Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
9. Приложение 5 к Программе изложить в следующей редакции:
"Приложение 5
к Программе
Финансовое обеспечение
реализации государственной программы Камчатского края "Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами и услугами по благоустройству территорий"
тыс. руб. | |||||||||||
N п/п |
Наименование Программы/подпрограммы/мероприятия |
|
Код бюджетной классификации |
Объем средств на реализацию Программы |
|||||||
ГРБС |
Всего |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
Государственная программа Камчатского края "Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами и услугами по благоустройству территорий" |
Всего |
X |
55 074 717,64841 |
8 963 414,41024 |
7 420 390,85178 |
8 933 443,31291 |
10 455 075,51638 |
5 047 291,86102 |
5 971 259,03102 |
8 283 842,66506 |
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств |
X |
55 074 717,64841 |
8 963 414,41024 |
7 420 390,85178 |
8 933 443,31291 |
10 455 075,51638 |
5 047 291,86102 |
5 971 259,03102 |
8 283 842,66506 |
||
за счет средств федерального бюджета |
X |
70 766,46500 |
- |
- |
- |
70 766,46500 |
- |
- |
- |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
X |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств краевого бюджета |
X |
51 398 039,74450 |
8 644 952,90059 |
6 881 425,35073 |
8 215 119,31503 |
9 789 380,32735 |
4 585 110,55000 |
5 502 120,52000 |
7 779 930,78080 |
||
|
804 |
3 400,00000 |
1 700,00000 |
- |
- |
- |
- |
- |
1 700,00000 |
||
|
808 |
373,76351 |
- |
173,76351 |
- |
- |
- |
- |
200,00000 |
||
|
810 |
45 844 698,75828 |
7 834 281,68597 |
6 283 505,84356 |
7 320 879,80627 |
7 507 448,29168 |
4 301 892,55000 |
5 173 902,52000 |
7 422 788,06080 |
||
|
812 |
4 698,00000 |
- |
- |
4 500,00000 |
198,00000 |
- |
- |
- |
||
|
822 |
42 000,00000 |
42 000,00000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
|
813 |
31 710,00000 |
6 450,00000 |
6 450,00000 |
5 910,00000 |
3 000,00000 |
1 700,00000 |
1 700,00000 |
6 500,00000 |
||
|
814 |
54 735,03160 |
40 947,97160 |
1 200,00000 |
- |
12 587,06000 |
- |
- |
- |
||
|
815 |
25 310,00000 |
4 940,00000 |
4 940,00000 |
4 530,00000 |
3 000,00000 |
1 700,00000 |
1 700,00000 |
4 500,00000 |
||
|
816 |
13 250,00000 |
2 280,00000 |
2 280,00000 |
2 090,00000 |
2 000,00000 |
1 150,00000 |
1 150,00000 |
2 300,00000 |
||
|
819 |
8 023,78664 |
2 084,95209 |
2 018,83455 |
1 920,00000 |
- |
- |
- |
2 000,00000 |
||
|
826 |
1 371,00000 |
399,00000 |
370,00000 |
202,00000 |
- |
- |
- |
400,00000 |
||
|
829 |
4 486,00000 |
870,00000 |
870,00000 |
730,00000 |
800,00000 |
400,00000 |
400,00000 |
416,00000 |
||
|
832 |
1 649,35400 |
570,00000 |
350,02100 |
229,33300 |
- |
- |
- |
500,00000 |
||
|
833 |
3 693 850,35303 |
704 100,64093 |
575 126,88811 |
870 448,66082 |
611 911,44317 |
276 468,00000 |
321 468,00000 |
334 326,72000 |
||
|
843 |
256 668,64142 |
- |
- |
- |
256 668,64142 |
- |
- |
- |
||
|
847 |
16 580,00000 |
2 810,00000 |
2 810,00000 |
2 860,00000 |
2 500,00000 |
1 400,00000 |
1 400,00000 |
2 800,00000 |
||
|
848 |
6 639,66494 |
1 518,65000 |
1 330,00000 |
819,51494 |
671,50000 |
400,00000 |
400,00000 |
1 500,00000 |
||
|
857 |
1 388 595,39108 |
- |
- |
- |
1 388 595,39108 |
- |
- |
- |
||
за счет средств местных бюджетов |
X |
1 048 774,45391 |
247 615,89165 |
135 992,33405 |
235 005,79788 |
194 928,72403 |
62 181,31102 |
69 138,51102 |
103 911,88426 |
||
за счет средств внебюджетных фондов |
X |
2 645,27300 |
- |
2 645,27300 |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств внебюджетных источников |
X |
2 554 491,71200 |
70 845,61800 |
400 327,89400 |
483 318,20000 |
400 000,00000 |
400 000,00000 |
400 000,00000 |
400 000,00000 |
||
1. |
Подпрограмма 1 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Камчатском крае" |
Всего |
X |
39 079 527,12484 |
6 584 525,94546 |
5 479 294,03327 |
6 125 611,66687 |
7 466 324,54814 |
3 361 610,13102 |
4 313 444,13102 |
5 748 716,66906 |
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств |
X |
39 079 527,12484 |
6 584 525,94546 |
5 479 294,03327 |
6 125 611,66687 |
7 466 324,54814 |
3 361 610,13102 |
4 313 444,13102 |
5 748 716,66906 |
||
за счет средств федерального бюджета |
X |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
X |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств краевого бюджета всего, в том числе: |
X |
38 979 163,08749 |
6 556 920,70546 |
5 461 288,07196 |
6 096 387,00864 |
7 463 519,67263 |
3 360 365,22000 |
4 312 199,22000 |
5 728 483,18880 |
||
|
804 |
3 400,00000 |
1 700,00000 |
- |
- |
- |
- |
- |
1 700,00000 |
||
|
808 |
373,76351 |
- |
173,76351 |
- |
- |
- |
- |
200,00000 |
||
|
810 |
37 299 866,40590 |
6 520 008,10337 |
5 439 695,45290 |
6 077 096,16070 |
5 898 335,06013 |
3 353 615,22000 |
4 305 449,22000 |
5 705 667,18880 |
||
|
813 |
31 710,00000 |
6 450,00000 |
6 450,00000 |
5 910,00000 |
3 000,00000 |
1 700,00000 |
1 700,00000 |
6 500,00000 |
||
|
814 |
13 290,00000 |
13 290,00000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
|
815 |
25 310,00000 |
4 940,00000 |
4 940,00000 |
4 530,00000 |
3 000,00000 |
1 700,00000 |
1 700,00000 |
4 500,00000 |
||
|
816 |
13 250,00000 |
2 280,00000 |
2 280,00000 |
2 090,00000 |
2 000,00000 |
1 150,00000 |
1 150,00000 |
2 300,00000 |
||
|
819 |
8 023,78664 |
2 084,95209 |
2 018,83455 |
1 920,00000 |
- |
- |
- |
2 000,00000 |
||
|
826 |
1 371,00000 |
399,00000 |
370,00000 |
202,00000 |
- |
- |
- |
400,00000 |
||
|
829 |
4 486,00000 |
870,00000 |
870,00000 |
730,00000 |
800,00000 |
400,00000 |
400,00000 |
416,00000 |
||
|
832 |
1 649,35400 |
570,00000 |
350,02100 |
229,33300 |
- |
- |
- |
500,00000 |
||
|
843 |
164 617,72142 |
- |
- |
- |
164 617,72142 |
- |
- |
- |
||
|
847 |
16 580,00000 |
2 810,00000 |
2 810,00000 |
2 860,00000 |
2 500,00000 |
1 400,00000 |
1 400,00000 |
2 800,00000 |
||
|
848 |
6 639,66494 |
1 518,65000 |
1 330,00000 |
819,51494 |
671,50000 |
400,00000 |
400,00000 |
1 500,00000 |
||
|
857 |
1 388 595,39108 |
- |
- |
- |
1 388 595,39108 |
- |
- |
- |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
100 364,03735 |
27 605,24000 |
18 005,96131 |
29 224,65823 |
2 804,87551 |
1 244,91102 |
1 244,91102 |
20 233,48026 |
||
за счет средств внебюджетных фондов |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
1.1. |
Проведение энергосберегающих мероприятий по результатам проведенных энергетических обследований согласно составленным энергетическим паспортам и программам энергосбережения в организациях с участием Камчатского края |
Всего |
|
126 083,56909 |
36 912,60209 |
21 592,61906 |
19 290,84794 |
11 971,50000 |
6 750,00000 |
6 750,00000 |
22 816,00000 |
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств |
