Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в государственную программу Кабардино-Балкарской Республики "Развитие транспортной системы в Кабардино-Балкарской Республике", утвержденную постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 11 ноября 2013 г. N 296-ПП.
Председатель Правительства Кабардино-Балкарской Республики |
А. Мусуков |
Изменения, которые вносятся в государственную программу Кабардино-Балкарской Республики "Развитие транспортной системы в Кабардино-Балкарской Республике", утвержденную постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 11 ноября 2013 г. N 296-ПП
(утв. постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики
от 23 июня 2017 г. N 124-ПП)
1. В паспорте государственной программы:
а) позицию "Подпрограммы государственной программы" дополнить абзацем следующего содержания:
|
"Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112" в Российской Федерации на 2013 - 2017 годы" в Кабардино-Балкарской Республике"; |
б) позицию "Объемы бюджетных ассигнований государственной программы" изложить в следующей редакции:
"Объемы бюджетных ассигнований государственной программы |
общий объем финансовых средств на реализацию мероприятий государственной программы за счет всех источников составит 16 913 152,7 тыс. рублей, в том числе: 2014 год - 1 375 614,9 тыс. рублей; 2015 год - 2 768 558,8 тыс. рублей; 2016 год - 2 569 015,6 тыс. рублей; 2017 год - 3 159 824,4 тыс. рублей; 2018 - 2020 годы - 7 040 139,0 тыс. рублей, из них за счет средств: федерального бюджета: 2014 год - 131 038,7 тыс. рублей; 2015 год - 471 687,7 тыс. рублей; 2016 год - 316 131,4 тыс. рублей; 2017 год - 24 848,4 тыс. рублей; 2018 - 2020 годы - 278 245,4 тыс. рублей; республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики: 2014 год - 1 242 826,2 тыс. рублей; 2015 год - 1 898 521,1 тыс. рублей; 2016 год - 2 082 884,2 тыс. рублей; 2017 год - 2 529 601,3 тыс. рублей; 2018 - 2020 годы - 6 758 198,2 тыс. рублей; местных бюджетов: 2014 год - 1 750,0 тыс. рублей; 2015 год - 3 350,0 тыс. рублей; 2016 - 2020 годы - не предусмотрено; внебюджетных источников: 2014 год - не предусмотрено; 2015 год - 395 000,0 тыс. рублей; 2016 год - 170 000,0 тыс. рублей; 2017 год - 605 374,7 тыс. рублей; 2018 - 2020 годы - 3 695,4 тыс. рублей Расходы, предусмотренные в государственной программе на последующие годы, ежегодно подлежат корректировке в соответствии с параметрами утвержденного республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики". |
2. Раздел IX государственной программы изложить в следующей редакции:
"IX. Ресурсное обеспечение государственной программы
Общий объем финансирования государственной программы составляет 16 913 152,7 тыс. рублей, в том числе:
2014 год - 1 375 614,9 тыс. рублей;
2015 год - 2 768 558,8 тыс. рублей;
2016 год - 2 569 015,6 тыс. рублей;
2017 год - 3 159 824,4 тыс. рублей;
2018 - 2020 годы - 7 040 139,0 тыс. рублей,
из них за счет средств:
федерального бюджета:
2014 год - 131 038,7 тыс. рублей;
2015 год - 471 687,7 тыс. рублей;
2016 год - 316 131,4 тыс. рублей;
2017 год - 24 848,4 тыс. рублей;
2018 - 2020 годы - 278 245,4 тыс. рублей;
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики:
2014 год - 1 242 826,2 тыс. рублей;
2015 год - 1 898 521,1 тыс. рублей;
2016 год - 2 082 884,2 тыс. рублей;
2017 год - 2 529 601,3 тыс. рублей;
2018 - 2020 годы - 6 758 198,2 тыс. рублей;
местных бюджетов:
2014 год - 1 750,0 тыс. рублей;
2015 год - 3 350,0 тыс. рублей;
2016 - 2020 годы - не предусмотрено;
внебюджетных источников:
2014 год - не предусмотрено;
2015 год - 395 000,0 тыс. рублей;
2016 год - 170 000,0 тыс. рублей;
2017 год - 605 374,7 тыс. рублей;
2018 - 2020 годы - 3 695,4 тыс. рублей.
Расходы, предусмотренные в государственной программе на последующие годы, ежегодно подлежат корректировке в соответствии с параметрами утвержденного республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики.
Ресурсное обеспечение государственной программы за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики приведено в форме 5 приложения N 1, а за счет всех источников - в приложении N 4 к государственной программе.".
3. В разделе XII государственной программы:
1) в подпрограмме "12.3 Безопасная республика":
а) в паспорте подпрограммы:
позицию "Цели подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Цели подпрограммы |
целями подпрограммы являются: повышение уровня безопасности населения и объектов на территории Кабардино-Балкарской Республики; повышение эффективности охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности на территории республики; снижение рисков чрезвычайных ситуаций, повышение защиты населения и территорий Кабардино-Балкарской Республики от угроз природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах; ускорение реагирования и обеспечение тесного взаимодействия экстренных оперативных служб при вызовах населения; организация удобного вызова экстренных оперативных служб по принципу "одного окна"; |
позицию "Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы |
общий объем финансовых средств на реализацию мероприятий подпрограммы за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики составит 1 143 492,3 тыс. рублей, в том числе: 2014 год - 57 738,6 тыс. рублей; 2015 год - 54 978,9 тыс. рублей; 2016 год - 127 613,2 тыс. рублей; 2017 год - 160 618,7 тыс. рублей; 2018 - 2020 годы - 742 542,9 тыс. рублей, из них за счет средств: федерального бюджета: 2014 - 2016 годы - не предусмотрено; 2017 год - не предусмотрено; 2018 - 2020 годы - не предусмотрено; республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики: 2014 год - 57 738,6 тыс. рублей; 2015 год - 54 978,9 тыс. рублей; 2016 год - 127 613,2 тыс. рублей; 2017 год - 160 618,7 тыс. рублей; 2018 - 2020 годы - 742 542,9 тыс. рублей Расходы, предусмотренные в подпрограмме на последующие годы, ежегодно подлежат корректировке в соответствии с параметрами утвержденного республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики"; |
б) раздел 9 подпрограммы изложить в следующей редакции:
"9. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Общий объем финансирования подпрограммы за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики составляет 1 143 492,3 тыс. рублей, в том числе:
в том числе:
2014 год - 57 738,6 тыс. рублей;
2015 год - 54 978,9 тыс. рублей;
2016 год - 127 613,2 тыс. рублей;
2017 год - 160 618,7 тыс. рублей;
2018 - 2020 годы - 742 542,9 тыс. рублей,
из них за счет средств:
федерального бюджета:
2014 - 2016 годы - не предусмотрено;
2017 год - не предусмотрено;
2018 - 2020 годы - не предусмотрено;
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики:
2014 год - 57 738,6 тыс. рублей;
2015 год - 54 978,9 тыс. рублей;
2016 год - 127 613,2 тыс. рублей;
2017 год - 160 618,7 тыс. рублей;
2018 - 2020 годы - 742 542,9 тыс. рублей.
Расходы, предусмотренные в подпрограмме на последующие годы, ежегодно подлежат корректировке в соответствии с параметрами утвержденного республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики.";
2) в подпрограмме "12.4 Надзор в сфере транспорта и дорожного хозяйства":
а) в паспорте подпрограммы позицию "Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы |
общий объем финансовых средств на реализацию мероприятий подпрограммы за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики составит 276 407,2 тыс. рублей, в том числе средства: Государственному комитету Кабардино-Балкарской Республики по транспорту и связи: 2014 год - 520,6 тыс. рублей; 2015 год - 18 103,5 тыс. рублей; 2016 год - 19 859,2 тыс. рублей; 2017 год - 19 341,8 тыс. рублей; 2018 - 2020 годы - 59 264,0 тыс. рублей; государственному казенному учреждению Кабардино-Балкарской Республики "Управление дорожного хозяйства": 2014 год - 34 570,8 тыс. рублей; 2015 год - 20 613,4 тыс. рублей; 2016 год - 21 181,8 тыс. рублей; 2017 год - 20 712,6 тыс. рублей; 2018 - 2020 годы - 65 239,5 тыс. рублей. Расходы, предусмотренные в подпрограмме на последующие годы, ежегодно подлежат корректировке в соответствии с параметрами утвержденного республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики"; |
б) раздел 9 подпрограммы изложить в следующей редакции:
"9. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Общий объем финансирования подпрограммы за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики составляет 276 407,2 тыс. рублей, в том числе средства:
Государственному комитету Кабардино-Балкарской Республики по транспорту и связи:
2014 год - 520,6 тыс. рублей;
2015 год - 18 103,5 тыс. рублей;
2016 год - 19 859,2 тыс. рублей;
2017 год - 19 341,8 тыс. рублей;
2018 - 2020 годы - 59 264,0 тыс. рублей;
государственному казенному учреждению Кабардино-Балкарской Республики "Управление дорожного хозяйства":
2014 год - 34 570,8 тыс. рублей;
2015 год - 20 613,4 тыс. рублей;
2016 год - 21 181,8 тыс. рублей;
2017 год - 20 712,6 тыс. рублей;
2018 - 2020 годы - 65 239,5 тыс. рублей.
