тыс. руб.
|
N п/п
|
Наименование Программы / подпрограммы / мероприятия
|
|
Код бюджетной классификации
|
Объем средств на реализацию Программы
|
ГРБС
|
Всего
|
2015
|
2016
|
2017
|
2018
|
2019
|
2020
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
|
Государственная программа Камчатского края "Социальная поддержка граждан в Камчатском крае"
|
Всего
|
|
42 850 911,41242
|
6 240 804,70214
|
6 834 385,07595
|
7170 063,16433
|
7 614 486,64000
|
7 411 667,42000
|
7 579 504,41000
|
Всего без учета планируемых объемов обязательств
|
|
42 656 761,31142
|
6 240 804,70214
|
6 821 653,54595
|
7 167 090,49333
|
7 481 599,04000
|
7 366 109,12000
|
7 579 504,41000
|
за счет средств федерального бюджета
|
|
7 639 286,69652
|
1 164 936,67211
|
1 286 526,39645
|
1 305 349,02796
|
1 235 720,10000
|
1 312 779,40000
|
1 333 975,10000
|
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
|
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
за счет средств краевого бюджета
|
|
34 972 863,01490
|
5 058 854,53003
|
5 534 495,74950
|
5 834 774,76537
|
6 245 878,94000
|
6 053 329,72000
|
6 245 529,31000
|
за счет средств местных бюджетов
|
|
3 260,40100
|
0,00000
|
287,73000
|
2 972,67100
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
за счет средств внебюджетных источников
|
|
1 589,20000
|
557,40000
|
631,40000
|
400,40000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
за счет средств Фонда социального страхования Российской Федерации
|
|
55 466,20000
|
16 456,10000
|
12 443,80000
|
26 566,30000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
за счет средств Фонда социального страхования Российской Федерации (планируемые объемы обязательств)
|
|
90 466,60000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
44 908,30000
|
45 558,30000
|
0,00000
|
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств)
|
|
87 979,30000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
87 979,30000
|
0,00000
|
0,00000
|
1.
|
Подпрограмма 1 "Старшее поколение в Камчатском крае"
|
Всего
|
|
214 007,48324
|
34 209,05000
|
35 079,47824
|
33 440,35500
|
38 031,30000
|
35 827,00000
|
37 420,30000
|
Всего без учета планируемых объемов обязательств
|
|
213 919,18324
|
34 209,05000
|
35 079,47824
|
33 440,35500
|
37 943,00000
|
35 827,00000
|
37 42,0,30000
|
за счет средств федерального бюджета
|
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
|
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
за счет средств краевого бюджета
|
|
213 644,88324
|
34 117,35000
|
34 983,97824
|
33 353,25500
|
37 943,00000
|
35 827,00000
|
37 420,30000
|
|
813
|
250,00000
|
120,00000
|
130,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
|
815
|
190 096,07824
|
29 643,70000
|
29 896,77824
|
29 825,30000
|
32 733,00000
|
33 202,00000
|
34 795,30000
|
|
816
|
6 694,30000
|
1 062,00000
|
2 371,30000
|
1 341,00000
|
670,00000
|
625,00000
|
625,00000
|
|
846
|
11 736,95500
|
2 000,00000
|
2 000,00000
|
1 736,95500
|
2 000,00000
|
2 000,00000
|
2 000,00000
|
|
847
|
4 867,55000
|
1 291,65000
|
585,90000
|
450,00000
|
2 540,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
за счет средств местных бюджетов
|
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
за счет средств внебюджетных источников
|
|
274,30000
|
91,70000
|
95,50000
|
87,10000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств)
|
|
88,30000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
88,30000
|
0,00000
|
0,00000
|
|
815
|
88,30000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
88,30000
|
0,00000
|
0,00000
|
1.1.
|
Совершенствование нормативно-правового обеспечения социальной защищенности граждан пожилого возраста в Камчатском крае
|
Всего
|
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
Всего без учета планируемых объемов обязательств
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств федерального бюджета
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств-)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств краевого бюджета
|
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
за счет средств местных бюджетов
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств внебюджетных источников
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2.
|
Укрепление социальной защищенности граждан пожилого возраста
|
Всего
|
|
11 736,95500
|
2 000,00000
|
2 000,00000
|
1 736,95500
|
2 000,00000
|
2 000,00000
|
2 000,00000
|
Всего без учета планируемых объемов обязательств
|
|
11 736,95500
|
2 000,00000
|
2 000,00000
|
1 736,95500
|
2 000,00000
|
2 000,00000
|
2 000,00000
|
за счет средств федерального бюджета
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств федерального бюджета
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств федерального бюджета
|
|
11 736,95500
|
2 000,00000
|
2 000,00000
|
1 736,95500
|
2 000,00000
|
2 000,00000
|
2 000,00000
|
|
815
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
|
846
|
11 736,95500
|
2 000,00000
|
2 000,00000
|
1 736,95500
|
2 000,00000
|
2 000,00000
|
2 000,00000
|
за счет средств местных бюджетов
|
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
за счет средств внебюджетных источников
|
815
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
1.3.
|
Укрепление здоровья граждан пожилого возраста
|
Всего
|
|
192 914,72824
|
30 543,65000
|
30 221,77824
|
29 995,00000
|
34 895,00000
|
32 868,00000
|
34 391,30000
|
Всего без учета планируемых объемов обязательств
|
|
192 914,72824
|
30 543,65000
|
30 221,77824
|
29 995,00000
|
34 895,00000
|
32 868,00000
|
34 391,30000
|
за счет средств федерального бюджета
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств краевого бюджета
|
|
192 914,72824
|
30 543,65000
|
30 221,77824
|
29 995,00000
|
34 895,00000
|
32 868,00000
|
34 391,30000
|
|
815
|
188 047,17824
|
29 252,00000
|
29 635,87824
|
29 545,00000
|
32 355,00000
|
32 868,00000
|
34 391,30000
|
|
847
|
4 867,55000
|
1 291,65000
|
585,90000
|
450,00000
|
2 540,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
за счет средств местных бюджетов
|
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
за счет средств внебюджетных источников
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.4.
