В соответствии со статьями 78-79 решения Совета местного самоуправления городского округа Нальчик от 31 января 2014 года N 169 "Об утверждении Положения о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городском округе Нальчик" Местная администрация городского округа Нальчик постановляет:
1. Утвердить прилагаемый отчет об исполнении местного бюджета городского округа Нальчик за 9 месяцев 2016 года.
2. Направить отчет об исполнении местного бюджета городского округа Нальчик за 9 месяцев 2016 года в Совет местного самоуправления городского округа Нальчик и Контрольно-счетную палату городского округа Нальчик.
3. Главным администраторам (администраторам) доходов местного бюджета городского округа Нальчик и источников финансирования дефицита местного бюджета городского округа Нальчик, главным распорядителям (распорядителям) бюджетных средств принять меры к выполнению бюджетных показателей по доходам и расходам, утвержденных на 2016 год.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете "Нальчик".
Глава местной администрации городского округа Нальчик |
А. Алакаев |
Отчет
об исполнении местного бюджета городского округа Нальчик за 9 месяцев 2016 года
(утв. постановлением Местной администрации городского округа Нальчик
от 9 ноября 2016 г. N 2391)
Наименование показателей |
Годовой план, в тыс. руб. |
Исполнено, в тыс. руб. |
В % к годовому плану |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
Доходы | ||||
Налоговые и неналоговые доходы |
000 1 00 00000 00 0000 000 |
1 588 409,9 |
1 043 663,1 |
65,7 |
Налоговые доходы |
|
1 183 198,0 |
789 339,7 |
66,7 |
Налог на доходы физических лиц |
000 1 01 02000 01 0000 110 |
837 155,0 |
555 074,7 |
66,3 |
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации |
000 1 03 00000 00 0000 000 |
12 193,0 |
11 556,4 |
94,8 |
Налоги на совокупный доход |
000 1 05 00000 00 0000 000 |
108 850,0 |
70 416,3 |
64,7 |
Налоги на имущество |
000 1 06 00000 00 0000 000 |
195 500,0 |
131 903,7 |
67,5 |
Государственная пошлина |
000 1 08 00000 00 0000 000 |
29 500,0 |
20 352,9 |
69,0 |
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам |
000 1 09 00000 00 0000 000 |
0,0 |
35,7 |
0,0 |
Неналоговые доходы |
|
405 211,9 |
254 323,4 |
62,8 |
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности |
000 1 11 00000 00 0000 000 |
88 672,0 |
68 155,0 |
76,9 |
Платежи при пользовании природными ресурсами |
000 1 12 00000 00 0000 000 |
10 004,0 |
8 236,1 |
82,3 |
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства |
000 1 13 00000 00 0000 000 |
138 003,9 |
90 086,2 |
65,3 |
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов |
000 1 14 00000 00 0000 000 |
151 282,0 |
66 782,2 |
44,1 |
Штрафы, санкции, возмещение ущерба |
000 1 16 00000 00 0000 000 |
17 000,0 |
14 657,1 |
86,2 |
Прочие неналоговые доходы |
000 1 17 00000 00 0000 000 |
250,0 |
6 406,8 |
2 562,7 |
Безвозмездные поступления |
000 2 00 00000 00 0000 000 |
2 274 982,3 |
1 528 175,6 |
67,2 |
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации |
000 2 02 00000 00 0000 000 |
2 274 982,3 |
1 529 257,3 |
67,2 |
Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности |
000 2 02 01001 04 0000 151 |
11 618,5 |
11 618,5 |
100,0 |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) |
000 2 02 02000 00 0000 151 |
809 598,2 |
343 326,4 |
42,4 |
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований |
000 2 02 03000 00 0000 151 |
1 448 959,8 |
1 172 906,8 |
80,9 |
Иные межбюджетные трансферты |
000 2 02 04000 00 0000 151 |
4 805,8 |
1 405,6 |
29,2 |
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет |
000 2 19 00000 00 0000 000 |
0,0 |
-1 081,7 |
0,0 |
Всего доходов |
|
3 863 392,2 |
2 571 838,7 |
66,6 |
Расходы | ||||
Общегосударственные вопросы |
01 00 |
199 819,7 |
134 240,4 |
67,2 |
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований |
01 03 |
8 112,5 |
5 483,4 |
67,6 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
01 04 |
122 091,7 |
82 253,1 |
67,4 |
Судебная система |
01 05 |
299,6 |
0,0 |
0,0 |
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора |
01 06 |
19 230,3 |
13 549,8 |
70,5 |
Обеспечение проведения выборов и референдумов |
01 07 |
405,4 |
189,6 |
46,8 |
Резервные фонды |
01 11 |
1 434,8 |
0,0 |
0,0 |
Другие общегосударственные вопросы |
01 13 |
48 245,4 |
32 764,5 |
67,9 |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |
03 00 |
25 329,7 |
12 492,1 |
49,3 |
Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона |
03 09 |
17 229,7 |
12 492,1 |
72,5 |
Обеспечение пожарной безопасности |
03 10 |
8 100,0 |
0,0 |
0,0 |
Национальная экономика |
04 00 |
450 887,7 |
250 764,4 |
55,6 |
Транспорт |
04 08 |
76 439,2 |
38 003,0 |
49,7 |
Дорожное хозяйство (Дорожные фонды) |
04 09 |
359 449,2 |
212 761,4 |
59,2 |
Другие вопросы в области национальной экономики |
04 12 |
14 999,3 |
0,0 |
0,0 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
05 00 |
659 078,9 |
239 322,2 |
36,3 |
Жилищное хозяйство |
05 01 |
552 850,6 |
176 789,5 |
32,0 |
Коммунальное хозяйство |
05 02 |
9 225,2 |
2 381,2 |
25,8 |
Благоустройство |
05 03 |
62 234,2 |
38 184,2 |
61,4 |
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства |
05 05 |
34 768,9 |
21 967,3 |
63,2 |
Образование |
07 00 |
2 031 643,9 |
1 535 936,4 |
75,6 |
Дошкольное образование |
07 01 |
814 409,2 |
614 379,4 |
75,4 |
Общее образование |
07 02 |
1 202 731,2 |
910 863,4 |
75,7 |
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации |
07 05 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Молодежная политика и оздоровление детей |
07 07 |
2 049,7 |
1 685,5 |
82,2 |
Другие вопросы в области образования |
07 09 |
12 453,8 |
9 008,1 |
72,3 |
Культура, кинематография |
08 00 |
183 546,8 |
123 940,6 |
67,5 |
Культура |
08 01 |
180 028,5 |
121 581,6 |
67,5 |
Другие вопросы в области культуры, кинематографии |
08 04 |
3 518,3 |
2 359,0 |
67,0 |
Социальная политика |
10 00 |
259 661,0 |
150 314,4 |
57,9 |
Пенсионное обеспечение |
10 01 |
10 032,8 |
5 734,9 |
57,2 |
Социальное обеспечение населения |
10 03 |
217 684,5 |
117 172,6 |
53,8 |
Охрана семьи и детства |
10 04 |
24 625,8 |
22 169,9 |
90,0 |
Другие вопросы в области социальной политики |
10 06 |
7 317,9 |
5 237,0 |
71,6 |
Физическая культура и спорт |
11 00 |
2 428,0 |
1 911,0 |
78,7 |
Физическая культура |
11 01 |
318,7 |
288,6 |
90,6 |
Развитие физической культуры и спорта |
11 05 |
2 109,3 |
1 622,4 |
76,9 |
Средства массовой информации |
12 00 |
9 134,8 |
5 894,1 |
64,5 |
Периодическая печать и издательства |
12 02 |
9 134,8 |
5 894,1 |
64,5 |
Обслуживание государственного и муниципального долга |
13 00 |
1 027,2 |
0,0 |
0,0 |
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга |
13 01 |
1 027,2 |
0,0 |
0,0 |
Всего расходов |
|
3 822 557,7 |
2 454 815,6 |
64,2 |
Источники финансирования дефицита бюджета | ||||
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета |
000 0100 00 00 00 0000 000 |
-40 834,5 |
-117 023,1 |
х |
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации |
000 01 03 00 00 00 0000000 |
-57 040,3 |
0,0 |
0,0 |
Погашение бюджетами городских округов кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации |
892 01 03 01 00 04 0000810 |
-57 040,3 |
0,0 |
0,0 |
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета |
000 01 05 00 0000 0000000 |
16 205,8 |
-117 023,1 |
0,0 |
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета городского округа |
892 01 05 02 01 04 0000 510 |
-3 863 392,2 |
-2 571 838,7 |
66,6 |
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета городского округа |
892 01 05 02 01 04 0000 610 |
3 879 598,0 |
2 454 815,6 |
63,3 |
Итого источники финансирования дефицита бюджета |
|
-40 834,5 |
-117 023,1 |
х |
Сведения о расходовании средств резервного фонда Местной администрации городского округа Нальчик за 9 месяцев 2016 года
Наименование показателя |
Сумма, в тыс. руб. |
План |
3 000,0 |
Фактически израсходовано |
0,0 |
Численность муниципальных служащих городского округа Нальчик, работников муниципальных учреждений и фактические затраты на их содержание за 9 месяцев 2016 года
N |
Наименование показателя |
Штатная численность |
Расходы на оплату труда и отчисления во внебюджетные фонды, тыс. руб. |
1 |
2 |
3 |
4 |
1 |
Муниципальных служащих |
190 |
74 319,6 |
2 |
Работников муниципальных учреждений |
8 566 |
1 414 629,6 |
Всего: |
8 756 |
1 488 949,2 |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Постановление местной администрации городского округа Нальчик Кабардино-Балкарской Республики от 9 ноября 2016 г. N 2391 "Об исполнении местного бюджета городского округа Нальчик за 9 месяцев 2016 года"
Текст постановления опубликован на официальном сайте местной администрации городского округа Нальчик Кабардино-Балкарской Республики (admnalchik.ru), в газете "Нальчик" от 10 ноября 2016 г. N 46 (443), в газете "Нальчик" от 17 ноября 2016 г. N 47 (444)