Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение
к распоряжению
Администрации г. Улан-Удэ
от 02.05.2017 N 285-р
План
реализации муниципальной программы "Обеспечение качественной и комфортной среды проживания населения города Улан-Удэ " на 2017 год и на плановый период 2018 - 2019 годов
NN |
Наименование мероприятий |
Ответственный исполнитель/ соисполнители |
Наименование целевого индикатора |
Код бюджетной классификации |
Источник финансирования<*> |
План по программе, тыс. руб. |
Утверждено в бюджете, тыс. руб. |
Ожидаемый результат |
||||||||
раздел, подраздел |
целевая статья |
вид расхода |
всего |
2017 |
2018 |
2019 |
всего |
2017 |
2018 |
2019 |
||||||
"Обеспечение качественной и комфортной среды проживания населения города Улан-Удэ" | ||||||||||||||||
Цель муниципальной программы: Обеспечение качественной и комфортной среды проживания для населения г. Улан-Удэ | ||||||||||||||||
Подпрограмма "Благоустройство города Улан-Удэ" | ||||||||||||||||
Цель подпрограммы: Создание системы комплексного благоустройства города, направленной на улучшение качества жизни горожан,отвечающей требованиям и статусу г. Улан-Удэ как столицы Республики Бурятия | ||||||||||||||||
Задача 1. Комплексное благоустройство, озеленение, освещение территорий города | ||||||||||||||||
Задача 2. Обеспечение надежности работы электрических сетей наружного освещения, направленной на улучшение внешнего благоустройства города, жизни горожан, отвечающее требованиям и статусу г. Улан-Удэ | ||||||||||||||||
1. |
Комплексное благоустройство, озеленение, освещение территорий города |
КГХ, КС |
Количество благоустроенных территорий, уч. |
0503, 0409 |
4813000000 |
244, 611, 612, 810, 414 |
Итого |
1 226 777,84 |
606 256,03 |
307 934,10 |
312 587,71 |
100 893,30 |
70 323,70 |
15 284,80 |
15 284,80 |
|
ФБ |
32 378,00 |
32 378,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
РБ |
215 300,82 |
215 300,82 |
0,00 |
0,00 |
48 500,00 |
48 500,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
МБ |
979 099,02 |
358 577,21 |
307 934,10 |
312 587,71 |
52 393,30 |
21 823,70 |
15 284,80 |
15 284,80 |
||||||||
1.1. |
Устройство, ремонт СНО |
КГХ, КС |
Доля улиц, обеспеченных освещением от общего числа улиц, % |
0503 |
4813000008 |
244, 611, 612 |
Итого |
84 248,18 |
40 968,18 |
21 640,00 |
21 640,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
разработка ПСД по 5-ти объектам, устройство СНО на 15 улицах, ремонт СНО на 14 улицах |
РБ |
15 870,82 |
15 870,82 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
МБ |
68 377,36 |
25 097,36 |
21 640,00 |
21 640,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
1.2. |
Озеленение(посадка и ремонт зеленых насаждений, удаление сухих деревьев, текущее содержание, полив, кошение травостоя, разработка ПСД на строительство питомника, цветочное оформление) |
КГХ, КС |
Количество благоустроенных территорий, уч. |
0503 |
4813000005 |
244, 611,612 |
Итого |
266 942,49 |
126 182,49 |
70 380,00 |
70 380,00 |
40 969,60 |
15 000,00 |
12 984,80 |
12 984,80 |
цветочное оформление 10 тыс. кв м клумб, полив 3370 ед. саженцев древесно-кустарниковых пород, кошение травостоя 1,04 тыс. кв м, стрижка живой изгороди 0,3 тыс. кв м, Строительство питомника для озеленения городских территорий |
РБ |
34 706,00 |
34 706,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
МБ |
232 236,49 |
91 476,49 |
70 380,00 |
70 380,00 |
40 969,60 |
15 000,00 |
12 984,80 |
12 984,80 |
||||||||
1.2.1. |
Цветочное оформление клумб |
КГХ |
Количество благоустроенных территорий, уч. |
0503 |
4813000005 |
244 |
МБ |
