Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение
к постановлению Правительства
Камчатского края
от 20.02.2019 N 77-П
Изменения
в государственную программу Камчатского края. "Социальная поддержка граждан в Камчатском крае", утвержденную постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 N 548-П
(далее - Программа)
1. Раздел "Объемы бюджетных ассигнований Программы" паспорта Программы изложить в следующей редакции:
2. Раздел "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 3" паспорта подпрограммы 3 "Доступная среда в Камчатском крае" изложить в следующей редакции:
3. Раздел "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 4" паспорта подпрограммы 4 "Развитие системы социального обслуживания населения в Камчатском крае" изложить в следующем редакции:
4. Раздел "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 5" паспорта подпрограммы 5 "Повышение эффективности государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций" изложить в следующей редакции:
5. Приложение 3 к Программе изложить в следующей редакции:
Приложение 3
к Программе
Финансовое обеспечение
реализации государственной программы Камчатского края "Социальная поддержка граждан в Камчатском крае"
N п/п |
Наименование Программы / подпрограммы / мероприятия |
|
Код бюджетной классификации |
Объем средств на реализацию Программы |
|||||||||||
ГРБС |
ВСЕГО |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
б |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
|
Государственная программа Камчатского края "Социальная поддержка граждан в Камчатском крае" |
Всего |
|
81 657 990,80963 |
6 240 804,70214 |
6 834 385,07595 |
7 143 496,86433 |
7 656 596,48981 |
8 212 371,57675 |
8 044 344,15895 |
8 202 866,78895 |
7 038 325,47557 |
7 250 356,03365 |
7 371367,13498 |
7 663 076,50855 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
81 396 474,01228 |
6 240 804,70214 |
6 834 385,07595 |
7 143 496,86433 |
7 626 030,18841 |
8 044 526,27000 |
8 043 712,58000 |
8 202 235,21000 |
7 025 564,06977 |
7 235 795,22650 |
7 355 006,92648 |
7 644 916,89870 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
10 797 243,52652 |
1 164 936,67211 |
1 286 526,39645 |
1 305 349,02796 |
1 280 539,73000 |
1 871 261,90000 |
1 925 402,30000 |
1 963 227,50000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
61 842,03130 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
12 761,40580 |
14 560,80715 |
16 360,20850 |
18 159,60985 |
||
за счет средств краевого бюджета |
|
70 477 501,68476 |
5 058 854,53003 |
5 534 495,74950 |
5 834 774,76537 |
6 257 511,15841 |
6 173 264,37000 |
6 118 310,28000 |
6 239 007,71000 |
7 025 564,06977 |
7 235 795,22650 |
7 355 006,92648 |
7 644 916,89870 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
8 582,06705 |
0,00000 |
287,73000 |
2 972,67100 |
99,50140 |
3 959,00675 |
631,57595 |
631,57895 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
89 568,50000 |
557,40000 |
631,40000 |
400,40000 |
87 979,30000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств Фонда социального страхования Российской Федерации |
|
59 366,70000 |
16 456,10000 |
12 443,80000 |
0,00000 |
30 466,80000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств Фонда социального страхования Российской Федерации (планируемые объемы обязательств) |
|
45 558,30000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
45 558,30000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств) |
|
118 328,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
118 328,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
1. |
Подпрограмма 1 "Старшее поколение в Камчатском крае" |
Всего |
|
530 661,53324 |
34 209,05000 |
35 079,47824 |
33 440,35500 |
37 949,30000 |
62 531,30000 |
48 388,00000 |
50 095,00000 |
55 412,89000 |
56 880,38000 |
57 169,60000 |
59 506,18000 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
530 661,53324 |
34 209,05000 |
35 079,47824 |
33 440,35500 |
37 949,30000 |
62 531,30000 |
48 388,00000 |
50 095,00000 |
55 412,89000 |
56 880,38000 |
57 169,60000 |
59 506,18000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
|
530 298,93324 |
34 117,35000 |
34 983,97824 |
33 353,23500 |
37 861,00000 |
62 531,30000 |
48 388,00000 |
50 095,00000 |
55 412,89000 |
56 880,38000 |
57 169,60000 |
59 506,18000 |
||
|
813 |
250,00000 |
120,00000 |
130,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
815 |
467 465,77824 |
29 643,70000 |
29 896,77824 |
29 825,30000 |
32 651,00000 |
56 565,00000 |
43 198,00000 |
44 905,00000 |
48 690,00000 |
49 770,00000 |
50 680,00000 |
51 691,00000 |
||
|
816 |
12 419,30000 |
1 062,00000 |
2 371,30000 |
1 341,00000 |
670,00000 |
625,00000 |
650,00000 |
650,00000 |
1 010,00000 |
1 180,00000 |
1 350 00000 |
1 510,00000 |
||
|
846 |
21 736,95500 |
2 000,00000 |
2 000,00000 |
1 736,95500 |
2 000,00000 |
2 000,00000 |
2 000,00000 |
2 000,00000 |
2 000,00000 |
2 000 00000 |
2 000,00000 |
2 000,00000 |
||
|
847 |
28 426,90000 |
1 291,65000 |
585,90000 |
450,00000 |
2 540,00000 |
3 341,30000 |
2 540,00000 |
2 540,00000 |
3 712,89000 |
3 980,38000 |
3 139,60000 |
4 305,18000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
362,60000 |
91,70000 |
95,50000 |
87,10000 |
88,30000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств) |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
815 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
1.1. |
Совершенствование нормативно-правового обеспечения социальной защищенности граждан пожилого возраста в Камчатском крае |
Всего |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
1.2. |
Укрепление социальной защищенности граждан пожилого возраста |
Всего |
|
21 736,95500 |
2 000,00000 |
2 000,00000 |
1 736,95500 |
2 000,00000 |
2 000,00000 |
2 000,00000 |
2 000,00000 |
2 000,00000 |
2 000,00000 |
2 000,00000 |
2 000,000 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
21 736,95500 |
2 000,00000 |
2 000,00000 |
1 736,95500 |
2 000,00000 |
2 000,00000 |
2 000,00000 |
2 000,00000 |
2 000,00000 |
2 000,00000 |
2 000,00000 |
2 000,000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
|
21 736,95500 |
2 000,00000 |
2 000,00000 |
1 736,95500 |
2 000,00000 |
2 000,00000 |
2 000,00000 |
2 000,00000 |
2 000,00000 |
2 000,00000 |
2 000,00000 |
2 000,000 |
||
|
815 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
846 |
21 736,95500 |
2 000,00000 |
2 000,00000 |
1 736,95500 |
2 000,00000 |
2 000,00000 |
2 000,00000 |
2 000,00000 |
2 000,00000 |
2 000,00000 |
2 000,00000 |
2 000,000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
1.3. |
Укрепление здоровья граждан пожилого возраста |
Всего |
|
489 726,77824: |
30 543,65000 |
30 221,77824 |
29 995,00000 |
34 813,00000 |
59 711,30000 |
45 518,00000 |
47 205,00000 |
51 327,89000 |
52 615,38000 |
52 794,60000 |
54 981,18000 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
489 726,77824 |
30 543,65000 |
30 221,77824 |
29 995,00000 |
34 813,00000 |
59 711,30000 |
45 518,00000 |
47 205,00000 |
51 327,89000 |
52 615,38000 |
52 794,60000 |
54 981,18000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
|
489 726,77824 |
30 543,65000 |
30 221,77824 |
29 995,00000 |
34 813,00000 |
59 711,30000 |
45 518,00000 |
47 205,00000 |
51 327,89000 |
52 615,38000 |
52 794,60000 |
54 981,18000 |
||
|
815 |
461 299,87824 |
29 252,00000 |
29 635,87824 |
29 545,00000 |
32 273,00000 |
56 370,00000 |
42 978,00000 |
44 605,00000 |
47 615,00000 |
48 635,00000 |
49 655,00000 |
50 676,00000 |
||
|
847 |
28 426,90000 |