|
Совершенствование коммуникационных связей и развитие интеллектуального потенциала граждан пожилого возраста
|
Всего
|
|
3 901,20000
|
681,40000
|
992,40000
|
802,40000
|
475,00000
|
475,00000
|
475,00000
|
Всего без учета планируемых объемов обязательств
|
|
3 901,20000
|
681,40000
|
992,40000
|
802,40000
|
475,00000
|
475,00000
|
475,00000
|
за счет средств федерального бюджета
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств краевого бюджета
|
|
3 626,90000
|
589,70000
|
896,90000
|
715,30000
|
475,00000
|
475,00000
|
475,00000
|
|
813
|
250,00000
|
120,00000
|
130,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
|
815
|
123,90000
|
91,70000
|
16,90000
|
15,30000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
|
816
|
3 253,00000
|
378,00000
|
750,00000
|
700,00000
|
475,00000
|
475,00000
|
475,00000
|
за счет средств местных бюджетов
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств внебюджетных источников
|
|
274,30000
|
91,70000
|
95,50000
|
87,10000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
|
815
|
274,30000
|
91,70000
|
95,50000
|
87,10000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств)
|
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
|
815
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
1.5.
|
Организация свободного времени и культурного досуга граждан пожилого возраста
|
Всего
|
|
5 221,30000
|
934,00000
|
1 785,30000
|
891,00000
|
573,00000
|
484,00000
|
554,00000
|
Всего без учета планируемых объемов обязательств
|
|
5 221,30000
|
934,00000
|
1 785,30000
|
891,00000
|
573,00000
|
484,00000
|
554,00000
|
за счет средств федерального бюджета
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств краевого бюджета
|
|
5 221,30000
|
934,00000
|
1 785,30000
|
891,00000
|
573,00000
|
484,00000
|
554,00000
|
|
815
|
1 780,00000
|
250,00000
|
164,00000
|
250,00000
|
378,00000
|
334,00000
|
404,00000
|
|
816
|
3 441,30000
|
684,00000
|
1 621,30000
|
641,00000
|
195,00000
|
150,00000
|
150,00000
|
за счет средств местных бюджетов
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств)
|
815
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
88,30000
|
0,00000
|
0,00000
|
1.6.
|
Научно-методическое и информационное обеспечение деятельности по социальной поддержке граждан пожилого возраста
|
Всего
|
|
145,00000
|
50,00000
|
80,00000
|
15,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
Всего без учета планируемых объемов обязательств
|
|
145,00000
|
50,00000
|
80,00000
|
15,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
за счет средств федерального бюджета
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств краевого бюджета
|
|
145,00000
|
50,00000
|
80,00000
|
15,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
|
815
|
145,00000
|
50,00000
|
80,00000
|
15,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
за счет средств местных бюджетов
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств внебюджетных источников
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.
|
Подпрограмма 2 "Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан в Камчатском крае"
|
Всего
|
|
30 634 216,98447
|
4 377 990,18155
|
4 972 153,41396
|
5 123 719,18896
|
5 177 438,00000
|
5 389 585,40000
|
5 593 330,80000
|
Всего без учета планируемых объемов обязательств
|
|
30 634 216,98447
|
4 377 990,18155
|
4 972 153,41396
|
5 123 719,18896
|
5 177 438,00000
|
5 389 585,40000
|
5 593 330,80000
|
за счет средств федерального бюджета
|
815
|
7 533 150,48452
|
1 127 470,66011
|
1 263 271,39645
|
1 272 330,72796
|
1 224 243,80000
|
1 312 330,80000
|
1 333 503,10000
|
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
|
815
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
за счет средств краевого бюджета
|
|
23 101 066,49995
|
3 250 519,52144
|
3 708 882,01751
|
3 851 388,46100
|
3 953 194,20000
|
4 077 254,60000
|
4 259 827,70000
|
|
815
|
22 246 001,85300
|
3 142 143,14104
|
3 567 193,75096
|
3 681 388,46100
|
3 808 194,20000
|
3 932 254,60000
|
4 114 827,70000
|
|
810
|
855 064,64695
|
108 376,38040
|
141 688,26655
|
170 000,00000
|
145 000,00000
|
145 000,00000
|
145 000,00000
|
за счет средств местных бюджетов
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств внебюджетных источников
|
815
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств)
|
815
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
2.1.
|
Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, установленных федеральным законодательством
|
Всего
|
|
6 322 930,29322
|
836 995,48500
|
1 027 573,99422
|
1 173 500,91400
|
1 058 013,30000
|
1 096 591,90000
|
1 130 254,70000
|
Всего без учета планируемых объемов обязательств
|
|
6 322 930,29322
|
836 995,48500
|
1 027 573,99422
|
1 173 500,91400
|
1 058 013,30000
|
1 096 591,90000
|
1 130 254,70000
|
за счет средств федерального бюджета
|
815
|
5 029 533,72400
|
731 508,31000
|
817 624,00000
|
848 804,71400
|
809 759,40000
|
898 057,90000
|
923 779,40000
|
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
|
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
за счет средств краевого бюджета
|
|
1 293 396,56922
|
105 487,17500
|
209 949,99422
|
324 696,20000
|
248 253,90000
|
198 534,00000
|
206 475,30000
|
|
815*
|
1 293 396,56922
|
105 487,17500
|
209 949,99422
|
324 696,20000
|
248 253,90000
|
198 534,00000
|
206 475,30000
|
за счет средств местных бюджетов
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств внебюджетных источников
|
815
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств)
|
815
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
2.2.
|
Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, установленных законодательством Камчатского края
|
Всего
|
|
11 047 173,15406
|
1 673 309,63271
|
1 783 376,26800
|
1 764 570,05335
|
1 871 450,70000
|
1 940 309,70000
|
2 014 156,80000
|
Всего без учета планируемых объемов обязательств
|
|
11 047 173,15406
|
1 673 309,63271
|
1 783 376,26800
|
1 764 570,05335
|
1 871 450,70000
|
1 940 309,70000
|
2 014 156,80000
|
за счет средств федерального бюджета
|
|
11 554,22235
|
0,00000
|
4 191,02100
|
7 363,20135
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств краевого бюджета
|
|
11 035 618,93171
|
1 673 309,63271
|
1 779 185,24700
|
1 757 206,85200
|
1 871 450,70000
|
1 940 309,70000
|
2 014 156,80000
|
|
815
|
11 035 618,93171
|
1 673 309,63271
|
1 779 185,24700
|
1 757 206,85200
|
1 871 450,70000
|
1 940 309,70000
|
2 014 156,80000
|
за счет средств местных бюджетов
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств внебюджетных источников
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.3.
