Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение
к постановлению Правительства Камчатского края
от 17 февраля 2017 г. N 63-П
"Приложение
к постановлению Правительства Камчатского края
от 29 ноября 2013 г. N 524-П
Государственная программа Камчатского края
"Развитие здравоохранения Камчатского края"
(далее - Программа)
Паспорт Программы
Паспорт
подпрограммы 1 "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи"
(далее - Подпрограмма 1)
Паспорт
подпрограммы 2 "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации"
(далее - Подпрограмма 2)
Ответственный исполнитель Подпрограммы 2 |
Министерство здравоохранения Камчатского края |
Участники Подпрограммы 2 |
территориальный фонд обязательного медицинского страхования Камчатского края (по согласованию) |
Программно-целевые инструменты Подпрограммы 2 |
отсутствуют |
Цели Подпрограммы 2 |
1) повышение доступности и качества оказания медицинской помощи населению; 2) снижение смертности от туберкулеза; 3) повышение продолжительности и качества жизни лиц, инфицированных ВИЧ, гепатитами В и С; 4) увеличение сроков краткосрочной и долгосрочной ремиссии наркологических больных; 5) развитие комплексной системы профилактики, диагностики, лечения и реабилитации при психических расстройствах; 6) снижение смертности от ишемической болезни сердца и инсульта; 7) снижение смертности от злокачественных новообразований; 8) снижение времени ожидания скорой медицинской помощи; 9) снижение смертности пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий; 10) обеспечение безопасности и качества донорской крови и ее компонентов |
Задачи Подпрограммы 2 |
1) совершенствование системы специализированной медицинской помощи; 2) совершенствование системы управления и развитие инфраструктуры скорой, в том числе специализированной, медицинской помощи, включая медицинскую эвакуацию, службу крови и медицинскую помощь пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий |
Целевые показатели (индикаторы) Подпрограммы 2 |
1) доля абацилированных# больных туберкулезом от числа больных туберкулезом с бактериовыделением; 2) доля ВИЧ-инфицированных лиц, получающих антиретровирусную терапию, от числа состоящих на диспансерном учете; 3) ожидаемая продолжительность жизни ВИЧ-инфицированных лиц, получающих антиретровирусную терапию в соответствии с действующими стандартами; 4) число наркологических больных, находящихся в ремиссии от 1 года до 2-х лет; 5) число наркологических больных, находящихся в ремиссии более 2-х лет; 6) число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии от 1 года до 2-х лет; 7) число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии более 2-х лет; 8) доля больных психическими расстройствами, повторно госпитализированных в течение года в психиатрический стационар; 9) смертность от ишемической болезни сердца; 10) смертность от цереброваскулярных заболеваний; 11) удельный вес больных злокачественными новообразованиями, состоящих на учете с момента установления диагноза 5 лет и более; 12) одногодичная летальность больных злокачественными новообразованиями; 13) доля выездов бригад скорой медицинской помощи со временем доезда до больного менее 20 минут; 14) больничная летальность пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий; 15) доля станций (отделений) переливания крови, обеспечивающих современный уровень качества и безопасности компонентов крови; 16) доля станций (отделений) скорой медицинской помощи, оснащенных информационными системами для скорой медицинской помощи; 17) доля вызовов для оказания медицинской помощи в неотложной форме, осуществленных медицинскими организациями, оказывающими первичную медико-санитарную помощь, среди всех вызовов, поступивших для оказания медицинской помощи в экстренной и неотложной формах; 18) доля автомобилей скорой медицинской помощи со сроком эксплуатации более 5 лет |
Этапы и сроки реализации Подпрограммы 2 |
в один этап с 2014 года по 2020 год |
Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 2 |
общий объем финансирования Подпрограммы 2 составляет 21 682 721,76877 тыс. руб., в том числе за счет средств: федерального бюджета (по согласованию) - 164 114,37204 тыс. руб., из них по годам: 2014 год - 122 971,01339 тыс. руб.; 2015 год - 38 980,25865 тыс. руб.; 2016 год - 786,40000 тыс. руб.; 2017 год - 745,70000 тыс. руб.; 2018 год - 319,00000 тыс. руб.; 2019 год - 312,00000 тыс. руб.; 2020 год - 0,00000 тыс. руб.; краевого бюджета - 14 620 126,38673 тыс. руб., из них по годам: 2014 год - 1 912 837,11601 тыс. руб.; 2015 год-2 017 249,83162 тыс. руб.; 2016 год - 2 150 865,64650 тыс. руб.; 2017 год - 1 962 874,14400 тыс. руб.; 2018 год - 1 953 281,63400 тыс. руб.; 2019 год - 1 962 524,83700 тыс. руб.; 2020 год - 2 660 493,17760 тыс. руб.; бюджета ТФОМС Камчатского края (по согласованию) - 6 898 481,01000 тыс. руб., из них по годам: 2014 год - 3 309 573,74000 тыс. руб.; 2015 год - 3 588 907,27000 тыс. руб.; 2016 год - 0,00000 тыс. руб.; 2017 год - 0,00000 тыс. руб.; 2018 год - 0,00000 тыс. руб.; 2019 год - 0,00000 тыс. руб.; 2020 год - 0,00000 тыс. руб. |
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 2 |
1) увеличение доли абацилированных# больных туберкулезом от числа больных туберкулезом с бак- териовыделением до 75%; 2) увеличение доли ВИЧ-инфицированных лиц, получающих антиретровирусную терапию, от числа состоящих на диспансерном учете до 23,5%; 3) увеличение ожидаемой продолжительности жизни ВИЧ-инфицированных лиц, получающих антиретровирусную терапию в соответствии с действующими стандартами, до 65,7 лет; 4) увеличение числа наркологических больных, находящихся в ремиссии от 1 года до 2-х лет, до 9,68 на 100 наркологических больных среднегодового контингента; 5) увеличение числа наркологических больных, находящихся в ремиссии более 2-х лет, до 10,4 на 100 наркологических больных среднегодового контингента; 6) увеличение числа больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии от 1 года до 2-х лет, до 12,92 на 100 больных алкоголизмом среднегодового контингента; 7) увеличение числа больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии более 2-х лет, до 10,4 на 100 больных алкоголизмом среднегодового контингента; 8) снижение доли больных психическими расстройствами, повторно госпитализированных в течение года в психиатрический стационар, до 20,72%; 9) снижение смертности от ишемической болезни сердца до 285 случаев на 100 тыс. населения; 10) снижение смертности от цереброваскулярных заболеваний до 147 случаев на 100 тыс. населения; 11) увеличение удельного веса больных злокачественными новообразованиями, состоящих на учете с момента установления диагноза 5 лет и более, до 54,5%; 12) снижение одногодичной летальности больных злокачественными новообразованиями до 19%; 13) увеличение доли выездов бригад скорой медицинской помощи со временем доезда до больного менее 20 минут до 93%; 14) снижение больничной летальности пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий до 3,9%; 15) увеличение доли станций (отделений) переливания крови, обеспечивающих современный уровень качества и безопасности компонентов крови, до 100%; 16) увеличение доли станций (отделений) скорой медицинской помощи, оснащенных информационными системами для скорой медицинской помощи, до 100%; 17) увеличение доли вызовов для оказания медицинской помощи в неотложной форме, осуществленных медицинскими организациями, оказывающими первичную медико-санитарную помощь, среди всех вызовов, поступивших для оказания медицинской помощи в экстренной и неотложной формах, до 70%; 18) снижение доли автомобилей скорой медицинской помощи со сроком эксплуатации более 5 лет до 15,5% |
Паспорт
подпрограммы 3 "Управление развитием отрасли"
(далее - Подпрограмма 3)
Паспорт
подпрограммы 4 "Охрана здоровья матери и ребенка"
(далее - Подпрограмма 4)
Паспорт
подпрограммы 5 "Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детям"
(далее - Подпрограмма 5)
Паспорт
подпрограммы 6 "Оказание паллиативной помощи, в том числе детям"
(далее - Подпрограмма 6)
Паспорт
подпрограммы 7 "Кадровое обеспечение системы здравоохранения Камчатского края"
(далее - Подпрограмма 7)
Паспорт
подпрограммы 8 "Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях"
(далее - Подпрограмма 8)
Паспорт
подпрограммы 9 "Инвестиционные мероприятия в здравоохранении Камчатского края"
(далее - Подпрограмма 9)
Паспорт
подпрограммы А "Финансовое обеспечение территориальной программы обязательного медицинского страхования"
(далее - Подпрограмма "А")
Паспорт
подпрограммы Б "Совершенствование оказания экстренной медицинской помощи, включая эвакуацию"
(далее - Подпрограмма Б)
Ответственный исполнитель Подпрограммы Б |
Министерство здравоохранения Камчатского края |
Участники Подпрограммы Б |
отсутствуют |
Программно-целевые инструменты Подпрограммы Б |
отсутствуют |
Цель Подпрограммы Б |
повышение доступности оказания экстренной медицинской помощи населению, в том числе в труднодоступных районах |
Задачи Подпрограммы Б |
1) развитие службы оказания экстренной медицинской помощи; 2) организация оказания экстренной медицинской помощи в труднодоступных районах Камчатского края с применением авиации; 3) развитие сети пунктов эвакуации тяжелых больных при помощи санитарной вертолетной техники |
