Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
9. Приложения 1 - 3 к Программе изложить в следующей редакции:
Приложение 1
к Программе
Сведения
о показателях (индикаторах) государственной программы Камчатского края "Социальная поддержка граждан в Камчатском крае" и подпрограмм Программы и их значениях
Приложение 2
к Программе
Перечень
основных мероприятий государственной программы Камчатского края "Социальная поддержка граждан в Камчатском крае"
Приложение 3
к Программе
Финансовое обеспечение
реализации государственной программы Камчатского края "Социальная поддержка граждан в Камчатском крае"
N п/п |
Наименование Программы / подпрограммы / мероприятия |
|
Код бюджетной классификации |
Объем средств на реализацию Программы |
|||||||||||
ГРБС |
ВСЕГО |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
|
Государственная программа Камчатского края "Социальная поддержка граждан в Камчатском крае" |
Всего |
|
79 589 340,10468 |
6 240 804,70214 |
6 834 385,07595 |
7 170 063,16433 |
7 888 842,34876 |
7 730 649,73000 |
7 577 472,51000 |
6 823 997,42075 |
7 038 325,47557 |
7 250 356,03365 |
7 371 367,13498 |
7 663 076 450 855 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
79 393 631,76893 |
6 240 804,70214 |
6 834 385,07595 |
7 143 496,86433 |
7 843 934,04876 |
7 679 220,03000 |
7 577 472 451 000 |
6 813 035,41630 |
7 025 564,06977 |
7 235 795,22650 |
7 355 006,92648 |
7 644 916,89870 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
7 681 869 9 652 |
1 164 936,67211 |
1 286 526,39645 |
1 305 349,02796 |
1 282 302,00000 |
1 310 812,30000 |
1 331 943,20000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
78 675,43575 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
5 871,40000 |
0,00000 |
10 962,00445 |
12 761,40580 |
14 560,80715 |
16 360 450 850 |
18 159,60985 |
||
за счет средств краевого бюджета |
|
71 590 033,37141 |
5 058 854,53003 |
5 534 495,74950 |
5 834 774,76537 |
6 473 652,74876 |
6 368 407,73000 |
6 245 529 411 000 |
6 813 035,41630 |
7 025 564,06977 |
7 235 795,22650 |
7 355 006,92648 |
7 644 916,89870 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
3 260,40100 |
0,00000 |
287,73000 |
2 972,67100 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
89 568,50000 |
557,40000 |
631,40000 |
400,40000 |
87 979,30000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств Фонда социального страхования Российской Федерации |
|
28 899,90000 |
16 456,10000 |
12 443,80000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств Фонда социального страхования Российской Федерации (планируемые объемы обязательств) |
|
117 032,90000 |
0,00000 |
0,00000 |
26 566,30000 |
44 908,30000 |
45 558,30000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств) |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
1. |
Подпрограмма 1 "Старшее поколение в Камчатском крае" |
Всего |
|
497 286,62324 |
34 209,05000 |
35 079,47824 |
33 440,35500 |
37 971,30000 |
35 827,00000 |
37 420,30000 |
54 370,09000 |
55 412,89000 |
56 880,38000 |
57 169,60000 |
59 506,18000 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
497 286,62324 |
34 209,05000 |
35 079,47824 |
33 440,35500 |
37 971,30000 |
35 827,00000 |
37 420,30000 |
54 370,09000 |
55 412,89000 |
56 880,38000 |
57 169,60000 |
59 506,18000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
|
496 924,02324 |
34 117,35000 |
34 983,97824 |
33 353,25500 |
37 883,00000 |
35 827,00000 |
37 42 040 000 |
54 370,09000 |
55 412,89000 |
56 880,38000 |
57 169,60000 |
59 506,18000 |
||
813 |
250,00000 |
120,00000 |
130,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|||
815 |
438 667,07824 |
29 643,70000 |
29 896,77824 |
29 825,30000 |
32 673,00000 |
33 202,00000 |
34 795,30000 |
47 850,00000 |
48 690,00000 |
49 720,00000 |
50 680,00000 |
51 691,00000 |
|||
816 |
12 584,30000 |
1 062,00000 |
2 371,30000 |
1 341,00000 |
670,00000 |
625,00000 |
625,00000 |
840,00000 |
1 010,00000 |
1 180,00000 |
1 350,00000 |
1 510,00000 |
|||
846 |
21 736,95500 |
2 000,00000 |
2 000,00000 |
1 736,95500 |
2 000,00000 |
2 000,00000 |
2 000,00000 |
2 000,00000 |
2 000,00000 |
2 000,00000 |
2 000,00000 |
2 000,00000 |
|||
847 |
23 685,69000 |
1 291,65000 |
585,90000 |
450,00000 |
2 540,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
3 680,09000 |
3 712,89000 |
3 980,38000 |
3 139,60000 |
4 305,18000 |
|||
за счет средств местных бюджетов |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
362,60000 |
91,70000 |
95,50000 |
87,10000 |
88,30000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств) |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
815 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
1.1. |
Совершенствование нормативно-правового обеспечения социальной защищенности граждан пожилого возраста в Камчатском крае |
Всего |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
1.2. |
Укрепление социальной защищенности граждан пожилого возраста |
Всего |
|
21 736,95500 |
2 000,00000 |
2 000,00000 |
1 736,95500 |
2 000,00000 |
2 000,00000 |
2 000,00000 |
2 000,00000 |
2 000,00000 |
2 000,00000 |
2 000,00000 |
2 000,00000 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
21 736,95500 |
2 000,00000 |
2 000,00000 |
1 736,95500 |
2 000,00000 |
2 000,00000 |
2 000,00000 |
2 000,00000 |
2 000,00000 |
2 000,00000 |
2 000,00000 |
2 000,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
|
21 736,95500 |
2 000,00000 |
2 000,00000 |
1 736,95500 |
2 000,00000 |
2 000,00000 |
2 000,00000 |
2 000,00000 |
2 000,00000 |
2 000,00000 |
2 000,00000 |
2 000,00000 |
||
815 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|||
846 |
21 736,95500 |
2 000,00000 |
2 000,00000 |
1 736,95500 |
2 000,00000 |
2 000,00000 |
2 000,00000 |
2 000,00000 |
2 000,00000 |
2 000,00000 |
2 000,00000 |
2 000,00000 |
|||
за счет средств местных бюджетов |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных (источников |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
1.3. |
Укрепление здоровья граждан пожилого возраста |
Всего |
|
454 848,86824 |
30 543,65000 |
30 221,77824 |
29 995,00000 |
34 835,00000 |
32 868,00000 |
34 391,30000 |
50 275,09000 |
51 327,89000 |
52 615,38000 |
52 794,60000 |
54 981,18000 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
454 848,86824 |
30 543,65000 |
30 221,77824 |
29 995,00000 |
34 835,00000 |
32 868,00000 |
34 391,30000 |
50 275,09000 |
51 327,89000 |
52 615,38000 |
52 794,60000 |
54 981,18000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
|
454 848,86824 |
30 543,65000 |
30 221,77824 |
29 995,00000 |
34 835,00000 |
32 868,00000 |
34 391,30000 |
50 275,09000 |
51 327,89000 |
52 615,38000 |
52 794,60000 |
54 981,18000 |
||
815 |
431 163,17824 |
29 252,00000 |
29 635,87824 |
29 545,00000 |
32 295,00000 |
32 868,00000 |
34 391,30000 |
46 595,00000 |
47 615,00000 |
48 635,00000 |
49 655,00000 |
50 676,00000 |
|||
847 |
23 685,69000 |
1 291,65000 |
585,90000 |
450,00000 |
2 540,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
3 680,09000 |
3 712,89000 |
3 980,38000 |
3 139,60000 |
4 305,18000 |
|||
за счет средств местных бюджетов |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
1.4. |
