Распоряжение Администрации г. Улан-Удэ Республики Бурятия от 23 марта 2018 г. N 188-р
"Об утверждении Плана реализации Муниципальной программы "Обеспечение качественной и комфортной среды проживания населения города Улан-Удэ" на 2018 год и на плановый период 2019 - 2020 годов"
На основании решения Улан-Удэнского городского Совета депутатов от 07.12.2017 N 375-35 "О бюджете городского округа "город Улан-Удэ" на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов":
1. Утвердить прилагаемый План реализации Муниципальной программы "Обеспечение качественной и комфортной среды проживания населения города Улан-Удэ" на 2018 год и на плановый период 2019 - 2020 годов.
2. Признать утратившими силу распоряжения Администрации г. Улан-Удэ:
- от 25.01.2018 N 41-р "Об утверждении Плана реализации Муниципальной программы "Обеспечение качественной и комфортной среды проживания населения города Улан-Удэ" на 2017 год и на плановый период 2018 - 2019 годов";
По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Дату названного распоряжения Администрации г. Улан-Удэ N 41-р следует читать как "25.01.2017"
- от 02.05.2017 N 285-р "О внесении изменений в распоряжение Администрации г. Улан-Удэ от 25.01.2017 N 41-р";
- от 26.09.2017 N 678-р "О внесении изменений в распоряжение Администрации г. Улан-Удэ от 25.01.2017 N 41-р";
- от 18.12.2017 N 916-р "О внесении изменений в распоряжение Администрации г. Улан-Удэ от 25.01.2017 N 41-р";
- от 29.12.2017 N 973-р "О внесении изменений в распоряжение Администрации г. Улан-Удэ от 25.01.2017 N 41-р".
Руководитель Администрации г. Улан-Удэ |
А.Д. Аюшеев |
Утвержден
распоряжением
Администрации г. Улан-Удэ
от 23 марта 2018 г. N 188-р
План реализации Муниципальной программы "Обеспечение качественной и комфортной среды проживания населения города Улан-Удэ " на 2018 год и на плановый период 2019 - 2020 годов
NN |
Наименование мероприятий |
Ответственный исполнитель/ соисполнители |
Наименование целевого индикатора |
Источник финансирования<*> |
План по программе, тыс. руб. |
Утверждено в бюджете, тыс. руб. |
Ожидаемый результат |
|||||||||
раздел, подраздел |
целевая статья |
вид расхода |
всего |
2018 |
2019 |
2020 |
всего |
2018 |
2019 |
2020 |
||||||
"Обеспечение качественной и комфортной среды проживания населения города Улан-Удэ" | ||||||||||||||||
Цель муниципальной программы: Обеспечение качественной и комфортной среды проживания для населения г. Улан-Удэ | ||||||||||||||||
Подпрограмма "Благоустройство города Улан-Удэ" | ||||||||||||||||
Цель подпрограммы: Создание системы комплексного благоустройства города, направленной на улучшение качества жизни горожан, отвечающей требованиям и статусу г. Улан-Удэ как столицы Республики Бурятия | ||||||||||||||||
Задача 1. Комплексное благоустройство, озеленение, освещение территорий города | ||||||||||||||||
Задача 2. Обеспечение надежности работы электрических сетей наружного освещения, направленной на улучшение внешнего благоустройства города, жизни горожан, отвечающее требованиям и статусу г. Улан-Удэ | ||||||||||||||||
1. |
Комплексное благоустройство, озеленение, освещение территорий города |
КГХ, КС |
Количество благоустроенных территорий, уч. |
0503, 0409 |
4813000000 |
244, 611, 612, 810, 414 |
Итого |
982 271,35 |
331 410,30 |
322 587,71 |
328 273,34 |
120 488,40 |
43 410,40 |
38 538,40 |
38 539,60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
ФБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
РБ |
600,00 |
600,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
МБ |
981 671,35 |
330 810,30 |
322 587,71 |
328 273,34 |
120 488,40 |
43 410,40 |
38 538,40 |
38 539,60 |
|
1.1. |
Устройство, ремонт СНО |
КГХ, КС |
Доля улиц, обеспеченных освещением от общего числа улиц, % |
