N п/п
|
Наименование основного мероприятия, мероприятия, ведомственной целевой программы
|
Период реализации (годы)
|
Объём финансовых ресурсов, тыс. рублей
|
Ответственный исполнитель, соисполнители, участники
|
всего
|
в том числе средства:
|
федерального бюджета
|
окружного бюджета
|
прочих внебюджетных источников
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
|
Всего по Государственной программе
|
2014 - 2019
|
1 196 047,3
|
16 544,1
|
1 179 503,2
|
0,0
|
|
2014
|
171 516,2
|
5 549,7
|
165 966,5
|
0,0
|
2015
|
188 320,7
|
1 994,4
|
186 326,3
|
0,0
|
2016
|
215 198,2
|
9 000,0
|
206 198,2
|
0,0
|
2017
|
209 137,4
|
0,0
|
209 137,4
|
0,0
|
2018
|
205 937,4
|
0,0
|
205 937,4
|
0,0
|
2019
|
205 937,4
|
0,0
|
205 937,4
|
0,0
|
Подпрограмма "Развитие информационного общества и электронного правительства"
|
1.
|
Основное мероприятие: "Формирование и поддержка инфраструктуры электронного правительства"
|
2014 - 2019
|
63 376,0
|
13 500,0
|
49 876,0
|
0,0
|
|
2014
|
10 325,0
|
4 500,0
|
5 825,0
|
0,0
|
2015
|
9 351,0
|
0,0
|
9 351,0
|
0,0
|
2016
|
17 630,0
|
9 000,0
|
8 630,0
|
0,0
|
2017
|
8 690,0
|
0,0
|
8 690,0
|
0,0
|
2018
|
8 690,0
|
0,0
|
8 690,0
|
0,0
|
2019
|
8 690,0
|
0,0
|
8 690,0
|
0,0
|
1.1.
|
Обеспечение перехода органов исполнительной власти и органов местного самоуправления Чукотского автономного округа, а также находящихся в их ведении учреждений и организаций, на оказание государственных (муниципальных) услуг в электронном виде
|
2014 - 2019
|
53 206,2
|
4 500,0
|
48 706,2
|
0,0
|
ДП и СП ЧАО
|
2014
|
10 325,0
|
4 500,0
|
5 825,0
|
0,0
|
2015
|
9 251,2
|
0,0
|
9 251,2
|
0,0
|
2016
|
8 130,0
|
0,0
|
8 130,0
|
0,0
|
2017
|
8 500,0
|
0,0
|
8 500,0
|
0,0
|
2018
|
8 500,0
|
0,0
|
8 500,0
|
0,0
|
2019
|
8 500,0
|
0,0
|
8 500,0
|
0,0
|
1.2.
|
Организация мероприятий по реализации информационной безопасности в телекоммуникационной сети органов исполнительной власти Чукотского автономного округа
|
2015 - 2019
|
669,8
|
0,0
|
669,8
|
0,0
|
ДП и СП ЧАО
|
2015
|
99,8
|
0,0
|
99,8
|
0,0
|
2017
|
190,0
|
0,0
|
190,0
|
0,0
|
2018
|
190,0
|
0,0
|
190,0
|
0,0
|
2019
|
190,0
|
0,0
|
190,0
|
0,0
|
1.3.
|
Перевод государственных услуг по регистрации актов гражданского состояния и выдаче охотничьего билета в электронную форму с использованием единых форм предоставления государственных услуг
|
2016
|
9 500,0
|
9 000,0
|
500,0
|
0,0
|
ДП и СП ЧАО
|
2.
|
Основное мероприятие: "Универсальная электронная карта Чукотского автономного округа"
|
2014 - 2017
|
8 197,1
|
0,0
|
8 197,1
|
0,0
|
|
2014
|
1 650,0
|
0,0
|
1 650,0
|
0,0
|
2015
|
2 147,1
|
0,0
|
2 147,1
|
0,0
|
2016
|
2 200,0
|
0,0
|
2 200,0
|
0,0
|
2017
|
2 200,0
|
0,0
|
2 200,0
|
0,0
|
2.1.
|
Универсальная электронная карта Чукотского автономного округа
|
2014 - 2017
|
8 197,1
|
0,0
|
8 197,1
|
0,0
|
ДСП ЧАО; ГБУ "ЧОКЦСОН"
|
2014
|
1 650,0
|
0,0
|
1 650,0
|
0,0
|
2015
|
2 147,1
|
0,0
|
2 147,1
|
0,0
|
2016
|
2 200,0
|
0,0
|
2 200,0
|
0,0
|
2017
|
2 200,0
|
0,0
|
2 200,0
|
0,0
|
3.
|
Основное мероприятие: "Развитие сети многофункциональных центров"
|
2014 - 2017
|
11 249,7
|
3 044,1
|
8 205,6
|
0,0
|
|
2014
|
1 049,7
|
1 049,7
|
0,0
|
0,0
|
2015
|
9 200,0
|
1 994,4
|
7 205,6
|
0,0
|
2017
|
1 000,0
|
0,0
|
1 000,0
|
0,0
|
3.1.