|
Реализация дополнительных мер социальной поддержки отдельных категорий граждан
|
Всего
|
|
3 259 883,13460
|
489 659,04330
|
537 368,30230
|
533 804,44900
|
559 060,48000
|
565 915,38000
|
574 075,48000
|
Всего без учета планируемых объемов обязательств
|
|
3 259 883,13460
|
489 659,04330
|
537 368,30230
|
533 804,44900
|
559 060,48000
|
565 915,38000
|
574 075,48000
|
за счет средств федерального бюджета
|
815
|
3 112,78845
|
1 686,15011
|
1 426,63834
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств краевого бюджета
|
|
3 256 770,34615
|
487 972,89319
|
535 941,66396
|
533 804,44900
|
559 060,48000
|
565 915,38000
|
574 075,48000
|
|
815
|
3 256 770,34615
|
487 972,89319
|
535 941,66396
|
533 804,44900
|
559 060,48000
|
565 915,38000
|
574 075,48000
|
за счет средств местных бюджетов
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств внебюджетных источников
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.4.
|
Реализация мер социальной поддержки семей с детьми
|
Всего
|
|
9 604 061,91259
|
1 318 914,27054
|
1 557 282,26944
|
1 569 915,97261
|
1 626 889,10000
|
1 722 576,00000
|
1 808 484,30000
|
Всего без учета планируемых объемов обязательств
|
|
9 604 061,91259
|
1 318 914,27054
|
1 557 282,26944
|
1 569 915,97261
|
1 626 889,10000
|
1 722 576,00000
|
1 808 484,30000
|
за счет средств федерального бюджета
|
815
|
2 488 949,74972
|
394 276,20000
|
440 029,73711
|
416 162,81261
|
414 484,40000
|
414 272,90000
|
409 723,70000
|
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
|
815
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
за счет средств краевого бюджета
|
|
7 115 112,16287
|
924 638,07054
|
1 117 252,53233
|
1 153 753,16000
|
1 212 404,70000
|
1 308 303,10000
|
1 398 760,60000
|
|
815
|
6 260 047,51592
|
816 261,69014
|
975 564,26578
|
983 753,16000
|
1 067 404,70000
|
1 163 303,10000
|
1 253 760,60000
|
|
810
|
855 064,64695
|
108 376,38040
|
141 688,26655
|
170 000,00000
|
145 000,00000
|
145 000,00000
|
145 000,00000
|
за счет средств местных бюджетов
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств внебюджетных источников
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.5.
|
Оказание поддержки гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации
|
Всего
|
|
400 168,49000
|
59 111,75000
|
66 552,58000
|
81 927,80000
|
62 024,42000
|
64 192,42000
|
66 359,52000
|
Всего без учета планируемых объемов обязательств
|
|
400 168,49000
|
59 111,75000
|
66 552,58000
|
81 927,80000
|
62 024,42000
|
64 192,42000
|
66 359,52000
|
за счет средств федерального бюджета
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств краевого бюджета
|
|
400 168,49000
|
59 111,75000
|
66 552,58000
|
81 927,80000
|
62 024,42000
|
64 192,42000
|
66 359,52000
|
|
815
|
400 168,49000
|
59 111,75000
|
66 552,58000
|
81 927,80000
|
62 024,42000
|
64 192,42000
|
66 359,52000
|
за счет средств местных бюджетов
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств внебюджетных источников
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.
|
Подпрограмма 3 "Доступная среда в Камчатском крае"
|
Всего
|
|
202 889,09762
|
52 444,88100
|
34 702,75625
|
49 361,66037
|
39 759,80000
|
11 690,00000
|
14 930,00000
|
Всего без учета планируемых объемов обязательств
|
|
202 889,09762
|
52 444,88100
|
34 702,75625
|
49 361,66037
|
39 759,80000
|
11 690,00000
|
14 930,00000
|
за счет средств федерального бюджета
|
|
95 497,81200
|
28 965,51200
|
22 869,60000
|
32 612,90000
|
11 049,80000
|
0,00000
|
0,00000
|
|
813
|
61 341,20000
|
18 002,10000
|
17 259,60000
|
21 731,50000
|
4 348,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
|
814
|
3 082,44000
|
1 239,60000
|
300,00000
|
1 232,84000
|
310,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
|
815
|
6 643,46000
|
3 234,52800
|
1 244,90000
|
1 804,23200
|
359,80000
|
0,00000
|
0,00000
|
|
816
|
2 139,41200
|
717,00000
|
370,00000
|
772,41200
|
280,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
|
829
|
1 204,09600
|
0,00000
|
350,00000
|
644,09600
|
210,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
|
833
|
7 247,42000
|
3 329,50000
|
300,00000
|
2 817,92000
|
800,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
|
847
|
13 839,78400
|
2 442,78400
|
3 045,10000
|
3 609,90000
|
4 742,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
за счет средств краевого бюджета
|
|
104 130,88462
|
23 479,36900
|
11 545,42625
|
13 776,08937
|
28 710,00000
|
11 690,00000
|
14 930,00000
|
|
813
|
8 481,86117
|
4 090,06000
|
1 104,60000
|
1 557,20117
|
715,00000
|
500,00000
|
515,00000
|
|
814
|
13 412,16000
|
75,00000
|
320,00000
|
1 217,16000
|
10 300,00000
|
700,00000
|
800,00000
|
|
815
|
28 978,54145
|
5 304,65900
|
6 672,72625
|
4 251,15620
|
6 045,00000
|
2 690,00000
|
4 015,00000
|
|
816
|
8 973,18800
|
5 130,60000
|
660,00000
|
982,58800
|
700,00000
|
700,00000
|
800,00000
|
|
829
|
1 594,00400
|
0,00000
|
558,10000
|
635,90400
|
200,00000
|
200,00000
|
0,00000
|
|
833
|
21 897,08000
|
3 565,00000
|
350,00000
|
2 782,08000
|
7 200,00000
|
4 000,00000
|
4 000,00000
|
|
847
|
18 444,05000
|
4 814,05000
|
1 880,00000
|
2 000,00000
|
3 050,00000
|
2 400,00000
|
4 300,00000
|
|
850
|
2 350,00000
|
500,00000
|
0,00000
|
350,00000
|
500,00000
|
500,00000
|
500,00000
|
за счет средств местных бюджетов
|
|
3 260,40100
|
0,00000
|
287,73000
|
2 972,67100
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
за счет средств внебюджетных источников
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1.