94 215,00 |
41 990,40 |
26 112,30 |
26 112,30 |
30 000,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
цветочное оформление 11,2 тыс. кв м клумб |
1.2.2. |
Содержание зеленых насаждений |
КГХ |
Количество благоустроенных территорий, уч. |
0503 |
4813000005 |
244,611, 612 |
Итого |
154 057,21 |
65 521,81 |
44 267,70 |
44 267,70 |
10 969,60 |
5 000,00 |
2 984,80 |
2 984,80 |
полив 173 ед. саженцев древесно-кустарниковых пород, кошение травостоя 29,7 тыс. кв м, стрижка живой изгороди 10,03 тыс. кв м |
РБ |
24 710,70 |
24 710,70 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
МБ |
129 346,51 |
40 811,11 |
44 267,70 |
44 267,70 |
10 969,60 |
5 000,00 |
2 984,80 |
2 984,80 |
||||||||
1.2.3. |
Разработка ПСД на строительство питомника зеленых насаждений |
КГХ, КС |
Количество благоустроенных территорий, уч. |
0503 |
4813000005 |
244, 611 |
Итого |
18 670,28 |
18 670,28 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Строительство питомника для озеленения городских территорий |
РБ |
9 995,30 |
9 995,30 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
МБ |
8 674,98 |
8 674,98 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
1.3. |
Ремонт и очистка ЛК, разработка ПСД и инженерно-геологические изыскания, разработка схемы ливневой канализации |
КГХ, КС |
Количество благоустроенных территорий, уч. |
0503 |
4813000006 |
244, 611, 612 |
Итого |
42 249,00 |
28 451,00 |
6 899,00 |
6 899,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
ремонт и очистка ливневой канализации на 38 улицах, очистка 1 аккумуляционного бассейна |
РБ |
13 552,00 |
13 552,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
МБ |
28 697,00 |
14 899,00 |
6 899,00 |
6 899,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
1.4. |
Ремонт фонтанов |
КГХ, КС |
Количество благоустроенных территорий, уч. |
0503 |
4813000007 |
244, 612,611 |
Итого |
11 052,00 |
5 352,00 |
2 850,00 |
2 850,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
разработка ПСД на 1 фонтан, устройство одного фонтана, ремонт 4 фонтанов |
РБ |
3 626,00 |
3 626,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
МБ |
7 426,00 |
1 726,00 |
2 850,00 |
2 850,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
1.5. |
Устройство праздничной световой иллюминации, архитектурной подсветки зданий и сооружений, разработка ПСД |
КГХ, КС |
Количество благоустроенных территорий, уч. |
0503 |
4813000011 |
612, 244, 241 |
МБ |
96 334,00 |
45 636,00 |
24 683,00 |
26 015,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
архитектурная подсветка зданий и сооружений города Улан-Удэ согласно утвержденному перечню |
1.6. |
Благоустройство территорий города, в т.ч. капитальный ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, подъездов к дворовым территориям МКД, устройство зон отдыха(пляж) |
КГХ, КС |
Количество благоустроенных территорий, уч. |
0503 |
4 813 000 009 |
244, 611, 612, 414 |
Итого |
534 737,92 |
273 399,92 |
130 669,00 |
130 669,00 |
48 523,70 |
48 523,70 |
0,00 |
0,00 |
Благоустройство мест общего пользования - 4 скверов с устройством 2 фонтанов, 24 улиц, территории 102 мкр., о. Богородский и Спасский; Капитальный ремонт территорий -на 18 улицах, восстановление ограждения территории парка в мкр. Аэропорт; Ремонт внутридворовых территорий на 6 улицах |
ФБ |
32 378,00 |
32 378,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
РБ |
147 546,00 |
147 546,00 |
0,00 |
0,00 |
48 500,00 |
48 500,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
МБ |
354 813,92 |
93 475,92 |
130 669,00 |
130 669,00 |
23,70 |
