N п/п
|
Наименование государственной программы / подпрограммы /
|
|
Код бюджетной классификации
|
Объем средств на реализацию Программы (тыс. руб.)
|
ГРБС
|
ВСЕГО
|
2014
|
2015
|
2016
|
2017
|
2018
|
2019
|
2020
|
2021
|
1
|
2
|
3
|
4
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
|
Государственная программа Камчатского края "Информационное общество в Камчатском крае"
|
Всего, в том числе:
|
|
1 506 768,56507
|
217 885,31989
|
181 959,72396
|
244 452,38265
|
211 582,74725
|
315 826,54132
|
190 474,96000
|
144 586,89000
|
135 280,22000
|
за счет средств федерального бюджета
|
|
34 521,90000
|
6 000,00000
|
|
19 500,00000
|
|
3 705,10000
|
|
5 316,30000
|
|
843
|
6 000,00000
|
6 000,00000
|
|
|
|
|
|
|
|
813
|
10 000,00000
|
|
|
10 000,00000
|
|
|
|
|
|
815
|
|
|
|
|
|
522,50000
|
|
|
|
820
|
8499,40000
|
|
|
|
|
3 182,60000
|
|
5 316,80000
|
|
833
|
9 500,00000
|
|
|
9 500,00000
|
|
|
|
|
|
за счет средств краевого бюджета, в т.ч.
|
|
1 467 877,56367
|
209 685,31989
|
180 809,51145
|
224 333,49376
|
211 482,74725
|
311 821,44132
|
190 474,96000
|
139 270,09000
|
135 280,22000
|
804
|
18 291.65051
|
6 757,76151
|
987,50000
|
2 185,00000
|
1 379,00000
|
3 268,38900
|
2 100,00000
|
1 614,00000
|
1 500,00000
|
812
|
4 763,04691
|
4 585,16631
|
177,88060
|
|
|
|
|
|
|
813
|
1 600,00000
|
|
|
600,00000
|
|
|
|
|
|
815
|
104 899,06296
|
|
|
38 002,92539
|
10 080,73757
|
9 727,50000
|
32087,90000
|
15 000,00000
|
15 000,00000
|
820
|
1 243 607,25710
|
185 420,50988
|
174 711,13085
|
168 378,90437
|
190469,00968
|
262 934,55232
|
145 037,06000
|
116 656,09000
|
112780,22000
|
825
|
23 474,59026
|
2 966,77626
|
4 933,00000
|
5 101,81400
|
2 900,00000
|
3 573,00000
|
3 000,00000
|
1 000,00000
|
1 000,00000
|
826
|
5 749,50000
|
|
|
5 749,50000
|
|
|
|
|
|
829
|
9 094,35000
|
|
|
2 315,35000
|
1 854,00000
|
1 865,00000
|
2060,00000
|
1 000,00000
|
1 000,00000
|
833
|
41 472,00000
|
|
|
2 000,00000
|
3 800,00000
|
26 672,00000
|
6 000,00000
|
3 000,00000
|
3 000,00000
|
837
|
4 971,00000
|
|
|
|
|
3 781,00000
|
190,00000
|
1000,00000
|
1000,00000
|
843
|
10 955,10593
|
9 955,10593
|
|
|
1 000,00000
|
|
|
|
|
за счет средств местных бюджетов, в т. ч.
|
|
4 369,10140
|
2200,00000
|
1 150,21251
|
618,88889
|
100,00000
|
300,00000
|
|
|
|
|
812
|
519,76451
|
500,00000
|
19,76451
|
|
|
|
|
|
|
|
820
|
3 849,33689
|
1 700,00000
|
1 130,44800
|
618,88889
|
100,00000
|
300,00000
|
|
|
|
за счет средств внебюджетных фондов
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств юридических лиц
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.