|
126 083,56909 |
36 912,60209 |
21 592,61906 |
19 290,84794 |
11 971,50000 |
6 750,00000 |
6 750,00000 |
22 816,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств краевого бюджета всего, в том числе: |
|
126 083,56909 |
36 912,60209 |
21 592,61906 |
19 290,84794 |
11 971,50000 |
6 750,00000 |
6 750,00000 |
22 816,00000 |
||
|
804 |
3 400,00000 |
1 700,00000 |
- |
- |
- |
- |
- |
1 700,00000 |
||
|
808 |
373,76351 |
- |
173,76351 |
- |
- |
- |
- |
200,00000 |
||
|
813 |
31 710,00000 |
6 450,00000 |
6 450,00000 |
5 910,00000 |
3 000,00000 |
1 700,00000 |
1 700,00000 |
6 500,00000 |
||
|
814 |
13 290,00000 |
13 290,00000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
|
815 |
25 310,00000 |
4 940,00000 |
4 940,00000 |
4 530,00000 |
3 000,00000 |
1 700,00000 |
1 700,00000 |
4 500,00000 |
||
|
816 |
13 250,00000 |
2 280,00000 |
2 280,00000 |
2 090,00000 |
2 000,00000 |
1 150,00000 |
1 150,00000 |
2 300,00000 |
||
|
819 |
8 023,78664 |
2 084,95209 |
2 018,83455 |
1 920,00000 |
- |
- |
- |
2 000,00000 |
||
|
826 |
1 371,00000 |
399,00000 |
370,00000 |
202,00000 |
- |
- |
- |
400,00000 |
||
|
829 |
4 486,00000 |
870,00000 |
870,00000 |
730,00000 |
800,00000 |
400,00000 |
400,00000 |
416,00000 |
||
|
832 |
1 649,35400 |
570,00000 |
350,02100 |
229,33300 |
- |
- |
- |
500,00000 |
||
|
847 |
16 580,00000 |
2 810,00000 |
2 810,00000 |
2 860,00000 |
2 500,00000 |
1 400,00000 |
1 400,00000 |
2 800,00000 |
||
|
848 |
6 639,66494 |
1 518,65000 |
1 330,00000 |
819,51494 |
671,50000 |
400,00000 |
400,00000 |
1 500,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств внебюджетных фондов |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
1.2. |
Проведение энергосберегающих мероприятий по результатам проведенных энергетических обследований согласно составленным энергетическим паспортам и программам энергосбережения в организациях с участием муниципального образования в Камчатском крае |
Всего |
|
6 122,45000 |
5 102,04000 |
1 020,41000 |
- |
- |
- |
- |
- |
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств |
|
6 122,45000 |
5 102,04000 |
1 020,41000 |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств краевого бюджета |
810 |
6 000,00000 |
5 000,00000 |
1 000,00000 |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
122,45000 |
102,04000 |
20,41000 |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств внебюджетных фондов |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
1.3. |
Проведение мероприятий, направленных на ремонт ветхих и аварийных сетей |
Всего |
|
1 595 166,22748 |
387 518,69982 |
378 945,56542 |
235 741,06650 |
103 164,97574 |
51 020,41000 |
51 020,41000 |
387 755,10000 |
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств |
|
1 595 166,22748 |
387 518,69982 |
378 945,56542 |
235 741,06650 |
103 164,97574 |
51 020,41000 |
51 020,41000 |
387 755,10000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств краевого бюджета |
810 |
1 548 298,49111 |
379 768,32982 |
371 366,65411 |
216 061,83144 |
101 101,67574 |
50 000,00000 |
50 000,00000 |
380 000,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
46 867,73637 |
7 750,37000 |
7 578,91131 |
19 679,23506 |
2 063,30000 |
1 020,41000 |
1 020,41000 |
7 755,10000 |
||
за счет средств внебюджетных фондов |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
1.4. |
Мероприятия, направленные на проведение работ по изготовлению технических планов и постановке на кадастровый учет объектов топливно-энергетического и жилищно-коммунального комплексов |
Всего |
|
57 501,13409 |
5 102,04000 |
- |
16 302,04906 |
11 280,70503 |
8 163,27000 |
8 163,27000 |
8 489,80000 |
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств |
|
57 501,13409 |
5 102,04000 |
- |
16 302,04906 |
11 280,70503 |
8 163,27000 |
8 163,27000 |
8 489,80000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств краевого бюджета |
810 |
55 485,41197 |
5 000,00000 |
- |
15 110,31694 |
11 055,09503 |
8 000,00000 |
8 000,00000 |
8 320,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
2 015,72212 |
102,04000 |
- |
1 191,73212 |
225,61000 |
163,27000 |
163,27000 |
169,80000 |
||
за счет средств внебюджетных фондов |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
1.5. |
Модернизация систем энерго-, теплоснабжения и объектов коммунально-бытового назначения на территории Камчатского края |
Всего |
|
818 557,84590 |
66 434,97790 |
71 113,11387 |
55 195,05245 |
13 569,80168 |
- |
- |
612 244,90000 |
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств |
|
818 557,84590 |
66 434,97790 |
71 113,11387 |
55 195,05245 |
13 569,80168 |
- |
- |
612 244,90000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств краевого бюджета |
810 |
802 185,83513 |
65 106,27790 |
69 690,85387 |
54 090,30168 |
13 298,40168 |
- |
- |
600 000,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
16 372,01077 |
1 328,70000 |
1 422,26000 |
1 104,75077 |
271,40000 |
- |
- |
12 244,90000 |
||
за счет средств внебюджетных фондов |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
1.6. |
Предоставление межбюджетных трансфертов местным бюджетам на решение вопросов местного значения в жилищно-коммунальной сфере |
Всего |
|
950 310,37053 |
377 260,16647 |
172 017,27738 |
245 241,13299 |
155 791,79369 |
- |
- |
- |
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств |
|
950 310,37053 |
377 260,16647 |
172 017,27738 |
245 241,13299 |
155 791,79369 |
- |
- |
- |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств краевого бюджета |
810 |
950 310,37053 |
377 260,16647 |
172 017,27738 |
245 241,13299 |
155 791,79369 |
- |
- |
- |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
2 606,81865 |
- |
- |
2 606,81865 |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств внебюджетных фондов |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
1.7. |
Проведение мероприятий, направленных на приобретение, установку резервных источников электроснабжения на объектах тепло-, водоснабжения и водоотведения |
Всего |
|
28 972,14480 |
- |
8 163,27000 |
5 970,25714 |
6 122,77551 |
3 061,55102 |
3 061,55102 |
3 184,01306 |
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств |
|
28 972,14480 |
- |
8 163,27000 |
5 970,25714 |
6 122,77551 |
3 061,55102 |
3 061,55102 |
3 184,01306 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств краевого бюджета |
810 |
28 972,14480 |
- |
8 000,00000 |
5 850,85200 |
6 000,32000 |
3 000,32000 |
3 000,32000 |
3 120,33280 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
591,27296 |
- |
163,27000 |
119,40514 |
122,45551 |
61,23102 |
61,23102 |
63,68026 |
||
за счет средств внебюджетных фондов |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
1.8. |