Совершенствование коммуникационных связей и развитие интеллектуального потенциала граждан пожилого возраста |
Всего |
|
8 775,50000 |
681,40000 |
992,40000 |
802,40000 |
579,30000 |
475,00000 |
475,00000 |
830,00000 |
860,00000 |
960,00000 |
1 000,00000 |
1 120,00000 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
8 775,50000 |
681,40000 |
992,40000 |
802,40000 |
579,30000 |
475,00000 |
475,00000 |
830,00000 |
860,00000 |
960,00000 |
1 000,00000 |
1 120,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
0,00000 - |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
|
8 412,90000 |
589,70000 |
896,90000 |
715,30000 |
491,00000 |
475,00000 |
475,00000 |
830,00000 |
860,00000 |
960,00000 |
1 000,00000 |
1 120,00000 |
||
813 |
250,00000 |
120,00000 |
130,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|||
815 |
1 109,90000 |
91,70000 |
16,90000 |
15,30000 |
16,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
280,00000 |
210,00000 |
210,00000 |
150,00000 |
120,00000 |
|||
816 |
7 053,00000 |
378,00000 |
750,00000 |
700,00000 |
475,00000 |
475,00000 |
475,00000 |
550,00000 |
650,00000 |
750,00000 |
850,00000 |
1 000,00000 |
|||
за счет средств местных бюджетов |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
362,60000 |
91,70000 |
95,50000 |
87,10000 |
88,30000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
815 |
362,60000 |
91,70000 |
95,50000 |
87,10000 |
88,30000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|||
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств) |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|||
1.5. |
Организация свободного времени и культурного досуга граждан пожилого возраста |
Всего |
|
11 560,30000 |
934,00000 |
1 785,30000 |
891,00000 |
557,00000 |
484,00000 |
554,00000 |
1 225,00000 |
1 185,00000 |
1 260,00000 |
1 330,00000 |
1 355,00000 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
11 560,30000 |
934,00000 |
1 785,30000 |
891,00000 |
557,00000 |
484,00000 |
554,00000 |
1 225,00000 |
1 185,00000 |
1 260,00000 |
1 330,00000 |
1 355,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
|
11 560,30000 |
934,00000 |
1 785,30000 |
891,00000 |
557,00000 |
484,00000 |
554,00000 |
1 225,00000 |
1 185,00000 |
1 260,00000 |
1 330,00000 |
1 355,00000 |
||
|
815 |
6 029,00000 |
250,00000 |
164,00000 |
250,00000 |
362,00000 |
334,00000 |
404,00000 |
935,00000 |
825,00000 |
830,00000 |
830,00000 |
845,00000 |
||
|
816 |
5 531,30000 |
684,00000 |
1 621,30000 |
641,00000 |
195,00000 |
150,00000 |
150,00000 |
290,00000 |
360,00000 |
430,00000 |
500,00000 |
510,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных источников |
815 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
1.6. |
Научно-методическое и информационное обеспечение деятельности по социальной поддержке граждан пожилого возраста |
Всего |
|
365,00000 |
50,00000 |
80,00000 |
15,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
40,00000 |
40,00000 |
45,00000 |
45,00000 |
50,00000 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
365,00000 |
50,00000 |
80,00000 |
15,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
40,00000 |
40,00000 |
45,00000 |
45,00000 |
50,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
|
365,00000 |
50,00000 |
80,00000 |
15,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
40,00000 |
40,00000 |
45,00000 |
45,00000 |
50,00000 |
||
|
815 |
365,00000 |
50,00000 |
80,00000 |
15,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
40,00000 |
40,00000 |
45,00000 |
45,00000 |
50,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
2. |
Подпрограмма 2 "Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан в Камчатском крае" |
Всего |
|
54 768 861,90022 |
4 377 990,18155 |
4 972 153,41396 |
5 123 719,18896 |
5 223 533,60000 |
5 387 618,30000 |
5 591 298,90000 |
4 453 363,12445 |
4 637 735,94580 |
4 819 946,28715 |
4 999 647,22850 |
5 181 855,72985 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
54 696 05 736 447 |
4 377 990,18155 |
4 972 153,41396 |
5 123 719,18896 |
5 223 533,60000 |
5 387 618,30000 |
5 591 298,90000 |
4 442 401,12000 |
4 624 974,54000 |
4 805 385,48000 |
4 983 287,02000 |
5 163 696,12000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
815 |
7 575 662,08452 |
1 127 470,66011 |
1 263 271,39645 |
1 272 330,72796 |
1 270 754,40000 |
1 310 363,70000 |
1 331 471,20000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
815 |
72 804,03575 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
10 962,00445 |
12 761,40580 |
14 560,80715 |
16 360,20850 |
18 159,60985 |
||
за счет средств краевого бюджета |
|
47 120 395,77995 |
3 250 519,52144 |
3 708 882,01751 |
3 851 388,46100 |
3 952 77 500 000 |
4 077 254,60000 |
4 259 827,70000 |
4 442 401,12000 |
4 624 974,54000 |
4 805 385,48000 |
4 983 287,02000 |
5 163 696,12000 |
||
|
815 |
45 540 331,13300 |
3 142 143,14104 |
3 567 193,75096 |
3 681 388,46100 |
3 807 779,20000 |
3 932 254,60000 |
4 114 827,70000 |
4 297 401,12000 |
4 479 974,54000 |
4 660 385,48000 |
4 838 287,02000 |
5 018 696,12000 |
||
|
810 |
1 580 064,64695 |
108 376,38040 |
141 688,26655 |
170 000,00000 |
145 000,00000 |
145 000,00000 |
145 000,00000 |
145 000,00000 |
145 000,00000 |
145 000,00000 |
145 000,00000 |
145 000,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств) |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
2.1. |
Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, установленных федеральным законодательством |
Всего |
|
7 403 996,79322 |
836 995,48500 |
1 027 573,99422 |
1 173 500,91400 |
991 722,80000 |
1 094 624,80000 |
1 128 222,800001 |
214 416,60000 |
222 357,90000 |
230 299,20000 |
238 170,50000 |
246 111,80000 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
7 403 996,79322 |
836 995,48500 |
1 027 573,99422 |
1 173 500,91400 |
991 722,80000 |
1 094 624,80000 |
1 128 222,80000 |
214 416,60000 |
222 357,90000 |
230 299,20000 |
238 170,50000 |
246 111,80000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
815 |
4 959 244,22400 |
731 508,31000 |
817 624,00000 |
848 804,71400 |
743 468,90000 |
896 090,80000 |
921 74 730 000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
|
2 444 752,56922 |
105 487,17500 |
209 949,99422 |
324 696,20000 |
248 253,90000 |
198 534,00000 |
206 47 530 000 |
214 416,60000 |
222 357,90000 |
230 299,20000 |
238 170,50000 |
246 111,80000 |
||
|
815 |
2 444 752,56922 |
105 487,17500 |
209 949,99422 |
324 696,20000 |
248 253,90000 |
198 534,00000 |
206 475,30000 |
214 416,60000 |
222 357,90000 |
230 299,20000 |
238 170,50000 |
246 111,80000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
2.2. |
Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, установленных законодательством Камчатского края |
Всего |
|
22 209 622,85406 |
1 673 309,63271 |
1 783 376,26800 |
1 764 570,05335 |
1 855 415,90000 |
1 940 309,70000 |
2 014 156,80000 |
2 088 003,90000 |
2 161 851,00000 |
2 235 698,10000 |
2 309 545,20000 |
2 383 386,30000 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
22 209 622,85406 |
1 673 309,63271 |
1 783 376,26800 |
1 764 570,05335 |
1 855 415,90000 |
1 940 309,70000 |
2 014 156,80000 |
2 088 003,90000 |
2 161 851,00000 |
2 235 698,10000 |
2 309 545,20000 |