23,70 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
1.7. |
Организация и проведение праздничных мероприятий |
КГХ, КСП |
Количество благоустроенных территорий, уч. |
0503 |
4813000010 |
244,612 |
МБ |
51 255,82 |
16 142,01 |
17 062,10 |
18 051,71 |
7 900,00 |
3 300,00 |
2 300,00 |
2 300,00 |
ежегодное оформление новогоднего городка |
1.8. |
Приобретение специализированной коммунальной техники |
КГХ, КУИ и З |
Количество благоустроенных территорий, уч. |
0503, 0502 |
4813000012 |
244, 612 |
МБ |
80 804,43 |
36 978,43 |
21 126,00 |
22 700,00 |
3 500,00 |
3 500,00 |
0,00 |
0,00 |
приобретение 4 единиц специализированной техники(самосвал 2 ед.,экскаватор погрузчик 1 ед., гидробур 1 ед.) |
1.9. |
Реализация проектов санитарно-защитных зон кладбищ |
КГХ |
Количество благоустроенных территорий, уч. |
0503 |
4813000014 |
244, 612, 622 |
МБ |
49 154,00 |
23 146,00 |
12 625,00 |
13 383,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
реализация проектов санитарно-защитных зон кладбищ |
1.10. |
Разработка программы озеленения города, проведение инвентаризации и паспортизации зеленых насаждений |
КГХ |
Количество благоустроенных территорий, уч. |
0503 |
4813000015 |
244, 612 |
МБ |
10 000,00 |
10 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
разработка 1 программы озеленения |
2. |
Обеспечение работ по текущему содержанию территорий г. Улан-Удэ |
КГХ |
Количество благоустроенных территорий, уч. |
0503 |
4817300000 4817372160 |
611, 612, 621,244 |
МБ |
1 652 590,78 |
513 499,54 |
558 172,49 |
580 918,75 |
965 103,40 |
315 135,20 |
339 984,10 |
309 984,10 |
|
2.1. |
МБУ "КБУ" |
КГХ |
Количество благоустроенных территорий, уч. |
0503 |
4817300001 4717372160 |
611, 612 |
МБ |
987 924,74 |
314 427,69 |
329 601,33 |
343 895,72 |
510 427,50 |
182 702,50 |
178 862,50 |
148 862,50 |
Площадь убираемой территории составит 301836 тыс. кв. м, ремонт покраска МАФ, содержание 1 скотомогильника, обслуживание 2 пляжей |
2.2. |
МБУ "Горсвет" |
КГХ |
Количество благоустроенных территорий, уч. |
0503 |
4817300002 4817372160 |
611, 612 |
МБ |
449 396,14 |
142 615,35 |
149 726,46 |
157 054,33 |
285 338,80 |
75 976,20 |
104 681,30 |
104 681,30 |
Ремонт сетей наружного освещения - 23928 тыс. кв.м., светофоров - 80 ед. |
2.3. |
МАУ "СС" |
КГХ |
Количество благоустроенных территорий, уч. |
0503 |
4817300003 4817372160 |
621 |
МБ |
181 610,00 |
45 000,00 |
67 743,00 |
68 867,00 |
135 677,20 |
45 000,00 |
45 338,60 |
45 338,60 |
Очищение 177 Га территорий, поднятие 3115 трупов и частей тела, оформление документов 2475 умерших |
2.4. |
Текущее содержание территорий, ремонт фонтанов и скверов, содержание фонтанов 2-го участка Железнодорожного района |
КГХ |
Количество благоустроенных территорий, уч. |
0503 |
4817300004 |
244 |
МБ |
33 659,90 |
11 456,50 |
11 101,70 |
11 101,70 |
33 659,90 |
11 456,50 |
11 101,70 |
11 101,70 |
уборка 23529 тыс. кв.м, обслуживание фонтанов, скверов |
Задача 3. Строительство ритуального комплекса по обслуживанию населения. | ||||||||||||||||
3. |
Обеспечение населения города Улан-Удэ ритуальным комплексом |
КС |
Увеличение площади кладбища, Га |
0503 |
4813200001 |
412,414,612,622,244 |
Итого |
231 465,29 |
101 239,8 |
66 618,2 |
63 607,3 |
35 593,40 |
35 593,4 |
0,0 |
0,0 |
Строительство ритуального комплекса |
РБ |
128 663,76 |
63 550,99 |
33 309,1 |
31 803,7 |
17 796,70 |
17 796,7 |
0,0 |
0,0 |
||||||||
МБ |
102 801,53 |
37 688,8 |
33 309,1 |
31 803,7 |
17 796,70 |
17 796,7 |
0,0 |
0,0 |
||||||||
Всего по подпрограмме "Благоустройство города Улан-Удэ": |
Всего |
2 153 720,13 |
1 220 995,32 |
932 724,81 |