|
Подпрограмма 1 "Электронное правительство в Камчатском крае"
|
Всего, в том числе:
|
|
762 634,84147
|
101 039,65136
|
88 856,49193
|
138 513,29114
|
93 224,65764
|
192 604,99540
|
92 401,75400
|
55 994,00000
|
52 284,20000
|
за счет средств федерального бюджета
|
|
34 521,90000
|
6 000,00000
|
|
19 500,00000
|
|
3 705,10000
|
|
5 316,80000
|
|
843
|
6 000,00000
|
6 000,00000
|
|
|
|
|
|
|
|
813
|
10 000,00000
|
|
|
10 000,00000
|
|
|
|
|
|
815
|
|
|
|
|
|
522,50000
|
|
|
|
820
|
8 499,40000
|
|
|
|
|
3 182,60000
|
|
5 316,80000
|
|
833
|
9500,00000
|
|
|
9500,00000
|
|
|
|
|
|
за счет средств краевого бюджета
|
|
723 992,72896
|
92 839,65136
|
87 706,27942
|
118 643,29114
|
93 124,65764
|
188 599,89540
|
92 401,75400
|
50 677,20000
|
52 284,20000
|
804
|
18 291,65051
|
6 757,76151
|
987,50000
|
2 185,00000
|
1 379,00000
|
3 268,38900
|
2 100,00000
|
1 614,00000
|
1 500,00000
|
812
|
4 763,04691
|
4 585,16631
|
177,88060
|
|
|
|
|
|
|
813
|
600,00000
|
|
|
600,00000
|
|
|
|
|
|
815
|
104 899,06296
|
|
|
38 002,92539
|
10 080.73757
|
9 727,50000
|
32 087,90000
|
15 000,00000
|
15 000,00000
|
820
|
499 722,42239
|
68 574,84135
|
81 607,89882
|
62 688,70175
|
72 110,92007
|
139 713,00640
|
46 963,85400
|
28 063,20000
|
29 784,20000
|
825
|
23 474,59026
|
2 966,77626
|
4 933,00000
|
5 101,81400
|
2900,00000
|
3 573,00000
|
3 000,00000
|
1 000,00000
|
1 000,00000
|
826
|
5 749,50000
|
|
|
5 749,50000
|
|
|
|
|
|
829
|
9 094,35000
|
|
|
2315,35000
|
1 854,00000
|
1 865,00000
|
2 060,00000
|
1 000,00000
|
1 000,00000
|
833
|
41 472,00000
|
|
|
2 000,00000
|
3 800,00000
|
26 672,00000
|
6 000,00000
|
3 000,00000
|
3 000,00000
|
837
|
4 971,00000
|
|
|
|
|
3 781,00000
|
190,00000
|
1 000,00000
|
1 000,00000
|
843
|
10 955,10593
|
9 955,10593
|
|
|
1 000,00000
|
|
|
|
|
за счет средств местных бюджетов
|
|
4 120,21251
|
2 200,00000
|
1 150,21251
|
370,00000
|
100,00000
|
300,00000
|
|
|
|
812
|
519,76451
|
500,00000
|
19,76451
|
|
|
|
|
|
|
820
|
3 600,44800
|
1 700,00000
|
1 130,44800
|
370,00000
|
100,00000
|
300,00000
|
|
|
|
за счет средств внебюджетных фондов
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств юридических лиц
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1.
|
Управление развитием информационного общества и формированием электронного правительства в Камчатском крае
|
Всего, в том числе:
|
|
21 434,34250
|
7 584,84250
|
6 314,90000
|
7 000,00000
|
255,60000
|
79,00000
|
100,00000
|
100,00000
|
100,00000
|
за счет средств федерального бюджета
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств краевого бюджета
|
|
21 249,54250
|
7 584,84250
|
6 314,90000
|
7 000,00000
|
255,60000
|
79,00000
|
100,00000
|
100,00000
|
100,00000
|
|
820
|
21 249,54250
|
7 584,84250
|
6 314,90000
|
7 000,00000
|
70,80000
|
79,00000
|
100,00000
|
100,00000
|
100,00000
|
|
815
|
|
|
|
|
184,80000
|
|
|
|
|
за счет средств местных бюджетов
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств внебюджетных фондов
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств юридических лиц
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2.