2 383 386,30000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
17 118,02235 |
0,00000 |
4 191,02100 |
7 363,20135 |
5 563,80000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
72 804,03575 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
10 962,00445 |
12 761,40580 |
14 560,80715 |
16 360,20850 |
18 159,60985 |
||
за счет средств краевого бюджета |
|
22 192 504,83171 |
1 673 309,63271 |
1 779 185,24700 |
1 757 206,85200 |
1 849 852,10000 |
1 940 309,70000 |
2 014 156,80000 |
2 088 003,90000 |
2 161 851,00000 |
2 235 698,10000 |
2 309 545,20000 |
2 383 386,30000 |
||
|
815 |
22 192 504,83171 |
1 673 309,63271 |
1 779 185,24700 |
1 757 206,85200 |
1 849 852,10000 |
1 940 309,70000 |
2 014 156,80000 |
2 088 003,90000 |
2 161 851,00000 |
2 235 698,10000 |
2 309 545,20000 |
2 383 386,30000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
2.3. |
Реализация дополнительных мер социальной поддержки отдельных категорий граждан |
Всего |
|
6 252 251,83460 |
489 659,04330 |
537 368,30230 |
533 804,44900 |
558 645,48000 |
565 915,38000 |
574 075,48000 |
582 235,90000 |
590 396,32000 |
598 556,74000 |
606 717,16000 |
614 877,58000 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
6 252 251,83460 |
489 659,04330 |
537 368,30230 |
533 804,44900 |
558 645,48000 |
565 915,38000 |
574 075,48000 |
582 235,90000 |
590 396,32000 |
598 556,74000 |
606 717,16000 |
614 877,58000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
815 |
3 112,78845 |
1 686,15011 |
1 426,63834 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств краевого бюджета |
|
6 249 139,04615 |
487 972,89319 |
535 941,66396 |
533 804,44900 |
558 645,48000 |
565 915,38000 |
574 075,48000 |
582 235,90000 |
590 396,32000 |
598 556,74000 |
606 717,16000 |
614 877,58000 |
||
|
815 |
6 249 139,04615 |
487 972,89319 |
535 941,66396 |
533 804,44900 |
558 645,48000 |
565 915,38000 |
574 075,48000 |
582 235,90000 |
590 396,32000 |
598 556,74000 |
606 717,16000 |
614 877,58000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
2.4. |
Реализация мер социальной поддержки семей с детьми |
Всего |
|
18 083 563,31259 |
1 318 914,27054 |
1 557 282,26944 |
1 569 915,97261 |
1 755 725,00000 |
1 722 576,00000 |
1 808 484,30000 |
1 489 218,10000 |
1 579 675,60000 |
1 670 133,10000 |
1 760 590,60000 |
1 851 048,10000 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
18 083 56 331 259 |
1 318 914,27054 |
1 557 282,26944 |
1 569 915,97261 |
1 755 725,00000 |
1 722 576,00000 |
1 808 484,30000 |
1 489 218,10000 |
1 579 675,60000 |
1 670 133,10000 |
1 760 590,60000 |
1 851 048,10000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
815 |
2 596 187,04972 |
394 276,20000 |
440 029,73711 |
416 162,81261 |
521 721,70000 |
414 27 190 000 |
409 723,70000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
815 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
|
15 487 376,26287 |
924 638,07054 |
1 117 252,53233 |
1 153 753,16000 |
1 234 003,30000 |
1 308 303,10000 |
1 398 760,60000 |
1 489 218,10000 |
1 579 675,60000 |
1 670 133,10000 |
1 760 590,60000 |
1 851 048,10000 |
||
|
815 |
13 907 311,61592 |
816 261,69014 |
975 564,26578 |
983 753,16000 |
1 089 003,30000 |
1 163 303,10000 |
1 253 760,60000 |
1 344 218,10000 |
1 434 675,60000 |
1 525 133,10000 |
1 615 590,60000 |
1 706 048,10000 |
||
|
810 |
1 580 064,64695 |
108 376,38040 |
141 688,26655 |
170 000,00000 |
145 000,00000 |
145 000,00000 |
145 000,00000 |
145 000,00000 |
145 000,00000 |
145 000,00000 |
145 000,00000 |
145 000,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
2.5. |
Оказание поддержки гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации |
Всего |
|
746 623,07000 |
59 111,75000 |
66 552,58000 |
81 927,80000 |
62 024,42000 |
64 192,42000 |
66 35 932 000 |
68 526,62000 |
70 693,72000 |
70 698,34000 |
68 263,56000 |
68 272,34000 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
746 623,07000 |
59 111,75000 |
66 552,58000 |
81 927,80000 |
62 024,42000 |
64 192,42000 |
66 35 932 000 |
68 526,62000 |
70 693,72000 |
70 698,34000 |
68 263,56000 |
68 272,34000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
|
746 623,07000 |
59 111,75000 |
66 552,58000 |
81 927,80000 |
62 024,42000 |
64 192,42000 |
66 359,52000 |
68 526,62000 |
70 693,72000 |
70 698,34000 |
68 263,56000 |
68 272,34000 |
||
|
815 |
746 623,07000 |
59 111,75000 |
66 552,58000 |
81 927,80000 |
62 024,42000 |
64 192,42000 |
66 359,52000 |
68 526,62000 |
70 693,72000 |
70 698,34000 |
68 263,56000 |
68 272,34000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
3. |
Подпрограмма 3 "Доступная среда в Камчатском крае |
Всего |
|
554 883,67397 |
52 444,88100 |
34 702,75625 |
49 361,66037 |
43 241,97700 |
17 561,40000 |
14 930,00000 |
68 296,82100 |
71 850,71944 |
72 502,01927 |
74 457,84964 |
55 533,59000 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
549 012,27397 |
52 444,88100 |
34 702,75625 |
49 361,66037 |
43 241,97700 |
11 690,00000 |
14 930,00000 |
68 296,82100 |
71 850,71944 |
72 502,01927 |
74 457,84964 |
55 533,59000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
95 569,11200 |
28 965,51200 |
22 869,60000 |
32 612,90000 |
11 121,10000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
813 |
61 341,20000 |
18 002,10000 |
17 259,60000 |
21 731,50000 |
4 348,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|||
814 |
3 153,74000 |
1 239,60000 |
300,00000 |
1 232,84000 |
381,30000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|||
815 |
6 643,46000 |
3 234,52800 |
1 244,90000 |
1 804,23200 |
359,80000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|||
816 |
2 139,41200 |
717,00000 |
370,00000 |
772,41200 |
280,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|||
829 |
1 204,09600 |
0,00000 |
350,00000 |
644,09600 |
210,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|||
833 |
7 247,42000 |
3 329,50000 |
300,00000 |
2 817,92000 |
800,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|||
847 |
13 839,78400 |
2 442,78400 |
3 045,10000 |
3 609,90000 |
4 742,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
5 871,40000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
5 871,40000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
|
450 182,76097 |
23 479,36900 |
11 545,42625 |
13 776,08937 |
32 120,87700 |
11 690,00000 |
14 930,00000 |
68 296,82100 |
71 850,71944 |
72 502,01927 |
74 457,84964 |
55 533,59000 |
||
813 |
12 837,16117 |
4 090,06000 |
1 104,60000 |
1 557,20117 |
715,00000 |
500,00000 |
515,00000 |
804,11000 |
836,27000 |
869,72000 |
904,51000 |
940,69000 |
|||
814 |
70 632,16000 |
75,00000 |
320,00000 |
1 217,16000 |
10 300,00000 |
700,00000 |
800,00000 |
11 220,00000 |
11 500,00000 |
11 500,00000 |
11 500,00000 |
11 500,00000 |
|||
815 |
65 855,11845 |
5 304,65900 |
6 672,72625 |
4 251,15620 |
9 455,87700 |
2 690,00000 |
4 015,00000 |
7 977,00000 |
8 244,91000 |
6 809,23000 |
6 264,56000 |
4 170,00000 |
|||
816 |
19 523,18800 |
5 130,60000 |
660,00000 |
982,58800 |
700,00000 |
700,00000 |
800,00000 |
1 600,00000 |
1 950,00000 |
1 950,00000 |
2 350,00000 |
2 700,00000 |
|||
829 |
3 784,00400 |
0,00000 |
558,10000 |
635,90400 |
200,00000 |
200,00000 |
0,00000 |
350,00000 |
480,00000 |
480,00000 |
430,00000 |