|
Совершенствование нормативной правовой и организационной основы создания доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения
|
Всего
|
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
Всего без учета планируемых объемов обязательств
|
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
за счет средств федерального бюджета
|
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
за счет средств краевого бюджета
|
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
за счет средств местных бюджетов
|
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
за счет средств внебюджетных источников
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.2.
|
Повышение уровня доступности и качества приоритетных объектов и услуг в основных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения
|
Всего
|
|
156 338,69362
|
41 546,63200
|
28 929,18425
|
40 750,07737
|
29 647,80000
|
6 850,00000
|
8 615,00000
|
Всего без учета планируемых объемов обязательств
|
|
156 338,69362
|
41 546,63200
|
28 929,18425
|
40 750,07737
|
29 647,80000
|
6 850,00000
|
8 615,00000
|
за счет средств федерального бюджета
|
|
81 713,27200
|
27 204,57200
|
19 599,50000
|
28 751,40000
|
6 157,80000
|
0,00000
|
0,00000
|
|
813
|
61 341,20000
|
18 002,10000
|
17 259,60000
|
21 731,50000
|
4 348,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
|
814
|
3 082,44000
|
1 239,60000
|
300,00000
|
1 232,84000
|
310,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
|
815
|
5 290,63200
|
2 508,30000
|
1 019,90000
|
1 552,63200
|
209,80000
|
0,00000
|
0,00000
|
|
816
|
1 889,41200
|
467,00000
|
370,00000
|
772,41200
|
280,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
|
829
|
1 204,09600
|
0,00000
|
350,00000
|
644,09600
|
210,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
|
833
|
7 247,42000
|
3 329,50000
|
300,00000
|
2 817,92000
|
800,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
|
847
|
1 658,07200
|
1 658,07200
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
за счет средств краевого бюджета
|
|
71 365,02062
|
14 342,06000
|
9 041,95425
|
9 026,00637
|
23 490,00000
|
6 850,00000
|
8 615,00000
|
|
813
|
7 187,38717
|
3 127,06000
|
1 104,60000
|
1 225,72717
|
715,00000
|
500,00000
|
515,00000
|
|
814
|
13 412,16000
|
75,00000
|
320,00000
|
1 217,16000
|
10 300,00000
|
700,00000
|
800,00000
|
|
815
|
18 435,30145
|
2 813,00000
|
5 029,75425
|
2 402,54720
|
4 540,00000
|
1 050,00000
|
2 600,00000
|
|
816
|
4 677,08800
|
1 900,00000
|
379,50000
|
762,58800
|
535,00000
|
400,00000
|
700,00000
|
|
829
|
1 594,00400
|
0,00000
|
558,10000
|
635,90400
|
200,00000
|
200,00000
|
0,00000
|
|
833
|
21 897,08000
|
3 565,00000
|
350,00000
|
2 782,08000
|
7 200,00000
|
4 000,00000
|
4 000,00000
|
|
847
|
4 162,00000
|
2 862,00000
|
1 300,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
за счет средств местных бюджетов
|
|
3 260,40100
|
0,00000
|
287,73000
|
2 972,67100
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
за счет средств внебюджетных источников
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.3.
|
Повышение уровня доступности и качества реабилитационных услуг (развитие системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов в общество)
|
Всего
|
|
43 341,85600
|
9 570,70100
|
5 421,57200
|
8 142,58300
|
9 727,00000
|
4 500,00000
|
5 980,00000
|
Всего без учета планируемых объемов обязательств
|
|
43 341,85600
|
9 570,70100
|
5 421,57200
|
8 142,58300
|
9 727,00000
|
4 500,00000
|
5 980,00000
|
за счет средств федерального бюджета
|
|
13 634,22000
|
1 710,94000
|
3 270,10000
|
3 811,18000
|
4 842,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
|
815
|
1 202,50800
|
676,22800
|
225,00000
|
201,28000
|
100,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
|
816
|
250,00000
|
250,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
|
847
|
12 181,71200
|
784,71200
|
3 045,10000
|
3 609,90000
|
4 742,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
за счет средств краевого бюджета
|
|
29 707,63600
|
7 859,76100
|
2 151,47200
|
4 331,40300
|
4 885,00000
|
4 500,00000
|
5 980,00000
|
|
813
|
681,47400
|
350,00000
|
0,00000
|
331,47400
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
|
815
|
8 098,01200
|
1 827,11100
|
1 290,97200
|
1 429,92900
|
1 170,00000
|
1 300,00000
|
1 080,00000
|
|
816
|
4 296,10000
|
3 230,60000
|
280,50000
|
220,00000
|
165,00000
|
300,00000
|
100,00000
|
|
829
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
|
847
|
14 282,05000
|
1 952,05000
|
580,00000
|
2 000,00000
|
3 050,00000
|
2 400,00000
|
4 300,00000
|
|
850
|
2 350,00000
|
500,00000
|
0,00000
|
350,00000
|
500,00000
|
500,00000
|
500,00000
|
за счет средств местных бюджетов
|
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
за счет средств внебюджетных источников
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.4.
|
Информационно-методическое и кадровое обеспечение системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов в общество
|
Всего
|
|
847,36000
|
747,36000
|
0,00000
|
100,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
Всего без учета планируемых объемов обязательств
|
|
847,36000
|
747,36000
|
0,00000
|
100,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
за счет средств федерального бюджета
|
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
за счет средств краевого бюджета
|
|
847,36000
|
747,36000
|
0,00000
|
100,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
|
813
|
583,00000
|
583,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
|
815
|
264,36000
|
164,36000
|
0,00000
|
100,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
за счет средств местных бюджетов
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств внебюджетных источников
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.5.