|
Развитие инфраструктуры электронного правительства в Камчатском края
|
Всего, в том числе:
|
|
291 505,73058
|
41 727,37785
|
57 890,76662
|
41 275,40464
|
45 656,12207
|
59 229,00540
|
26 063,85400
|
19 663,20000
|
18 384,20000
|
за счет средств федерального бюджета
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств краевого бюджета
|
|
290735,73058
|
41 727,37785
|
57 890,76662
|
40 905,40464
|
45 556,12207
|
58 929,00540
|
26 063,85400
|
19 663,20000
|
18 384,20000
|
804
|
3 275,26151
|
3 275,26151
|
|
|
|
|
|
|
|
820
|
275 012,32081
|
36 280,28008
|
56 314,45462
|
39 205,40464
|
43 656,12207
|
56 729,00540
|
23 863,85400
|
18 963,20000
|
17 684,20000
|
825
|
12448,14826
|
2 171,83626
|
1 576,31200
|
1 700,00000
|
1 900,00000
|
2 200,00000
|
2 200,00000
|
700,00000
|
700,00000
|
за счет средств местных бюджетов
|
820
|
770,00000
|
|
|
370,00000
|
100,00000
|
300.00000
|
|
|
|
за счет средств внебюджетных фондов
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств юридических лиц
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.3.
|
Обеспечение межведомственного электронного взаимодействия при предоставлении государственных и муниципальных услуг
|
Всего, в том числе:
|
|
46 079,74600
|
7 804,35000
|
4 401,50000
|
6 416,79500
|
6 200,00000
|
7 257,10100
|
7 000,00000
|
7 000,00000
|
7 000,00000
|
за счет средств федерального бюджета
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств краевого бюджета
|
820
|
46 079,74600
|
7 804,35000
|
4 401,50000
|
6 416,79500
|
6 200,00000
|
7 257,10100
|
7 000,00000
|
7 000,00000
|
7 000,00000
|
за счет средств местных бюджетов
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств внебюджетных фондов
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств юридических лиц
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.4.
|
Предоставление государственных и муниципальных услуг в электронном виде
|
Всего, в том числе:
|
|
26482,77000
|
2 452,00000
|
5 691,67000
|
4 400,00000
|
5 284,00000
|
6 655,10000
|
1 000,00000
|
1 000,00000
|
4 000,00000
|
за счет средств федерального бюджета
|
820
|
3 182,60000
|
|
|
|
|
3 182,60000
|
|
|
|
за счет средств краевого бюджета
|
|
23 300,17000
|
2 452,00000
|
5 691,67000
|
4 400,00000
|
5 284,00000
|
3 472,50000
|
1 000,00000
|
1 000,00000
|
4 000,00000
|
820
|
22 108,50000
|
2 052,00000
|
5 300,00000
|
4 000,00000
|
5 284,00000
|
3 472,50000
|
1 000,00000
|
1 000,00000
|
4 000,00000
|
825
|
1 191,67000
|
400,00000
|
391,67000
|
400,00000
|
|
|
|
|
|
за счет средств местных бюджетов
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств внебюджетных фондов
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств юридических лиц
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.5.
|
Внедрение универсальных электронных карт
|
Всего, в том числе:
|
|
11 201,01345
|
5 778,25914
|
3 955,25220
|
1 467,50211
|
|
|
|
|
|
за счет средств федерального бюджета
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств краевого бюджета
|
820
|
11 201,01345
|
5 778,25914
|
3 955,25220
|
1 467,50211
|
|
|
|
|
|
за счет средств местных бюджетов
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств внебюджетных фондов
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств юридических лиц
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.6.