450,00000 |
|||
833 |
69 397,08000 |
3 565,00000 |
350,00000 |
2 782,08000 |
7 200,00000 |
4 000,00000 |
4 000,00000 |
8 500,00000 |
9 000,00000 |
9 500,00000 |
10 000,00000 |
10 500,00000 |
|||
847 |
20 304,04935 |
4 814,05000 |
1 880,00000 |
2 000,00000 |
3 050,00000 |
2 400,00000 |
4 300,00000 |
37 345,71100 |
38 839,53944 |
40 393,06927 |
42 008,77964 |
24 272,90000 |
|||
850 |
6 850,00000 |
500,00000 |
0,00000 |
350,00000 |
500,00000 |
500,00000 |
500,00000 |
500,00000 |
1 000,00000 |
1 000,00000 |
1 000,00000 |
1 000,00000 |
|||
за счет средств местных бюджетов |
|
3 260,40100 |
0,00000 |
287,73000 |
2 972,67100 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
3.1. |
Совершенствование нормативно-правовой и организационной основы создания доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения |
Всего |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
3.2. |
Повышение уровня доступности и качества приоритетных объектов и услуг в основных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения |
Всего |
|
423 311,58430 |
41 546,63200 |
28 929,18425 |
40 750,07737 |
34 081,48700 |
8 506,30000 |
8 615,00000 |
52 63 830 200 |
55 239,90768 |
56 166,36000 |
57 682,54400 |
39 155,59000 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
421 655,28430 |
41 546,63200 |
28 929,18425 |
40 750,07737 |
34 081,48700 |
6 850,00000 |
8 615,00000 |
52 63 830 200 |
55 239,90768 |
56 166,36000 |
57 682,54400 |
39 155,59000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
82 184,82200 |
27 204,57200 |
19 599,50000 |
28 751,40000 |
6 629,35000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
813 |
61 341,20000 |
18 002,10000 |
17 259,60000 |
21 731,50000 |
4 348,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|||
814 |
3 153,74000 |
1 239,60000 |
300,00000 |
1 232,84000 |
381,30000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|||
815 |
5 340,88200 |
2 508,30000 |
1 019,90000 |
1 552,63200 |
260,05000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|||
816 |
4 079,41200 |
467,00000 |
370,00000 |
772,41200 |
280,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
350,00000 |
480,00000 |
480,00000 |
430,00000 |
450,00000 |
|||
829 |
1 204,09600 |
0,00000 |
350,00000 |
644,09600 |
210,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|||
833 |
7 247,42000 |
3 329,50000 |
300,00000 |
2 817,92000 |
800,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|||
847 |
2 008,07200 |
1 658,07200 |
0,00000 |
0,00000 |
350,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
1 656,30000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
1 656,30000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
813 |
1 656,30000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
1 656,30000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|||
за счет средств краевого бюджета |
|
336 210,06130 |
14 342,06000 |
9 041,95425 |
9 026,00637 |
27 452,13700 |
6 850,00000 |
8 615,00000 |
52 638,50200 |
55 239,90768 |
56 166,36000 |
57 682,54400 |
39 155,59000 |
||
813 |
11 542,68717 |
3 127,06000 |
1 104,60000 |
1 225,72717 |
715,00000 |
500,00000 |
515,00000 |
804,11000 |
836,27000 |
869,72000 |
904,51000 |
940,69000 |
|||
814 |
70 632,16000 |
75,00000 |
320,00000 |
1 217,16000 |
10 300,00000 |
700,00000 |
800,00000 |
11 220,00000 |
11 500,00000 |
11 500,00000 |
11 500,00000 |
11 500,00000 |
|||
815 |
41 404,57845 |
2 813,00000 |
5 029,75425 |
2 402,54720 |
7 952,13700 |
1 050,00000 |
2 600,00000 |
4 467,00000 |
4 870,35000 |
3 965,23000 |
3 654,56000 |
2 600,00000 |
|||
816 |
11 177,08800 |
1 900,00000 |
379,50000 |
762,58800 |
535,00000 |
400,00000 |
700,00000 |
900,00000 |
1 100,00000 |
1 300,00000 |
1 500,00000 |
1 700,00000 |
|||
829 |
3 784,00400 |
0,00000 |
558,10000 |
635,90400 |
200,00000 |
200,00000 |
0,00000 |
350,00000 |
480,00000 |
480,00000 |
430,00000 |
450,00000 |
|||
833 |
69 397,08000 |
3 565,00000 |
350,00000 |
2 782,08000 |
7 200,00000 |
4 000,00000 |
4 000,00000 |
8 500,00000 |
9 000,00000 |
9 500,00000 |
10 000,00000 |
10 500,00000 |
|||
847 |
128 272,46368 |
2 862,00000 |
1 300,00000 |
0,00000 |
550,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
26 397,39200 |
27 453,28768 |
28 551,41000 |
29 693,47400 |
11 464,90000 |
|||
за счет средств местных бюджетов |
|
3 260,40100 |
0,00000 |
287,73000 |
2 972,67100 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
3.3. |
Повышение уровня доступности и качества реабилитационных услуг (развитие системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов в общество) |
Всего |
|
125 734,29167 |
9 570,70100 |
5 421,57200 |
8 142,58300 |
8 786,24000 |
8 715,10000 |
5 980,00000 |
15 063,31900 |
16 070,81176 |
15 815,65927 |
16 280,30564 |
15 888,00000 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
121 519,19167 |
9 570,70100 |
5 421,57200 |
8 142,58300 |
8 786,24000 |
4 500,00000 |
5 980,00000 |
15 063,31900 |
16 070,81176 |
15 815,65927 |
16 280,30564 |
15 888,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
13 250,72000 |
1 710,94000 |
3 270,10000 |
3 811,18000 |
4 458,50000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
815 |
1 169,00800 |
676,22800 |
225,00000 |
201,28000 |
66,50000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|||
816 |
250,00000 |
250,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|||
847 |
11 831,71200 |
784,71200 |
3 045,10000 |
3 609,90000 |
4 392,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
4 215,10000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
4 215,10000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
847 |
4 215,10000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
4 215,10000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|||
за счет средств краевого бюджета |
|
108 268,47167 |
7 859,76100 |
2 151,47200 |
4 331,40300 |
4 327,74000 |
4 500,00000 |
5 980,00000 |
15 063,31900 |
16 070,81176 |
15 815,65927 |
16 280,30564 |
15 888,00000 |
||
813 |
681,47400 |
350,00000 |
0,00000 |
331,47400 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|||
815 |
19 359,31200 |
1 827,11100 |
1 290,97200 |
1 429,92900 |
1 162,74000 |
1 300,00000 |
1 080,00000 |
2 915,00000 |
2 834,56000 |
2 324,00000 |
2 115,00000 |
1 080,00000 |
|||
816 |
8 346,10000 |
3 230,60000 |
280,50000 |
220,00000 |
165,00000 |
300,00000 |
100,00000 |
700,00000 |
850,00000 |
650,00000 |
850,00000 |
1 000,00000 |
|||
829 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|||
847 |
73 031,58567 |
1 952,05000 |
580,00000 |
2 000,00000 |
2 500,00000 |
2 400,00000 |
4 300,00000 |
10 948,31900 |
11 386,25176 |
11 841,65927 |
12 315,30564 |
12 808,00000 |
|||
850 |
6 850,00000 |
500,00000 |
0,00000 |
350,00000 |
500,00000 |
500,00000 |
500,00000 |
500,00000 |
1 000,00000 |
1 000,00000 |
1 000,00000 |
1 000,00000 |
|||
за счет средств местных бюджетов |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
3.4. |
Информационно-методическое и кадровое обеспечение системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов в общество |
Всего |
|
1 242,36000 |
747,36000 |
0,00000 |
100,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
90,00000 |
85,00000 |
70,00000 |
75,00000 |
