Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
11. Приложение 4 к Программе изложить в следующей редакции:
Приложение 4
к государственной программе Камчатского края
"Социальная поддержка граждан в Камчатском крае
на 2015 - 2020 годы"
Финансовое обеспечение
реализации государственной программы Камчатского края "Социальная поддержка граждан в Камчатском крае на 2015 - 2020 годы"
тыс. руб. | |||||||||||
N п/п |
Наименование государственной программы/подпрограммы/мероприятия |
|
Код бюджетной классификации |
Объем средств на реализацию программы |
|||||||
ГРБС |
ЦСР |
Всего |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
8 |
9 |
10 |
10 |
10 |
|
Государственная программа Камчатского края "Социальная поддержка граждан в Камчатском крае на 2015 - 2020 годы" |
Всего |
|
|
43 384 687,85220 |
6 240 804,70214 |
6 627 851,02281 |
8 866 265,86350 |
7 556 565,70854 |
6 958 167,61997 |
7 135 032,93524 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
|
37 578 478,18148 |
6 224 348,60214 |
6 579 461,42281 |
7 462 509,00000 |
6 110 696,67280 |
5 512 298,58423 |
5 689 163,89950 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
|
3 703 894,41045 |
1 164 936,67211 |
1 257 133,93834 |
1 281 823,80000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
|
5 723 385,27072 |
0,00000 |
22 869,60000 |
1 373 620,06350 |
1 442 298,53574 |
1 442 298,53574 |
1 442 298,53574 |
||
за счет средств краевого бюджета |
|
|
33 874 026,37103 |
5 058 854,53003 |
5 322 327,48447 |
6 180 685,20000 |
6 110 696,67280 |
5 512 298,58423 |
5 689 163,89950 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
0,00000 |
0,00000 |
0.00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
|
557,40000 |
557,40000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств) |
|
|
82 824,40000 |
16 456,10000 |
25 520,00000 |
30 136,80000 |
3 570,50000 |
3 570,50000 |
3 570,50000 |
||
1. |
Подпрограмма 1 "Старшее поколение в Камчатском крае" |
Всего |
|
|
230 954,62000 |
34 209,05000 |
35 437,50000 |
37 620,00000 |
37 839,00000 |
41 128,70000 |
44 720,37000 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
|
230 954,62000 |
34 209,05000 |
35 437,50000 |
37 620,00000 |
37 839,00000 |
41 128,70000 |
44 720,37000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств краевого бюджета |
|
031 |
230 862,92000 |
34 117,35000 |
35 437,50000 |
37 620,00000 |
37 839,00000 |
41 128,70000 |
44 720,37000 |
||
|
813 |
031 |
780,00000 |
120,00000 |
130,00000 |
140,00000 |
130,00000 |
130,00000 |
130,00000 |
||
|
815 |
031 |
198 751,47000 |
29 643,70000 |
30 350,30000 |
31 485,40000 |
32 417,00000 |
35 656,70000 |
39 198,37000 |
||
|
816 |
031 |
11 303,90000 |
1 062,00000 |
2 371,30000 |
2 494,60000 |
1 792,00000 |
1 792,00000 |
1 792,00000 |
||
|
846 |
031 |
12 000,00000 |
2 000,00000 |
2 000,00000 |
2 000,00000 |
2 000,00000 |
2 000,00000 |
2 000,00000 |
||
|
847 |
031 |
8 027,55000 |
1 291,65000 |
585,90000 |
1 500,00000 |
1 500,00000 |
1 550,00000 |
1 600,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
|
91,70000 |
91,70000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
1.1. |
Основное мероприятие 1.1 "Совершенствование нормативно-правового обеспечения социальной защищенности граждан пожилого возраста в Камчатском крае" |
Всего |
|
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств краевого бюджета |
|
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
1.2. |
Основное мероприятие 1.2 "Укрепление социальной защищенности граждан пожилого возраста" |
Всего |
|
|
12 000,00000 |
2 000,00000 |
2 000,00000 |
2 000,00000 |
2 000,00000 |
2 000,00000 |
2 000,00000 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
|
12 000,00000 |
2 000,00000 |
2 000,00000 |
2 000,00000 |
2 000,00000 |
2 000,00000 |
2 000,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств краевого бюджета |
|
031 |
12 000,00000 |
2 000,00000 |
2 000,00000 |
2 000,00000 |
2 000,00000 |
2 000,00000 |
2 000,00000 |
||
|
815 |
031 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
846 |
031 |
12 000,00000 |
2 000,00000 |
2 000,00000 |
2 000,00000 |
2 000,00000 |
2 000,00000 |
2 000,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных источников |
815 |
031 |
0,00000 |
|
|
|
|
|
|
||
1.3. |
Основное мероприятие 1.3 "Укрепление здоровья граждан пожилого возраста" |
Всего |
|
|
205 293,32000 |
30 543,65000 |
30 692,20000 |
32 835,40000 |
33 697,00000 |
36 966,70000 |
40 553,37000 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
|
205 293,32000 |
30 543,65000 |
30 692,20000 |
32 835,40000 |
33 697,00000 |
36 966,70000 |
40 558,37000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств краевого бюджета |
|
031 |
205 293,32000 |
30 543,65000 |
30 692,20000 |
32 835,40000 |
33 697,00000 |
36 966,70000 |
40 558,37000 |
||
|
815 |
031 |
197 265,77000 |
29 252,00000 |
30 106,30000 |
31 335,40000 |
32 197,00000 |
35 416,70000 |
38 958,37000 |
||
|
847 |
031 |
8 027,55000 |
1 291,65000 |
585,90000 |
1 500,00000 |
1 500,00000 |
1 550,00000 |
1 600,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
1.4. |
Основное мероприятие 1.4 "Совершенствование коммуникационных связей и развитие интеллектуального потенциала граждан пожилого возраста" |
Всего |
|
|
5 091,40000 |
681,40000 |
880,00000 |
890,00000 |
880,00000 |
880,00000 |
880,00000 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
|
5 091,40000 |
681,40000 |
880,00000 |
890,00000 |
880,00000 |
880,00000 |
880,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств краевого бюджета |
|
031 |
4 999,70000 |
589,70000 |
880,00000 |
890,00000 |
880,00000 |
880,00000 |
880,00000 |
||
|