0503 |
4813000008 |
244, 611, 612 |
Итого |
64 920,00 |
21 640,00 |
21 640,00 |
21 640,00 |
4 700,00 |
4 700,00 |
0,00 |
0,00 |
Увеличение освещенных участков, разработка ПСД по 5-ти объектам, устройство СНО на 15 улицах, ремонт СНО на 14 улицах |
|
|
|
|
|
|
|
РБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
МБ |
64 920,00 |
21 640,00 |
21 640,00 |
21 640,00 |
4 700,00 |
4 700,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1.2. |
Озеленение (посадка и ремонт зеленых насаждений, удаление сухих деревьев, текущее содержание, полив, кошение травостоя, разработка ПСД на строительство питомника, цветочное оформление) |
КГХ, КС |
Количество благоустроенных территорий, уч. |
0503 |
4813000005 |
244, 611,612 |
Итого |
211 140,00 |
70 380,00 |
70 380,00 |
70 380,00 |
64 454,00 |
16 710,00 |
23 872,00 |
23 872,00 |
цветочное оформление 7,6 тыс. кв м клумб, полив 5639 ед. саженцев древесно-кустарниковых пород, кошение травостоя 3,5 тыс. кв м (3 раза за сезон), стрижка живой изгороди 10,03 тыс. кв м (3 раза за сезон). Приобретение питомника для озеленения городских территорий |
|
|
|
|
|
|
|
РБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
МБ |
211 140,00 |
70 380,00 |
70 380,00 |
70 380,00 |
64 454,00 |
16 710,00 |
23 872,00 |
23 872,00 |
|
1.2.1. |
Цветочное оформление клумб |
КГХ |
Количество благоустроенных территорий, уч. |
0503 |
4813000005 |
244 |
МБ |
45 000,00 |
15 000,00 |
15 000,00 |
15 000,00 |
30 000,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
цветочное оформление 7,6 тыс. кв м клумб |
1.2.2. |
Содержание зеленых насаждений |
КГХ |
Количество благоустроенных территорий, уч. |
0503 |
4813000005 |
244,611, 612 |
Итого |
166 140,00 |
55 380,00 |
55 380,00 |
55 380,00 |
32 620,96 |
6 710,00 |
13 872,00 |
13 872,00 |
полив 5639 ед. саженцев древесно-кустарниковых пород, кошение травостоя 3,5 тыс. кв м (3 раза за сезон), стрижка живой изгороди 10,03 тыс. кв м (3 раза за сезон), устройство газонов 36 тыс кв м, устройство летнего водопровода, приобретение питомника |
|
|
|
|
|
|
|
РБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
МБ |
203 368,34 |
65 148,75 |
67 754,70 |
70 464,89 |
34 454,00 |
6 710,00 |
13 872,00 |
13 872,00 |
|
1.2.3. |
Разработка ПСД на строительство питомника зеленых насаждений |
КГХ, КС |
Количество благоустроенных территорий, уч. |
0503 |
4813000005 |
244, 611 |
Итого |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Разработка ПСД на строительство питомника для озеленения городских территорий |
|
|
|
|
|
|
|
РБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
МБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1.3. |
Ремонт и очистка ЛК, разработка ПСД и инженерно-геологические изыскания, разработка схемы ливневой канализации |
КГХ, КС |
Количество благоустроенных территорий, уч. |
0503 |
4813000006 |
244, 611, 612 |
Итого |
20 698,00 |
6 899,00 |
6 899,00 |
6 900,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
ремонт и очистка ливневой канализации на 38 улицах, очистка 1 аккумуляционного бассейна |
|
|
|
|
|
|
|
РБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
МБ |
20 698,00 |
6 899,00 |
6 899,00 |
6 900,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1.3.1. |
устройство, ремонт и очистка ливневых канализаций |
|
|
|
|
|
МБ |
20 698,00 |
6 899,00 |
6 899,00 |
6 900,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
капитальный ремонт и очистка ливневых канализаций на 6 участках |
1.3.2. |
разработка схемы ливневой канализации |
|
|
|
|
|
МБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
обеспечение эффективного сбора ливневых и талых вод с территорий г.Улан-Удэ |
1.4. |
Ремонт фонтанов |
КГХ, КС |
Количество благоустроенных территорий, уч. |
0503 |
4813000007 |