|
Преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов и к вопросам обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения
|
Всего
|
|
2 361,18800
|
580,18800
|
352,00000
|
369,00000
|
385,00000
|
340,00000
|
335,00000
|
Всего без учета планируемых объемов обязательств
|
|
2311,18800
|
580,18800
|
352,00000
|
369,00000
|
335,00000
|
340,00000
|
335,00000
|
за счет средств федерального бюджета
|
|
150,32000
|
50,00000
|
0,00000
|
50,32000
|
50,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
|
815
|
150,32000
|
50,00000
|
0,00000
|
50,32000
|
50,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
за счет средств краевого бюджета
|
|
2 210,86800
|
530,18800
|
352,00000
|
318,68000
|
335,00000
|
340,00000
|
335,00000
|
|
813
|
30,00000
|
30,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
|
815
|
2 180,86800
|
500,18800
|
352,00000
|
318,68000
|
335,00000
|
340,00000
|
335,00000
|
за счет средств местных бюджетов
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств внебюджетных источников
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.
|
Подпрограмма 4 "Развитие системы социального обслуживания населения в Камчатском крае"
|
Всего
|
|
758 267,39907
|
111 739,82379
|
77 995,13244
|
68 313,17284
|
411 606,27000
|
44 291,00000
|
44 322,00000
|
Всего без учета планируемых объемов обязательств
|
|
670 376,39907
|
111 739,82379
|
77 995,13244
|
68 313,17284
|
323 715,27000
|
44 291,00000
|
44 322,00000
|
за счет средств федерального бюджета
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств краевого бюджета
|
|
669 061,49907
|
111 274,12379
|
77 459,23244
|
67 999,87284
|
323 715,27000
|
44 291,00000
|
44 322,00000
|
|
812
|
294 524,36947
|
6 280,86079
|
1 840,91848
|
29 116,59020
|
257 286,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
|
815
|
374 537,12960
|
104 993,26300
|
75 618,31396
|
38 883,28264
|
66 429,27000
|
44 291,00000
|
44 322,00000
|
за счет средств местных бюджетов
|
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
за счет средств внебюджетных источников
|
|
1 314,90000
|
465,70000
|
535,90000
|
313,30000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
|
815
|
1 314,90000
|
465,70000
|
535,90000
|
313,30000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств)
|
|
87 891,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
87 891,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
|
812
|
87 344,40000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
87 344,40000
|
0,00000
|
0,00000
|
|
815
|
546,60000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
546,60000
|
0,00000
|
|
4.1.
|
Формирование нормативной правовой базы и внедрение ее в практику работы учреждений социального обслуживания граждан
|
Всего
|
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
Всего без учета планируемых объемов обязательств
|
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
за счет средств федерального бюджета
|
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
за счет средств краевого бюджета
|
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
за счет средств местных бюджетов
|
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
за счет средств внебюджетных источников
|
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
4.2.
|
Расширение сети социальных учреждений (инвестиционные мероприятия)
|
Всего
|
|
47 399,96947
|
16 442,46079
|
1 840,91848
|
29 116,59020
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
Всего без учета планируемых объемов обязательств
|
|
47 399,96947
|
16 442,46079
|
1 840,91848
|
29 116,59020
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
за счет средств федерального бюджета
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств краевого бюджета
|
|
304 685,96947
|
16 442,46079
|
1 840,91848
|
29 116,59020
|
257 286,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
|
812
|
294 524,36947
|
6 280,86079
|
1 840,91848
|
29 116,59020
|
257 286,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
|
815
|
10 161,60000
|
10 161,60000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
за счет средств местных бюджетов
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств внебюджетных источников
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств)
|
|
87 344,40000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
87 344,40000
|
0,00000
|
0,00000
|
|
812
|
87 344,40000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
87 344,40000
|
0,00000
|
0,00000
|
4.3.
|
Обеспечение комплексной безопасности учреждений социального обслуживания граждан
|
Всего
|
|
266 816,25260
|
69 909,87900
|
58 534,14096
|
27 449,96264
|
43 880,27000
|
34 050,00000
|
32 992,00000
|
Всего без учета планируемых объемов обязательств
|
|
266 816,25260
|
69 909,87900
|
58 534,14096
|
27 449,96264
|
43 880,27000
|
34 050,00000
|
32 992,00000
|
за счет средств федерального бюджета
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств краевого бюджета
|
|
265 501,35260
|
69 444,17900
|
57 998,24096
|
27 136,66264
|
43 880,27000
|
34 050,00000
|
32 992,00000
|
|
815
|
265 501,35260
|
69 444,17900
|
57 998,24096
|
27 136,66264
|
43 880,27000
|
34 050,00000
|
32 992,00000
|
за счет средств местных бюджетов
|
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
за счет средств внебюджетных источников
|
|
1 314,90000
|
465,70000
|
535,90000
|
313,30000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
|
815
|
1 314,90000
|
465,70000
|
535,90000
|
313,30000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств)
|
|
546,60000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
546,60000
|
0,00000
|
0,00000
|
|
815
|
546,60000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
546,60000
|
0,00000
|
0,00000
|
4.4.
|
Укрепление материально-технической базы учреждений социального обслуживания граждан
|
Всего
|
|
97 886,73700
|
25 207,48400
|
17 050,07300
|
11 509,18000
|
22 549,00000
|
10 241,00000
|
11 330,00000
|
Всего без учета планируемых объемов обязательств
|
|
97 886,73700
|
25 207,48400
|
17 050,07300
|
11 509,18000
|
22 549,00000
|
10 241,00000
|
11 330,00000
|
за счет средств федерального бюджета
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств краевого бюджета
|
|
97 886,73700
|
25 207,48400
|
17 050,07300
|
11 509,18000
|
22 549,00000
|
10 241,00000
|
11 330,00000
|
|
815
|
97 886,73700
|
25 207,48400
|
17 050,07300
|
11 509,18000
|
22 549,00000
|
10 241,00000
|
11 330,00000
|
за счет средств местных бюджетов
|
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
за счет средств внебюджетных источников
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.5.
|
Повышение квалификации персонала учреждений социального обслуживания граждан, в том числе в области информационно коммуникационных технологий
|
Всего
|
|
987,44000
|
180,00000
|
570,00000
|
237,44000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
Всего без учета планируемых объемов обязательств
|
|
987,44000
|
180,00000
|
570,00000
|
237,44000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
за счет средств федерального бюджета
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств краевого бюджета
|
|
987,44000
|
180,00000
|
570,00000
|
237,44000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
|
815
|
987,44000
|
180,00000
|
570,00000
|
237,44000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
за счет средств местных бюджетов
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств внебюджетных источников
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.6.