Проведение мероприятий по установке коллективных (общедомовых) приборов учета в многоквартирных домах в Камчатском крае, индивидуальных приборов учета на объектах муниципального жилищного фонда и в жилых помещениях, находящихся в собственности граждан, признанных в установленном порядке малоимущими, узлов учета коммунальных ресурсов на источниках тепло-, водоснабжения |
Всего |
|
65 590,29635 |
40 346,04422 |
- |
25 244,25213 |
- |
- |
- |
- |
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств |
|
65 590,29635 |
40 346,04422 |
- |
25 244,25213 |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств краевого бюджета |
810 |
62 942,02619 |
39 539,12422 |
- |
23 402,90197 |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
2 648,27016 |
806,92000 |
- |
1 841,35016 |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств внебюджетных фондов |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
1.9. |
Проведение мероприятий по организационно-правовому и информационному обеспечению энергосбережения и повышения энергетической эффективности и реализации региональной информационной системы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в Камчатском крае и внедрение технического обслуживания электронной системы отчетности |
Всего |
|
6 069,46500 |
1 950,00000 |
1 850,00000 |
1 350,00000 |
919,46500 |
- |
- |
- |
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств |
|
6 069,46500 |
1 950,00000 |
1 850,00000 |
1 350,00000 |
919,46500 |
- |
- |
- |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств краевого бюджета |
810 |
6 069,46500 |
1 950,00000 |
1 850,00000 |
1 350,00000 |
919,46500 |
- |
- |
- |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств внебюджетных фондов |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
1.10. |
Проведение мероприятий по реализации Программы газификации Камчатского края |
Всего |
|
342 807,90931 |
223 712,88763 |
110 154,81077 |
2 834,88633 |
6 105,32458 |
- |
- |
- |
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств |
|
342 807,90931 |
223 712,88763 |
110 154,81077 |
2 834,88633 |
6 105,32458 |
- |
- |
- |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств краевого бюджета |
810 |
335 828,39298 |
219 238,62763 |
107 951,71077 |
2 654,84000 |
5 983,21458 |
- |
- |
- |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
6 979,51633 |
4 474,26000 |
2 203,10000 |
180,04633 |
122,11000 |
- |
- |
- |
||
за счет средств внебюджетных фондов |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
1.11. |
Проведение мероприятий в рамках заключенных концессионных соглашений |
Всего |
|
1 108 011,91055 |
652 045,70138 |
330 900,27000 |
125 065,93917 |
- |
- |
- |
- |
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств |
|
1 108 011,91055 |
652 045,70138 |
330 900,27000 |
125 065,93917 |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств краевого бюджета |
810 |
1 085 851,67055 |
639 004,79138 |
324 282,26000 |
122 564,61917 |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
22 160,24000 |
13 040,91000 |
6 618,01000 |
2 501,32000 |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств внебюджетных фондов |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
1.12. |
Обеспечение выполнения органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае государственных полномочий по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг |
Всего |
|
5 345 115,32308 |
832 284,75900 |
758 032,28421 |
769 882,23987 |
745 801,00000 |
736 551,00000 |
736 551,00000 |
766 013,04000 |
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств |
|
5 345 115,32308 |
832 284,75900 |
758 032,28421 |
769 882,23987 |
745 801,00000 |
736 551,00000 |
736 551,00000 |
766 013,04000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств краевого бюджета |
810 |
5 345 115,32308 |
832 284,75900 |
758 032,28421 |
769 882,23987 |
745 801,00000 |
736 551,00000 |
736 551,00000 |
766 013,04000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств внебюджетных фондов |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
1.13. |
Возмещение предприятиям коммунального комплекса недополученных доходов в связи с оказанием потребителям коммунальных услуг по льготным (сниженным) тарифам |
Всего |
|
24 605 659,58046 |
3 260 722,00000 |
3 558 479,41256 |
4 297 487,35009 |
4 588 030,81781 |
2 294 400,00000 |
3 238 500,00000 |
3 368 040,00000 |
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств |
|
24 605 659,58046 |
3 260 722,00000 |
3 558 479,41256 |
4 297 487,35009 |
4 588 030,81781 |
2 294 400,00000 |
3 238 500,00000 |
3 368 040,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств краевого бюджета |
810 |
24 605 659,58046 |
3 260 722,00000 |
3 558 479,41256 |
4 297 487,35009 |
4 588 030,81781 |
2 294 400,00000 |
3 238 500,00000 |
3 368 040,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств внебюджетных фондов |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
1.14. |
Возмещение предприятиям коммунального комплекса затрат или недополученных доходов в связи с ограничением изменения вносимой гражданами платы за коммунальные услуги до установленного уровня |
Всего |
|
424 820,71600 |
76 539,80000 |
45 000,00000 |
67 800,00000 |
75 400,90000 |
52 657,90000 |
52 657,90000 |
54 764,21600 |
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств |
|
424 820,71600 |
76 539,80000 |
45 000,00000 |
67 800,00000 |
75 400,90000 |
52 657,90000 |
52 657,90000 |
54 764,21600 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств краевого бюджета |
810 |
317 398,60000 |
76 539,80000 |
45 000,00000 |
67 800,00000 |
75 400,90000 |
52 657,90000 |
52 657,90000 |
54 764,21600 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств внебюджетных фондов |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
1.15. |
Возмещение предприятиям коммунального комплекса затрат, связанных с выработкой тепловой энергии на обогрев трубопроводов холодного водоснабжения |
Всего |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств краевого бюджета |
810 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств внебюджетных фондов |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
1.16. |
Возмещение юридическим лицам недополученных доходов, связанных с фактическим превышением объемов тепловой энергии, потребленной на нагрев воды в открытой системе теплоснабжения для целей горячего водоснабжения, над расчетной величиной, указанной в тарифных решениях на горячее водоснабжение в открытой системе теплоснабжения на регулируемый период |
Всего |
|
55 288,15511 |
30 729,78695 |
22 025,00000 |
2 533,36816 |
- |
- |
- |
- |
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств |
|
55 288,15511 |
30 729,78695 |
22 025,00000 |
2 533,36816 |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств краевого бюджета |