Расходы, предусмотренные в подпрограмме на последующие годы, ежегодно подлежат корректировке в соответствии с параметрами утвержденного республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики.";
3) в подпрограмме "12.6 Внедрение и использование спутниковых навигационных технологий ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности в Кабардино-Балкарской Республике":
а) в паспорте подпрограммы позицию "Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы |
общий объем финансовых средств на реализацию мероприятий подпрограммы за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики составит 43 155,9 тыс. рублей, в том числе: 2014 - 2016 годы - не предусмотрено; 2017 год - 14 634,7 тыс. рублей; 2018 - 2020 годы - 28 521,2 тыс. рублей. из них за счет средств: республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики: 2014 - 2016 годы - не предусмотрено; 2017 год - 14260,6 тыс. рублей; 2018 - 2020 годы - 28521,2 тыс. рублей; внебюджетных источников: 2014 - 2016 годы - не предусмотрено; 2017 год - 374,7,0 тыс. рублей; 2018 - 2020 годы - не предусмотрено. Расходы, предусмотренные в подпрограмме на последующие годы, ежегодно подлежат корректировке в соответствии с параметрами утвержденного республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики"; |
б) раздел 9 подпрограммы изложить в следующей редакции:
"9. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Общий объем финансирования подпрограммы за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики составляет 43 155,9 тыс. рублей, в том числе:
2014 - 2016 годы - не предусмотрено;
2017 год - 14 634,7 тыс. рублей;
2018 - 2020 годы - 28 521,2 тыс. рублей;
из них за счет средств:
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики:
2014 - 2016 годы - не предусмотрено;
2017 год - 14260,6 тыс. рублей;
2018 - 2020 годы - 28521,2 тыс. рублей;
внебюджетных источников:
2014 - 2016 годы - не предусмотрено;
2017 год - 374,7 тыс. рублей;
2018 - 2020 годы - не предусмотрено.
Расходы, предусмотренные в подпрограмме на последующие годы, ежегодно подлежат корректировке в соответствии с параметрами утвержденного республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики.";
4) дополнить подпрограммой 12.8 следующего содержания:
"12.8 Подпрограмма "Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112" в Российской Федерации на 2013 - 2017 годы" в Кабардино-Балкарской Республике"
Паспорт подпрограммы
Координатор подпрограммы |
Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по транспорту и связи |
Исполнители подпрограммы |
Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по транспорту и связи |
Программно-целевые инструменты подпрограммы |
не предусмотрены |
Цели подпрограммы |
повышение безопасности населения Кабардино-Балкарской Республики и снижение социально-экономического ущерба от чрезвычайных ситуаций и происшествий путем сокращения времени реагирования экстренных оперативных служб при обращениях населения по единому номеру "112" |
Задачи подпрограммы |
создание телекоммуникационной инфраструктуры системы - 112; создание информационно-технической инфраструктуры системы - 112; создание системы обучения персонала системы - 112 и организация информирования населения; получение от оператора связи сведений о местонахождении лица, обратившегося по номеру "112", и (или) абонентского устройства, с которого был осуществлен вызов (сообщение о происшествии), а также иных данных, необходимых для обеспечения реагирования по вызову (сообщению о происшествии); анализ поступающей информации о происшествиях; направление информации о происшествиях, в том числе вызовов (сообщений о происшествиях), в дежурно-диспетчерские службы экстренных оперативных служб в соответствии с их компетенцией для организации экстренного реагирования; обеспечение дистанционной психологической поддержки лицу, обратившемуся по номеру "112"; автоматическое восстановление соединения с пользовательским (оконечным) оборудованием лица, обратившегося по номеру "112", в случае внезапного прерывания соединения; регистрация всех входящих и исходящих вызовов (сообщений о происшествиях) по номеру "112"; ведение базы данных об основных характеристиках происшествий, о начале, завершении и об основных результатах экстренного реагирования на полученные вызовы (сообщения о происшествиях) |
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы |
доля населения Кабардино-Балкарской Республики, проживающего в муниципальных образованиях, в которых развернута система - 112, в общей численности населения Кабардино-Балкарской Республики; доля персонала системы - 112 и работников взаимодействующих дежурно-диспетчерских служб, прошедших обучение, в общей необходимой численности в Кабардино-Балкарской Республике; сокращение среднего времени комплексного реагирования экстренных оперативных служб на обращения населения по номеру "112" на территории Кабардино-Балкарской Республики; снижение числа пострадавших в чрезвычайных ситуациях и происшествиях на территориях муниципальных образований, в которых развернута система - 112, по сравнению с 2016 годом; снижение числа погибших в чрезвычайных ситуациях и происшествиях на территориях муниципальных образований, в которых развернута система - 112, по сравнению с 2010 годом; сокращение экономического ущерба от чрезвычайных ситуаций и происшествий на территориях муниципальных образований, в которых развернута система - 112, по сравнению с 2010 годом |
Этапы и сроки реализации подпрограммы |
2017 - 2020 годы |
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы |
общий объем финансовых средств на реализацию мероприятий подпрограммы за счет всех источников составляет 29181,2 тыс. рублей, в том числе: 2017 год - 29181,2 тыс. рублей; 2018 год - не предусмотрено; 2019 год - не предусмотрено; 2020 год - не предусмотрено, из них за счет: средств федерального бюджета 24848 тыс. рублей, в том числе: 2017 год - 24848,4 тыс. рублей; 2018 год - не предусмотрено; 2019 год - не предусмотрено; 2020 год - не предусмотрено, республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики - 4332,8 тыс. рублей, в том числе: 2017 год - 4332,8 тыс. рублей; 2018 год - не предусмотрено; 2019 год - не предусмотрено; 2020 год - не предусмотрено. Расходы, предусмотренные в подпрограмме на последующие годы, ежегодно подлежат корректировке в соответствии с параметрами утвержденного республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики |
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы |
создание скоординированной системы реагирования на вызовы населения при происшествиях и чрезвычайных ситуациях и обеспечение оперативного, в том числе комплексного, реагирования различных экстренных оперативных служб. Предусматриваемые затраты за счет всех источников позволят за время реализации подпрограммы: довести долю населения, проживающего в муниципальных образованиях, в которых развернута система - 112, до 100 процентов; создать во всех муниципальных образованиях систему - 112 в полном объеме; снизить численность погибших и пострадавших от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Экономическая эффективность реализации мероприятий подпрограммы включает в себя: прямую экономическую эффективность - снижение затрат на достижение целей мероприятий подпрограммы; косвенную экономическую эффективность - сохранение здоровья и жизни людей, снижение экономического ущерба |
1. Характеристика состояния сферы социально-экономического развития, в рамках которой реализуется подпрограмма, в том числе основные проблемы в указанной сфере и прогноз ее развития
Забота о жизни и здоровье граждан, сохранности имущества, обеспечении личной и общественной безопасности, противодействие угрозам техногенного, природного характера и актам терроризма диктуют необходимость повышения оперативности реагирования на них экстренных оперативных служб.
В настоящее время в Кабардино-Балкарской Республике функционируют такие службы экстренного реагирования, как служба пожарной охраны, служба полиции, служба скорой медицинской помощи, которые осуществляют прием от населения вызовов и сообщений (далее - вызовы) о происшествиях и чрезвычайных ситуациях и при необходимости организуют экстренное реагирование на них соответствующих сил и средств.
Накоплен значительный опыт организации взаимодействия экстренных оперативных служб при реагировании на происшествия и чрезвычайные ситуации, и частично решены вопросы обеспечения связи дежурно-диспетчерских служб с соответствующими экстренными оперативными службами.
Однако за последнее время социально-экономические условия жизнедеятельности населения кардинально изменились. Расширение грузопотоков и пассажиропотоков, рост плотности населения в городах, увеличение количества мест массового пребывания людей и усиление террористической угрозы поставили перед экстренными оперативными службами новые требования к оперативности и эффективности реагирования на поступающие от населения вызовы.
Опыт работы показывает, что для эффективного оказания помощи при происшествиях или чрезвычайных ситуациях требуется привлечение более одной экстренной службы.
Проблема оперативного и эффективного реагирования на поступающие от населения вызовы приобрела особую остроту в последнее время в связи с несоответствием существующей системы реагирования потребностям общества, недостаточными эффективностью ее функционирования и уровнем готовности персонала к работе при взаимодействии нескольких экстренных оперативных служб, низкой информированностью населения о порядке действий при происшествиях и чрезвычайных ситуациях.
В этих целях необходимо провести комплекс технических и организационных мероприятий по модернизации сетей связи и дежурно-диспетчерских служб, обеспечивающих возможности приема и обработки вызовов (сообщений о происшествиях) от населения в адрес экстренных служб.
Важнейшим показателем эффективности действий экстренных оперативных служб является время их оперативного реагирования. Его сокращение непосредственно влияет на последствия происшествия или чрезвычайной ситуации (сокращение числа умерших и пострадавших, а также уменьшение общего материального ущерба).
Недостаточный уровень организации взаимодействия с момента поступления вызова до оказания помощи пострадавшим при привлечении нескольких экстренных оперативных служб является одной из основных причин высокой смертности при происшествиях и чрезвычайных ситуациях.
Для снижения среднего времени оперативного реагирования экстренных оперативных служб и эффективной организации работы по оказанию помощи пострадавшим требуется реализация мер, включающих организацию комплексного реагирования экстренных оперативных служб, создание и организацию функционирования информационной и телекоммуникационной инфраструктуры, подсистем приема и обработки вызовов от населения, хранения и актуализации баз данных, поддержки принятия решений, консультативного обслуживания населения, мониторинга потенциально опасных стационарных и подвижных объектов, геоинформационной подсистемы.