244, 612,611 |
Итого |
9 204,00 |
2 850,00 |
2 850,00 |
3 504,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
разработка ПСД на 1 фонтан, ремонт 4 фонтанов |
|
|
|
|
|
|
|
РБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
МБ |
9 204,00 |
2 850,00 |
2 850,00 |
3 504,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1.5. |
Устройство праздничной световой иллюминации, архитектурной подсветки зданий и сооружений, разработка ПСД |
КГХ, КС |
Количество благоустроенных территорий, уч. |
0503 |
4813000011 |
612, 244, 241 |
МБ |
78 118,00 |
24 683,00 |
26 015,00 |
27 420,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
увеличение мест с праздничным оформлением: архитектурная подсветка зданий и сооружений города Улан-Удэ |
1.5.1. |
ремонт подсветки и светового оформления зданий на пл. Советов |
КГХ, КС |
Количество благоустроенных территорий, уч. |
0503 |
4813000011 |
612, 244, 241 |
МБ |
53 120,00 |
16 784,00 |
17 690,00 |
18 646,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1.5.2. |
ремонт подсветки и светового оформления Одигитриевского Собора |
КГХ, КС |
Количество благоустроенных территорий, уч. |
0503 |
4813000011 |
612, 244, 241 |
МБ |
6 250,00 |
1 975,00 |
2 081,00 |
2 194,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1.5.3. |
ремонт подсветки и светового оформления жилого дома по ул. Смолина |
КГХ, КС |
Количество благоустроенных территорий, уч. |
0503 |
4813000011 |
612, 244, 241 |
МБ |
18 748,00 |
5 924,00 |
6 244,00 |
6 580,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1.6. |
Благоустройство территорий города, в т.ч. капитальный ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, подъездов к дворовым территориям МКД, устройство зон отдыха (пляж) |
КГХ, КС |
Количество благоустроенных территорий, уч. |
0503 |
4813000009 48130S0200 48130S2140 |
244, 611, 612, 414 |
Итого |
392 609,00 |
131 269,00 |
130 669,00 |
130 671,00 |
600,00 |
600,00 |
0,00 |
0,00 |
Благоустройство мест общего пользования - 4 скверов, 24 улиц, территории 102 мкр., о. Богородский и Спасский; Капитальный ремонт территорий - на 18 улицах, восстановление ограждения территории парка в мкр. Аэропорт. |
|
|
|
|
|
|
|
ФБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
РБ |
600,00 |
600,00 |
0,00 |
0,00 |
63 056,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
МБ |
392 009,00 |
130 669,00 |
130 669,00 |
130 671,00 |
600,00 |
600,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1.6.1. |
благоустройство парков, скверов, улиц |
|
|
|
|
|
|
0,00 |
|
|
|
0,00 |
|
|
|
увеличение мест отдыха, увеличение благоустроенных, озелененных и освещенных территорий |
1.6.2. |
ремонт обрамления клумбы на пл. Революции |
|
|
|
|
|
|
0,00 |
|
|
|
0,00 |
|
|
|
эстетическое оформление цветочных клумб города |
1.6.3. |
приобретение биомодулей (стационарных туалетов) 6 шт., биотуалетов 10 шт. |
|
|
|
|
|
|
0,00 |
|
|
|
0,00 |
|
|
|
обеспечение населения комфортными условиями жизни |
1.6.4. |
приобретение урн, скамеек, ограждений |
|
|
|
|
|
|
0,00 |
|
|
|
0,00 |
|
|
|
увеличение мест отдыха, |
1.6.5. |
замена скользкой и разрушенной тротуарной плитки |
|
|
|
|
|
|
0,00 |
|
|
|
0,00 |
|
|
|
обеспечение комфортного проживания населения |
1.6.6. |
изготовление адресных аншлагов |
|
|
|
|
|
|
0,00 |
|
|
|
0,00 |
|
|
|
обеспечение комфортного проживания населения |
1.6.7. |
инвентаризация кладбищ |
|
|
|
|
|
|
0,00 |
|
|
|
0,00 |
|
|
|
Приказ Мин-ва ЖКХ РСФСР от 4.04.1979 N 180 "Об утверждении инструкции по технической инвентаризации кладбищ" |
1.6.8. |
ограждение кладбищ |
|
|
|
|
|
|
0,00 |
|
|
|
0,00 |
|
|
|
снижение несанкционированного расширения кладбищ |
1.6.9. |
содержание Мемориала Победы |
|
|
|
|
|
|
0,00 |
|
|
|
0,00 |
|
|
|
|
1.6.10. |