|
Развитие многофункциональных центров
|
2014 - 2015
|
10 249,7
|
3 044,1
|
7 205,6
|
0,0
|
ДСП ЧАО; ГКУ ЧАО "МЦПГМУ ЧАО"
|
2014
|
1 049,7
|
1 049,7
|
0,0
|
0,0
|
2015
|
9 200,0
|
1 994,4
|
7 205,6
|
0,0
|
3.2
|
Оснащение материально-технической базы многофункциональных центров в целях расширения перечня предоставляемых услуг
|
2017
|
1 000,0
|
0,0
|
1 000,0
|
0,0
|
ГКУ ЧАО "МЦПГМУ ЧАО"
|
4.
|
Основное мероприятие "Развитие системы безналичных расчётов с применением банковских карт"
|
2016
|
3 000,0
|
0,0
|
3 000,0
|
0,0
|
|
4.1.
|
Возмещение затрат кредитным организациям, связанных с расширением инфраструктуры системы расчётов населения с применением банковских карт в населенных пунктах округа
|
2016
|
3 000,0
|
0,0
|
3 000,0
|
0,0
|
ДФЭИО ЧАО
|
|
Всего по Подпрограмме
|
2014 - 2019
|
85 822,8
|
16 544,1
|
69 278,7
|
0,0
|
|
2014
|
13 024,7
|
5 549,7
|
7 475,0
|
0,0
|
2015
|
20 698,1
|
1 994,4
|
18 703,7
|
0,0
|
2016
|
22 830,0
|
9 000,0
|
13 830,0
|
0,0
|
2017
|
11 890,0
|
0,0
|
11 890,0
|
0,0
|
2018
|
8 690,0
|
0,0
|
8 690,0
|
0,0
|
2019
|
8 690,0
|
0,0
|
8 690,0
|
0,0
|
Подпрограмма "Поддержка средств массовой информации"
|
1.
|
Основное мероприятие: "Организация телерадиовещания"
|
2014 - 2019
|
484 494,0
|
0,0
|
484 494,0
|
0,0
|
|
2014
|
73 290,0
|
0,0
|
73 290,0
|
0,0
|
2015
|
82 009,5
|
0,0
|
82 009,5
|
0,0
|
2016
|
76 909,5
|
0,0
|
76 909,5
|
0,0
|
2017
|
84 095,0
|
0,0
|
84 095,0
|
0,0
|
2018
|
84 095,0
|
0,0
|
84 095,0
|
0,0
|
2019
|
84 095,0
|
0,0
|
84 095,0
|
0,0
|
1.1.
|
Организация телерадиовещания каналов "СТС" и радиостанции "Радио-Пурга"
|
2014 - 2019
|
227 670,0
|
0,0
|
227 670,0
|
0,0
|
ДП и СП ЧАО
|
2014
|
37 095,0
|
0,0
|
37 095,0
|
0,0
|
2015
|
42 195,0
|
0,0
|
42 195,0
|
0,0
|
2016
|
37 095,0
|
0,0
|
37 095,0
|
0,0
|
2017
|
37 095,0
|
0,0
|
37 095,0
|
0,0
|
2018
|
37 095,0
|
0,0
|
37 095,0
|
0,0
|
2019
|
37 095,0
|
0,0
|
37 095,0
|
0,0
|
1.2.
|
Производство телерадиопрограмм для регионального вещания
|
2014 - 2019
|
256 824,0
|
0,0
|
256 824,0
|
0,0
|
ДП и СП ЧАО
|
2014
|
36 195,0
|
0,0
|
36 195,0
|
0,0
|
2015
|
39 814,5
|
0,0
|
39 814,5
|
0,0
|
2016
|
39 814,5
|
0,0
|
39 814,5
|
0,0
|
2017
|
47 000,0
|
0,0
|
47 000,0
|
0,0
|
2018
|
47 000,0
|
0,0
|
47 000,0
|
0,0
|
2019
|
47 000,0
|
0,0
|
47 000,0
|
0,0
|
2.
|
Основное мероприятие: "Поддержка периодических печатных изданий"
|
2014 - 2019
|
471 319,6
|
0,0
|
471 319,6
|
0,0
|
|
2014
|
75 094,3
|
0,0
|
75 094,3
|
0,0
|
2015
|
75 475,3
|
0,0
|
75 475,3
|
0,0
|
2016
|
80 750,0
|
0,0
|
80 750,0
|
0,0
|
2017
|
80 000,0
|
0,0
|
80 000,0
|
0,0
|
2018
|
80 000,0
|
0,0
|
80 000,0
|
0,0
|
2019
|
80 000,0
|
0,0
|
80 000,0
|
0,0
|
2.1.