Целевые показатели (индикаторы) Подпрограммы Б |
1) смертность населения в трудоспособном возрасте от болезней системы кровообращения; 2) смертность населения в трудоспособном возрасте от травм, полученных в результате дорожно- транспортных происшествий; 3) доля лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток при острых нарушениях мозгового кровообращения; 4) доля лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток при остром инфаркте миокарда; 5) доля лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток при неонатологической патологии, требующей экстренной медицинской помощи; 6) доля лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток при ожогах (комбустиология); 7) доля лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток при травмах различной этиологии; 8) доля лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток при травмах, полученных в результате дорожно-транспортных происшествий; 9) доля лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток при хирургической патологии, требующей оказания экстренной медицинской помощи; 10) количество вертолетных площадок при государственных учреждениях здравоохранения Камчатского края |
Этапы и сроки реализации Подпрограммы Б |
в один этап с 2017 года по 2020 год |
Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы Б |
общий объем финансирования Подпрограммы Б составляет 639 404,60100 тыс. руб., в том числе за счет средств: федерального бюджета - 146 320,40100 тыс. руб., из них по годам: 2014 год - 0,00000 тыс. руб.; 2015 год - 0,00000 тыс. руб.; 2016 год - 0,00000 тыс. руб.; 2017 год - 146 320,40100 тыс. руб.; 2018 год - 0,00000 тыс. руб.; 2019 год - 0,00000 тыс. руб.; 2020 год - 0,00000 тыс. руб.; краевого бюджета - 493 084,20000 тыс. руб., из них по годам: 2014 год - 0,00000 тыс. руб.; 2015 год - 0,00000 тыс. руб.; 2016 год - 0,00000 тыс. руб.; 2017 год - 164 361,40000 тыс. руб.; 2018 год - 164 361,40000 тыс. руб.; 2019 год - 164 361,40000 тыс. руб.; 2020 год - 0,00000 тыс. руб. |
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы Б |
1) снижение смертности населения в трудоспособном возрасте от болезней системы кровообращения до 261,8 случаев на 100 тыс. трудоспособного населения; 2) снижение смертности населения в трудоспособном возрасте от травм, полученных в результате дорожно-транспортных происшествий, до 15,5 случаев на 100 тыс. трудоспособного населения; 3) увеличение доли лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток при острых нарушениях мозгового кровообращения, до 80,0%; 4) увеличение доли лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток при остром инфаркте миокарда, до 79,0%; 5) увеличение доли лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток при неонатологической патологии, требующей экстренной медицинской помощи, до 88,0%; 6) увеличение доли лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток при ожогах (комбустиология), до 88,0%; 7) увеличение доли лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток при травмах различной этиологии, до 77,0%; 8) увеличение доли лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток при травмах, полученных в результате дорожно- транспортных происшествий, до 100,0%; 9) увеличение доли лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток при хирургической патологии, требующей оказания экстренной медицинской помощи, до 88,0%; 10) завершение строительства 1-й вертолетной площадки при государственном учреждении здравоохранения Камчатского края |
1. Приоритеты и цели региональной политики в сфере реализации Программы
1.1. Основными приоритетами региональной политики в сфере реализации Программы являются:
1) формирование культуры здорового образа жизни;
2) внедрение инновационных технологий в систему здравоохранения Камчатского края;
3) решение проблем, связанных с кадровым обеспечением системы здравоохранения Камчатского края.
1.2. Основной целью Программы является обеспечение доступности медицинской помощи и повышение эффективности медицинских услуг, объемы, виды и качество которых должны соответствовать уровню заболеваемости и потребностям населения, передовым достижениям медицинской науки.
1.3. Достижение указанной цели потребует решения следующих задач:
1) обеспечение приоритета профилактики в сфере охраны здоровья и развития первичной медико-санитарной помощи;
2) повышение эффективности оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации;
3) создание эффективной системы управления здравоохранением Камчатского края, в том числе совершенствование системы контроля качества и безопасности медицинской деятельности;
4) повышение эффективности службы родовспоможения и детства;
5) развитие медицинской реабилитации населения и совершенствование системы санаторно-курортного лечения, в том числе детей;
6) обеспечение медицинской помощью неизлечимых больных, в том числе детей;
7) обеспечение системы здравоохранения Камчатского края высококвалифицированными и мотивированными кадрами;
8) совершенствование системы лекарственного обеспечения;
9) улучшение условий оказания медицинской помощи населению, в том числе за счет привлечения ресурсов частного бизнеса в систему здравоохранения Камчатского края;
10) финансовое обеспечение ТП ОМС в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования;
11) совершенствование системы оказания экстренной медицинской помощи, включая эвакуацию.
1.4. Для оценки хода реализации Программы предусмотрены целевые показатели (индикаторы) Программы и подпрограмм Программы и их значения согласно приложению 1 к Программе.
1.5. Для достижения целей и решения задач Программы предусмотрены основные мероприятия, сведения о которых приведены в приложении 2 к Программе
1.6. Финансовое обеспечение Программы приведено в приложении 3 к Программе.
2. Методика оценки эффективности реализации Программы
2.1. Оценка эффективности реализации Программы производится ежегодно. Результаты оценки эффективности реализации Программы представляются в составе годового отчета ответственного исполнителя Программы о ходе ее реализации и об оценке эффективности.
2.2. Оценка эффективности Программы производится с учетом следующих составляющих:
1) оценки степени достижения целей и решения задач (далее - степень реализации) Программы;
2) оценки степени соответствия запланированному уровню затрат краевого бюджета;
3) оценки степени реализации контрольных событий плана реализации Программы (далее - степень реализации контрольных событий).
2.3. Для оценки степени реализации Программы определяется степень достижения плановых значений каждого показателя (индикатора) Программы.
2.4. Степень достижения планового значения показателя (индикатора) Программы определяется по формулам:
1) для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:
, где
- степень достижения планового значения показателя (индикатора) Программы;
- значение показателя (индикатора), фактически достигнутое на конец отчетного периода;
- плановое значение показателя (индикатора) Программы;
2) для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:
2.5. Степень реализации Программы определяется по формуле:
, где
- степень реализации Программы;
- число показателей (индикаторов) Программы.
При использовании данной формулы в случае, если больше 1, значение
принимается равным 1.
2.6. Степень соответствия запланированному уровню затрат краевого бюджета определяется для Программы в целом по формуле:
, где
- степень соответствия запланированному уровню затрат краевого бюджета;
- фактические расходы краевого бюджета на реализацию Программы в отчетном году;
- плановые расходы краевого бюджета на реализацию Программы в отчетном году.
2.7. Степень реализации контрольных событий определяется для Программы в целом по формуле:
, где
- степень реализации контрольных событий;
- количество выполненных контрольных событий из числа контрольных событий, запланированных к реализации в отчетном году;
- общее количество контрольных событий, запланированных к реализации в отчетном году.
2.8. Эффективность реализации Программы определяется в зависимости от значений степени реализации Программы, степени соответствия запланированному уровню затрат краевого бюджета, степени реализации контрольных событий по формуле:
, где
- эффективность реализации Программы;
- степень реализации Программы;
- степень соответствия запланированному уровню затрат краевого бюджета;
- степень реализации контрольных событий.
2.9. Эффективность реализации Программы признается:
1) высокой в случае, если значение составляет не менее 0,95;
2) средней в случае, если значение составляет не менее 0,90;
3) удовлетворительной в случае, если значение составляет не менее 0,80.
2.10. В случае, если значение составляет менее 0,80, реализация Программы признается недостаточно эффективной.
2.11. Оценка эффективности реализации каждой из подпрограмм Программы проводится с использованием плановых и фактически достигнутых показателей (индикаторов) соответствующей подпрограммы, приведенных в приложении 1 к Программе.