устройство забора по ул. Калинина, ул Коммунистическая |
|
|
|
|
|
|
0,00 |
|
|
|
0,00 |
|
|
|
обеспечение комфортного проживания населения |
1.6.11. |
установка системы подогревателя для резервуарной установки газоснабжения "Вечного огня" |
|
|
|
|
|
|
0,00 |
|
|
|
0,00 |
|
|
|
поручение Путина ВВ |
1.6.12. |
приобретение тахографов МБУ КБУ |
|
|
|
|
|
|
0,00 |
|
|
|
0,00 |
|
|
|
достижение экономии ГСМ, отслеживание маршрута |
1.6.13. |
устройство системы водоотвода с проезжей части автомобильной дороги в мкр. Забайкальский |
|
|
|
|
|
|
0,00 |
|
|
|
0,00 |
|
|
|
увеличение мест с организованным отводом ливневых и талых вод |
1.6.14. |
изготовление аншлагов "Проезд (проход) по льду запрещен, "Купание запрещено, блокировка несанкционированных съездов |
|
|
|
|
|
|
0,00 |
|
|
|
0,00 |
|
|
|
обеспечение комфортного проживания населения |
1.6.15. |
устройство и содержание ледовой переправы в мкр. Мостовой |
|
|
|
|
|
|
0,00 |
|
|
|
0,00 |
|
|
|
обеспечение комфортного проживания населения |
1.6.16. |
очистка от мусора |
|
|
|
|
|
|
0,00 |
|
|
|
0,00 |
|
|
|
обеспечение комфортного проживания населения |
1.6.17. |
приобретение и установка автопавильонов |
|
|
|
|
|
|
0,00 |
|
|
|
600,00 |
600,00 |
0,00 |
0,00 |
обеспечение комфортного проживания населения |
1.7. |
Организация и проведение праздничных мероприятий |
КГХ, КСП |
Количество благоустроенных территорий, уч. |
0503 |
4813000010 |
244,612 |
МБ |
54 086,15 |
17 062,10 |
18 051,71 |
18 972,34 |
14 600,00 |
3 400,00 |
5 600,00 |
5 600,00 |
увеличение празднично оформленных территорий, устройство новогоднего городка |
1.8. |
Приобретение специализированной коммунальной техники |
КГХ, КУИ и З |
Количество благоустроенных территорий, уч. |
0503, 0502 |
4813000012 |
244, 612 |
МБ |
81 302,20 |
34 002,20 |
22 700,00 |
24 600,00 |
36 134,40 |
18 000,40 |
9 066,40 |
9 067,60 |
Приобретение 12 единиц техники |
1.8.1. |
МБУ КБУ |
|
|
|
|
|
|
81 302,20 |
34 002,20 |
22 700,00 |
24 600,00 |
36 134,40 |
18 000,40 |
9 066,40 |
9 067,60 |
16 единиц. Увеличение площади механизированной уборки территорий |
1.8.2. |
МБУ Горсвет |
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5 единиц, своевременное выполнение мероприятий по устройству СНО |
1.8.3. |
МБУ Городское лесничество |
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5 единиц, обеспечение полива зеленых насаждений, вывоз порубочных остатков |
1.8.4. |
МАУ Специализированная служба |
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
7 единиц, обеспечение качественными ритуальными услугами |
1.9. |
Реализация проектов санитарно-защитных зон кладбищ |
КГХ |
Количество благоустроенных территорий, уч. |
0503 |
4813000014 |
244, 612, 622 |
МБ |
40 194,00 |
12 625,00 |
13 383,00 |
14 186,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
реализация проектов санитарно-защитных зон кладбищ |
1.10. |
Разработка программы озеленения города, проведение инвентаризации и паспортизации зеленых насаждений |
КГХ |
Количество благоустроенных территорий, уч. |
0503 |
4813000015 |
244, 612 |
МБ |
30 000,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
инвентаризация и паспортизация зеленых насаждений города, определение нормы озеленения на 1 чел. |
2. |
Обеспечение работ по текущему содержанию территорий г. Улан-Удэ |
КГХ |
Количество благоустроенных территорий, уч. |
0503 |
4817300000 4817372160 |
611, 612, 621,244 |
МБ |
1 751 594,61 |
562 277,59 |
583 323,85 |
605 993,17 |
1 091 035,10 |
299 840,50 |
401 817,40 |
389 377,20 |
|
2.1. |
МБУ "КБУ" |
КГХ |
Количество благоустроенных территорий, уч. |
0503 |
4817300001 4717372160 |
611, 612 |
МБ |
1 030 872,11 |
329 601,33 |
343 895,72 |
357 375,06 |
577 014,50 |
155 161,30 |
211 735,80 |
210 117,40 |