813 |
031 |
780,00000 |
120,00000 |
130,00000 |
140,00000 |
130,00000 |
130,00000 |
130,00000 |
||
|
815 |
031 |
91,70000 |
91,70000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
816 |
031 |
4 128,00000 |
378,00000 |
750,00000 |
750,00000 |
750,00000 |
750,00000 |
750,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
031 |
91,70000 |
91,70000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
815 |
031 |
91,70000 |
91,70000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
1.5. |
Основное мероприятие 1.5 "Организация свободного времени и культурного досуга граждан пожилого возраста" |
Всего |
|
|
8 179,90000 |
934,00000 |
1 785,30000 |
1 844,60000 |
1 192,00000 |
1 212,00000 |
1 212,00000 |
Всего-без учета планируемых объемов обязательств |
|
|
8 179,90000 |
934,00000 |
1 785,30000 |
1 844,60000 |
1 192,00000 |
1 212,00000 |
1 212,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств краевого бюджета |
|
031 |
8 179,90000 |
934,00000 |
1 785,30000 |
1 844,60000 |
1 192,00000 |
1 212,00000 |
1 212,00000 |
||
|
815 |
031 |
1 004,00000 |
250,00000 |
164,00000 |
100,00000 |
150,00000 |
170,00000 |
170,00000 |
||
|
816 |
032 |
7 175,90000 |
684,00000 |
1 621,30000 |
1 744,60000 |
1 042,00000 |
1 042,00000 |
1 042,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
1,6. |
Основное мероприятие 1.6 "Методическое и информационное сопровождение Подпрограммы 1" |
Всего |
|
|
390,00000 |
50,00000 |
80,00000 |
50,00000 |
70,00000 |
70,00000 |
70,00000 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
|
390,00000 |
50,00000 |
80,00000 |
50,00000 |
70,00000 |
70,00000 |
70,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств краевого бюджета |
|
031 |
390,00000 |
50,00000 |
80,00000 |
50,00000 |
70,00000 |
70,00000 |
70,00000 |
||
|
815 |
031 |
390,00000 |
50,00000 |
80,00000 |
50,00000 |
70,00000 |
70,00000 |
70,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
2 |
Подпрограмма 2 "Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан в Камчатском крае" |
Всего |
|
|
29 728 875,43058 |
4 377 990,18155 |
4 746 940,45281 |
6 470 707,15350 |
4 711 079,21424 |
4 711 079,21424 |
4 711 079,21424 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
|
24 028 359,75986 |
4 377 990,18155 |
4 746 940,45281 |
5 097 087,09000 |
3 268 780,67850 |
3 268 780,67850 |
3 268 780,67850 |
||
за счет средств федерального бюджета |
815 |
032 |
3 666 042,99845 |
1 127 470,66011 |
1 256 748,53834 |
1 281 823,80000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
815 |
032 |
2 815 918,59924 |
0,00000 |
0,00000 |
1 373 620,06350 |
1 442 298,53574 |
1 442 298,53574 |
1 442 293,53574 |
||
за счет средств краевого бюджета |
|
032 |
20 362 316,76141 |
3 250 519,52144 |
3 490 191,91447 |
3 815 263,29000 |
3 268 780,67850 |
3 268 780,67850 |
3 268 780,67850 |
||
|
815 |
032 |
19 861 302,79101 |
3 142 143,14104 |
3 348 191,91447 |
3 564 625,70000 |
3 268 780,67850 |
3 268 780,67850 |
3 268 780.67850 |
||
|
810 |
032 |
501 013,97040 |
108 376,38040 |
142 000,00000 |
250 637,59000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств внебюджетных источников |
815 |
032 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств) |
815 |
032 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
2.1. |
Основное мероприятие 2.1 "Реализация мер социальной поддержки отдельных категории граждан, установленных федеральным законодательством" |
Всего |
|
|
7 117 591,76450 |
836 995,48500 |
1 040 038,02400 |
1 883 841,37000 |
1 118 905,62850 |
1 118 905,62850 |
1 118 905,62850 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
|
3 266 549,26450 |
836 995,48500 |
1 040 038,02400 |
955 877,10000 |
144 546,21850 |
144 546,21850 |
144 546,21850 |
||
за счет средств федерального бюджета |
815 |
032 |
2 431 513,31000 |
731 508,31000 |
868 188,10000 |
831 816,90000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
|
3 851 042,50000 |
0,00000 |
0,00000 |
927 964,27000 |
974 359,41000 |
974 359,41000 |
974 359,41000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
|
|
835 035,95450 |
105 487,17500 |
171 849,92400 |
124 060,20000 |
144 546,21850 |
144 546,21850 |
144 546,21850 |
||
|
815 |
032 |
835 035,95450 |
105 487,17500 |
171 849,92400 |
124 060,20000 |
144 546,21850 |
144 546,21850 |
144 546,21850 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств внебюджетных источников |
815 |
032 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств) |
815 |
032 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
2.2. |
Основное мероприятие 2.2 "Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, установленных законодательством Камчатского края" |
Всего |
|
|
11 184 946,73271 |
1 673 309,63271 |
1 729 148,80000 |
2 027 807,90000 |
1 918 226.80000 |
1 918 226,80000 |
1 918 226,80000 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
|
11 184 946,73271 |
1 673 309,63271 |
1 729 148,80000 |
2 027 807,90000 |
1 918 226,80000 |
1 918 226,80000 |
1 918 226,80000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств краевого бюджета |
|
|
11 184 946,73271 |
1 673 309,63271 |
1 729 148,80000 |
2 027 807,90000 |
1 918 226,80000 |
1 918 226,80000 |
1 918 226,80000 |
||
|
815 |
032 |
11 184 946,73271 |
1 673 309,63271 |
1 729 148,80000 |
2 027 807,90000 |
1 918 226,80000 |
1 918 226,80000 |
1 918 226,80000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
2.3. |
Основное мероприятие 2.3 "Реализация дополнительных мер социальной поддержки отдельных категории граждан" |
Всего |
|
|
2 465 770,17211 |
489 659,04330 |
528 366,32883 |
389 052,80000 |
352 964,00000 |
352 964,00000 |