957 113,78 |
1 101 590,10 |
421 052,30 |
355 268,90 |
325 268,90 |
|
||||||
ФБ |
32 378,00 |
32 378,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
РБ |
312 160,92 |
278 851,81 |
33 309,11 |
31 803,66 |
66 296,70 |
66 296,70 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
МБ |
1 809 181,21 |
909 765,51 |
899 415,70 |
925 310,12 |
1 035 293,40 |
354 755,60 |
355 268,90 |
325 268,90 |
||||||||
Подпрограмма "Развитие жилищно-коммунального комплекса города Улан-Удэ" | ||||||||||||||||
Цель подпрограммы: Повышение уровня качества управления и содержания жилищного фонда, развитие коммунальных сетей города" | ||||||||||||||||
Задача 1. Выявление оптимального варианта развития перспективного теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения и водоотведения г. Улан-Удэ | ||||||||||||||||
1. |
Разработка и актуализация документов, регламентирующих развитие коммунальной инфраструктуры г. Улан-Удэ |
КГХ |
Процент выполнения этапов календарного плана по разработке Схем развития, % |
0502 |
4823300004 |
244 |
МБ |
34 954,16 |
16 501,0 |
8 966,5 |
9 486,6 |
0,00 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
исполнение п. 22 требований к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения постановления Правительство Российской Федерации от 22 февраля 2012 г. N 154 "О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения" Актуализация Схемы теплоснабжения г. Улан-Удэ |
Задача 2. Улучшение технического состояния и благоустройства жилищного фонда г. Улан-Удэ | ||||||||||||||||
2. |
Улучшение технического состояния жилищного фонда г. Улан-Удэ |
КГХ, КУИ |
Доля многоквартирных домов города Улан-Удэ, на которых проведены работы по капитальному ремонту, % |
0501 |
482340000 |
244,243 |
Итого |
178 819,70 |
98 837,14 |
39 991,28 |
39 991,28 |
24 091,20 |
12 699,20 |
5 696,00 |
5 696,00 |
|
МБ |
149 325,88 |
81 340,70 |
33 992,59 |
33 992,59 |
24 091,20 |
12 699,20 |
5 696,00 |
5 696,00 |
||||||||
ВИ |
29 493,82 |
17 496,44 |
5 998,69 |
5 998,69 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
2.1. |
Капитальный ремонт жилых помещений находящихся в муниципальной собственности, ремонт стен фасада, парапетных стен |
КГХ |
Доля многоквартирных домов города Улан-Удэ, на которых проведены работы по капитальному ремонту, % |
0501 |
482340000 |
244,243 |
Итого |
168 819,70 |
88 837,14 |
39 991,28 |
39 991,28 |
4 699,20 |
4 699,20 |
0,00 |
0,00 |
капитальный ремонт 19 муниципальных квартир |
МБ |
0,00 |
71340,7 |
33992,59 |
33992,59 |
4 699,20 |
4 699,20 |
|
|
||||||||
ВИ |
29 493,82 |
17 496,44 |
5 998,69 |
5 998,69 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
2.2. |
Оплата взносов на капитальный ремонт муниципальных квартир |
КУИиЗ |
0501 |
482340000 |
243 |
МБ |
10 000,00 |
10 000,00 |
0,00 |
0,00 |
19 392,00 |
8 000,00 |
5 696,00 |
5 696,00 |
оплата взносов на капитальный ремонт 269,38 тыс. кв м муниципального жилого и нежилого фонда |
|
Задача 3. Повышение качества жилищных услуг. | ||||||||||||||||
3. |
Благоустройство жилищного фонда города Улан-Удэ, в т.ч. |
КГХ, КС |
Количество жалоб населения на низкий уровень качества услуг по содержанию жилищного фонда, ед. |
0501, 0503, 0502 |
4823500000 |
810, 244, 611, 612 |
Итого |
257 065,86 |
113 769,50 |
73 324,26 |
69 972,10 |
49 417,70 |
49 417,70 |
0,00 |
0,00 |
|
РБ |
8 330,82 |
8 330,82 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
МБ |
248 735,05 |
105 438,68 |
73 324,27 |
69 972,10 |
49 417,70 |
49 417,70 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
3.1. |
