Купить систему ГАРАНТ Получить демо-доступ Узнать стоимость Информационный банк Подобрать комплект Семинары

Приложение

Приложение
к постановлению Правительства Камчатского края
от 06.03.2017 N 86-П

 

"Приложение
к постановлению Правительства Камчатского края
от 29.11.2013 N 548-П

 

Государственная программа Камчатского края
"Социальная поддержка граждан в Камчатском крае"
(далее - Программа)

 

Паспорт Программы

 

Ответственный исполнитель Программы

Министерство социального развития и труда Камчатского края

Соисполнители Программы

Агентство по внутренней политике Камчатского края

Участники Программы

1) Министерство образования и науки Камчатского края;

2) Министерство здравоохранения Камчатского края;

3) Министерство культуры Камчатского края;

4) Министерство спорта и молодежной политики Камчатского края;

5) Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края;

6) Министерство строительства Камчатского края;

7) Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края;

8) Министерство имущественных и земельных отношений Камчатского края;

9) Агентство по внутренней политике Камчатского края;

10) Агентство по туризму и внешним связям Камчатского края;

11) Агентство по занятости населения и миграционной политике Камчатского края;

12) Агентство записи актов гражданского состояния Камчатского края;

13) Пенсионный фонд Российской Федерации (по согласованию);

14) ГУ - Камчатское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации (по согласованию)

Подпрограммы Программы

1) подпрограмма 1 "Старшее поколение в Камчатском крае";

2) подпрограмма 2 "Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан в Камчатском крае";

3) подпрограмма 3 "Доступная среда в Камчатском крае";

4) подпрограмма 4 "Развитие системы социального обслуживания населения в Камчатском крае";

5) подпрограмма 5 "Повышение эффективности государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций";

6) подпрограмма 6 "Обеспечение защиты трудовых прав работников в Камчатском крае";

7) подпрограмма 7 "Обеспечение реализации Программы"

Цели Программы

1) повышение уровня и качества жизни пожилых граждан, инвалидов, семей с детьми и других социально незащищенных категорий граждан, проживающих на территории Камчатского края, и повышение доступности социального обслуживания граждан;

2) увеличение объема и повышение качества услуг в социальной сфере, оказываемых гражданам, посредством обеспечения условий для эффективности деятельности и развития социально ориентированных некоммерческих организаций (далее - СОНКО) в Камчатском крае;

3) улучшение условий и охраны труда в Камчатском крае

Задачи Программы

1) формирование организационных, правовых, социально-экономических условий для социальной поддержки граждан;

2) обеспечение потребностей граждан пожилого возраста, инвалидов, включая детей-инвалидов, в социальном обслуживании;

3) повышение роли сектора негосударственных некоммерческих организаций в предоставлении услуг в социальной сфере;

4) обеспечение защиты трудовых прав работников и улучшение условий и охраны труда в Камчатском крае

Целевые показатели (индикаторы) Программы

1) доля населения, имеющего денежные доходы ниже величины прожиточного минимума, в общей численности населения Камчатского края;

2) доля граждан, получивших социальные услуги в организациях социального обслуживания, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в организации социального обслуживания

Этапы и сроки реализации Программы

в один этап с 2015 года по 2020 год

Объемы бюджетных ассигнований Программы

общий объем финансирования Программы составляет 40 760 560,23733 тыс. руб., из них по годам:

2015 год - 6 240 804,70214 тыс. руб.;

2016 год - 6 834 385,07595 тыс. руб.;

2017 год - 6 915 765,40400 тыс. руб.;

2018 год - 6 772 249,08000 тыс. руб.;

2019 год - 6 609 892,54000 тыс. руб.;

2020 год - 7 387 463,43524 тыс. руб.,

в том числе за счет средств:

федерального бюджета (по согласованию) - 6 351 047,06856 тыс. руб., из них по годам:

2015 год - 1 164 936,67211 тыс. руб.;

2016 год - 1 286 526,39645 тыс. руб.;

2017 год - 1 364 694,40000 тыс. руб.;

2018 год - 1 279 326,40000 тыс. руб.;

2019 год - 1 255 563,20000 тыс. руб.;

2020 год - 0,00000 тыс. руб.;

федерального бюджета (по согласованию) планируемые объемы - 1 442 298,53574 тыс. руб., из них по годам:

2015 год - 0,00000 тыс. руб.;

2016 год - 0,00000 тыс. руб.;

2017 год - 0,00000 тыс. руб.;

2018 год - 0,00000 тыс. руб.;

2019 год - 0,00000 тыс. руб.;

2020 год - 1 442 298,53574 тыс. руб.;

краевого бюджета - 32 910 271,90303 тыс. руб., из них по годам:

2015 год - 5 058 854,53003 тыс. руб.;

2016 год - 5 534 495,74950 тыс. руб.;

2017 год - 5 524 504,70400 тыс. руб.;

2018 год - 5 492 922,68000 тыс. руб.;

2019 год - 5 354 329,34000 тыс. руб.;

2020 год - 5 945 164,89950 тыс. руб.;

местных бюджетов (по согласованию) - 287,73000 тыс. руб., из них по годам:

2015 год - 0,00000 тыс. руб.;

2016 год - 287,73000 тыс. руб.;

2017 год - 0,00000 тыс. руб.;

2018 год - 0,00000 тыс. руб.;

2019 год - 0,00000 тыс. руб.;

2020 год - 0,00000 тыс. руб.;

внебюджетных источников (по согласованию) - 1 188,80000 тыс. руб., из них по годам:

2015 год - 557,40000 тыс. руб.;

2016 год - 631,40000 тыс. руб.;

2017 год - 0,00000 тыс. руб.;

2018 год - 0,00000 тыс. руб.;

2019 год - 0,00000 тыс. руб.;

2020 год - 0,00000 тыс. руб.;

Фонда социального страхования Российской Федерации (по согласованию) - 28 899,90000 тыс. руб., из них по годам:

2015 год - 16 456,10000 тыс. руб.;

2016 год - 12 443,80000 тыс. руб.;

2017 год - 0,00000 тыс. руб.;

2018 год - 0,00000 тыс. руб.;

2019 год - 0,00000 тыс. руб.;

2020 год - 0,00000 тыс. руб.;

Фонда социального страхования Российской Федерации (по согласованию) планируемые объемы - 26 566,30000 тыс. руб., из них по годам:

2015 год - 0,00000 тыс. руб.;

2016 год - 0,00000 тыс. руб.;

2017 год - 26 566,30000 тыс. руб.;

2018 год - 0,00000 тыс. руб.;

2019 год - 0,00000 тыс. руб.;

2020 год - 0,00000 тыс. руб.

Ожидаемые результаты реализации Программы

1) снижение бедности среди получателей мер социальной поддержки на основе расширения сферы применения адресного принципа их предоставления;

2) удовлетворение потребностей граждан пожилого возраста, инвалидов, включая детей-инвалидов, в постоянном постороннем уходе в сфере социального обслуживания;

3) обеспечение поддержки и содействие социальной адаптации граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию или находящихся в социально опасном положении;

4) создание прозрачной и конкурентной среды в сфере социального обслуживания;

5) повышение средней заработной платы социальных работников до 100 процентов от средней заработной платы в Камчатском крае;

6) создание прозрачной системы государственной поддержки СОНКО;

7) повышение эффективности и финансовой устойчивости СОНКО;

8) увеличение объемов и повышение качества услуг в социальной сфере, оказываемых СОНКО

 

Паспорт
подпрограммы 1 "Старшее поколение в Камчатском крае"
(далее - Подпрограмма 1)

 

Ответственный исполнитель Подпрограммы 1

Министерство социального развития и труда Камчатского края

Участники Подпрограммы 1

1) Министерство образования и науки Камчатского края;

2) Министерство культуры Камчатского края;

3) Министерство спорта и молодежной политики Камчатского края;

4) Пенсионный фонд Российской Федерации (по согласованию)

Программно-целевые инструменты Подпрограммы 1

отсутствуют

Цель Подпрограммы 1

улучшение качества жизни граждан пожилого возраста, повышение уровня их социальной защищенности, активизация участия граждан пожилого возраста в жизни общества в Камчатском крае

Задачи Подпрограммы 1

1) нормативное правовое обеспечение социальной защищенности граждан пожилого возраста;

2) укрепление социальной защищенности граждан пожилого возраста;

3) укрепление здоровья граждан пожилого возраста;

4) совершенствование коммуникационных связей и развитие интеллектуального потенциала граждан пожилого возраста;

5) организация свободного времени и культурного досуга граждан пожилого возраста

Целевые показатели (индикаторы) Подпрограммы 1

1) доля граждан пожилого возраста, получающих различные формы социальной поддержки, от общего числа граждан пожилого возраста, проживающих в Камчатском крае;

2) ожидаемая продолжительность жизни граждан в Камчатском крае

Этапы и сроки реализации Подпрограммы 1

в один этап с 2015 года по 2020 год

Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 1

общий объем финансирования Подпрограммы 1 составляет 211 506,39824 тыс. руб., из них по годам:

2015 год - 34 209,05000 тыс. руб.;

2016 год - 35 079,47824 тыс. руб.;

2017 год - 33 239,50000 тыс. руб.;

2018 год - 32 128,50000 тыс. руб.;

2019 год - 32 128,50000 тыс. руб.;

2020 год - 44 721,37000 тыс. руб.,

в том числе за счет средств:

краевого бюджета - 211 319,19824 тыс. руб., из них по годам:

2015 год - 34 117,35000 тыс. руб.;

2016 год - 34 983,97824 тыс. руб.;

2017 год - 33 239,50000 тыс. руб.;

2018 год - 32 128,50000 тыс. руб.;

2019 год - 32 128,50000 тыс. руб.;

2020 год - 44 721,37000 тыс. руб.;

внебюджетных источников (по согласованию) - 187,20000 тыс. руб., из них по годам:

2015 год - 91,70000 тыс. руб.;

2016 год - 95,50000 тыс. руб.;

2017 год - 0,00000 тыс. руб.;

2018 год - 0,00000 тыс. руб.;

2019 год - 0,00000 тыс. руб.;

2020 год - 0,00000 тыс. руб.

Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 1

1) увеличение числа граждан пожилого возраста, получающих различные формы социальной поддержки;

2) увеличение числа граждан пожилого возраста, получивших дополнительное образование;

3) увеличение числа граждан пожилого возраста, укрепивших здоровье за счет организации и проведения физкультурно-оздоровительных мероприятий и санаторно-курортного лечения;

4) увеличение числа граждан пожилого возраста, участвующих в культурно-досуговых мероприятиях

 

Паспорт
подпрограммы 2 "Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан в Камчатском крае"
(далее - Подпрограмма 2)

 

Ответственный исполнитель Подпрограммы 2

Министерство социального развития и труда Камчатского края

Участники Подпрограммы 2

Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края

Программно-целевые инструменты Подпрограммы 2

отсутствуют

Цель Подпрограммы 2

повышение уровня жизни граждан - получателей мер социальной поддержки в Камчатском крае

Задача Подпрограммы 2

повышение адресности при предоставлении мер социальной поддержки

Целевые показатели (индикаторы) Подпрограммы 2

1) уровень предоставления мер социальной поддержки в денежной форме отдельным категориям граждан;

2) суммарный коэффициент рождаемости в Камчатском крае

Этапы и сроки реализации Подпрограммы 2

в один этап с 2015 года по 2020 год

Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 2

общий объем финансирования Подпрограммы 2 составляет 28 801 895,73375 тыс. руб., из них по годам:

2015 год - 4 377 990,18155 тыс. руб.;

2016 год - 4 972 153,41396 тыс. руб.;

2017 год - 5 008 996,02400 тыс. руб.;

2018 год - 4 950 231,10000 тыс. руб.;

2019 год - 4 781 445,80000 тыс. руб.;

2020 год - 4 711 079,21424 тыс. руб.,

в том числе за счет средств:

федерального бюджета (по согласованию) - 6 256 432,65656 тыс. руб., из них по годам:

2015 год - 1 127 470,66011 тыс. руб.;

2016 год - 1 263 271,39645 тыс. руб.;

2017 год - 1 331 676,10000 тыс. руб.;

2018 год - 1 278 899,90000 тыс. руб.;

2019 год - 1 255 114,60000 тыс. руб.;

2020 год - 0,00000 тыс. руб.;

федерального бюджета (по согласованию) планируемые объемы - 1 442 298,53574 тыс. руб., из них по годам:

2015 год - 0,00000 тыс. руб.;

2016 год - 0,00000 тыс. руб.;

2017 год - 0,00000 тыс. руб.;

2018 год - 0,00000 тыс. руб.;

2019 год - 0,00000 тыс. руб.;

2020 год - 1 442 298,53574 тыс. руб.;

краевого бюджета - 21 103 164,54145 тыс. руб., из них по годам:

2015 год - 3 250 519,52144 тыс. руб.;

2016 год - 3 708 882,01751 тыс. руб.;

2017 год - 3 677 319,92400 тыс. руб.;

2018 год - 3 671 331,20000 тыс. руб.;

2019 год - 3 526 331,20000 тыс. руб.;

2020 год - 3 268 780,67850 тыс. руб.

Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 2

1) увеличение числа граждан, нуждающихся в социальных услугах и получающих государственную социальную помощь;

2) снижение бедности отдельных категорий граждан - получателей мер социальной поддержки

 

Паспорт
подпрограммы 3 "Доступная среда в Камчатском крае"
(далее - Подпрограмма 3)

 

Ответственный исполнитель Подпрограммы 3

Министерство социального развития и труда Камчатского края

Участники Подпрограммы 3

1) Министерство образования и науки Камчатского края;

2) Министерство здравоохранения Камчатского края;

3) Министерство культуры Камчатского края;

4) Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края;

5) Министерство спорта и молодежной политики Камчатского края;

6) Агентство по занятости населения и миграционной политике Камчатского края;

7) Агентство по туризму и внешним связям Камчатского края

Программно-целевые инструменты Подпрограммы 3

отсутствуют

Цель Подпрограммы 3

обеспечение беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в основных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения (людей, испытывающих затруднения при самостоятельном передвижении, получении услуг, необходимой информации) (далее - МГН) в Камчатском крае

Задачи Подпрограммы 3

1) совершенствование нормативной правовой и организационной основы создания доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других МГН;

2) повышение уровня доступности приоритетных объектов и доступности и качества услуг в основных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН;

3) преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к вопросам обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН

Целевые показатели (индикаторы) Подпрограммы 3

1) доля доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов;

2) доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов и услуг в основных сферах жизнедеятельности инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов;

3) доля приоритетных объектов и услуг в основных сферах жизнедеятельности инвалидов, нанесенных на карту доступности Камчатского края по результатам их паспортизации, среди всех приоритетных объектов и услуг;

4) доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других МГН, в сфере социальной защиты в общем количестве приоритетных объектов в сфере социальной защиты;

5) доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного начального общего, основного общего, среднего общего образования, в общей численности детей-инвалидов школьного возраста;

6) доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование, в общей численности детей-инвалидов данного возраста;

7) доля приоритетных объектов органов службы занятости, доступных для инвалидов и других МГН, в общем количестве объектов органов службы занятости;

8) доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других МГН, в сфере здравоохранения в общем количестве приоритетных объектов в сфере здравоохранения;

9) доля дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве дошкольных образовательных организаций;

10) доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, в общей численности детей-инвалидов данного возраста;

11) доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций;

12) доля образовательных организаций, в которых созданы условия для получения детьми-инвалидами качественного образования, в общем количестве образовательных организаций;

13) доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других МГН, в сфере культуры в общем количестве приоритетных объектов в сфере культуры;

14) доля парка подвижного состава автомобильного и городского транспорта общего пользования, оборудованного для перевозки инвалидов и других МГН, в парке этого подвижного состава (автобусного);

15) доля приоритетных объектов транспортной инфраструктуры, доступных для инвалидов и других МГН, в общем количестве приоритетных объектов транспортной инфраструктуры;

16) доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в возрасте от 6 до 18 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения;

17) доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других МГН, в сфере физической культуры и спорта в общем количестве приоритетных объектов в сфере физической культуры и спорта;

18) доля граждан, признающих навыки, достоинства и способности инвалидов, в общей численности опрошенных граждан;

19) доля инвалидов, принятых на обучение по программам среднего профессионального образования (по отношению к предыдущему году);

20) доля студентов из числа инвалидов, обучавшихся по программам среднего профессионального образования, выбывших по причине академической неуспеваемости

Этапы и сроки реализации Подпрограммы 3

в один этап с 2015 года по 2020 год

Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 3

общий объем финансирования Подпрограммы 3 составляет 181 720,77725 тыс. руб., из них по годам:

2015 год - 52 444,88100 тыс. руб.;

2016 год - 34 702,75625 тыс. руб.;

2017 год - 47 408,14000 тыс. руб.;

2018 год - 12 920,00000 тыс. руб.;

2019 год - 10 770,00000 тыс. руб.;

2020 год - 23 475,00000 тыс. руб.,

в том числе за счет средств:

федерального бюджета (по согласованию) - 84 448,01200 тыс. руб., из них по годам:

2015 год - 28 965,51200 тыс. руб.;

2016 год - 22 869,60000 тыс. руб.;

2017 год - 32 612,90000 тыс. руб.;

2018 год - 0,00000 тыс. руб.;

2019 год - 0,00000 тыс. руб.;

2020 год - 0,00000 тыс. руб.;

краевого бюджета - 96 129,79525 тыс. руб., из них по годам:

2015 год - 23 479,36900 тыс. руб.;

2016 год - 11 545,42625 тыс. руб.;

2017 год - 13 940,00000 тыс. руб.;

2018 год - 12 920,00000 тыс. руб.;

2019 год - 10 770,00000 тыс. руб.;

2020 год - 23 475,00000 тыс. руб.;

местных бюджетов (по согласованию) - 287,73000 тыс. руб., из них по годам:

2015 год - 0,00000 тыс. руб.;

2016 год - 287,73000 тыс. руб.;

2017 год - 0,00000 тыс. руб.;

2018 год - 0,00000 тыс. руб.;

2019 год - 0,00000 тыс. руб.;

2020 год - 0,00000 тыс. руб.

Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 3

1) увеличение доли доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры;

2) увеличение доли инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов и услуг в основных сферах жизнедеятельности инвалидов;

3) сбор и систематизация информации о доступности объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН с целью размещения в сети "Интернет";

4) увеличение доли приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других МГН, в сфере социальной защиты;

5) увеличение доли детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного начального общего, основного общего, среднего общего образования;

6) увеличение доли детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование;

7) увеличение доли приоритетных объектов органов службы занятости, доступных для инвалидов и других МГН;

8) увеличение доли приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других МГН, в сфере здравоохранения;

9) увеличение доли дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов;

10) увеличение доли детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием;

11) увеличение доли общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов;

12) увеличение доли образовательных организаций, в которых созданы условия для получения детьми-инвалидами качественного образования;

13) увеличение доли приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других МГН, в сфере культуры;

14) увеличение доли парка подвижного состава автомобильного и городского транспорта общего пользования, оборудованного для перевозки МГН;

15) увеличение доли приоритетных объектов транспортной инфраструктуры, доступных для инвалидов и других МГН;

16) увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в возрасте от 6 до 18 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом;

17) увеличение доли приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других МГН, в сфере физической культуры и спорта;

18) увеличение доли граждан, признающих навыки, достоинства и способности инвалидов;

19) увеличение доли инвалидов, принятых на обучение по программам среднего профессионального образования (по отношению к предыдущему году)

 

Паспорт
подпрограммы 4 "Развитие системы социального обслуживания населения в Камчатском крае"
(далее - Подпрограмма 4)

 

Ответственный исполнитель Подпрограммы 4

Министерство социального развития и труда Камчатского края

Участники Подпрограммы 4

1) Министерство строительства Камчатского края;

2) Пенсионный фонд Российской Федерации (по согласованию)

Программно-целевые инструменты Подпрограммы 4

отсутствуют

Цели Подпрограммы 4

1) повышение уровня, качества и безопасности социального обслуживания граждан;

2) повышение престижности работы в сфере социального обслуживания и социальной защиты населения

Задачи Подпрограммы 4

1) развитие организаций (отделений) социального обслуживания;

2) создание в организациях социального обслуживания условий проживания, соответствующих требованиям санитарных норм и правил;

3) повышение обеспеченности населения социальными услугами в организаций социального обслуживания;

4) пересмотр неэффективных, мало востребованных гражданами социальных услуг

Целевые показатели (индикаторы) Подпрограммы 4

1) удельный вес зданий краевых государственных организаций социального обслуживания, требующих реконструкции, зданий, находящихся в аварийном состоянии, ветхих зданий, в общем количестве зданий стационарных краевых государственных организаций социального обслуживания;

2) доля граждан, проживающих в краевых государственных организациях социального обслуживания в улучшенных условиях, в общей численности граждан, проживающих в краевых государственных организациях социального обслуживания;

3) удельный вес краевых государственных организаций социального обслуживания, оснащенных оборудованием, оргтехникой, мебелью, транспортными средствами, в общем количестве краевых государственных организаций социального обслуживания;

4) доля специалистов краевых государственных организаций социального обслуживания с профильным образованием в общей численности специалистов краевых государственных организаций социального обслуживания

Этапы и сроки реализации Подпрограммы 4

в один этап с 2015 года по 2020 год

Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 4

общий объем финансирования Подпрограммы 4 составляет 714 319,16623 тыс. руб., из них по годам:

2015 год - 111 739,82379 тыс. руб.;

2016 год - 77 995,13244 тыс. руб.;

2017 год - 62 400,00000 тыс. руб.;

2018 год - 35 382,61000 тыс. руб.;

2019 год - 37 682,61000 тыс. руб.;

2020 год - 389 118,99000 тыс. руб.;

в том числе за счет средств:

краевого бюджета - 713 317,56623 тыс. руб., из них по годам:

2015 год - 111 274,12379 тыс. руб.;

2016 год - 77 459,23244 тыс. руб.;

2017 год - 62 400,00000 тыс. руб.;

2018 год - 35 382,61000 тыс. руб.;

2019 год - 37 682,61000 тыс. руб.;

2020 год - 389 118,99000 тыс. руб.;

внебюджетных источников (по согласованию) - 1001,60000 тыс. руб., из них по годам:

2015 год - 465,70000 тыс. руб.;

2016 год - 535,90000 тыс. руб.;

2017 год - 0,00000 тыс. руб.;

2018 год - 0,00000 тыс. руб.;

2019 год - 0,00000 тыс. руб.;

2020 год - 0,00000 тыс. руб.

Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 4

1) повышение доступности краевых государственных организаций социального обслуживания и качества социальных услуг, оказываемых населению;

2) сокращение очереди в дома-интернаты для престарелых и инвалидов;

3) увеличение количества граждан пожилого возраста и инвалидов, получивших социальные услуги в стационарной, полустационарной формах и в форме социального обслуживания на дому в соответствии со стандартами качества;

4) улучшение качества жизни детей-инвалидов в детских домах-интернатах;

5) повышение престижа профессии "Социальный работник", приток молодых специалистов, сокращение дефицита социальных работников в сфере социального обслуживания граждан

 

Паспорт
подпрограммы 5 "Повышение эффективности государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций"
(далее - Подпрограмма 5)

 

Ответственный исполнитель Подпрограммы 5

Агентство по внутренней политике Камчатского края

Участники Подпрограммы 5

1) Министерство культуры Камчатского края;

2) Министерство образования и науки Камчатского края;

3) Министерство спорта и молодежной политики Камчатского края;

4) Министерство социального развития и труда Камчатского края

Программно-целевые инструменты Подпрограммы 5

отсутствуют

Цель Подпрограммы 5

увеличение объема и повышение качества услуг в социальной сфере, оказываемых гражданам, посредством обеспечения условий для эффективности деятельности и развития СОНКО

Задачи Подпрограммы 5

1) развитие механизмов привлечения СОНКО к оказанию услуг в социальной сфере на конкурентной основе, а также конкурсного финансирования инновационных программ и проектов указанных организаций;

2) оказание за счет средств краевого бюджета финансовой поддержки деятельности СОНКО;

3) содействие развитию прозрачности системы финансовой и имущественной поддержки СОНКО;

4) развитие инфраструктуры поддержки СОНКО, в том числе содействие привлечению указанными организациями труда добровольцев;

5) содействие увеличению объемов целевых поступлений, получаемых СОНКО от коммерческих организаций и граждан;

6) обеспечение открытости информации о государственной поддержке СОНКО

Целевые показатели (индикаторы) Подпрограммы 5

1) количество мероприятий, проведенных СОНКО совместно с органами государственной власти Камчатского края;

2) количество СОНКО, обслуживающих домашние хозяйства на территории Камчатского края;

3) число муниципальных образований в Камчатском крае, в которых реализуются программы и проекты СОНКО, получившие государственную поддержку;

4) число получателей услуг в рамках мероприятий социально значимых программ и проектов СОНКО;

5) количество СОНКО, реализующих свои социально значимые программы и проекты при поддержке органов государственной власти Камчатского края, в общем количестве зарегистрированных в Камчатском крае СОНКО;

6) количество публикаций в средствах массовой информации Камчатского края, посвященных проблемам развития и деятельности СОНКО;

7) численность работников СОНКО, участвующих в реализации общественно полезных программ и проектов, закупок работ (услуг) в социальной сфере;

8) количество СОНКО, которым оказана поддержка в нефинансовых формах;

9) объем средств краевого бюджета, направленных на поддержку СОНКО;

10) численность добровольцев, привлекаемых СОНКО к реализации социально значимых программ и проектов при поддержке органов государственной власти Камчатского края;

11) доля благотворительных организаций в общем количестве зарегистрированных в Камчатском крае СОНКО

Этапы и сроки реализации Подпрограммы 5

в один этап с 2015 года по 2020 год

Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 5

общий объем финансирования Подпрограммы 5 составляет 88 970,94506 тыс. руб., из них по годам:

2015 год - 22 664,20000 тыс. руб.;

2016 год - 14 694,12506 тыс. руб.;

2017 год - 14 151,62000 тыс. руб.;

2018 год - 10 993,80000 тыс. руб.;

2019 год - 10 993,80000 тыс. руб.;

2020 год - 15 473,40000 тыс. руб.,

в том числе за счет средств:

федерального бюджета (по согласованию) - 8 214,00000 тыс. руб., из них по годам:

2015 год - 8 214,00000 тыс. руб.;

2016 год - 0,00000 тыс. руб.;

2017 год - 0,00000 тыс. руб.;

2018 год - 0,00000 тыс. руб.;

2019 год - 0,00000 тыс. руб.;

2020 год - 0,00000 тыс. руб.;

краевого бюджета - 80 756,94506 тыс. руб., из них по годам:

2015 год - 14 450,20000 тыс. руб.;

2016 год - 14 694,12506 тыс. руб.;

2017 год - 14 151,62000 тыс. руб.;

2018 год - 10 993,80000 тыс. руб.;

2019 год - 10 993,80000 тыс. руб.;

2020 год - 15 473,40000 тыс. руб.

Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 5

1) создание прозрачной системы государственной поддержки СОНКО;

2) повышение эффективности и финансовой устойчивости СОНКО;

3) увеличение объемов и повышение качества услуг в социальной сфере, оказываемых СОНКО

 

Паспорт
подпрограммы 6 "Обеспечение защиты трудовых прав работников в Камчатском крае"
(далее - Подпрограмма 6)

 

Ответственный исполнитель Подпрограммы 6

Министерство социального развития и труда Камчатского края

Участники Подпрограммы 6

1) Министерство здравоохранения Камчатского края;

2) Министерство спорта и молодежной политики Камчатского края;

3) ГУ - Камчатское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации (по согласованию)

Программно-целевые инструменты Подпрограммы 6

отсутствуют

Цель Подпрограммы 6

обеспечение защиты трудовых прав работников, в том числе улучшение условий и охраны труда у работодателей, осуществляющих деятельность на территории Камчатского края

Задачи Подпрограммы 6

1) обеспечение проведения оценки условий труда работников и получения ими объективной информации о состоянии условий и охраны труда на рабочих местах;

2) реализация превентивных мер, направленных на улучшение условий труда работников, снижение уровня производственного травматизма и профессиональной заболеваемости;

3) обеспечение непрерывной подготовки работников по охране труда на основе современных технологий обучения;

4) содействие внедрению современной высокотехнологичной продукции и технологий, способствующих улучшению условий и охраны труда;

5) совершенствование нормативной правовой базы Камчатского края в области охраны труда;

6) информационное обеспечение и пропаганда охраны труда;

7) развитие социального партнерства в сфере труда

Целевые показатели (индикаторы) Подпрограммы 6

1) численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве со смертельным исходом;

2) численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более;

3) количество дней временной нетрудоспособности в связи с несчастным случаем на производстве в расчете на 1 пострадавшего;

4) численность работников с установленным предварительным диагнозом профессионального заболевания по результатам проведения обязательных периодических медицинских осмотров;

5) количество рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий труда;

6) удельный вес рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий труда, в общем количестве рабочих мест;

7) удельный вес рабочих мест, на которых улучшены условия труда по результатам специальной оценки условий труда;

8) численность работников, занятых во вредных и (или) опасных условиях труда;

9) удельный вес работников, занятых во вредных и (или) опасных условиях труда, в общей численности работников;

10) удельный вес работников бюджетной сферы Камчатского края, перешедших на "эффективный контракт";

11) доля работающего населения, охваченного коллективно-договорным регулированием трудовых отношений, в общей численности работающего населения;

12) количество организаций, заключивших коллективные договоры, в которых содержатся инструменты общественного контроля, направленного на выявление нарушений в сфере охраны труда и их устранение

Этапы и сроки реализации Подпрограммы 6

в один этап с 2015 года по 2020 год

Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 6

общий объем финансирования Подпрограммы 6 составляет 60 079,92000 тыс. руб., из них по годам:

2015 год - 17 880,80000 тыс. руб.;

2016 год - 13 205,82000 тыс. руб.;

2017 год - 27 336,30000 тыс. руб.;

2018 год - 591,00000 тыс. руб.;

2019 год - 591,00000 тыс. руб.;

2020 год - 475,00000 тыс. руб.,

в том числе за счет средств:

краевого бюджета - 4 613,72000 тыс. руб., из них по годам:

2015 год - 1 424,70000 тыс. руб.;

2016 год - 762,02000 тыс. руб.;

2017 год - 770,00000 тыс. руб.;

2018 год - 591,00000 тыс. руб.;

2019 год - 591,00000 тыс. руб.;

2020 год - 475,00000 тыс. руб.;

Фонда социального страхования Российской Федерации (по согласованию) - 28 899,90000 тыс. руб., из них по годам:

2015 год - 16 456,10000 тыс. руб.;

2016 год - 12 443,80000 тыс. руб.;

2017 год - 0,00000 тыс. руб.;

2018 год - 0,00000 тыс. руб.;

2019 год - 0,00000 тыс. руб.;

2020 год - 0,00000 тыс. руб.;

Фонда социального страхования Российской Федерации (по согласованию) планируемые объемы - 26 566,30000 тыс. руб., из них по годам:

2015 год - 0,00000 тыс. руб.;

2016 год - 0,00000 тыс. руб.;

2017 год - 26 566,30000 тыс. руб.;

2018 год - 0,00000 тыс. руб.;

2019 год - 0,00000 тыс. руб.;

2020 год - 0,00000 тыс. руб.

Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 6

1) снижение количества пострадавших от несчастных случаев на производстве со смертельным исходом;

2) снижение количества пострадавших от несчастных случаев на производстве;

3) снижение количества дней временной нетрудоспособности в связи с несчастным случаем на производстве в расчете на 1 пострадавшего;

4) недопущение роста численности работников с установленным предварительным диагнозом профессионального заболевания по результатам проведения обязательных периодических медицинских осмотров;

5) увеличение удельного веса работников, занятых на рабочих местах, на которых проведена специальная оценка условий труда;

6) снижение удельного веса работников, занятых во вредных и (или) опасных условиях труда;

7) увеличение доли работающего населения, охваченного коллективно-договорным регулированием трудовых отношений;

8) увеличение количества организаций, внедривших инструменты общественного контроля, направленного на выявление нарушений в сфере охраны труда и их устранение

 

Паспорт
подпрограммы 7 "Обеспечение реализации Программы"
(далее - Подпрограмма 7)

 

Ответственный исполнитель Подпрограммы 7

Министерство социального развития и труда Камчатского края

Участники Подпрограммы 7

отсутствуют

Программно-целевые инструменты Подпрограммы 7

отсутствуют

Цели Подпрограммы 7

1) создание условий и обеспечение реализации Программы;

2) обеспечение реализации полномочий Министерства социального развития и труда Камчатского края и подведомственных краевых государственных учреждений

Задачи Подпрограммы 7

1) обеспечение внедрения программно-целевого управления, переход на программный бюджет;

2) прозрачность деятельности Министерства социального развития и труда Камчатского края и подведомственных ему краевых государственных учреждений;

3) развитие и техническая поддержка информационных ресурсов в сети "Интернет";

4) обеспечение информационной безопасности;

5) управление информационно-технологической инфраструктурой отрасли социальной защиты населения, в том числе своевременное обновление оборудования и программного обеспечения;

6) подготовка информационных систем к предоставлению государственных услуг гражданам в электронном виде

Целевые показатели (индикаторы) Подпрограммы 7

отсутствуют

Этапы и сроки реализации Подпрограммы 7

в один этап с 2015 года по 2020 год

Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 7

общий объем финансирования Подпрограммы 7 составляет 10 702 067,29680 тыс. руб., из них по годам:

2015 год - 1 623 875,76580 тыс. руб.;

2016 год - 1 686 554,35000 тыс. руб.;

2017 год - 1 722 233,82000 тыс. руб.;

2018 год - 1 730 002,07000 тыс. руб.;

2019 год - 1 736 280,83000 тыс. руб.;

2020 год - 2 203 120,46100 тыс. руб.;

в том числе за счет средств:

федерального бюджета (по согласованию) - 1 952,40000 тыс. руб., из них по годам:

2015 год - 286,50000 тыс. руб.;

2016 год - 385,40000 тыс. руб.;

2017 год - 405,40000 тыс. руб.;

2018 год - 426,50000 тыс. руб.;

2019 год - 448,60000 тыс. руб.;

2020 год - 0,00000 тыс. руб.;

краевого бюджета - 10 700 114,89680 тыс. руб., из них по годам:

2015 год - 1 623 589,26580 тыс. руб.;

2016 год - 1 686 168,95000 тыс. руб.;

2017 год - 1 721 828,42000 тыс. руб.;

2018 год - 1 729 575,57000 тыс. руб.;

2019 год - 1 735 832,23000 тыс. руб.;

2020 год - 2 203 120,46100 тыс. руб.

Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 7

1) реализация Программы своевременно и в полном объеме;

2) реализация полномочий и функций Министерства социального развития и труда Камчатского края и подведомственных краевых государственных учреждений в полном объеме;

3) повышение эффективности расходования бюджетных средств;

4) повышение прозрачности деятельности Министерства социального развития и труда Камчатского края и подведомственных краевых государственных учреждений;

5) предоставление государственных услуг гражданам в электронном виде

 

1. Приоритеты и цели региональной политики в сфере реализации Программы

 

1.1. Приоритеты региональной политики в сфере реализации Программы определены исходя из Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 N 1662-р, Стратегии национальной безопасности Российской Федерации, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 31.12.2015 N 683, Концепции демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 09.10.2007 N 1351, Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 606 "О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации", а также нормативными правовыми актами Камчатского края: Стратегией социально-экономического развития Камчатского края до 2025 года, утвержденной постановлением Правительства Камчатского края от 27.07.2010 N 332-П, Планом мероприятий ("дорожной карты") по повышению эффективности и качества услуг в сфере социального обслуживания населения в Камчатском крае на 2013 - 2018 годы, утвержденным распоряжением Правительства Камчатского края от 28.02.2013 N 79-РП.

1.2. К приоритетным направлениям социальной политики в Камчатском крае, определенным вышеуказанными нормативными правовыми актами, отнесены, в том числе:

1) модернизация и развитие сектора социальных услуг;

2) обеспечение доступности социальных услуг высокого качества для всех нуждающихся граждан путем дальнейшего развития сети организаций различных организационно-правовых форм и форм собственности, предоставляющих социальные услуги;

3) обеспечение на территории Камчатского края реализации мероприятий, направленных на устранение существующих препятствий и барьеров, обеспечение доступности реабилитации и абилитации для инвалидов, в том числе детей-инвалидов;

4) развитие сектора некоммерческих организаций в предоставлении услуг в социальной сфере, в том числе: создание механизма привлечения их на конкурсной основе к выполнению государственного заказа по оказанию услуг в социальной сфере; создание прозрачной и конкурентной системы государственной поддержки негосударственных некоммерческих организаций, оказывающих услуги в социальной сфере населению; развитие взаимодействия государства, населения, бизнеса и структур гражданского общества, в том числе с применением механизмов частно-государственного партнерства.

1.3. Исходя из вышеуказанных приоритетных направлений региональной политики в сфере реализации Программы целями Программы являются:

1) повышение уровня и качества жизни пожилых граждан, инвалидов, семей с детьми и других социально незащищенных категорий граждан, проживающих на территории Камчатского края, и повышение доступности социального обслуживания граждан;

2) увеличение объема и повышение качества услуг в социальной сфере, оказываемых гражданам, посредством обеспечения условий для эффективности деятельности и развития СОНКО;

3) улучшение условий и охраны труда в Камчатском крае.

1.4. Достижение указанных целей потребует решения следующих задач:

1) формирование организационных, правовых, социально-экономических условий для социальной поддержки граждан;

2) обеспечение потребностей граждан пожилого возраста, инвалидов, включая детей-инвалидов, в социальном обслуживании;

3) повышение роли сектора негосударственных некоммерческих организаций в предоставлении услуг в социальной сфере;

4) обеспечение защиты трудовых прав работников и улучшение условий и охраны труда в Камчатском крае.

1.5. Сведения о показателях (индикаторах) Программы и подпрограмм Программы и их значениях приведены в приложении 1 к Программе.

1.6. Для достижения целей и решения задач Программы предусмотрены основные мероприятия, сведения о которых приведены в приложении 2 к Программе.

1.7. Финансовое обеспечение реализации Программы приведено в приложении 3 к Программе.

 

2. Методика оценки эффективности Программы

 

2.1. Оценка эффективности реализации Программы производится ежегодно. Результаты оценки эффективности реализации Программы представляются в составе годового отчета ответственного исполнителя Программы о ходе ее реализации и об оценке эффективности.

2.2. Оценка эффективности Программы производится с учетом следующих составляющих:

1) оценки степени достижения целей и решения задач (далее - степень реализации) Программы;

2) оценки степени соответствия запланированному уровню затрат краевого бюджета;

3) оценки степени реализации контрольных событий плана реализации Программы (далее - степень реализации контрольных событий).

2.3. Для оценки степени реализации Программы определяется степень достижения плановых значений каждого показателя (индикатора) Программы.

2.4. Степень достижения планового значения показателя (индикатора) Программы определяется по формулам:

 

, где

 

- степень достижения планового значения показателя (индикатора) Программы;

- значение показателя (индикатора) Программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

- плановое значение показателя (индикатора) Программы;

ГАРАНТ:

Нумерация пунктов приводится в соответствии с источником

2) для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

 

.

2.5. Степень реализации Программы определяется по формуле:

 

, где

 

- степень реализации Программы;

- степень достижения планового значения показателя (индикатора) Программы;

- число показателей (индикаторов) Программы.

При использовании данной формулы, в случае если больше 1, значение принимается равным 1.

2.6. Степень соответствия запланированному уровню затрат краевого бюджета определяется для Программы в целом по формуле:

 

, где

 

- степень соответствия запланированному уровню затрат краевого бюджета;

- фактические расходы краевого бюджета на реализацию Программы в отчетном году;

- плановые расходы краевого бюджета на реализацию Программы в отчетном году.

2.7. Степень реализации контрольных событий определяется для Программы в целом по формуле:

 

, где

 

- степень реализации контрольных событий;

- количество выполненных контрольных событий из числа контрольных событий, запланированных к реализации в отчетном году;

- общее количество контрольных событий, запланированных к реализации в отчетном году.

2.8. Эффективность реализации Программы определяется в зависимости от значений степени реализации Программы, степени соответствия запланированному уровню затрат краевого бюджета, степени реализации контрольных событий по формуле:

 

, где

 

- эффективность реализации Программы;

- степень реализации Программы;

- степень соответствия запланированному уровню затрат краевого бюджета;

- степень реализации контрольных событий Программы.

2.9. Эффективность реализации Программы признается:

1) высокой, в случае если значение составляет не менее 0,95;

2) средней, в случае если значение составляет не менее 0,90;

3) удовлетворительной, в случае если значение составляет не менее 0,80.

2.10. В случае если значение составляет менее 0,80, реализация Программы признается недостаточно эффективной.

 

Приложение 1
к Программе

 

Сведения
о показателях (индикаторах) государственной программы Камчатского края "Социальная поддержка граждан в Камчатском крае" и подпрограмм Программы и их значениях

 

N п/п

Показатель (индикатор) (наименование)

Ед. изм.

Значения показателей

базовое значение (2014 год)

2015

2016

2017

2018

2019

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Государственная программа Камчатского края "Социальная поддержка граждан в Камчатском крае"

1.

Доля населения, имеющего денежные доходы ниже величины прожиточного минимума, в общей численности населения Камчатского края

%

16,5

15,6

15,2

14,7

14,2

14,2

14

2.

Доля граждан, получивших социальные услуги в организациях социального обслуживания, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в организации социального обслуживания

%

85

98,4

98,7

98,9

99

100

100

Подпрограмма 1 "Старшее поколение в Камчатском крае"

1.1.

Доля граждан пожилого возраста, получающих различные формы социальной поддержки, от общего числа граждан пожилого возраста, проживающих в Камчатском крае

%

67

78

79

80

82

84

85

1.2.

Ожидаемая продолжительность жизни граждан в Камчатском крае

лет

68

68,7

69,1

69,4

69,6

69,9

70,1

Подпрограмма 2 "Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан в Камчатском крае"

2.1.

Уровень предоставления мер социальной поддержки в денежной форме отдельным категориям граждан

%

68

70

72

74

75

76

77

2.2.

Суммарный коэффициент рождаемости в Камчатском крае

чел.

1,727

1,728

1,9

1,84

1,85

1,85

1,85

Подпрограмма 3 "Доступная среда в Камчатском крае"

3.1.

Доля доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов

%

21,0

43,0

49,1

54,9

59,5

64,6

68,9

3.2.

Доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов и услуг в основных сферах жизнедеятельности инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов

%

35,0

55,0

56,0

57,0

58,0

59,0

60,0

3.3.

Доля приоритетных объектов и услуг в основных сферах жизнедеятельности инвалидов, нанесенных на карту доступности Камчатского края по результатам их паспортизации, среди всех приоритетных объектов и услуг

%

37,0

60,0

65,0

70,0

80,0

95,0

100,0

3.4.

Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других МГН, в сфере социальной защиты в общем количестве приоритетных объектов в сфере социальной защиты

%

41,0

49,0

52,4

62,2

72,0

74,1

76,2

3.5.

Доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного начального общего, основного общего, среднего общего образования, в общей численности детей-инвалидов школьного возраста

%

90,00

96,00

96,0

97,0

98,0

99,0

100,0

3.6.

Доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование, в общей численности детей-инвалидов данного возраста

%

20,00

30,00

30,0

35,0

40,0

45,0

50,0

3.7.

Доля приоритетных объектов органов службы занятости, доступных для инвалидов и других МГН, в общем количестве объектов органов службы занятости

%

32,00

34,00

37,4

47,2

57,0

59,0

61,2

3.8.

Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других МГН, в сфере здравоохранения в общем количестве приоритетных объектов в сфере здравоохранения

%

40,10

42,0

45,4

55,2

65,0

67,1

69,2

3.9.

Доля дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве дошкольных образовательных организаций

%

3,00

3,40

3,4

6,0

8,0

10,0

16,0

3.10.

Доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, в общей численности детей-инвалидов данного возраста

%

70,00

80,00

80,0

85,0

90,0

95,0

100,0

3.11.

Доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций

%

20,0

21,4

21,4

22,3

23,2

24,1

25,0

3.12.

Доля образовательных организаций, в которых созданы условия для получения детьми-инвалидами качественного образования, в общем количестве образовательных организаций

%

9,00

9,4

9,4

9,5

9,6

9,7

9,8

3.13.

Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других МГН, в сфере культуры в общем количестве приоритетных объектов в сфере культуры

%

31,40

33,4

36,8

46,6

56,4

58,5

60,6

3.14.

Доля парка подвижного состава автомобильного и городского транспорта общего пользования, оборудованного для перевозки инвалидов и других МГН, в парке этого подвижного состава (автобусного)

%

3,0

3,1

13,4

15,1

16,8

18,5

20,2

3.15.

Доля приоритетных объектов транспортной инфраструктуры, доступных для инвалидов и других МГН, в общем количестве приоритетных объектов транспортной инфраструктуры

%

49,30

51,00

56,2

66,0

75,8

77,9

80,0

3.16.

Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в возрасте от 6 до 18 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения

%

10,00

15,00

54,5

55,0

55,5

56,0

57,0

3.17.

Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других МГН, в сфере физической культуры и спорта в общем количестве приоритетных объектов в сфере физической культуры и спорта

%

35,50

37,50

49,8

54,5

57,0

65,0

70,0

3.18.

Доля граждан, признающих навыки, достоинства и способности инвалидов, в общей численности опрошенных граждан

%

 

35,0

38,7

41,9

45,1

47,0

55,0

3.19.

Доля инвалидов, принятых на обучение по программам среднего профессионального образования (по отношению к предыдущему году)

%

100,00

-

-

102,0

103,0

105,0

107,0

3.20.

Доля студентов из числа инвалидов, обучавшихся по программам среднего профессионального образования, выбывших по причине академической неуспеваемости

%

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

0,0

Подпрограмма 4 "Развитие системы социального обслуживания населения в Камчатском крае"

4.1.

Удельный вес зданий краевых государственных организаций социального обслуживания, требующих реконструкции, зданий, находящихся в аварийном состоянии, ветхих зданий, в общем количестве зданий стационарных краевых государственных организаций социального обслуживания

%

12,5

10

8

6

4

2

0

4.2.

Доля граждан, проживающих в краевых государственных организациях социального обслуживания в улучшенных условиях, в общей численности граждан, проживающих в краевых государственных организациях социального обслуживания

%

85

87

88

95

100

100

100

4.3.

Удельный вес краевых государственных организаций социального обслуживания, оснащенных оборудованием, оргтехникой, мебелью, транспортными средствами, в общем количестве краевых государственных организаций социального обслуживания

%

82

89,2

92,8

100

100

100

100

4.4.

Доля специалистов краевых государственных организаций социального обслуживания с профильным образованием в общей численности специалистов краевых государственных организаций социального обслуживания

%

2

4

6

8

10

11

12

Подпрограмма 5 "Повышение эффективности государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций"

5.1.

Количество мероприятий, проведенных СОНКО совместно с органами государственной власти Камчатского края

ед.

64

72

76

80

83

84

85

5.2.

Количество СОНКО, обслуживающих домашние хозяйства на территории Камчатского края

ед.

557

560

565

570

575

575

580

5.3.

Число муниципальных образований в Камчатском крае, в которых реализуются программы и проекты СОНКО, получившие государственную поддержку

ед.

11

14

17

20

22

22

22

5.4.

Число получателей услуг в рамках мероприятий социально значимых программ и проектов СОНКО

чел.

650

1000

1150

1300

1500

1500

1500

5.5.

Количество СОНКО, реализующих свои социально значимые программы и проекты при поддержке органов государственной власти Камчатского края, в общем количестве зарегистрированных в Камчатском крае СОНКО

ед.

30

34

36

38

40

40

40

5.6.

Количество публикаций в средствах массовой информации Камчатского края, посвященных проблемам развития и деятельности СОНКО

ед.

150

160

165

170

175

175

175

5.7.

Численность работников СОНКО, участвующих в реализации общественно полезных программ и проектов, закупок работ (услуг) в социальной сфере

чел.

165

170

175

180

185

185

185

5.8.

Количество СОНКО, которым оказана поддержка в нефинансовых формах

ед.

56

80

92

106

120

120

120

5.9.

Объем средств краевого бюджета, направленных на поддержку СОНКО

тыс. руб.

14340

19380

20990

22000

22473

22473

22473

5.10.

Численность добровольцев, привлекаемых СОНКО к реализации социально значимых программ и проектов при поддержке органов государственной власти Камчатского края

чел.

860

910

935

960

985

985

985

5.11.

Доля благотворительных организаций в общем количестве зарегистрированных в Камчатском крае СОНКО

%

5,6

5,9

5,9

6,2

6,2

6,2

6,2

Подпрограмма 6 "Обеспечение защиты трудовых прав работников в Камчатском крае"

6.1.

Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве со смертельным исходом

чел.

15

15

14

14

13

12

12

6.2.

Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более

чел.

260

260

250

250

245

240

235

6.3.

Количество дней временной нетрудоспособности в связи с несчастным случаем на производстве в расчете на 1 пострадавшего

дни

68

68

67,5

67

66,5

66

65,5

6.4.

Численность работников с установленным предварительным диагнозом профессионального заболевания по результатам проведения обязательных периодических медицинских осмотров

чел.

6

6

6

6

6

6

6

6.5.

Количество рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий труда

шт.

1500,0

20000,0

40000,0

65000,0

15000,0

0,0

0,0

6.6.

Удельный вес рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий труда, в общем количестве рабочих мест

%

1,0

20,0

50,0

90,0

100,0

100,0

100,0

6.7.

Удельный вес рабочих мест, на которых улучшены условия труда по результатам специальной оценки условий труда

%

1,0

15,0

20,0

25,0

26,0

28,0

30,0

6.8.

Численность работников, занятых во вредных и (или) опасных условиях труда

чел.

70167

70020

69873

69873

69725

69725

69684

6.9.

Удельный вес работников, занятых во вредных и (или) опасных условиях труда, в общей численности работников

%

47,7

47,6

47,5

47,5

47,4

47,4

47,3

6.10.

Удельный вес работников бюджетной сферы Камчатского края, перешедших на "эффективный контракт"

%

10,0

30,0

50,0

100,0

100,0

100,0

100,0

6.11.

Доля работающего населения, охваченного коллективно-договорным регулированием трудовых отношений, в общей численности работающего населения

%

39,4

39,7

39,8

39,9

40,0

40,0

40,8

6.12.

Количество организаций, заключивших коллективные договоры, в которых содержатся инструменты общественного контроля, направленного на выявление нарушений в сфере охраны труда и их устранение

шт.

10,0

12,0

15,0

17,0

20,0

20,0

20,0

 

Приложение 2
к Программе

 

Перечень
основных мероприятий государственной программы Камчатского края "Социальная поддержка граждан в Камчатском крае"

 

N п/п

Номер и наименование подпрограммы, основного мероприятия

Ответственный исполнитель

Срок

Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)

Последствия нереализации основного мероприятия

Связь с показателями Программы (подпрограммы)

начала реализации

окончания реализации

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

Подпрограмма 1 "Старшее поколение в Камчатском крае"

Министерство социального развития и труда Камчатского края

2015

2020

Создание условий для повышения качества жизни граждан пожилого возраста; внедрение новых форм социального обслуживания; содействие активному участию граждан пожилого возраста в жизни общества; формирование организационных, правовых, социально-экономических условий для осуществления мер по улучшению положения граждан пожилого возраста, повышению степени их социальной защищенности; создание современных условий для деятельности организаций социального обслуживания с круглосуточным пребыванием граждан пожилого возраста; привлечение пожилых людей к получению дополнительного образования, знаний в области компьютерных и информационных технологий, к реализации творческих способностей

Снижение качества жизни и степени социальной защищенности граждан пожилого возраста; сохранение очередности в стационарные организации социального обслуживания и на получение социальных услуг на дому; неудовлетворенность пожилых граждан и инвалидов, находящихся на социальном обслуживании, качеством предоставления услуг; ограничение доступа к получению востребованных услуг

Показатели 1.1, 1.2 таблицы приложения 1 к Программе

1.1

Совершенствование нормативно-правового обеспечения социальной защищенности граждан пожилого возраста в Камчатском крае

Министерство социального развития и труда Камчатского края

2015

2020

Качественное исполнение государственного задания, повышение доступности, качества оказываемых услуг гражданам пожилого возраста

Снижение качества жизни и степени социальной защищенности граждан пожилого возраста

Показатель 1.1 таблицы приложения 1 к Программе

1.2

Укрепление социальной защищенности граждан пожилого возраста

Министерство социального развития и труда Камчатского края

2015

2020

Создание условий для повышения качества и уровня жизни граждан пожилого возраста

Возникновение социальной напряженности в обществе

Показатель 1.1 таблицы приложения 1 к Программе

1.3

Укрепление здоровья граждан пожилого возраста

Министерство социального развития и труда Камчатского края; Министерство здравоохранения Камчатского края; Министерство спорта и молодежной политики Камчатского края

2015

2020

Создание условий для повышения качества и уровня жизни граждан пожилого возраста

Рост заболеваний, снижение продолжительности жизни

Показатели 1.1, 1.2 таблицы приложения 1 к Программе

1.4

Совершенствование коммуникационных связей и развитие интеллектуального потенциала граждан пожилого возраста

Министерство социального развития и труда Камчатского края

2015

2020

Создание условий для повышения качества и уровня жизни граждан пожилого возраста

Возникновение социальной напряженности в обществе

Показатель 1.1 таблицы приложения 1 к Программе

1.5

Организация свободного времени и культурного досуга граждан пожилого возраста

Министерство социального развития и труда Камчатского края; Министерство культуры Камчатского края

2015

2020

Создание условий для повышения качества и уровня жизни граждан пожилого возраста

Возникновение социальной напряженности в обществе

Показатель 1.1 таблицы приложения 1 к Программе

1.6

Научно-методическое и информационное обеспечение деятельности по социальной поддержке граждан пожилого возраста

Министерство социального развития и труда Камчатского края

2015

2020

Создание условий для повышения качества и уровня жизни граждан пожилого возраста

Возникновение социальной напряженности в обществе

Показатель 1.1 таблицы приложения 1 к Программе

2.

Подпрограмма 2 "Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан в Камчатском крае"

Министерство социального развития и труда Камчатского края; Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края

2015

2020

Создание условий для реализации гражданами гарантий и прав, установленных федеральным законодательством и законодательством Камчатского края; повышение уровня жизни граждан, в том числе ветеранов войны и труда, инвалидов, семей с детьми; социальная поддержка малообеспеченных граждан и граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации; совершенствование системы оказания мер социальной поддержки населения, повышение ее адресности; улучшение качества и доступности предоставления государственных услуг по предоставлению мер социальной поддержки населению

Нарушение прав граждан, снижение уровня их жизни, повышение социальной напряженности в обществе

Показатели 2.1, 2.2 таблицы приложения 1 к Программе

2.1

Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, установленных федеральным законодательством

Министерство социального развития и труда Камчатского края

2015

2020

Повышение уровня жизни граждан, в том числе ветеранов войны и труда, инвалидов, семей с детьми; социальная поддержка малообеспеченных граждан и граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации; совершенствование системы оказания мер социальной поддержки населения, повышение ее адресности

Нарушение прав граждан, снижение уровня их жизни, повышение социальной напряженности в обществе

Показатели 2.1, 2.2 таблицы приложения 1 к Программе

2.2

Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, установленных законодательством Камчатского края

Министерство социального развития и труда Камчатского края

2015

2020

Повышение уровня жизни граждан, в том числе ветеранов войны и труда, инвалидов, семей с детьми; социальная поддержка малообеспеченных граждан и граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации; совершенствование системы оказания мер социальной поддержки населения, повышение ее адресности

Нарушение прав граждан, снижение уровня их жизни, повышение социальной напряженности в обществе

Показатели 2.1, 2.2 таблицы приложения 1 к Программе

2.3

Реализация дополнительных мер социальной поддержки отдельных категорий граждан

Министерство социального развития и труда Камчатского края

2015

2020

Повышение уровня жизни граждан, в том числе ветеранов войны и труда, инвалидов, семей с детьми; социальная поддержка малообеспеченных граждан и граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации; совершенствование системы оказания мер социальной поддержки населения, повышение ее адресности

Нарушение прав граждан, снижение уровня их жизни, повышение социальной напряженности в обществе

Показатель 2.1 таблицы приложения 1 к Программе

2.4

Реализация мер социальной поддержки семей с детьми

Министерство социального развития и труда Камчатского края; Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края

2015

2020

Повышение уровня жизни семей с детьми; социальная поддержка малообеспеченных граждан и граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации; совершенствование системы оказания мер социальной поддержки населения, повышение ее адресности

Нарушение прав граждан, снижение уровня их жизни, повышение социальной напряженности в обществе

Показатели 2.1, 2.2 таблицы приложения 1 к Программе

2.5

Оказание поддержки гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации

Министерство социального развития и труда Камчатского края

2015

2020

Повышение уровня жизни граждан; социальная поддержка малообеспеченных граждан и граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации; совершенствование системы оказания мер социальной поддержки населения, повышение ее адресности

Нарушение прав граждан, снижение уровня их жизни, повышение социальной напряженности в обществе

Показатель 2.1 таблицы приложения 1 к Программе

3.