1 291,65000 |
585,90000 |
450,00000 |
2 540,00000 |
3 341,30000 |
2 540,00000 |
2 540,00000 |
3 712,89000 |
3 980,38000 |
3 139,60000 |
4 305,18000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
1.4. |
Совершенствование коммуникационных связей и развитие интеллектуального потенциала граждан пожилого возраста |
Всего |
|
8 430,50000 |
681,40000 |
992,40000 |
802,40000 |
579,30000 |
475,00000 |
480,09000 |
480,00000 |
860,00000 |
960,00000 |
1 000,00000 |
1 120,00000 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
8 430,50000 |
681,40000 |
992,40000 |
802,40000 |
579,30000 |
475,00000 |
480,09000 |
480,00000 |
860,00000 |
960,00090 |
1 000,00000 |
1 120,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
|
8 067,90000 |
589,70000 |
896,90000 |
71530000 |
491,00000 |
475,00000 |
480,00000 |
480,00000 |
860,00000 |
960,00000 |
1 000,00000 |
1 120,00000 |
||
|
813 |
250,00000 |
120,00000 |
130,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
815 |
829,90000 |
91,70000 |
16,90000 |
15,30000 |
16,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
210,00000 |
210,00000 |
150,00000 |
120,00000 |
||
|
816 |
6 988,00000 |
378,00000 |
750,00000 |
700,00000 |
475,00000 |
475,00000 |
480,00000 |
180,00000 |
650,00000 |
750,00000 |
850,00000 |
1 000,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
362,60000 |
91,70000 |
95,50000 |
87,10000 |
88,30000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
815 |
362,60000 |
91,70000 |
95,50000 |
87,10000 |
88,30000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств) |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
1.5. |
Организация свободного времени и культурного досуга граждан пожилого возраста |
Всего |
|
10 442,30000 |
934,00000 |
1 785,30000 |
891,00000 |
557,00000 |
345,00000 |
390,00000 |
410,00000 |
1 185,00000 |
1 260,00000 |
1 330,00000 |
1 355,00000 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
10 442,30000 |
934,00000 |
1 785,30000 |
891,00000 |
557,00000 |
345,00000 |
390,00000 |
410,00000 |
1 185,00000 |
1 260,00000 |
1 330,00000 |
1 355,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
|
10 442,30000 |
934,00000 |
1 785,30000 |
891,00000 |
557,00000 |
345,00000 |
390,00000 |
410,00000 |
1 185,00000 |
1 260,00000 |
1 330,00000 |
1 355,00000 |
||
|
815 |
5 011,00000 |
250,00000 |
164,00000 |
250,00000 |
362,00000 |
195,00000 |
220,00000 |
240,00000 |
825,00000 |
830,00000 |
830,00000 |
845,00000 |
||
|
816 |
5 431,30000 |
684,00000 |
1 621,30000 |
641,00000 |
195,00000 |
150,00000 |
170,00000 |
170,0000 |
360,00000 |
430,00000 |
500,00000 |
510,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных источников |
815 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
1.6. |
Научно-методическое и информационное обеспечение деятельности по социальной поддержке граждан пожилого возраста |
Всего |
|
325,00000 |
50,00000 |
80,00000 |
15,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
40,00000 |
45,00000 |
45,00000 |
50,00000 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
325,00000 |
50,00000 |
80,00000 |
15,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
40,00000 |
45,00000 |
45,00000 |
50,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
|
325,00000 |
50,00000 |
80,00000 |
15,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
40,00000 |
45,00000 |
45,00000 |
50,00000 |
||
|
815 |
325,00000 |
50,00000 |
80,00000 |
15,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
40,00000 |
45,00000 |
45,00000 |
50,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
1.7. |
1. Р3 Региональный проект "Старшее поколение" |
Всего |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0;00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
000000 |
0,00000 |
0,00009 |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
000000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
815 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
2. |
Подпрограмма 2 "Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан в Камчатском крае" |
Всего |
|
56 550 386,95077 |
4 377 990,18155 |
4 972 153,41396 |
5 123 719,18896 |
5 048 952,57500 |
5 620 032,50000 |
5 801 529,40000 |
5 966 824,50000 |
4 637 735,94580 |
4 819 946,28715 |
4 999 647,22850 |
5 181 855,72985 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
56 488 544,91947 |
4 377 990,18155 |
4 972 153,41396 |
5 123 719,18890 |
5 048 952,57500 |
5 620 032,50000 |
5 801 529,40000 |
5 966 824,50000 |
4 624 974,54000 |
4 805 385,48000 |
4 983 287,02000 |
5 163 696,12000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
815 |
10 684 696,11452 |
1 127 470,66011 |
1 263 271,39645 |
1 272 330,72796 |
1 268 992,13000 |
1 864 943,00000 |
1 924 931,50000 |
1 962 756,70000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
815 |
61 842,03130 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
12 761,40580 |
14 560,80715 |
16 360,20850 |
18 159,60985 |
||
за счет средств краевого бюджета |
|
45 803 848,80475 |
3 250 519,52144 |
3 708 882,01751 |
3 851 388,46100 |
3 779 960,44500 |
3 755 089,50000 |
3 876 597,90000 |
4 004 067,30060 |
4 624 974,54000 |
4 805 385,48000 |
4 983 287,02000 |
5 163 696,12000 |
||
|
815 |
44 115 138,15800 |
3 142 143,14104 |
3 567 193,75096 |
3 681 388,46100 |
3 634 960,44500 |
3 578 089,50000 |
3 695 437,90000 |
3 818 581,80000 |
4 479 974,54000 |
4 660 385,48000 |
4 838 287,02000 |
5 018 696,12000 |
||
|
810 |
1 638 710,64695 |
108 376,38040 |
141 688,26655 |
170 000,00000 |
145 000,00000 |
177 000,00000 |
181 160 00000 |
1185 486,00000 |
145 000,00000 |
145 000,00000 |
145 000,000000 |
145 000,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
000000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств) |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
2.1. |
Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, установленных федеральным законодательством |
Всего |
|
8 521 452,92322 |
836 995,48500 |
1 027 573,99422 |
1 173 500,91400 |
1 065 651,43000 |
1 125 201,70000 |
1 159 852,20000 |
1 195 737,80000 |
222 357,90000 |
230 299,20000 |
238 170,50000 |
246 111,80000 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
8 521 452,92322 |
836 995,48500 |
1 027 573,99422 |
1 173 500,91400 |
1065 651,43000 |
1 125 201,70000 |
1 159 852,20000 |
1 195 737,80000 |
222 357,90000 |
230 299,20000 |
238 170,50000 |
246 111,80000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
815 |
5 962 698,35400 |
731 508,31000 |
817 624,00000 |
848 804,71400 |
743 397,53000 |
913 782,10000 |
940 229,40000 |
967 352,30000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
0,000000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
|
2 558 754,56922 |
105 487,17500 |
209 949,99422 |
324 696,20000 |
322 253,90000 |
211 419,60000 |
219 622,80000 |
228 385,50000 |
222 357,90000 |
230 299,20000 |
238 170,50000 |
246 111,80000 |
||
|
815 |
2 558 754,56922 |
105 487,17500 |
209 949,99422 |
324 696,20000 |
322 253,90000 |
211 419,60000 |
219 622,80000 |
222 385,50000 |
222 357,90000 |
230 799,20000 |
238 170,50000 |
246 111,80000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
2.2. |
Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, установленных законодательством Камчатского края |
Всего |
|
22 011 925,18406 |
1 673 309,63271 |
1 783 376,26800 |
1 764 570,35335 |
1 721 144,33000 |
1 918 262,80000 |
1 991 774,70000 |
2 069 006,89000 |
2 161 851,00000 |
2 235 698,10000 |
2 309 545,20000 |
2 383 386,30000 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