810 |
55 288,15511 |
30 729,78695 |
22 025,00000 |
2 533,36816 |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств внебюджетных фондов |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
1.17. |
Предоставление межбюджетных трансфертов местным бюджетам для оплаты работ по технологическому присоединению к системам электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения |
Всего |
|
3 672,30860 |
- |
- |
- |
3 672,30860 |
- |
- |
- |
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств |
|
3 672,30860 |
- |
- |
- |
3 672,30860 |
- |
- |
- |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств краевого бюджета |
810 |
3 672,30860 |
- |
- |
- |
3 672,30860 |
- |
- |
- |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств внебюджетных фондов |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
1.18. |
Возмещение юридическим лицам недополученных доходов, связанных с фактическим превышением объемов тепловой энергии, потребленной на нагрев воды в открытой системе теплоснабжения и закрытой системе горячего водоснабжения для целей горячего водоснабжения, над утвержденной величиной норматива расхода тепловой энергии, используемой на подогрев холодной воды в целях предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению |
Всего |
|
1 021 661,29984 |
- |
- |
179 225,63184 |
191 280,06800 |
209 006,00000 |
216 740,00000 |
225 409,60000 |
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств |
|
1 021 661,29984 |
- |
- |
179 225,63184 |
191 280,06800 |
209 006,00000 |
216 740,00000 |
225 409,60000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств краевого бюджета |
810 |
1 021 661,29984 |
- |
- |
179 225,63184 |
191 280,06800 |
209 006,00000 |
216 740,00000 |
225 409,60000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств внебюджетных фондов |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
1.19. |
Финансовое обеспечение затрат управляющей компании, осуществляющей функции по управлению территорией опережающего социально-экономического развития "Камчатка", в связи с выполнением работ по созданию объектов инфраструктуры на территории опережающего социально-экономического развития "Камчатка" |
Всего |
|
1 461 245,97563 |
- |
- |
72 650,58455 |
1 388 595,39108 |
- |
- |
- |
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств |
|
1 461 245,97563 |
- |
- |
72 650,58455 |
1 388 595,39108 |
- |
- |
- |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств краевого бюджета всего, в том числе: |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
|
810 |
72 650,58455 |
- |
- |
72 650,58455 |
- |
- |
- |
- |
||
|
857 |
1 388 595,39108 |
- |
- |
- |
1 388 595,39108 |
- |
- |
- |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств внебюджетных фондов |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
1.20. |
Проведение мероприятий в рамках заключенных концессионных соглашений, за исключением мероприятий по реализации Программы газификации Камчатского края |
Всего |
|
306 122,44898 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
306 122,44898 |
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств |
|
306 122,44890 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
306 122,44898 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств краевого бюджета |
810 |
300 000,00000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
300 000,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
6 122,44890 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
6 122,44898 |
||
за счет средств внебюджетных фондов |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
1.21. |
Предоставление субсидий муниципальным районам (городским округам) в Камчатском крае на выравнивание обеспеченности муниципальных районов (городских округов) в Камчатском крае при выполнении органами местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) в Камчатском крае полномочий по отдельным вопросам местного значения |
Всего |
|
587 864,44000 |
587 864,44000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств |
|
587 864,44000 |
587 864,44000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств краевого бюджета |
810 |
587 864,44000 |
587 864,44000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств внебюджетных фондов |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
1.22. |
Обеспечение выполнения органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае государственных полномочии по вопросам установления нормативов накопления твердых коммунальных отходов в Камчатском крае |
Всего |
|
1 190,19000 |
- |
- |
1 190,19000 |
- |
- |
- |
- |
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств |
|
1 190,19000 |
- |
- |
1 190,19000 |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств краевого бюджета |
810 |
1 190,19000 |
- |
- |
1 190,19000 |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств внебюджетных фондов |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
1.23. |
Оснащение образовательных учреждений муниципальных образований в Камчатском крае автоматическими приборами погодного регулирования, а также оборудованием для комфортного пребывания детей в образовательных учреждениях в межотопительный период |
Всего |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств краевого бюджета |
810 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств внебюджетных фондов |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
1.24. |
Возмещение недополученных доходов, не учтенных при регулировании тарифов Региональной службой по тарифам и ценам Камчатского края, юридическим лицам - организациям теплоснабжения |
Всего |
|
164 617,72142 |
- |
- |
- |
164 617,72142 |
- |
- |
- |
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств |
|
164 617,72142 |
- |
- |
- |
164 617,72142 |
- |
- |
- |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств краевого бюджета |
843 |
164 617,72142 |
- |
- |
- |
164 617,72142 |
- |
- |
- |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств внебюджетных фондов |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
2. |
Подпрограмма 2 "Чистая вода в Камчатском крае" |
Всего |
|
3 550 581,96285 |
455 686,18123 |
209 808,08080 |
565 913,59267 |
929 089,21815 |
253 903,83000 |
151 764,00000 |
984 417,06000 |
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств |
|
3 550 581,96285 |
455 686,18123 |
209 808,08080 |
565 913,59267 |
929 089,21815 |
253 903,83000 |
151 764,00000 |
984 417,06000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств краевого бюджета всего, в том числе: |
|
3 525 947,83091 |
452 134,76123 |
208 345,75080 |
562 416,03073 |
927 662,25815 |
251 861,03000 |
151 764,00000 |
971 764,00000 |
||
|
810 |
3 387198,91091 |
410 134,76123 |