Содержание территорий города - 244654 тыс. м2, содержание 1 скотомогильника, обслуживание 2 пляжей, грейдирование дорог с неусовершенствованным покрытием, содержание мостов и путепроводов- 32 ед. |
2.2. |
МБУ "Горсвет" |
КГХ |
Количество благоустроенных территорий, уч. |
0503 |
4817300002 4817372160 |
611, 612 |
МБ |
472 473,10 |
149 726,46 |
157 054,33 |
165 692,31 |
330 359,20 |
91 909,40 |
124 635,80 |
113 814,00 |
содержание и ремонт сетей наружного освещения и подсветки - 27477 светоточек, светофоров - 91 ед. |
2.3. |
МАУ "СС" |
КГХ |
Количество благоустроенных территорий, уч. |
0503 |
4817300003 4817372160 |
621 |
МБ |
206 029,00 |
67 743,00 |
68 867,00 |
69 419,00 |
141 441,00 |
37 563,00 |
51 939,00 |
51 939,00 |
Очищение 121 Га территорий, поднятие 1500 трупов и частей тела, оформление документов 2600 умерших |
2.4. |
Текущее содержание территорий, ремонт фонтанов и скверов, содержание фонтанов 2-го участка Железнодорожного района |
КГХ |
Количество благоустроенных территорий, уч. |
0503 |
4817300004 |
244 |
МБ |
42 220,40 |
15 206,80 |
13 506,80 |
13 506,80 |
42 220,40 |
15 206,80 |
13 506,80 |
13 506,80 |
уборка 27014,5 тыс. кв. м, обслуживание фонтанов, скверов |
Задача 3. Строительство ритуального комплекса по обслуживанию населения. | ||||||||||||||||
3. |
Обеспечение населения города Улан-Удэ ритуальным комплексом |
КС |
Увеличение площади кладбища, Га |
0503 |
4813200001 |
412,414,612,622,244 |
Итого |
196 436,36 |
66 618,22 |
63 607,32 |
66 210,82 |
80 193,40 |
44 600,0 |
0,0 |
0,0 |
Строительство ритуального комплекса |
|
|
|
|
|
|
|
РБ |
98 218,18 |
33 309,11 |
31 803,66 |
33 105,41 |
40 096,70 |
22 300,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
МБ |
98 218,18 |
33 309,11 |
31 803,66 |
33 105,41 |
22 300,00 |
22 300,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Всего по подпрограмме "Благоустройство города Улан-Удэ": |
Всего |
2 930 302,34 |
960 306,13 |
969 518,87 |
1 000 477,34 |
1 256 123,50 |
387 850,90 |
440 355,80 |
427 916,80 |
|
||||||
ФБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|||||||
РБ |
98 818,19 |
33 909,12 |
31 803,66 |
33 105,41 |
22 300,00 |
22 300,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|||||||
МБ |
2 831 484,15 |
926 397,01 |
937 715,21 |
967 371,93 |
1 233 823,50 |
365 550,90 |
440 355,80 |
427 916,80 |
|
|||||||
Подпрограмма "Развитие жилищно-коммунального комплекса города Улан-Удэ" | ||||||||||||||||
Цель подпрограммы: Повышение уровня качества управления и содержания жилищного фонда, развитие коммунальных сетей города" | ||||||||||||||||
Задача 1. Выявление оптимального варианта развития перспективного теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения и водоотведения г. Улан-Удэ | ||||||||||||||||
1. |
Разработка "Схемы водоснабжения и водоотведения Улан-Удэ на период до 2025 г." |
КГХ |
Выполнение этапов календарного плана по разработке Схем развития,% |
0502 |
4820100 |
244 |
МБ |
0,00 |
0,0 |
0,0 |
|
0,00 |
0,0 |
0,0 |
|
Выбор рационального направления развития водопроводного и электрического хозяйства города. |
2. |
Разработка "Схемы электроснабжения г. Улан-Удэ на период до 2028 г." |
КГХ |
|
0502 |
4820200 4817216 |
244 |
МБ |
0,00 |
0,0 |
0,0 |
|
0,00 |
0,0 |
0,0 |
|
|
3. |
Разработка "Программы комплексного развития" |
КГХ |
|
0501, 0502 |
4820001 |
244 |
МБ |
0,00 |
0,0 |
0,0 |
|
0,00 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Задача 1. Выявление оптимального варианта развития перспективного теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения и водоотведения г. Улан-Удэ | ||||||||||||||||
1. |
Разработка и актуализация документов, регламентирующих развитие коммунальной инфраструктуры г. Улан-Удэ |
КГХ |