Подпрограмма 3 "Доступная среда в Камчатском крае"

Министерство социального развития и труда Камчатского края; исполнительные органы государственной власти Камчатского края

2015

2020

Повышение степени экономической активности МГН; повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в основных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН; увеличение численности инвалидов и других МГН, систематически занимающихся физической культурой и спортом; формирование толерантного отношения в обществе к людям с ограниченными возможностями

Снижение уровня трудовой и социальной активности инвалидов и других МГН, снижение качества их жизни; усиление социальной зависимости, вынужденной изоляции инвалидов и других МГН; социальная разобщенность общества

Показатели 3.1 - 3.18 таблицы приложения 1 к Программе

3.1

Совершенствование нормативно-правовой и организационной основы создания доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения

Министерство социального развития и труда Камчатского края

2015

2020

Повышение степени экономической активности МГН; повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в основных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН; формирование толерантного отношения в обществе к людям с ограниченными возможностями

Снижение уровня трудовой и социальной активности инвалидов и других МГН, снижение качества их жизни; усиление социальной зависимости, вынужденной изоляции инвалидов и других МГН; социальная разобщенность общества

Показатели 3.1 - 3.18 таблицы приложения 1 к Программе

3.2

Повышение уровня доступности и качества приоритетных объектов и услуг в основных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения

Министерство социального развития и труда Камчатского края; исполнительные органы государственной власти Камчатского края

2015

2020

Повышение степени экономической активности МГН; повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в основных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН; формирование толерантного отношения в обществе к людям с ограниченными возможностями

Снижение уровня трудовой и социальной активности инвалидов и других МГН, снижение качества их жизни; усиление социальной зависимости, вынужденной изоляции инвалидов и других МГН; социальная разобщенность общества

Показатели 3.1 - 3.18 таблицы приложения 1 к Программе

3.3

Повышение уровня доступности и качества реабилитационных услуг (развитие системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов в общество)

Министерство социального развития и труда Камчатского края; исполнительные органы государственной власти Камчатского края

2015

2020

Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в основных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН

Усиление социальной зависимости, вынужденной изоляции инвалидов и других МГН; социальная разобщенность общества

Показатели 3.1 - 3.18 таблицы приложения 1 к Программе

3.4

Информационно-методическое и кадровое обеспечение системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов в общество

Министерство социального развития и труда Камчатского края

2015

2020

Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в основных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН

Усиление социальной зависимости, вынужденной изоляции инвалидов и других МГН; социальная разобщенность общества

Показатели 3.1 - 3.18 таблицы приложения 1 к Программе

3.5

Преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов и к вопросам обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения

Министерство социального развития и труда Камчатского края; исполнительные органы государственной власти Камчатского края

2015

2020

Повышение степени экономической активности; повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в основных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН; формирование толерантного отношения в обществе к людям с ограниченными возможностями

Снижение уровня трудовой и социальной активности инвалидов и других МГН, снижение качества их жизни; усиление социальной зависимости, вынужденной изоляции инвалидов и других МГН; социальная разобщенность общества

Показатели 3.1 - 3.18 таблицы приложения 1 к Программе

4.

Подпрограмма 4 "Развитие системы социального обслуживания населения в Камчатском крае"

Министерство социального развития и труда Камчатского края

2015

2020

Обеспечение соблюдения прав и законных интересов престарелых граждан, инвалидов и детей, проживающих в организациях социального обслуживания; доступность и повышение качества предоставления государственных социальных услуг; улучшение технического состояния и эксплуатационных характеристик зданий организаций социального обслуживания; обновление материальной базы организаций социального обслуживания; улучшение условий проживания граждан и условий труда персонала организаций социального обслуживания; расширение спектра оказываемых социальных услуг населению; формирование эффективной системы институтов, обеспечивающих поддержку и содействие социальной адаптации граждан, попавших в сложную жизненную ситуацию или находящихся в социально опасном положении

Снижение доступности и качества социальных услуг; снижение уровня удовлетворенности населения качеством предоставленных социальных услуг; несоблюдение санитарно-гигиенических норм проживания граждан в организациях социального обслуживания

Показатели 4.1 - 4.4 таблицы приложения 1 к Программе

4.1

Формирование нормативной правовой базы и внедрение ее в практику работы учреждений социального обслуживания граждан

Министерство социального развития и труда Камчатского края

2015

2020

Формирование нормативной правовой базы Камчатского края в сфере социального обслуживания в целях решения проблемы удовлетворения потребности граждан пожилого возраста, инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в постоянном постороннем уходе; демонополизация рынка в сфере социального обслуживания; обеспечение доступности, качества и безопасности оказываемых социальных услуг

Снижение уровня удовлетворенности населения качеством предоставленных социальных услуг

Показатели 4.1 - 4.3 таблицы приложения 1 к Программе

4.2

Расширение сети социальных учреждений (инвестиционные мероприятия)

Министерство социального развития и труда Камчатского края; Министерство строительства Камчатского края

2015

2020

Повышение доступности, качества и безопасности оказываемых социальных услуг

Снижение доступности, качества и безопасности оказываемых социальных услуг

Показатели 4.1 - 4.3 таблицы приложения 1 к Программе

4.3

Обеспечение комплексной безопасности учреждений социального обслуживания граждан

Министерство социального развития и труда Камчатского края

2015

2020

Повышение доступности, качества и безопасности оказываемых социальных услуг

Снижение доступности, качества и безопасности оказываемых социальных услуг

Показатели 4.1, 4.2 таблицы приложения 1 к Программе

4.4

Укрепление материально-технической базы учреждений социального обслуживания граждан

Министерство социального развития и труда Камчатского края

2015

2020

Укрепление материально-технической базы организаций социального обслуживания

Ухудшение состояния материально-технической базы организаций социального обслуживания

Показатель 4.3 таблицы приложения 1 к Программе

4.5

Повышение квалификации персонала учреждений социального обслуживания граждан, в том числе в области информационно-коммуникационных технологий

Министерство социального развития и труда Камчатского края

2015

2020

Повышение престижа профессии социальных работников, совершенствование механизма материального стимулирования их деятельности

Недостаточность высококвалифицированных кадров в отрасли, дефицит кадров

Показатель 4.4 таблицы приложения 1 к Программе

4.6

Проведение конкурсов среди учреждений социального обслуживания граждан

Министерство социального развития и труда Камчатского края

2015

2020

Повышение престижа профессии социальных работников

Недостаточность высококвалифицированных кадров в отрасли, дефицит кадров

Показатель 4.4 таблицы приложения 1 к Программе

5.

Подпрограмма 5 "Повышение эффективности государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций"

Агентство по внутренней политике Камчатского края; исполнительные органы государственной власти Камчатского края

2015

2020

Развитие инфраструктуры поддержки СОНКО, в том числе содействие привлечению СОНКО труда добровольцев; содействие развитию прозрачности системы финансовой и имущественной поддержки СОНКО; содействие увеличению объемов целевых поступлений, получаемых СОНКО от коммерческих организаций и граждан

Недостаточный уровень участия СОНКО в реализации социальных проектов (программ); недостаточный уровень развития информационно-консультационной и образовательной поддержки благотворительной и добровольческой деятельности; недостаточный уровень профессионализма сотрудников и эффективности деятельности СОНКО; слабая материально-техническая база СОНКО

Показатели 5.1 - 5.11 таблицы приложения 1 к Программе

5.1

Финансовая поддержка деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций на региональном и муниципальном уровнях

Агентство по внутренней политике Камчатского края; исполнительные органы государственной власти Камчатского края

2015

2020

Развитие инфраструктуры поддержки СОНКО, в том числе содействие привлечению СОНКО труда добровольцев; содействие развитию прозрачности системы финансовой и имущественной поддержки СОНКО; содействие увеличению объемов целевых поступлений, получаемых СОНКО от коммерческих организаций и граждан

Недостаточный уровень участия СОНКО в реализации социальных проектов (программ); недостаточный уровень профессионализма сотрудников и эффективности деятельности СОНКО; слабая материально-техническая база СОНКО

Показатели 5.1 - 5.11 таблицы приложения 1 к Программе

5.2

Имущественная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Камчатском крае

Агентство по внутренней политике Камчатского края; исполнительные органы государственной власти Камчатского края

2015

2020

Развитие инфраструктуры поддержки СОНКО, в том числе содействие привлечению СОНКО труда добровольцев; содействие развитию прозрачности системы финансовой и имущественной поддержки СОНКО; содействие увеличению объемов целевых поступлений, получаемых СОНКО от коммерческих организаций и граждан

Недостаточный уровень участия СОНКО в реализации социальных проектов (программ); недостаточный уровень профессионализма сотрудников и эффективности деятельности СОНКО; слабая материально-техническая база СОНКО

Показатели 5.1 - 5.11 таблицы приложения 1 к Программе

5.3

Привлечение социально ориентированных некоммерческих организаций к реализации государственной политики в социальной сфере, развитие благотворительности и добровольчества, в том числе информационная поддержка

Агентство по внутренней политике Камчатского края; исполнительные органы государственной власти Камчатского края

2015

2020

Развитие инфраструктуры поддержки СОНКО, в том числе содействие привлечению СОНКО труда добровольцев; содействие развитию прозрачности системы финансовой и имущественной поддержки СОНКО; содействие увеличению объемов целевых поступлений, получаемых СОНКО от коммерческих организаций и граждан

Недостаточный уровень участия СОНКО в реализации социальных проектов (программ); недостаточный уровень развития информационно-консультационной и образовательной поддержки благотворительной и добровольческой деятельности; недостаточный уровень профессионализма сотрудников и эффективности деятельности СОНКО

Показатели 5.1 - 5.11 таблицы приложения 1 к Программе

5.4

Изучение состояния некоммерческого сектора, консультирование и содействие дополнительному профессиональному образованию

Агентство по внутренней политике Камчатского края; исполнительные органы государственной власти Камчатского края

2015

2020

Развитие инфраструктуры поддержки СОНКО, в том числе содействие привлечению СОНКО труда добровольцев; содействие развитию прозрачности системы финансовой и имущественной поддержки СОНКО; содействие увеличению объемов целевых поступлений, получаемых СОНКО от коммерческих организаций и граждан

Недостаточный уровень участия СОНКО в реализации социальных проектов (программ); недостаточный уровень развития информационно-консультационной и образовательной поддержки благотворительной и добровольческой деятельности; недостаточный уровень профессионализма сотрудников и эффективности деятельности СОНКО

Показатели 5.1 - 5.11 таблицы приложения 1 к Программе

6.

Подпрограмма 6 "Обеспечение защиты трудовых прав работников в Камчатском крае"

Министерство социального развития и труда Камчатского края; Министерство здравоохранения Камчатского края

2015

2020

Снижение смертности среди трудоспособного населения от предотвратимых причин, обеспечение благоприятных условий труда работников, улучшение социальной и демографической ситуации; обеспечение проведения специальной оценки условий труда работающих в организациях, расположенных на территории Камчатского края; подготовка работников по вопросам охраны труда на основе современных технологий обучения; информационное обеспечение и пропаганда охраны труда; совершенствование нормативно-правовой базы Камчатского края в сфере труда; развитие социального партнерства в сфере труда

Увеличение количества пострадавших от несчастных случаев на производстве, в том числе со смертельным исходом; увеличение удельного веса работников, занятых в условиях, не отвечающих санитарно-гигиеническим нормам; увеличение численности лиц с установленным профзаболеванием и (или) инвалидностью; нарушение трудовых прав и гарантий граждан в области охраны труда; отсутствие согласованности интересов работников и работодателей по вопросам регулирования трудовых отношений

Показатели 6.1 - 6.12 таблицы приложения 1 к Программе

6.1

Обеспечение проведения специальной оценки условий труда работающих в организациях, расположенных на территории Камчатского края

Министерство социального развития и труда Камчатского края

2015

2020

Увеличение удельного веса работников, занятых на рабочих местах в организациях, расположенных на территории Камчатского края, на которых проведена специальная оценка условий труда

Нарушение трудовых прав и гарантий граждан в области охраны труда; увеличение количества пострадавших от несчастных случаев на производстве; увеличение численности лиц с установленным профзаболеванием и (или) инвалидностью

Показатели 6.4 - 6.9 таблицы приложения 1 к Программе

6.2

Реализация превентивных мер, направленных на снижение производственного травматизма и профессиональной заболеваемости

Министерство социального развития и труда Камчатского края; ГУ - Камчатское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации (по согласованию)

2015

2020

Снижение количества пострадавших от несчастных случаев на производстве, в том числе со смертельным исходом; снижение удельного веса работников, занятых во вредных и (или) опасных условиях труда

Увеличение количества пострадавших от несчастных случаев на производстве; увеличение численности работников, занятых в условиях, не отвечающих санитарно-гигиеническим нормам; увеличение численности лиц с установленным профзаболеванием и (или) инвалидностью

Показатели 6.1 - 6.9 таблицы приложения 1 к Программе

6.3

Обеспечение непрерывной подготовки работников по охране труда на основе современных технологий обучения

Министерство социального развития и труда Камчатского края

2015

2020

Внедрение механизмов управления профессиональными рисками в системы управления охраной труда в организациях, расположенных на территории Камчатского края; подготовка работников по вопросам охраны труда на основе современных технологий обучения; информационное обеспечение и пропаганда соблюдения трудового законодательства

Увеличение количества пострадавших от несчастных случаев на производстве, в том числе со смертельным исходом; увеличение удельного веса работников, занятых в условиях, не отвечающих санитарно-гигиеническим нормам; увеличение численности лиц с установленным профзаболеванием и (или) инвалидностью

Показатели 6.1 - 6.12 таблицы приложения 1 к Программе

6.4

Совершенствование нормативной правовой базы Камчатского края в области охраны труда

Министерство социального развития и труда Камчатского края

2015

2020

Актуализация нормативной правовой базы Камчатского края в области охраны труда

Нарушение трудовых прав и гарантий граждан в области охраны труда

Показатели 6.1 - 6.12 таблицы приложения 1 к Программе

6.5

Информационное обеспечение и пропаганда охраны труда

Министерство социального развития и труда Камчатского края

2015

2020

Информационное обеспечение и пропаганда соблюдения трудового законодательства

Нарушение трудовых прав и гарантий граждан в области охраны труда; увеличение количества пострадавших от несчастных случаев на производстве, в том числе со смертельным исходом; увеличение удельного веса работников, занятых в условиях, не отвечающих санитарно-гигиеническим нормам

Показатели 6.1 - 6.12 таблицы приложения 1 к Программе

6.6

Содействие развитию социального партнерства в сфере труда в Камчатском крае

Министерство социального развития и труда Камчатского края

2015

2020

Развитие социального партнерства в сфере труда; содействие разрешению коллективных трудовых споров в организациях, расположенных на территории Камчатского края; увеличение численности организаций, внедривших инструменты общественного контроля, направленные на выявление нарушений в области охраны труда и их устранение; информационное обеспечение и пропаганда соблюдения трудового законодательства

Отсутствие согласованности интересов работников и работодателей по вопросам регулирования трудовых отношений и иных непосредственно связанных с ними отношений; наличие неурегулированных разногласий по вопросам условий труда и заработной платы работников, а также наличие предпосылок к социальной незащищенности отдельных категорий работников; нарушение трудовых прав и гарантий граждан в области охраны труда

Показатели 6.11 - 6.12 таблицы приложения 1 к Программе

7.