Анализ пилотного внедрения системы - 112 в Курской области позволяет сделать вывод о том, что наиболее эффективным решением, обеспечивающим оперативное и рациональное использование ресурсов экстренных оперативных служб, максимальное эффективное их взаимодействие при реагировании на поступающие от населения вызовы, является создание системы - 112. В результате ее развертывания время комплексного оперативного реагирования экстренных оперативных служб уменьшается на 15 - 25 процентов, число погибших, пострадавших и общий размер ущерба населению и территориям сокращаются примерно на 7 - 9 процентов.
Система - 112 должна обеспечить информационное взаимодействие органов повседневного управления республиканской подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, в том числе ЕДДС муниципальных образований, а также дежурно-диспетчерских служб (ДДС).
При этом сохраняется возможность осуществить вызов одной экстренной оперативной службы по отдельному номеру. В настоящее время это номера "01", "02", "03" и другие.
Создание и внедрение системы - 112 позволит:
повысить эффективность реагирования и улучшить взаимодействие оперативных служб при обращении к ним населения;
сократить возможный социально-экономический ущерб вследствие происшествий и чрезвычайных ситуаций (сокращение летальных исходов, сокращение имущественных потерь);
обеспечить единый стандарт предоставления помощи в экстренных ситуациях независимо от субъекта Российской Федерации, местоположения нуждающихся в помощи;
организовать удобное обращение к экстренным оперативным службам по принципу "одного окна";
повысить оперативность и достоверность сбора, регистрации и распространения между экстренными службами информации о происшествиях и чрезвычайных ситуациях на территории республики;
реализовать единый способ вызова оперативных служб в соответствии с принятым в Евросоюзе.
В результате реализации подпрограммы будут снижаться уровень смертности и число пострадавших при происшествиях и чрезвычайных ситуациях, обеспечиваться рост безопасности и благополучия граждан в республике, что соответствует Стратегии национальной безопасности Российской Федерации, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 31 декабря 2015 г. N 683, и Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. N 1662-р.
2. Приоритеты и цели государственной политики в сфере защиты населения и территорий Кабардино-Балкарской Республики от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, описание основных целей и задач подпрограммы, целевые показатели (индикаторы), ожидаемые конечные результаты, сроки и этапы реализации подпрограммы
Для успешной реализации подпрограммы необходимо достичь следующие поставленные цели и задачи, направленные на:
повышение безопасности населения Кабардино-Балкарской Республики и снижение социально-экономического ущерба от чрезвычайных ситуаций и происшествий путем сокращения времени реагирования экстренных оперативных служб при обращениях населения по единому номеру "112";
создание телекоммуникационной инфраструктуры системы - 112;
создание информационно-технической инфраструктуры системы - 112;
создание системы обучения персонала системы - 112 и организацию информирования населения;
получение от оператора связи сведений о местонахождении лица, обратившегося по номеру "112", и (или) абонентского устройства, с которого был осуществлен вызов (сообщение о происшествии), а также иных данных, необходимых для обеспечения реагирования по вызову (сообщению о происшествии);
анализ поступающей информации о происшествиях;
доведение информации о происшествиях, в том числе вызовов (сообщений о происшествиях), в дежурно-диспетчерские службы экстренных оперативных служб в соответствии с их компетенцией для организации экстренного реагирования;
обеспечение дистанционной психологической поддержки лицу, обратившемуся по номеру "112";
автоматическое восстановление соединения с пользовательским (оконечным) оборудованием лица, обратившегося по номеру "112", в случае внезапного прерывания соединения;
регистрацию всех входящих и исходящих вызовов (сообщений о происшествиях) по номеру "112";
ведение базы данных об основных характеристиках происшествий, о начале, завершении и об основных результатах экстренного реагирования на полученные вызовы (сообщения о происшествиях).
Динамика целевых индикаторов и показателей эффективности подпрограммы приведена в приложении N 1 к государственной программе.
Срок реализации подпрограммы - с 2017 по 2020 годы.
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
При выполнении намеченных в подпрограмме мероприятий предполагается достичь приемлемый уровень безопасности жизнедеятельности населения, создать эффективную скоординированную систему реагирования на вызовы населения при происшествиях и чрезвычайных ситуациях и обеспечить оперативное, в том числе комплексное, реагирование на них различных экстренных оперативных служб.
Предусматриваемые затраты за счет всех источников позволят за время реализации подпрограммы:
довести долю населения, проживающего на территориях муниципальных образований, в которых развернута система - 112, до 100 процентов;
создать во всех муниципальных образованиях систему - 112 в полном объеме;
снизить численность погибших и пострадавших от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
Экономическая эффективность реализации мероприятий подпрограммы включает в себя:
прямую экономическую эффективность - снижение затрат на достижение целей мероприятий подпрограммы;
косвенную экономическую эффективность - сохранение здоровья и жизни людей, снижение экономического ущерба.
3. Характеристика подпрограммы
Подпрограмма направлена на последовательное снижение рисков чрезвычайных ситуаций, повышение безопасности и защищенности населения и территории Кабардино-Балкарской Республики от угроз природного и техногенного характера, обеспечение необходимых условий для устойчивого социально-экономического развития Кабардино-Балкарской Республики.
4. Обобщенная характеристика основных мероприятий подпрограммы
Основными мероприятиями подпрограммы являются:
реализация мероприятий федеральной целевой программы "Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112" в Российской Федерации на 2013 - 2017 годы" в Кабардино-Балкарской Республике;
закупка оборудования для оснащения центра обработки вызовов;
монтаж оборудования и развертывание системы - 112 на территории "пилотных" зон и в дальнейшем на всей территории Кабардино-Балкарской Республики.
5. Основные меры государственного регулирования, направленные на достижение цели и (или) конечных результатов
Государственное правовое регулирование в области гражданской обороны, защиты населения и территории Кабардино-Балкарской Республики от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах обеспечивается нормативными правовыми актами Российской Федерации и Кабардино-Балкарской Республики.
6. Прогноз сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг (работ) государственными учреждениями Кабардино-Балкарской Республики
В рамках реализации мероприятий подпрограммы государственные услуги (работы) государственными учреждениями Кабардино-Балкарской Республики не оказываются.
7. Сведения об участии муниципальных образований
Муниципальные образования Кабардино-Балкарской Республики в разработке и (или) реализации настоящей подпрограммы не участвуют.
8. Сведения об участии акционерных обществ, общественных, научных и иных организаций, а также государственных внебюджетных фондов, Территориального фонда обязательного медицинского страхования Кабардино-Балкарской Республики в реализации подпрограммы
В реализации подпрограммы акционерные общества, общественные, научные и иные организации, государственные внебюджетные фонды, Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Кабардино-Балкарской Республики не участвуют.
9. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется за счет средств федерального бюджета и республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики.
Общий объем финансовых средств на реализацию мероприятий подпрограммы за счет всех источников составляет 29181,2 тыс. рублей, в том числе:
2017 год - 29181,2 тыс. рублей;
2018 год - не предусмотрено;
2019 год - не предусмотрено;
2020 год - не предусмотрено,
из них за счет:
средств федерального бюджета 24848 тыс. рублей, в том числе:
2017 год - 24848,4 тыс. рублей;
2018 год - не предусмотрено;
2019 год - не предусмотрено;
2020 год - не предусмотрено,
средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики - 4332,8 тыс. рублей, в том числе:
2017 год - 4332,8 тыс. рублей;
2018 год - не предусмотрено;
2019 год - не предусмотрено;
2020 год - не предусмотрено.
Расходы, предусмотренные в подпрограмме на последующие годы, ежегодно подлежат корректировке в соответствии с параметрами утвержденного республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики.
10. Описание мер государственного регулирования и управления рисками при реализации подпрограммы
При реализации подпрограммы и для достижения намеченной цели необходимо учитывать возможные макроэкономические, социальные, операционные и прочие риски. Важнейшими условиями успешной реализации подпрограммы являются минимизация указанных рисков, эффективный мониторинг выполнения намеченных мероприятий, принятие оперативных мер по корректировке ее приоритетных направлений и показателей.
По характеру влияния на ход и конечные результаты реализации подпрограммы существенными являются нижеперечисленные риски.
Макроэкономические риски связаны с возможностью ухудшения внутренней и внешней конъюнктуры, со снижением темпов роста национальной экономики, уровня инвестиционной активности, с высокой инфляцией, кризисом банковской системы.
Реализация данных рисков может вызвать ужесточение бюджетных ограничений в сфере реализации подпрограммы, сокращение финансирования программных мероприятий.
В рамках данной подпрограммы минимизация указанных рисков возможна на основе:
регулярного мониторинга и оценки эффективности реализации мероприятий подпрограммы;
своевременной корректировки перечня мероприятий и показателей подпрограммы.
11. Оценка планируемой эффективности подпрограммы
Оценка эффективности реализации подпрограммы проводится ежегодно для обеспечения ответственного исполнителя информацией о ходе и промежуточных результатах ее реализации.
По результатам оценки эффективности реализации мероприятий производится уточнение и корректировка задач данной подпрограммы.
Для оценки эффективности реализации подпрограммы используются показатели (индикаторы), которые отражают:
степень выполнения основных мероприятий подпрограммы;
степень достижения целей и решения задач;
степень соответствия фактических затрат запланированному уровню затрат и эффективности использования средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики.