Приложение 1
Программе
Сведения
о показателях (индикаторах) государственной программы Камчатского края "Развитие здравоохранения Камчатского края" и подпрограмм Программы и их значениях
N п/п |
Наименование показателя |
Ед. измерения |
Значения показателей |
||||||
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
Государственная программа Камчатского края "Развитие здравоохранения Камчатского края" | |||||||||
1 |
Смертность населения Камчатского края от всех причин |
случаев на 1000 населения |
11,50 |
11,40 |
11,30 |
11,20 |
11,10 |
11,00 |
10,90 |
2 |
Материнская смертность |
случаев на 100 тыс.,родившихся живыми |
25,60 |
25,60 |
25,60 |
25,60 |
25,30 |
25,30 |
25,30 |
3 |
Младенческая смертность |
случаев на 1000 родившихся живыми |
10,50 |
10,30 |
10,00 |
9,50 |
8,50 |
8,10 |
7,80 |
4 |
Смертность от болезней системы кровообращения |
случаев на 100 тыс. населения |
616,50 |
615,50 |
614,50 |
614,00 |
613,50 |
613,10 |
612,50 |
5 |
Смертность от дорожно- транспортных происшествий |
случаев на 100 тыс. населения |
15,20 |
13,80 |
11,40 |
11,00 |
10,00 |
9,60 |
9,20 |
6 |
Смертность от новообразований (в том числе от злокачественных) |
случаев на 100 тыс. населения |
180,10 |
174,70 |
169,50 |
167,90 |
167,10 |
166,30 |
165,60 |
7 |
Смертность от туберкулеза |
случаев на 100 тыс. населения |
14,50 |
14,30 |
14,20 |
14,00 |
13,80 |
13,60 |
13,40 |
8 |
Смертность от всех причин среди сельского населения |
случаев на 1000 сельского населения |
X |
X |
14,4 |
14,3 |
14,2 |
14,1 |
14,0 |
9 |
Число посещений врача среди сельского населения |
на 1 сельского жителя в год |
X |
X |
8,8 |
8,9 |
9,0 |
9,1 |
9,2 |
10 |
Уровень госпитализации среди сельского населения |
случаев на 100 человек сельского населения |
X |
X |
28,9 |
28,9 |
28,9 |
28,9 |
28,9 |
11 |
Потребление алкогольной продукции (в перерасчете на абсолютный алкоголь) |
литр |
12,40 |
11,00 |
10,60 |
10,20 |
9,80 |
9,20 |
8,70 |
12 |
Распространенность потребления табака среди взрослого населения |
процент |
41,00 |
40,00 |
39,00 |
38,00 |
37,00 |
36,00 |
35,00 |
13 |
Распространенность потребления табака среди детей и подростков |
процент |
20,50 |
20,00 |
19,10 |
18,40 |
17,00 |
16,00 |
15,00 |
14 |
Количество зарегистрированных больных с диагнозом, установленным впервые в жизни, активный туберкулез |
случаев на 100 тыс. населения |
76,7 |
70,0 |
63,3 |
56,6 |
50,0 |
46,0 |
42,6 |
15 |
Обеспеченность врачами (на 10 тыс. человек) |
единиц |
38,30 |
39,30 |
40,40 |
41,50 |
42,60 |
43,00 |
43,50 |
16 |
Соотношение врачей и среднего медицинского персонала |
единиц |
1/2,7 |
1/2,7 |
1/2,7 |
1/2,7 |
1/2,7 |
1/2,8 |
1/3,0 |
17 |
Уровень средней заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), от средней заработной платы в Камчатском крае |
процент |
160,20 |
150,70 |
159,60 |
200,00 |
200,00 |
XXX |
XXX |
18 |
Уровень средней заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) от средней заработной платы в Камчатском крае |
процент |
89,20 |
83,90 |
86,30 |
100,00 |
100,00 |
XXX |
XXX |
19 |
Уровень средней заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) от средней заработной платы в Камчатском крае |
процент |
51,00 |
52,40 |
70,50 |
100,00 |
100,00 |
XXX |
XXX |
20 |
Ожидаемая продолжительность жизни при рождении |
лет |
69,50 |
70,00 |
70,50 |
71,20 |
71,90 |
72,00 |
72,10 |
21 |
Доля лиц, госпитализированных в течение первых суток |
процент |
X |
X |
79,0 |
80,0 |
85,0 |
90,0 |
90,0 |
Подпрограмма 1 "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи" | |||||||||
1.1. |
Охват профилактическими медицинскими осмотрами детей |
процент |
84,80 |
85,00 |
85,00 |
85,00 |
85,00 |
85,00 |
85,00 |
1.2. |
Охват диспансеризацией детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации |
процент |
97,00 |
97,00 |
97,00 |
97,00 |
97,00 |
97,00 |
97,00 |
1.3. |
Охват диспансеризацией взрослого населения |
процент |
X |
X |
17,0 |
18,0 |
19,0 |
20,0 |
20,0 |
1.4. |
Охват диспансерным наблюдением больных артериальной гипертонией |
тыс. человек |
X |
X |
14,5 |
17,4 |
20,3 |
23,2 |
27,5 |
1.5. |
Распространенность ожирения среди взрослого населения (индекс массы тела более 30 кг/кв. м.) |
процент |
25,00 |
25,00 |
25,00 |
25,00 |
25,00 |
25,00 |
25,00 |
1.6. |
Распространенность повышенного артериального давления среди взрослого населения |
процент |
X |
35,70 |
X |
X |
32,30 |
X |
30,00 |
1.7. |
Распространенность повышенного уровня холестерина в крови среди взрослого населения |
процент |
X |
47,10 |
X |
X |
42,85 |
X |
40,00 |
1.8. |
Распространенность низкой физической активности среди взрослого населения |
процент |
X |
38,90 |
X |
X |
37,20 |
X |
36,00 |
1.9. |
Распространенность избыточного потребления соли среди взрослого населения |
процент |
X |
47,10 |
X |
X |
42,85 |
X |
40,00 |
1.10. |
Распространенность недостаточного потребления фруктов и овощей среди взрослого населения |
процент |
X |
69,60 |
X |
X |
61,50 |
X |
56,00 |
1.11. |
Интенсивность кариеса зубов (индекс КПУ) у детей в возрасте 12 лет |
единиц |
X |
X |
6,0 |
5,5 |
5,0 |
4,5 |
4,0 |
1.12. |
Интенсивность заболеваний пародонта у детей в возрасте 15 лет (по индексу CHI) |
единиц |
X |
X |
5,1 |
4,8 |
4,3 |
3,8 |
3,3 |
1.13. |
Доля больных с выявленными злокачественными новообразованиями на I - II стадии заболевания |
процент |
52,00 |
52,70 |
53,50 |
54,30 |
55Д0 |
55,90 |
56,70 |
1.14. |
Охват населения профилактическими осмотрами на туберкулез |
процент |
72,00 |
73,88 |
75,32 |
76,76 |
78,20 |
79,64 |
81,08 |
1.15. |
Заболеваемость дифтерией |
случаев на 100 тыс. населения |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.16. |
Заболеваемость корью |
случаев на 100 тыс. населения |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.17. |
Заболеваемость краснухой |
случаев на 100 тыс. населения |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.18. |
Заболеваемость эпидемическим паротитом |
случаев на 100 тыс. населения |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.19. |
Заболеваемость острым вирусным гепатитом В |
случаев на 100 тыс. населения |
1,60 |
1,60 |
1,60 |
1,60 |
1,60 |
1,60 |
1,60 |
1.20. |
Охват иммунизацией населения против вирусного гепатита В в декретированные сроки |
процент |
Не менее 95 |
Не менее 95 |
Не менее 95 |
Не менее 95 |
Не менее 95 |
Не менее 95 |
Не менее 95 |
1.21. |
Охват иммунизацией населения против дифтерии, коклюша и столбняка в декретированные сроки |
процент |
Не менее 95 |
Не менее 95 |
Не менее 95 |
Не менее 95 |
Не менее 95 |
Не менее 95 |
Не менее 95 |
1.22. |
Охват иммунизацией населения против кори в декретированные сроки |
процент |
Не менее 95 |
Не менее 95 |
Не менее 95 |
Не менее 95 |
Не менее 95 |
Не менее 95 |
Не менее 95 |
1.23 |
Охват иммунизацией населения против краснухи в декретированные сроки |
процент |
Не менее 95 |
Не менее 95 |
Не менее 95 |
Не менее 95 |
Не менее 95 |
Не менее 95 |
Не менее 95 |
1.24 |
Охват иммунизацией населения против эпидемического паротита в декретированные сроки |
процент |
Не менее 95 |
Не менее 95 |
Не менее 95 |
Не менее 95 |
Не менее 95 |
Не менее 95 |
Не менее 95 |
1.25. |
Доля ВИЧ-инфицированных лиц, состоящих на диспансерном учете, от числа выявленных |
процент |
75,50 |
76,00 |
76,50 |
77,00 |
77,50 |
78,00 |
78,50 |
1.26. |
Доля больных алкоголизмом, повторно госпитализированных в течение года |
процент |
25,40 |
25,05 |
24,70 |
24,35 |
24,01 |
23,67 |
23,34 |
1.27. |
Доля больных наркоманиями, повторно госпитализированных в течение года |
процент |
29,73 |
29,23 |
28,73 |
27,24 |
27,76 |
27,29 |
26,82 |
1.28. |
Удовлетворение потребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах и изделиях медицинского назначения, а также специализированных продуктов лечебного питания для детей-инвалидов (от числа лиц, имеющих право на государственную социальную помощь и не отказавшихся от получения социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов) |
процент |
94,50 |
95,00 |
95,50 |
96,00 |
96,50 |
97,00 |
98,00 |
1.29. |
Удовлетворение спроса на лекарственные препараты, предназначенные для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также трансплантации органов и (или) тканей (от числа лиц, включенных в Федеральный регистр больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, лиц после трансплантации органов и (или) тканей) |
процент |
97,00 |
98,00 |
98,00 |
98,00 |
98,00 |
98,00 |
98,00 |
1.30. |
Доля рецептов, находящихся на отсроченном обеспечении |
процент |
X |
X |
3,0 |
2,5 |
1,5 |
1,0 |
0,5 |
1.31. |
Смертность от самоубийств |
случаев на 100 тыс. населения |
19,90 |
19,20 |
18,60 |
18,00 |
17,30 |
16,70 |
16,00 |
1.32. |
Уровень информированности |
процент |
X |
X |
80,0 |
84,0 |
87,0 |
89,0 |
90,0 |
|
населения в возрасте 18 - 49 лет по вопросам ВИЧ-инфекции |
|
|
|
|
|
|
|
|
1.33. |
Охват медицинским освидетельствованием на ВИЧ-инфекцию населения |
процент |
X |
X |
21,0 |
23,0 |
25,0 |
. 27,0 |
30,0 |
Подпрограмма 2 "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации" | |||||||||
2.1. |
Доля абацилированных# больных туберкулезом от числа больных туберкулезом с бактериовыделением |
процент |
48,10 |
52,50 |
56,90 |
61,50 |
66,00 |
70,30 |
75,00 |
2.2. |
Доля ВИЧ-инфицированных лиц, получающих антиретровирусную терапию, от числа состоящих на диспансерном учете |
процент |
20,50 |
21,00 |
21,50 |
22,00 |
22,50 |
23,00 |
23,50 |
2.3. |
Ожидаемая продолжительность жизни ВИЧ-инфицированных лиц, получающих антиретровирусную терапию в соответствии с действующими стандартами |
лет |
61,60 |
62,20 |
62,70 |
63,40 |
64,10 |
64,90 |
65,70 |
2.4. |
Число наркологических больных, находящихся в ремиссии от 1 года до 2 лет |
число наркологических больных, находящихся в ремиссии, на 100 наркологических больных среднегодового контингента |
8,60 |
8,77 |
8,94 |
9,12 |
9,30 |
9,49 |
9,68 |