352 964,00000 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
|
2 465 770,17211 |
489 659,04330 |
528 166,32881 |
389 052,80000 |
352 964,00000 |
352 964,00000 |
352 964,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
|
3 112,78845 |
1 686,15011 |
1 426,63834 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств краевого бюджета |
|
|
2 462 657,38366 |
487 972,89319 |
526 739,69047 |
389 052,80000 |
352 964,00000 |
352 964,00000 |
352 964,00000 |
||
|
815 |
032 |
2 462 657,38366 |
487 972,89319 |
526 739,69047 |
389 052,80000 |
352 964,00000 |
352 964,00000 |
352 964,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
2.4. |
Основное мероприятие 2.4 "Реализация мер социальной поддержки семей с детьми" |
Всего |
|
|
8 671 210,79126 |
1 318 914,27054 |
1 395 336,60000 |
2 127 114,18350 |
1 276 615,24574 |
1 276 615,24574 |
1 276 615,24574 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
|
6 821 737,62054 |
1 318 914,27054 |
1 395 336,60000 |
1 681 458,39000 |
808 676,12000 |
808 676,12000 |
808 676,12000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
815 |
032 |
1 231 416,90000 |
394 276,20000 |
387 133,80000 |
450 006,90000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
815 |
032 |
1 849 473,17072 |
0,00000 |
0,00000 |
445 655,79350 |
467 939,12574 |
467 939,12574 |
467 939,12574 |
||
за счет средств краевого бюджета |
|
|
5 590 320,72054 |
924 638,07054 |
1 008 202,80000 |
1 231 451,49000 |
808 676,12000 |
808 676,12000 |
808 676,12000 |
||
|
815 |
032 |
5 089 306,75014 |
816 261,69014 |
866 202,80000 |
980 813,90000 |
808 676,12000 |
808 676,12000 |
808 676,12000 |
||
|
810 |
032 |
501 013,97040 |
108 376,38040 |
142 000,00000 |
250 637,59000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
2.5. |
Основное мероприятие 2.5 "Оказание поддержки гражданам, оказавшимся в трудной жизненной |
Всего |
|
|
200 620,89000 |
59 111,75000 |
54 250,70000 |
42 890,90000 |
44 367,54000 |
44 367,54000 |
44 367,54000 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
|
200 620,89000 |
59 111,75000 |
54 250,70000 |
42 890,90000 |
44 367,54000 |
44 367,54000 |
44 367,54000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств краевого бюджета |
|
|
289 355,97000 |
59 111,75000 |
54 250,70000 |
42 890,90000 |
44 367,54000 |
44 367,54000 |
44 367,54000 |
||
|
815 |
032 |
289 355,97000 |
59 111,75000 |
54 250,70000 |
42 890,90000 |
44 367,54000 |
44 367,54000 |
44 367,54000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
3. |
Подпрограмма 3 "Доступная среда в Камчатском крае" |
Всего |
|
|
158 929,84100 |
52 444,88100 |
33 032,30000 |
5 977,66000 |
21 430,00000 |
22 570,00000 |
23 475,00000 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
|
136 060,24100 |
52 444,88100 |
10 162,70000 |
5 977,66000 |
21 430,00000 |
22 570,00000 |
23 475,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
|
28 965,51200 |
28 965,51200 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
813 |
033 |
18 002,10000 |
18 002,10000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
814 |
033 |
1 239,60000 |
1 239,60000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
815 |
033 |
3 234,52800 |
3 234,52800 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
816 |
033 |
717,00000 |
717,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
829 |
033 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
833 |
033 |
3 329,50000 |
3 329,50000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
847 |
033 |
2 442,78400 |
2 442,78400 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемый объем) |
|
|
22 869,60000 |
0,00000 |
22 869,60000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
813 |
033 |
17 259,60000 |
0,00000 |
17 259,60000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
814 |
033 |
300,00000 |
0,00000 |
300,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
815 |
033 |
1 244,90000 |
0,00000 |
1 244,90000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
816 |
033 |
370,00000 |
0,00000 |
370,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
829 |
033 |
350,00000 |
0,00000 |
350,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
833 |
033 |
300,00000 |
0,00000 |
300,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
847 |
033 |
3 045,10000 |
0,00000 |
3 045,10000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
|
|
107 094,72900 |
23 479,36900 |
10 162,70000 |
5 977,66000 |
21 430,00000 |
22 570,00000 |
23 475,00000 |
||
|
813 |
033 |
12 442,82000 |
4 090,06000 |
1 104,60000 |
203,16000 |
2 080,00000 |
2 480,00000 |
2 485,00000 |
||
|
814 |
033 |
17 395,00000 |
75,00000 |
320,00000 |
0,00000 |
5 500,00000 |
5 500,00000 |
6 000,00000 |
||
|
815 |
033 |
34 001,85900 |
5 304,65900 |
5 290,00000 |
4 667,20000 |
5 950,00000 |
6 170,00000 |
6 620,00000 |
||
|
816 |
033 |
8 980,60000 |
5 130,60000 |
660,00000 |
0,00000 |
1 000,00000 |
1 070,00000 |
1 120,00000 |
||
|
829 |
033 |
1 745,20000 |
0,00000 |
558,10000 |
587,10000 |
300,00000 |
300,00000 |
0,00000 |
||
|
833 |
033 |
17 315,00000 |
3 565,00000 |
350,00000 |
0,00000 |
4 200,00000 |
4 500,00000 |
4 700,00000 |
||
|
847 |
033 |
13 014,25000 |
4 814,05000 |
1 880,00000 |
520,20000 |
1 900,00000 |
1 950,00000 |
1 950,00000 |
||
|
850 |
033 |
2 200,00000 |
500,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
500,00000 |
600,00000 |
600,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
3.1 |
Основное мероприятие 3.1 "Совершенствование нормативно-правовой и организационной основы создания доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения" |
Всего |
|
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