22 011 925,18406 |
1 673 309,63271 |
1 783 376,26800 |
1 764 570,05335 |
1 721 14433000 |
1 918 262,80000 |
1 991 774,70000 |
2 069 006,80000 |
2161851,00000 |
2 235 698,10000 |
2 309 545,20000 |
2 383 386,30000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
26 819,02235 |
0,00000 |
4 191,02100 |
7 363,20135 |
5 563,80000 |
3 218,50000 |
3 208,30000 |
3 274,20000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
61 842,03130 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
12 761,40580 |
14 560,80715 |
16 360,20850 |
18 159,60985 |
||
за счет средств краевого бюджета |
|
21 985 106,16171 |
1 673 309,63271 |
1 779 185,24700 |
1 757 206,85200 |
1 715 580,53000 |
1 915 044,30000 |
1 988 566,40000 |
2 065 732,60000 |
2 161 851,00000 |
2 235 698,10000 |
2 309 545,20000 |
2 383 386,30000 |
||
|
815 |
21 985 106,16171 |
1 673 309,63271 |
1 779 185,24700 |
1 757 206,85200 |
1 715 580,53000 |
1 915 044,30000 |
1 988 566,40000 |
2 065 732,60000 |
2 161 851,00000 |
2 235 698,10000 |
2 309 545,20000 |
2 383 386,30000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
2.3. |
Реализация дополнительных мер социальной поддержки отдельных категорий граждан |
Всего |
|
6 198 646,48960 |
489 659,04330 |
537 368,30230 |
533 804,44900 |
532 722,99500 |
558 812,40000 |
564 364,70000 |
571 336,80000 |
590 396,32000 |
598 556,74000 |
606 717,16000 |
614 877,58000 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
6 198 646,48960 |
489 659,04330 |
537 368,30230 |
533 804,44900 |
532 722,99500 |
558 842,40000 |
564 364,70000 |
571 336,80000 |
590 396,32000 |
598 556,74000 |
606 717,16000 |
614 877,58000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
815 |
3 112,78845 |
1 686,15011 |
1 426,63834 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств краевого бюджета |
|
6 195 533,70115 |
487 972,89319 |
535 941,66396 |
533 804,44900 |
532 722,99500 |
558 842,40000 |
564 364,70000 |
571 336,80000 |
590 396,32000 |
598 556,74000 |
606 717,16000 |
614 877,58000 |
||
|
815 |
6 195 533,70115 |
487 972,89319 |
535 941,66396 |
533 804,44900 |
532 722,99500 |
558 812,40000 |
564 364,70000 |
571 336,80000 |
590 396,32000 |
598 556,74000 |
606 717,16000 |
614 877,58000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
2.4. |
Реализация мер социальной поддержки семей с детьми |
Всего |
|
18 938 162,81259 |
1 318 914,27054 |
1 557 282,26944 |
1 569 915,97261 |
1 658 052,90000 |
1 933 859,60000 |
1 998 385,90000 |
2 040 304,50000 |
1 579 675,60000 |
1 670 133,10000 |
1 760 590,60000 |
1 851 048,10000 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
18 938 162,81259 |
1 318 914,27054 |
1 557 282,26944 |
1 569 915,97261 |
1 658 052,90000 |
1 933 859,60000 |
1 998 385,90000 |
2 040 304,50000 |
1 579 675,60000 |
1 670 133,10000 |
1 760 590,60000 |
1 851 048,10000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
815 |
4 692 065,94972 |
394 276,20000 |
440 029,73711 |
416 162,81261 |
520 030,30000 |
947 942,40000 |
981 493,80000 |
992 130,20000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
815 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
|
14 246 096,86287 |
924 638,07054 |
1 117 252,53233 |
1 153 753,16000 |
1 138 022,10000 |
985 917,20000 |
1 016 892,10000 |
1 048 174,30000 |
1 579 675,60000 |
1 670 133,10000 |
1 760 590,60000 |
1 851 048,10000 |
||
|
815 |
12 557 386,21592 |
816 261,69014 |
975 564,26578 |
983 753,16000 |
993 022,10000 |
808 917,20000 |
835 732,10000 |
862 688,30000 |
1 434 675,60000 |
1 525 133,10000 |
1 615 590,60000 |
1 706 048,10000 |
||
|
810 |
1 688 710,64695 |
108 376,38040 |
141 688,26655 |
170 000,00000 |
145 000,00900 |
177 000,00000 |
181 160,00000 |
185 486,00000 |
145 000,00000 |
145 000,00000 |
145 000,00000 |
145 000,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
2.5. |
Оказание поддержки гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации |
Всего |
|
818 357,51000 |
59 111,75000 |
66 552,58000 |
81 927,80000 |
71 380,92000 |
83 866,00000 |
87 151,90000 |
90 438,60000 |
70 693,72000 |
70 698,34000 |
68 263,56000 |
68 272,34000 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
818 357,51000 |
59 111,75000 |
66 552,58000 |
81 927,80000 |
71 380,92000 |
83 866,00000 |
87 151,90000 |
90 438,60000 |
70 693,72000 |
70 698,34000 |
68 263,56000 |
68 272,34000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
|
818 357,51000 |
59 111,75000 |
66 552,58000 |
81 927,80000 |
71 380,92000 |
83 866,00000 |
87 151,90000 |
90 438,60000 |
70 693,72000 |
70 698,34000 |
68 263,56000 |
68 272,34000 |
||
|
815 |
818 357,51000 |
59 111,75000 |
66 552,58000 |
81 927,80000 |
71 380,92000 |
83 866,00000 |
87 151,90000 |
90 438,60000 |
70 693,72000 |
70 698,34000 |
68 263,56000 |
68 272,34000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
2.6. |
2. Р1 Региональный проект "Финансовая поддержка семей при рождении детей" |
Всего |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
030000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
815 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
3. |
Подпрограмма 3 "Доступная среда в Камчатском крае" |
Всего |
|
491 376,94169 |
52 444,88100 |
34 702,75625 |
49 361,66037 |
35 523,18150 |
21 624,75790 |
11 645,26316 |
11 730,26316 |
71 850,71944 |
72 502,01927 |
74 457,84964 |
55 533,59000 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
491 376,94169 |
52 444,88100 |
34 702,75625 |
49 361,66037 |
35 523,18150 |
21 624,75790 |
11 645,26316 |
11 730,26316 |
71 850,71944 |
72 502,01927 |
74 457,84964 |
55 533,59000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
101 440,51200 |
28 965,51200 |
22 869,60000 |
32 612,90000 |
11 121,10000 |
5 871,40000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
813 |
62 997,50000 |
18 002,10000 |
17 259,60000 |
21 731,50000 |
4 348,00000 |
1 656,30000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|||
814 |
3 153,74000 |
1 239,60000 |
300,00000 |
1 232,84000 |
381,30000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|||
815 |
6 643,46000 |
3 234,52800 |
1 244,90000 |
1 804,23200 |
359,80000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|||
816 |
2 139,41200 |
717,00000 |
370,00000 |
772,41200 |
280,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|||
829 |
1 204,09600 |
0,00000 |
350,00000 |
644,09600 |
210,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|||
833 |
7 247,42000 |
3 329,50000 |
300,00000 |
2 817,92000 |
800,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|||
847 |
18 054,88400 |
2 442,78400 |
3 045,10000 |
3 609,90000 |
4 742,00000 |
4 215,10000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
|
386 116,34307 |
23 479,36900 |
11 545,42625 |
13 776,08937 |
24 302,58010 |
15 503,70000 |
11 540,00000 |
11 625,00000 |
71 850,71944 |
72 502,01927 |
74 457,84964 |
55 533,59000 |
||
813 |
12 548,05117 |
4 090,06000 |
1 104,60000 |
1 557,20117 |
715,00000 |
500,00000 |
515,00000 |
515,00000 |
836,27000 |
869,72000 |
904,51000 |
940,69000 |
|||
814 |
54 495,33665 |
75,00000 |
320,00000 |
1 217,16000 |
4 583,17665 |
700,00000 |
800,00000 |
800,00000 |
11 500,00000 |
11 500,00000 |
11 500,00000 |
11 500,00000 |
|||
815 |
63 281,64490 |
5 304,65900 |
6 672,72625 |
4 251,15620 |
7 354,40345 |
4 495,00000 |
4 815,00000 |
4 900,00000 |
8 244,91000 |
6 809,23000 |
6 264,56000 |
4 170,00000 |
|||
816 |
18 523,18800 |
5 130,60000 |
660,00000 |
982,58800 |
700,00000 |
700,00000 |
700,00000 |
700,00000 |
1 950,00000 |
1 950,00000 |
2 350,00000 |