Обеспечение надлежащего санитарного состояния многоквартирных домов города Улан-Удэ, не присоединенных к централизованной канализации и оборудованных выгребными ямами |
КГХ |
Количество жалоб населения на низкий уровень качества услуг по содержанию жилищного фонда, ед. |
0501 |
4823500001 |
810,611 |
МБ |
143 145,73 |
56 469,06 |
42 178,43 |
44 498,24 |
39 073,60 |
39 073,60 |
0,00 |
0,00 |
возмещение затрат |
3.2. |
Обеспечение надлежащего санитарного состояния неблагоустроенных и полублагоустроенных многоквартирных домов города Улан-Удэ |
КГХ |
Количество жалоб населения на низкий уровень качества услуг по содержанию жилищного фонда, ед. |
0501 |
4823500001 |
810,611 |
МБ |
58 416,09 |
20 621,02 |
18 391,76 |
19 403,31 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
возмещение затрат |
3.3. |
Устройство выгребных ям и туалетов на придомовой территории жилищного фонда |
КГХ, КС |
Количество жалоб населения на низкий уровень качества услуг по содержанию жилищного фонда, ед. |
0501 |
4823500003 |
244,81 |
Итого |
19 894,50 |
12 894,50 |
7 000,00 |
0,00 |
400,00 |
400,00 |
0,00 |
0,00 |
устройство 16 надворных туалетов и 4 выгребных ям |
РБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
МБ |
19 894,50 |
12 894,50 |
7 000,00 |
0,00 |
400,00 |
400,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
3.4. |
Обслуживание водоналивных будок |
КГХ |
Количество жалоб населения на низкий уровень качества услуг по содержанию жилищного фонда, ед. |
0502 |
4823500002 |
810,611 |
МБ |
17 278,73 |
5 454,10 |
5 754,08 |
6 070,55 |
5 454,10 |
5 454,10 |
0,00 |
0,00 |
обеспечение населения г. Улан-Удэ питьевой водой |
3.5. |
Благоустройство придомовых территорий города Улан-Удэ, в том числе устройство ограждения фасадной стороны жилых зданий |
КГХ, КС |
Количество жалоб населения на низкий уровень качества услуг по содержанию жилищного фонда, ед. |
0501, 0502 |
4823500004 |
810, 244, 611, 612 |
Итого |
18 330,82 |
18 330,82 |
0,00 |
0,00 |
4 490,00 |
4 490,00 |
0,00 |
0,00 |
Благоустройство придомовых территорий 20 МКД |
РБ |
8 330,82 |
8 330,82 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
МБ |
10 000,00 |
10 000,00 |
0,00 |
0,00 |
4 490,00 |
4 490,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
Всего по подпрограмме "Развитие жилищно-коммунального комплекса города Улан-Удэ": |
Итого |
470 839,73 |
229 107,68 |
122 282,08 |
119 449,97 |
73 508,90 |
62 116,90 |
5 696,00 |
5 696,0 |
|
||||||
МБ |
433 015,09 |
203 280,42 |
116 283,39 |
113 451,28 |
73 508,90 |
62 116,90 |
5 696,00 |
5 696,00 |
||||||||
РБ |
8 330,82 |
8 330,82 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
ВИ |
29 493,82 |
17 496,44 |
5 998,69 |
5 998,69 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
Подпрограмма "Чистая вода" | ||||||||||||||||
Цель подпрограммы: Обеспечение населения города Улан-Удэ водой нормативного качества в необходимом количестве. | ||||||||||||||||
Задача 1. Строительство, реконструкция и модернизация объектов водоснабжения г. Улан-Удэ | ||||||||||||||||
1. |
Создание условий, обеспечивающих население г. Улан-Удэ водой нормативного качества в необходимом количестве |
КГХ, КС |
Доля населения, обеспеченная питьевой водой надлежащего качества,% |
0502, 0503 |
4833600000 |
244, 412, 414, 612, 810 |
Итого |
176 515,60 |
88 115,60 |
39 300,00 |
49 100,00 |
57 174,30 |
57 174,30 |
0,00 |
0,00 |
Увеличение доли населения, обеспеченного питьевой водой надлежащего качества |
РБ |
65 315,60 |
54 315,60 |
5 500,00 |
5 500,00 |
54 315,60 |
54 315,60 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
МБ |
55 700,00 |
15 300,00 |
