N п/п
|
Наименование государственной программы / подпрограммы /
|
|
Код бюджетной классификации
|
Объем средств на реализацию Программы ( тыс. руб.)
|
ГРБС
|
ВСЕГО
|
2014
|
2015
|
2016
|
2017
|
2018
|
2019
|
2020
|
1
|
2
|
3
|
4
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
|
Государственная программа Камчатского края "Информационное общество в Камчатском крае"
|
Всего, в том числе:
|
|
1 451 875,67207
|
217 885,31989
|
181 959,72396
|
244 452,38265
|
211 582,74725
|
304 099,20832
|
150 188,51000
|
141 707,78000
|
за счет средств федерального бюджета
|
|
29 205,10000
|
6 000,00000
|
|
19 500,00000
|
|
3 705,10000
|
|
|
|
843
|
6 000,00000
|
6 000,00000
|
|
|
|
|
|
|
|
813
|
10 000,00000
|
|
|
10 000,00000
|
|
|
|
|
|
815
|
|
|
|
|
|
522,50000
|
|
|
|
820
|
3 182,60000
|
|
|
|
|
3 182,60000
|
|
|
|
833
|
9 500,00000
|
|
|
9 500,00000
|
|
|
|
|
за счет средств краевого бюджета, в т.ч.
|
|
1 417 701,47067
|
209 685,31989
|
180 809,51145
|
224 333,49376
|
211 482,74725
|
300 094,10832
|
149 888,51000
|
141 407,78000
|
|
804
|
17 527,65051
|
6 757,76151
|
987,50000
|
2 185,00000
|
1 379,00000
|
3 268,38900
|
1 475,00000
|
1 475,00000
|
|
812
|
4 763,04691
|
4 585,16631
|
177,88060
|
|
|
|
|
|
|
813
|
600,00000
|
|
|
600,00000
|
|
|
|
|
|
815
|
69 811,16296
|
|
|
38 002,92539
|
10 080,73757
|
9 727,50000
|
6 000,00000
|
6 000,00000
|
|
820
|
1 216 029,06410
|
185 420,50988
|
174 711,13085
|
168 378,90437
|
190 469,00968
|
246 833,21932
|
129 948,51000
|
120 267,78000
|
|
825
|
29 101,59026
|
2 966,77626
|
4 933,00000
|
5 101,81400
|
2 900,00000
|
4 000,00000
|
4 000,00000
|
5 200,00000
|
|
826
|
5 749,50000
|
|
|
5 749,50000
|
|
|
|
|
|
829
|
9 764,35000
|
|
|
2 315,35000
|
1 854,00000
|
1 865,00000
|
1 865,00000
|
1 865,00000
|
|
833
|
49 600,00000
|
|
|
2 000,00000
|
3 800,00000
|
30 600,00000
|
6 600,00000
|
6 600,00000
|
|
837
|
3 800,00000
|
|
|
|
|
3 800,00000
|
|
|
|
843
|
10 955,10593
|
9 955,10593
|
|
|
1 000,00000
|
|
|
|
за счет средств местных бюджетов, в т.ч.
|
|
4 969,10140
|
2 200,00000
|
1 150,21251
|
618,88889
|
100,00000
|
300,00000
|
300,00000
|
300,00000
|
|
812
|
519,76451
|
500,00000
|
19,76451
|
|
|
|
|
|
|
820
|
4 449,33689
|
1 700,00000
|
1 130,44800
|
618,88889
|
100,00000
|
300,00000
|
300,00000
|
300,00000
|
за счет средств внебюджетных фондов
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств юридических лиц
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.
