Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение изменено. - Распоряжение Администрации г. Улан-Удэ Республики Бурятия от 18 декабря 2017 г. N 916-р
Приложение
к распоряжению Администрации г. Улан-Удэ
от 24.01.2017 N 41-р
План реализации Муниципальной программы "Обеспечение качественной и комфортной среды проживания населения города Улан-Удэ" на 2017 год и на плановый период 2018 - 2019 годов
2 мая, 26 сентября, 18 декабря 2017 г.
NN |
Наименование мероприятий |
Ответственный исполнитель/соисполнители |
Наименование целевого индикатора |
Источник финансирования <*> |
План по Программе, тыс. руб. |
Утверждено в бюджете, тыс. руб. |
Ожидаемый результат |
||||||||||
раздел, подраздел |
целевая статья |
вид расхода |
всего |
2017 |
2018 |
2019 |
всего |
2017 |
2018 |
2019 |
|||||||
"Обеспечение качественной и комфортной среды проживания населения города Улан-Удэ" | |||||||||||||||||
Цель Муниципальной программы: обеспечение качественной и комфортной среды проживания для населения г. Улан-Удэ | |||||||||||||||||
Подпрограмма "Благоустройство города Улан-Удэ" | |||||||||||||||||
Цель подпрограммы: создание системы комплексного благоустройства города, направленной на улучшение качества жизни горожан, отвечающей требованиям и статусу г. Улан-Удэ как столицы Республики Бурятия | |||||||||||||||||
Задача 1. Комплексное благоустройство, озеленение, освещение территорий города. | |||||||||||||||||
Задача 2. Обеспечение надежности работы электрических сетей наружного освещения, направленной на улучшение внешнего благоустройства города, жизни горожан, отвечающее требованиям и статусу г. Улан-Удэ | |||||||||||||||||
1. |
Комплексное благоустройство, озеленение, освещение территорий города |
КГХ, КС |
Количество благоустроенных территорий, уч. |
0503, 0409 |
4813000000 |
244, 611, 612, 810, 414 |
Итого |
1226777,84 |
606256,03 |
307934,10 |
312587,71 |
125128,60 |
94559,00 |
15284,80 |
15284,80 |
|
|
ФБ |
32378,00 |
32378,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
РБ |
215300,82 |
215300,82 |
0,00 |
0,00 |
63056,40 |
63056,40 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
МБ |
979099,02 |
358577,21 |
307934,10 |
312587,71 |
62072,20 |
31502,60 |
15284,80 |
15284,80 |
|||||||||
1.1. |
Устройство, ремонт СНО |
КГХ, КС |
Доля улиц, обеспеченных освещением, от общего числа улиц, % |
0503 |
4813000008 |
244, 611, 612 |
Итого |
84248,18 |
40968,18 |
21640,00 |
21640,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Разработка ПСД по 5 объектам, устройство СНО на 15 улицах, ремонт СНО на 14 улицах |
|
РБ |
15870,82 |
15870,82 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
МБ |
68377,36 |
25097,36 |
21640,00 |
21640,00 |
1010,00 |
1010,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
1.2. |
Озеленение (посадка и ремонт зеленых насаждений, удаление сухих деревьев, текущее содержание, полив, кошение травостоя, разработка ПСД на строительство питомника, цветочное оформление) |
КГХ, КС |
Количество благоустроенных территорий, уч. |
0503 |
4813000005 |
244, 611, 612 |
Итого |
266942,49 |
126182,49 |
70380,00 |
70380,00 |
46239,00 |
20269,40 |
12984,80 |
12984,80 |
Цветочное оформление 10 тыс. кв. м клумб, полив 3370 ед. саженцев древесно-кустарниковых пород, кошение травостоя 1,04 тыс. кв. м, стрижка живой изгороди 0,3 тыс. кв. м, строительство питомника для озеленения городских территорий |
|
РБ |
34706,00 |
34706,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
МБ |
232236,49 |
91476,49 |
70380,00 |
70380,00 |
46239,00 |
20269,40 |
12984,80 |
12984,80 |
|||||||||
1.2.1. |
Цветочное оформление клумб |