2 700,00000 |
|||
829 |
3 434,00400 |
0,00000 |
558,10000 |
635,90400 |
200,00000 |
200,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
480,00000 |
480,00000 |
430,00000 |
450,00000 |
|||
833 |
59 897,08000 |
3 565,00000 |
350,00000 |
2 782,08000 |
7 200,00000 |
3 000,00000 |
2 000,00000 |
2 000,00000 |
9 000,00000 |
9 500,00000 |
10 000,00000 |
10 500,00000 |
|||
847 |
167 237,03835 |
4 814,05000 |
1 880,00000 |
2 000,00000 |
3 050,00000 |
5 558,70000 |
2 210,00000 |
2 210,00000 |
38 839,53944 |
40 393,06927 |
42 008,77964 |
24 272,90000 |
|||
850 |
6 700,00000 |
500,00000 |
0,00000 |
350,00000 |
500,00000 |
350,00000 |
500,00000 |
500,00000 |
1 000,00000 |
1 000,00000 |
1 000,00000 |
1 000,00000 |
|||
за счет средств местных бюджетов |
|
3 820,08662 |
0,00000 |
287,73000 |
2 972,67100 |
99,50140 |
249,65790 |
105,26316 |
105,26316 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
3.1. |
Совершенствование нормативно-правовой и организационной основы создания доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения |
Всего |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
3.2. |
Повышение уровня доступности и качества приоритетных объектов и услуг в основных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения |
Всего |
|
370 840,59317 |
41 546,63200 |
28 929,18425 |
40 750,07737 |
26 226,71365 |
10 771,55790 |
7 385,26316 |
6 987,26316 |
55 239,90768 |
56 166,36000 |
57 682,54400 |
39 155,59000 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
370 940,09457 |
41 546,63200 |
28 929,18425 |
40 750,07737 |
26 325,71505 |
10 771,55790 |
7 385,26316 |
6 987,26316 |
55 239,90768 |
56 166,36000 |
57 682,54400 |
39 155,59000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
83 841,12200 |
27 204,57200 |
19 599,50000 |
28 751,40000 |
6 629,35000 |
1 656,30000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
813 |
62 997,50000 |
18 002,10000 |
17 259,60000 |
21 731,50000 |
4 348,00000 |
1 656,30000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|||
814 |
3 153,74000 |
1 239,60000 |
300,00000 |
1 212,84000 |
381,30000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|||
815 |
5 340,88200 |
2 508,30000 |
1 019,90000 |
1 552,63200 |
260,05000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|||
816 |
1 889,41200 |
467,00000 |
370,00000 |
772,41200 |
280,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|||
829 |
1 204,09600 |
0,00000 |
350,00000 |
644,09600 |
210,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|||
833 |
7 247,42000 |
3 329,50000 |
300,00000 |
2 817,92000 |
800,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|||
847 |
2 008,07200 |
1 658,07200 |
0,00000 |
0,00000 |
350,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
813 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|||
за счет средств краевого бюджета |
|
283 278,88595 |
14 342,06000 |
9 041,95425 |
9 026,00637 |
19 596,86365 |
8 865,60000 |
7 280,00000 |
6 882,00000 |
55 239,90768 |
56 166,36000 |
57 682,54400 |
39 155,59000 |
||
813 |
11 253,57717 |
3 127,06000 |
1 104,60000 |
1 225,72717 |
715,00000 |
500,00000 |
515,00000 |
515,00000 |
836,27000 |
869,72000 |
904,51000 |
940,69000 |
|||
814 |
54 495,33665 |
75,00000 |
320,00000 |
1 217,16000 |
4 583,17665 |
700,00000 |
800,00000 |
800,00000 |
11 500,00000 |
11 500,00000 |
11 500,00000 |
11 500,00000 |
|||
815 |
40 716,12845 |
2 813,00000 |
5 029,75425 |
2 402,54720 |
5 813,68700 |
2 745,00000 |
3 655,00000 |
3 167,00000 |
4 870,35000 |
3 965,73000 |
3 654,56000 |
2 600,00000 |
|||
816 |
10 317,08800 |
1 900,00000 |
379,50000 |
762,58800 |
535,00000 |
430,00000 |
310,00000 |
400,00000 |
1 100,00000 |
1 300,00000 |
1 500,00000 |
1 700,00000 |
|||
829 |
3 434,00400 |
0,00000 |
558,10000 |
635,90400 |
200,00000 |
200,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
480,00000 |
480,00000 |
430,00000 |
450,00000 |
|||
833 |
59 897,08000 |
3 565,00000 |
350,00000 |
2 782,08000 |
7 200,00000 |
3 000,00000 |
2 000,00000 |
2 000,00000 |
9 000,00000 |
9 500,00000 |
10 000,00000 |
10 500,00000 |
|||
847 |
103 165,67168 |
2 862,00000 |
1 300,00000 |
0,00000 |
550,00000 |
1 290,60000 |
0,00000 |
0,00000 |
27 453,28768 |
28 551,41000 |
29 693,47400 |
11 464,90000 |
|||
за счет средств местных бюджетов |
|
3 820,08662 |
0,00000 |
287,73000 |
2 972,67100 |
99,50140 |
249,65790 |
105,26316 |
105,763 56 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
813 |
3 451,66556 |
0,00000 |
287,73000 |
2 972,67100 |
99,50140 |
91,76316 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00900 |
||
|
833 |
789,95106 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
421,53000 |
157,89474 |
105,26316 |
105,26316 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
3.3. |
Повышение уровня доступности и качества реабилитационных услуг (развитие системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов в общество) |
Всего |
|
114 687,88592 |
9 570,70100 |
5 421,57200 |
8 142,58300 |
8 835,05325 |
10 458,20000 |
3 865,00000 |
4 340,00000 |
16 070,81176 |
15 815,65927 |
16 280,3064 |
15 888,00000 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
114 687,88592 |
9 570,70100 |
5 421,57200 |
8 142,58300 |
8 835,05325 |
10 458,20000 |
3 865,00000 |
4 340,00000 |
16 070,81176 |
15 815,65927 |
16 280,3064 |
15 888,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
17 465,82000 |
1 710,94000 |
3 270,10000 |
3 811,18000 |
4 458,50000 |
4 215,10000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
815 |
1 169,00800 |
676,22800 |
225,00000 |
201,28000 |
66,50000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
816 |
250,00000 |
250,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
847 |
16 046,81200 |
784,71200 |
3 045,10000 |
3 609,90000 |
4 392,00000 |
4,215,10000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
847 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
|
97 222,06592 |
7 859,76100 |
2 151,47200 |
4 331,40300 |
4 376,55325 |
6 243,10000 |
3 865,00000 |
4 340,00000 |
16 070,81176 |
15 815,65927 |
16 280,3064 |
15 888,00000 |
||
|
813 |
681,47400 |
350,00000 |
0,00000 |
331,47100 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
815 |
17 563,12525 |
1 827,11100 |
1 290,97200 |
1 429,92900 |
1 211,55325 |
1 355,00000 |
765,00000 |
1 330,00000 |
2 834,56000 |
2 324,00000 |
2 115,0000 |
1 080,00000 |
||
|
816 |
8 206,10000 |
3 230,60000 |
280,50000 |
220,00000 |
165,00000 |
270,00000 |
390,00000 |
300,00000 |
850,00000 |
650,00000 |
850,00000 |
1 000,00000 |
||
|
829 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
847 |
64 071,36667 |
1 952,05000 |
580,00000 |
2 000,00000 |
2 500,00000 |
4 268,10000 |
2 210,00000 |
2 210,00000 |
11 386,25176 |
11 841,65927 |
12 315,30564 |
12 808,00000 |
||
|
850 |
6 700,00000 |
500,00000 |
0,00000 |
350,00000 |
500,00000 |
350,00000 |
500,00000 |
500,00000 |
1 000,00000 |
1 000,00000 |
1 000,00000 |
1 000,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
3.4. |
Информационно-методическое и кадровое обеспечение системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов в общество |
Всего |
|
1 152,36000 |
747,36000 |
0,00000 |
100,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
85,00000 |
70,00000 |
75,00000 |
75,00000 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
1 152,36000 |
747,36000 |
0,00000 |
100,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
85,00000 |
70,00000 |
75,00000 |
75,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
|
1 152,36000 |
747,36000 |