75,00000 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
1 242,36000 |
747,36000 |
0,00000 |
100,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
90,00000 |
85,00000 |
70,00000 |
75,00000 |
75,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
|
1 242,36000 |
74 746 000 |
0,00000 |
100,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
90,00000 |
85,00000 |
70,00000 |
75,00000 |
75,00000 |
||
|
813 |
583,00000 |
583,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
815 |
659,36000 |
164,36000 |
0,00000 |
100,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
90,00000 |
85,00000 |
70,00000 |
75,00000 |
75,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
3.5. |
Преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов и к вопросам обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения |
Всего |
|
4 595,43800 |
580,18800 |
352,00000 |
369,00000 |
374,25000 |
340,00000 |
335,00000 |
505,00000 |
455,00000 |
450,00000 |
420,00000 |
415,00000 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
4 595,43800 |
580,18800 |
352,00000 |
369,00000 |
374,25000 |
340,00000 |
335,00000 |
505,00000 |
455,00000 |
450,00000 |
420,00000 |
415,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
133,57000 |
50,00000 |
0,00000 |
50,32000 |
33,25000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
815 |
133,57000 |
50,00000 |
0,00000 |
50,32000 |
33,25000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
|
4 461,86800 |
530,18800 |
352,00000 |
318,68000 |
341,00000 |
340,00000 |
335,00000 |
505,00000 |
455,00000 |
450,00000 |
420,00000 |
415,00000 |
||
|
813 |
30,00000 |
30,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
815 |
4 431,86800 |
500,18800 |
352,00000 |
318,68000 |
341,00000 |
340,00000 |
335,00000 |
505,00000 |
455,00000 |
450,00000 |
420,00000 |
415,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
4. |
Подпрограмма 4 "Развитие системы социального обслуживания населения в Камчатском крае" |
Всего |
|
1 605 046,58869 |
111 739,82379 |
77 995,13244 |
68 313,17284 |
487 562,97462 |
359 369,01000 |
44 322,00000 |
84 855,95500 |
85 234,05000 |
87 834,06000 |
95 045,10000 |
102 775,31000 |
Всего без учета планируемых объемов |
|
1 605 046,58869 |
111 739,82379 |
77 995,13244 |
68 313,17284 |
487 562,97462 |
359 369,01000 |
44 322,00000 |
84 855,95500 |
85 234,05000 |
87 834,06000 |
95 045,10000 |
102 775,31000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
|
1 515 840,68869 |
111 274,12379 |
77 459,23244 |
67 999,87284 |
399 671,97462 |
359 369,01000 |
44 322,00000 |
84 855,95500 |
85 234,05000 |
87 834,06000 |
95 045,10000 |
102 775,31000 |
||
812 |
660 580,27947 |
6 280,86079 |
1 840,91848 |
29 116,59020 |
308 263,90000 |
315 078,01000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|||
815 |
855 260,40922 |
104 993,26300 |
75 618,31396 |
38 883,28264 |
91 408,07462 |
44 291,00000 |
44 322,00000 |
84 855,95500 |
85 234,05000 |
87 834,06000 |
95 045,10000 |
102 775,31000 |
|||
за счет средств местных бюджетов |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
89 205,90000 |
465,70000 |
535,90000 |
313,30000 |
87 891,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
812 |
87 344,40000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
87 344,40000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|||
815 |
1 861,50000 |
465,70000 |
535,90000 |
313,30000 |
546,60000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|||
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств) |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
4.1. |
Формирование нормативной правовой базы и внедрение ее в практику работы учреждений социального обслуживания граждан |
Всего |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
Всего без учета планируемых объемов |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
4.2. |
Расширение сети социальных учреждений (инвестиционные мероприятия) |
Всего |
|
758 086,27947 |
16 442,46079 |
1 840,91848 |
29 116,59020 |
395 60 840 000 |
315 078,01000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
758 086,27947 |
16 442,46079 |
1 840,91848 |
29 116,59020 |
395 60 840 000 |
315 078,01000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
|
670 741,87947 |
16 442,46079 |
1 840,91848 |
29 116,59020 |
308 263,90000 |
315 078,01000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
812 |
660 580,27947 |
6 280,86079 |
1 840,91848 |
29 116,59020 |
308 263,90000 |
315 078,01000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
815 |
10 161,60000 |
10 161,60000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных источников |
812 |
87 344,40000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
87 344,40000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств) |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
812 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
4.3. |
Обеспечение комплексной безопасности учреждений социального обслуживания граждан |
Всего |
|
620 822,65340 |
69 909,87900 |
58 534,14096 |
27 449,96264 |
68 233,03580 |
34 050,00000 |
32 992,00000 |
68 123,15500 |
65 324,17000 |
63 424,78000 |
65 324,95000 |
67 456,58000 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
620 822,65340 |
69 909,87900 |
58 534,14096 |
27 449,46264 |
68 233,03580 |
34 050,00000 |
32 992,00000 |
68 123,15500 |
65 324,17000 |
63 424,78000 |
65 324,95000 |
67 456,58000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
|
618 961,15340 |
69 444,17900 |
57 998,24096 |
27 136,66264 |
67 686,43580 |
34 050,00000 |
32 992,00000 |
68 123,15500 |
65 324,17000 |
63 424,78000 |
65 324,95000 |
67 456,58000 |
||
|
815 |
618 961,15340 |
69 444,17900 |
57 998,24096 |
27 136,66264 |
67 686,43580 |
34 050,00000 |
32 992,00000 |
68 123,15500 |
65 324,17000 |
63 424,78000 |
65 324,95000 |
67 456,58000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных |
|
1 861,50000 |
465,70000 |
535,90000 |
313,30000 |
546,60000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
815 |
1 861,50000 |
465,70000 |
535,90000 |
313,30000 |
546,60000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
4.4. |
Укрепление материально-технической базы учреждений социального обслуживания граждан |
Всего |
|
218 997,83582 |
25 207,48400 |
17 050,07300 |
11 509,18000 |
23 721,63882 |
10 241,00000 |
11 330,00000 |
14 970,60000 |
18 375,48000 |
23 564,78000 |
28 395,47000 |
34 632,13000 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
218 997,83582 |
25 207,48400 |
17 050,07300 |
11 509,18000 |
23 721,63882 |
10 241,00000 |
11 330,00000 |
14 970,60000 |
18 375,48000 |
23 564,78000 |
28 395,47000 |
34 632,13000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
|
218 997,83582 |
25 207,48400 |
17 050,07300 |
11 509,18000 |
23 721,63882 |
10 241,00000 |
11 330,00000 |
14 970,60000 |
18 375,48000 |
23 564,78000 |
28 395,47000 |
34 632,13000 |
||
|
815 |
218 997,83582 |
25 207,48400 |
17 050,07300 |
11 509,18000 |
23 721,63882 |
10 241,00000 |
11 330,00000 |
14 970,60000 |
18 375,48000 |
23 564,78000 |
28 395,47000 |
34 632,13000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
4.5. |
Повышение квалификации персонала учреждений социального обслуживания граждан, в том числе в области информационно-коммуникационных технологий |