4. В приложении N 1 к государственной программе:
1) форму 1 дополнить позициями следующего содержания:
"35 |
Доля населения Кабардино-Балкарской Республики, проживающего в муниципальных образованиях, в которых развернута система - 112, в общей численности населения Кабардино-Балкарской Республики |
% |
|
|
|
|
|
42 |
100 |
- |
- |
36 |
Доля персонала системы - 112 и сотрудников взаимодействующих дежурно-диспетчерских служб, прошедших обучение, в общей необходимой их численности в Кабардино-Балкарской Республике |
% |
|
|
|
|
|
52 |
100 |
- |
- |
37 |
Сокращение среднего времени комплексного реагирования экстренных оперативных служб на обращения населения по номеру "112" на территории Кабардино-Балкарской Республики |
% |
|
|
|
|
|
21 |
20 |
- |
- |
38 |
Снижение числа пострадавших в чрезвычайных ситуациях и происшествиях на территориях муниципальных образований, в которых развернута система - 112, по сравнению с 2016 годом |
% |
|
|
|
|
|
5 |
10 |
- |
- |
39 |
Снижение числа погибших в чрезвычайных ситуациях и происшествиях на территориях муниципальных образований, в которых развернута система - 112, по сравнению с 2010 годом |
% |
|
|
|
|
|
5 |
10 |
- |
- |
40 |
Сокращение экономического ущерба от чрезвычайных ситуаций и происшествий на территориях муниципальных образований, в которых развернута система - 112, по сравнению с 2010 годом |
% |
|
|
|
|
|
3 |
7 |
- |
-"; |
2) в форме 2:
а) раздел "Подпрограмма "Безопасная республика" изложить в следующей редакции:
"Подпрограмма "Безопасная республика" | |||||
30 |
Содержание и обслуживание государственного казенного учреждения "Безопасная республика" |
Госкомтранс КБР, ГКУ "Безопасная республика" |
2014 |
2020 |
Повышение уровня безопасности населения и объектов на территории Кабардино-Балкарской Республики; повышение эффективности охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности на территории республики. |
31 |
Почтовые расходы на рассылку постановлений по делам о нарушениях правил дорожного движения, выявленных специальными техническими средствами систем автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения |
Госкомтранс КБР, ГКУ "Безопасная республика" |
2014 |
2020 |
Повышение уровня безопасности населения и объектов на территории Кабардино-Балкарской Республики; повышение эффективности охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности на территории республики. |
32 |
Почтовые расходы на отправку решений по жалобам граждан на постановления по делам о нарушениях правил дорожного движения, выявленных специальными техническими средствами автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения |
Госкомтранс КБР, ГКУ "Безопасная республика" |
2014 |
2020 |
Повышение уровня безопасности населения и объектов на территории Кабардино-Балкарской Республики |
33 |
Расходы на содержание аппарата государственного казенного учреждения "Безопасная республика" |
Госкомтранс КБР, ГКУ "Безопасная республика" |
2014 |
2020 |
Повышение уровня безопасности населения и объектов на территории Кабардино-Балкарской Республики; повышение эффективности охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности на территории республики |
35 |
Приобретение приборов контроля дорожной обстановки (автомобильные комплексы "Паркон") |
Госкомтранс КБР, ГКУ "Безопасная республика" |
2014 |
2020 |
Повышение уровня безопасности населения и объектов на территории Кабардино-Балкарской Республики; повышение эффективности охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности на территории республики |
36 |
Оснащение объектов, связанных с массовым пребыванием людей, камерами видеонаблюдения с подключением к ГКУ "Безопасная республика" |
Госкомтранс КБР, ГКУ "Безопасная республика" |
2014 |
2020 |
Повышение уровня безопасности населения и объектов на территории Кабардино-Балкарской Республики; повышение эффективности охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности на территории республики |
37 |
Оснащение объектов, связанных с массовым пребыванием людей, системами тревожной сигнализации, камерами видеонаблюдения |
Госкомтранс КБР, ГКУ "Безопасная республика" |
2014 |
2020 |
Повышение уровня безопасности населения и объектов на территории Кабардино-Балкарской Республики; повышение эффективности охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности на территории республики |
38 |
Установка системы связи "Гражданин - Полиция" |
Госкомтранс КБР, ГКУ "Безопасная республика" |
2014 |
2020 |
Повышение уровня безопасности населения и объектов на территории Кабардино-Балкарской Республики; повышение эффективности охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности на территории республики |
39 |
Развитие АПК "Безопасная республика", в том числе с привлечением кредитов и инвестиций включая заключение концессионных соглашений |
Госкомтранс КБР, ГКУ "Безопасная республика" |
2014 |
2020 |
Повышение уровня безопасности населения и объектов на территории Кабардино-Балкарской Республики; повышение эффективности охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности на территории республики |
40 |
Создание и развитие единых дежурно-диспетчерских служб во всех муниципальных районах и городских округах республики в рамках внедрения и развития сегментов АПК "Безопасный город" |
ГУ МЧС России по КБР, Госкомтранс КБР, ГКУ "Безопасная республика" |
2015 |
2020 |
Повышение уровня безопасности населения и объектов на территории Кабардино-Балкарской Республики, а также эффективности функционирования системы сил и средств экстренного реагирования в сфере снижения рисков и смягчения последствий чрезвычайных ситуаций, а также мониторинга чрезвычайных ситуаций |
41 |
Развитие систем мониторинга окружающей среды и оповещения населения республики о происшествиях связанных с чрезвычайными ситуациями и стихийными бедствиями |
ГУ МЧС России по КБР, Госкомтранс КБР, ГКУ "Безопасная республика" |
2015 |
2020 |
эффективность функционирования системы сил и средств экстренного реагирования в сфере снижения рисков и смягчения последствий чрезвычайных ситуаций, а также мониторинга чрезвычайных ситуаций |
42 |
Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112", а также центров обработки вызовов системы "112" на территории Кабардино-Балкарской Республики |
Госкомтранс КБР, ГКУ "Безопасная республика", ГУ МЧС России по КБР |
2017 |
2018 |
ускорение реагирования и улучшения взаимодействия экстренных оперативных служб при вызовах населения; организация удобного вызова экстренных оперативных служб по принципу "одного окна"; уменьшение социально-экономического ущерба вследствие происшествий и чрезвычайных ситуаций |
43 |
Оснащение центров обработки вызовов системы "112" программно-техническими комплексами |
Госкомтранс КБР, ГКУ "Безопасная республика", ГУ МЧС России по КБР |
2017 |
2018 |
ускорение реагирования и улучшения взаимодействия экстренных оперативных служб при вызовах населения; организация удобного вызова экстренных оперативных служб по принципу "одного окна"; уменьшение социально-экономического ущерба вследствие происшествий и чрезвычайных ситуаций"; |
б) раздел "Подпрограмма "Внедрение и использование спутниковых навигационных технологий ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности в Кабардино-Балкарской Республике" изложить в следующей редакции:
"Подпрограмма "Внедрение и использование спутниковых навигационных технологий ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности в Кабардино-Балкарской Республике" | |||||
114 |
Создание региональной навигационно-информационной системы в КБР |
Госкомтранс КБР, ГУ МЧС РФ по КБР, Минздрав КБР, Минобрнауки КБР, Минстрой КБР, Управление делами Главы и Правительства КБР, ГКУ "Безопасная республика" |
2017 |
2020 |
Оснащение навигационно-связным оборудованием от 80 до 95% транспортных средств, осуществляющих перевозку пассажиров (автомобильный и городской электрический транспорт, школьные автобусы, ведомственный транспорт), тяжеловесных, крупногабаритных, опасных грузов, а также специальных транспортных средств |
115 |
Создание регионального навигационно-информационного центра КБР |
Госкомтранс КБР, ГКУ "Безопасная республика" |
2017 |
2020 |
Оснащение навигационно-связным оборудованием от 80 до 95% транспортных средств, осуществляющих перевозку пассажиров (автомобильный и городской электрический транспорт, школьные автобусы, ведомственный транспорт), тяжеловесных, крупногабаритных, опасных грузов, а также специальных транспортных средств"; |
в) дополнить разделом следующего содержания:
3) форму 5 изложить в следующей редакции:
"Форма 5
Ресурсное обеспечение реализации государственной программы за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики
Наименование государственной программы - "Развитие транспортной системы в Кабардино-Балкарской Республике"