КГХ |
Количество благоустроенных территорий, уч. |
0503 |
4813000005 |
244 |
МБ |
94215,00 |
41990,40 |
26112,30 |
26112,30 |
28230,44 |
8230,44 |
10000,00 |
10000,00 |
Цветочное оформление 11,2 тыс. кв. м клумб |
|
1.2.2. |
Содержание зеленых насаждений |
КГХ |
Количество благоустроенных территорий, уч. |
0503 |
4813000005 |
244, 611, 612 |
Итого |
154057,21 |
65521,81 |
44267,70 |
44267,70 |
18008,56 |
12038,96 |
2984,80 |
2984,80 |
Полив 173 ед. саженцев древесно-кустарниковых пород, кошение травостоя 29,7 тыс. кв. м, стрижка живой изгороди 10,03 тыс. кв. м |
|
РБ |
24710,70 |
24710,70 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
МБ |
129346,51 |
40811,11 |
44267,70 |
44267,70 |
18008,56 |
12038,96 |
2984,80 |
2984,80 |
|||||||||
1.2.3. |
Разработка ПСД на строительство питомника зеленых насаждений |
КГХ, КС |
Количество благоустроенных территорий, уч. |
0503 |
4813000005 |
244, 611 |
Итого |
18670,28 |
18670,28 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Строительство питомника для озеленения городских территорий |
|
РБ |
9995,30 |
9995,30 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
МБ |
8674,98 |
8674,98 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
1.3. |
Ремонт и очистка ЛК, разработка ПСД и инженерно-геологические изыскания, разработка схемы ливневой канализации |
КГХ, КС |
Количество благоустроенных территорий, уч. |
0503 |
4813000006 |
244, 611, 612 |
Итого |
42249,00 |
28451,00 |
6899,00 |
6899,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Ремонт и очистка ливневой канализации на 38 улицах, очистка 1 аккумуляционного бассейна |
|
РБ |
13552,00 |
13552,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
МБ |
28697,00 |
14899,00 |
6899,00 |
6899,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
1.4. |
Ремонт фонтанов |
КГХ, КС |
Количество благоустроенных территорий, уч. |
0503 |
4813000007 |
244, 612, 611 |
Итого |
11052,00 |
5352,00 |
2850,00 |
2850,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Разработка ПСД на 1 фонтан, устройство одного фонтана, ремонт 4 фонтанов |
|
РБ |
3626,00 |
3626,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
МБ |
7426,00 |
1726,00 |
2850,00 |
2850,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
1.5. |
Устройство праздничной световой иллюминации, архитектурной подсветки зданий и сооружений, разработка ПСД |
КГХ, КС |
Количество благоустроенных территорий, уч. |
0503 |
4813000011 |
612, 244, 241 |
МБ |
96334,00 |
45636,00 |
24683,00 |
26015,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Архитектурная подсветка зданий и сооружений города Улан-Удэ согласно утвержденному перечню |
|
1.6. |
Благоустройство территорий города, в т.ч. капитальный ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, подъездов к дворовым территориям МКД, устройство зон отдыха (пляж) |
КГХ, КС |
Количество благоустроенных территорий, уч. |
0503 |
4813000009, 48130S0200, 48130S2140 |
244, 611, 612, 414 |
Итого |
534737,92 |
273399,92 |
130669,00 |
130669,00 |
64001,00 |
64001,00 |
0,00 |
0,00 |
Благоустройство мест общего пользования - 4 скверов с устройством 2 фонтанов, 24 улиц, территории 102 мкр., о. Богородский и Спасский; капитальный ремонт территорий - на 18 улицах, восстановление ограждения территории парка в мкр. Аэропорт; ремонт внутридворовых территорий на 6 улицах |
|
ФБ |
32378,00 |
32378,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
РБ |
147546,00 |
147546,00 |
0,00 |
0,00 |
63056,40 |
63056,40 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
МБ |
354813,92 |
93475,92 |
130669,00 |
130669,00 |
944,60 |