|
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
3.2. |
Основное мероприятие 3.2. "Повышение уровня доступности и качества приоритетных объектов и услуг в основных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения" |
Всего |
|
|
123 931,34200 |
41 546,63200 |
26 224,25000 |
4 510,46000 |
16 400,00000 |
17 250,00000 |
18 000,00000 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
|
104 331,84200 |
41 546,63200 |
6 624,75000 |
4 510,46000 |
16 400,00000 |
17 250,00000 |
18 000,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
|
27 204,57200 |
27 204,57200 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
813 |
033 |
18 002,10000 |
18 002,10000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
814 |
033 |
1 239,60000 |
1 239,60000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
815 |
033 |
2 508,30000 |
2 508,30000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
816 |
033 |
467,00000 |
467,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
829 |
033 |
|
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
833 |
033 |
3 329,50000 |
3 329,50000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
847 |
033 |
1 658,07200 |
1 658,07200 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы) |
|
|
19 599,50000 |
0,00000 |
19 599,50000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
813 |
033 |
17 259,60000 |
0,00000 |
17 259,60000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
814 |
033 |
300,00000 |
0,00000 |
300,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
815 |
033 |
1 019,90000 |
0,00000 |
1 019,90000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
816 |
033 |
370,00000 |
0,00000 |
370,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
829 |
033 |
350,00000 |
0,00000 |
350,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
833 |
033 |
300,00000 |
0,00000 |
300,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
847 |
033 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
|
|
77 127,27000 |
14 342,06000 |
6 624,75000 |
4 510,46000 |
16 400,00000 |
17 250,00000 |
18 000,00000 |
||
|
813 |
033 |
8 634,82000 |
3 127,06000 |
1 104,60000 |
203,16000 |
1 200,00000 |
1 500,00000 |
1 500,00000 |
||
|
814 |
033 |
17 395,00000 |
75,00000 |
320,00000 |
0,00000 |
5 500,00000 |
5 500,00000 |
6 000,00000 |
||
|
815 |
033 |
20 383,65000 |
2 813,00000 |
3 170,65000 |
3 200,00000 |
3 500,00000 |
3 700,00000 |
4 000,00000 |
||
|
816 |
033 |
4 229,50000 |
1 900,00000 |
379,50000 |
0,00000 |
600,00000 |
650,00000 |
700,00000 |
||
|
829 |
033 |
1 187,10000 |
0,00000 |
0,00000 |
587,10000 |
300,00000 |
300,00000 |
0,00000 |
||
|
833 |
033 |
17 315,00000 |
3 565,00000 |
350,00000 |
0,00000 |
4 200,00000 |
4 500,00000 |
4 700,00000 |
||
|
847 |
033 |
7 952,20000 |
2 862,00000 |
1 300,00000 |
520,20000 |
1 100,00000 |
1 100,00000 |
1 100,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
3.3. |
Основное мероприятие 3.3 "Повышение уровня доступности и качества реабилитационных услуг (развитие системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов в общество)" |
Всего |
|
|
29 690,95100 |
9 570,70100 |
6 383,05000 |
897,20000 |
4 100,00000 |
4 320,00000 |
4 420,00000 |
Всего без учета плакируемых объемов обязательств |
|
|
26 420,85100 |
9 570,70100 |
3 112,95000 |
897,20000 |
4 100,00000 |
4 320,00000 |
4 420,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
|
1 710,94000 |
1 710,94000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
815 |
033 |
676,22800 |
676,22800 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
816 |
033 |
250,00000 |
250,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
847 |
033 |
784,71200 |
784,71200 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемый объем) |
|
|
3 270,10000 |
0,00000 |
3 270,10000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
815 |
033 |
225,00000 |
0,00000 |
225,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
816 |
033 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
847 |
033 |
3 045,10000 |
0,00000 |
3 045,10000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
|
|
24 709,91100 |
7 859,76100 |
3 112,95000 |
897,20000 |
4 100,00000 |
4 320,00000 |
4 420,00000 |
||
|
813 |
033 |
1 950,00000 |
350,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
500,00000 |
550,00000 |
550,00000 |
||
|
815 |
033 |
10 218,66100 |
1 827,11100 |
1 694,35000 |
897,20000 |
1 900,00000 |
1 900,00000 |
2 000,00000 |
||
|
816 |
033 |
4 751,10000 |
3 230,60000 |
280,50000 |
0,00000 |
400,00000 |
420,00000 |
420,00000 |
||
|
829 |
033 |
558,10000 |
0,00000 |
558,10000 |
|
|
|
|
||
|
847 |
033 |
5 032,05000 |
1 952,05000 |
580,00000 |
0,00000 |
800,00000 |
850,00000 |
850,00000 |
||
|
850 |
033 |
2 200,00000 |
500,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
500,00000 |
600,00000 |
600,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
3.4. |
Основное мероприятие 3.4 "Информационно-методическое и кадровое обеспечение системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов в общество" |
Всего |
|
|
2 627,36000 |
747,36000 |
70,00000 |
170,00000 |
500,00000 |
570,00000 |
570,00000 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
|
2 627,36000 |
747,36000 |
70,00000 |
170,00000 |
500,00000 |
570,00000 |
570,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
|
|
2 627,36000 |
747,36000 |
70,00000 |
170,00000 |
500,00000 |
570,00000 |
570,00000 |
||
|
813 |
033 |
1 733,00000 |
583,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
350,00000 |
400,00000 |
400,00000 |
||
|
815 |
033 |
894,36000 |
164,36000 |
70,00000 |
170,00000 |