Координатор государственной программы - Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по транспорту и связи
N мероприятия |
Статус |
Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия |
Координатор, исполнитель, государственный заказчик (заказчик-координатор) РЦП, ВЦП |
Код бюджетной классификации |
Источник финансирования |
Расходы республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики, тыс. рублей |
|||||||
Главный распорядитель бюджетных средств |
Раздел |
Подраздел |
Целевая статья |
Вид расхода |
Всего |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
|||||
|
Госпрограмма |
"Развитие транспортной системы в Кабардино-Балкарской Республике" |
республиканский бюджет |
7072494,4 |
2529961,9 |
2229520,2 |
2313012,2 |
||||||
|
Подпрограмма |
"Развитие общественного транспорта в Кабардино-Балкарской Республике" |
республиканский бюджет |
126127,0 |
68927,0 |
28600,0 |
28600,0 |
||||||
6 |
Мероприятие |
Компенсация потерь в доходах транспортных предприятий, возникающих в результате государственного регулирования тарифов на пассажирские перевозки |
Госкомтранс КБР |
Госкомтранс КБР |
- |
- |
- |
- |
республиканский бюджет |
126127,0 |
68927,0 |
28600,0 |
28600,0 |
|
Подпрограмма |
"Дорожное хозяйство" |
республиканский бюджет |
6327015,8 |
2183426,1 |
2030048,8 |
2113540,8 |
||||||
28 |
Мероприятие |
Автомобильные дороги, искусственные сооружения |
Минстрой КБР |
Минстрой КБР |
- |
- |
- |
- |
республиканский бюджет |
6385358,1 |
2241768,4 |
2030048,8 |
2113540,8 |
28.1 |
Мероприятие |
Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального значения и искусственных сооружений на них |
Минстрой КБР |
Минстрой КБР |
- |
- |
- |
- |
республиканский бюджет |
1830251,6 |
503958,25 |
578505,97 |
747787,38 |
28.2 |
Мероприятие |
Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального значения и искусственных сооружений на них |
Минстрой КБР |
Минстрой КБР |
- |
- |
- |
- |
республиканский бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
28.3 |
Мероприятие |
Ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального значения и искусственных сооружений на них |
Минстрой КБР |
Минстрой КБР |
- |
- |
- |
- |
республиканский бюджет |
979122,5 |
297285,9 |
382892,3 |
298944,3 |
28.4 |
Мероприятие |
Нормативное содержание автомобильных дорог общего пользования регионального значения и искусственных сооружений на них |
Минстрой КБР |
Минстрой КБР |
- |
- |
- |
- |
республиканский бюджет |
1080000,0 |
360000,0 |
360000,0 |
360000,0 |
28.5 |
Мероприятие |
Проектные и изыскательские работы по объектам строительства, реконструкции, капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользования регионального значения и искусственных сооружений на них |
Минстрой КБР |
Минстрой КБР |
- |
- |
- |
- |
республиканский бюджет |
94274,0 |
30000,0 |
33057,7 |
31216,3 |
28.6 |
Мероприятие |
Обустройство линией наружного освещения автомобильных дорог общего пользования регионального значения |
Минстрой КБР |
Минстрой КБР |
- |
- |
- |
- |
республиканский бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
28.7 |
Мероприятие |
Мероприятия по повышению безопасности дорожного движения |
Минстрой КБР |
Минстрой КБР |
- |
- |
- |
- |
республиканский бюджет |
120000,0 |
50000,0 |
35000,0 |
35000,0 |
28.8 |
Мероприятие |
Резерв средств на осуществление мероприятий по восстановлению автомобильных дорог общего пользования регионального значения и искусственных сооружений на них, подвергшихся разрушению в результате чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, иных обстоятельств непреодолимой силы |
Минстрой КБР |
Минстрой КБР |
- |
- |
- |
- |
республиканский бюджет |
140000,0 |
40000,0 |
50000,0 |
50000,0 |
28.9 |
Мероприятие |
Установка недостающих и восстановление существующих систем видеонаблюдения, систем видеофиксации нарушений правил ПДД, инженерно-технических средств обеспечения транспортной безопасности на автомобильных дорогах и искусственных сооружениях на них, обслуживание систем видеонаблюдения, систем видеофиксации, инженерно-технических средств обеспечения транспортной безопасности |
Госкомтранс КБР, ГКУ "Безопасная республика" |
Госкомтранс КБР |
- |
- |
- |
- |
республиканский бюджет |
510757,2 |
170252,4 |
170252,4 |
170252,4 |
28.10 |
Мероприятие |
Иные мероприятия в отношении автомобильных дорог общего пользования регионального значения и искусственных сооружений |
Минстрой КБР |
Минстрой КБР |
- |
- |
- |
- |
республиканский бюджет |
1630952,7 |
790271,9 |
420340,4 |
420340,4 |
|
Подпрограмма |
"Безопасная республика" |
республиканский бюджет |
396319,5 |
160618,7 |
117850,4 |
117850,4 |
||||||
31 |
Мероприятие |
Почтовые расходы на рассылку постановлений по делам о нарушениях правил дорожного движения, выявленных специальными техническими средствами систем автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения |
Госкомтранс КБР, ГКУ "Безопасная республика" |
Госкомтранс КБР |
- |
- |
- |
- |
республиканский бюджет |
158153,5 |
89230,4 |
36673,1 |
32250,0 |
33 |
Мероприятие |
Расходы на содержание аппарата государственного казенного учреждения "Безопасная республика" |
Госкомтранс КБР, ГКУ "Безопасная республика" |
Госкомтранс КБР |
- |
- |
- |
- |
республиканский бюджет |
14726,7 |
4908,9 |
4908,9 |
4908,9 |
36 |
Мероприятие |
Оснащение объектов, связанных с массовым пребыванием людей, камерами видеонаблюдения |
Госкомтранс КБР, ГКУ "Безопасная республика" |
Госкомтранс КБР |
- |
- |
- |
- |
республиканский бюджет |
223439,3 |
66479,4 |
76268,4 |
80691,5 |
40 |
Мероприятие |
Создание единых дежурно-диспетчерских центров во всех муниципальных районах и городских округах |
Госкомтранс КБР, ГКУ "Безопасная республика", ГУ МЧС России по КБР |
Госкомтранс КБР |
- |
- |
- |
- |
республиканский бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
41 |
Мероприятие |
Создание единой системы мониторинга окружающей среды и оповещения населения |
Госкомтранс КБР, ГКУ "Безопасная республика", ГУ МЧС России по КБР |
Госкомтранс КБР |
- |
- |
- |
- |
республиканский бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Подпрограмма |
"Надзор в сфере транспорта и дорожного хозяйства" |
республиканский бюджет |
117575,2 |
40054,4 |
38760,4 |
38760,4 |
||||||
54 |
Мероприятие |
Содержание аппарата управления Госкомтранса КБР |
Госкомтранс КБР |
Госкомтранс КБР |
- |
- |
- |
- |
республиканский бюджет |
55070,4 |
19341,8 |
17864,3 |
17864,3 |
55 |
Мероприятие |
Содержание аппарата управления Управдора КБР |
Минстрой КБР |
Минстрой КБР |
- |
- |
- |
- |
республиканский бюджет |
62504,8 |
20712,6 |
20896,1 |
20896,1 |
|
Подпрограмма |
"Повышение безопасности дорожного движения" |
республиканский бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||
|
Подпрограмма |
"Внедрение и использование спутниковых навигационных технологий ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности в Кабардино-Балкарской Республике" |
республиканский бюджет |
42781,8 |
14260,6 |
14260,6 |
14260,6 |
||||||
114 |
Мероприятие |
Создание региональной навигационно-информационной системы |
Госкомтранс КБР |
Госкомтранс КБР, ГКУ "Безопасная республика" |
- |
- |
- |
- |
республиканский бюджет |
42421,2 |
13900,0 |
14260,6 |
14260,6 |
115 |
Мероприятие |
Создание республиканского навигационно-информационного центра |
Госкомтранс КБР |
Госкомтранс КБР, ГКУ "Безопасная республика" |
- |
- |
- |
- |
республиканский бюджет |
360,0 |
360,0 |
- |
- |
|
Подпрограмма |
"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в дорожном хозяйстве и сфере транспорта Кабардино-Балкарской Республики" |
республиканский бюджет |
0.0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||
122 |
Мероприятие |
Предоставление субсидии на покрытие части затрат при приобретении техники, работающей на газомоторном топливе |
Госкомтранс КБР |
Госкомтранс КБР |
- |
- |
- |
- |
республиканский бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Подпрограмма |
Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112" в Российской Федерации на 2013 - 2017 годы" в Кабардино-Балкарской Республике |
республиканский бюджет |
4332,8 |
4332,8 |
- |
- |
||||||
131 |
Мероприятие |
Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112", а также центров обработки вызовов системы "112" на территории Кабардино-Балкарской Республики |
Госкомтранс КБР |
Госкомтранс КБР, ГКУ "Безопасная республика" |
- |
- |
- |
- |
республиканский бюджет |
2 172,1 |
2 172,1 |
- |
- |
132 |
Мероприятие |
Оснащение центров обработки вызовов системы "112" программно-техническими комплексами |
Госкомтранс КБР |
Госкомтранс КБР, ГКУ "Безопасная республика" |
- |
- |
- |
- |
республиканский бюджет |
2 160,7 |
2 160,7 |
- |
- |
Примечание: поручения, касающиеся местной администрации г.о. Нальчик и ГУ МЧС России по КБР носят рекомендательный характер.".