Процент выполнения этапов календарного плана по разработке Схем развития, % |
0502 |
4823300004 |
244 |
МБ |
28 423,53 |
8 966,5 |
9 486,6 |
9 970,4 |
0,00 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
исполнение п. 22 требований к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения постановления Правительство Российской Федерации от 22 февраля 2012 г. N 154 "О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения" Актуализация Схемы теплоснабжения г. Улан-Удэ |
1.1. |
Актуализация Схемы теплоснабжения г.Улан-Удэ |
|
|
0502 |
482005000 |
030 |
244 |
28 423,53 |
8 966,5 |
9 486,6 |
9 970,4 |
0,00 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Задача 2. Улучшение технического состояния и благоустройства жилищного фонда г. Улан-Удэ | ||||||||||||||||
2. |
Улучшение технического состояния жилищного фонда г. Улан-Удэ |
КГХ, КУИ |
Доля многоквартирных домов города Улан-Удэ, на которых проведены работы по капитальному ремонту, % |
0501 |
482340000 |
244,243 |
Итого |
156 273,84 |
52 291,28 |
51 991,28 |
51 991,28 |
35 300,00 |
15 300,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
МБ |
138 277,77 |
46 292,59 |
45 992,59 |
45 992,59 |
35 300,00 |
15 300,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
ВИ |
17 996,07 |
5 998,69 |
5 998,69 |
5 998,69 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2.1. |
Капитальный ремонт жилых помещений находящихся в муниципальной собственности, ремонт стен фасада, парапетных стен |
КГХ |
Доля многоквартирных домов города Улан-Удэ, на которых проведены работы по капитальному ремонту, % |
0501 |
482340000 |
244,243 |
Итого |
119 973,84 |
39 991,28 |
39 991,28 |
39 991,28 |
5 300,00 |
5 300,00 |
0,00 |
0,00 |
разработка ПСД и ремонт муниципального жилищного фонда |
|
|
|
|
|
|
|
МБ |
101 977,77 |
33992,59 |
33992,59 |
33992,59 |
5 300,00 |
5300 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
ВИ |
17 996,07 |
5 998,69 |
5 998,69 |
5 998,69 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2.2. |
Оплата взносов на капитальный ремонт муниципальных квартир |
КУИиЗ |
|
0501 |
482340000 |
243,244 |
МБ |
36 000,00 |
12 000,00 |
12 000,00 |
12 000,00 |
30 000,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
оплата взносов на капитальный ремонт 233,467 тыс. кв м муниципального жилого и нежилого фонда |
2.3. |
размещение информации по объектам жилищного фонда в ГИС ЖКХ |
КГХ |
Доля многоквартирных домов города Улан-Удэ, на которых проведены работы по капитальному ремонту, % |
0501 |
482340000 |
244 |
МБ |
300,00 |
300,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
обследование с фотофиксацией инженерных сетей, материалов перекрытий, фасадов, создание адресной базы (Поручение зам. Главы Республики Бурятия в целях мониторинга технического состояния многоквартирных домов для актуализации Республиканской программы "Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Бурятия, на 2014 - 2043 годы" |
Задача 3. Повышение качества жилищных услуг. | ||||||||||||||||
3. |
Благоустройство жилищного фонда города Улан-Удэ, в т.ч. |
КГХ, КС |
Количество жалоб населения на низкий уровень качества услуг по содержанию жилищного фонда, ед. |
0501, 0503, 0502 |
4823500000 |
810, 244, 611, 612 |
Итого |
230 116,93 |
86 324,27 |
69 972,10 |
73 820,56 |
120 057,70 |
28 488,00 |
40 697,40 |
40 697,40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
РБ |
11 500,00 |
11 500,00 |
0,00 |
0,00 |
13 989,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
МБ |
218 616,93 |
74 824,27 |
69 972,10 |
73 820,56 |
106 068,50 |
28 488,00 |
40 697,40 |
40 697,40 |
|
3.1. |
Обеспечение надлежащего санитарного состояния многоквартирных домов города Улан-Удэ, не присоединенных к централизованной канализации и оборудованных выгребными ямами |