944,60 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
1.7. |
Организация и проведение праздничных мероприятий |
КГХ, КСП |
Количество благоустроенных территорий, уч. |
0503 |
4813000010 |
244, 612 |
МБ |
51255,82 |
16142,01 |
17062,10 |
18051,71 |
5696,30 |
1096,30 |
2300,00 |
2300,00 |
Ежегодное оформление новогоднего городка |
|
1.8. |
Приобретение специализированной коммунальной техники |
КГХ, КУИиЗ |
Количество благоустроенных территорий, уч. |
0503, 0502 |
4813000012 |
244, 612 |
МБ |
80804,43 |
36978,43 |
21126,00 |
22700,00 |
7382,30 |
7382,30 |
0,00 |
0,00 |
Приобретение 4 единиц специализированной техники (самосвал 2 ед., экскаватор-погрузчик 1 ед., гидробур 1 ед.) |
|
1.9. |
Реализация проектов санитарно-защитных зон кладбищ |
КГХ |
Количество благоустроенных территорий, уч. |
0503 |
4813000014 |
244, 612, 622 |
МБ |
49154,00 |
23146,00 |
12625,00 |
13383,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Реализация проектов санитарно-защитных зон кладбищ |
|
1.10. |
Разработка программы озеленения города, проведение инвентаризации и паспортизации зеленых насаждений |
КГХ |
Количество благоустроенных территорий, уч. |
0503 |
4813000015 |
244, 612 |
МБ |
10000,00 |
10000,00 |
0,00 |
0,00 |
800,00 |
800,00 |
0,00 |
0,00 |
Разработка 1 программы озеленения |
|
2. |
Обеспечение работ по текущему содержанию территорий г. Улан-Удэ |
КГХ |
Количество благоустроенных территорий, уч. |
0503 |
4817300000 4817372160 |
611, 612, 621, 244 |
МБ |
1652590,78 |
513499,54 |
558172,49 |
580918,75 |
995800,40 |
345832,20 |
339984,10 |
309984,10 |
|
|
2.1. |
МБУ "КБУ" |
КГХ |
Количество благоустроенных территорий, уч. |
0503 |
4817300001, 4717372160 |
611, 612 |
МБ |
987924,74 |
314427,69 |
329601,33 |
343895,72 |
514123,80 |
186398,80 |
178862,50 |
148862,50 |
Площадь убираемой территории составит 301836 тыс. кв. м, ремонт-покраска МАФ, содержание 1 скотомогильника, обслуживание 2 пляжей |
|
2.2. |
МБУ "Горсвет" |
КГХ |
Количество благоустроенных территорий, уч. |
0503 |
4817300002, 4817372160 |
611, 612 |
МБ |
449396,14 |
142615,35 |
149726,46 |
157054,33 |
310011,60 |
100649,00 |
104681,30 |
104681,30 |
Ремонт сетей наружного освещения - 23928 тыс. кв. м, светофоров - 80 ед. |
|
2.3. |
МАУ "СС" |
КГХ |
Количество благоустроенных территорий, уч. |
0503 |
4817300003, 4817372160 |
621 |
МБ |
181610,00 |
45000,00 |
67743,00 |
68867,00 |
135930,40 |
45253,20 |
45338,60 |
45338,60 |
Очищение 177 га территорий, поднятие 3115 трупов и частей тела, оформление документов 2475 умерших |
|
2.4. |
Текущее содержание территорий, ремонт фонтанов и скверов, содержание фонтанов 2-го участка Железнодорожного района |
КГХ |
Количество благоустроенных территорий, уч. |
0503 |
4817300004 |
244 |
МБ |
33659,90 |
11456,50 |
11101,70 |
11101,70 |
35734,60 |
13531,20 |
11101,70 |
11101,70 |
Уборка 23529 тыс. кв. м, обслуживание фонтанов, скверов |
|
Задача 3. Строительство ритуального комплекса по обслуживанию населения | |||||||||||||||||
3. |
Обеспечение населения города Улан-Удэ ритуальным комплексом |
КС |
Увеличение площади кладбища, га |
0503 |
4813200001 |
412, 414, 612, 622, 244 |
Итого |
231465,29 |
101239,8 |
66618,2 |
63607,3 |
35593,40 |
35593,4 |
0,0 |
0,0 |
Строительство ритуального комплекса |
|
РБ |
128663,76 |
63550,99 |
33309,1 |
31803,7 |
17796,70 |
17796,7 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||
МБ |
102801,53 |
37688,8 |
33309,1 |
31803,7 |
17796,70 |
17796,7 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||
Всего по подпрограмме "Благоустройство города Улан-Удэ": |
Всего |
2153720,13 |
1220995,32 |
932724,81 |
