Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение 2
о внутреннем муниципальном
финансовом контроле
Утверждаю
_______________________________
(Ф.И.О.)
Глава Кавказского сельского поселения
"___" _____________ 20___ г.
Акт N ____
о результатах проведения внутреннего муниципального финансового контроля в Администрации Кавказского сельского поселения
п. Кавказский "___" ______________ 20__ г.
1. Основание проведения внутреннего контроля (проверки):
План проведения внутренних проверок ________________ 20__ г.
Распоряжение Главы Кавказского сельского поселения N ________ от ___________ 20__ г.
2. Проверка проведена в соответствии с Положением о внутреннем финансовом контроле, утвержденным призом от ______________ N ___, комиссией в составе:
председатель комиссии: ___________________________________
члены комиссии: __________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
3. Тема и объекты проверки:
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
4. Сроки проведения проверки:
дата начала проверки: "___" _________ 20___ г.
дата окончания проверки: "___" _________ 20___ г.
5. Характеристика и состояние объектов проверки:
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
6. Перечень контрольных процедур и мероприятий (формы, виды, методы внутреннего финансового контроля), которые были применены при проведении проверки:
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
7. Описание выявленных нарушений (ошибок, недостатков, искажений), причины их возникновения:
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
8. Перечень мер по устранению выявленных нарушений (ошибок, недостатков, искажений) с указанием сроков, ответственных лиц и ожидаемых результатов этих мероприятий:
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
9. Рекомендации по недопущению в дальнейшем вероятных нарушений (ошибок, недостатков, искажений):
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
10. Предложения по усовершенствованию внутреннего финансового контроля:
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
11. Выводы по результатам проверки:
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
Приложение:
__________________________________________________________
__________________________________________________________
Председатель комиссии |
___________________ (подпись) |
___________________ Ф.И.О. |
Члены комиссии: |
___________________ (подпись) |
___________________ Ф.И.О. |
|
___________________ (подпись) |
___________________ Ф.И.О. |
|
___________________ (подпись) |
___________________ Ф.И.О. |
С актом ознакомлен(а), копию акта получил
___________________ дата |
___________________ (подпись) |
___________________ Ф.И.О. |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.