2.5. |
Число наркологических больных, находящихся в ремиссии более 2 лет |
число наркологических больных, находящихся в ремиссии, на 100 наркологических больных среднегодового контингента |
9,23 |
9,42 |
9,61 |
9,80 |
9,99 |
10,19 |
10,40 |
2.6. |
Число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии от 1 года до 2 лет |
число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии, на 100 больных алкоголизмом среднегодового контингента |
11,46 |
11,69 |
11,92 |
12,16 |
12,41 |
12,65 |
12,92 |
2.7. |
Число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии более 2 лет |
число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии, на 100 больных алкоголизмом среднегодового контингента |
9,23 |
9,42 |
9,61 |
9,80 |
9,99 |
10,19 |
10,40 |
2.8. |
Доля больных психическими расстройствами, повторно госпитализированных в течение года в психиатрический стационар |
процент |
20,97 |
20,93 |
20,89 |
20,85 |
20,81 |
20,76 |
20,72 |
2.9. |
Смертность от ишемической болезни сердца |
случаев на 100 тыс. населения |
292,00 |
290,00 |
287,00 |
287,00 |
285,00 |
285,00 |
285,00 |
2.10. |
Смертность от цереброваскулярных заболеваний |
случаев на 100 тыс. населения |
147,20 |
147,00 |
147,00 |
147,00 |
147,00 |
147,00 |
147,00 |
2.11. |
Удельный вес больных злокачественными новообразованиями, состоящих на учете с момента установления диагноза 5 лет и более |
процент |
48,00 |
50,50 |
51,00 |
51,50 |
52,00 |
53,00 |
54,50 |
2.12. |
Одногодичная летальность больных злокачественными новообразованиями |
процент |
19,00 |
19,00 |
19,00 |
19,00 |
19,00 |
19,00 |
19,00 |
2.13. |
Доля выездов бригад скорой медицинской помощи со временем доезда до больного менее 20 минут |
процент |
90,00 |
90,50 |
91,00 |
91,50 |
92,00 |
92,50 |
93,00 |
2.14. |
Больничная летальность пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий |
процент |
4,20 |
4,10 |
4,10 |
4,00 |
4,00 |
4,00 |
3,90 |
2.15. |
Доля станций (отделений) переливания крови, обеспечивающих современный уровень качества и безопасности компонентов крови |
процент |
90,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
2.16. |
Доля станций (отделений) скорой медицинской помощи, оснащенных информационными системами для скорой медицинской помощи |
процент |
X |
X |
10,0 |
30,0 |
60,0 |
100 |
100 |
2.17. |
Доля вызовов для оказания медицинской помощи в неотложной форме, осуществленных медицинскими организациями, оказывающими первичную медико-санитарную помощь, среди всех вызовов, поступивших для оказания медицинской помощи в экстренной и неотложной формах |
процент |
X |
X |
5,0 |
10,0 |
30,0 |
50,0 |
70,0 |
2.18. |
Доля автомобилей скорой медицинской помощи со сроком эксплуатации более 5 лет |
процент |
X |
X |
40,0 |
45,7 |
34,3 |
28,4 |
15,5 |
Подпрограмма 3 "Управление развитием отрасли" | |||||||||
3.1. |
Обеспечение коэффициента надежности работы прикладных компонентов ЕГИСЗ |
процент |
85,0 |
90,0 |
95,0 |
95,50 |
96,0 |
98,0 |
99,00 |
3.2. |
Доля государственных учреждений здравоохранения Камчатского края, имеющих доступ к системам или комплексам, обеспечивающим оказание телемедицинских услуг, в общем количестве государственных учреждений здравоохранения Камчатского края |
процент |
5,0 |
10,0 |
15,0 |
25,0 |
30,0 |
40,0 |
50,0 |
3.3. |
Количество координирующих региональных центров экстренной специализированной медицинской помощи, имеющих телемедицинскую инфраструктуру |
единиц |
4 |
4 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
3.4. |
Количество межрайонных центров экстренной специализированной медицинской помощи, имеющих телемедицинскую инфраструктуру |
единиц |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3.5. |
Количество медицинских организаций, 80% сотрудников профильных структурных подразделений которых используют созданные информационные системы федерального уровня |
процент |
5,70 |
28,80 |
38,50 |
53,80 |
67,30 |
86,50 |
100,00 |
3.6. |
Доля врачей, оказывающих амбулаторную помощь, сведения о расписании приема которых передаются в подсистему федеральной электронной регистратуры ЕГИСЗ, в общем количестве врачей, оказывающих амбулаторную помощь |
процент |
X |
25,0 |
40,0 |
60,0 |
80,0 |
100,0 |
100,0 |
3.7. |
Доля государственных учреждений здравоохранения Камчатского края, оказывающих амбулаторную помощь, предоставляющих гражданам возможность записи на прием к врачу в электронном виде через Интернет (в федеральной государственной информационной системе "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" или региональной информационной системе "Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Камчатского края"), в общем количестве государственных учреждений здравоохранения Камчатского края, оказывающих амбулаторную помощь |
процент |
X |
50,0 |
70,0 |
80,0 |
80,0 |
80,0 |
80,0 |
3.8. |
Проведение работ для решения задачи по получению стандартной отчетности для управления Программой с помощью информационных систем на основе содержащейся в них первичной информации |
срок предоставления отчетности, не более дней |
5 |
3 |
3 |
1 |
1 |
1 |
1 |
3.9. |
Проведение работ для решения задачи по получению нестандартной отчетности для управления Программой с помощью информационных систем^ на основе содержащейся в них первичной информации |
срок предоставления отчетности, не более дней |
10 |
5 |
5 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3.10. |
Проведение работ для решения задачи по получению нестандартной отчетности для управления Программой с помощью информационных систем при отсутствии в них первичной информации, необходимой для формирования отчетности |
срок предоставления отчетности, не более дней |
45 |
30 |
15 |
12 |
10 |
10 |
10 |
3.11. |
Проведение работ по переходу на ведение медицинских карт граждан в электронном виде в соответствии с едиными стандартами |
процент |
10,00 |
25,00 |
30,00 |
50,00 |
65,00 |
75,00 |
90,00 |
3.12. |
Наличие инцидентов, связанных с разглашением персональных данных пациентов и данных о состоянии здоровья пациента, содержащихся в компонентах ЕГИСЗ |
случай |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3.13. |
Количество медицинских экспертных систем регионального уровня, используемых в государственных учреждениях здравоохранения Камчатского края |
единиц |
5 |
9 |
9 |
9 |
9 |
9 |
9 |
3.14. |
Количество профилей медицинских специалистов, для которых созданы автоматизированные рабочие места |
единиц |
25 |
30 |
30 |
35 |
45 |
55 |
65 |
3.15. |
Доля государственных учреждений здравоохранения Камчатского края, осуществляющих свою деятельность в соответствии с порядками и стандартами оказания медицинской помощи, в общем количестве государственных учреждений здравоохранения Камчатского края |
процент |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
3.16. |
Выполнение плана мероприятий по обеспечению контроля (надзора) за деятельностью медицинских организаций в Камчатском крае |
процент |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
3.17. |
Выполнение плана проверок государственных учреждений здравоохранения Камчатского края |
процент |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
3.18. |
Доля государственных учреждений здравоохранения Камчатского края, обеспеченных резервными источниками энергосбережения, в общем количестве государственных учреждений здравоохранения Камчатского края |
процент |
55,00 |
60,00 |
65,00 |
75,00 |
80,00 |
90,00 |
100,00 |
3.19. |
Удельный расход электрической энергии в государственных учреждениях здравоохранения Камчатского края на единицу площади |
кВт*ч/кв. м |
X |
38,31 |
37,16 |
36,05 |
34,96 |
33,91 |
32,89 |
3.20. |
Удельный расход тепловой энергии в государственных учреждениях здравоохранения Камчатского края на единицу площади |
Гкал/кв. м |
X |
0,130 |
0,126 |
0,122 |
0,119 |
0,115 |
0,115 |
3.21. |
Доля государственных учреждений здравоохранения Камчатского края, в которых проведены энергетические обследования, в общем количестве государственных учреждений здравоохранения Камчатского края |
процент |
X |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
3.22. |
Доля государственных учреждений здравоохранения Камчатского края, оснащенных приборами учета тепловой энергии, в общем количестве государственных учреждений здравоохранения Камчатского края |
процент |
X |
98 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
Подпрограмма 4 "Охрана здоровья матери и ребенка" | |||||||||
4.1. |
Доля обследованных беременных женщин по новому алгоритму проведения комплексной пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка от числа поставленных на учет в первый триместр беременности |
процент |
45,00 |
50,00 |
55,00 |
60,00 |
65,00 |
70,00 |
70,00 |
4.2. |
Охват новорожденных неонатальным скринингом |
доля (процент) новорожденных, обследованных на наследственные заболевания, от общего числа новорожденных |
95,00 |
95,00 |
95,00 |
95,00 |
95,00 |
95,00 |
95,00 |
4.3. |
Охват новорожденных аудиологическим скринингом |
доля (процент) новорожденных, обследованных на аудиологический скрининг, от общего числа новорожденных |
95,00 |
95,00 |
95,00 |
95,00 |
95,00 |
95,00 |
95,00 |
4.4. |
Показатель ранней неонатальной смертности |
случаев на 1000 родившихся живыми |
3,3 |
5,5 |
5,4 |
5,2 |
5,0 |
4,9 |
4,5 |
4.5. |
Смертность детей 0 - 17 лет |
случаев на 10 тыс. населения соответствующего возраста |
8,90 |
8,60 |
8,50 |
8,30 |
8,10 |
7,90 |
7,70 |
4.6. |
Выживаемость детей, имевших при рождении очень низкую и экстремально низкую массу тела, в акушерском стационаре |
доля (процент) выживших детей от числа новорожденных, родившихся с низкой и экстремально низкой массой тела, в акушерском стационаре |
74,00 |
74,50 |
74,50 |
75,00 |
75,50 |
76,00 |
76,50 |
4.7. |
Больничная летальность детей |
доля (процент) умерших детей от числа поступивших в государственные учреждения здравоохранения Камчатского края |