957113,78 |
1156522,40 |
475984,60 |
355268,90 |
325268,90 |
|
|||||||
ФБ |
32378,00 |
32378,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
РБ |
312160,92 |
278851,81 |
33309,11 |
31803,66 |
80853,10 |
80853,10 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
МБ |
1809181,21 |
909765,51 |
899415,70 |
925310,12 |
1075669,30 |
395131,50 |
355268,90 |
325268,90 |
|||||||||
Подпрограмма "Развитие жилищно-коммунального комплекса города Улан-Удэ" | |||||||||||||||||
Цель подпрограммы: повышение уровня качества управления и содержания жилищного фонда, развитие коммунальных сетей города" | |||||||||||||||||
Задача 1. Выявление оптимального варианта развития перспективного теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения и водоотведения г. Улан-Удэ | |||||||||||||||||
1. |
Разработка и актуализация документов, регламентирующих развитие коммунальной инфраструктуры г. Улан-Удэ |
КГХ |
Процент выполнения этапов календарного плана по разработке Схем развития, % |
0502 |
4823300004 |
244 |
МБ |
34954,16 |
16501,0 |
8966,5 |
9486,6 |
750,00 |
750,0 |
0,0 |
0,0 |
Исполнение п. 22 требований к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения постановления Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 г. N 154 "О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения". Актуализация Схемы теплоснабжения г. Улан-Удэ |
|
Задача 2. Улучшение технического состояния и благоустройства жилищного фонда г. Улан-Удэ | |||||||||||||||||
2. |
Улучшение технического состояния жилищного фонда г. Улан-Удэ |
КГХ, КУИ |
Доля многоквартирных домов города Улан-Удэ, на которых проведены работы по капитальному ремонту, % |
0501 |
482340000 |
244, 243 |
Итого |
202819,70 |
98837,14 |
51991,28 |
51991,28 |
30869,30 |
19477,30 |
5696,00 |
5696,00 |
|
|
МБ |
173325,88 |
81340,70 |
45992,59 |
45992,59 |
30869,30 |
19477,30 |
5696,00 |
5696,00 |
|||||||||
ВИ |
29493,82 |
17496,44 |
5998,69 |
5998,69 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
2.1. |
Капитальный ремонт жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности, ремонт стен фасада, парапетных стен |
КГХ |
Доля многоквартирных домов города Улан-Удэ, на которых проведены работы по капитальному ремонту, % |
0501 |
482340000 |
244, 243 |
Итого |
168769,70 |
88787,14 |
39991,28 |
39991,28 |
11427,30 |
11427,30 |
0,00 |
0,00 |
Капитальный ремонт 19 муниципальных квартир |
|
МБ |
139275,88 |
71290,7 |
33992,59 |
33992,59 |
11427,30 |
11427,30 |
0 |
0 |
|||||||||
ВИ |
29493,82 |
17496,44 |
5998,69 |
5998,69 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
2.2. |
Оплата взносов на капитальный ремонт муниципальных квартир |
КУИиЗ |
0501 |
482340000 |
243, 244 |
МБ |
34000,00 |
10000,00 |
12000,00 |
12000,00 |
19392,00 |
8000,00 |
5696,00 |
5696,00 |
Оплата взносов на капитальный ремонт 269,38 тыс. кв. м муниципального жилого и нежилого фонда |
||
2.3. |
Размещение информации по объектам жилищного фонда в ГИС ЖКХ |
КГХ |
0501 |
482340000 |
244 |
МБ |
50,00 |
50,00 |
0,00 |
0,00 |
50,00 |
50,00 |
0,00 |
0,00 |
Размещение информации по объектам жилищного фонда в ГИС ЖКХ в сети Интернет |
||
Задача 3. Повышение качества жилищных услуг | |||||||||||||||||
3. |
Благоустройство жилищного фонда города Улан-Удэ, в т.ч. |
КГХ, КС |
Количество жалоб населения на низкий уровень качества услуг по содержанию жилищного фонда, ед. |
0501, 0503, 0502 |
4823500000 |
810, 244, 611, 612 |
Итого |
257065,86 |
113769,50 |
73324,26 |
69972,10 |
50872,30 |
50872,30 |
0,00 |
0,00 |
|
|
РБ |
8330,82 |
8330,82 |
0,00 |
0,00 |
13989,20 |
13989,20 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