КГХ |
Количество жалоб населения на низкий уровень качества услуг по содержанию жилищного фонда, ед. |
0501 |
4823500001 |
810,611 |
МБ |
133 622,31 |
42 178,43 |
44 498,24 |
46 945,64 |
63 920,00 |
16 572,00 |
23 674,00 |
23 674,00 |
возмещение затрат |
3.2. |
Обеспечение надлежащего санитарного состояния неблагоустроенных и полублагоустроенных многоквартирных домов города Улан-Удэ |
КГХ |
Количество жалоб населения на низкий уровень качества услуг по содержанию жилищного фонда, ед. |
0501 |
4823500001 |
810,611 |
МБ |
58 265,56 |
18 391,76 |
19 403,31 |
20 470,49 |
32 705,40 |
8 479,00 |
12 113,20 |
12 113,20 |
возмещение затрат |
3.3. |
Устройство выгребных ям и туалетов на придомовой территории жилищного фонда |
КГХ, КС |
Количество жалоб населения на низкий уровень качества услуг по содержанию жилищного фонда |
0501 |
4823500003 |
244,81 |
Итого |
7 000,00 |
7 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
устройство 16 надворных туалетов и 4 выгребных ям |
|
|
|
|
|
|
|
РБ |
3 500,00 |
3 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
МБ |
3 500,00 |
3 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3.4. |
Обслуживание водоналивных будок |
КГХ |
Количество жалоб населения на низкий уровень качества услуг по содержанию жилищного фонда, |
0502 |
4823500002 |
810,611 |
МБ |
18 229,06 |
5 754,08 |
6 070,55 |
6 404,43 |
13 257,40 |
3 437,00 |
4 910,20 |
4 910,20 |
обеспечение населения г. Улан-Удэ питьевой водой |
3.5. |
Благоустройство придомовых территорий города Улан-Удэ, в том числе устройство ограждения фасадной стороны жилых зданий |
КГХ, КС |
Количество жалоб населения на низкий уровень качества услуг по содержанию жилищного фонда, |
0501, 0502 |
4823500004 |
810, 244, 611, 612 |
Итого |
13 000,00 |
13 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
ремонт детских площадок находящихся в муниципальной собственности |
|
|
|
|
|
|
|
РБ |
8 000,00 |
8 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
МБ |
5 000,00 |
5 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
4. |
Обеспечение надежного холодного водоснабжения и водоотведения на территории г.Улан-Удэ |
КГХ, КС |
Количество жалоб населения на низкий уровень качества услуг по содержанию жилищного фонда, |
0502 |
4823500005 |
811 |
Итого |
29 134,04 |
29 134,04 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Обеспечение надежного холодного водоснабжения |
|
|
|
|
|
|
|
РБ |
14 567,02 |
14 567,02 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
МБ |
14 567,02 |
14 567,02 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Всего по подпрограмме "Развитие жилищно-коммунального комплекса города Улан-Удэ": |
Итого |
443 948,34 |
176 716,12 |
131 449,97 |
135 782,25 |
145 182,80 |
43 788,00 |
50 697,40 |
50 697,40 |
|
||||||
МБ |
399 885,25 |
144 650,41 |
125 451,28 |
129 783,56 |
145 182,80 |
43 788,00 |
50 697,40 |
50 697,40 |
|
|||||||
РБ |
26 067,02 |
26 067,02 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|||||||
ВИ |
17 996,07 |
5 998,69 |
5 998,69 |
5 998,69 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|||||||
Подпрограмма "Чистая вода" | ||||||||||||||||
Цель подпрограммы: Обеспечение населения города Улан-Удэ водой нормативного качества в необходимом количестве. | ||||||||||||||||
Задача 1. Строительство, реконструкция и модернизация объектов водоснабжения г. Улан-Удэ | ||||||||||||||||
1. |
Создание условий, обеспечивающих население г. Улан-Удэ водой нормативного качества в необходимом количестве |
КГХ, КС |
Доля населения, обеспеченная питьевой водой надлежащего качества,% |
0502, 0503 |
4833600000 |
244, 412, 414, 612, 810 |
Итого |
342 540,49 |
108 550,00 |
114 086,05 |
119 904,44 |
69 250,00 |
69 250,00 |
0,00 |
0,00 |