0,00000 |
100,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
85,00000 |
70,00000 |
75,00000 |
75,00000 |
||
|
813 |
583,00000 |
583,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
815 |
569,36000 |
164,36000 |
0,00000 |
100,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
85,00000 |
70,00000 |
75,00000 |
75,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
3.5. |
Преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов и к жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения |
Всего |
|
4 596,60120 |
580,18800 |
352,00000 |
369,00000 |
362,41320 |
395,00000 |
395,00000 |
403,00000 |
455,00000 |
450,00000 |
420,00000 |
415,00000 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
4 596,60120 |
580,18800 |
352,00000 |
369,00000 |
362,41320 |
395,00000 |
395,00000 |
403,00000 |
455,00000 |
450,00000 |
420,00000 |
415,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
133,57000 |
50,00000 |
0,00000 |
50,32000 |
33,25000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
815 |
133,57000 |
50,00000 |
0,00000 |
50,32000 |
33,25000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
|
4 463,03120 |
530,18800 |
352,00000 |
318,68000 |
329,16320 |
395,00000 |
395,00000 |
403,00000 |
455,00000 |
450,00000 |
420,00000 |
415,00000 |
||
|
813 |
30,00000 |
30,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
815 |
4 433,03120 |
500,18800 |
352,00000 |
318,68000 |
329,16320 |
395,00000 |
395,00000 |
403,00000 |
455,00000 |
450,0000 |
420,00000 |
415,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
4. |
Подпрограмма 4 "Развитие системы социального обслуживания населения в Камчатском крае" |
Всего |
|
1 457 742,67424 |
111 739,82379 |
77 995,13244 |
68 313,17284 |
400 721,62517 |
327 999,60000 |
56 340,70000 |
43 724,10000 |
85 234,05000 |
87 834,06000 |
95 045,10000 |
102 775,31000 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
1 339 414,67424 |
111 739,82379 |
77 995,13244 |
68 313,17284 |
400 721,62517 |
209 671,60000 |
56 360,70090 |
43 724,10000 |
85 234,05000 |
87 834,06000 |
95 045,10000 |
102 775,31000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
|
1 250 208,77424 |
111 274,12379 |
77 459,23244 |
67 999,87284 |
312 830,62517 |
209 671,60000 |
56 360,70000 |
43 724,10000 |
85 234,05000 |
87 834,06000 |
95 045,10000 |
102 775,31000 |
||
|
812 |
379 971,77047 |
6 280,86079 |
1 840,91848 |
29 116,59020 |
219 275,40100 |
123 458,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
815 |
870 237,00377 |
104 993,26300 |
75 618,31396 |
38 883,28264 |
93 555,22417 |
86 213,60000 |
56 360,70000 |
43 724,10000 |
85 234,05000 |
87 834,06000 |
95 045,10000 |
102 775,31000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
89 205,90000 |
465,70000 |
535,90000 |
313,30000 |
87 891,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
812 |
87 344,40000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
87 344,40000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
815 |
1 861,50000 |
465,70000 |
535,90000 |
313,30000 |
546,60000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств) |
|
118 328,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
118 328,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
4.1. |
Формирование нормативной правовой базы и внедрение ее в практику работы учреждений социального обслуживания граждан |
Всего |
|
0,00900 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
4.2. |
Расширение сети социальных учреждений (инвестиционные мероприятия) |
Всего |
|
595 805,77047 |
16 442,46079 |
1 840,91848 |
29 116,59020 |
306 619,80100 |
241 786,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
477 477,77047 |
16 442,46079 |
1 840,91848 |
29 116,59020 |
306 619,80100 |
123 458,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
|
390 133,37047 |
16 442,46079 |
1 840,91848 |
29 116,59020 |
219 275,40100 |
123 458,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
812 |
379 971,77047 |
6 280,86079 |
1 840,91848 |
29 116,59020 |
219 275,40100 |
123 458,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
815 |
10 161,60000 |
10 161,60000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных источников |
812 |
87 344,40000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
87 344,40000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств) |
|
118 328,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
118 328,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
812 |
118 328,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
118 328,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
4.3. |
Обеспечение комплексной безопасности учреждений социального обслуживания граждан |
Всего |
|
630 207,12595 |
69 909,87900 |
58 534,14096 |
27 449,96264 |
68 339,23335 |
62 132,10000 |
47 193,73000 |
35 117,60000 |
65 324,17000 |
63 424,78000 |
65 324,95000 |
67 456,58000 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
630 207,12595 |
69 909,87900 |
58 534,14096 |
27 449,96264 |
68 339,23335 |
62 132,10000 |
47 193,73000 |
35 117,60000 |
65 324,17000 |
63 424,78000 |
65 324,95000 |
67 456,58000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
|
628 345,62595 |
69 444,17900 |
57 998,24096 |
27 136,66264 |
67 792,63335 |
62 132,10000 |
47 193,73000 |
35 117,60000 |
65 324,17000 |
63 424,78000 |
65 324,95000 |
67 456,58000 |
||
|
815 |
628 345,62595 |
69 444,17900 |
57 998,24096 |
27 136,66264 |
67 792,63335 |
62 132,10000 |
47 193,73000 |
35 117,60000 |
65 324,17000 |
63 424,78000 |
65 324,95000 |
67 456,58000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
1 861,50000 |
465,70000 |
535,90000 |
313,30000 |
546,60000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
815 |
1 861,50000 |
465,70000 |
535,90000 |
313,30000 |
546,60000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
4.4. |
Укрепление материально-технической базы учреждений социального обслуживания граждан |
Всего |
|
224 987,15782 |
25 207,48400 |
17 050,07300 |
11 509,18000 |
25 762,59082 |
23 646,50000 |
8 716,97000 |
8 126,50000 |
18 375,48000 |
23 564,78000 |
28 395,47000 |
34 632,13000 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
224 987,15782 |
25 207,48400 |
17 050,07300 |
11 509,18000 |
25 762,59082 |
23 646,50000 |
8 716,97000 |
8 126,50000 |
18 375,48000 |
23 564,78000 |
28 395,47000 |
34 632,13000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
|
224 987,15782 |
25 207,48400 |
17 050,07300 |
11 509,18000 |
25 762,59082 |
23 646,50000 |
8 716,97000 |
8 126,50000 |
18 375,48000 |
23 564,78000 |
28 395,47000 |
34 632,13000 |
||
|
815 |
224 987,15782 |
25 207,48400 |
17 050,07300 |
11 509,18000 |
25 762,59082 |
23 646,50000 |
8 716,97000 |
8 126,50000 |
18 375,48000 |
23 564,78000 |
28 395,47000 |
34 632,13000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
4.5. |
Повышение квалификации персонала учреждений социального обслуживания граждан, в том числе в области информационно-коммуникационных технологий |
Всего |
|
6 742,62000 |
180,00000 |
570,00000 |
237,44000 |
0,00000 |
435,00000 |
450,00000 |
480,00000 |
1 534,40000 |
844,50000 |
1 324,68000 |
686,60000 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
6 742,62000 |
180,00000 |
570,00000 |
237,44000 |
0,00000 |
435,00000 |
450,00000 |
480,00000 |
1 534,40000 |
844,50000 |
1 324,68000 |
686,60000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
|
6 742,62000 |
180,00000 |
570,00000 |
237,44000 |
0,00000 |
435,00000 |
450,00000 |
480,00000 |
1 534,40000 |
844,50000 |
1 324,68000 |