МБ |
248735,05 |
105438,68 |
73324,27 |
69972,10 |
36883,10 |
36883,10 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
3.1. |
Обеспечение надлежащего санитарного состояния многоквартирных домов города Улан-Удэ, не присоединенных к централизованной канализации и оборудованных выгребными ямами |
КГХ |
Количество жалоб населения на низкий уровень качества услуг по содержанию жилищного фонда, ед. |
0501 |
4823500001 |
810, 611 |
МБ |
143145,73 |
56469,06 |
42178,43 |
44498,24 |
17402,44 |
17402,44 |
0,00 |
0,00 |
Возмещение затрат |
|
3.2. |
Обеспечение надлежащего санитарного состояния неблагоустроенных и полублагоустроенных многоквартирных домов города Улан-Удэ |
КГХ |
Количество жалоб населения на низкий уровень качества услуг по содержанию жилищного фонда, ед. |
0501 |
4823500001 |
810, 611 |
МБ |
58416,09 |
20621,02 |
18391,76 |
19403,31 |
10270,06 |
10270,06 |
0,00 |
0,00 |
Возмещение затрат |
|
3.3. |
Устройство выгребных ям и туалетов на придомовой территории жилищного фонда |
КГХ, КС |
Количество жалоб населения на низкий уровень качества услуг по содержанию жилищного фонда, ед. |
0501 |
4823500003 |
244, 81 |
Итого |
19894,50 |
12894,50 |
7000,00 |
0,00 |
850,00 |
850,00 |
0,00 |
0,00 |
Устройство 16 надворных туалетов и 4 выгребных ям |
|
РБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
МБ |
19894,50 |
12894,50 |
7000,00 |
0,00 |
850,00 |
850,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
3.4. |
Обслуживание водоналивных будок |
КГХ |
Количество жалоб населения на низкий уровень качества услуг по содержанию жилищного фонда, ед. |
0502 |
4823500002 |
810, 611 |
МБ |
17278,73 |
5454,10 |
5754,08 |
6070,55 |
3990,60 |
3990,60 |
0,00 |
0,00 |
Обеспечение населения г. Улан-Удэ питьевой водой |
|
3.5. |
Благоустройство придомовых территорий города Улан-Удэ, в том числе устройство ограждения фасадной стороны жилых зданий |
КГХ, КС |
Количество жалоб населения на низкий уровень качества услуг по содержанию жилищного фонда, ед. |
0501, 0502 |
4823500004 |
810, 244, 611, 612 |
Итого |
18330,82 |
18330,82 |
0,00 |
0,00 |
18359,20 |
18359,20 |
0,00 |
0,00 |
Благоустройство придомовых территорий 20 МКД |
|
РБ |
8330,82 |
8330,82 |
0,00 |
0,00 |
13989,20 |
13989,20 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
МБ |
10000,00 |
10000,00 |
0,00 |
0,00 |
4370,00 |
4370,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
Всего по подпрограмме "Развитие жилищно-коммунального комплекса города Улан-Удэ": |
Итого |
494839,73 |
229107,68 |
134282,08 |
131449,97 |
82491,60 |
71099,60 |
5696,00 |
5696,0 |
|
|||||||
МБ |
457015,09 |
203280,42 |
128283,39 |
125451,28 |
68502,40 |
57110,40 |
5696,00 |
5696,00 |
|||||||||
РБ |
8330,82 |
8330,82 |
0,00 |
0,00 |
13989,20 |
13989,20 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
ВИ |
29493,82 |
17496,44 |
5998,69 |
5998,69 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
Подпрограмма "Чистая вода" | |||||||||||||||||
Цель подпрограммы: обеспечение населения города Улан-Удэ водой нормативного качества в необходимом количестве | |||||||||||||||||
Задача 1. Строительство, реконструкция и модернизация объектов водоснабжения г. Улан-Удэ | |||||||||||||||||
1. |
Создание условий, обеспечивающих население г. Улан-Удэ водой нормативного качества в необходимом количестве |
КГХ, КС |
Доля населения, обеспеченная питьевой водой надлежащего качества, % |
0502, 0503 |
4833600000 |
244, 412, 414, 612, 810 |
Итого |
176515,60 |
88115,60 |
39300,00 |
49100,00 |
57294,30 |
57294,30 |
0,00 |
0,00 |
Увеличение доли населения, обеспеченного питьевой водой надлежащего качества |