150,00000 |
170,00000 |
170,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
3.5. |
Основное мероприятие 3.5 "Преодоление социально" разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов и к вопросам обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения" |
Всего |
|
|
2 680,18800 |
580,18800 |
355,00000 |
400,00000 |
430,00000 |
430,00000 |
485,00000 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
|
2 680,18800 |
580,18800 |
355,00000 |
400,00000 |
430,00000 |
430,00000 |
485,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
|
50,00000 |
50,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
815 |
033 |
50,00000 |
50,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемый объем) |
|
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
815 |
033 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0.00000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
|
|
2 630,18800 |
530,18800 |
355,00000 |
400,00000 |
430,00000 |
430,00000 |
485,00000 |
||
|
813 |
033 |
125,00000 |
30,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
30,00000 |
30,00000 |
35,00000 |
||
|
815 |
033 |
2 505,18800 |
500,18800 |
355,00000 |
400,00000 |
400,00000 |
400,00000 |
450,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
4. |
Подпрограмма 4 "Развитие системы социального обслуживания населения в Камчатском крае" |
Всего |
|
|
1 413 412,25379 |
111 739,82379 |
95 808,38000 |
568 574,40000 |
380 337,30000 |
123 833,36000 |
133 118,99000 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
|
1 413 412,25379 |
111 739,82379 |
95 808,38000 |
568 574,40000 |
380 337,30000 |
123 833,36000 |
133 118,99000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств краевого бюджета |
|
|
1 412 946,55379 |
111 274,12379 |
95 808,38000 |
568 574,40000 |
380 337,30000 |
123 833,36000 |
133 118,99000 |
||
|
812 |
034 |
936 365,86079 |
6 280,86079 |
26 464,10000 |
548 620,90000 |
295 000,00000 |
30 000,00000 |
30 000,00000 |
||
|
815 |
034 |
476 580,69300 |
104 993,26300 |
69 344,28000 |
19 953,50000 |
85 337,30000 |
93 833,36000 |
103 118,99000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных источников |
815 |
034 |
465,70000 |
465,70000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
815 |
034 |
465,70000 |
465,70000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
4.1. |
Основное мероприятие 4.1 "Формирование нормативной правовой базы н внедрение ее в практику работы учреждений социального обслуживания граждан" |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
|
|
|
Финансирование не предусмотрено |
|
|
||||
за счет средств краевого бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
4.2. |
Основное мероприятие 4.2 "Расширение сети социальных учреждений (инвестиционные мероприятия)" |
Всего |
|
|
591 527,46079 |
16 442,46079 |
26 464,10000 |
548 620,90000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
|
591 527,46079 |
16 442,46079 |
26 464,10000 |
548 620,90000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств краевого бюджета |
|
|
946 527,46079 |
16 442,46079 |
26 464,10000 |
548 620,90000 |
295 000,00000 |
30 000,00000 |
30 000,00000 |
||
|
812 |
034 |
936 365,86079 |
6 280,86079 |
26 464,10000 |
548 620,90000 |
295 000,00000 |
30 000,00000 |
30 000,00000 |
||
|
815 |
034 |
10 161,60000 |
10 161,60000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
4.3. |
Основное мероприятие 4.3 "Обеспечение комплексной безопасности учреждении социального обслуживания граждан" |
Всего |
|
|
343 079,71900 |
69 909,87900 |
51 289,98000 |
14 852,60000 |
62 546,00000 |
68 800,60000 |
75 680,66000 |
Всего без учета плакируемых объемов обязательств |
|
|
343 079,71900 |
69 909,87900 |
51 289,98000 |
14 852,60000 |
62 546,00000 |
68 800,60000 |
75 680,66000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств краевого бюджета |
|
|
342 614,01900 |
69 444,17900 |
51 289,98000 |
14 852,60000 |
62 546,00000 |
68 800,60000 |
75 680,66000 |
||
|
815 |
034 |
342 614,01900 |
69 444,17900 |
51 289,98000 |
14 852,60000 |
62 546,00000 |
68 800,60000 |
75 680,66000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
034 |
465,70000 |
465,70000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
815 |
034 |
465,70000 |
465,70000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
4.4. |
Основное мероприятие 4.4 "Укрепление материально-технической базы учреждений социального обслуживания граждан" |
Всего |
|
|
120 885,07400 |
25 207,48400 |
17 484,30000 |
4 970,90000 |
22 111,30000 |
24 352,76000 |
26 758,33000 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
|
120 885,07400 |
25 207,48400 |
17 484,30000 |
4 970,90000 |
22 111,30000 |
24 352,76000 |
26 758,33000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств краевого бюджета |
|
|
120 885,07400 |
25 207,48400 |
17 484,30000 |
4 970,90000 |
22 111,30000 |
24 352,76000 |
26 758,33000 |
||
|
815 |
034 |
120 885,07400 |
25 207,48400 |
17 484,30000 |
4 970,90000 |
22 111,30000 |
24 352,76000 |
26 758,33000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
4.5. |
Основное мероприятие 4.5 "Повышение квалификации персонала учреждений социального обслуживания граждан, в том числе в области информационно-коммуникационных технологий" |
Всего |
|
|
2 920,00000 |
180,00000 |
570,00000 |
130,00000 |
680,00000 |
680,00000 |
680.00000 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
|
2 920,00000 |
180,00000 |
570,00000 |
130,00000 |
680,00000 |
680,00000 |
680,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств краевого бюджета |
|
|
2 920,00000 |
180,00000 |
570,00000 |
130,00000 |
680,00000 |
680,00000 |