|
Проведение конкурсов среди учреждений социального обслуживания граждан
|
Всего
|
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
Всего без учета планируемых объемов обязательств
|
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
за счет средств федерального бюджета
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств краевого бюджета
|
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
|
815
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
за счет средств местных бюджетов
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств внебюджетных источников
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5.
|
Подпрограмма 5 "Повышение эффективности государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций"
|
Всего
|
|
96 511,60906
|
22 664,20000
|
14 694,12506
|
15 973,28400
|
17 680,00000
|
12 750,00000
|
12 750,00000
|
Всего без учета планируемых объемов обязательств
|
|
96 511,60906
|
22 664,20000
|
14 694,12506
|
15 973,28400
|
17 680,00000
|
12 750,00000
|
12 750,00000
|
за счет средств федерального бюджета
|
|
8 214,00000
|
8 214,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
|
813
|
1 100,00000
|
1 100,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
|
815
|
2 300,00000
|
2 300,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
|
816
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
|
846
|
3 714,00000
|
3 714,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
|
847
|
1 100,00000
|
1 100,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств краевого бюджета
|
|
88 297,60906
|
14 450,20000
|
14 694,12506
|
15 973,28400
|
17 680,00000
|
12 750,00000
|
12 750,00000
|
|
813
|
9 037,84000
|
1 000,00000
|
920,00000
|
1 967,84000
|
1 950,00000
|
1 600,00000
|
1 600,00000
|
|
815
|
14 061,05055
|
1 300,00000
|
1 102,43155
|
3 558,61900
|
2 700,00000
|
2 700,00000
|
2 700,00000
|
|
816
|
1 700,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
350,00000
|
450,00000
|
450,00000
|
450,00000
|
|
846
|
61 998,71851
|
11 150,20000
|
12 171,69351
|
10 096,82500
|
12 580,00000
|
8 000,00000
|
8 000,00000
|
|
847
|
1 500,00000
|
1 000,00000
|
500,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
за счет средств местных бюджетов
|
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
за счет средств внебюджетных источников
|
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
5.1.
|
Финансовая поддержка деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций на региональном и муниципальном уровнях
|
Всего
|
|
88 200,89055
|
19 454,00000
|
12 872,43155
|
15 274,45900
|
15 980,00000
|
12 310,00000
|
12 310,00000
|
Всего без учета планируемых объемов обязательств
|
|
88 200,89055
|
19 454,00000
|
12 872,43155
|
15 274,45900
|
15 980,00000
|
12 310,00000
|
12 310,00000
|
за счет средств федерального бюджета
|
|
8 214,00000
|
8 214,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
|
813
|
1 100,00000
|
1 100,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
|
815
|
2 300,00000
|
2 300,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
|
816
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
|
846
|
3 714,00000
|
3 714,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
|
847
|
1 100,00000
|
1 100,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств краевого бюджета
|
|
79 986,89055
|
11 240,00000
|
12 872,43155
|
15 274,45900
|
15 980,00000
|
12 310,00000
|
12 310,00000
|
|
813
|
9 037,84000
|
1 000,00000
|
920,00000
|
1 967,84000
|
1 950,00000
|
1 600,00000
|
1 600,00000
|
|
815
|
14 061,05055
|
1 300,00000
|
1 102,43155
|
3 558,61900
|
2 700,00000
|
2 700,00000
|
2 700,00000
|
|
816
|
1 700,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
350,00000
|
450,00000
|
450,00000
|
450,00000
|
|
846
|
53 688,00000
|
7 940,00000
|
10 350,00000
|
9 398,00000
|
10 880,00000
|
7 560,00000
|
7 560,00000
|
|
847
|
1 500,00000
|
1 000,00000
|
500,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
за счет средств местных бюджетов
|
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
за счет средств внебюджетных источников
|
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
5.2.
|
Имущественная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Камчатском крае
|
Всего
|
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
Всего без учета планируемых объемов обязательств
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств федерального бюджета
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств краевого бюджета
|
822
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
за счет средств местных бюджетов
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств внебюджетных источников
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5.3.
|
Привлечение социально ориентированных некоммерческих организаций к реализации государственной политики в социальной сфере, развитие благотворительности и добровольчества, в том числе информационная поддержка
|
Всего
|
|
5 745,76851
|
2 390,20000
|
1 026,74351
|
548,82500
|
1 100,00000
|
340,00000
|
340,00000
|
Всего без учета планируемых объемов обязательств
|
|
5 745,76851
|
2 390,20000
|
1 026,74351
|
548,82500
|
1 100,00000
|
340,00000
|
340,00000
|
за счет средств федерального бюджета
|
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств краевого бюджета
|
|
5 745,76851
|
2 390,20000
|
1 026,74351
|
548,82500
|
1 100,00000
|
340,00000
|
340,00000
|
|
846
|
5 745,76851
|
2 390,20000
|
1 026,74351
|
548,82500
|
1 100,00000
|
340,00000
|
340,00000
|
за счет средств местных бюджетов
|
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
за счет средств внебюджетных источников
|
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
5.4.
|
Изучение состояния некоммерческого сектора, консультирование и содействие дополнительному профессиональному образованию
|
Всего
|
|
2 564,95000
|
820,00000
|
794,95000
|
150,00000
|
600,00000
|
100,00000
|
100,00000
|
Всего без учета планируемых объемов обязательств
|
|
2 564,95000
|
820,00000
|
794,95000
|
150,00000
|
600,00000
|
100,00000
|
100,00000
|
за счет средств федерального бюджета
|
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств краевого бюджета
|
|
2 564,95000
|
820,00000
|
794,95000
|
150,00000
|
600,00000
|
100,00000
|
100,00000
|
|
846
|
2 564,95000
|
820,00000
|
794,95000
|
150,00000
|
600,00000
|
100,00000
|
100,00000
|
за счет средств местных бюджетов
|
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
за счет средств внебюджетных источников
|
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
6.