5. Приложение N 4 к государственной программе изложить в следующей редакции:
"Приложение N 4
к государственной программе
Кабардино-Балкарской Республики
"Развитие транспортной системы
в Кабардино-Балкарской Республике"
Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации государственной программы за счет всех источников финансирования по мероприятиям
Наименование государственной программы - "Развитие транспортной системы в Кабардино-Балкарской Республике"
Координатор государственной программы - Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по транспорту и связи
N |
Координатор, исполнители |
Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия |
Источник финансирования |
Оценка расходов, тыс. рублей |
|||||||
Всего |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
||||
|
Минстрой КБР, Госкомтранс КБР, Минздрав КБР, Минобрнауки КБР, ГУ МЧС России по КБР |
Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики "Развитие транспортной системы в Кабардино-Балкарской Республике" |
всего |
16913152,7 |
1375614,9 |
2768558,8 |
2569015,6 |
3159824,4 |
2229520,2 |
2313012,2 |
2497606,5 |
федеральный бюджет |
1221951,7 |
131038,7 |
471687,7 |
316131,4 |
24848,4 |
0,0 |
0,0 |
278245,4 |
|||
республиканский бюджет |
14512030,9 |
1242826,2 |
1898521,1 |
2082884,2 |
2529601,3 |
2229520,2 |
2313012,2 |
2215665,7 |
|||
муниципальный бюджет |
5100,0 |
1750,0 |
3350,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
иные источники |
1174070,1 |
0,0 |
395000,0 |
170000,0 |
605374,7 |
0,0 |
0,0 |
3695,4 |
|||
|
Госкомтранс КБР |
Подпрограмма "Развитие общественного транспорта в Кабардино-Балкарской Республике" |
всего |
1 598 995,9 |
58128,1 |
473644,7 |
300396,1 |
673927 |
28600 |
28600 |
35700 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
республиканский бюджет |
423895,9 |
56378,1 |
75294,7 |
130396,1 |
68927,0 |
28600,0 |
28600,0 |
35700,0 |
|||
муниципальный бюджет |
5100,0 |
1750,0 |
3350,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
иные источники |
1170000,0 |
0,0 |
395000,0 |
170000,0 |
605000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
6 |
Госкомтранс КБР |
Компенсация потерь в доходах транспортных предприятий, возникающих в результате государственного регулирования тарифов на пассажирские перевозки |
всего |
303706,7 |
23128,1 |
75294,7 |
63956,9 |
68927,0 |
28600,0 |
28600,0 |
15200,0 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
республиканский бюджет |
303706,7 |
23128,1 |
75294,7 |
63956,9 |
68927,0 |
28600,0 |
28600,0 |
15200,0 |
|||
муниципальный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
иные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
12 |
Госкомтранс КБР |
Приобретение подвижного состава современного технического уровня повышенной комфортности, приспособленного для перевозок пассажиров-инвалидов и других категорий маломобильных граждан |
всего |
18000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
18000,0 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
республиканский бюджет |
18000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
18000,0 |
|||
муниципальный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
иные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
13 |
Госкомтранс КБР, местная администрация г.о. Нальчик |
Приобретение троллейбусов, в том числе приспособленных для перевозок пассажиров-инвалидов и других категорий маломобильных граждан |
всего |
104789,2 |
35000,0 |
3350,0 |
66439,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
республиканский бюджет |
99689,2 |
33250,0 |
0,0 |
66439,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
муниципальный бюджет |
5100,0 |
1750,0 |
3350,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
иные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
14 |
Госкомтранс КБР |
Восстановление деятельности вокзалов в муниципальных районах Кабардино-Балкарской Республики |
всего |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
республиканский бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
муниципальный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
иные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
15 |
Госкомтранс КБР |
Реконструкция и строительство новых автобусных вокзалов, станций, остановок общественного транспорта с учетом обеспечения их доступности для пассажиров-инвалидов и других категорий маломобильных граждан |
всего |
1000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1000,0 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
республиканский бюджет |
1000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1000,0 |
|||
муниципальный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
иные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
16 |
Госкомтранс КБР |
Строительство двух автовокзалов за пределами г. Нальчика для осуществления пассажирских перевозок в южном и северном направлениях |
всего |
1170000,0 |
0,0 |
395000,0 |
170000,0 |
605000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
республиканский бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
муниципальный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
иные источники |
1170000,0 |
0,0 |
395000,0 |
170000,0 |
605000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
20 |
Госкомтранс КБР |
Разработка и ввод механизма стимулирования транспортных организаций, использующих транспортные средства с использованием альтернативных источников топливно-энергетических ресурсов |
всего |
500,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
500,0 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
республиканский бюджет |
500,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
500,0 |
|||
муниципальный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
иные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
22 |
Госкомтранс КБР |
Обеспечение использования технических средств по сбору, комплексной переработке и утилизации различных видов отходов, образующихся при эксплуатации общественных транспортных средств |
всего |
500,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
500,0 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
республиканский бюджет |
500,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
500,0 |
|||
муниципальный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
иные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
23 |
Госкомтранс КБР |
Совершенствование системы подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров |
всего |
500,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
500,0 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
республиканский бюджет |
500,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
500,0 |
|||
муниципальный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
иные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
Минстрой КБР, Госкомтранс КБР |
Подпрограмма "Дорожное хозяйство" |
всего |
13199731,6 |
1224656,8 |
2018729,9 |
2077371,4 |
2241768,4 |
2030048,8 |
2113540,8 |
1493615,4 |
федеральный бюджет |
736369,5 |
131038,7 |
289199,3 |
316131,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
республиканский бюджет |
12463362,2 |
1093618,1 |
1729530,6 |
1761240,0 |
2241768,4 |
2030048,8 |
2113540,8 |
1493615,4 |
|||
муниципальный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
иные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
27 |
Минстрой КБР |
Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального значения и искусственных сооружений на них в рамках реализации федеральной целевой программы "Юг России (2008 - 2013 годы)" |
всего |
150434,4 |
134620,4 |
15814,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
федеральный бюджет |
146072,2 |
131038,7 |
15033,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
республиканский бюджет |
4362,2 |
3581,7 |
780,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
муниципальный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
иные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
28 |
Минстрой КБР |
Автомобильные дороги, искусственные сооружения |
всего |
12990954,9 |
1090036,4 |
2002915,9 |
2077371,4 |
2183426,1 |
2030048,8 |
2113540,8 |
1493615,4 |
федеральный бюджет |
590297,3 |
0,0 |
274165,8 |
316131,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
республиканский бюджет |
12400657,6 |
1090036,4 |
1728750,0 |
1761240,0 |
2183426,1 |
2030048,8 |
2113540,8 |
1493615,4 |
|||
муниципальный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
иные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
28.1 |
Минстрой КБР |
Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального значения и искусственных сооружений на них |
всего |
2713315,6 |
14735,3 |
273572,5 |
224613,8 |
503958,3 |
578506,0 |
747787,4 |
370142,4 |
федеральный бюджет |
195558,2 |
0,0 |
150521,3 |
45036,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
республиканский бюджет |
2517757,4 |
14735,3 |
123051,2 |
179576,9 |
503958,3 |
578506,0 |
747787,4 |
370142,4 |
|||
муниципальный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
иные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
28.2 |
Минстрой КБР |
Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального значения и искусственных сооружений на них |
всего |
598943,4 |
179694,6 |
13524,0 |
241492,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
164232,6 |
федеральный бюджет |
12621,3 |
0,0 |
0,0 |
12621,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
республиканский бюджет |
586322,1 |
179694,6 |
13524,0 |
228871,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
164232,6 |
|||
муниципальный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
иные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
28.3 |
Минстрой КБР |
Ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального значения и искусственных сооружений на них |
всего |
2322410,9 |
500863,3 |
110320,5 |
442882,4 |
297285,9 |
382892,3 |
298944,3 |
289222,2 |
федеральный бюджет |
218120,4 |
0,0 |
0,0 |
218120,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
республиканский бюджет |
2104290,5 |
500 863,3 |
110 320,5 |
224762,0 |
297 285,9 |
382 892,3 |
298 944,3 |
289 222,2 |
|||
муниципальный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
иные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
28.4 |
Минстрой КБР |
Нормативное содержание автомобильных дорог общего пользования регионального значения и искусственных сооружений на них |
всего |
2339674,9 |
220644,6 |
280338,8 |
374890,4 |
360000,0 |
360000,0 |
360000,0 |
383801,2 |
федеральный бюджет |
103271,8 |
0,0 |
103271,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
республиканский бюджет |
2236403,1 |
220644,6 |
177067,0 |
374890,4 |
360000,0 |
360000,0 |
360000,0 |
383801,2 |
|||
муниципальный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
иные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
28.5 |
Минстрой КБР |
Проектные и изыскательские работы по объектам строительства, реконструкции, капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользования регионального значения и искусственных сооружений на них |
всего |
192933,7 |
30615,1 |
3211,7 |
27266,7 |
30000,0 |
33057,7 |
31216,3 |
37566,2 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
республиканский бюджет |
192933,7 |
30615,1 |
3211,7 |
27266,7 |
30000,0 |
33057,7 |
31216,3 |
37566,2 |
|||
муниципальный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
иные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
28.6 |
Минстрой КБР |
Обустройство линией наружного освещения автомобильных дорог общего пользования регионального значения |
всего |
198650,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
198650,8 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
республиканский бюджет |
198650,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
198650,8 |
|||
муниципальный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
иные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
28.7 |
Минстрой КБР |
Мероприятия по повышению безопасности дорожного движения |
всего |
145552,4 |
0,0 |
0,0 |
25552,4 |
50000,0 |
35000,0 |
35000,0 |
0,0 |
федеральный бюджет |
8100,0 |
0,0 |
0,0 |
8100,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
республиканский бюджет |
137452,4 |
0,0 |
0,0 |
17452,4 |
50000,0 |
35000,0 |
35000,0 |
0,0 |
|||
муниципальный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
иные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
28.8 |
Минстрой КБР |
Резерв средств на осуществление мероприятий по восстановлению автомобильных дорог общего пользования регионального значения и искусственных сооружений на них, подвергшихся разрушению в результате чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, иных обстоятельств непреодолимой силы |
всего |
405958,0 |
93450,4 |
73776,8 |
48730,8 |
40000,0 |
50000,0 |
50000,0 |
50000,0 |
федеральный бюджет |
52625,6 |
0,0 |
20372,7 |
32252,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
республиканский бюджет |
353332,5 |
93450,4 |
53404,1 |
16478,0 |
40000,0 |
50000,0 |
50000,0 |
50000,0 |
|||
муниципальный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
иные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
28.9 |
Госкомтранс КБР |
Установка недостающих и восстановление существующих систем видеонаблюдения, систем видеофиксации нарушений правил ПДД, инженерно-технических средств обеспечения транспортной безопасности на автомобильных дорогах и искусственных сооружениях на них, обслуживание систем видеонаблюдения, систем видеофиксации, инженерно-технических средств обеспечения транспортной безопасности |
всего |
567756,2 |
0,0 |
0,0 |
56999,0 |
170252,4 |
170252,4 |
170252,4 |
0,0 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
республиканский бюджет |
567756,2 |
0,0 |
0,0 |
56999,0 |
170252,4 |
170252,4 |
170252,4 |
0,0 |
|||
муниципальный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
иные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
28.10 |
Минстрой КБР |