15 300,00 |
25 100,00 |
2 858,70 |
2 858,70 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
ВИ |
55 500,00 |
18 500,00 |
18 500,00 |
18 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
Всего по подпрограмме "Чистая вода": |
Всего |
127 415,60 |
88 115,60 |
39 300,00 |
49 100,00 |
57 174,30 |
57 174,30 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
РБ |
59 815,60 |
54 315,60 |
5 500,00 |
5 500,00 |
54 315,60 |
54 315,60 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
МБ |
30 600,00 |
15 300,00 |
15 300,00 |
25 100,00 |
2 858,70 |
2 858,70 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
ВИ |
37 000,00 |
18 500,00 |
18 500,00 |
18 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
Подпрограмма "Воспроизводство объектов коммунального комплекса г. Улан-Удэ, находящихся в муниципальной собственности" | ||||||||||||||||
Цель подпрограммы: Обеспечение бесперебойной работы оборудования сетей теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и электроснабжения | ||||||||||||||||
Задача 2. Обеспечение бесперебойной работы оборудования сетей водоснабжения | ||||||||||||||||
Задача 3. Обеспечение бесперебойной работы оборудования сетей водоотведения | ||||||||||||||||
1. |
Развитие и модернизация, капитальный ремонт сетей теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения |
КС |
Доля отремонтированных сетей теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения в % от общей протяженности сетей |
0502 |
4840000000 |
244, 412, 413, 414, 612 |
Итого |
1 060 068,42 |
769 905,40 |
145 081,51 |
145 081,51 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Обеспечение бесперебойной работы оборудования сетей |
ФБ |
564 770,00 |
564 770,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
РБ |
50 780,00 |
50 780,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
МБ |
444 518,42 |
154 355,40 |
145 081,51 |
145 081,51 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
1.1. |
Разработка и экспертиза проектно-сметной документации |
КС |
Доля отремонтированных сетей теплоснабжения, в % от общей протяженности сетей |
0502 |
4840001000 4840002000 4840003000 |
244, 412, 4 13, 414, 612 |
Итого |
30 998,28 |
10 686,86 |
10 155,71 |
10 155,71 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Обеспечение бесперебойной работы оборудования сетей теплоснабжения |
ФБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
РБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
МБ |
30 998,28 |
10 686,86 |
10 155,71 |
10 155,71 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
1.2. |
Реконструкция, модернизация и капитальный ремонт инженерных сетей теплоснабжения и котельного оборудования |
КС |
Доля отремонтированных сетей теплоснабжения, в % от общей протяженности сетей |
0502 |
4840001000 4840002000 4840003000 |
244, 412, 413, 414, 612 |
Итого |
327 590,75 |
237 640,21 |
44 975,27 |
44 975,27 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Обеспечение бесперебойной работы оборудования сетей теплоснабжения |
ФБ |
175 078,70 |
175 078,70 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
РБ |
15 234,00 |
15 234,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
МБ |
137 278,05 |
47 327,51 |
44 975,27 |
44 975,27 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
1,3. |
Реконструкция, модернизация и капитальный ремонт инженерных сетей водоснабжения |
КС |
Доля отремонтированных сетей теплоснабжения, в % от общей протяженности сетей |
|
|
|
Итого |
340 368,37 |
247 516,21 |
46 426,08 |
46 426,08 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Обеспечение бесперебойной работы оборудования сетей водоснабжения |