|
Развитие, внедрение и сопровождение информационных систем
|
Всего, в том числе:
|
|
266 595,83894
|
35 692,82187
|
10 602,40311
|
77 953,58939
|
20 828,93557
|
49 049,38900
|
44 237,90000
|
28 230,80000
|
22 800,00000
|
за счет средств федерального бюджета
|
|
31 339,30000
|
б 000,00000
|
|
19 500,00000
|
|
522,50000
|
|
5 316,80000
|
|
843
|
6 000,00000
|
6 000,00000
|
|
|
|
|
|
|
|
813
|
10 000,00000
|
|
|
10 000,00000
|
|
|
|
|
|
815
|
|
|
|
|
|
522,50000
|
|
|
|
820
|
|
|
|
|
|
|
|
5 316,80000
|
|
833
|
9 500,00000
|
|
|
9 500,000001
|
|
|
|
|
|
за счет средств краевого бюджета
|
|
231 906,32643
|
27492,82187
|
9 452,19060
|
58 453,58939
|
20 828,93557
|
48 526,88900
|
44 237,90000
|
22 914,00000
|
22 800,00000
|
804
|
15 016,38900
|
3 482,50000
|
987,50000
|
2 185,00000
|
1 379,00000
|
3 268,38900
|
2 100,00000
|
1 614,00000
|
1 500,00000
|
812
|
4 763,04691
|
4 585,16631
|
177,88060
|
|
|
|
|
|
|
813
|
600,00000
|
|
|
600,00000
|
|
|
|
|
|
815
|
104 714,26296
|
|
|
38 002,92539
|
9 895,93757
|
9 727,50000
|
32 087,90000
|
15 000,00000
|
15 000,00000
|
820
|
24 735,89963
|
9 075,10963
|
5 321,79200
|
4 599,00000
|
1 899,99800
|
1 840,00000
|
1 000,00000
|
1 000,00000
|
1 000,00000
|
825
|
9 834,77200
|
394,94000
|
2 965,01800
|
3 001,81400
|
1 000,00000
|
1 373ДЮ001
|
800,00000
|
300,00000
|
300,00000
|
826
|
5 749,50000
|
|
|
5 749,50000
|
|
|
|
|
|
829
|
9 094,35000
|
|
|
2 315,35000
|
1 854,00000
|
1 865,00000
|
2060,00000
|
1 000,00000
|
1 000,00000
|
833
|
41 472,00000
|
|
|
2 000,00000
|
3 800,00000
|
26 672,00000
|
6 000,00000
|
3 000,00000
|
3 000,00000
|
837
|
|
|
|
|
|
3 781,00000
|
190,00000
|
1 000,00000
|
1 000,00000
|
843
|
10 955,10593
|
9 955,10593
|
|
|
1 000,00000
|
|
|
|
|
за счет средств местных бюджетов
|
|
3 350,21251
|
2200,00000
|
1 150,21251
|
|
|
|
|
|
|
812
|
519,76451
|
500,00000
|
19,76451
|
|
|
|
|
|
|
820
|
2830,44800
|
1 700,00000
|
1 130,44800
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств внебюджетных фондов
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств юридических лиц
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.7.
|
Развитие инфраструктуры связи на территории Камчатского края
|
Всего, в там числе:
|
|
99 335,40000
|
|
|
|
15 000,00000
|
70 335,40000
|
14 000,00000
|
|
|
за счет средств федерального бюджета
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств краевого бюджета
|
820
|
99 335,40000
|
|
|
|
15 000,00000
|
70 335,40000
|
14 000,00000
|
|
|
за счет средств местных бюджетов
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств внебюджетных фондов
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств юридических лиц
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.
|
Подпрограмма 2 "Внедрение спутниковых навигационных технологий с использованием системы ГЛОНАСС и иных результатов космической деятельности в интересах социально-экономического и инновационного развития Камчатского края"
|
Всего, в том числе:
|
|
57 352,76968
|
44 579,20000
|
1 718,10936
|
6 964,32132
|
1 448,24000
|
742,89900
|
900,00000
|
1 000,00000
|
1 000,00000
|
за счет средств федерального бюджета
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств краевого бюджета
|
820
|
57 352,76968
|
44 579,20000
|
1 718,10936
|
6 964,32132
|
1 448,24000
|
742,89900
|
900,00000
|
1 000,00000
|
1 000,00000
|
за счет средств местных бюджетов
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за спет средств внебюджетных фондов
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств юридических лиц
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1.