Всего |
|
7 139,82000 |
180,00000 |
570,00000 |
237,44000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
1 762,20000 |
1 534,40000 |
844,50000 |
1 324,68000 |
686,60000 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
7 139,82000 |
180,00000 |
570,00000 |
237,44000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
1 762,20000 |
1 534,40000 |
844,50000 |
1 324,68000 |
686,60000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
|
7 139,82000 |
180,00000 |
570,00000 |
237,44000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
1 762,20000 |
1 534,40000 |
844,50000 |
1 324,68000 |
686,60000 |
||
|
815 |
7 139,82000 |
180,00000 |
570,00000 |
237,44000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
1 762,20000 |
1 534,40000 |
844,50000 |
1 324,68000 |
686,60000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
4.6. |
Проведение конкурсов среди учреждений социального обслуживания граждан |
Всего |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
815 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
5. |
Подпрограмма 5 "Повышение эффективности государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций" |
Всего |
|
316 706,62906 |
22 664,20000 |
14 694,12506 |
15 973,28400 |
20 010,00000 |
12 750,00000 |
12 750,00000 |
40 198,39000 |
42 049,68000 |
43 761,31000 |
45 461,79000 |
46 393,85000 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
316 706,62906 |
22 664,20000 |
14 694,12506 |
15 973,28400 |
20 010,00000 |
12 750,00000 |
12 750,00000 |
40 198,39000 |
42 049,68000 |
43 761,31000 |
45 461,79000 |
46 393,85000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
8 214,00000 |
8 214,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
813 |
1 100,00000 |
1 100,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|||
815 |
2 300,00000 |
2 300,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|||
816 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|||
846 |
3 714,00000 |
3 714,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|||
847 |
1 100,00000 |
1 100,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
|
308 492,62906 |
14 450,20000 |
14 694,12506 |
15 973,28400 |
20 010,00000 |
12 750,00000 |
12 750,00000 |
40 198,39000 |
42 049,68000 |
43 761,31000 |
45 461,79000 |
46 393,85000 |
||
813 |
22 946,91000 |
1 000,00000 |
920,00000 |
1 967,84000 |
1 846,00000 |
1 600,00000 |
1 600,00000 |
2 587,19000 |
2 690,68000 |
2 798,31000 |
2 910,24000 |
3 026,65000 |
|||
815 |
59 441,05055 |
1 300,00000 |
1 102,43155 |
3 558,61900 |
5 030,00000 |
2 700,00000 |
2 700,00000 |
8 000,00000 |
8 500,00000 |
8 750,00000 |
8 880,00000 |
8 920,00000 |
|||
816 |
6 350,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
350,00000 |
450,00000 |
450,00000 |
450,00000 |
600,00000 |
750,00000 |
900,00000 |
1 100,00000 |
1 300,00000 |
|||
846 |
177 246,71851 |
11 150,20000 |
12 171,69351 |
10 096,82500 |
12 684,00000 |
8 000,00000 |
8 000,00000 |
21 440,00000 |
22 235,00000 |
23 124,00000 |
24 055,00000 |
24 290,00000 |
|||
847 |
42 507,95000 |
1 000,00000 |
500,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
7 571,20000 |
7 874,00000 |
8 189,00000 |
8 516,55000 |
8 857,20000 |
|||
за счет средств местных бюджетов |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
5.1. |
Финансовая поддержка деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций на региональном и муниципальном уровнях |
Всего |
|
298 491,91055 |
19 454,00000 |
12 872,43155 |
15 274,45900 |
18 206,00000 |
12 310,00000 |
12 310,00000 |
38 253,39000 |
40 029,68000 |
41 661,31000 |
43 271,79000 |
44 843,85000 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
298 491,91055 |
19 454,00000 |
12 872,43155 |
15 274,45900 |
18 206,00000 |
12 310,00000 |
12 310,00000 |
38 258,39000 |
40 029,68000 |
41 661,31000 |
43 271,79000 |
44 843,85000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
8 214,00000 |
8 214,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
813 |
1 100,00000 |
1 100,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|||
815 |
2 300,00000 |
2 300,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|||
816 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|||
846 |
3 714,00000 |
3 714,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|||
847 |
1 100,00000 |
1 100,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
|
290 277,91055 |
11 240,00000 |
12 872,43155 |
15 274,45900 |
18 206,00000 |
12 310,00000 |
12 310,00000 |
38 258,39000 |
40 029,68000 |
41 661,31000 |
43 271,79000 |
44 843,85000 |
||
813 |
22 946,91000 |
1 000,00000 |
920,00000 |
1 967,84000 |
1 846,00000 |
1 600,00000 |
1 600,00000 |
2 587,19000 |
2 690,68000 |
2 798,31000 |
2 910,24000 |
3 026,65000 |
|||
815 |
59 441,05055 |
1 300,00000 |
1 102,43155 |
3 558,61900 |
5 030,00000 |
2 700,00000 |
2 700,00000 |
8 000,00000 |
8 500,00000 |
8 750,00000 |
8 880,00000 |
8 920,00000 |
|||
816 |
6 350,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
350,00000 |
450,00000 |
450,00000 |
450,00000 |
600,00000 |
750,00000 |
900,00000 |
1 100,00000 |
1 300,00000 |
|||
846 |
159 032,00000 |
7 940,00000 |
10 350,00000 |
9 398,00000 |
10 880,00000 |
7 560,00000 |
7 560,00000 |
19 500,00000 |
20 215,00000 |
21 024,00000 |
21 865,00000 |
22 740,00000 |
|||
847 |
42 507,95000 |
1 000,00000 |
500,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
7 571,20000 |
7 874,00000 |
8 189,00000 |
8 516,55000 |
8 857,20000 |
|||
за счет средств местных бюджетов |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
5.2. |
Имущественная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Камчатском крае |
Всего |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
5.3. |
Привлечение социально ориентированных некоммерческих организаций к реализации государственной политики в социальной сфере, развитие благотворительности и добровольчества, в том числе информационная поддержка |
Всего |
|
12 569,76851 |
2 390,20000 |
1 026,74351 |
548,82500 |
1 206,00000 |
340,00000 |
340,00000 |
1 238,00000 |
1 290,00000 |
1 340,00000 |
1 400,00000 |
1 450,00000 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
12 569,76851 |
2 390,20000 |
1 026,74351 |
548,82500 |
1 206,00000 |
340,00000 |
340,00000 |
1 238,00000 |
1 290,00000 |
1 340,00000 |
1 400,00000 |
1 450,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
|
12 569,76851 |
2 390,20000 |
1 026,74351 |
548,82500 |
1 206,00000 |
340,00000 |
340,00000 |
1 238,00000 |
1 290,00000 |
1 340,00000 |
1 400,00000 |
1 450,00000 |
||
|
846 |
12 569,76851 |
2 390,20000 |
1 026,74351 |
548,82500 |
1 206,00000 |
340,00000 |
340,00000 |
1 238,00000 |
1 290,00000 |
1 340,00000 |
1 400,00000 |
1 450,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
5.4. |
Развитие инфраструктуры некоммерческого сектора, изучение состояния некоммерческого сектора, консультирование по вопросам деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций |
Всего |
|
5 644,95000 |
820,00000 |
794,95000 |
150,00000 |
598,00000 |
100,00000 |
100,00000 |
702,00000 |
730,00000 |
760,00000 |
790,00000 |
100,00000 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
5 644,95000 |
820,00000 |
794,95000 |