680,00000 |
||
|
815 |
034 |
2 920,00000 |
180,00000 |
570,00000 |
130,00000 |
680,00000 |
680,00000 |
680,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
4.6. |
Основное мероприятие 4.6 "Проведение конкурсов среди учреждений социального обслуживания граждан* |
Всего |
|
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств краевого бюджета |
|
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
815 |
034 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
5. |
Подпрограмма 5 "Повышение эффективности государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций" |
Всего |
|
|
100 146,18000 |
22 664,20000 |
15 852,70000 |
15 341,24000 |
15 341,24000 |
15 473,40000 |
15 473,40000 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
|
100 146,18000 |
22 664,20000 |
15 852,70000 |
15 341,24000 |
15 341,24000 |
15 473,40000 |
15 473,40000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
|
8 214,00000 |
8 214,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
813 |
035 |
1 100,00000 |
1 100,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
815 |
035 |
2 300,00000 |
2 300,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
816 |
035 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
846 |
035 |
3 714,00000 |
3 714,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
847 |
035 |
1 100,00000 |
1 100,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств краевого бюджета |
|
|
91 932,18000 |
14 450,20000 |
15 852,70000 |
15 341,24000 |
15 341,24000 |
15 473,40000 |
15 473,40000 |
||
|
813 |
035 |
5 855,68000 |
. |
920,00000 |
967,84000 |
967,84000 |
1 000,00000 |
1 000,00000 |
||
|
815 |
035 |
8 300,00000 |
1 300,00000 |
1 200,00000 |
1 400,00000 |
1 400,00000 |
1 500,00000 |
1 500,00000 |
||
|
816 |
035 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
829 |
035 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
846 |
035 |
72 276,50000 |
11 150,20000 |
13 232,70000 |
11 973,40000 |
11 973,40000 |
11 973,40000 |
11 973,40000 |
||
|
847 |
035 |
5 500,00000 |
1 000,00000 |
500,00000 |
1 000,00000 |
1 000,00000 |
1 000,00000 |
1 000,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
5.1. |
Основное мероприятие 5.1 "Финансовая поддержка деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций на региональном и муниципальном уровнях" |
Всего |
|
|
77 159,68000 |
19 454,00000 |
13 970,00000 |
10 867,84000 |
10 867,84000 |
11 000,00000 |
11 000,00000 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
|
77 159,68000 |
19 454,00000 |
13 970,00000 |
10 867,84000 |
10 867,84000 |
11 000,00000 |
11 000,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
|
8 214,00000 |
8 214,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
813 |
035 |
1 100,00000 |
1 100,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
815 |
035 |
2 300,00000 |
2 300,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
816 |
035 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
846 |
035 |
3 714,00000 |
3 714,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
847 |
035 |
1 100,00000 |
1 100,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджет (планируемые объемы обязательств) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств краевого бюджета |
|
|
68 945,68000 |
11 240,00000 |
13 970,00000 |
10 867,84000 |
10 867,84000 |
11 000,00000 |
11 000,00000 |
||
|
813 |
035 |
5 855,68000 |
1 000,00000 |
920,00000 |
967,84000 |
967,84000 |
1 000,00000 |
1 000,00000 |
||
|
815 |
035 |
8 300,00000 |
1 300,00000 |
1 200,00000 |
1 400,00000 |
1 400,00000 |
1 500,00000 |
1 500,00000 |
||
|
816 |
035 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
829 |
035 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
846 |
035 |
49 290,00000 |
7 940,00000 |
11 350,00000 |
7 500,00000 |
7 500,00000 |
7 500,00000 |
7 500,00000 |
||
|
847 |
035 |
5 500,00000 |
1 000,00000 |
500,00000 |
1 000,00000 |
1 000,00000 |
1 000,00000 |
1 000,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
5.2. |
Основное мероприятие 5.2 "Имущественная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Камчатском крае" |
Всего |
|
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств краевого бюджета |
822 |
035 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
5.3. |
Основное мероприятие 5.3 "Привлечение социально ориентированных некоммерческих организаций к реализации государственной политики в социальной сфере, развитие благотворительности и добровольчества, в том числе информационная поддержка" |
Всего |
|
|
26 106,70000 |
2 390,20000 |
1 082,70000 |
3 233,40000 |
6 466,80000 |
6 466,80000 |
6 466,80000 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
|
6 706,30000 |
2 390,20000 |
1 082,70000 |
3 233,40000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств краевого бюджета |
|
|
16 406,50000 |
2 390,20000 |
1 082,70000 |
3 233,40000 |
3 233,40000 |
3 233,40000 |
3 233,40000 |
||
|
846 |
035 |
16 406,50000 |
2 390,20000 |
1 082,70000 |
3 233,40000 |
3 233,40000 |
3 233,40000 |
3 233,40000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
5.4. |
Основное мероприятие 5.4 "Изучение состояния некоммерческого сектора, консультирование и содействие дополнительному профессиональному образованию" |
Всего |
|
|
6 580,00000 |
820,00000 |
800,00000 |
1 240,00000 |
1 240,00000 |
1 240,00000 |
1 240,00000 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
|
6 580,00000 |
820,00000 |
800,00000 |
1 240,00000 |
1 240,00000 |
1 240,00000 |
1 240,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств краевого бюджета |
|
|
6 580,00000 |
820,00000 |
800,00000 |
1 240,00000 |
1 240,00000 |