208 345,75080 |
557 916,03073 |
835 413,33815 |
251 861,03000 |
151 764,00000 |
971 764,00000 |
||
|
812 |
4 698,00000 |
- |
- |
4 500,00000 |
198,00000 |
- |
- |
- |
||
|
822 |
42 000,00000 |
42 000,00000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
|
843 |
92 050,92000 |
- |
- |
- |
92 050,92000 |
- |
- |
- |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
24 634,13194 |
3 551,42000 |
1 462,33000 |
3 497,56194 |
1 426,96000 |
2 042,80000 |
- |
12 653,06000 |
||
за счет средств внебюджетных фондов |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
2.1. |
Проведение технических мероприятий, направленных на решение вопросов по улучшению работы систем водоснабжения и водоотведения |
Всего |
|
69 537,65733 |
19 185,60316 |
- |
11 091,15194 |
18 852,74223 |
- |
- |
20 408,16000 |
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств |
|
69 537,65733 |
19 185,60316 |
- |
11 091,15194 |
18 852,74223 |
- |
- |
20 408,16000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств краевого бюджета |
810 |
67 330,58539 |
18 801,89316 |
- |
10 053,00000 |
18 475,69223 |
- |
- |
20 000,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
2 207,07194 |
383,71000 |
- |
1 038,15194 |
377,05000 |
- |
- |
408,16000 |
||
за счет средств внебюджетных фондов |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
2.2. |
Проведение мероприятий, направленных на реконструкцию и строительство систем водоснабжения |
Всего |
|
548 943,26707 |
80 533,31749 |
44 877,59338 |
77 538,37666 |
39 871,52954 |
- |
- |
306 122,45000 |
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств |
|
548 943,26707 |
80 533,31749 |
44 877,59338 |
77 538,37666 |
39 871,52954 |
- |
- |
306 122,45000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств краевого бюджета всего, в том числе: |
|
538 018,03707 |
78 922,64749 |
43 980,04338 |
75 987,60666 |
39 127,73954 |
- |
- |
300 000,00000 |
||
|
810 |
491 320,03707 |
36 922,64749 |
43 980,04338 |
71 487,60666 |
38 929,73954 |
- |
- |
300 000,00000 |
||
|
812 |
4 698,00000 |
- |
- |
4 500,00000 |
198,00000 |
- |
- |
- |
||
|
822 |
42 000,00000 |
42 000,00000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
10 925,23000 |
1 610,67000 |
897,55000 |
1 550,77000 |
743,79000 |
- |
- |
6 122,45000 |
||
за счет средств внебюджетных фондов |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
2.3. |
Проведение мероприятий, направленных на реконструкцию и строительство систем водоотведения |
Всего |
|
600 019,30374 |
77 851,79338 |
28 239,05742 |
45 432,12385 |
40 234,04909 |
102 139,83000 |
- |
306 122,45000 |
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств |
|
600 019,30374 |
77 851,79338 |
28 239,05742 |
45 432,12385 |
40 234,04909 |
102 139,83000 |
- |
306 122,45000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств краевого бюджета |
810 |
588 517,47374 |
76 294,75338 |
27 674,27742 |
44 523,48385 |
39 927,92909 |
100 097,03000 |
- |
300 000,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
11 501,83000 |
1 557,04000 |
564,78000 |
908,64000 |
306,12000 |
2 042,80000 |
- |
6 122,45000 |
||
за счет средств внебюджетных фондов |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
2.4. |
Предоставление межбюджетных трансфертов местным бюджетам на решение вопросов местного значения в сфере водоснабжения и водоотведения |
Всего |
|
439 411,46364 |
278 115,46720 |
136 691,43000 |
5 944,85002 |
18 659,71642 |
- |
- |
- |
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств |
|
439 411,46364 |
278 115,46720 |
136 691,43000 |
5 944,85002 |
18 659,71642 |
- |
- |
- |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств краевого бюджета |
810 |
439 378,69364 |
278 115,46720 |
136 691,43000 |
5 912,08002 |
18 659,71642 |
- |
- |
- |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
32,77000 |
- |
- |
32,77000 |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств внебюджетных фондов |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
2.5. |
Проведение мероприятий в рамках заключенных концессионных соглашений в сфере водоснабжения и водоотведения |
Всего |
|
204 081,63265 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
204 081,63265 |
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств |
|
204 081,63265 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
204 081,63265 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств краевого бюджета |
810 |
200 000,00000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
200 000,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
4 081,63265 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
4 081,63265 |
||
за счет средств внебюджетных фондов |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
2.6. |
Финансовое обеспечение (возмещение) юридическим лицам - государственным унитарным предприятиям Камчатского края, осуществляющим деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения, затрат в связи с выполнением работ, оказанием услуг |
Всего |
|
1 054 154,03673 |
- |
- |
196 300,93167 |
572 853,10506 |
95 000,00000 |
95 000,00000 |
95 000,00000 |
Всего, в том числе без учета планируемых |
|
1 054 154,03673 |
- |
- |
196 300,93167 |
572 853,10506 |
95 000,00000 |
95 000,00000 |
95 000,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств краевого бюджета |
810 |
1 054 154,03673 |
- |
- |
196 300,93167 |
572 853,10506 |
95 000,00000 |
95 000,00000 |
95 000,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств внебюджетных фондов |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
2.7. |
Финансовое обеспечение (возмещение) юридическим лицам, осуществляющим деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения, затрат по внесению платы за негативное воздействие на окружающую среду, возникших в связи с оказанием услуг по водоснабжению и водоотведению |
Всего |
|
546 498,08434 |
- |
- |
229 638,92853 |
146 567,15581 |
56 764,00000 |
56 764,00000 |
56 764,00000 |
Всего, в том числе без учета планируемых |
|
546 498,08434 |
- |
- |
229 638,92853 |
146 567,15581 |
56 764,00000 |
56 764,00000 |
56 764,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств краевого бюджета |
810 |
546 498,08434 |
- |
- |
229 638,92853 |
146 567,15581 |
56 764,00000 |
56 764,00000 |
56 764,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств внебюджетных фондов |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
2.8. |
Возмещение недополученных доходов, не учтенных при регулировании тарифов Региональной службой по тарифам и ценам Камчатского края, юридическим лицам - организациям водоснабжения и водоотведения |
Всего |
|
92 050,92000 |
- |
- |
- |
92 050,92000 |
- |
- |
- |
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств |
|
92 050,92000 |