150,00000 |
598,00000 |
100,00000 |
100,00000 |
702,00000 |
730,00000 |
760,00000 |
790,00000 |
100,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
|
5 644,95000 |
820,00000 |
794,95000 |
150,00000 |
598,00000 |
100,00000 |
100,00000 |
702,00000 |
730,00000 |
760,00000 |
790,00000 |
100,00000 |
||
|
846 |
5 644,95000 |
820,00000 |
794,95000 |
150,00000 |
598,00000 |
100,00000 |
100,00000 |
702,00000 |
730,00000 |
760,00000 |
790,00000 |
100,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
6. |
Подпрограмма 6 "Обеспечение защиты трудовых прав работников в Камчатском крае" |
Всего |
|
132 082,58440 |
17 880,80000 |
13 205,82000 |
972,56000 |
45 754,10440 |
45 929,30000 |
380,00000 |
1 485,00000 |
1 565,00000 |
1 634,00000 |
1 602,00000 |
1 674,00000 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
41 615,98440 |
17 880,80000 |
13 205,82000 |
972,56000 |
845,80440 |
371,00000 |
380,00000 |
1 485,00000 |
1 565,00000 |
1 634,00000 |
1 602,00000 |
1 674,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
|
12 716,08440 |
1 424,70000 |
762,02000 |
972,56000 |
845,80440 |
371,00000 |
380,00000 |
1 485,00000 |
1 565,00000 |
1 634,00000 |
1 602,00000 |
1 674,00000 |
||
814 |
850,00000 |
850,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|||
815 |
11 866,08440 |
574,70000 |
762,02000 |
972,56000 |
845,80440 |
371,00000 |
380,00000 |
1 485,00000 |
1 565,00000 |
1 634,00000 |
1 602,00000 |
1 674,00000 |
|||
за счет средств местных бюджетов |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств Фонда социального страхования Российской Федерации |
|
28 899,90000 |
16 456,10000 |
12 443,80000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
КРО ФСС |
14 815,80000 |
2 372,00000 |
12 443,80000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|||
КРО ФСС |
14 084,10000 |
14 084,10000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|||
за счет средств Фонда социального страхования Российской Федерации (планируемые объемы обязательств) |
|
90 466,60000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
44 908,30000 |
45 558,30000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
КРО ФСС |
90 466,60000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
44 908,30000 |
45 558,30000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
6.1 |
Обеспечение проведения специальной оценки условий труда работающих в организациях, расположенных на территории Камчатского края |
Всего |
|
7 125,59440 |
0,00000 |
336,02000 |
557,00000 |
542,57440 |
0,00000 |
0,00000 |
1 010,00000 |
1 070,00000 |
1 134,00000 |
1 202,00000 |
1 274,00000 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
7 125,59440 |
0,00000 |
336,02000 |
557,00000 |
542,57440 |
0,00000 |
0,00000 |
1 010,00000 |
1 070,00000 |
1 134,00000 |
1 202,00000 |
1 274,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
|
7 125,59440 |
0,00000 |
336,02000 |
557,00000 |
542,57440 |
0,00000 |
0,00000 |
1 010,00000 |
1 070,00000 |
1 134,00000 |
1 202,00000 |
1 274,00000 |
||
|
814 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
815 |
7 125,59440 |
0,00000 |
336,02000 |
557,00000 |
542,57440 |
0,00000 |
0,00000 |
1 010,00000 |
1 070,00000 |
1 134,00000 |
1 202,00000 |
1 274,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств) |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
6.2. |
Реализация превентивных мер, направленных на снижение производственного травматизма и профессиональной заболеваемости |
Всего |
|
120 473,89100 |
17 378,10000 |
12 554,34100 |
74,85000 |
44 908,30000 |
45 558,30000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
30 007,29100 |
17 378,10000 |
12 554,34100 |
74,85000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
|
1 107,39100 |
922,00000 |
110,54100 |
74,85000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
814 |
850,00000 |
850,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|||
815 |
257,39100 |
72,00000 |
110,54100 |
74,85000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|||
за счет средств местных бюджетов |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств Фонда социального страхования Российской Федерации |
КРО ФСС |
28 899,90000 |
16 456,10000 |
12 443,80000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
КРО ФСС |
14 815,80000 |
2 372,00000 |
12 443,80000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|||
КРО ФСС |
14 084,10000 |
14 084,10000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|||
за счет средств Фонда социального страхования Российской Федерации (планируемые объемы обязательств) |
|
117 032,90000 |
0,00000 |
0,00000 |
26 566,30000 |
44 908,30000 |
45 558,30000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
|
90 466,60000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
44 908,30000 |
45 558,30000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
6.3. |
Обеспечение непрерывной подготовки работников по охране труда на основе современных технологий обучения |
Всего |
|
548,67400 |
253,01400 |
15,10000 |
76,56000 |
28,00000 |
16,00000 |
10,00000 |
30,00000 |
30,00000 |
30,00000 |
30,00000 |
30,00000 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
548,67400 |
253,01400 |
15,10000 |
76,56000 |
28,00000 |
16,00000 |
10,00000 |
30,00000 |
30,00000 |
30,00000 |
30,00000 |
30,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
|
548,67400 |
253,01400 |
15,10000 |
76,56000 |
28,00000 |
16,00000 |
10,00000 |
30,00000 |
30,00000 |
30,00000 |
30,00000 |
30,00000 |
||
815 |
548,67400 |
253,01400 |
15,10000 |
76,56000 |
28,00000 |
16,00000 |
10,00000 |
30,00000 |
30,00000 |
30,00000 |
30,00000 |
30,00000 |
|||
за счет средств местных бюджетов |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств) |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
6.4. |
Совершенствование нормативной правовой базы Камчатского края в области охраны труда |
Всего |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств) |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
6.5. |
Информационное обеспечение и пропаганда охраны труда |
Всего |
|
3 934,42500 |
249,68600 |
300,35900 |
264,15000 |
275,23000 |
355,00000 |
370,00000 |
445,00000 |
465,00000 |
470,00000 |
370,00000 |
370,00000 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
3 934,42500 |
249,68600 |
300,35900 |
264,15000 |
275,23000 |
355,00000 |
370,00000 |
445,00000 |
465,00000 |
470,00000 |
370,00000 |
370,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
|
3 934,42500 |
249,68600 |
300,35900 |
264,15000 |
275,23000 |
355,00000 |
370,00000 |
445,00000 |
465,00000 |
470,00000 |
370,00000 |
370,00000 |
||
|
815 |
3 934,42500 |
249,68600 |
300,35900 |
264,15000 |
275,23000 |
355,00000 |
370,00000 |
445,00000 |
465,00000 |
470,00000 |
370,00000 |
370,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных фондов |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
6.6. |
Содействие развитию социального партнерства в сфере труда в Камчатском крае |
Всего |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
815 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств внебюджетных фондов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
6.7. |