1 240,00000 |
1 240,00000 |
||
|
846 |
035 |
6 580,00000 |
820,00000 |
800,00000 |
1 240,00000 |
1 240,00000 |
1 240,00000 |
1 240,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
6. |
Подпрограмма 6 "Обеспечение защиты трудовых прав работников в Камчатском крае" |
Всего |
|
|
88 362,12000 |
17 880,80000 |
26 282,02000 |
31 362,80000 |
4 745,50000 |
4 045,50000 |
4 045,50000 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
|
5 537,72000 |
1 424,70000 |
762,02000 |
1 226,00000 |
1 175,00000 |
475,00000 |
475,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств') |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств краевого бюджета |
|
|
5 537,72000 |
1 424,70000 |
762,02000 |
1 226,00000 |
1 175,00000 |
475,00000 |
475,00000 |
||
|
814 |
036 |
2 250,00000 |
850,00000 |
0,00000 |
700,00000 |
700,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
815 |
036 |
3 187,72000 |
574,70000 |
762,02000 |
426,00000 |
475,00000 |
475,00000 |
475,00000 |
||
|
847 |
036 |
100,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
100,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы) |
|
|
82 824,40000 |
16 456,10000 |
25 520,00000 |
30 136,80000 |
3 570,50000 |
3 570,50000 |
3 570,50000 |
||
|
814 |
036 |
9 513,00000 |
2 372,00000 |
0,00000 |
3 570,50000 |
3 570,50000 |
3 570,50000 |
3 570,50000 |
||
|
815 |
036 |
66 170,40000 |
14 084,10000 |
25 520,00000 |
26 566,30000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
6.1. |
Основное мероприятие 6. "Обеспечение проведения специальной оценки условий труда работающих в организациях, расположенных на территории Камчатского края" |
Всего |
|
|
1 136,02000 |
0,00000 |
336,02000 |
800,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
|
1 136,02000 |
0,00000 |
336,02000 |
800,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств краевого бюджета |
|
|
1 136,02000 |
0,00000 |
336,02000 |
800,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
834 |
036 |
700,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
700,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
815 |
036 |
0,00000 |
0,00000 |
336,02000 |
|
|
|
|
||
|
847 |
036 |
100,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
100,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств) |
|
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
6.2. |
Основное мероприятие 6.2 "Реализация превентивных мер, направленных на снижение производственного травматизма и профессиональной заболеваемости" |
Всего |
|
|
84 853,40000 |
17 378,10000 |
25 596,00000 |
30 212,80000 |
4 355,50000 |
3 655,50000 |
3 655,50000 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
|
2 029,00000 |
922,00000 |
76,00000 |
76,00000 |
785,00000 |
85,00000 |
85,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств краевого бюджета |
|
|
2 029,00000 |
922,00000 |
76,00000 |
76,00000 |
785,00000 |
85,00000 |
85,00000 |
||
|
814 |
036 |
1 550,00000 |
850,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
700,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
815 |
036 |
479,00000 |
72,00000 |
76,00000 |
76,00000 |
85,00000 |
85,00000 |
85,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств) |
|
|
82 824,40000 |
16 456,10000 |
25 520,00000 |
30 136,80000 |
3 570,50000 |
3 570,50000 |
3 570,50000 |
||
|
814 |
036 |
16 654,00000 |
2 372,00000 |
0,00000 |
3 570,50000 |
3 570,50000 |
3 570,50000 |
3 570,50000 |
||
|
815 |
036 |
66 170,40000 |
14 084,10000 |
25 520,00000 |
26 566,30000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
6.3. |
Основное мероприятие 6.3 "Обеспечение непрерывной подготовки работников по охране труда на основе современных технологий обучения" |
Всего |
|
|
763,01400 |
253,01400 |
90,00000 |
90,00000 |
110,00000 |
110,00000 |
110,00000 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
|
763,01400 |
253,01400 |
90,00000 |
90,00000 |
110,00000 |
110,00000 |
110,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств краевого бюджета |
|
|
763,01400 |
253,01400 |
90,00000 |
90,00000 |
110,00000 |
110,00000 |
110,00000 |
||
|
815 |
036 |
763,01400 |
253,01400 |
90,00000 |
90,00000 |
110,00000 |
110,00000 |
110,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств) |
|
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
6.4. |
Основное мероприятие 6.4 "Совершенствование нормативной правовой базы Камчатского края в области охраны труда" |
Всего |
|
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств краевого бюджета |
|
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
847 |
036 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств) |
|
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
6.5. |
Основное мероприятия 6.5 "Информационное обеспечение и пропаганда охраны труда" |
Всего |
|
|
1 609,68600 |
249,68600 |
260,00000 |
260,00000 |
280,00000 |
280,00000 |
280,00000 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
|
1 609,68600 |
249,68600 |
260,00000 |
260,00000 |
280,00000 |
280,00000 |
280,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств краевого бюджета |
|
|
1 609,68600 |
249,68600 |
260,00000 |
260,00000 |
280,00000 |
280,00000 |
280,00000 |
||
|
815 |
036 |
1 609,68600 |
249,68600 |
260,00000 |
260,00000 |
280,00000 |
280,00000 |
280,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств внебюджетных фондов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
6.6. |
Основное мероприятия 6.6 "Содействие развитию социального партнерства в сфере труда в Камчатском крае" |
Всего |
|
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств краевого бюджета |
|
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