|
Подпрограмма 1 "Электронное правительство в Камчатском крае"
|
Всего, в том числе:
|
|
701 791,26147
|
101 039,65136
|
88 856,49193
|
138 513,29114
|
93 224,65764
|
177 649,46140
|
52 403,85400
|
50 103,85400
|
за счет средств федерального бюджета
|
|
29 205,10000
|
6 000,00000
|
|
19 500,00000
|
|
3 705,10000
|
|
|
|
843
|
6 000,00000
|
6 000,00000
|
|
|
|
|
|
|
|
813
|
10 000,00000
|
|
|
10 000,00000
|
|
|
|
|
|
815
|
|
|
|
|
|
522,50000
|
|
|
|
820
|
3 182,60000
|
|
|
|
|
3 182,60000
|
|
|
|
833
|
9 500,00000
|
|
|
9 500,00000
|
|
|
|
|
за счет средств краевого бюджета
|
|
667 865,94896
|
92 839,65136
|
87 706,27942
|
118 643,29114
|
93 124,65764
|
173 644,36140
|
52 103,85400
|
49 803,85400
|
|
804
|
17 527,65051
|
6 757,76151
|
987,50000
|
2 185,00000
|
1 379,00000
|
3 268,38900
|
1 475,00000
|
1 475,00000
|
|
812
|
4 763,04691
|
4 585,16631
|
177,88060
|
|
|
|
|
|
|
813
|
600,00000
|
|
|
600,00000
|
|
|
|
|
|
815
|
69 811,16296
|
|
|
38 002,92539
|
10 080,73757
|
9 727,50000
|
6 000,00000
|
6 000,00000
|
|
820
|
466 193,54239
|
68 574,84135
|
81 607,89882
|
62 688,70175
|
72110,92007
|
120 383,47240
|
32 163,85400
|
28 663,85400
|
|
825
|
29 101,59026
|
2 966,77626
|
4 933,00000
|
5 101,81400
|
2 900,00000
|
4 000,00000
|
4 000,00000
|
5 200,00000
|
|
826
|
5 749,50000
|
|
|
5 749,50000
|
|
|
|
|
|
829
|
9 764,35000
|
|
|
2 315,35000
|
1 854,00000
|
1 865,00000
|
1 865,00000
|
1 865,00000
|
|
833
|
49 600,00000
|
|
|
2 000,00000
|
3 800,00000
|
30 600,00000
|
6 600,00000
|
6 600,00000
|
|
837
|
3 800,00000
|
|
|
|
|
3 800,00000
|
|
|
|
843
|
10 955,10593
|
9 955,10593
|
|
|
1 000,00000
|
|
|
|
за счет средств местных бюджетов
|
|
4 720,21251
|
2 200,00000
|
1 150,21251
|
370,00000
|
100,00000
|
300,00000
|
300,00000
|
300,00000
|
|
812
|
519,76451
|
500,00000
|
19,76451
|
|
|
|
|
|
|
820
|
4 200,44800
|
1 700,00000
|
1 130,44800
|
370,00000
|
100,00000
|
300,00000
|
300,00000
|
300,00000
|
за счет средств внебюджетных фондов
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств юридических лиц
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1.
|
Управление развитием информационного общества и формированием электронного правительства в Камчатском крае
|
Всего, в том числе:
|
|
23 200,16924
|
7 584,84250
|
6 314,90000
|
7 000,00000
|
255,60000
|
1 844,82674
|
100,00000
|
100,00000
|
за счет средств федерального бюджета
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств краевого бюджета
|
|
23 015,36924
|
7 584,84250
|
6 314,90000
|
7 000,00000
|
255,60000
|
1 844,82674
|
100,00000
|
100,00000
|
|
820
|
23 015,36924
|
7 584,84250
|
6 314,90000
|
7 000,00000
|
70,80000
|
1 844,82674
|
100,00000
|
100,00000
|
|
815
|
|
|
|
|
184,80000
|
|
|
|
за счет средств местных бюджетов
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств внебюджетных фондов
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств юридических лиц
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2.
|
Развитие инфраструктуры электронного правительства в Камчатском крае
|
Всего, в том числе:
|
|
291 558,12484
|
41 727,37785
|
57 890,76662
|
41 275,40464
|
45 656,12207
|
57 380,74566
|
24 063,85400
|
23 563,85400
|
за счет средств федерального бюджета
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств краевого бюджета
|
|
290 188,12484
|
41 727,37785
|
57 890,76662
|
40 905,40464
|
45 556,12207
|
57 080,74566
|
23 763,85400
|
23 263,85400
|
|
804
|
3 275,26151
|
3 275,26151
|
|
|
|
|
|
|
|
820
|
273 464,71507
|
36 280,28008
|
56 314,45462
|
39 205,40464
|
43 656,12207
|
54 880,74566
|
21 563,85400
|
21 563,85400
|
|
825
|
13 448,14826
|
2 171,83626
|
1 576,31200
|
1 700,00000
|
1 900,00000
|
2 200,00000
|
2 200,00000
|
1 700,00000
|
за счет средств местных бюджетов
|
820
|
1 370,00000
|
|
|
370,00000
|
100,00000
|
300,00000
|
300,00000
|
300,00000
|
за счет средств внебюджетных фондов
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств юридических лиц
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.3.
|
Обеспечение межведомственного электронного взаимодействия при предоставлении государственных и муниципальных услуг
|
Всего, в том числе:
|
|
45 822,64500
|
7 804,35000
|
4 401,50000
|
6 416,79500
|
6 200,00000
|
7 000,00000
|
7 000,00000
|
7 000,00000
|
за счет средств федерального бюджета
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств краевого бюджета
|
820
|
45 822,64500
|
7 804,35000
|
4 401,50000
|
6 416,79500
|
6 200,00000
|
7 000,00000
|
7 000,00000
|
7 000,00000
|
за счет средств местных бюджетов
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств внебюджетных фондов
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств юридических лиц
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.4.