- |
- |
- |
92 050,92000 |
- |
- |
- |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств краевого бюджета |
843 |
92 050,92000 |
- |
- |
- |
92 050,92000 |
- |
- |
- |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств внебюджетных фондов |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
3. |
Подпрограмма 3 "Благоустройство территорий муниципальных образований в Камчатском крае" |
Всего |
|
5 406 287,81517 |
1 367 967,98655 |
720 794,86885 |
1 121 976,84568 |
1 004 672,85009 |
355 361,60000 |
409 361,60000 |
426 152,06400 |
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств |
|
5 406 287,81517 |
1 367 967,98655 |
720 794,86885 |
1 121 976,84568 |
1 004 672,85009 |
355 361,60000 |
409 361,60000 |
426 152,06400 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
70 766,46500 |
- |
- |
- |
70 766,46500 |
- |
- |
- |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств краевого бюджета всего, в том числе: |
|
4 413 839,28355 |
1 153 602,97290 |
604 270,82611 |
919 693,26797 |
743 209,49657 |
296 468,00000 |
341 468,00000 |
355 126,72000 |
||
|
810 |
678 543,89892 |
421 844,36037 |
27 943,93800 |
49 244,60715 |
118 710,99340 |
20 000,00000 |
20 000,00000 |
20 800,00000 |
||
|
814 |
41 445,03160 |
27 657,97160 |
1 200,00000 |
- |
12 587,06000 |
- |
- |
- |
||
|
833 |
3 693 850,35303 |
704 100,64093 |
575 126,88811 |
870 448,66082 |
611 911,44317 |
276 468,00000 |
321 468,00000 |
334 326,72000 |
||
|
816 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
921 682,06662 |
214 365,01365 |
116 524,04274 |
202 283,57771 |
190 696,88852 |
58 893,60000 |
67 893,60000 |
71 025,34400 |
||
за счет средств внебюджетных фондов |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
3.1. |
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов Камчатского края (в том числе элементов улично-дорожной сети, включая тротуары и парковки), дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним |
Всего |
|
4 350 986,78733 |
735 146,56121 |
682 134,84385 |
1 052 175,47496 |
762 814,64331 |
331 761,60000 |
385 761,60000 |
401 192,06400 |
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств |
|
4 350 986,78733 |
735 146,56121 |
682 134,84385 |
1 052 175,47496 |
762 814,64331 |
331 761,60000 |
385 761,60000 |
401 192,06400 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств краевого бюджета |
833 |
3 599 273,31951 |
627 523,60741 |
567 126,88811 |
860 448,66082 |
611 911,44317 |
276 468,00000 |
321 468,00000 |
334 326,72000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
751 713,46782 |
107 622,95380 |
115 007,95574 |
191 726,81414 |
150 903,20014 |
55 293,60000 |
64 293,60000 |
66 865,34400 |
||
за счет средств внебюджетных фондов |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
3.2. |
Предоставление иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам на оплату работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования |
Всего |
|
94 577,03352 |
76 577,03352 |
8 000,00000 |
10 000,00000 |
- |
- |
- |
- |
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств |
|
94 577,03352 |
76 577,03352 |
8 000,00000 |
10 000,00000 |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств краевого бюджета |
833 |
94 577,03352 |
76 577,03352 |
8 000,00000 |
10 000,00000 |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств внебюджетных фондов |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
3.3. |
Ландшафтная организация территорий, в том числе озеленение муниципальных образований в Камчатском крае |
Всего |
|
10 246,58230 |
10 246,58230 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств |
|
10 246,58230 |
10 246,58230 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств краевого бюджета |
810 |
6 030,36500 |
6 030,36500 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
4 216,21730 |
4 216,21730 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств внебюджетных фондов |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
3.4. |
Ремонт и реконструкция элементов архитектуры ландшафта |
Всего |
|
116 405,80896 |
108 258,86981 |
4 888,76250 |
- |
3 258,17665 |
- |
- |
- |
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств |
|
116 405,80896 |
108 258,86981 |
4 888,76250 |
- |
3 258,17665 |
- |
- |
- |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств краевого бюджета |
810 |
94 892,66168 |
88 266,50447 |
3 911,01000 |
- |
2 715,14721 |
- |
- |
- |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
21 513,14728 |
19 992,36534 |
977,75250 |
- |
543,02944 |
- |
- |
- |
||
за счет средств внебюджетных фондов |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
3.5. |
Приобретение строительно-дорожной и коммунальной техники, устройство площадок под установку мусоросборных контейнеров, приобретение мусоросборных контейнеров, благоустройство муниципальных бюджетных учреждений, расположенных в муниципальных образованиях в Камчатском крае |
Всего |
|
93 207,79168 |
92 340,71168 |
- |
867,08000 |
- |
- |
- |
- |
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств |
|
93 207,79168 |
92 340,71168 |
- |
867,08000 |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств краевого бюджета |
810 |
70 488,36468 |
69 701,36468 |
- |
787,00000 |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
22 719,42700 |
22 639,34700 |
- |
80,08000 |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств внебюджетных фондов |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
3.6. |
Благоустройство жилых районов |
Всего |
|
7 200,00000 |
7 200,00000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств |
|
7 200,00000 |
7 200,00000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств краевого бюджета |
810 |
6 000,00000 |
6 000,00000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
1 200,00000 |
1 200,00000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств внебюджетных фондов |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
3.7. |
Ремонт и устройство уличных сетей наружного освещения |
Всего |
|
266 274,64540 |
118 895,48262 |
- |
58 934,29072 |
16 284,87206 |
23 600,00000 |
23 600,00000 |
24 960,00000 |
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств |
|
266 274,64540 |
118 895,48262 |
- |
58 934,29072 |
16 284,87206 |
23 600,00000 |
23 600,00000 |
24 960,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств краевого бюджета |
810 |
222 676,12596 |
99 847,79209 |
- |
48 457,60715 |
13 570,72672 |
20 000,00000 |
20 000,00000 |
20 800,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
43 598,51944 |
19 047,69053 |
- |
10 476,68357 |
2 714,14534 |
3 600,00000 |
3 600,00000 |
4 160,00000 |
||
за счет средств внебюджетных фондов |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
3.8. |