Подпрограмма 7 "Обеспечение реализации Программы"

Министерство социального развития и труда Камчатского края

2015

2020

Создание условий и обеспечение реализации Программы; обеспечение реализации полномочий и функций Министерства социального развития и труда Камчатского края и подведомственных краевых государственных учреждений

Реализация Программы несвоевременно и не в полном объеме

Взаимосвязь со всеми показателями Программы

7.1

Финансовая поддержка подведомственных учреждений

Министерство социального развития и труда Камчатского края

2015

2020

Обеспечение реализации функций подведомственных краевых государственных учреждений

Реализация Программы несвоевременно и не в полном объеме

Взаимосвязь со всеми показателями Программы

7.2

Проведение тематических мероприятий

Министерство социального развития и труда Камчатского края

2015

2020

Создание условий и обеспечение реализации Программы; обеспечение реализации полномочий и функций Министерства социального развития и труда Камчатского края и подведомственных краевых государственных учреждений

Невозможность выполнения мероприятий Программы, достижения установленных целевых показателей (индикаторов) Программы

Взаимосвязь со всеми показателями Программы

7.3

Финансовое обеспечение деятельности Министерства социального развития и труда Камчатского края

Министерство социального развития и труда Камчатского края

2015

2020

Обеспечение реализации полномочий Министерства социального развития и труда Камчатского края

Невозможность выполнения мероприятий Программы, достижения установленных целевых показателей (индикаторов) Программы

Взаимосвязь со всеми показателями Программы

7.4

Повышение престижа профессии "Социальный работник" в Камчатском крае, в том числе внедрение системы материального и морального стимулирования социальных работников и специалистов сферы социального обслуживания и социальной защиты населения в Камчатском крае

Министерство социального развития и труда Камчатского края

2015

2020

Обеспечение реализации полномочий и функций Министерства социального развития и труда Камчатского края и подведомственных краевых государственных учреждений

Невозможность выполнения мероприятий Программы, достижения установленных целевых показателей (индикаторов) Программы

Взаимосвязь со всеми показателями Программы

7.5

Финансовое обеспечение мероприятий, направленных на организацию социального обслуживания

Министерство социального развития и труда Камчатского края

2015

2020

Создание условий и обеспечение реализации Программы; обеспечение реализации полномочий и функций Министерства социального развития и труда Камчатского края и подведомственных краевых государственных учреждений

Невозможность выполнения мероприятий Программы, достижения установленных целевых показателей (индикаторов) Программы

Взаимосвязь со всеми показателями Программы

7.6

Обеспечение перевозки несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, образовательных организаций и иных организаций, в Камчатском крае

Министерство социального развития и труда Камчатского края

2015

2020

Осуществление перевозок несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, образовательных организаций и иных организаций

Невозможность осуществления перевозок несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, образовательных организаций и иных организаций

 

7.7.

Финансовое обеспечение организации и осуществления деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан

Министерство социального развития и труда Камчатского края

2015

2020

Обеспечение организации и осуществления деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан

Невозможность организации и осуществления деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан

 

 

Приложение 3
к Программе

 

Финансовое обеспечение
реализации государственной программы Камчатского края "Социальная поддержка граждан в Камчатском крае"

 

тыс. руб.

N п/п

Наименование государственной программы/подпрограммы/мероприятия

 

Код бюджетной классификации

Объем средств на реализацию программы

ГРБС

Всего

2015

2016

2017

2018

2019

2020

1

2

3

4

6

7

8

9

10

11

12

 

Государственная программа Камчатского края "Социальная поддержка граждан в Камчатском крае"

Всего

 

40 760 560,23733

6 240 804,70214

6 834 385,07595

6 915 765,40400

6 772 249,08000

6 609 892,54000

7 387 463,43524

Всего без учета планируемых объемов обязательств

 

39 278 963,87159

6 240 804,70214

6 821 653,54595

6 889 199,10400

6 772 249,08000

6 609 892,54000

5 945 164,89950

за счет средств федерального бюджета

 

6 351 047,06856

1 164 936,67211

1 286 526,39645

1 364 694,40000

1 279 326,40000

1 255 563,20000

0,00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

 

1 442 298,53574

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1 442 298,53574

за счет средств краевого бюджета

 

32 910 271,90303

5 058 854,53003

5 534 495,74950

5 524 504,70400

5 492 922,68000

5 354 329,34000

5 945 164,89950

за счет средств местных бюджетов

 

287,73000

0,00000

287,73000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

 

1 188,80000

557,40000

631,40000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств фонда социального страхования РФ

 

28 899,90000

16 456,10000

12 443,80000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств фонда социального страхования РФ (планируемые объемы обязательств)

 

26 566,30000

0,00000

0,00000

26 566,30000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств)

 

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1.

Подпрограмма 1 "Старшее поколение в Камчатском крае"

Всего

 

211 506,39824

34 209,05000

35 079,47824

33 239,50000

32 128,50000

32 128,50000

44 721,37000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

 

211 506,39824

34 209,05000

35 079,47824

33 239,50000

32 128,50000

32 128,50000

44 721,37000

за счет средств федерального бюджета

 

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

 

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

 

211 319,19824

34 117,35000

34 983,97824

33 239,50000

32 128,50000

32 128,50000

44 721,37000

 

813

640,00000

120,00000

130,00000

100,00000

80,00000

80,00000

130,00000

 

815

188 235,34824

29 643,70000

29 896,77824

29 848,50000

29 823,50000

29 823,50000

39 199,37000

 

816

7 816,30000

1 062,00000

2 371,30000

1 341,00000

625,00000

625,00000

1 792,00000

 

846

9 900,00000

2 000,00000

2 000,00000

1 500,00000

1 200,00000

1 200,00000

2 000,00000

 

847

4 727,55000

1 291,65000

585,90000

450,00000

400,00000

400,00000

1 600,00000

за счет средств местных бюджетов

 

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

 

187,20000

91,70000

95,50000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств)

 

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

 

815

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1.1.

Совершенствование нормативно-правового обеспечения социальной защищенности граждан пожилого возраста в Камчатском крае

Всего

 

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

 

 

 

 

 

 

 

 

за счет средств федерального бюджета

 

 

 

 

 

 

 

 

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

 

 

 

 

 

 

 

 

за счет средств краевого бюджета

 

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

 

 

 

 

 

 

 

 

за счет средств внебюджетных источников

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.

Укрепление социальной защищенности граждан пожилого возраста

Всего

 

9 900,00000

2 000,00000

2 000,00000

1 500,00000

1 200,00000

1 200,00000

2 000,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

 

9 900,00000

2 000,00000

2 000,00000

1 500,00000

1 200,00000

1 200,00000

2 000,00000

за счет средств федерального бюджета

 

 

 

 

 

 

 

 

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

 

 

 

 

 

 

 

 

за счет средств краевого бюджета

 

9 900,00000

2 000,00000

2 000,00000

1 500,00000

1 200,00000

1 200,00000

2 000,00000

 

815

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

 

846

9 900,00000

2 000,00000

2 000,00000

1 500,00000

1 200,00000

1 200,00000

2 000,00000

за счет средств местных бюджетов

 

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

815

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1.3.

Укрепление здоровья граждан пожилого возраста

Всего

 

191 320,29824

30 543,65000

30 221,77824

30 033,50000

29 958,50000

30 003,50000

40 559,37000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

 

191 320,29824

30 543,65000

30 221,77824

30 033,50000

29 958,50000

30 003,50000

40 559,37000

за счет средств федерального бюджета

 

 

 

 

 

 

 

 

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

 

 

 

 

 

 

 

 

за счет средств краевого бюджета

 

191 320,29824

30 543,65000

30 221,77824

30 033,50000

29 958,50000

30 003,50000

40 559,37000

 

815

186 592,74824

29 252,00000

29 635,87824

29 583,50000

29 558,50000

29 603,50000

38 959,37000

 

847

4 727,55000

1 291,65000

585,90000

450,00000

400,00000

400,00000

1 600,00000

за счет средств местных бюджетов

 

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4.

Совершенствование коммуникационных связей и развитие интеллектуального потенциала граждан пожилого возраста

Всего

 

4 463,80000

681,40000

992,40000

800,00000

555,00000

555,00000

880,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

 

4 463,80000

681,40000

992,40000

800,00000

555,00000

555,00000

880,00000

за счет средств федерального бюджета

 

 

 

 

 

 

 

 

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

 

 

 

 

 

 

 

 

за счет средств краевого бюджета

 

4 276,60000

589,70000

896,90000

800,00000

555,00000

555,00000

880,00000

 

813

640,00000

120,00000

130,00000

100,00000

80,00000

80,00000

130,00000

 

815

108,60000

91,70000

16,90000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

 

816

3 528,00000

378,00000

750,00000

700,00000

475,00000

475,00000

750,00000

за счет средств местных бюджетов

 

 

 

 

 

 

 

 

за счет средств внебюджетных источников

 

187,20000

91,70000

95,50000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

 

815

187,20000

91,70000

95,50000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1.5.

Организация свободного времени и культурного досуга граждан пожилого возраста

Всего

 

5 567,30000

934,00000

1 785,30000

891,00000

415,00000

330,00000

1 212,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

 

5 567,30000

934,00000

1 785,30000

891,00000

415,00000

330,00000

1 212,00000

за счет средств федерального бюджета

 

 

 

 

 

 

 

 

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

 

 

 

 

 

 

 

 

за счет средств краевого бюджета

 

5 567,30000

934,00000

1 785,30000

891,00000

415,00000

330,00000

1 212,00000

 

815

1 279,00000

250,00000

164,00000

250,00000

265,00000

180,00000

170,00000

 

816

4 288,30000

684,00000

1 621,30000

641,00000

150,00000

150,00000

1 042,00000

за счет средств местных бюджетов

 

 

 

 

 

 

 

 

за счет средств внебюджетных источников

 

 

 

 

 

 

 

 

1.6.

Научно-методическое и информационное обеспечение деятельности по социальной поддержке граждан пожилого возраста

Всего

 

255,00000

50,00000

80,00000

15,00000

0,00000

40,00000

70,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

 

255,00000

50,00000

80,00000

15,00000

0,00000

40,00000

70,00000

за счет средств федерального бюджета

 

 

 

 

 

 

 

 

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

 

 

 

 

 

 

 

 

за счет средств краевого бюджета

 

255,00000

50,00000

80,00000

15,00000

0,00000

40,00000

70,00000

 

815

255,00000

50,00000

80,00000

15,00000

0,00000

40,00000

70,00000

за счет средств местных бюджетов

 

 

 

 

 

 

 

 

за счет средств внебюджетных источников

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Подпрограмма 2 "Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан в Камчатском крае"

Всего

 

28 801 895,73375

4 377 990,18155

4 972 153,41396

5 008 996,02400

4 950 231,10000

4 781 445,80000

4 711 079,21424

Всего без учета планируемых объемов обязательств

 

27 359 597,19801

4 377 990,18155

4 972 153,41396

5 008 996,02400

4 950 231,10000

4 781 445,80000

3 268 780,67850

за счет средств федерального бюджета

815

6 256 432,65656

1 127 470,66011

1 263 271,39645

1 331 676,10000

1 278 899,90000

1 255 114,60000

0,00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

815

1 442 298,53574

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1 442 298,53574

за счет средств краевого бюджета

 

21 103 164,54145

3 250 519,52144

3 708 882,01751

3 677 319,92400

3 671 331,20000

3 526 331,20000

3 268 780,67850

 

815

20 563 099,89450

3 142 143,14104

3 567 193,75096

3 532 319,92400

3 526 331,20000

3 526 331,20000

3 268 780,67850

 

810

540 064,64695

108 376,38040

141 688,26655

145 000,00000

145 000,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

 

 

 

 

 

 

 

 

за счет средств внебюджетных источников

815

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств)

815

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

2.1.

Реализация мер социальной поддержки отдельных категории граждан, установленных федеральным законодательством

Всего

 

4 377 476,73172

836 995,48500

1 027 573,99422

1 033 176,42400

180 412,60000

180 412,60000

1 118 905,62850

Всего без учета планируемых объемов обязательств

 

5 182 424,62172

836 995,48500

1 027 573,99422

1 033 176,42400

1 058 701,70000

1 081 430,80000

144 546,21850

за счет средств федерального бюджета

815

4 180 360,71000

731 508,31000

817 624,00000

851 921,10000

878 289,10000

901 018,20000

0,00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

 

974 359,41000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

974 359,41000

за счет средств краевого бюджета

 

1 002 063,91172

105 487,17500

209 949,99422

181 255,32400

180 412,60000

180 412,60000

144 546,21850

 

815

1 002 063,91172

105 487,17500

209 949,99422

181 255,32400

180 412,60000

180 412,60000

144 546,21850

за счет средств местных бюджетов

 

 

 

 

 

 

 

 

за счет средств внебюджетных источников

815

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств)

815

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

2.2.

Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, установленных законодательством Камчатского края

Всего

 

10 798 526,00071

1 673 309,63271

1 783 376,26800

1 807 871,10000

1 807 871,10000

1 807 871,10000

1 918 226,80000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

 

10 798 526,00071

1 673 309,63271

1 783 376,26800

1 807 871,10000

1 807 871,10000

1 807 871,10000

1 918 226,80000

за счет средств федерального бюджета

 

4 191,02100

0,00000

4 191,02100

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

 

 

 

 

 

 

 

 

за счет средств краевого бюджета

 

10 794 334,97971

1 673 309,63271

1 779 185,24700

1 807 871,10000

1 807 871,10000

1 807 871,10000

1 918 226,80000

 

815

10 794 334,97971

1 673 309,63271

1 779 185,24700

1 807 871,10000

1 807 871,10000

1 807 871,10000

1 918 226,80000

за счет средств местных бюджетов

 

 

 

 

 

 

 

 

за счет средств внебюджетных источников

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.

Реализация дополнительных мер социальной поддержки отдельных категорий граждан

Всего

 

2 971 233,44560

489 659,04330

537 368,30230

533 844,70000

528 698,70000

528 698,70000

352 964,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

 

2 971 233,44560

489 659,04330

537 368,30230

533 844,70000

528 698,70000

528 698,70000

352 964,00000

за счет средств федерального бюджета

815

3 112,78845

1 686,15011

1 426,63834

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

 

 

 

 

 

 

 

 

за счет средств краевого бюджета

 

2 968 120,65715

487 972,89319

535 941,66396

533 844,70000

528 698,70000

528 698,70000

352 964,00000

 

815

2 968 120,65715

487 972,89319

535 941,66396

533 844,70000

528 698,70000

528 698,70000

352 964,00000

за счет средств местных бюджетов

 

 

 

 

 

 

 

 

за счет средств внебюджетных источников

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4.