815 |
036 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств внебюджетных фондов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
7. |
Подпрограмма 7 "Обеспечение реализации Программы" |
Всего |
|
|
11 664 007,40683 |
1 623 875,76580 |
1 674 497,67000 |
1 736 682,61000 |
2 385 793,45430 |
2 040 037,44573 |
2 203 120,46100 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
|
11 664 007,40683 |
1 623 875,76580 |
1 674 497,67000 |
1 736 682,61000 |
2 385 793,45430 |
2 040 037,44573 |
2 203 120,46100 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
|
671,90000 |
286,50000 |
385,40000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств краевого бюджета |
815 |
037 |
11 663 335,50683 |
1 623 589,26580 |
1 674 112,27000 |
1 736 682,61000 |
2 385 793,45430 |
2 040 037,44573 |
2 203 120,46100 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
7.1. |
Основное мероприятие 7.1 "Финансовая поддержка подведомственных учреждении" |
Всего |
|
|
10 750 053,49483 |
1 478 839,58380 |
1 535 324,47000 |
1 581 103,81000 |
2 228 316,14430 |
1 881 693,23573 |
2 044 776,25100 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
|
10 750 053,49483 |
1 478 839,58380 |
1 535 324,47000 |
1 581 103,81000 |
2 228 316,14430 |
1 881 693,23573 |
2 044 776,25100 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств краевого бюджета |
815 |
037 |
10 750 053,49483 |
1 478 839,58380 |
1 535 324,47000 |
1 581 103,81000 |
2 228 316,14430 |
1 881 693,23573 |
2 044 776,25100 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
7.2. |
Основное мероприятие 7.2 "Проведение тематических мероприятий" |
Всего |
|
|
28 802,39200 |
5 728,59200 |
4 268,00000 |
4 268,00000 |
4 268,00000 |
5 134,90000 |
5 134,90000 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
|
28 802,39200 |
5 728,59200 |
4 268,00000 |
4 268,00000 |
4 268,00000 |
5 134,90000 |
5 134,90000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств краевого бюджета |
815 |
037 |
28 802,39200 |
5 728,59200 |
4 268,00000 |
4 268,00000 |
4 268,00000 |
5 134,90000 |
5 134,90000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
7.3. |
Основное мероприятие 7.3 "Финансовое обеспечение деятельности Министерства социального развития и труда Камчатского края" |
Всего |
|
|
512 232,02900 |
76 011,62900 |
75 593,80000 |
90 156,65000 |
90 156,65000 |
90 156,65000 |
90 156,65000 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
|
512 232,02900 |
76 011,62900 |
75 593,80000 |
90 156,65000 |
90 156,65000 |
90 156,65000 |
90 156,65000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств краевого бюджета |
815 |
037 |
512 232,02900 |
76 011,62900 |
75 593,80000 |
90 156,65000 |
90 156,65000 |
90 156,65000 |
90 156,65000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
7.4. |
Основное мероприятие 7.4 "Повышение престижа профессии "Социальный работник" в Камчатском крае, в том числе внедрение системы материального и морального стимулирования социальных работников и специалистов сферы социального обслуживания и социальной защиты населения в Камчатском крае" |
Всего |
|
|
2 120,00000 |
350,00000 |
370,00000 |
350,00000 |
350,00000 |
350,00000 |
350,00000 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
|
2 120,00000 |
350,00000 |
370,00000 |
350,00000 |
350,00000 |
350,00000 |
350,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств краевого бюджета |
815 |
037 |
2 120,00000 |
350,00000 |
370,00000 |
350,00000 |
350,00000 |
350,00000 |
350,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
7.5. |
Основное мероприятие 7.5 "Финансовое обеспечение мероприятий, направленных на организацию социального обслуживания" |
Всего |
|
|
262 082,27000 |
58 224,73000 |
39 462,00000 |
40 658,47000 |
41 245,69000 |
41 245,69000 |
41 245,69000 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
|
262 082,27000 |
58 224,73000 |
39 462,00000 |
40 658,47000 |
41 245,69000 |
41 245,69000 |
41 245,69000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств краевого бюджета |
815 |
037 |
262 082,27000 |
58 224,73000 |
39 462,00000 |
40 658,47000 |
41 245,69000 |
41 245,69000 |
41 245,69000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
7.6. |
Основное мероприятие 7.6 "Обеспечение перевозки несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, образовательных организаций и иных организации, в Камчатском крае" |
Всего |
|
|
671,90000 |
286,50000 |
385,40000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
|
671,90000 |
286,50000 |
385,40000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
815 |
037 |
671,90000 |
286,50000 |
385,40000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств краевого бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
7.7. |
Основное мероприятие 7.7 "Финансовое обеспечение организации и осуществления деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан" |
Всего |
|
|
108 045,32100 |
4 434,73100 |
19 094,00000 |
20 145,68000 |
21 456,97000 |
21 456,97000 |
21 456,97000 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
|
108 045,32100 |
4 434,73100 |
19 094,00000 |
20 145,68000 |
21 456,97000 |
21 456,97000 |
21 456,97000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств краевого бюджета |
815 |
037 |
108 045,32100 |
4 434,73100 |
19 094,00000 |
20 145,68000 |
21 456,97000 |
21 456,97000 |
21 456,97000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
<< Часть 10 Часть 10 |
||
Содержание Постановление Правительства Камчатского края от 27 мая 2016 г. N 195-П "О внесении изменений в государственную программу Камчатского... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.