Реконструкция уличных сетей наружного освещения |
Всего |
|
9 997,94001 |
9 997,94001 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств |
|
9 997,94001 |
9 997,94001 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств краевого бюджета |
810 |
7 998,35201 |
7 998,35201 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
1 999,58800 |
1 999,58800 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств внебюджетных фондов |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
3.9. |
Обустройство мест массового отдыха населения, мест традиционного захоронения, а также ремонт, устройство территорий и ограждений объектов социальной сферы, парков, скверов |
Всего |
|
183 463,92627 |
110 819,19964 |
- |
- |
72 644,72663 |
- |
- |
- |
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств |
|
183 463,92627 |
110 819,19964 |
- |
- |
72 644,72663 |
- |
- |
- |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств краевого бюджета |
810 |
148 366,61457 |
87 829,34238 |
- |
- |
60 537,27219 |
- |
- |
- |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
35 097,31170 |
22 989,85726 |
- |
- |
12 107,45444 |
- |
- |
- |
||
за счет средств внебюджетных фондов |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
3.10. |
Реконструкция мест массового отдыха населения |
Всего |
|
5 890,33125 |
5 890,33125 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств |
|
5 890,33125 |
5 890,33125 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств краевого бюджета |
810 |
4 712,26500 |
4 712,26500 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
1 178,06625 |
1 178,06625 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств внебюджетных фондов |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
3.11. |
Устройство, проектирование, восстановление детских и других придомовых площадок |
Всего |
|
67 628,97541 |
64 937,30291 |
2 691,67250 |
- |
- |
- |
- |
- |
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств |
|
67 628,97541 |
64 937,30291 |
2 691,67250 |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств краевого бюджета |
810 |
53 611,71274 |
51 458,37474 |
2 153,33800 |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
14 017,26267 |
13 478,92817 |
538,33450 |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств внебюджетных фондов |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
3.12. |
Благоустройство территорий учреждений здравоохранения Камчатского края |
Всего |
|
41 445,03160 |
27 657,97160 |
1 200,00000 |
- |
12 587,06000 |
- |
- |
- |
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств |
|
41 445,03160 |
27 657,97160 |
1 200,00000 |
- |
12 587,06000 |
- |
- |
- |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств краевого бюджета |
814 |
41 445,03160 |
27 657,97160 |
1 200,00000 |
- |
12 587,06000 |
- |
- |
- |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств внебюджетных фондов |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
3.13. |
Предоставление межбюджетных трансфертов местным бюджетам на решение вопросов местного значения в сфере благоустройства территорий |
Всего |
|
60 042,88528 |
- |
21 879,59000 |
- |
38 163,29528 |
- |
- |
- |
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств |
|
60 042,88528 |
- |
21 879,59000 |
- |
38 163,29528 |
- |
- |
- |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств краевого бюджета всего, в том числе: |
|
60 042,88528 |
- |
21 879,59000 |
- |
38 163,29528 |
- |
- |
- |
||
|
810 |
60 042,88528 |
- |
21 879,59000 |
- |
38 163,29528 |
- |
- |
- |
||
|
816 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств внебюджетных фондов |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
3.14. |
Предоставление межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям в Камчатском крае на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды |
Всего |
|
93 954,84916 |
- |
- |
- |
93 954,84916 |
- |
- |
- |
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств |
|
93 954,84916 |
- |
- |
- |
93 954,84916 |
- |
- |
- |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
66 049,50000 |
- |
- |
- |
66 049,50000 |
- |
- |
- |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств краевого бюджета |
810 |
3 476,29000 |
- |
- |
- |
3 476,29000 |
- |
- |
- |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
24 429,05916 |
- |
- |
- |
24 429,05916 |
- |
- |
- |
||
за счет средств внебюджетных фондов |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
3.15. |
Предоставление межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям в Камчатском крае на поддержку обустройства мест массового отдыха населения (городских парков) |
Всего |
|
4 965,22700 |
- |
- |
- |
4 965,22700 |
- |
- |
- |
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств |
|
4 965,22700 |
- |
- |
- |
4 965,22700 |
- |
- |
- |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
4 716,96500 |
- |
- |
- |
4 716,96500 |
- |
- |
- |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств краевого бюджета |
810 |
248,26200 |
- |
- |
- |
248,26200 |
- |
- |
- |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств внебюджетных фондов |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
4. |
Подпрограмма 4 "Капитальный ремонт многоквартирных домов в Камчатском крае" |
Всего |
|
6 276 366,39100 |
440 503,60700 |
901 780,52700 |
1 009 413,10500 |
953 215,40000 |
969 110,80000 |
989 383,80000 |
1 012 959,15200 |
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств |
|
6 276 366,39100 |
440 503,60700 |
901 780,52700 |
1 009 413,10500 |
953 215,40000 |
969 110,80000 |
989 383,80000 |
1 012 959,15200 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств краевого бюджета |
810 |
3 717 135,18800 |
367 563,77100 |
498 807,36000 |
526 094,90500 |
553 215,40000 |
569 110,80000 |
589 383,80000 |
612 959,15200 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
2 094,21800 |
2 094,21800 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств внебюджетных фондов |
|
2 645,27300 |
- |
2 645,27300 |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
2 554 491,71200 |
70 845,61800 |
400 327,89400 |
483 318,20000 |
400 000,00000 |
400 000,00000 |
400 000,00000 |
400 000,00000 |
||
4.1. |
Предоставление государственной поддержки на возмещение части расходов на оплату услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах в связи с установлением минимального размера взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах в Камчатском крае, а также в целях стимулирования деятельности по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах в Камчатском крае |
Всего |
|
2 075 944,37724 |
329 237,89600 |
819 805,96000 |
919 700,30500 |
7 200,21624 |
- |
- |
- |