Иные мероприятия в отношении автомобильных дорог общего пользования регионального значения и искусственных сооружений |
всего |
3564101,2 |
50033,2 |
1248171,6 |
634943,6 |
790271,9 |
420340,4 |
420340,4 |
0,0 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
республиканский бюджет |
3564101,2 |
50033,2 |
1248171,6 |
634943,6 |
790271,9 |
420340,4 |
420340,4 |
0,0 |
|||
муниципальный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
иные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
Госкомтранс КБР, ГКУ "Безопасная республика" |
Подпрограмма "Безопасная республика" |
всего |
1143492,3 |
57738,6 |
54978,9 |
127613,2 |
160618,7 |
117850,4 |
117850,4 |
506842,1 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
республиканский бюджет |
1143492,3 |
57738,6 |
54978,9 |
127613,2 |
160618,7 |
117850,4 |
117850,4 |
506842,1 |
|||
муниципальный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
31 |
Госкомтранс КБР, ГКУ "Безопасная республика" |
Почтовые расходы на рассылку постановлений по делам о нарушениях правил дорожного движения, выявленных специальными техническими средствами систем автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения |
всего |
366 439,3 |
24050,9 |
19368,9 |
42544,0 |
89 230,4 |
36673,1 |
32250,0 |
122322,0 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
республиканский бюджет |
366 439,3 |
24050,9 |
19368,9 |
42544,0 |
89 230,4 |
36673,1 |
32250,0 |
122322,0 |
|||
муниципальный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
32 |
Госкомтранс КБР, ГКУ "Безопасная республика" |
Почтовые расходы на рассылку решений по результатам рассмотрения жалоб на незаконность вынесения постановлений по делам о нарушениях правил дорожного движения, выявленных специальными техническими средствами систем автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения |
всего |
100,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
100,0 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
республиканский бюджет |
100,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
100,0 |
|||
муниципальный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
33 |
Госкомтранс КБР, ГКУ "Безопасная республика" |
Расходы на содержание аппарата государственного казенного учреждения "Безопасная республика" |
всего |
47773,1 |
9111,3 |
7890,9 |
7724,0 |
4908,9 |
4908,9 |
4908,9 |
8320,2 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
республиканский бюджет |
47773,1 |
9111,3 |
7890,9 |
7724,0 |
4908,9 |
4908,9 |
4908,9 |
8320,2 |
|||
муниципальный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
34 |
Госкомтранс КБР, ГКУ "Безопасная республика" |
Эксплуатационные расходы |
всего |
2000,0 |
1000,0 |
1000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
республиканский бюджет |
2000,0 |
1000,0 |
1000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
муниципальный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
36 |
Госкомтранс КБР, ГКУ "Безопасная республика" |
Оснащение объектов, связанных с массовым пребыванием людей, камерами видеонаблюдения |
всего |
727179,9 |
23576,4 |
26719,1 |
77345,2 |
66479,4 |
76268,4 |
80691,5 |
376099,9 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
республиканский бюджет |
727179,9 |
23576,4 |
26719,1 |
77345,2 |
66479,4 |
76268,4 |
80691,5 |
376099,9 |
|||
муниципальный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
40 |
Госкомтранс КБР, ГКУ "Безопасная республика", ГУ МЧС России по КБР |
Создание локальных серверных центров на базе единых дежурно-диспетчерских центров во всех муниципальных районах и городских округах с последующей интеграцией в АПК "Безопасная республика" |
всего |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
республиканский бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
муниципальный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
41 |
Госкомтранс КБР, ГКУ "Безопасная республика", ГУ МЧС России по КБР |
Развитие систем мониторинга окружающей среды и оповещения населения республики о происшествиях, связанных с чрезвычайными ситуациями и стихийными бедствиями |
всего |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
республиканский бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
муниципальный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
Госкомтранс КБР, Минстрой КБР |
Подпрограмма "Надзор в сфере транспорта и дорожного хозяйства" |
всего |
276407,2 |
35091,4 |
38716,9 |
41041,0 |
40054,4 |
38760,4 |
38760,4 |
43982,7 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
республиканский бюджет |
276407,2 |
35091,4 |
38716,9 |
41041,0 |
40054,4 |
38760,4 |
38760,4 |
43982,7 |
|||
муниципальный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
иные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
54 |
Госкомтранс КБР |
Содержание аппарата Госкомтранса КБР |
всего |
114089,1 |
520,6 |
18103,5 |
19859,2 |
19341,8 |
17864,3 |
17864,3 |
20535,4 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
республиканский бюджет |
114089,1 |
520,6 |
18103,5 |
19859,2 |
19341,8 |
17864,3 |
17864,3 |
20535,4 |
|||
муниципальный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
иные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
55 |
Минстрой КБР |
Содержание аппарата Управдора КБР |
всего |
162318,1 |
34570,8 |
20613,4 |
21181,8 |
20712,6 |
20896,1 |
20896,1 |
23447,3 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
республиканский бюджет |
162318,1 |
34570,8 |
20613,4 |
21181,8 |
20712,6 |
20896,1 |
20896,1 |
23447,3 |
|||
муниципальный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
иные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
Минстрой КБР, Госкомтранс КБР, Минздрав КБР, Минобрнауки КБР, ГУ МЧС РФ по КБР |
Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения" |
всего |
203216,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
203216,3 |
федеральный бюджет |
84345,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
84345,4 |
|||
республиканский бюджет |
115175,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
115175,5 |
|||
муниципальный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
иные источники |
3695,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3695,4 |
|||
59 |
Госкомтранс КБР |
Оснащение системами автоматического контроля и выявления нарушений правил дорожного движения улично-дорожной сети городов и иных населенных пунктов, дорог регионального и муниципального значения |
всего |
7409,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
7409,5 |
федеральный бюджет |
2403,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2403,9 |
|||
республиканский бюджет |
4807,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
4807,7 |
|||
муниципальный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
иные источники |
197,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
197,9 |
|||
60 |
Госкомтранс КБР |
Модернизация и оснащение Центра автоматизированной фиксации административных правонарушений в области дорожного движения |
всего |
4109,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
4109,2 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
республиканский бюджет |
4109,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
4109,2 |
|||
муниципальный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
иные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
61 |
Минстрой КБР |
Обустройство участков улично-дорожной сети барьерными ограждениями, в том числе разделяющими встречные направления движения |
всего |
30000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
30000,0 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
республиканский бюджет |
30000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
30000,0 |
|||
муниципальный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
иные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
62 |
Минстрой КБР |
Обустройство пешеходных ограждений вдоль автомобильных дорог, проходящих в границах населенных пунктов, в том числе регулируемых пешеходных переходов, а также нерегулируемых пешеходных переходов, находящихся возле общеобразовательных учреждений |
всего |
3500,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3500,0 |
федеральный бюджет |
1099,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1099,0 |
|||
республиканский бюджет |
2198,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2198,0 |
|||
муниципальный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
иные источники |
203,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
203,0 |
|||
63 |
Минстрой КБР |
Создание систем маршрутного ориентирования |
всего |
899,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
899,2 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
республиканский бюджет |
899,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
899,2 |
|||
муниципальный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
иные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
64 |
Минстрой КБР |
Модернизация (реконструкция) светофорных объектов |
всего |
6500,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
6500,0 |
федеральный бюджет |
3250,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3250,0 |
|||
республиканский бюджет |
1085,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1085,5 |
|||
муниципальный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
иные источники |
2164,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2164,5 |
|||
65 |
Минстрой КБР |
Строительство в местах повышенной аварийности быстровозводимых конструкций надземных пешеходных переходов |
всего |
5000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
5000,0 |
федеральный бюджет |
1665,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1665,0 |
|||
республиканский бюджет |
3335,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3335,0 |
|||
муниципальный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
иные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
66 |
Минстрой КБР |
Строительство, реконструкция, техническое перевооружение нерегулируемых пешеходных переходов, в том числе прилегающих непосредственно к дошкольным образовательным учреждениям, образовательным учреждениям и учреждениям дополнительного образования детей |
всего |
2500,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2500,0 |
федеральный бюджет |
832,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
832,5 |
|||
республиканский бюджет |
1667,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1667,5 |
|||
муниципальный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
иные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
67 |
Минобрнауки КБР |
Издание и рассылка научно-методических материалов, печатных и электронных учебных пособий, образовательных ресурсов для дошкольных образовательных организаций, общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования |
всего |
750,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
750,0 |
федеральный бюджет |
750,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
750,0 |
|||
республиканский бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
муниципальный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
иные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
69 |
Госкомтранс КБР |
Оснащение подразделений, осуществляющих специальные контрольно-надзорные функции в области обеспечения безопасности дорожного движения: |
всего |
10486,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
10486,7 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
республиканский бюджет |
10486,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
10486,7 |
|||
муниципальный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
иные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
69.1 |
Госкомтранс КБР |
специальным транспортом, оборудованным средствами контроля и выявления нарушений правил дорожного движения |
всего |
7027,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
7027,7 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
республиканский бюджет |
7027,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
7027,7 |
|||
муниципальный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
иные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
69.2 |
Госкомтранс КБР |
специальным автотранспортом, оснащенным средствами видеоконтроля и предназначенным для приема практического этапа квалифицированных экзаменов на право получения специального права |
всего |
100,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
100,0 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
республиканский бюджет |
100,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
100,0 |
|||
муниципальный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
иные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
69.3 |
Госкомтранс КБР |
системами выявления признаков подделки идентификационных номеров автотранспорта и специальной продукции (Регула 7505М и Сапфир 2МХ, 3 шт.) |
всего |
2504,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2504,9 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
республиканский бюджет |
2504,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2504,9 |
|||
муниципальный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
иные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
69.4 |
Госкомтранс КБР |
техническими комплексами для приема экзаменов у кандидатов в водители |
всего |
25,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
25,0 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
республиканский бюджет |
25,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
25,0 |
|||
муниципальный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
иные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
69.5 |
Госкомтранс КБР |
техническими средствами (видеорегистраторы, навигационное оборудование, сервера для хранения баз данных, средства ограждения мест ДТП, укладки медицинские) |
всего |
829,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