0,23 |
0,22 |
0,22 |
0,21 |
0,20 |
0,20 |
0,19 |
4.8. |
Первичная инвалидность у детей |
число детей, которым впервые установлена инвалидность (на 10 тыс. детей соответствующего возраста) |
27,10 |
27,60 |
27,30 |
26,50 |
25,40 |
24,50 |
23,50 |
4.9. |
Результативность мероприятий по профилактике абортов |
доля (процент) женщин, принявших решение вынашивать беременность, от числа женщин, обратившихся в медицинские организации по поводу прерывания беременности |
7,00 |
8,00 |
9,00 |
10,00 |
11,00 |
13,00 |
15,00 |
4.10. |
Охват пар "мать - дитя" химиопрофилактикой ВИЧ-инфекции в соответствии с действующими стандартами |
процент |
96,00 |
96,50 |
97,00 |
97,50 |
98,00 |
98,50 |
99,00 |
Подпрограмма 5 "Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детям" | |||||||||
5.1. |
Охват санаторно-курортным лечением пациентов |
процент |
13,00 |
17,00 |
21,00 |
26,00 |
31,00 |
36,00 |
не менее 45% |
5.2. |
Охват реабилитационной медицинской помощью пациентов |
процент |
6,00 |
9,00 |
12,00 |
15,00 |
17,00 |
21,00 |
не менее 25% |
5.3. |
Охват реабилитационной медицинской помощью детей-инвалидов |
процент |
73,00 |
74,00 |
75,00 |
78,00 |
80,00 |
82,00 |
85,00 |
Подпрограмма 6 "Оказание паллиативной помощи, в том числе детям" | |||||||||
6.1. |
Обеспеченность койками для оказания паллиативной помощи взрослым |
коек на 100 тыс. взрослого населения |
0,85 |
1,70 |
4,40 |
6,10 |
7,00 |
8,50 |
10,00 |
6.2. |
Обеспеченность койками для оказания паллиативной помощи детям |
коек на 100 тыс. детского населения |
1,60 |
1,68 |
1,76 |
1,84 |
1,92 |
2,00 |
2,08 |
Подпрограмма 7 "Кадровое обеспечение системы здравоохранения Камчатского края" | |||||||||
7.1. |
Количество подготовленных специалистов по программам дополнительного медицинского и фармацевтического образования в государственных образовательных организациях высшего образования |
чел. |
350 |
237 |
339 |
300 |
320 |
330 |
300 |
7.2. |
Количество подготовленных специалистов по программам дополнительного медицинского и фармацевтического образования в государственных образовательных организациях дополнительного профессионального образования |
чел. |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
7.3. |
Количество подготовленных специалистов по программам послевузовского медицинского и фармацевтического образования в государственных образовательных организациях дополнительного профессионального образования |
чел. |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
7.4. |
Количество подготовленных специалистов по программам дополнительного медицинского и фармацевтического образования в государственных профессиональных образовательных организациях |
чел. |
950 |
860 |
900 |
1010 |
950 |
850 |
800 |
7.5. |
Количество обучающихся, прошедших подготовку в обучающих симуляционных центрах |
чел. |
4 |
15 |
35 |
60 |
90 |
120 |
250 |
7.6. |
Доля медицинских и фармацевтических специалистов, обучавшихся в рамках целевой подготовки для нужд Камчатского края, трудоустроившихся после завершения обучения в медицинские или фармацевтические организации системы здравоохранения Камчатского края |
процент |
97,00 |
98,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
7.7. |
Доля аккредитованных специалистов |
процент |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
20,00 |
40,00 |
60,00 |
80,00 |
7.8. |
Обеспеченность населения (на 10 тыс. человек) врачами |
процент |
42,00 |
41,75 |
41,50 |
41,25 |
41,00 |
41,00 |
41,00 |
7.9 |
Соотношение врачи/средние медицинские работники |
процент |
1/2,6 |
1/2,7 |
1/2,8 |
1/2,9 |
1/2,9 |
1/2,95 |
1/3 |
Подпрограмма 8 "Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях" | |||||||||
8.1. |
Уровень удовлетворенного спроса на лекарственные препараты (федеральные льготники) |
процент |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
8.2. |
Уровень удовлетворенного спроса на лекарственные препараты (региональные льготники) |
процент |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
Подпрограмма 9 "Инвестиционные мероприятия в здравоохранение Камчатского края" | |||||||||
9.1. |
Ввод новых площадей в государственных учреждениях здравоохранения Камчатского края для оказания медицинских услуг |
количество зданий |
|
3 |
3 |
5 |
5 |
и |
27 |
9.2. |
Расширение перечня видов медицинской помощи, в том числе на основе современных технологий |
единиц |
|
|
|
|
|
|
|
9.3. |
Доля затрат на медицинскую помощь по обязательному медицинскому страхованию, оказанную негосударственными медицинскими организациями, в общих расходах на выполнение территориальной программы обязательного медицинского страхования |
процент |
X |
1,0 |
1,5 |
2,0 |
2,5 |
3,0 |
3,5 |
Подпрограмма А "Финансовое обеспечение территориальной программы обязательного медицинского страхования" | |||||||||
10.1. |
Уровень финансового обеспечения ТПОМС |
процент |
X |
X |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
10.2. |
Степень выполнения государственного задания на предоставление услуг за счет средств обязательного медицинского страхования |
процент |
X |
X |
95,0 |
96,0 |
97,0 |
98,0 |
98,0 |
10.3. |
Доля расходов на оказание скорой медицинской помощи вне медицинских организаций от всех расходов на ТП ОМС |
процент |
X |
X |
5,0 |
4,9 |
5Д |
6Д |
6Д |
10.4. |
Доля расходов на оказание медицинской помощи в амбулаторных условиях от всех расходов на ТП ОМС |
процент |
X |
X |
26,6 |
26,1 |
30,2 |
33,7 |
33,7 |
10.5. |
Доля расходов на оказание медицинской помощи в условиях дневных стационаров от всех расходов на ТП ОМС |
процент |
X |
X |
5,8 |
6Д |
6Д |
8Д |
8,1 |
10.6. |
Доля расходов на оказание медицинской помощи в стационарных условиях от всех расходов на ТП ОМС |
процент |
X |
X |
48,8 |
45,4 |
45,9 |
51,2 |
51,2 |
Подпрограмма Б "Совершенствование оказания экстренной медицинской помощи, включая эвакуацию" | |||||||||
11.1. |
Смертность населения в трудоспособном возрасте от болезней системы кровообращения |
случаев на 100 тыс. трудоспособного населения |
X |
X |
278,4 |
272,5 |
269,8 |
267,1 |
261,8 |
11.2. |
Смертность населения в трудоспособном возрасте от травм, полученных в результате дорожно-транспортных происшествий |
случаев на 100 тыс. трудоспособного населения |
X |
X |
13,8 |
16,5 |
16,2 |
15,8 |
15,5 |
11.3. |
Доля лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток при острых нарушениях мозгового кровообращения |
процент |
X |
X |
75,0 |
75,5 |
76,0 |
76,5 |
80,0 |
11.4. |
Доля лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток при остром инфаркте миокарда |
процент |
X |
X |
75,0 |
75,5 |
77,0 |
78,0 |
79,0 |
11.5. |
Доля лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток при неонатологической патологии, требующей экстренной медицинской помощи |
процент |
X |
X |
85,0 |
85,5 |
86,0 |
86,5 |
88,0 |
11.6. |
Доля лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток при ожогах (комбустиология) |
процент |
X |
X |
85,0 |
85,5 |
86,0 |
86,5 |
88,0 |
11.7. |
Доля лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток при травмах различной этиологии |
процент |
X |
X |
75,0 |
75,1 |
75,2 |
75,5 |
77,0 |
11.8. |
Доля лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток при травмах, полученных в результате дорожно-транспортных происшествий; |
процент |
X |
X |
90,0 |
99,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
11.9. |
Доля лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток при хирургической патологии, требующей оказания экстренной медицинской помощи |
процент |
X |
X |
85,0 |
85,5 |
86,0 |
. 86,5 |
88,0 |
11.10. |
Количество вертолетных площадок при государственных учреждениях здравоохранения Камчатского края |
единиц |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
1 |
Приложение 2
к Программе
Перечень
основных мероприятий государственной программы Камчатского края "Развитие здравоохранения Камчатского края"
Приложение 3
к Программе
Финансовое обеспечение
реализации государственной программы Камчатского края "Развитие здравоохранения Камчатского края"
тыс. руб. | |||||||||||
N п/п |
Наименование Программы/подпрограммы/мероприятия |
|
Код бюджетной классификации |
Объем средств на реализацию Программы |
|||||||
ГРБС |
всего |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
|
|
|
|
|
1,054 |
1,053 |
1,052 |
1,051 |
1,048 |
1,048 |
|
Государственная программа Камчатского края "Развитие здравоохранения Камчатского края" |
Всего, в том числе: |
|
87 883 801,87509 |
10 579 550,40748 |
11 994 782,44907 |
12 476 471,65647 |
12 726 891,61800 |
13 080 644,28000 |
13 433 448,09000 |
13 592 013,37407 |
за счет средств федерального бюджета |
|
1 188 698,51297 |
301 680,83306 |
275 718,45865 |
173 142,70000 |
289 823,30100 |
42 722,60000 |
41 852,20000 |
63 758,42026 |
||
за счет средств краевого бюджета (без учета МБТ бюджету ТФОМС Камчатского края и страховых взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения из краевого бюджета) |
|
32 238 903,83704 |
3 965 908,72442 |
4 734 816,54042 |
4 750 S70,33647 |
4 627 384,31700 |
4 454 618,48000 |
4 363 551,69000 |
5 341 753,74873 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств государственных внебюджетных фондов |
|
54 456 199,52508 |
6 311 960,85000 |
6 984 247,45000 |
7 552 458,62000 |
7 809 684,00000 |
8 583 303,20000 |
9 028 044,20000 |
8 186 501,20508 |
||
за счет страховых взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения из краевого бюджета |
|
20 462 298,84859 |
2 475 814,00000 |
2 921 173,20000 |
2 945 768,80000 |
2 755 517,00000 |
2 755 517.00000 |
2 755 517,00000 |
3 852 991,84859 |
||
за счет МБТ ТФОМС Камчатского края |
|
419 554,00000 |
419 554,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0.00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных фондов |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств прочих внебюджетных источников |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