686,60000 |
||
|
815 |
6 742,62000 |
180,00000 |
570,00000 |
237,44000 |
0,00000 |
435,00000 |
450,00000 |
480,00000 |
1 534,40000 |
844,50000 |
1 324,68000 |
686,60000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
4.6. |
Проведение конкурсов среди учреждений социального обслуживания граждан |
Всего |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
815 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
5. |
Подпрограмма 5 "Повышение эффективности государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций" |
Всего |
|
315 712,12149 |
22 664,20000 |
14 694,12506 |
15 973,28400 |
22 517,90200 |
29 226,34885 |
16 676,31579 |
16 293,31579 |
42 049,68000 |
43 761,31000 |
45 461,79000 |
46 393,85000 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
314 659,48991 |
22 664,20000 |
14 694,12506 |
15 973,28400 |
22 517,90200 |
29 226,34885 |
16 150,00000 |
15 767,00000 |
42 049,68000 |
43 761,31000 |
45 461,79000 |
46 393,85000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
8 214,00000 |
8 214,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
813 |
1 100,00000 |
1 100,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|||
815 |
2 300,00000 |
2 300,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|||
816 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|||
846 |
3 714,00000 |
3 714,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|||
847 |
1 100,00000 |
1 100,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
|
302 736,14106 |
14 450,20000 |
14 694,12506 |
15 973,28400 |
22 517,90200 |
25 517,00000 |
16 150,00000 |
15 767,00000 |
42 049,68000 |
43 761,31000 |
45 461,79000 |
46 393,85000 |
||
813 |
21 959,72000 |
1 000,00000 |
920,00000 |
1 967,84000 |
1 846,00000 |
1 600,00000 |
1 600,00000 |
1 600,00000 |
2 690,68000 |
2 798,31000 |
2 910,24000 |
3 026,65000 |
|||
815 |
60 735,04055 |
1 300,00000 |
1 102,43155 |
3 558,61900 |
7 389,99000 |
4 617,00000 |
4 050,00000 |
3 667,00000 |
8 500,00000 |
8 750,00000 |
8 880,00000 |
8 920,00000 |
|||
816 |
6 300,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
350,00000 |
450,00000 |
450,00000 |
500,00000 |
500,00000 |
750 00000 |
900,00000 |
1 100,00000 |
1 300,00000 |
|||
846 |
176 904,63051 |
11 150,20000 |
12 171,69351 |
10 096,82500 |
12 831,91200 |
16 950,00000 |
10 000,00000 |
10 000,00000 |
22 235,00000 |
23 124,00000 |
24 055,00000 |
24 290,00000 |
|||
847 |
36 836,75000 |
1 000,00000 |
500,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
1 900,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
7 874,00000 |
8 189,00000 |
8 516,55000 |
8 857,20000 |
|||
за счет средств местных бюджетов |
|
4 235,66464 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
3 709,34885 |
526,31579 |
526,31579 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
5.1. |
Финансовая поддержка деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций на региональном и муниципальном уровнях |
Всего |
|
287 346,35035 |
19 454,00000 |
12 872,43155 |
15 274,45900 |
20 713,90200 |
23 307,92780 |
13 150,00000 |
12 767,00000 |
40 029,68000 |
41 661,31000 |
43 271,79000 |
44 843,85000 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
287 346,35035 |
19 454,00000 |
12 872,43155 |
15 274,45900 |
20 713,90200 |
23 307,92780 |
13 150,00000 |
12 767,00000 |
40 029,68000 |
41 661,31000 |
43 271,79000 |
44 843,85000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
8 214,00000 |
8 214,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
813 |
1 100,00000 |
1 100,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|||
815 |
2 300,00000 |
2 300,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|||
816 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|||
846 |
3 714,00000 |
3 714,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|||
847 |
1 100,00000 |
1 100,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
|
274 991,42255 |
11 240,00000 |
12 872,43155 |
15 274,45900 |
20 713,90200 |
19 867,00000 |
12 800,00000 |
12 417,00000 |
40 029,68000 |
41 661,31000 |
43 271,79000 |
44 843,85000 |
||
813 |
21 959,72000 |
1 000,00000 |
920,00000 |
1 967,84000 |
1 846,00000 |
1 600,00000 |
1 600,00000 |
1 600,00000 |
2 690,68000 |
2 798,31000 |
2 910,24000 |
3 026,65000 |
|||
815 |
60 735,04055 |
1 300,00000 |
1 102,43155 |
3 558,61900 |
7 389,99000 |
4 617,00000 |
4 050,00000 |
3 667,00000 |
8 500,00000 |
8 750,00000 |
8 880,00000 |
8 920,00000 |
|||
816 |
6 300,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
350,00000 |
450,00000 |
450,00000 |
500,00000 |
500,00000 |
750,00000 |
900,00000 |
1 100,00000 |
1 300,00000 |
|||
846 |
149 159,91200 |
7 940,00000 |
10 350,00000 |
9 398,00000 |
11 027,91200 |
11 300,00000 |
6 650,00000 |
6 650,00000 |
20 215,00000 |
21 024,00000 |
21 865,00000 |
22 740,00000 |
|||
847 |
36 836,75000 |
1 000,00000 |
500,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
1 900,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
7 874,00000 |
8 189,00000 |
8 516,55000 |
8 857,20000 |
|||
за счет средств местных бюджетов |
|
3 790,92780 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
3 440,92780 |
350,00000 |
350,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
846 |
|
|
|
|
|
3 440,92780 |
350,00000 |
350,00000 |
|
|
|
|
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
5.2. |
Имущественная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Камчатском крае |
Всего |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
0 00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
5.3. |
Привлечение социально ориентированных некоммерческих организаций к реализации государственной политики в социальной сфере, развитие благотворительности и добровольчества, в том числе информационная поддержка |
Всего |
|
11 201,76851 |
2 390,20000 |
1 026,74351 |
548,82500 |
1 206,00000 |
550,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
1 290,00000 |
1 340,00000 |
1 400,00000 |
1 450,00000 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
11 201,76851 |
2 390,20000 |
1 026,74351 |
548,82500 |
1 206,00000 |
550,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
1 290,00000 |
1 340,00000 |
1 400,00000 |
1 450,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
000000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
|
11 201,76851 |
2 390,20000 |
1 026,74351 |
548,82500 |
1 206,00000 |
550,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
1 290,00000 |
1 340,00000 |
1 400,00000 |
1 450,00000 |
||
|
846 |
11 201,76851 |
2 390,20000 |
1 026,74351 |
548,82500 |
1 206,00000 |
550,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
1 290,00000 |
1 340,00000 |
1 400,00000 |
1 450,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
5.4. |
Развитие инфраструктуры некоммерческого сектора, изучение состояния некоммерческого сектора, консультирование по вопросам деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций |
Всего |
|
17 164,00263 |
820,00000 |
794,95000 |
150,00000 |
598,00000 |
5 368,42105 |
3 526,31574 |
3 526,31579 |
730,00000 |
760,00000 |
790,00000 |
100,00000 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
17 164,00263 |
820,00000 |
794,95000 |
150,00000 |
598,00000 |
5 368,42105 |
3 526,31579 |
3 526,31579 |
730,00000 |
760,00000 |
790,00000 |
100,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
|
16 512,95000 |
820,00000 |
794,95000 |
150,00000 |
598,00000 |
5 100,00000 |
3 350,00000 |
3 350,00000 |
730,00000 |
760,00000 |
790,00000 |
100,00000 |
||
|
846 |
16 542,95000 |