|
Субсидии организациям на возмещение недополученных доходов, возникающих в связи с изданием периодических печатных изданий
|
2014 - 2019
|
471 319,6
|
0,0
|
471 319,6
|
0,0
|
ДФЭИО ЧАО
|
2014
|
75 094,3
|
0,0
|
75 094,3
|
0,0
|
2015
|
75 475,3
|
0,0
|
75 475,3
|
0,0
|
2016
|
80 750,0
|
0,0
|
80 750,0
|
0,0
|
2017
|
80 000,0
|
0,0
|
80 000,0
|
0,0
|
2018
|
80 000,0
|
0,0
|
80 000,0
|
0,0
|
2019
|
80 000,0
|
0,0
|
80 000,0
|
0,0
|
|
Всего по Подпрограмме
|
2014 - 2019
|
955 813,6
|
0,0
|
955 813,6
|
0,0
|
|
2014
|
148 384,3
|
0,0
|
148 384,3
|
0,0
|
2015
|
157 484,8
|
0,0
|
157 484,8
|
0,0
|
2016
|
157 659,5
|
0,0
|
157 659,5
|
0,0
|
2017
|
164 095,0
|
0,0
|
164 095,0
|
0,0
|
2018
|
164 095,0
|
0,0
|
164 095,0
|
0,0
|
2019
|
164 095,0
|
0,0
|
164 095,0
|
0,0
|
Подпрограмма "Использование результатов космической деятельности"
|
1.
|
Основное мероприятие: "Развитие спутниковых навигационных технологий"
|
2014 - 2019
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2014
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2015
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2016
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2017
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2018
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2019
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
1.1.
|
Мониторинг спутниковых навигационных технологий с использованием системы ГЛОНАСС и иных результатов космической деятельности
|
2014 - 2019
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
ДП и СП ЧАО
|
2014
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2015
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2016
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2017
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2018
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2019
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Всего по Подпрограмме
|
2014 - 2019
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2014
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2015
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2016
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2017
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2018
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2019
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Подпрограмма "Обеспечение деятельности государственных органов и подведомственных учреждений"
|
1.
|
Основное мероприятие: "Обеспечение функционирования государственных учреждений"
|
2014 - 2019
|
154 410,9
|
0,0
|
154 410,9
|
0,0
|
|
2014
|
10 107,2
|
0,0
|
10 107,2
|
0,0
|
2015
|
10 137,8
|
0,0
|
10 137,8
|
0,0
|
2016
|
34 708,7
|
0,0
|
34 708,7
|
0,0
|
2017
|
33 152,4
|
0,0
|
33 152,4
|
0,0
|
2018
|
33 152,4
|
0,0
|
33 152,4
|
0,0
|
2019
|
33 152,4
|
0,0
|
33 152,4
|
0,0
|
1.1.
|
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг
|
2014 - 2019
|
150 980,9
|
0,0
|
150 980,9
|
0,0
|
ГКУ ЧАО "МЦПГМУ ЧАО"
|
2014
|
10 107,2
|
0,0
|
10 107,2
|
0,0
|
2015
|
10 137,8
|
0,0
|
10 137,8
|
0,0
|
2016
|
34 008,7
|
0,0
|
34 008,7
|
0,0
|
2017
|
32 242,4
|
0,0
|
32 242,4
|
0,0
|
2018
|
32 242,4
|
0,0
|
32 242,4
|
0,0
|
2019
|
32 242,4
|
0,0
|
32 242,4
|
0,0
|
1.2.
|
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда, переезда и провоза багажа в соответствии с Законом Чукотского автономного округа от 31 мая 2010 года N 57-ОЗ "О некоторых гарантиях и компенсациях для лиц, работающих в государственных органах Чукотского автономного округа, государственных учреждениях Чукотского автономного округа и расположенных в Чукотском автономном округе"
|
2016 - 2019
|
3 430,0
|
0,0
|
3 430,0
|
0,0
|
ГКУ ЧАО "МЦПГМУ ЧАО"
|
2016
|
700,0
|
0,0
|
700,0
|
0,0
|
2017
|
910,0
|
0,0
|
910,0
|
0,0
|
2018
|
910,0
|
0,0
|
910,0
|
0,0
|
2019
|
910,0
|
0,0
|
910,0
|
0,0
|
|
Всего по Подпрограмме
|
2014 - 2019
|
154 410,9
|
0,0
|
154 410,9
|
0,0
|
|
2014
|
10 107,2
|
0,0
|
10 107,2
|
0,0
|
2015
|
10 137,8
|
0,0
|
10 137,8
|
0,0
|
2016
|
34 708,7
|
0,0
|
34 708,7
|
0,0
|
2017
|
33 152,4
|
0,0
|
33 152,4
|
0,0
|
2018
|
33 152,4
|
0,0
|
33 152,4
|
0,0
|
2019
|
33 152,4
|
0,0
|
33 152,4
|
0,0
|