|
РБ |
65315,60 |
54315,60 |
5500,00 |
5500,00 |
54315,60 |
54315,60 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
МБ |
55700,00 |
15300,00 |
15300,00 |
25100,00 |
2978,70 |
2978,70 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
ВИ |
55500,00 |
18500,00 |
18500,00 |
18500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
Всего по подпрограмме "Чистая вода": |
Всего |
127415,60 |
88115,60 |
39300,00 |
49100,00 |
57294,30 |
57294,30 |
0,00 |
0,00 |
|
|||||||
РБ |
59815,60 |
54315,60 |
5500,00 |
5500,00 |
54315,60 |
54315,60 |
0,00 |
0,00 |
|
||||||||
МБ |
30600,00 |
15300,00 |
15300,00 |
25100,00 |
2978,70 |
2978,70 |
0,00 |
0,00 |
|
||||||||
ВИ |
37000,00 |
18500,00 |
18500,00 |
18500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
||||||||
Подпрограмма "Воспроизводство объектов коммунального комплекса г. Улан-Удэ, находящихся в муниципальной собственности" | |||||||||||||||||
Цель подпрограммы: обеспечение бесперебойной работы оборудования сетей теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и электроснабжения | |||||||||||||||||
Задача 1. Обеспечение бесперебойной работы оборудования сетей теплоснабжения | |||||||||||||||||
Задача 2. Обеспечение бесперебойной работы оборудования сетей водоснабжения | |||||||||||||||||
Задача 3. Обеспечение бесперебойной работы оборудования сетей водоотведения | |||||||||||||||||
1. |
Развитие и модернизация, капитальный ремонт сетей теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения |
КС |
Доля отремонтированных сетей теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения в % от общей протяженности сетей |
0502 |
4840000000 |
244, 412, 413, 414, 612 |
Итого |
1060068,42 |
769905,40 |
145081,51 |
145081,51 |
818,74 |
818,74 |
0,00 |
0,00 |
Обеспечение бесперебойной работы оборудования сетей |
|
ФБ |
564770,00 |
564770,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
РБ |
50780,00 |
50780,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
МБ |
444518,42 |
154355,40 |
145081,51 |
145081,51 |
818,74 |
818,74 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
1.1. |
Разработка и экспертиза проектно-сметной документации |
КС |
Доля отремонтированных сетей теплоснабжения в % от общей протяженности сетей |
0502 |
4840001000, 4840002000, 4840003000 |
244, 412, 413, 414, 612 |
Итого |
30998,28 |
10686,86 |
10155,71 |
10155,71 |
40,00 |
40,00 |
0,00 |
0,00 |
Обеспечение бесперебойной работы оборудования сетей теплоснабжения |
|
ФБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
РБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
МБ |
30998,28 |
10686,86 |
10155,71 |
10155,71 |
40,00 |
40,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
1.2. |
Реконструкция, модернизация и капитальный ремонт инженерных сетей теплоснабжения и котельного оборудования |
КС |
Доля отремонтированных сетей теплоснабжения в % от общей протяженности сетей |
0502 |
4840001000, 4840002000, 4840003000 |
244, 412, 413, 414, 612 |
Итого |
327590,75 |
237640,21 |
44975,27 |
44975,27 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Обеспечение бесперебойной работы оборудования сетей теплоснабжения |
|
ФБ |
175078,70 |
175078,70 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
РБ |
15234,00 |
15234,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
МБ |
137278,05 |
47327,51 |
44975,27 |
44975,27 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
1.3. |
Реконструкция, модернизация и капитальный ремонт инженерных сетей водоснабжения |
КС |
Доля отремонтированных сетей теплоснабжения в % от общей протяженности сетей |
|
|
|