|
Предоставление государственных и муниципальных услуг в электронном виде
|
Всего, в том числе:
|
|
28 482,77000
|
2 452,00000
|
5 691,67000
|
4 400,00000
|
5 284,00000
|
6 655,10000
|
3 500,00000
|
500,00000
|
за счет средств федерального бюджета
|
820
|
3 182,60000
|
|
|
|
|
3 182,60000
|
|
|
за счет средств краевого бюджета
|
|
25 300,17000
|
2 452,00000
|
5 691,67000
|
4 400,00000
|
5 284,00000
|
3 472,50000
|
3 500,00000
|
500,00000
|
|
820
|
23 608,50000
|
2 052,00000
|
5 300,00000
|
4 000,00000
|
5 284,00000
|
3 472,50000
|
3 500,00000
|
|
|
825
|
1 691,67000
|
400,00000
|
391,67000
|
400,00000
|
|
|
|
500,00000
|
за счет средств местных бюджетов
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств внебюджетных фондов
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств юридических лиц
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.5.
|
Внедрение универсальных электронных карт
|
Всего, в том числе:
|
|
11 201,01345
|
5 778,25914
|
3 955,25220
|
1 467,50211
|
|
|
|
|
за счет средств федерального бюджета
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств краевого бюджета
|
820
|
11 201,01345
|
5 778,25914
|
3 955,25220
|
1 467,50211
|
|
|
|
|
за счет средств местных бюджетов
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств внебюджетных фондов
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств юридических лиц
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.6.
|
Развитие, внедрение и сопровождение информационных систем
|
Всего, в том числе:
|
|
235 941,13894
|
35 692,82187
|
10 602,40311
|
77 953,58939
|
20 828,93557
|
54 183,38900
|
17 740,00000
|
18 940,00000
|
за счет средств федерального бюджета
|
|
26 022,50000
|
6 000,00000
|
|
19 500,00000
|
|
522,50000
|
|
|
|
843
|
6 000,00000
|
6 000,00000
|
|
|
|
|
|
|
|
813
|
10 000,00000
|
|
|
10 000,00000
|
|
|
|
|
|
815
|
|
|
|
|
|
522,50000
|
|
|
|
833
|
9 500,00000
|
|
|
9 500,00000
|
|
|
|
|
за счет средств краевого бюджета
|
|
206 568,42643
|
27 492,82187
|
9 452,19060
|
58 453,58939
|
20 828,93557
|
53 660,88900
|
17 740,00000
|
18 940,00000
|
|
804
|
14 252,38900
|
3 482,50000
|
987,50000
|
2 185,00000
|
1 379,00000
|
3 268,38900
|
1 475,00000
|
1 475,00000
|
|
812
|
4 763,04691
|
4 585,16631
|
177,88060
|
|
|
|
|
|
|
813
|
600,00000
|
|
|
600,00000
|
|
|
|
|
|
815
|
69 626,36296
|
|
|
38 002,92539
|
9 895,93757
|
9 727,50000
|
6 000,00000
|
6 000,00000
|
|
820
|
23 495,89963
|
9 075,10963
|
5 321,79200
|
4 599,00000
|
1 899,99800
|
2 600,00000
|
|
|
|
825
|
13 961,77200
|
394,94000
|
2 965,01800
|
3 001,81400
|
1 000,00000
|
1 800,00000
|
1 800,00000
|
3 000,00000
|
|
826
|
5 749,50000
|
|
|
5 749,50000
|
|
|
|
|
|
829
|
9 764,35000
|
|
|
2 315,35000
|
1 854,00000
|
1 865,00000
|
1 865,00000
|
1 865,00000
|
|
833
|
49 600,00000
|
|
|
2 000,00000
|
3 800,00000
|
30 600,00000
|
6 600,00000
|
6 600,00000
|
|
837
|
|
|
|
|
|
3 800,00000
|
|
|
|
843
|
10 955,10593
|
9 955,10593
|
|
|
1 000,00000
|
|
|
|
за счет средств местных бюджетов
|
|
3 350,21251
|
2 200,00000
|
I 150,21251
|
|
|
|
|
|
|
812
|
519,76451
|
500,00000
|
19,76451
|
|
|
|
|
|
|
820
|
2 830,44800
|
1 700,00000
|
1 130,44800
|
|
|
|
|
|
за счет средств внебюджетных фондов
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств юридических лиц
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.7.
|
Развитие инфраструктуры связи на территории Камчатского края
|
Всего, в том числе:
|
|
65 585,40000
|
|
|
|
15 000,00000
|
50 585,40000
|
|
|
за счет средств федерального бюджета
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств краевого бюджета
|
820
|
65 585,40000
|
|
|
|
15 000,00000
|
50 585,40000
|
|
|
за счет средств местных бюджетов
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств внебюджетных фондов
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств юридических лиц
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.
