направлениям детского творчества (концертов, спектаклей, творческих презентации и т.д.) |
ед. |
Показатель характеризует количество проводимых мероприятий по направлениям детского творчества (концертов, спектаклей, творческих презентации) |
Ежегодно |
Рассчитывается путем суммирования количества проведенных мероприятий |
Фактическое количество проведенных мероприятий |
Годовой информационный отчет |
Культура |
Сплошное наблюдение |
Управление культуры мэрии муниципального образования города Черкесска |
|||||||||||
10 |
Обеспечение деятельности Управления культуры мэрии муниципального образования города Черкесска на 100% |
% |
Показатель показывает обеспеченность реализации муниципальной программы ресурсами для своевременного и качественного составления и исполнения расходных обязательств города Черкесска |
Ежегодно |
Обеспеченность муниципальной программы ресурсами |
- использованные бюджетные ассигнования, - предусмотренные бюджетные ассигнования, - обеспеченность программы |
Годовой информационный отчет |
Культура |
Сплошное наблюдение |
Управление культуры мэрии муниципального образования города Черкесска". |
2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном портале мэрии муниципального образования города Черкесска http://www.cherkessk09.ru.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального размещения на информационном стенде в здании мэрии муниципального образования города Черкесска.
Мэр города Черкесска |
Р.А. Тамбиев |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Постановление Мэрии муниципального образования г. Черкесска Карачаево-Черкесской Республики от 11 апреля 2017 г. N 187 "О внесении изменений в постановление мэрии муниципального образования города Черкесска от 17.12.2015 N 1761 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие культуры города Черкесска" на 2015 - 2018 годы"
Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального размещения на информационном стенде в здании мэрии муниципального образования города Черкесска
Текст постановления опубликован на официальном сайте муниципального образования г. Черкесска (http://www.cherkessk09.ru)
На информационном стенде администрации муниципального образования г. Черкесска 11 апреля 2017 г.