1. |
Подпрограмма 1. "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи" |
Всего, в том числе: |
|
6 713 227,33968 |
1 645 712,31877 |
1 899 683,37834 |
605 147,58966 |
557 659,96200 |
458 651,44500 |
459 514,50000 |
1 086 858,14591 |
за счет средств федерального бюджета |
814 |
735 047,40733 |
150 860,86417 |
168 306,50000 |
152 524,00000 |
135 259,90000 |
35 373,00000 |
34 634,00000 |
58 089,14316 |
||
за счет средств краевого бюджета |
814 |
3 655 742,71235 |
397 562,38460 |
506 228,72834 |
452 623,58966 |
422 400,06200 |
423 278,44500 |
424 880,50000 |
1 028 769,00275 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств государственных внебюджетных фондов |
|
2 322 437,22000 |
I 097 289,07000 |
1 225 148,15000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных фондов |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств прочих внебюджетных источников |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
1.1. |
Основное мероприятие 1.1. Формирование здорового образа жизни, в том числе у детей, профилактика развития зависимостей, включая сокращение потребления табака, алкоголя, наркотических средств и психоактивных веществ, в том числе у детей |
Всего, в том числе: |
|
59 616,44482 |
9 824,86065 |
13 553,99000 |
7 009,67029 |
8 580,00000 |
9 700,00000 |
9 200,00000 |
1 747,92338 |
за счет средств федерального бюджета |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
814 |
49 021,55482 |
2 589,86065 |
10 194,10000 |
7 009,67029 |
8 580,00000 |
9 700,00000 |
9 200,00000 |
I 747,92383 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств государственных внебюджетных фондов |
|
10 594,89000 |
7 235,00000 |
3 359,89000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных фондов |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств прочих внебюджетных источников |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
1.1.1. |
Мероприятие 1.1.1. Формирование здорового образа жизни |
Всего, в том числе: |
|
24 850,13200 |
7 993,20000 |
12 054,09000 |
1 464.28133 |
800,00000 |
1 000,00000 |
1 000,00000 |
538,56067 |
за счет средств федерального бюджета |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
814 |
14 255,24200 |
758,20000 |
8 694,20000 |
1 464,28133 |
800,00000 |
1 000,00000 |
1 000,00000 |
538,56067 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств государственных внебюджетных фондов |
|
10 594,89000 |
7 235,00000 |
3 359,89000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных фондов |
|
0,00000 |
0,00000 |
0.00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств прочих внебюджетных источников |
|
0,00000 |
0.00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
1.1.2. |
Мероприятие 1.1.2. Профилактика наркомании и алкоголизма |
Всего, в том числе: |
|
8 536,06065 |
936,26065 |
500,00000 |
499,80000 |
2 200,00000 |
2 200,00000 |
2 200,00000 |
0,00000 |
за счет средств федерального бюджета |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
814 |
8 536,06065 |
936,26065 |
500,00000 |
499,80000 |
2 200,00000 |
2 200,00000 |
2 200,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств государственных внебюджетных фондов |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных фондов |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств прочих внебюджетных источников |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
1.1.3. |
Мероприятие 1.1.3. Профилактика наркомании, алкоголизма и других заболеваний у представителей коренных малочисленных народов Севера, проживающих в Камчатском крае |
Всего, в том числе: |
|
26 230,25217 |
895,40000 |
999,90000 |
5 045,58896 |
5 580,00000 |
6 500,00000 |
6 000,00000 |
1 209,36321 |
за счет средств федерального бюджета |
|
0,00000 |
0.00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
814 |
26 230,25217 |
895.40000 |
999,90000 |
5 045,58896 |
5 580,00000 |
6 500,00000 |
6 000,00000 |
1 209,36321 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0.00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств государственных внебюджетных фондов |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных фондов |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств прочих внебюджетных источников |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
1.2. |
Основное мероприятие 1.2. Развитие первичной медико-санитарной помощи, в том числе сельским жителям, развитие системы раннего выявления заболеваний и патологических состояний и факторов риска их развития, включая проведение медицинских осмотров и диспансеризации населения, профилактика инфекционных и инфекционных заболевании, включая иммунопрофилактику, в том числе у детей |
Всего, в том числе: |
|
5 906 081,44265 |
1 477 137,04907 |
1 717 360,48834 |
445 613,91937 |
412 443,36200 |
412 201,74500 |
414 303,80000 |
1 027 021,07887 |
за счет средств федерального бюджета |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
814 |
3 594 239,11265 |
387 082,97907 |
495 572,22834 |
445 613,91937 |
412 443,36200 |
412 201,74500 |
414 303,80000 |
1 027 021,07887 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств государственных внебюджетных фондов |
|
2 311 842,33000 |
1 090 054,07000 |
1 221 788,26000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных фондов |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств прочих внебюджетных источников |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
1.2.1. |
Мероприятие 1.2.1. Оказание первичной медицинской помощи в рамках территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории Камчатского края |
Всего, в том числе: |
|
5 524 009,28598 |
1 424 812,02707 |
1 663 348,14834 |
396 325,11937 |
360 443,66200 |
360 202,04500 |
362 304,10000 |
956 574,18420 |
за счет средств федерального бюджета |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
814 |
3 212 166,95598 |
334 757,95707 |
441 559,88834 |
396 325,11937 |
360 443,66200 |
360 202,04500 |
362 304,10000 |
956 574,18420 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств государственных внебюджетных фондов |
|
2 311 842,33000 |
1 090 054,07000 |
1 221 788,26000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных фондов |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств прочих внебюджетных источников |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
1.2.2. |
Мероприятие 1.2.2. Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан |
Всего, в том числе: |
|
3S2 072,15667 |
52 325,02200 |
54 012,34000 |
49 288,80000 |
51 999,70000 |
51 999,70000 |
51 999,70000 |
70 446,89467 |
за счет средств федерального бюджета |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
814 |
382 072,15667 |
52 325,02200 |
54 012,34000 |
49 288,80000 |
51 999,70000 |
51 999,70000 |
51 999,70000 |
70 446,89467 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0.00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств государственных внебюджетных фондов |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных фондов |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств прочих внебюджетных источников |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
1.3. |
Основное мероприятие 1.3. Совершенствование механизмов обеспечения населения лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения и специализированными продуктами лечебного питания для детей в амбулаторных условиях |
Всего, в том числе: |
|
747 529,45221 |
158 750,40905 |
168 768,90000 |
152 524,00000 |
136 636,60000 |
36 749,70000 |
36 010,70000 |
58 089,14316 |
за счет средств федерального бюджета |
814 |
735 047,40733 |
150 860,86417 |
168 306,50000 |
152 524,00000 |
135 259,90000 |
35 373,00000 |
34 634,00000 |
58 089,14316 |
||
за счет средств краевого бюджета |
814 |
12 482,04488 |
7 SS9,54488 |
462,40000 |
0,00000 |
1 376,70000 |
1 376,70000 |
1 376,70000 |
0,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств государственных внебюджетных фондов |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных фондов |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств прочих внебюджетных источников |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
1.3.1. |
Мероприятие 1.3.1. Организация обеспечения лечения болезни Гоше, злокачественных новообразовании лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянного склероза, лиц после трансплантации органов и тканей лекарственными препаратами |
Всего, в том числе: |
|
57 574,94761 |
14 815,40000 |
14 948.00000 |
10 821,20000 |
2 753,40000 |
2 753,40000 |
2 753,40000 |
8 730,14761 |
за счет средств федерального бюджета |
814 |
52 545,44761 |
14 378,40000 |
14 485,60000 |
10 821,20000 |
1 376,70000 |
1 376,70000 |
1 376,70000 |
8 730,14761 |
||
за счет средств краевого бюджета |
814 |
5 029,50000 |
437,00000 |
462,40000 |
0,00000 |
1 376,70000 |
1 37fi,70000 |
1 376,70000 |
0,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств государственных внебюджетных фондов |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных фондов |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств прочих внебюджетных источников |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
1.3.2. |
Мероприятие 1.3.2. Обеспечение необходимыми лекарственными средствами федеральных льготников |
Всего, в том числе: |
|
682 501,95972 |
136 482,46417 |
153 820,90000 |
141 702,80000 |
133 883,20000 |
33 996,30000 |
33 257,30000 |
49 358,99555 |
за счет средств федерального бюджета |
814 |
682 501,95972 |
136 482,46417 |
153 820,90000 |
141 702,80000 |
133 883,20000 |
33 996,30000 |
33 257,30000 |
49 358,99555 |
||
за счет средств краевого бюджета |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств государственных внебюджетных фондов |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных фондов |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств прочих внебюджетных источников |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