820,00000 |
794,95000 |
150,00000 |
598,00000 |
5 100,00000 |
3 350,00000 |
3 350,00000 |
730,00000 |
760,00000 |
790,00000 |
100,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
444,73684 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
268,42105 |
176,31579 |
176,31579 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных источников |
846 |
444,73684 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
268,42105 |
176,315/9 |
176,31579 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
5.5. |
5. Е8 Региональный проект "Социальная активность" |
Всего |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
846 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
846 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
6. |
Подпрограмма 6 "Обеспечение защиты трудовых прав работников в Камчатском крае" |
Всего |
|
116 360,39040 |
17 880,80000 |
13 205,82000 |
972,56000 |
31 262,91040 |
45 893,30000 |
335,00000 |
335,00000 |
1 565,00000 |
1 634,00000 |
1 602,00000 |
1 674,00000 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
40 335,29040 |
17 880,80000 |
13 205,82000 |
972,56000 |
796,11040 |
335,00000 |
335,00000 |
335,00000 |
1 565,00000 |
1 634,00000 |
1 602,00000 |
1 674,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
|
11 435,39040 |
1 424,70000 |
762,02000 |
972,56000 |
796,11040 |
335,00000 |
335,00000 |
335,00000 |
1 565,00000 |
1 634,00000 |
1 602,00000 |
1 674,00000 |
||
|
814 |
850,00000 |
850,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
815 |
10 585,39040 |
574,70000 |
762,02000 |
972,56000 |
796,11040 |
335,00000 |
335,00000 |
335,00000 |
1 565,00000 |
1 634,00000 |
1 602,00000 |
1 674,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств Фонда социального страхования Российской Федерации |
|
59 366,70000 |
16 456,10000 |
12 443,80000 |
0,00000 |
30 466,80000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
КРО ФСС |
45 282,60000 |
2 372,00000 |
12 443,80000 |
0,00000 |
30 466,80000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
КРО ФСС |
14 084,10000 |
14 084,10000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств Фонда социального страхования Российской Федерации (планируемые объемы обязательств) |
|
45 558,30000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
45 558,30000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0 00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
КРО ФСС |
45 558,30000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
45 558,30000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
6.1. |
Обеспечение проведения специальной оценки условий труда работающих в организациях, расположенных на территории Камчатского края |
Всего |
|
6 553,19440 |
0,00000 |
336,02000 |
557,00000 |
494,17440 |
162,00000 |
162,00000 |
162,00000 |
1 070,00000 |
1 134,00000 |
1 202,00000 |
1 274,00000 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
6 553,19440 |
0,00000 |
336,02000 |
557,00000 |
494,17440 |
162,00000 |
162,00000 |
162,00000 |
1 070,00000 |
1 134,00000 |
1 202,00000 |
1 274,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
|
6 553,19440 |
0,00000 |
336,02000 |
557,00000 |
494,17440 |
162,00000 |
162,00000 |
162,00000 |
1 070,00000 |
1 134,00000 |
1 202,00000 |
1 274,00000 |
||
|
814 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
815 |
6 553,19440 |
0,00000 |
336,02000 |
557,00000 |
494,17440 |
162,00000 |
162,00000 |
162,00000 |
1 070,00000 |
1 134,00000 |
1 202,00000 |
1 274,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств) |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
6.2. |
Реализация превентивных мер, направленных на снижение производственного травматизма и профессиональной заболеваемости |
Всего |
|
102 131,89100 |
17 378,10000 |
12 554,34100 |
26 641,15000 |
0,00000 |
45 558,30000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
87 040,39100 |
17 378,10000 |
12 554,34100 |
26 641,15000 |
30 466,80000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00009 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
|
1 107,39100 |
922,00000 |
110,54100 |
74,85000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
814 |
850,00000 |
850,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
815 |
257,39100 |
72,00000 |
110,54100 |
74,85000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств Фонда социального страхования Российской Федерации |
КРО ФСС |
85 933,00000 |
16 456,10000 |
12 443,80000 |
26 566,30000 |
30 466,80000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
КРО ФСС |
14 815,80000 |
2 372,00000 |
12 443,80000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
КРО ФСС |
14 084,10000 |
14 084,10000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств Фонда социального страхования Российской Федерации (планируемые объемы обязательств) |
|
45 558,30000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
43 558,30000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
|
45 558,30000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
45 558,30000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
6.3. |
Обеспечение непрерывной подготовки работников по охране труда на основе современных технологий обучения |
Всего |
|
492,67400 |
253,01400 |
15,10000 |
76,56000 |
28,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
30,00000 |
30,00000 |
30,00000 |
30,00000 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
492,67400 |
253,01400 |
15,10000 |
76,56000 |
28,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
30,00000 |
30,00000 |
30,00000 |
30,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
|
492,67400 |
253,01400 |
15,10000 |
76,56000 |
28,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
30,00000 |
30,00000 |
30,00000 |
30,00000 |
||
|
815 |
492,67400 |
253,01400 |
15,10000 |
76,56000 |
28,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
30,00000 |
30,00000 |
30,00000 |
30,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств) |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
6.4. |
Совершенствование нормативной правовой базы Камчатского края в области охраны труда |
Всего |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств) |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
6.5. |
Информационное обеспечение и пропаганда охраны труда |
Всего |
|
3 282,13100 |
249,68600 |
300,35900 |
264,15000 |
273,93600 |
173,00000 |
173,00000 |
173,00000 |
465,00000 |
470,00000 |
370,00000 |
370,00000 |
Всего без учета планируемых объемов |
|
3 282,13100 |
249,68600 |
300,35900 |
264,15000 |
273,93600 |
173,00000 |
173,00000 |
173,00000 |
465,00000 |
470,00000 |
370,00000 |
370,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
|
3 282,13100 |
249,68600 |
300,35900 |
264,15000 |
273,93600 |
173,00000 |
173,00000 |
173,00000 |
465,00000 |
470,00000 |
370,00000 |
370,00000 |
||
|
815 |
3 282,13100 |
249,68600 |
300,35900 |
264,15000 |
273,93600 |
173,00000 |
173,00000 |
173,00000 |
465,00000 |
470,00000 |
370,00000 |
370,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных фондов |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
6.6. |
Содействие развитию социального партнерства в сфере труда в Камчатском крае |
Всего |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0 00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
815 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств внебюджетных фондов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
6.7. |