|
Создание, развитие и сопровождение государственной информационной системы Камчатского края "Инфраструктура пространственных данных Камчатского края"
|
Всего, в том числе:
|
820
|
47 039,24000
|
43 000,00000
|
870,00000
|
501,00000
|
1 132,24000
|
536,00000
|
500,00000
|
500,00000
|
500,00000
|
за счет средств федерального бюджета
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств краевого бюджета
|
820
|
47 039,24000
|
43 000,00000
|
870,00000
|
501,00000
|
1 132,24000
|
536,00000
|
500,00000
|
500,00000
|
500,00000
|
за счет средств местных бюджетов
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств внебюджетных фондов
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств юридических лиц
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.2.
|
Развертывание и поддержание системы высокоточного позиционирования на основе космических систем ГЛОНАСС/GPS
|
Всего, в том числе:
|
|
10 313,52968
|
1 579,20000
|
848,10936
|
6 463,32132
|
316,00000
|
206,89900
|
400,00000
|
500,00000
|
500,00000
|
за счет средств федерального бюджета
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств краевого бюджета
|
820
|
10 313,52968
|
1 579,20000
|
848,10936
|
6 463,32132
|
316,00000
|
206,89900
|
400,00000
|
500,00000
|
500,00000
|
за счет средств местных бюджетов
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств внебюджетных фондов
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств юридических лиц
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.
|
Подпрограмма 3 "Обеспечение реализации Программы"
|
Всего, в том числе:
|
|
686 780,95392
|
72 266,46853
|
91 385,12267
|
98 974,77019
|
116 909,84961
|
122 478,64692
|
97 173,20600
|
87 592,89000
|
81 996,02000
|
за счет средств федерального бюджета
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств краевого бюджета
|
820
|
686 532,06503
|
72 266,46853
|
91 385,12267
|
98 725,88130
|
116 909,84961
|
122 478,64692
|
97 173,20600
|
87 592,89000
|
81 996,02000
|
за счет средств местных бюджетов
|
820
|
248,88889
|
|
|
248,88889
|
|
|
|
|
|
за счет средств внебюджетных фондов
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств юридических лиц
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1.
|
Обеспечение реализации государственной политики в области информатизации и связи Камчатского края
|
Всего, в том числе:
|
|
158 065,75517
|
21 296,66900
|
21 291,50000
|
24 561,78889
|
22 678,08896
|
23 639,10832
|
22 299,30000
|
22 299,30000
|
22299,30000
|
за счет средств федерального бюджета
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств краевого бюджета
|
820
|
157 816,86628
|
21 296,66900
|
21 291,50000
|
24 312,90000
|
22 678,08896
|
23 639,10832
|
22 299,30000
|
22 299,30000
|
22 299,30000
|
за счет средств местных бюджетов
|
820
|
248,88889
|
|
|
248,88889
|
|
|
|
|
|
за счет средств внебюджетных фондов
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств юридических лиц
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Кроме того, планируемые объемы обязательств федеральною бюджета
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.2.
|
Выполнение технологических функций в области информатизации
|
Всего, в том числе:
|
|
407 332,75275
|
50 969,79953
|
70 093,62267
|
74 412,98130
|
50 775,76065
|
52 486,03860
|
54 237,76000
|
54 356,79000
|
54 480,92000
|
за счет средств федерального бюджета
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств краевого бюджета
|
820
|
407 332,75275
|
50 969,79953
|
70 093,62267
|
74 412,98130
|
50 775,76065
|
52 486,03860
|
54 237,76000
|
54 356,79000
|
54 480,92000
|
за счет средств местных бюджетов
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств внебюджетных фондов
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств юридических лиц
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.3.
|
Создание, развитие и сопровождение системы автоматической фиксации административных правонарушений в области безопасности дорожного движения
|
Всего, в том числе:
|
|
121382,44600
|
|
|
|
43 456,00000
|
46 353,50000
|
20 636,14600
|
10 936,80000
|
5 215,80000
|
за счет средств федерального бюджета
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств краевого бюджета
|
820
|
121 382,44600
|
|
|
|
43 456,00000
|
46 353,50000
|
20 636,14600
|
10936,80000
|
5 215,80000
|
за счет средств местных бюджетов
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств внебюджетных фондов
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств юридических лиц
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|