1.3.3. |
Мероприятие 1.3.3. Обеспечение питанием беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до трех лет, проживающих в Камчатском крае |
Всего, в том числе: |
|
7 452,54488 |
7 452,54488 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
за счет средств федерального бюджета |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
814 |
7 452,54488 |
7 452,54488 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств государственных внебюджетных фондов |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных фондов |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств прочих внебюджетных источников |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
1.4. |
Основное мероприятие 1.4. Диспансерное наблюдение больных артериальной гипертонией |
Всего, в том числе: |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
за спет средств федерального бюджета |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств государственных внебюджетных фондов |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных фондов |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств прочих внебюджетных источников |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
1.4.1. |
Мероприятие 1.4.1. Обеспечение ведения регистра больных артериальной гипертонией |
Всего, в том числе: |
|
0,00000 |
0,00000 |
0.00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
за счет средств федерального бюджета |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0.00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств государственных внебюджетных фондов |
|
0,00000 |
0.00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных фондов |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств прочих внебюджетных источников |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
1.5. |
Основное мероприятие 1.5. Профилактика стоматологических заболеваний у детей |
Всего, в том числе: |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
за счет средств федерального бюджета |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств государственных внебюджетных фондов |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных фондов |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств прочих внебюджетных источников |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
1.5.1. |
Мероприятие 1.5.1. Проведение профилактических стоматологических осмотров детей |
Всего, в том числе: |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0.00000 |
за счет средств федерального бюджета |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0.00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
0,00000 |
0,00000 |
0.00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств государственных внебюджетных фондов |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0.00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных фондов |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств прочих внебюджетных источников |
|
0,00000 |
0,00000 |
0.00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
2. |
Подпрограмма 2 "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации" |
Всего, в том числе: |
|
21 682 721,76877 |
5 345 381,86940 |
5 645 137,36027 |
2 151 652,04650 |
1 963 619,84400 |
1 953 600,63400 |
1 962 836,83700 |
2 660 493,17760 |
за счет средств федерального бюджета |
814 |
164 114,37204 |
122 971,01339 |
38 980,25865 |
786,40000 |
745,70000 |
319,00000 |
312,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
814 |
14 620 126,38673 |
I 912 837,11601 |
2 017 249,83162 |
2 150 865,64650 |
1 962 874,14400 |
I 953 281,63400 |
1 962 524,83700 |
2 660 493,17760 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств государственных внебюджетных фондов |
|
6 898 481,01000 |
3 309 573,74000 |
3 588 907,27000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных фондов |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств прочих внебюджетных источников |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
2.1. |
Основное мероприятие 2.1. Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным при социально-значимых заболеваниях: туберкулезом, с психическими расстройствами и расстройствами поведения, лицам, инфицированным вирусом иммунодефицита человека, гепатитами В и С, наркологическим, онкологическим больным и больным с заболеваниями, передающимися половым путем |
Всего, в том числе: |
|
9 265 661,66348 |
1 445 015,16134 |
1 589 337,34101 |
1 170 077,27652 |
1 268 244,43000 |
1 164 057,73400 |
I 169 006,53700 |
1 459 923,18361 |
за счет средств федерального бюджета |
814 |
125 891,45865 |
84 748,10000 |
38 980,25865 |
786,40000 |
745,70000 |
319,00000 |
312,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
814 |
8 338 836,44483 |
1 012 778,83134 |
1 096 911,55236 |
1 169 290,87652 |
1 267 498,73000 |
1 163 738,73400 |
1 168 694,53700 |
1 459 923,18361 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0.00000 |
||
за счет средств государственных внебюджетных фондов |
|
800 933,76000 |
347 488,23000 |
453 445,53000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных фондов |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств прочих внебюджетных источников |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
2.1.1. |
Мероприятие 2.1.1. Оказание медицинской помощи при инфекционных заболеваниях (СПИД, гепатиты В, С) |
Всего, о том числе: |
|
1 099 922,22884 |
132 385,42280 |
139 308,67400 |
172 805,77402 |
166 650,37200 |
147 872,60000 |
148 159,80000 |
192 739,58602 |
за счет средств федерального бюджета |
814 |
3 028,60000 |
386,10000 |
883,90000 |
786,40000 |
341,20000 |
319,00000 |
312,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
814 |
1 096 893,62884 |
131 999,32280 |
138 424,77400 |
172 019,37402 |
166 309,17200 |
147 553,60000 |
147 847,80000 |
192 739,58602 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств государственных внебюджетных фондов |
|
0,00000 |
0.00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных фондов |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств прочих внебюджетных источников |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
2.1.2. |
Мероприятие 2.1.2. Оказание медицинской наркологической помощи |
Всего, в том числе: |
|
1 074 497,67099 |
130 706,83764 |
143 869,96487 |
148 594,36624 |
148 882,20700 |
148 415,40000 |
148 415,40000 |
205 613,49524 |
за счет средств федерального бюджета |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
814 |
1 074 497,67099 |
130 706,83764 |
143 869,96487 |
148 594,36624 |
148 882,20700 |
148 415,40000 |
148 415,40000 |
205 613,49524 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств государственных внебюджетных фондов |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных фондов |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств прочих внебюджетных источников |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
2.1.3. |
Мероприятие 2.1.3. Оказание медицинской помощи при туберкулезе |
Всего, в том числе: |
|
3 705 444,35494 |
537 253,28302 |
549 296,71527 |
504 232,54125 |
499 133,74400 |
498 170,23400 |
498 163,23700 |
619 194,60040 |
за счет средств федерального бюджета |
814 |
122 862,85865 |
84 362,00000 |
38 096,35865 |
0,00000 |
404,50000 |
0.00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
814 |
3 582 581,49629 |
452 891,28302 |
511 200,35662 |
504 232,54125 |
498 729,24400 |
498 170,23400 |
498 163,23700 |
619 194,60040 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств государственных внебюджетных фондов |
|
0.00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных фондов |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0.00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств прочих внебюджетных источников |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,0000(3 |
0.00000 |
0,00000 |
||
2.1.4. |
Мероприятие 2.1.4. Оказание медицинской помощи при психических заболеваниях |
Всего, в том числе: |
|
2 031 107,43378 |
222 549,60108 |
237 507,65080 |
262 683,05620 |
305 962,10700 |
311 983,50000 |
316 652,10000 |
373 769,41870 |
за счет средств федерального бюджета |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
814 |
2 031 107,43378 |
222 549,60108 |
237 507,65080 |
262 683,05620 |
305 962.10700 |
311 983,50000 |
316 652,10000 |
373 769,41870 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0.00000 |
||
за счет средств государственных внебюджетных фондов |
|
0.00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0.00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных фондов |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств прочих внебюджетных источников |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
2.1.5. |
Мероприятие 2.1.5. Оказание медицинской помощи при онкологических заболеваниях |
Всего, в том числе: |
|
1 142 808,75330 |
396 726,59985 |
491 193,80607 |
51 189,74381 |
117 235,70000 |
27 235,70000 |
27 235,70000 |
31 991,50357 |
за счет средств федерального бюджета |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
814 |
341 874,99330 |
49 238,36985 |
37 748,27607 |
51 189,74381 |
117 235,70000 |
27 235,70000 |
27 235,70000 |
31 991,50357 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
0,00000 |
0.00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств государственных внебюджетных фондов |
|
800 933,76000 |
347 488,23000 |
453 445,53000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных фондов |
|
0,00000 |
0.00000 |
0.00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств прочих внебюджетных источников |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,0000(5 |
0,00000 |
0,00000 |
||
2.1.6. |
Мероприятие 2.1.6. Оказание медицинской помощи при заболеваниях, передающихся половым путем |