Повышение эффективности обеспечения соблюдения трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права |
Всего |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
815 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных фондов |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
7. |
Подпрограмма 7 "Обеспечение реализации Программы" |
Всего |
|
21 687 905,80510 |
1 623 875,76580 |
1 686 554,35000 |
1 851 716,64316 |
2 030 768,39274 |
1 871 594,72000 |
1 876 371,31000 |
2 121 428,04030 |
2 144 477,19033 |
2 167 797,97723 |
2 097 983,56684 |
2 215 337,84870 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
21 687 905,80510 |
1 623 875,76580 |
1 686 554,35000 |
1 851 716,64316 |
2 030 768,39274 |
1 871 594,72000 |
1 876 371,31000 |
2 121 428,04030 |
2 144 477,19033 |
2 167 797,97723 |
2 097 983,56684 |
2 215 337,84870 |
||
за счет средств федерального бюджета |
815 |
2 424,40000 |
286,50000 |
385,40000 |
405,40000 |
426,50000 |
448,60000 |
472,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
815 |
21 685 481,40510 |
1 623 589,26580 |
1 686 168,95000 |
1 851 311,24316 |
2 030 341,89274 |
1 871 146,12000 |
1 875 899,31000 |
2 121 428,04030 |
2 144 477,19033 |
2 167 797,97723 |
2 097 983,56684 |
2 215 337,84870 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
7.1. |
Финансовая поддержка подведомственных учреждений |
Всего |
|
20 169 157,01122 |
1 478 839,58380 |
1 555 806,19700 |
1 724 577,06316 |
1 890 005,42449 |
1 728 363,37900 |
1 732 851,76900 |
1 971 908,19750 |
1 991 627,27945 |
2 011 543,55223 |
2 031 658,98779 |
2 051 975,57780 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
20 169 157,01122 |
1 478 839,58380 |
1 555 806,19700 |
1 724 577,06316 |
1 890 005,42449 |
1 728 363,37900 |
1 732 851,76900 |
1 971 908,19750 |
1 991 627,27945 |
2 011 543,55223 |
2 031 658,98779 |
2 051 975,57780 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
815 |
20 169 157,01122 |
1 478 839,58380 |
1 555 806,19700 |
1 724 577,06316 |
1 890 005,42449 |
1 728 363,37900 |
1 732 851,76900 |
1 971 908,19750 |
1 991 627,27945 |
2 011 543,55223 |
2 031 658,98779 |
2 051 975,57780 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
7.2. |
Проведение тематических мероприятий |
Всего |
|
36 059,31400 |
5 728,59200 |
4 268,00000 |
5 757,52200 |
6 786,80000 |
6 626,80000 |
6 891,60000 |
6 898,39160 |
6 912,29500 |
6 919,20800 |
6 926,12700 |
6 933,05310 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
36 059,31400 |
5 728,59200 |
4 268,00000 |
5 757,52200 |
6 786,80000 |
6 626,80000 |
6 891,60000 |
6 898,39160 |
6 905,39000 |
6 891,60000 |
6 891,60000 |
6 891,60000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
815 |
36 059,31400 |
5 728,59200 |
4 268,00000 |
5 757,52200 |
6 786,80000 |
6 626,80000 |
6 891,60000 |
6 898,39160 |
6 905,39000 |
6 891,60000 |
6 891,60000 |
6 891,60000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
7.3. |
Финансовое обеспечение деятельности Министерства социального развития и труда Камчатского края |
Всего |
|
491 354,72725 |
76 011,62900 |
75 005,44800 |
75 949,10000 |
85 280,66825 |
89 553,94100 |
89 553,94100 |
95 007,77600 |
97 858,00928 |
100 793,74900 |
10 381,56205 |
106 932,08890 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
491 354,72725 |
76 011,62900 |
75 005,44800 |
75 949,10000 |
85 280,66825 |
89 553,94100 |
89 553,94100 |
95 007,77600 |
97 858,00928 |
100 793,74900 |
10 381,56205 |
106 932,08890 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
815 |
491 354,72725 |
76 011,62900 |
75 005,44800 |
75 949,10000 |
85 280,66825 |
89 553,94100 |
89 553,94100 |
95 007,77600 |
97 858,00928 |
100 793,74900 |
10 381,56205 |
106 932,08890 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
7.4. |
Повышение престижа профессии "Социальный работник" в Камчатском крае, в том числе внедрение системы материального и морального стимулирования социальных работников и специалистов сферы социального обслуживания и социальной защиты населения в Камчатском крае |
Всего |
|
1 930,23800 |
350,00000 |
512,32000 |
267,91800 |
300,00000 |
250,00000 |
250,00000 |
330,00000 |
330,00000 |
335,00000 |
335,00000 |
335,00000 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
1 930,23800 |
350,00000 |
512,32000 |
267,91800 |
300,00000 |
250,00000 |
250,00000 |
330,00000 |
330,00000 |
335,00000 |
335,00000 |
335,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
815 |
1 930,23800 |
350,00000 |
512,32000 |
267,91800 |
300,00000 |
250,00000 |
250,00000 |
330,00000 |
330,00000 |
335,00000 |
335,00000 |
335,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
7.5. |
Финансовое обеспечение мероприятий, направленных на организацию социального обслуживания |
Всего |
|
213 585,35000 |
58 224,73000 |
36 387,49000 |
30 200,13000 |
30 377,00000 |
29 198,00000 |
29 198,00000 |
29 784,87980 |
30 082,72860 |
30 383,55500 |
30 687,39100 |
30 994,26500 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
213 585,35000 |
58 224,73000 |
36 387,49000 |
30 200,13000 |
30 377,00000 |
29 198,00000 |
29 198,00000 |
29 784,87980 |
30 082,72860 |
30 383,55500 |
30 687,39100 |
30 994,26500 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
815 |
213 585,35000 |
58 224,73000 |
36 387,49000 |
30 200,13000 |
30 377,00000 |
29 198,00000 |
29 198,00000 |
29 784,87980 |
30 082,72860 |
30 383,55500 |
30 687,39100 |
30 994,26500 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
7.6. |
Обеспечение перевозки несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, образовательных организаций и иных организаций, в Камчатском крае |
Всего |
|
2 424,40000 |
286,50000 |
385,40000 |
405,40000 |
426,50000 |
448,60000 |
472,00000 |
472,00000 |
472,00000 |
472,00000 |
472,00000 |
472,00000 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
2 424,40000 |
286,50000 |
385,40000 |
405,40000 |
426,50000 |
448,60000 |
472,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
815 |
2 424,40000 |
286,50000 |
385,40000 |
405,40000 |
426,50000 |
448,60000 |
472,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
472,00000 |
472,00000 |
472,00000 |
472,00000 |
472,00000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
7.7. |
Финансовое обеспечение организации и осуществления деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан |
Всего |
|
85 083,73600 |
4 434,73100 |
14 189,49500 |
14 559,51000 |
17 592,00000 |
17 154,00000 |
17 154,00000 |
17 498,79540 |
17 673,78300 |
17 850,52100 |
18 029,02600 |
18 209,31700 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
85 083,73600 |
4 434,73100 |
14 189,49500 |
14 559,51000 |
17 592,00000 |
17 154,00000 |
17 154,00000 |
17 498,79540 |
17 673,78300 |
17 850,52100 |
18 029,02600 |
18 209,31700 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
815 |
85 083,73600 |
4 434,73100 |
14 189,49500 |
14 559,51000 |
17 592,00000 |
17 154,00000 |
17 154,00000 |
17 498,79540 |
17 673,78300 |
17 850,52100 |
18 029,02600 |
18 209,31700 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
<< Часть 8 Часть 8 |
Часть 10 >> Часть 10 |
|
Содержание Постановление Правительства Камчатского края от 18 октября 2018 г. N 440-П "О внесении изменений в государственную программу... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.