Итого |
340368,37 |
247516,21 |
46426,08 |
46426,08 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Обеспечение бесперебойной работы оборудования сетей водоснабжения |
|
|
|
|
ФБ |
180726,40 |
180726,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
|
|
|
РБ |
16249,60 |
16249,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
|
|
|
МБ |
143392,37 |
50540,21 |
46426,08 |
46426,08 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
1.4. |
Реконструкция, модернизация и капитальный ремонт инженерных сетей водоотведения |
КС |
Доля отремонтированных сетей теплоснабжения в % от общей протяженности сетей |
|
|
|
Итого |
361111,02 |
274062,12 |
43524,45 |
43524,45 |
778,74 |
778,74 |
0,00 |
0,00 |
Обеспечение бесперебойной работы оборудования сетей водоотведения |
|
|
|
|
ФБ |
208964,90 |
208964,90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
|
|
|
РБ |
19296,40 |
19296,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
|
|
|
МБ |
132849,72 |
45800,82 |
43524,45 |
43524,45 |
778,74 |
778,74 |
0,00 |
0,00 |
||||||
Задача 4. Обеспечение бесперебойной работы оборудования сетей электроснабжения | |||||||||||||||||
2. |
Реконструкция, модернизация и капитальный ремонт инженерно-технических сооружений, коммунальных сетей электроснабжения |
КС |
Доля отремонтированных сетей электроснабжения в % от общей протяженности сетей |
0502 |
4840004000 |
244, 412, 413, 414, 613 |
МБ |
143496,14 |
78246,14 |
29880,00 |
35370,00 |
2228,90 |
2228,90 |
0,00 |
0,00 |
Обеспечение бесперебойной работы оборудования сетей электроснабжения |
|
2.1. |
Реконструкция, модернизация и капитальный ремонт электрических сетей |
КС |
Доля отремонтированных сетей электроснабжения в % от общей протяженности сетей |
МБ |
143496,14 |
78246,14 |
29880,00 |
35370,00 |
2228,90 |
2228,90 |
0,00 |
0,00 |
Обеспечение бесперебойной работы оборудования сетей электроснабжения |
||||
Всего по подпрограмме "Воспроизводство объектов коммунального комплекса г. Улан-Удэ, находящихся в муниципальной собственности": |
Итого |
1203564,56 |
848151,54 |
174961,51 |
180451,51 |
3047,64 |
3047,64 |
0,00 |
0,00 |
|
|||||||
ФБ |
564770,00 |
564770,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
РБ |
50780,00 |
50780,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
МБ |
588014,56 |
232601,54 |
174961,51 |
180451,51 |
3047,64 |
3047,64 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
|
Руководство и управление в сфере установленных функций по обеспечению качественной и комфортной среды проживания населения |
КГХ |
|
0505 |
4800100003 |
121, 122, 244, 242, 851, 119, 129 |
МБ |
87769,90 |
27562,10 |
30103,90 |
30103,90 |
79502,80 |
26835,00 |
26333,90 |
26333,90 |
|
|
Итого по Муниципальной программе "Обеспечение качественной и комфортной среды проживания населения города Улан-Удэ на 2014 - 2016 годы и на период до 2020 года" |
Всего |
5073523,64 |
2413932,20 |
1311372,30 |
1348219,14 |
1378858,74 |
634261,14 |
387298,80 |
357298,8 |
|
|||||||
ФБ |
597148,00 |
597148,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
РБ |
468391,00 |
392278,23 |
38809,11 |
37303,66 |
149157,90 |
149157,90 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
МБ |
3922990,82 |
1388509,53 |
1248064,50 |
1286416,79 |
1229700,84 |
485103,24 |
387298,80 |
357298,80 |
|||||||||
ВИ |
84993,82 |
35996,44 |
24498,69 |
24498,69 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
<< Назад |
||
Содержание Распоряжение Администрации г. Улан-Удэ Республики Бурятия от 25 января 2017 г. N 41-р "Об утверждении Плана реализации... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.