829,1 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
республиканский бюджет |
829,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
829,1 |
|||
муниципальный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
иные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
73 |
Минобрнауки КБР |
Организация и проведение ежегодного республиканского этапа конкурса юных инспекторов движения "Безопасное колесо" и участие победителей во Всероссийском этапе конкурса "Безопасное колесо" |
всего |
1875,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1875,0 |
федеральный бюджет |
1875,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1875,0 |
|||
республиканский бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
муниципальный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
иные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
74 |
Минобрнауки КБР |
Проведение информационно-пропагандистских кампаний, с целью повышения грамотности, ответственности и уровня самосознания участников дорожного движения и профилактики факторов риска, влияющих на количество дорожно-транспортных происшествий |
всего |
625,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
625,0 |
федеральный бюджет |
395,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
395,0 |
|||
республиканский бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
муниципальный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
иные источники |
230,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
230,0 |
|||
78 |
Госкомтранс КБР |
Строительство многофункционального спортивного Центра высшего водительского мастерства "Кавказ-Автосити" |
всего |
900,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
900,0 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
республиканский бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
муниципальный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
иные источники |
900,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
900,0 |
|||
79 |
Минобрнауки КБР |
Организация и проведение курсов повышения квалификации с использованием модульных программ повышения квалификации педагогических работников по вопросам обучения обучающихся, воспитанников навыкам безопасного участия в дорожном движении |
всего |
450,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
450,0 |
федеральный бюджет |
450,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
450,0 |
|||
республиканский бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
муниципальный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
иные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
80 |
Минобрнауки КБР |
Реализация программ, использование учебно-методических материалов, печатных и электронных учебных пособий по обучению вождению транспортных средств в общеобразовательных учреждениях и учреждениях дополнительного образования детей |
всего |
625,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
625,0 |
федеральный бюджет |
625,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
625,0 |
|||
республиканский бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
муниципальный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
иные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
84 |
Минобрнауки КБР |
Оснащение образовательных учреждений уголками по правилам дорожного движения, тренажерами, компьютерными программами с целью использования их в процессе обучения безопасному участию в дорожном движении |
всего |
1000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1000,0 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
республиканский бюджет |
1000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1000,0 |
|||
муниципальный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
иные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
94 |
Минстрой КБР |
Устройство тротуаров и электроосвещения на региональных автодорогах в населенных пунктах для обеспечения безопасности дорожного движения |
всего |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
федеральный бюджет |
33000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
33000,0 |
|||
республиканский бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
муниципальный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
иные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
95 |
Минстрой КБР |
Строительство, реконструкция и техническое перевооружение (оборудование искусственным освещением) мест концентрации дорожно-транспортных происшествий на участках автомобильных дорог регионального значения общего пользования, проходящих по территориям населенных пунктов |
всего |
66000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
66000,0 |
федеральный бюджет |
66000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
66000,0 |
|||
республиканский бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
муниципальный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
иные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
100 |
Госкомтранс КБР |
Создание аналитических систем управления безопасностью дорожного движения в муниципальных районах КБР |
всего |
5000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
5000,0 |
федеральный бюджет |
5000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
5000,0 |
|||
республиканский бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
муниципальный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
иные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
102 |
Госкомтранс КБР |
Повышение антитеррористической защищенности объектов транспортной инфраструктуры и общественных транспортных средств путем их оснащения современными системами контроля пассажиров и несанкционированного доступа |
всего |
1100,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1100,0 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
республиканский бюджет |
1100,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1100,0 |
|||
муниципальный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
иные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
107 |
Госкомтранс КБР |
Внедрение систем видеоконтроля за процедурой предрейсовых технических и медицинских осмотров на пассажирских автотранспортных предприятиях |
всего |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
федеральный бюджет |
3300,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3300,0 |
|||
республиканский бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
муниципальный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
иные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
108 |
Госкомтранс КБР |
Оборудование пешеходных переходов и остановочных комплексов инновационными средствами организации дорожного движения |
всего |
7700,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
7700,0 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
республиканский бюджет |
7700,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
7700,0 |
|||
муниципальный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
иные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
Госкомтранс КБР |
Подпрограмма "Внедрение и использование спутниковых навигационных технологий ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности в Кабардино-Балкарской Республике" |
всего |
43 155,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
14634,7 |
14260,6 |
14260,6 |
0,0 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
республиканский бюджет |
42781,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
14260,6 |
14260,6 |
14260,6 |
0,0 |
|||
муниципальный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
иные источники |
374,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
374,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
114 |
Госкомтранс КБР |
Создание региональной навигационно-информационной системы в КБР |
всего |
42 421,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
13 900,0 |
14260,6 |
14260,6 |
0,0 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
республиканский бюджет |
42 781,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
13 900,0 |
14260,6 |
14260,6 |
0,0 |
|||
муниципальный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
иные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
115 |
Госкомтранс КБР |
Создание регионального навигационно-информационного центра в КБР |
всего |
734,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
734,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
республиканский бюджет |
360,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
360,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
муниципальный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
иные источники |
374,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
374,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
Госкомтранс КБР, Минстрой КБР |
Подпрограмма "Энергосбережение, повышение энергетической эффективности и развитие техники, работающей на газомоторном топливе в дорожном хозяйстве и сфере транспорта в Кабардино-Балкарской Республике" |
всего |
419332,3 |
0,0 |
182488,4 |
22593,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
214250,0 |
федеральный бюджет |
376388,4 |
0,0 |
182488,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
193900,0 |
|||
республиканский бюджет |
42943,9 |
0,0 |
0,0 |
22593,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
20350,0 |
|||
муниципальный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
иные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
118 |
Госкомтранс КБР, Минстрой КБР |
Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением казенных учреждений) и индивидуальным предпринимателям на закупку автомобильной техники, работающей на газомоторном топливе |
всего |
419332,3 |
0,0 |
182488,4 |
22593,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
214250,0 |
федеральный бюджет |
376388,4 |
0,0 |
182488,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
193900,0 |
|||
республиканский бюджет |
42943,9 |
0,0 |
0,0 |
22593,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
20350,0 |
|||
муниципальный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
иные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
Госкомтранс КБР, ГКУ "Безопасная республика" |
Подпрограмма "Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112" в Российской Федерации на 2013 - 2017 годы" в Кабардино-Балкарской Республике |
всего |
29 181,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
29 181,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
федеральный бюджет |
24848,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
24848,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
республиканский бюджет |
4332,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
4332,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
муниципальный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
иные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
131 |
Госкомтранс КБР, ГКУ "Безопасная республика" |
Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112", а также центров обработки вызовов системы "112" на территории Кабардино-Балкарской Республики |
всего |
2172,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2172,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
республиканский бюджет |
2172,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2172,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
муниципальный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
иные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
132 |
Госкомтранс КБР, ГКУ "Безопасная республика" |
Оснащение центров обработки вызовов системы "112" программно-техническими комплексами |
всего |
27009,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
27009,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
федеральный бюджет |
24848,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
24848,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
республиканский бюджет |
2160,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2160,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
муниципальный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
иные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Примечание: поручения, касающиеся местной администрации г.о. Нальчик и ГУ МЧС России по КБР носят рекомендательный характер.".
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Скорректирована госпрограмма КБР по развитию транспортной системы. Так, незначительно сокращен общий объем финансовых средств, выделяемых на реализацию мероприятий госпрограммы до 16 913 152,7 тыс. рублей (ранее - 16 914 731,9 тыс. рублей). Госпрограмма дополнена подпрограммой по реализации мероприятий ФЦП "Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112" в Российской Федерации на 2013 - 2017 годы" в республике. Реализация подпрограммы направлена на повышение безопасности населения КБР и снижение социально-экономического ущерба от ЧС и происшествий путем сокращения времени реагирования экстренных оперативных служб при обращениях населения по единому номеру "112". Напомним, что в результате реализации госпрограммы ожидается достичь роста конкурентоспособности предприятий общественного транспорта; повышения эффективности управления общественным транспортом; увеличения количества перевозимых пассажиров; повышения качества и безопасности транспортного обслуживания населения республики и пр.
Постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 23 июня 2017 г. N 124-ПП "О внесении изменений в государственную программу Кабардино-Балкарской Республики "Развитие транспортной системы в Кабардино-Балкарской Республике"
Текст постановления опубликован на официальном информационном интернет-портале Правительства Кабардино-Балкарской Республики (www.pravitelstvokbr.ru) 28 июня 2017 г.
На официальном интернет-портале правовой информации (http://pravo.gov.ru/) 29 июня 2017 г.
В газете "Официальная Кабардино-Балкария" от 30 июня 2017 г. N 24 (514)