Повышение эффективности обеспечения соблюдения трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права |
Всего |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0 00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
815 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных фондов |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
7. |
Подпрограмма 7 "Обеспечение реализации Программы" |
Всего |
|
22 195 750,19780 |
1 623 875,76580 |
1 686 554,35000 |
1 851 716,64316 |
2 079 668,99574 |
2 105 063,77000 |
2 109 409,48000 |
2 113 864,61000 |
2 144 477,19033 |
2 167 797,97723 |
2 097 983,56684 |
2 215 337,84870 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
22 195 750,19780 |
1 623 875,76580 |
1 686 554,35000 |
1 851 716,64316 |
2 079 668,99574 |
2 105 063,77000 |
2 109 409,48000 |
2 113 864,61000 |
2 144 477,19033 |
2 167 797,97723 |
2 097 983,56684 |
2 215 337,84870 |
||
за счет средств федерального бюджета |
815 |
2 422,10000 |
286,50000 |
385,40000 |
405,40000 |
426,50000 |
447,50000 |
470,80000 |
470,80000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
815 |
22 192 857,29780 |
1 623 589,26580 |
1686 168,95000 |
1 851 311,24316 |
2 079 242,49574 |
2 104 616,27000 |
2 108 938,68000 |
2 113 393,81000 |
2 144 477,19033 |
2 167 797,97723 |
2 097 983,56684 |
2 215 337,84870 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0 00000 |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
7.1. |
Финансовая поддержка подведомственных учреждений |
Всего |
|
20 699 474,59272 |
1 478 839,58380 |
1 555 806,19700 |
1 724 577,06316 |
1 939 658,69149 |
1 967 165,47000 |
1 971 205,38000 |
1 975 416,81000 |
1 991 627,27945 |
2 011 543,55223 |
2 031658,98779 |
2 051 975,57780 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
20 699 474,59272 |
1 478 839,58380 |
1 555 806,19700 |
1 724 577,06316 |
1 939 658,69149 |
1 967 165,47000 |
1 971 205,38000 |
1 975 416,81000 |
1 991 627,27945 |
2 011 543,55223 |
2 031658,98779 |
2 051 975,57780 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0 00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
815 |
20 699 474,59272 |
1 478 839,58380 |
1 555 806,19700 |
1 724 577,06316 |
1 939 658,69149 |
1 967 165,47000 |
1 971 205,38000 |
1 975 416,81000 |
1 991 627,27945 |
2 011 543,55223 |
2 031658,98779 |
2 051 975,57780 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0 00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
7.2. |
Проведение тематических мероприятий |
Всего |
|
37 467,01400 |
5 728,59200 |
4 268,00000 |
5 757,52200 |
7 286,80000 |
7 071,80000 |
7 354,30000 |
7 648,00000 |
6 912,29500 |
6 919,20800 |
6 926,12700 |
6 933,05310 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
37 467,01400 |
5 728,59200 |
4 268,00000 |
5 757,52200 |
7 286,80000 |
7 071,80000 |
7 354,30000 |
7 648,00000 |
6 905,39000 |
6 891,60000 |
6 891,60000 |
6 891,60000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
815 |
37 467,01400 |
5 728,59200 |
4 268,00000 |
5 757,52200 |
7 286,80000 |
7 071,80000 |
7 354,30000 |
7 648,00000 |
6 905,39000 |
6 891,60000 |
6 891,60000 |
6 891,60000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,0000) |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
7.3. |
Финансовое обеспечение деятельности Министерства социального развития и труда Камчатского края |
Всего |
|
477 317,66325 |
76 011,62900 |
75 005,44800 |
75 949,10000 |
86 943,48625 |
81 704,00000 |
81 704,00000 |
81 704,00000 |
97 858,00928 |
100 793,74900 |
10 381,56205 |
106 932,08890 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
477 317,66325 |
76 011,62900 |
75 005,44800 |
75 949,10000 |
86 943,48625 |
81 704,00000 |
81 704,00000 |
81 704,00000 |
97 858,00928 |
100 793,74900 |
10 381,56205 |
106 932,08890 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
815 |
477 317,66325 |
76 011,62900 |
75 005,44800 |
75 949,10000 |
86 943,48625 |
81 704,00000 |
81 704,00000 |
81 704,00000 |
97 858,00928 |
100 793,74400 |
10 381,55205 |
106 932,08890 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
7.4. |
Повышение престижа профессии "Социальный работник" в Камчатском крае, в том числе внедрение системы материального и морального стимулирования социальных работников и специалистов сферы социального обслуживания и социальной защиты населения в Камчатском крае |
Всего |
|
1 909,26600 |
350,00000 |
512,32000 |
267,41800 |
279,02800 |
250,00000 |
250,00000 |
200,00000 |
330,00000 |
335,00000 |
335,00090 |
335,00000 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
1 909,26600 |
350,00000 |
512,32000 |
267,91800 |
279,02800 |
250,00000 |
250,00000 |
200,00000 |
330,00000 |
335,00000 |
335,00000 |
335,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
815 |
1 909,26600 |
350,00000 |
512,32000 |
267,91800 |
279,02800 |
250,00000 |
250,00000 |
200,00000 |
330,00000 |
335 00000 |
335,00000 |
335,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
7.5. |
Финансовое обеспечение мероприятий, направленных на организацию социального обслуживания |
Всего |
|
215 591,28000 |
58 224,73000 |
36 387,49000 |
30 200,13000 |
30 024,93000 |
30 377,00000 |
30 377,00000 |
30 377,00000 |
30 082,72860 |
30 383,55500 |
30 687,39100 |
30 994,26500 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
215 591,28000 |
58 224,73000 |
36 387,49000 |
30 200,13000 |
30 024,93000 |
30 377,00000 |
30 377,00000 |
30 377,00000 |
30 082,72860 |
30 383,55500 |
30 687,39100 |
30 994,26500 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
815 |
215 591,28000 |
58 224,73000 |
36 387,49000 |
30 200,13000 |
30 024,93000 |
30 377,00000 |
30 377,00000 |
30 377,00000 |
30 082,72860 |
30 383,55500 |
30 687,39100 |
30 994,26500 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
7.6. |
Обеспечение перевозки несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, образовательных организаций и иных организаций, в Камчатском крае |
Всего |
|
2 422,10000 |
286,50000 |
385,40000 |
405,40000 |
426,50000 |
447,50000 |
470,80000 |
470,80000 |
472,00000 |
472,00009 |
472,00000 |
472,00000 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
2 422,10000 |
286,50000 |
385,40000 |
405,40000 |
426,50000 |
447,50000 |
470,80000 |
470,80000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
815 |
2 422,10000 |
286,50000 |
385,40000 |
405,40000 |
426,50000 |
447,50000 |
470,80000 |
470,80000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
472,00000 |
472,00000 |
472,00000 |
472,00000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
7.7. |
Финансовое обеспечение организации и осуществления деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан |
Всего |
|
84 329,29600 |
4 434,73100 |
14 189,49500 |
14 559,51000 |
15 049,56000 |
18 048,00000 |
18 048,00000 |
18 048,00000 |
17 673,78300 |
17 850,52100 |
18 029,02600 |
18 209,31700 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
84 329,29600 |
4 434,73100 |
14 189,49500 |
14 559,51000 |
15 049,56000 |
18 048,00000 |
18 048,00000 |
18 048,00000 |
17 673,78300 |
17 850,52100 |
18 029,02600 |
18 209,31700 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
815 |
84 329,29600 |
4 434,73100 |
14 189,49500 |
14 559,51000 |
15 049,56000 |
18 048,00000 |
18 048,00000 |
18 048,00000 |
17 673,78300 |
17 850,52100 |
18 029,02600 |
18 209,31700 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
<< Назад |
||
Содержание Постановление Правительства Камчатского края от 20 февраля 2019 г. N 77-П "О внесении изменений в государственную программу... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.