|
Подпрограмма 6 "Обеспечение защиты трудовых прав работников в Камчатском крае"
|
Всего
|
|
150 671,81000
|
17 880,80000
|
13 205,82000
|
27 538,86000
|
45 737,03000
|
45 929,30000
|
380,00000
|
Всего без учета планируемых объемов обязательств
|
|
60 205,21000
|
17 880,80000
|
13 205,82000
|
27 538,86000
|
828,73000
|
371,00000
|
380,00000
|
за счет средств федерального бюджета
|
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
|
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
за счет средств краевого бюджета
|
|
4 739,01000
|
1 424,70000
|
762,02000
|
972,56000
|
828,73000
|
371,00000
|
380,00000
|
|
814
|
850,00000
|
850,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
|
815
|
3 889,01000
|
574,70000
|
762,02000
|
972,56000
|
828,73000
|
371,00000
|
380,00000
|
за счет средств местных бюджетов
|
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
за счет средств Фонда социального страхования Российской Федерации
|
|
55 466,20000
|
16 456,10000
|
12 443,80000
|
26 566,30000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
|
КРО ФСС
|
41 382,10000
|
2 372,00000
|
12 443,80000
|
26 566,30000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
|
КРОФСС
|
14 084,10000
|
14 084,10000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
за счет средств Фонда социального страхования Российской Федерации (планируемые объемы обязательств)
|
|
90 466,60000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
44 908,30000
|
45 558,30000
|
0,00000
|
|
КРО ФСС
|
90 466,60000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
44 908,30000
|
45 558,30000
|
0,00000
|
6.1.
|
Обеспечение проведения специальной оценки условий труда работающих в организациях, расположенных на территории Камчатского края
|
Всего
|
|
1 380,75000
|
0,00000
|
336,02000
|
557,00000
|
487,73000
|
0,00000
|
0,00000
|
Всего без учета планируемых объемов обязательств
|
|
1 380,75000
|
0,00000
|
336,02000
|
557,00000
|
487,73000
|
0,00000
|
0,00000
|
за счет средств федерального бюджета
|
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств краевого бюджета
|
|
1 380,75000
|
0,00000
|
336,02000
|
557,00000
|
487,73000
|
0,00000
|
0,00000
|
|
814
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
|
815
|
1 380,75000
|
0,00000
|
336,02000
|
557,00000
|
487,73000
|
0,00000
|
0,00000
|
за счет средств местных бюджетов
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств)
|
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
6.2.
|
Реализация превентивных мер, направленных на снижение производственного травматизма и профессиональной заболеваемости
|
Всего
|
|
108 030,09100
|
17 378,10000
|
110,54100
|
74,85000
|
44 908,30000
|
45 558,30000
|
0,00000
|
Всего без учета планируемых объемов обязательств
|
|
17 563,49100
|
17 378,10000
|
110,54100
|
74,85000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
за счет средств федерального бюджета
|
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств краевого бюджета
|
|
1 107,39100
|
922,00000
|
110,54100
|
74,85000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
|
814
|
850,00000
|
850,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
|
815
|
257,39100
|
72,00000
|
110,54100
|
74,85000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
за счет средств местных бюджетов
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств Фонда социального страхования Российской Федерации
|
КРОФСС
|
55 466,20000
|
16 456,10000
|
12 443,80000
|
26 566,30000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
|
КРОФСС
|
41 382,10000
|
2 372,00000
|
12 443,80000
|
26 566,30000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
|
КРОФСС
|
14 084,10000
|
14 084,10000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
за счет средств Фонда социального страхования Российской Федерации (планируемые объемы обязательств)
|
|
90 466,60000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
44 908,30000
|
45 558,30000
|
0,00000
|
|
|
90 466,60000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
44 908,30000
|
45 558,30000
|
0,00000
|
6.3.
|
Обеспечение непрерывной подготовки работников по охране труда на основе современных технологий обучения
|
Всего
|
|
386,67400
|
253,01400
|
15,10000
|
76,56000
|
16,00000
|
16,00000
|
10,00000
|
Всего без учета планируемых объемов обязательств
|
|
386,67400
|
253,01400
|
15,10000
|
76,56000
|
16,00000
|
16,00000
|
10,00000
|
за счет средств федерального бюджета
|
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств краевого бюджета
|
|
386,67400
|
253,01400
|
15,10000
|
76,56000
|
16,00000
|
16,00000
|
10,00000
|
|
815
|
386,67400
|
253,01400
|
15,10000
|
76,56000
|
16,00000
|
16,00000
|
10,00000
|
за счет средств местных бюджетов
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств)
|
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
6.4.
|
Совершенствование нормативной правовой базы Камчатского края в области охраны труда
|
Всего
|
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
Всего без учета планируемых объемов обязательств
|
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
за счет средств федерального бюджета
|
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств краевого бюджета
|
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
|
847
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
за счет средств местных бюджетов
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств)
|
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
6.5.
|
Информационное обеспечение и пропаганда охраны труда
|
Всего
|
|
1 864,19500
|
249,68600
|
300,35900
|
264,15000
|
325,00000
|
355,00000
|
370,00000
|
Всего без учета планируемых объемов обязательств
|
|
1 864,19500
|
249,68600
|
300,35900
|
264,15000
|
325,00000
|
355,00000
|
370,00000
|
за счет средств федерального бюджета
|
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств краевого бюджета
|
|
1 864,19500
|
249,68600
|
300,35900
|
264,15000
|
325,00000
|
355,00000
|
370,00000
|
|
815
|
1 864,19500
|
249,68600
|
300,35900
|
264,15000
|
325,00000
|
355,00000
|
370,00000
|
за счет средств местных бюджетов
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств внебюджетных фондов
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6.6.
|
Содействие развитию социального партнерства в сфере труда в Камчатском крае
|
Всего
|
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
Всего без учета планируемых объемов обязательств
|
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
за счет средств федерального бюджета
|
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств краевого бюджета
|
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
|
815
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
за счет средств местных бюджетов
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств внебюджетных фондов
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7.
|
Подпрограмма 7 "Обеспечение реализации Программы"
|
Всего
|
|
10 794 347,02896
|
1 623 875,76580
|
1 686 554,35000
|
1 851 716,64316
|
1 884 234,24000
|
1 871 594,72000
|
1 876 371,31000
|
Всего без учета планируемых объемов обязательств
|
|
10 794 347,02896
|
1 623 875,76580
|
1 686 554,35000
|
1 851 716,64316
|
1 884 234,24000
|
1 871 594,72000
|
1 876 371,31000
|
за счет средств федерального бюджета
|
815
|
2 424,40000
|
286,50000
|
385,40000
|
405,40000
|
426,50000
|
448,60000
|
472,00000
|
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств краевого бюджета
|
815
|
10 791 922,62896
|
1 623 589,26580
|
1 686 168,95000
|
1 851 311,24316
|
1 883 807,74000
|
1 871 146,12000
|
1 875 899,31000
|
за счет средств местных бюджетов
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств внебюджетных источников
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7.1.
|
Финансовая поддержка подведомственных учреждений
|
Всего
|
|
9 961 667,99096
|
1 478 839,58380
|
1 555 806,19700
|
1 724 577,06316
|
1 741 229,99900
|
1 728 363,37900
|
1 732 851,76900
|
Всего без учета планируемых объемов обязательств
|
|
9 961 667,99096
|
1 478 839,58380
|
1 555 806,19700
|
1 724 577,06316
|
1 741 229,99900
|
1 728 363,37900
|
1 732 851,76900
|
за счет средств федерального бюджета
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств краевого бюджета
|
815
|
9 961 667,99096
|
1 478 839,58380
|
1 555 806,19700
|
1 724 577,06316
|
1 741 229,99900
|
1 728 363,37900
|
1 732 851,76900
|
за счет средств местных бюджетов
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств внебюджетных источников
|
|
|
|
|
..
|
|
|
|
7.2.
|
Проведение тематических мероприятий
|
Всего
|
|
35 644,31400
|
5 728,59200
|
4 268,00000
|
5 757,52200
|
6 371,80000
|
6 626,80000
|
6 891,60000
|
Всего без учета планируемых объемов обязательств
|
|
35 644,31400
|
5 728,59200
|
4 268,00000
|
5 757,52200
|
6 371,80000
|
6 626,80000
|
6 891,60000
|
за счет средств федерального бюджета
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств краевого бюджета
|
815
|
35 644,31400
|
5 728,59200
|
4 268,00000
|
5 757,52200
|
6 371,80000
|
6 626,80000
|
6 891,60000
|
за счет средств местных бюджетов
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств внебюджетных источников
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7.3.
|
Финансовое обеспечение деятельности Министерства социального развития и труда Камчатского края
|
Всего
|
|
495 628,00000
|
76 011,62900
|
75 005,44800
|
75 949,10000
|
89 553,94100
|
89 553,94100
|
89 553,94100
|
Всего без учета планируемых объемов обязательств
|
|
495 628,00000
|
76 011,62900
|
75 005,44800
|
75 949,10000
|
89 553,94100
|
89 553,94100
|
89 553,94100
|
за счет средств федерального бюджета
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств краевого бюджета
|
815
|
495 628,00000
|
76 011,62900
|
75 005,44800
|
75 949,10000
|
89 553,94100
|
89 553,94100
|
89 553,94100
|
за счет средств местных бюджетов
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств внебюджетных источников
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7.4.
|
Повышение престижа профессии "Социальный работник" в Камчатском крае, в том числе внедрение системы материального и морального стимулирования социальных работников и специалистов сферы социального обслуживания и социальной защиты населения в Камчатском крае
|
Всего
|
|
1 930,23800
|
350,00000
|
512,32000
|
267,91800
|
300,00000
|
250,00000
|
250,00000
|
Всего без учета планируемых объемов обязательств
|
|
1 930,23800
|
350,00000
|
512,32000
|
267,91800
|
300,00000
|
250,00000
|
250,00000
|
за счет средств федерального бюджета
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств краевого бюджета
|
815
|
1 930,23800
|
350,00000
|
512,32000
|
267,91800
|
300,00000
|
250,00000
|
250,00000
|
за счет средств местных бюджетов
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств внебюджетных источников
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7.5.
|
Финансовое обеспечение мероприятий, направленных на организацию социального обслуживания
|
Всего
|
|
212 406,35000
|
58 224,73000
|
36 387,49000
|
30 200,13000
|
29 198,00000
|
29 198,00000
|
29 198,00000
|
Всего без учета планируемых объемов обязательств
|
|
212 406,35000
|
58 224,73000
|
36 387,49000
|
30 200,13000
|
29 198,00000
|
29 198,00000
|
29 198,00000
|
за счет средств федерального бюджета
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств краевого бюджета
|
815
|
212 406,35000
|
58 224,73000
|
36 387,49000
|
30 200,13000
|
29 198,00000
|
29 198,00000
|
29 198,00000
|
за счет средств местных бюджетов
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств внебюджетных источников
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7.6.
|
Обеспечение перевозки несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, образовательных организаций и иных организаций, в Камчатском крае
|
Всего
|
|
2 424,40000
|
286,50000
|
385,40000
|
405,40000
|
426,50000
|
448,60000
|
472,00000
|
Всего без учета планируемых объемов обязательств
|
|
2 424,40000
|
286,50000
|
385,40000
|
405,40000
|
426,50000
|
448,60000
|
472,00000
|
за счет средств федерального бюджета
|
815
|
2 424,40000
|
286,50000
|
385,40000
|
405,40000
|
426,50000
|
448,60000
|
472,00000
|
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств краевого бюджета
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств местных бюджетов
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств внебюджетных источников
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7.7.
|
Финансовое обеспечение организации и осуществления деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан
|
Всего
|
|
84 645,73600
|
4 434,73100
|
14 189,49500
|
14 559,51000
|
17 154,00000
|
17 154,00000
|
17 154,00000
|
Всего без учета планируемых объемов обязательств
|
|
84 645,73600
|
4 434,73100
|
14 189,49500
|
14 559,51000
|
17 154,00000
|
17 154,00000
|
17 154,00000
|
за счет средств федерального бюджета
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств краевого бюджета
|
815
|
84 645,73600
|
4 434,73100
|
14 189,49500
|
14 559,51000
|
17 154,00000
|
17 154,00000
|
17 154,00000
|
за счет средств местных бюджетов
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств внебюджетных источников
|
|
|
|
|
|
|
|
|
".