|
|
|
ФБ |
180 726,40 |
180 726,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
|
|
|
РБ |
16 249,60 |
16 249,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
|
|
|
МБ |
143 392,37 |
50 540,21 |
46 426,08 |
46 426,08 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
1.4. |
Реконструкция, модернизация и капитальный ремонт инженерных сетей водоотведения |
КС |
Доля отремонтированных сетей теплоснабжения, в % от общей протяженности сетей |
|
|
|
Итого |
361 111,02 |
274 062,12 |
43 524,45 |
43 524,45 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Обеспечение бесперебойной работы оборудования сетей водоотведения |
|
|
|
ФБ |
208 964,90 |
208 964,90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
|
|
|
РБ |
19 296,40 |
19 296,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
|
|
|
МБ |
132 849,72 |
45 800,82 |
43 524,45 |
43 524,45 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
Задача 4. Обеспечение бесперебойной работы оборудования сетей электроснабжения | ||||||||||||||||
2. |
Реконструкция, модернизация и капитальный ремонт инженерно-технических сооружений, коммунальных сетей электроснабжения |
КС |
Доля отремонтированных сетей электроснабжения, в % от общей протяженности сетей |
0502 |
4840004000 |
244, 412, 413, 414, 613 |
МБ |
143 496,14 |
78 246,14 |
29 880,00 |
35 370,00 |
2 208,90 |
2 208,90 |
0,00 |
0,00 |
Обеспечение бесперебойной работы оборудования сетей электроснабжения |
2.1. |
Реконструкция, модернизация и капитальный ремонт электрических сетей |
КС |
Доля отремонтированных сетей электроснабжения, в % от общей протяженности сетей |
МБ |
143 496,14 |
78 246,14 |
29 880,00 |
35 370,00 |
2 208,90 |
2 208,90 |
0,00 |
0,00 |
Обеспечение бесперебойной работы оборудования сетей электроснабжения |
|||
Всего по подпрограмме "Воспроизводство объектов коммунального комплекса г. Улан-Удэ, находящихся в муниципальной собственности": |
Итого |
1 203 564,56 |
848 151,54 |
174 961,51 |
180 451,51 |
2 208,90 |
2 208,90 |
0,00 |
0,00 |
|
||||||
ФБ |
564 770,00 |
564 770,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|||||||
РБ |
50 780,00 |
50 780,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|||||||
МБ |
588 014,56 |
232 601,54 |
174 961,51 |
180 451,51 |
2 208,90 |
2 208,90 |
0,00 |
0,00 |
|
|||||||
|
Руководство и управление в сфере установленных функций по обеспечению качественной и комфортной среды проживания населения |
КГХ |
|
0505 |
4800100003 |
121,122, 244,242, 851,119, 129 |
МБ |
82 686,30 |
27 562,10 |
27 562,10 |
27 562,10 |
78 851,80 |
26 184,00 |
26 333,90 |
26 333,90 |
|
Итого по муниципальной программе "Обеспечение качественной и комфортной среды проживания населения города Улан-Удэ на 2014 - 2016 годы и на период до 2020 года" |
Всего |
5 044 440,04 |
2 413 932,20 |
1 296 830,50 |
1 333 677,34 |
1 313 334,00 |
568 736,40 |
387 298,80 |
357 298,8 |
|
||||||
ФБ |
597 148,00 |
597 148,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|||||||
РБ |
468 391,00 |
392 278,23 |
38 809,11 |
37 303,66 |
120 612,30 |
120 612,30 |
0,00 |
0,00 |
|
|||||||
МБ |
3 893 907,22 |
1 388 509,53 |
1 233 522,70 |
1 271 874,99 |
1 192 721,70 |
448 124,10 |
387 298,80 |
357 298,80 |
|
|||||||
ВИ |
84 993,82 |
35 996,44 |
24 498,69 |
24 498,69 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
<< Назад |
||
Содержание Распоряжение Администрации г. Улан-Удэ Республики Бурятия от 2 мая 2017 г. N 285-р "О внесении изменений в распоряжение... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.