Реализация мер социальной поддержки семей с детьми

Всего

 

8 548 153,48572

1 318 914,27054

1 557 282,26944

1 587 830,10000

1 499 513,00000

1 307 998,60000

1 276 615,24574

Всего без учета планируемых объемов обязательств

 

8 080 214,35998

1 318 914,27054

1 557 282,26944

1 587 830,10000

1 499 513,00000

1 307 998,60000

808 676,12000

за счет средств федерального бюджета

815

2 068 768,13711

394 276,20000

440 029,73711

479 755,00000

400 610,80000

354 096,40000

0,00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

815

467 939,12574

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

467 939,12574

за счет средств краевого бюджета

 

6 011 446,22287

924 638,07054

1 117 252,53233

1 108 075,10000

1 098 902,20000

953 902,20000

808 676,12000

 

815

5 471 381,57592

816 261,69014

975 564,26578

963 075,10000

953 902,20000

953 902,20000

808 676,12000

 

810

540 064,64695

108 376,38040

141 688,26655

145 000,00000

145 000,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

 

 

 

 

 

 

 

 

за счет средств внебюджетных источников

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5.

Оказание поддержки гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации

Всего

 

327 198,77000

59 111,75000

66 552,58000

46 273,70000

55 446,60000

55 446,60000

44 367,54000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

 

327 198,77000

59 111,75000

66 552,58000

46 273,70000

55 446,60000

55 446,60000

44 367,54000

за счет средств федерального бюджета

 

 

 

 

 

 

 

 

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

 

 

 

 

 

 

 

 

за счет средств краевого бюджета

 

327 198,77000

59 111,75000

66 552,58000

46 273,70000

55 446,60000

55 446,60000

44 367,54000

 

815

327 198,77000

59 111,75000

66 552,58000

46 273,70000

55 446,60000

55 446,60000

44 367,54000

за счет средств местных бюджетов

 

 

 

 

 

 

 

 

за счет средств внебюджетных источников

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

Подпрограмма 3 "Доступная среда в Камчатском крае"

Всего

 

181 720,77725

52 444,88100

34 702,75625

47 408,14000

12 920,00000

10 770,00000

23 475,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

 

181 720,77725

52 444,88100

34 702,75625

47 408,14000

12 920,00000

10 770,00000

23 475,00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

 

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

 

813

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

 

814

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

 

815

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

 

816

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

 

829

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

 

833

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

 

847

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

 

84 448,01200

28 965,51200

22 869,60000

32 612,90000

0,00000

0,00000

0,00000

 

813

56 993,20000

18 002,10000

17 259,60000

21 731,50000

0,00000

0,00000

0,00000

 

814

3 339,60000

1 239,60000

300,00000

1 800,00000

0,00000

0,00000

0,00000

 

815

6 135,92800

3 234,52800

1 244,90000

1 656,50000

0,00000

0,00000

0,00000

 

816

2 122,00000

717,00000

370,00000

1 035,00000

0,00000

0,00000

0,00000

 

829

1 030,00000

0,00000

350,00000

680,00000

0,00000

0,00000

0,00000

 

833

5 729,50000

3 329,50000

300,00000

2 100,00000

0,00000

0,00000

0,00000

 

847

9 097,78400

2 442,78400

3 045,10000

3 609,90000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

 

96 985,03525

23 479,36900

11 545,42625

14 795,24000

12 920,00000

10 770,00000

23 475,00000

 

813

9 994,90000

4 090,06000

1 104,60000

1 475,24000

420,00000

420,00000

2 485,00000

 

814

8 345,00000

75,00000

320,00000

650,00000

650,00000

650,00000

6 000,00000

 

815

33 897,38525

5 304,65900

6 672,72625

5 500,00000

5 200,00000

4 600,00000

6 620,00000

 

816

8 780,60000

5 130,60000

660,00000

720,00000

600,00000

550,00000

1 120,00000

 

829

1 558,10000

0,00000

558,10000

600,00000

200,00000

200,00000

0,00000

 

833

19 115,00000

3 565,00000

350,00000

3 500,00000

3 500,00000

3 500,00000

4 700,00000

 

847

13 144,05000

4 814,05000

1 880,00000

2 000,00000

2 000,00000

500,00000

1 950,00000

 

850

2 150,00000

500,00000

0,00000

350,00000

350,00000

350,00000

600,00000

за счет средств местных бюджетов

 

287,73000

0,00000

287,73000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.

Совершенствование нормативной правовой и организационной основы создания доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения

Всего

 

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

 

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

 

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

 

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

 

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.

Повышение уровня доступности и качества приоритетных объектов и услуг в основных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения

Всего

 

143 574,05625

41 546,63200

28 929,18425

38 708,24000

9 070,00000

7 320,00000

18 000,00000

Всего без учета плакируемых объемов обязательств

 

143 574,05625

41 546,63200

28 929,18425

38 708,24000

9 070,00000

7 320,00000

18 000,00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

 

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

 

813

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

 

814

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

 

815

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

 

816

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

 

829

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

 

833

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

 

75 607,07200

27 204,57200

19 599,50000

28 803,00000

0,00000

0,00000

0,00000

 

813

56 993,20000

18 002,10000

17 259,60000

21 731,50000

0,00000

0,00000

0,00000

 

814

3 339,60000

1 239,60000

300,00000

1 800,00000

0,00000

0,00000

0,00000

 

815

4 984,70000

2 508,30000

1 019,90000

1 456,50000

0,00000

0,00000

0,00000

 

816

1 872,00000

467,00000

370,00000

1 035,00000

0,00000

0,00000

0,00000

 

829

1 030,00000

0,00000

350,00000

680,00000

0,00000

0,00000

0,00000

 

833

5 729,50000

3 329,50000

300,00000

2 100,00000

0,00000

0,00000

0,00000

 

847

1 658,07200

1 658,07200

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

 

67 679,25425

14 342,06000

9 041,95425

9 905,24000

9 070,00000

7 320,00000

18 000,00000

 

813

8 046,90000

3 127,06000

1 104,60000

1 475,24000

420,00000

420,00000

1 500,00000

 

814

8 345,00000

75,00000

320,00000

650,00000

650,00000

650,00000

6 000,00000

 

815

21 072,75425

2 813,00000

5 029,75425

3 180,00000

3 900,00000

2 150,00000

4 000,00000

 

816

4 279,50000

1 900,00000

379,50000

500,00000

400,00000

400,00000

700,00000

 

829

1 558,10000

0,00000

558,10000

600,00000

200,00000

200,00000

0,00000

 

833

19 115,00000

3 565,00000

350,00000

3 500,00000

3 500,00000

3 500,00000

4 700,00000

 

847

5 262,00000

2 862,00000

1 300,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1 100,00000

за счет средств местных бюджетов

 

287,73000

0,00000

287,73000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.

Повышение уровня доступности и качества реабилитационных услуг (развитие системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов в общество)

Всего

 

34 092,17300

9 570,70100

5 421,57200

8 129,90000

3 530,00000

3 020,00000

4 420,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

 

34 092,17300

9 570,70100

5 421,57200

8 129,90000

3 530,00000

3 020,00000

4 420,00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

 

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

 

815

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

 

847

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

 

8 740,94000

1 710,94000

3 270,10000

3 759,90000

0,00000

0,00000

0,00000

 

815

3 051,22800

676,22800

225,00000

150,00000

0,00000

0,00000

0,00000

 

816

250,00000

250,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

 

847

7 439,71200

784,71200

3 045,10000

3 609,90000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

 

25 351,23300

7 859,76100

2 151,47200

4 370,00000

3 530,00000

3 020,00000

4 420,00000

 

813

900,00000

350,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

550,00000

 

815

9 918,08300

1 827,11100

1 290,97200

1 800,00000

980,00000

2 020,00000

2 000,00000

 

816

4 501,10000

3 230,60000

280,50000

220,00000

200,00000

150,00000

420,00000

 

829

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

 

847

7 882,05000

1 952,05000

580,00000

2 000,00000

2 000,00000

500,00000

850,00000

 

850

2 150,00000

500,00000

0,00000

350,00000

350,00000

350,00000

600,00000

за счет средств местных бюджетов

 

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4.

Информационно-методическое и кадровое обеспечение системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов в общество

Всего

 

1 497,36000

747,36000

0,00000

180,00000

0,00000

0,00000

570,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

 

1 497,36000

747,36000

0,00000

180,00000

0,00000

0,00000

570,00000

за счет средств федерального бюджета

 

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

 

1 497,36000

747,36000

0,00000

180,00000

0,00000

0,00000

570,00000

 

813

983,00000

583,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

400,00000

 

815

514,36000

164,36000

0,00000

180,00000

0,00000

0,00000

170,00000

за счет средств местных бюджетов

 

 

 

 

 

 

 

 

за счет средств внебюджетных источников

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5.

Преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов и к вопросам обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения

Всего

 

2 557,18800

580,18800

352,00000

390,00000

320,00000

430,00000

485,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

 

2 557,18800

580,18800

352,00000

390,00000

320,00000

430,00000

485,00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

 

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

 

815

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

 

100,00000

50,00000

0,00000

50,00000

0,00000

0,00000

0,00000

 

815

100,00000

50,00000

0,00000

50,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

 

2 457,18800

530,18800

352,00000

340,00000

320,00000

430,00000

485,00000

 

813

65,00000

30,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

35,00000

 

815

2 392,18800

500,18800

352,00000

340,00000

320,00000

430,00000

450,00000

за счет средств местных бюджетов

 

 

 

 

 

 

 

 

за счет средств внебюджетных источников

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

Подпрограмма 4 "Развитие системы социального обслуживания населения в Камчатском крае"

Всего

 

714 319,16623

111 739,82379

77 995,13244

62 400,00000

35 382,61000

37 682,61000

389 118,99000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

 

714 319,16623

111 739,82379

77 995,13244

62 400,00000

35 382,61000

37 682,61000

389 118,99000

за счет средств федерального бюджета

 

 

 

 

 

 

 

 

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

 

 

 

 

 

 

 

 

за счет средств краевого бюджета

 

713 317,56623

111 274,12379

77 459,23244

62 400,00000

35 382,61000

37 682,61000

389 118,99000

 

812

319 121,77927

6 280,86079

1 840,91848

25 000,00000

0,00000

0,00000

286 000,00000

 

815

394 195,78696

104 993,26300

75 618,31396

37 400,00000

35 382,61000

37 682,61000

103 118,99000

за счет средств местных бюджетов

 

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

835

1 001,60000

465,70000

535,90000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

 

815

1 001,60000

465,70000

535,90000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

4.1.

Формирование нормативной правовой базы и внедрение ее в практику работы учреждений социального обслуживания граждан

Всего

 

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

 

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

 

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

 

 

 

 

 

 

 

 

за счет средств краевого бюджета

 

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

 

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

 

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

4.2.

Расширение сети социальных учреждений (инвестиционные мероприятия)

Всего

 

43 283,37927

16 442,46079

1 840,91848

25 000,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

 

43 283,37927

16 442,46079

1 840,91848

25 000,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

 

 

 

 

 

 

 

 

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

 

 

 

 

 

 

 

 

за счет средств краевого бюджета

 

329 283,37927

16 442,46079

1 840,91848

25 000,00000

0,00000

0,00000

286 000,00000

 

812

319 121,77927

6 280,86079

1 840,91848

25 000,00000

0,00000

0,00000

286 000,00000

 

815

10 161,60000

10 161,60000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

 

 

 

 

 

 

 

 

за счет средств внебюджетных источников

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3.

Обеспечение комплексной безопасности учреждений социального обслуживания граждан

Всего

 

278 434,67996

69 909,87900

58 534,14096

26 830,00000

23 330,00000

24 150,00000

75 680,66000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

 

278 434,67996

69 909,87900

58 534,14096

26 830,00000

23 330,00000

24 150,00000

75 680,66000

за счет средств федерального бюджета

 

 

 

 

 

 

 

 

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

 

 

 

 

 

 

 

 

за счет средств краевого бюджета

 

277 433,07996

69 444,17900

57 998,24096

26 830,00000

23 330,00000

24 150,00000

75 680,66000

 

815

277 433,07996

69 444,17900

57 998,24096

26 830,00000

23 330,00000

24 150,00000

75 680,66000

за счет средств местных бюджетов

 

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

 

1 001,60000

465,70000

535,90000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

 

815

1 001,60000

465,70000

535,90000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

4.4.

Укрепление материально-технической базы учреждений социального обслуживания граждан

Всего

 

104 521,10700

25 207,48400

17 050,07300

10 270,00000

12 052,61000

13 182,61000

26 758,33000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

 

104 521,10700

25 207,48400

17 050,07300

10 270,00000

12 052,61000

13 182,61000

26 758,33000

за счет средств федерального бюджета

 

 

 

 

 

 

 

 

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

 

 

 

 

 

 

 

 

за счет средств краевого бюджета

 

104 521,10700

25 207,48400

17 050,07300

10 270,00000

12 052,61000

13 182,61000

26 758,33000

 

815

104 521,10700

25 207,48400

17 050,07300

10 270,00000

12 052,61000

13 182,61000

26 758,33000

за счет средств местных бюджетов

 

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

 

 

 

 

 

 

 

 

4.5.

Повышение квалификации персонала учреждений социального обслуживания граждан, в том числе в области информационно-коммуникационных технологий

Всего

 

2 080,00000

180,00000

570,00000

300,00000

0,00000

350,00000

680,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

 

2 080,00000

180,00000

570,00000

300,00000

0,00000

350,00000

680,00000

за счет средств федерального бюджета

 

 

 

 

 

 

 

 

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

 

 

 

 

 

 

 

 

за счет средств краевого бюджета

 

2 080,00000

180,00000

570,00000

300,00000

0,00000

350,00000

680,00000

 

815

2 080,00000

180,00000

570,00000

300,00000

0,00000

350,00000

680,00000

за счет средств местных бюджетов

 

 

 

 

 

 

 

 

за счет средств внебюджетных источников

 

 

 

 

 

 

 

 

4.6.