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств |
|
2 075 944,37724 |
329 237,89600 |
819 805,96000 |
919 700,30500 |
7 200,21624 |
- |
- |
- |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств краевого бюджета |
810 |
1 119 944,28124 |
256 556,00000 |
419 805,96000 |
436 382,10500 |
7 200,21624 |
- |
- |
- |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
2 094,21800 |
2 094,21800 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств внебюджетных фондов |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
953 905,87800 |
70 587,67800 |
400 000,00000 |
483 318,20000 |
- |
- |
- |
- |
||
4.2. |
Обеспечение проведения некоммерческой организацией "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Камчатского края" мероприятий, направленных на информирование граждан об их правах и обязанностях в сфере жилищно-коммунального хозяйства |
Всего |
|
21 760,64000 |
2 100,00000 |
3 230,24000 |
3 260,00000 |
3 260,00000 |
3 260,00000 |
3 260,00000 |
3 390,40000 |
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств |
|
21 760,64000 |
2 100,00000 |
3 230,24000 |
3 260,00000 |
3 260,00000 |
3 260,00000 |
3 260,00000 |
3 390,40000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств краевого бюджета |
810 |
21 760,64000 |
2 100,00000 |
3 230,24000 |
3 260,00000 |
3 260,00000 |
3 260,00000 |
3 260,00000 |
3 390,40000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств внебюджетных фондов |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
4.3. |
Обеспечение административно-хозяйственной деятельности некоммерческой организации "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Камчатского края" |
Всего |
|
586 647,41200 |
77 216,60000 |
68 816,10000 |
86 452,80000 |
91 345,40000 |
86 452,80000 |
86 452,80000 |
89 910,91200 |
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств |
|
586 647,41200 |
77 216,60000 |
68 816,10000 |
86 452,80000 |
91 345,40000 |
86 452,80000 |
86 452,80000 |
89 910,91200 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств краевого бюджета |
810 |
586 647,41200 |
77 216,60000 |
68 816,10000 |
86 452,80000 |
91 345,40000 |
86 452,80000 |
86 452,80000 |
89 910,91200 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств внебюджетных фондов |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
4.4. |
Предоставление государственной поддержки на возмещение части расходов на оплату услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах за счет средств краевого бюджета и средств, поступивших от Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, в рамках реализации Федерального закона от 21.07.2007 N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" |
Всего |
|
41 877,33800 |
31 949,11100 |
9 928,22700 |
- |
- |
- |
- |
- |
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств |
|
41 877,33800 |
31 949,11100 |
9 928,22700 |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств краевого бюджета |
810 |
38 646,23100 |
31 691,17100 |
6 955,06000 |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств внебюджетных фондов |
|
2 645,27300 |
- |
2 645,27300 |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
585,83400 |
257,94000 |
327,89400 |
- |
- |
- |
- |
- |
||
4.5. |
Предоставление государственной поддержки на финансовое обеспечение части затрат в связи с оказанием услуг и (или) выполнением работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах в связи с установлением минимального размера взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах в Камчатском крае, а также в целях стимулирования деятельности по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах в Камчатском крае |
Всего |
|
3 550 136,62376 |
- |
- |
- |
851 409,78376 |
879 398,00000 |
899 671,00000 |
919 657,84000 |
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств |
|
3 550 136,62376 |
- |
- |
- |
851 409,78376 |
879 398,00000 |
899 671,00000 |
919 657,84000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств краевого бюджета |
810 |
1 950 136,62376 |
- |
- |
- |
451 409,78376 |
479 398,00000 |
499 671,00000 |
519 657,84000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств внебюджетных фондов |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
1 600 000,00000 |
- |
- |
- |
400 000,00000 |
400 000,00000 |
400 000,00000 |
400 000,00000 |
||
5. |
Подпрограмма 5 "Обеспечение реализации Программы" |
Всего |
|
761 954,35455 |
114 730,69000 |
108 713,34186 |
110 528,10269 |
101 773,50000 |
107 305,50000 |
107 305,50000 |
111 597,72000 |
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств |
|
761 954,35455 |
114 730,69000 |
108 713,34186 |
110 528,10269 |
101 773,50000 |
107 305,50000 |
107 305,50000 |
111 597,72000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств краевого бюджета |
810 |
761 954,35455 |
114 730,69000 |
108 713,34186 |
110 528,10269 |
101 773,50000 |
107 305,50000 |
107 305,50000 |
111 597,72000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств внебюджетных фондов |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
5.1. |
Обеспечение деятельности Министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края, как ответственного исполнителя Программы |
Всего |
|
505 774,86486 |
80 855,86300 |
74 670,87186 |
64 534,81000 |
65 593,00000 |
72 408,00000 |
72 408,00000 |
75 304,32000 |
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств |
|
505 774,86486 |
80 855,86300 |
74 670,87186 |
64 534,81000 |
65 593,00000 |
72 408,00000 |
72 408,00000 |
75 304,32000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств краевого бюджета |
810 |
505 774,86486 |
80 855,86300 |
74 670,87186 |
64 534,81000 |
65 593,00000 |
72 408,00000 |
72 408,00000 |
75 304,32000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств внебюджетных фондов |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
5.2. |
Обеспечение деятельности подведомственных организаций |
Всего |
|
256 179,48969 |
33 874,82700 |
34 042,47000 |
45 993,29269 |
36 180,50000 |
34 897,50000 |
34 897,50000 |
36 293,40000 |
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств |
|
256 179,48969 |
33 874,82700 |
34 042,47000 |
45 993,29269 |
36 180,50000 |
34 897,50000 |
34 897,50000 |
36 293,40000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств краевого бюджета |
810 |
256 179,48969 |
33 874,82700 |
34 042,47000 |
45 993,29269 |
36 180,50000 |
34 897,50000 |
34 897,50000 |
36 293,40000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств внебюджетных фондов |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
".
<< Часть 8 Часть 8 |
||
Содержание Постановление Правительства Камчатского края от 15 декабря 2017 г. N 538-П "О внесении изменений в государственную программу... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.