Всего, в том числе: |
|
211 881,22163 |
25 393,41695 |
28 160,53000 |
30 571,79500 |
30 380,30000 |
30 380,30000 |
30 380,30000 |
36 614,57968 |
за счет средств федерального бюджета |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
814 |
211 881,22163 |
25 393,43695 |
28 160,53000 |
30 571,79500 |
30 380,30000 |
30 380,30000 |
30 380,30000 |
36 614,57968 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств государственных внебюджетных фондов |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных фондов |
|
0,00000 |
0,00000 |
0.00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств прочих внебюджетных источников |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
2.2. |
Основное мероприятие 2.2. Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным прочими заболеваниями, включая оказание высокотехнологичной медицинской помощи |
Всего, в том числе: |
|
8 895 812,89105 |
2 961 981,95053 |
3 204 436,80582 |
497 828,04827 |
435 243,71400 |
527 983,40000 |
531 472,30000 |
736 866,67243 |
за счет средств федерального бюджета |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
814 |
3 698 516,42105 |
477 701,99053 |
49! 420,29582 |
497 828,04827 |
435 243,71400 |
527 983,40000 |
531 472,30000 |
736 866,67243 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств государственных внебюджетных фондов |
|
5 197 296,47000 |
2 484 279,96000 |
2 713 016,51000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных фондов |
|
0,00000 |
0,00000 |
0.00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств прочих внебюджетных источников |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
2.2.1. |
Мероприятие 2.2.1. Обеспечение условий для оказания специализированной медицинской помощи |
Всего, в том числе: |
|
8 554 659,23061 |
2 924 917,19359 |
3 159 944,70582 |
441 179,47994 |
385 687,61400 |
476 197,30000 |
477 614,80000 |
689 118,13726 |
за счет средств федерального бюджета |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
814 |
3 357 362,76061 |
440 637,23359 |
446 928,19582 |
441 179,47994 |
385 687,61400 |
476 197,30000 |
477 614,80000 |
689 118,13726 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
0,00000 |
0,00000 |
0.00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств государственных внебюджетных фондов |
|
5 197 296.47000 |
2 484 279,96000 |
2 713 016,51000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных фондов |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств прочих внебюджетных источников |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
2.2.2. |
Мероприятие 2.2.2. Повышение доступности специализированной медицинской помощи |
Всего, в том числе: |
|
341 153,66044 |
37 064,75694 |
44 492,10000 |
56 648,56833 |
49 556,10000 |
51 786,10000 |
53 857,50000 |
47 748,53517 |
за счет средств федерального бюджета |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
814 |
34 J 153,66044 |
37 064.75694 |
44 492,10000 |
56 648,56833 |
49 556,10000 |
51 786,10000 |
53 857,50000 |
47 748,53517 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств государственных внебюджетных фондов |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных фондов |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств прочих внебюджетных источников |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
2.3. |
Основное мероприятие 2.3. Совершенствование оказании скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации, медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях, развитие службы крови |
Всего, в том числе: |
|
3 521 247,21424 |
938 384,75753 |
851 363,21344 |
483 746,72171 |
260 131,70000 |
261 559,50000 |
262 358,00000 |
463 703,32156 |
за счет средств федерального бюджета |
814 |
38 222,91339 |
38 222,91339 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
814 |
2 582 773,52085 |
422 356,29414 |
428 917,98344 |
483 746,72171 |
260 131,70000 |
261 559,50000 |
262 358,00000 |
463 703,32156 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств государственных внебюджетных фондов |
|
900 250,78000 |
477 805.55000 |
422 445,23000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных фондов |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств прочих внебюджетных источников |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
2.3.1. |
Мероприятие 2.3.1. Совершенствование оказания скорой медицинской помощи населению |
Всего, в том числе: |
|
2 394 507,82546 |
696 673,76049 |
623 182,86593 |
207 564,29691 |
201 204,70000 |
202 282,30000 |
202 872,00000 |
260 727,90213 |
за счет средств федерального бюджета |
|
0.00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
814 |
1 494 257,04546 |
218 868,21049 |
200 737,63593 |
207 564,29691 |
201 204,70000 |
202 282,30000 |
202 872,00000 |
260 727,90213 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств государственных внебюджетных фондов |
|
900 250,78000 |
477 805,55000 |
422 445,23000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных фондов |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств прочих внебюджетных источников |
|
0,00000 |
0,00000 |
0.00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
2.3.2. |
Мероприятие 2.3.2. Оказание скорой специализированной медицинской помощи, включая эвакуацию |
Всего, в том числе: |
|
657 779,99720 |
150 030,63388 |
174 237,37151 |
218 497,35480 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
115 014,63701 |
за счет средств федерального бюджета |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
814 |
657 779,99720 |
150 030,63388 |
174 237,37151 |
218 497,35480 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
115 014,6370! |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств государственных внебюджетных фондов |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных фондов |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств прочих внебюджетных источников |
|
0,00000 |
0,00000 |
0.00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета |
|
0,00000 |
0,00000 |
0.00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0.00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
2.3.3. |
Мероприятие 2.3.3. Развитие службы крови |
Всего, в том числе: |
|
430 736,47819 |
53 457,44977 |
53 942,97600 |
57 685,07000 |
58 927,00000 |
59 277,20000 |
59 486,00000 |
87 960,78242 |
за счет средств федерального бюджета |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
814 |
430 736,47819 |
53 457,44977 |
53 942,97600 |
57 685,07000 |
58 927,00000 |
59 277,20000 |
59 486,00000 |
87 960,78242 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств государственных внебюджетных фондов |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных фондов |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств прочих внебюджетных источников |
|
0,00000 |
0,00000 |
0.00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета |
|
0,00000 |
0,00000 |
0.00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
2.3.4. |
Мероприятие 2.3.4. Совершенствование оказания медицинской помощи пострадавшим при дорожно - транспортных происшествиях |
Всего, в том числе: |
|
38 222,91339 |
38 222,91339 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
за счет средств федерального бюджета |
814 |
38 222,91339 |
38 222,91339 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
0,00000 |
0,00000 |
0.00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств государственных внебюджетных фондов |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных фондов |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств прочих внебюджетных источников |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
3. |
Подпрограмма 3. "Управление развитием отрасли" |
Всего (без учета МБТ бюджету ТФОМС Камчатского края и страховых взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения из краевого бюджета), в том числе: |
|
2 727 306,23388 |
314 699,18486 |
320 751,89947 |
328 102,14197 |
531 561,23100 |
451 344,32100 |
455 593,75300 |
325 253,70258 |
за счет средств федерального бюджета |
814 |
25 169,07710 |
4 054,70000 |
3 754,10000 |
3 649,20000 |
2 680,60000 |
2 680,60000 |
2 680,60000 |
5 669,27710 |
||
за счет средств краевого бюджета (без учета МБТ бюджету ТФОМС Камчатского края н страховых взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения из краевого бюджета) |
814 |
2 421 338,15678 |
310 644,48486 |
316 997,79947 |
324 452,94197 |
386 036,43100 |
380 045,72100 |
383 576,35300 |
319 584,42548 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств государственных внебюджетных фондов |
395 |
280 799,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
142 844,20000 |
68 618,00000 |
69 336,80000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных фондов |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств прочих внебюджетных источников |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
3.1. |
Основное мероприятие 3.1. Обеспечение деятельности системы здравоохранении |
Всего, в том числе: |
|
1 843 962,18619 |
228 981,95511 |
236 904,35540 |
237 272,99384 |
426 066,22000 |
353 054,16000 |
353 781,25000 |
288 700,25184 |
за счет средств федерального бюджета |
814 |
25 169,07710 |
4 054,70000 |
3 754,10000 |
3 649,20000 |
2 680,60000 |
2 680,60000 |
2 680,60000 |
5 669,27710 |
||
за счет средств краевого бюджета |
814 |
1 818 793,10909 |
224 927,25511 |
233 150,25540 |
233 623,79384 |
280 541,42000 |
281 755,56000 |
281 763,85000 |
283 030,97474 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств государственных внебюджетных фондов |
395 |
280 7 |
<< Часть 2 Часть 2 |
||
Содержание Постановление Правительства Камчатского края от 17 февраля 2017 г. N 63-П "О внесении изменений в постановление Правительства... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.