Проведение конкурсов среди учреждений социального обслуживания граждан

Всего

 

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

 

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

 

 

 

 

 

 

 

 

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

 

 

 

 

 

 

 

 

за счет средств краевого бюджета

 

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

 

815

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

 

 

 

 

 

 

 

 

за счет средств внебюджетных источников

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

Подпрограмма 5 "Повышение эффективности государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций"

Всего

 

88 970,94506

22 664,20000

14 694,12506

14 151,62000

10 993,80000

10 993,80000

15 473,40000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

 

88 970,94506

22 664,20000

14 694,12506

14 151,62000

10 993,80000

10 993,80000

15 473,40000

за счет средств федерального бюджета

 

8 214,00000

8 214,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

 

813

1 100,00000

1 100,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

 

815

2 300,00000

2 300,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

 

816

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

 

846

3 714,00000

3 714,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

 

847

1 100,00000

1 100,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

 

 

 

 

 

 

 

 

за счет средств краевого бюджета

 

80 756,94506

14 450,20000

14 694,12506

14 151,62000

10 993,80000

10 993,80000

15 473,40000

 

813

5 487,84000

1 000,00000

920,00000

967,84000

800,00000

800,00000

1 000,00000

 

815

7 802,43155

1 300,00000

1 102,43155

1 500,00000

1 200,00000

1 200,00000

1 500,00000

 

816

950,00000

0,00000

0,00000

350,00000

300,00000

300,00000

0,00000

 

846

61 356,67351

11 150,20000

12 171,69351

10 333,78000

7 863,80000

7 863,80000

11 973,40000

 

847

5 160,00000

1 000,00000

500,00000

1 000,00000

830,00000

830,00000

1 000,00000

за счет средств местных бюджетов

 

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

 

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

5.1.

Финансовая поддержка деятельности социально ориентированных некоммерческих организации на региональном и муниципальном уровнях

Всего

 

76 411,87155

19 454,00000

12 872,43155

12 957,84000

10 063,80000

10 063,80000

11 000,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

 

76 411,87155

19 454,00000

12 872,43155

12 957,84000

10 063,80000

10 063,80000

11 000,00000

за счет средств федерального бюджета

 

8 214,00000

8 214,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

 

813

1 100,00000

1 100,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

 

815

2 300,00000

2 300,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

 

816

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

 

846

3 714,00000

3 714,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

 

847

1 100,00000

1 100,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

 

 

 

 

 

 

 

 

за счет средств краевого бюджета

 

68 197,87155

11 240,00000

12 872,43155

12 957,84000

10 063,80000

10 063,80000

11 000,00000

 

813

5 487,84000

1 000,00000

920,00000

967,84000

800,00000

800,00000

1 000,00000

 

815

7 802,43155

1 300,00000

1 102,43155

1 500,00000

1 200,00000

1 200,00000

1 500,00000

 

816

950,00000

0,00000

0,00000

350,00000

300,00000

300,00000

0,00000

 

846

48 797,60000

7 940,00000

10 350,00000

9 140,00000

6 933,80000

6 933,80000

7 500,00000

 

847

5 160,00000

1 000,00000

500,00000

1 000,00000

830,00000

830,00000

1 000,00000

за счет средств местных бюджетов

 

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

 

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

5.2.

Имущественная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Камчатском крае

Всего

 

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

 

 

 

 

 

 

 

 

за счет средств федерального бюджета

 

 

 

 

 

 

 

 

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

 

 

 

 

 

 

 

 

за счет средств краевого бюджета

822

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

 

 

 

 

 

 

 

 

за счет средств внебюджетных источников

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3.

Привлечение социально ориентированных некоммерческих организаций к реализации государственной политики в социальной сфере, развитие благотворительности и добровольчества, в том числе информационная поддержка

Всего

 

13 147,52351

2 390,20000

1 026,74351

943,78000

1 160,00000

1 160,00000

6 466,80000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

 

4 360,72351

2 390,20000

1 026,74351

943,78000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

 

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

 

 

 

 

 

 

 

 

за счет средств краевого бюджета

 

8 754,12351

2 390,20000

1 026,74351

943,78000

580,00000

580,00000

3 233,40000

 

846

8 754,12351

2 390,20000

1 026,74351

943,78000

580,00000

580,00000

3 233,40000

за счет средств местных бюджетов

 

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

 

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

5.4.

Изучение состояния некоммерческого сектора, консультирование и содействие дополнительному профессиональному образованию

Всего

 

3 804,95000

820,00000

794,95000

250,00000

350,00000

350,00000

1 240,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

 

3 804,95000

820,00000

794,95000

250,00000

350,00000

350,00000

1 240,00000

за счет средств федерального бюджета

 

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

 

 

 

 

 

 

 

 

за счет средств краевого бюджета

 

3 804,95000

820,00000

794,95000

250,00000

350,00000

350,00000

1 240,00000

 

846

3 804,95000

820,00000

794,95000

250,00000

350,00000

350,00000

1 240,00000

за счет средств местных бюджетов

 

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

 

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

6.

Подпрограмма 6 "Обеспечение защиты трудовых прав работников в Камчатском крае"

Всего

 

60 079,92000

17 880,80000

13 205,82000

27 336,30000

591,00000

591,00000

475,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

 

33 513,62000

17 880,80000

13 205,82000

770,00000

591,00000

591,00000

475,00000

за счет средств федерального бюджета

 

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

 

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

 

4 613,72000

1 424,70000

762,02000

770,00000

591,00000

591,00000

475,00000

 

814

850,00000

850,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

 

815

3 763,72000

574,70000

762,02000

770,00000

591,00000

591,00000

475,00000

 

847

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

 

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств фонда социального страхования РФ

 

28 899,90000

16 456,10000

12 443,80000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

 

КРО ФСС

14 815,80000

2 372,00000

12 443,80000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

 

КРО ФСС

14 084,10000

14 084,10000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств фонда социального страхования РФ (планируемые объемы обязательств)

 

26 566,30000

0,00000

0,00000

26 566,30000

0,00000

0,00000

0,00000

 

КРО ФСС

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

 

КРО ФСС

26 566,30000

0,00000

0,00000

26 566,30000

0,00000

0,00000

0,00000

6.1.

Обеспечение проведения специальной оценки условий труда работающих в организациях, расположенных на территории Камчатского края

Всего

 

918,02000

0,00000

336,02000

417,00000

85,00000

80,00000

0,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

 

918,02000

0,00000

336,02000

417,00000

85,00000

80,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

 

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

 

 

 

 

 

 

 

 

за счет средств краевого бюджета

 

918,02000

0,00000

336,02000

417,00000

85,00000

80,00000

0,00000

 

814

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

 

815

0,00000

0,00000

336,02000

417,00000

85,00000

80,00000

0,00000

 

847

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

 

 

 

 

 

 

 

 

за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств)

 

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

6.2.

Реализация превентивных мер, направленных на снижение производственного травматизма и профессиональной заболеваемости

Всего

 

44 372,94100

17 378,10000

110,54100

26 642,30000

81,00000

76,00000

85,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

 

17 806,64100

17 378,10000

110,54100

76,00000

81,00000

76,00000

85,00000

за счет средств федерального бюджета

 

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы

 

 

 

 

 

 

 

 

за счет средств краевого бюджета

 

1 350,54100

922,00000

110,54100

76,00000

81,00000

76,00000

85,00000

 

814

850,00000

850,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

 

815

500,54100

72,00000

110,54100

76,00000

81,00000

76,00000

85,00000

за счет средств местных бюджетов

 

 

 

 

 

 

 

 

за счет средств фонда социального страхования РФ

КРО ФСС

28 899,90000

16 456,10000

12 443,80000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

 

КРО ФСС

14 815,80000

2 372,00000

12 443,80000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

 

КРО ФСС

14 084,10000

14 084,10000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств фонда социального страхования РФ (планируемые объемы обязательств)

 

26 566,30000

0,00000

0,00000

26 566,30000

0,00000

0,00000

0,00000

 

 

26 566,30000

0,00000

0,00000

26 566,30000

0,00000

0,00000

0,00000

6.3.

Обеспечение непрерывной подготовки работников по охране труда на основе современных технологий обучения

Всего

 

575,11400

253,01400

15,10000

17,00000

90,00000

90,00000

110,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

 

575,11400

253,01400

15,10000

17,00000

90,00000

90,00000

110,00000

за счет средств федерального бюджета

 

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

 

 

 

 

 

 

 

 

за счет средств краевого бюджета

 

575,11400

253,01400

15,10000

17,00000

90,00000

90,00000

110,00000

 

815

575,11400

253,01400

15,10000

17,00000

90,00000

90,00000

110,00000

за счет средств местных бюджетов

 

 

 

 

 

 

 

 

за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств)

 

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

6.4.

Совершенствование нормативной правовой базы Камчатского края в области охраны труда

Всего

 

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

 

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

 

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

 

 

 

 

 

 

 

 

за счет средств краевого бюджета

 

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

 

847

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

 

 

 

 

 

 

 

 

за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств)

 

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

6.5.

Информационное обеспечение и пропаганда охраны труда

Всего

 

1 770,04500

249,68600

300,35900

260,00000

335,00000

345,00000

280,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

 

1 770,04500

249,68600

300,35900

260,00000

335,00000

345,00000

280,00000

за счет средств федерального бюджета

 

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

 

 

 

 

 

 

 

 

за счет средств краевого бюджета

 

1 770,04500

249,68600

300,35900

260,00000

335,00000

345,00000

280,00000

 

815

1 770,04500

249,68600

300,35900

260,00000

335,00000

345,00000

280,00000

за счет средств местных бюджетов

 

 

 

 

 

 

 

 

за счет средств внебюджетных фондов

 

 

 

 

 

 

 

 

6.6.

Содействие развитию социального партнерства в сфере труда в Камчатском крае

Всего

 

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

 

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

 

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

 

 

 

 

 

 

 

 

за счет средств краевого бюджета

 

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

 

815

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

 

 

 

 

 

 

 

 

за счет средств внебюджетных фондов

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

Подпрограмма 7 "Обеспечение реализации Программы"

Всего

 

10 702 067,29680

1 623 875,76580

1 686 554,35000

1 722 233,82000

1 730 002,07000

1 736 280,83000

2 203 120,46100

Всего без учета планируемых объемов обязательств

 

10 702 067,29680

1 623 875,76580

1 686 554,35000

1 722 233,82000

1 730 002,07000

1 736 280,83000

2 203 120,46100

за счет средств федерального бюджета

 

1 952,40000

286,50000

385,40000

405,40000

426,50000

448,60000

0,00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

 

 

 

 

 

 

 

 

за счет средств краевого бюджета

815

10 700 114,89680

1 623 589,26580

1 686 168,95000

1 721 828,42000

1 729 575,57000

1 735 832,23000

2 203 120,46100

за счет средств местных бюджетов

 

 

 

 

 

 

 

 

за счет средств внебюджетных источников

 

 

 

 

 

 

 

 

7.1.

Финансовая поддержка подведомственных учреждений

Всего

 

9 844 398,95180

1 478 839,58380

1 555 806,19700

1 581 405,12000

1 588 907,57000

1 594 664,23000

2 044 776,25100

Всего без учета планируемых объемов обязательств

 

9 844 398,95180

1 478 839,58380

1 555 806,19700

1 581 405,12000

1 588 907,57000

1 594 664,23000

2 044 776,25100

за счет средств федерального бюджета

 

 

 

 

 

 

 

 

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

 

 

 

 

 

 

 

 

за счет средств краевого бюджета

815

9 844 398,95180

1 478 839,58380

1 555 806,19700

1 581 405,12000

1 588 907,57000

1 594 664,23000

2 044 776,25100

за счет средств местных бюджетов

 

 

 

 

 

 

 

 

за счет средств внебюджетных источников

 

 

 

 

 

 

 

 

7.2.

Проведение тематических мероприятий

Всего

 

33 770,49200

5 728,59200

4 268,00000

6 213,00000

6 213,00000

6 213,00000

5 134,90000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

 

33 770,49200

5 728,59200

4 268,00000

6 213,00000

6 213,00000

6 213,00000

5 134,90000

за счет средств федерального бюджета

 

 

 

 

 

 

 

 

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

 

 

 

 

 

 

 

 

за счет средств краевого бюджета

815

33 770,49200

5 728,59200

4 268,00000

6 213,00000

6 213,00000

6 213,00000

5 134,90000

за счет средств местных бюджетов

 

 

 

 

 

 

 

 

за счет средств внебюджетных источников

 

 

 

 

 

 

 

 

7.3.

Финансовое обеспечение деятельности Министерства социального развития и труда Камчатского края

Всего

 

502 965,02700

76 011,62900

75 005,44800

86 767,30000

87 262,00000

87 762,00000

90 156,65000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

 

502 965,02700

76 011,62900

75 005,44800

86 767,30000

87 262,00000

87 762,00000

90 156,65000

за счет средств федерального бюджета

 

 

 

 

 

 

 

 

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

 

 

 

 

 

 

 

 

за счет средств краевого бюджета

815

502 965,02700

76 011,62900

75 005,44800

86 767,30000

87 262,00000

87 762,00000

90 156,65000

за счет средств местных бюджетов

 

 

 

 

 

 

 

 

за счет средств внебюджетных источников

 

 

 

 

 

 

 

 

7.4.

Повышение престижа профессии "Социальный работник" в Камчатском крае, в том числе внедрение системы материального и морального стимулирования социальных работников и специалистов сферы социального обслуживания и социальной защиты населения в Камчатском крае

Всего

 

1 462,32000

350,00000

512,32000

250,00000

0,00000

0,00000

350,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

 

1 462,32000

350,00000

512,32000

250,00000

0,00000

0,00000

350,00000

за счет средств федерального бюджета

 

 

 

 

 

 

 

 

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

 

 

 

 

 

 

 

 

за счет средств краевого бюджета

815

1 462,32000

350,00000

512,32000

250,00000

0,00000

0,00000

350,00000

за счет средств местных бюджетов

 

 

 

 

 

 

 

 

за счет средств внебюджетных источников

 

 

 

 

 

 

 

 

7.5

Финансовое обеспечение мероприятий, направленных на организацию социального обслуживания

Всего

 

226 316,91000

58 224,73000

36 387,49000

30 153,00000

30 153,00000

30 153,00000

41 245,69000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

 

226 316,91000

58 224,73000

36 387,49000

30 153,00000

30 153,00000

30 153,00000

41 245,69000

за счет средств федерального бюджета

 

 

 

 

 

 

 

 

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

 

 

 

 

 

 

 

 

за счет средств краевого бюджета

815

226 316,91000

58 224,73000

36 387,49000

30 153,00000

30 153,00000

30 153,00000

41 245,69000

за счет средств местных бюджетов

 

 

 

 

 

 

 

 

за счет средств внебюджетных источников

 

 

 

 

 

 

 

 

7.6.

Обеспечение перевозки несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, образовательных организаций и иных организаций, в Камчатском крае

Всего

 

1 952,40000

286,50000

385,40000

405,40000

426,50000

448,60000

0,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

 

1 888,10000

286,50000

385,40000

405,40000

405,40000

405,40000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

815

1 952,40000

286,50000

385,40000

405,40000

426,50000

448,60000

0,00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

 

 

 

 

 

 

 

 

за счет средств краевого бюджета

 

 

 

 

 

 

 

 

за счет средств местных бюджетов

 

 

 

 

 

 

 

 

за счет средств внебюджетных источников

 

 

 

 

 

 

 

 

7.7.

Финансовое обеспечение организации и осуществления деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан