Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение
к постановлению Правительства Камчатского края
от 06.03.2017 N 86-П
"Приложение
к постановлению Правительства Камчатского края
от 29.11.2013 N 548-П
Государственная программа Камчатского края
"Социальная поддержка граждан в Камчатском крае"
(далее - Программа)
Паспорт Программы
Паспорт
подпрограммы 1 "Старшее поколение в Камчатском крае"
(далее - Подпрограмма 1)
Паспорт
подпрограммы 2 "Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан в Камчатском крае"
(далее - Подпрограмма 2)
Паспорт
подпрограммы 3 "Доступная среда в Камчатском крае"
(далее - Подпрограмма 3)
Паспорт
подпрограммы 4 "Развитие системы социального обслуживания населения в Камчатском крае"
(далее - Подпрограмма 4)
Паспорт
подпрограммы 5 "Повышение эффективности государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций"
(далее - Подпрограмма 5)
Паспорт
подпрограммы 6 "Обеспечение защиты трудовых прав работников в Камчатском крае"
(далее - Подпрограмма 6)
Паспорт
подпрограммы 7 "Обеспечение реализации Программы"
(далее - Подпрограмма 7)
1. Приоритеты и цели региональной политики в сфере реализации Программы
1.1. Приоритеты региональной политики в сфере реализации Программы определены исходя из Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 N 1662-р, Стратегии национальной безопасности Российской Федерации, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 31.12.2015 N 683, Концепции демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 09.10.2007 N 1351, Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 606 "О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации", а также нормативными правовыми актами Камчатского края: Стратегией социально-экономического развития Камчатского края до 2025 года, утвержденной постановлением Правительства Камчатского края от 27.07.2010 N 332-П, Планом мероприятий ("дорожной карты") по повышению эффективности и качества услуг в сфере социального обслуживания населения в Камчатском крае на 2013 - 2018 годы, утвержденным распоряжением Правительства Камчатского края от 28.02.2013 N 79-РП.
1.2. К приоритетным направлениям социальной политики в Камчатском крае, определенным вышеуказанными нормативными правовыми актами, отнесены, в том числе:
1) модернизация и развитие сектора социальных услуг;
2) обеспечение доступности социальных услуг высокого качества для всех нуждающихся граждан путем дальнейшего развития сети организаций различных организационно-правовых форм и форм собственности, предоставляющих социальные услуги;
3) обеспечение на территории Камчатского края реализации мероприятий, направленных на устранение существующих препятствий и барьеров, обеспечение доступности реабилитации и абилитации для инвалидов, в том числе детей-инвалидов;
4) развитие сектора некоммерческих организаций в предоставлении услуг в социальной сфере, в том числе: создание механизма привлечения их на конкурсной основе к выполнению государственного заказа по оказанию услуг в социальной сфере; создание прозрачной и конкурентной системы государственной поддержки негосударственных некоммерческих организаций, оказывающих услуги в социальной сфере населению; развитие взаимодействия государства, населения, бизнеса и структур гражданского общества, в том числе с применением механизмов частно-государственного партнерства.
1.3. Исходя из вышеуказанных приоритетных направлений региональной политики в сфере реализации Программы целями Программы являются:
1) повышение уровня и качества жизни пожилых граждан, инвалидов, семей с детьми и других социально незащищенных категорий граждан, проживающих на территории Камчатского края, и повышение доступности социального обслуживания граждан;
2) увеличение объема и повышение качества услуг в социальной сфере, оказываемых гражданам, посредством обеспечения условий для эффективности деятельности и развития СОНКО;
3) улучшение условий и охраны труда в Камчатском крае.
1.4. Достижение указанных целей потребует решения следующих задач:
1) формирование организационных, правовых, социально-экономических условий для социальной поддержки граждан;
2) обеспечение потребностей граждан пожилого возраста, инвалидов, включая детей-инвалидов, в социальном обслуживании;
3) повышение роли сектора негосударственных некоммерческих организаций в предоставлении услуг в социальной сфере;
4) обеспечение защиты трудовых прав работников и улучшение условий и охраны труда в Камчатском крае.
1.5. Сведения о показателях (индикаторах) Программы и подпрограмм Программы и их значениях приведены в приложении 1 к Программе.
1.6. Для достижения целей и решения задач Программы предусмотрены основные мероприятия, сведения о которых приведены в приложении 2 к Программе.
1.7. Финансовое обеспечение реализации Программы приведено в приложении 3 к Программе.
2. Методика оценки эффективности Программы
2.1. Оценка эффективности реализации Программы производится ежегодно. Результаты оценки эффективности реализации Программы представляются в составе годового отчета ответственного исполнителя Программы о ходе ее реализации и об оценке эффективности.
2.2. Оценка эффективности Программы производится с учетом следующих составляющих:
1) оценки степени достижения целей и решения задач (далее - степень реализации) Программы;
2) оценки степени соответствия запланированному уровню затрат краевого бюджета;
3) оценки степени реализации контрольных событий плана реализации Программы (далее - степень реализации контрольных событий).
2.3. Для оценки степени реализации Программы определяется степень достижения плановых значений каждого показателя (индикатора) Программы.
2.4. Степень достижения планового значения показателя (индикатора) Программы определяется по формулам:
, где
- степень достижения планового значения показателя (индикатора) Программы;
- значение показателя (индикатора) Программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;
- плановое значение показателя (индикатора) Программы;
Нумерация пунктов приводится в соответствии с источником
2) для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:
.
2.5. Степень реализации Программы определяется по формуле:
, где
- степень реализации Программы;
- степень достижения планового значения показателя (индикатора) Программы;
- число показателей (индикаторов) Программы.
При использовании данной формулы, в случае если больше 1, значение
принимается равным 1.
2.6. Степень соответствия запланированному уровню затрат краевого бюджета определяется для Программы в целом по формуле:
, где
- степень соответствия запланированному уровню затрат краевого бюджета;
- фактические расходы краевого бюджета на реализацию Программы в отчетном году;
- плановые расходы краевого бюджета на реализацию Программы в отчетном году.
2.7. Степень реализации контрольных событий определяется для Программы в целом по формуле:
, где
- степень реализации контрольных событий;
- количество выполненных контрольных событий из числа контрольных событий, запланированных к реализации в отчетном году;
- общее количество контрольных событий, запланированных к реализации в отчетном году.
2.8. Эффективность реализации Программы определяется в зависимости от значений степени реализации Программы, степени соответствия запланированному уровню затрат краевого бюджета, степени реализации контрольных событий по формуле:
, где
- эффективность реализации Программы;
- степень реализации Программы;
- степень соответствия запланированному уровню затрат краевого бюджета;
- степень реализации контрольных событий Программы.
2.9. Эффективность реализации Программы признается:
1) высокой, в случае если значение составляет не менее 0,95;
2) средней, в случае если значение составляет не менее 0,90;
3) удовлетворительной, в случае если значение составляет не менее 0,80.
2.10. В случае если значение составляет менее 0,80, реализация Программы признается недостаточно эффективной.
Приложение 1
к Программе
Сведения
о показателях (индикаторах) государственной программы Камчатского края "Социальная поддержка граждан в Камчатском крае" и подпрограмм Программы и их значениях
Приложение 2
к Программе
Перечень
основных мероприятий государственной программы Камчатского края "Социальная поддержка граждан в Камчатском крае"
Приложение 3
к Программе
Финансовое обеспечение
реализации государственной программы Камчатского края "Социальная поддержка граждан в Камчатском крае"
тыс. руб. | ||||||||||
N п/п |
Наименование государственной программы/подпрограммы/мероприятия |
|
Код бюджетной классификации |
Объем средств на реализацию программы |
||||||
ГРБС |
Всего |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
Государственная программа Камчатского края "Социальная поддержка граждан в Камчатском крае" |
Всего |
|
40 760 560,23733 |
6 240 804,70214 |
6 834 385,07595 |
6 915 765,40400 |
6 772 249,08000 |
6 609 892,54000 |
7 387 463,43524 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
39 278 963,87159 |
6 240 804,70214 |
6 821 653,54595 |
6 889 199,10400 |
6 772 249,08000 |
6 609 892,54000 |
5 945 164,89950 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
6 351 047,06856 |
1 164 936,67211 |
1 286 526,39645 |
1 364 694,40000 |
1 279 326,40000 |
1 255 563,20000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
1 442 298,53574 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
1 442 298,53574 |
||
за счет средств краевого бюджета |
|
32 910 271,90303 |
5 058 854,53003 |
5 534 495,74950 |
5 524 504,70400 |
5 492 922,68000 |
5 354 329,34000 |
5 945 164,89950 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
287,73000 |
0,00000 |
287,73000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
1 188,80000 |
557,40000 |
631,40000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств фонда социального страхования РФ |
|
28 899,90000 |
16 456,10000 |
12 443,80000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств фонда социального страхования РФ (планируемые объемы обязательств) |
|
26 566,30000 |
0,00000 |
0,00000 |
26 566,30000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств) |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
1. |
Подпрограмма 1 "Старшее поколение в Камчатском крае" |
Всего |
|
211 506,39824 |
34 209,05000 |
35 079,47824 |
33 239,50000 |
32 128,50000 |
32 128,50000 |
44 721,37000 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
211 506,39824 |
34 209,05000 |
35 079,47824 |
33 239,50000 |
32 128,50000 |
32 128,50000 |
44 721,37000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
|
211 319,19824 |
34 117,35000 |
34 983,97824 |
33 239,50000 |
32 128,50000 |
32 128,50000 |
44 721,37000 |
||
|
813 |
640,00000 |
120,00000 |
130,00000 |
100,00000 |
80,00000 |
80,00000 |
130,00000 |
||
|
815 |
188 235,34824 |
29 643,70000 |
29 896,77824 |
29 848,50000 |
29 823,50000 |
29 823,50000 |
39 199,37000 |
||
|
816 |
7 816,30000 |
1 062,00000 |
2 371,30000 |
1 341,00000 |
625,00000 |
625,00000 |
1 792,00000 |
||
|
846 |
9 900,00000 |
2 000,00000 |
2 000,00000 |
1 500,00000 |
1 200,00000 |
1 200,00000 |
2 000,00000 |
||
|
847 |
4 727,55000 |
1 291,65000 |
585,90000 |
450,00000 |
400,00000 |
400,00000 |
1 600,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
187,20000 |
91,70000 |
95,50000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств) |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
815 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
1.1. |
Совершенствование нормативно-правового обеспечения социальной защищенности граждан пожилого возраста в Камчатском крае |
Всего |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств краевого бюджета |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
1.2. |
Укрепление социальной защищенности граждан пожилого возраста |
Всего |
|
9 900,00000 |
2 000,00000 |
2 000,00000 |
1 500,00000 |
1 200,00000 |
1 200,00000 |
2 000,00000 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
9 900,00000 |
2 000,00000 |
2 000,00000 |
1 500,00000 |
1 200,00000 |
1 200,00000 |
2 000,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств краевого бюджета |
|
9 900,00000 |
2 000,00000 |
2 000,00000 |
1 500,00000 |
1 200,00000 |
1 200,00000 |
2 000,00000 |
||
|
815 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
846 |
9 900,00000 |
2 000,00000 |
2 000,00000 |
1 500,00000 |
1 200,00000 |
1 200,00000 |
2 000,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных источников |
815 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
1.3. |
Укрепление здоровья граждан пожилого возраста |
Всего |
|
191 320,29824 |
30 543,65000 |
30 221,77824 |
30 033,50000 |
29 958,50000 |
30 003,50000 |
40 559,37000 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
191 320,29824 |
30 543,65000 |
30 221,77824 |
30 033,50000 |
29 958,50000 |
30 003,50000 |
40 559,37000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств краевого бюджета |
|
191 320,29824 |
30 543,65000 |
30 221,77824 |
30 033,50000 |
29 958,50000 |
30 003,50000 |
40 559,37000 |
||
|
815 |
186 592,74824 |
29 252,00000 |
29 635,87824 |
29 583,50000 |
29 558,50000 |
29 603,50000 |
38 959,37000 |
||
|
847 |
4 727,55000 |
1 291,65000 |
585,90000 |
450,00000 |
400,00000 |
400,00000 |
1 600,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
1.4. |
Совершенствование коммуникационных связей и развитие интеллектуального потенциала граждан пожилого возраста |
Всего |
|
4 463,80000 |
681,40000 |
992,40000 |
800,00000 |
555,00000 |
555,00000 |
880,00000 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
4 463,80000 |
681,40000 |
992,40000 |
800,00000 |
555,00000 |
555,00000 |
880,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств краевого бюджета |
|
4 276,60000 |
589,70000 |
896,90000 |
800,00000 |
555,00000 |
555,00000 |
880,00000 |
||
|
813 |
640,00000 |
120,00000 |
130,00000 |
100,00000 |
80,00000 |
80,00000 |
130,00000 |
||
|
815 |
108,60000 |
91,70000 |
16,90000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
816 |
3 528,00000 |
378,00000 |
750,00000 |
700,00000 |
475,00000 |
475,00000 |
750,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
187,20000 |
91,70000 |
95,50000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
815 |
187,20000 |
91,70000 |
95,50000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
1.5. |
Организация свободного времени и культурного досуга граждан пожилого возраста |
Всего |
|
5 567,30000 |
934,00000 |
1 785,30000 |
891,00000 |
415,00000 |
330,00000 |
1 212,00000 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
5 567,30000 |
934,00000 |
1 785,30000 |
891,00000 |
415,00000 |
330,00000 |
1 212,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств краевого бюджета |
|
5 567,30000 |
934,00000 |
1 785,30000 |
891,00000 |
415,00000 |
330,00000 |
1 212,00000 |
||
|
815 |
1 279,00000 |
250,00000 |
164,00000 |
250,00000 |
265,00000 |
180,00000 |
170,00000 |
||
|
816 |
4 288,30000 |
684,00000 |
1 621,30000 |
641,00000 |
150,00000 |
150,00000 |
1 042,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
1.6. |
Научно-методическое и информационное обеспечение деятельности по социальной поддержке граждан пожилого возраста |
Всего |
|
255,00000 |
50,00000 |
80,00000 |
15,00000 |
0,00000 |
40,00000 |
70,00000 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
255,00000 |
50,00000 |
80,00000 |
15,00000 |
0,00000 |
40,00000 |
70,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств краевого бюджета |
|
255,00000 |
50,00000 |
80,00000 |
15,00000 |
0,00000 |
40,00000 |
70,00000 |
||
|
815 |
255,00000 |
50,00000 |
80,00000 |
15,00000 |
0,00000 |
40,00000 |
70,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
2. |
Подпрограмма 2 "Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан в Камчатском крае" |
Всего |
|
28 801 895,73375 |
4 377 990,18155 |
4 972 153,41396 |
5 008 996,02400 |
4 950 231,10000 |
4 781 445,80000 |
4 711 079,21424 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
27 359 597,19801 |
4 377 990,18155 |
4 972 153,41396 |
5 008 996,02400 |
4 950 231,10000 |
4 781 445,80000 |
3 268 780,67850 |
||
за счет средств федерального бюджета |
815 |
6 256 432,65656 |
1 127 470,66011 |
1 263 271,39645 |
1 331 676,10000 |
1 278 899,90000 |
1 255 114,60000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
815 |
1 442 298,53574 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
1 442 298,53574 |
||
за счет средств краевого бюджета |
|
21 103 164,54145 |
3 250 519,52144 |
3 708 882,01751 |
3 677 319,92400 |
3 671 331,20000 |
3 526 331,20000 |
3 268 780,67850 |
||
|
815 |
20 563 099,89450 |
3 142 143,14104 |
3 567 193,75096 |
3 532 319,92400 |
3 526 331,20000 |
3 526 331,20000 |
3 268 780,67850 |
||
|
810 |
540 064,64695 |
108 376,38040 |
141 688,26655 |
145 000,00000 |
145 000,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств внебюджетных источников |
815 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств) |
815 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
2.1. |
Реализация мер социальной поддержки отдельных категории граждан, установленных федеральным законодательством |
Всего |
|
4 377 476,73172 |
836 995,48500 |
1 027 573,99422 |
1 033 176,42400 |
180 412,60000 |
180 412,60000 |
1 118 905,62850 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
5 182 424,62172 |
836 995,48500 |
1 027 573,99422 |
1 033 176,42400 |
1 058 701,70000 |
1 081 430,80000 |
144 546,21850 |
||
за счет средств федерального бюджета |
815 |
4 180 360,71000 |
731 508,31000 |
817 624,00000 |
851 921,10000 |
878 289,10000 |
901 018,20000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
974 359,41000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
974 359,41000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
|
1 002 063,91172 |
105 487,17500 |
209 949,99422 |
181 255,32400 |
180 412,60000 |
180 412,60000 |
144 546,21850 |
||
|
815 |
1 002 063,91172 |
105 487,17500 |
209 949,99422 |
181 255,32400 |
180 412,60000 |
180 412,60000 |
144 546,21850 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств внебюджетных источников |
815 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств) |
815 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
2.2. |
Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, установленных законодательством Камчатского края |
Всего |
|
10 798 526,00071 |
1 673 309,63271 |
1 783 376,26800 |
1 807 871,10000 |
1 807 871,10000 |
1 807 871,10000 |
1 918 226,80000 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
10 798 526,00071 |
1 673 309,63271 |
1 783 376,26800 |
1 807 871,10000 |
1 807 871,10000 |
1 807 871,10000 |
1 918 226,80000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
4 191,02100 |
0,00000 |
4 191,02100 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств краевого бюджета |
|
10 794 334,97971 |
1 673 309,63271 |
1 779 185,24700 |
1 807 871,10000 |
1 807 871,10000 |
1 807 871,10000 |
1 918 226,80000 |
||
|
815 |
10 794 334,97971 |
1 673 309,63271 |
1 779 185,24700 |
1 807 871,10000 |
1 807 871,10000 |
1 807 871,10000 |
1 918 226,80000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за с |
<< Часть 2 Часть 2 |
||
Содержание Постановление Правительства Камчатского края от 6 марта 2017 г. N 86-П "О внесении изменений в постановление Правительства... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.