|
Подпрограмма 2 "Внедрение спутниковых навигационных технологий с использованием системы ГЛОНАСС и иных результатов космической деятельности в интересах социально-экономического и инновационного развития Камчатского края"
|
Всего, в том числе:
|
|
63 469,87068
|
44 579,20000
|
1 718,10936
|
6 964,32132
|
1 448,24000
|
1 000,00000
|
1 500,00000
|
6 260,00000
|
за счет средств федерального бюджета
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств краевого бюджета
|
820
|
63 469,87068
|
44 579,20000
|
1 718,10936
|
6 964,32132
|
1 448,24000
|
1 000,00000
|
1 500,00000
|
6 260,00000
|
за счет средств местных бюджетов
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств внебюджетных фондов
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств юридических лиц
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1.
|
Создание, развитие и сопровождение государственной информационной системы Камчатского края "Инфраструктура пространственных данных Камчатского края"
|
Всего, в том числе:
|
820
|
48 296,34100
|
43 000,00000
|
870,00000
|
501,00000
|
1 132,24000
|
793,10100
|
1 000,00000
|
1 000,00000
|
за счет средств федерального бюджета
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств краевого бюджета
|
820
|
48 296,34100
|
43 000,00000
|
870,00000
|
501,00000
|
1 132,24000
|
793,10100
|
1 000,00000
|
1 000,00000
|
за счет средств местных бюджетов
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств внебюджетных фондов
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств юридических лиц
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.2.
|
Развертывание и поддержание системы высокоточного позиционирования на основе космических систем ГЛОНАСС/GPS
|
Всего, в том числе:
|
|
15 173,52968
|
1 579,20000
|
848,10936
|
6 463,32132
|
316,00000
|
206,89900
|
500,00000
|
5 260,00000
|
за счет средств федерального бюджета
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств краевого бюджета
|
820
|
15 173,52968
|
1 579,20000
|
848.10936
|
6 463,32132
|
316,00000
|
206,89900
|
500,00000
|
5 260,00000
|
за счет средств местных бюджетов
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств внебюджетных фондов
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств юридических лиц
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.
|
Подпрограмма 3 "Обеспечение реализации Программы"
|
Всего, в том числе:
|
|
686 614,53992
|
72 266,46853
|
91 385,12267
|
98 974,77019
|
116 909,84961
|
125 449,74692
|
96 284,65600
|
85 343,92600
|
за счет средств федерального бюджета
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств краевого бюджета
|
820
|
686 365,65103
|
72 266,46853
|
91 385,12267
|
98 725,88130
|
116 909,84961
|
125 449,74692
|
96 284,65600
|
85 343,92600
|
за счет средств местных бюджетов
|
820
|
248,88889
|
|
|
248,88889
|
|
|
|
|
за счет средств внебюджетных фондов
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств юридических лиц
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1.
|
Обеспечение реализации государственной политики в области информатизации и связи Камчатского края
|
Всего, в том числе:
|
|
163 986,64517
|
21 296,66900
|
21 291,50000
|
24 561,78889
|
22 678,08896
|
23 476,70832
|
25 341,31000
|
25 340,58000
|
за счет средств федерального бюджета
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств краевого бюджета
|
820
|
163 737,75628
|
21 296,66900
|
21 291,50000
|
24 312,90000
|
22 678,08896
|
23 476,70832
|
25 341,31000
|
25 340,58000
|
за счет средств местных бюджетов
|
820
|
248,88889
|
|
|
248,88889
|
|
|
|
|
за счет средств внебюджетных фондов
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств юридических лиц
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.2.
|
Выполнение технологических функций в области информатизации
|
Всего, в том числе:
|
|
399 472,60275
|
50 969,79953
|
70 093,62267
|
74 412,98130
|
50 775,76065
|
52 486,03860
|
50 307,20000
|
50 427,20000
|
за счет средств федерального бюджета
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств краевого бюджета
|
820
|
399 472,60275
|
50 969,79953
|
70 093,62267
|
74 412,98130
|
50 775,76065
|
52 486,03860
|
50 307,20000
|
50 427,20000
|
за счет средств местных бюджетов
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств внебюджетных фондов
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств юридических лиц
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.3.
|
Создание, развитие и сопровождение системы автоматической фиксации административных правонарушений в области безопасности дорожного движения
|
Всего, в том числе:
|
|
123 155,29200
|
|
|
|
43 456,00000
|
49 487,00000
|
20 636,14600
|
9 576,14600
|
за счет средств федерального бюджета
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств краевого бюджета
|
820
|
123 155,29200
|
|
|
|
43 456,00000
|
49 487,00000
|
20 636,14600
|
9 576,14600
|
за счет средств местных бюджетов
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств внебюджетных фондов
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств юридических лиц
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|