Увеличение доли населения, обеспеченного питьевой водой надлежащего качества |
|
|
|
|
|
|
|
РБ |
224 678,79 |
71 200,00 |
74 831,20 |
78 647,59 |
65 787,50 |
65 787,50 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
МБ |
59 483,08 |
18 850,00 |
19 811,35 |
20 821,73 |
3 462,50 |
3 462,50 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
ВИ |
58 378,62 |
18 500,00 |
19 443,50 |
20 435,12 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Всего по подпрограмме "Чистая вода": |
Всего |
342 540,49 |
108 550,00 |
114 086,05 |
119 904,44 |
69 250,00 |
69 250,00 |
0,00 |
0,00 |
|
||||||
РБ |
224 678,79 |
71 200,00 |
74 831,20 |
78 647,59 |
65 787,50 |
65 787,50 |
0,00 |
0,00 |
|
|||||||
МБ |
59 483,08 |
18 850,00 |
19 811,35 |
20 821,73 |
3 462,50 |
3 462,50 |
0,00 |
0,00 |
|
|||||||
ВИ |
58 378,62 |
18 500,00 |
19 443,50 |
20 435,12 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|||||||
Подпрограмма "Воспроизводство объектов коммунального комплекса г. Улан-Удэ, находящихся в муниципальной собственности" | ||||||||||||||||
Цель подпрограммы: Обеспечение бесперебойной работы оборудования сетей теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и электроснабжения | ||||||||||||||||
Задача 1. Обеспечение бесперебойной работы оборудования сетей теплоснабжения | ||||||||||||||||
Задача 2. Обеспечение бесперебойной работы оборудования сетей водоснабжения | ||||||||||||||||
Задача 3. Обеспечение бесперебойной работы оборудования сетей водоотведения | ||||||||||||||||
1. |
Развитие и модернизация, капитальный ремонт сетей теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения |
КС |
Доля отремонтированных сетей теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения в % от общей протяженности сетей |
0502 |
4840000000 |
244, 412, 413, 414, 612 |
Итого |
435 244,53 |
145 081,51 |
145 081,51 |
145 081,51 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Обеспечение бесперебойной работы оборудования сетей |
|
|
|
|
|
|
|
ФБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
РБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
МБ |
435 244,53 |
145 081,51 |
145 081,51 |
145 081,51 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1.1. |
Разработка и экспертиза проектно-сметной документации |
КС |
Доля отремонтированных сетей теплоснабжения, в % от общей протяженности сетей |
0502 |
4840001000 4840002000 4840003000 |
244, 412, 4 13, 414, 612 |
Итого |
30 467,13 |
10 155,71 |
10 155,71 |
10 155,71 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Обеспечение бесперебойной работы оборудования сетей теплоснабжения |
|
|
|
|
|
|
|
ФБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
РБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
МБ |
30 467,13 |
10 155,71 |
10 155,71 |
10 155,71 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1.2. |
Реконструкция, модернизация и капитальный ремонт инженерных сетей теплоснабжения и котельного оборудования |
КС |
Доля отремонтированных сетей теплоснабжения, в % от общей протяженности сетей |
0502 |
4840001000 4840002000 4840003000 |
244, 412, 413, 414, 612 |
Итого |
134 925,81 |
44 975,27 |
44 975,27 |
44 975,27 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Обеспечение бесперебойной работы оборудования сетей теплоснабжения |
|
|
|
|
|
|
|
ФБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
РБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
МБ |
134 925,81 |
44 975,27 |
44 975,27 |
44 975,27 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1.2.1 |
Котельная п. Загорск |
|
|
|
|
|
|
|
123 403,10 |
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Повышение надежности и качества теплоснабжения, улучшение гидравлических режимов у потребителей |
1.2.2 |
Котельная Юго-Западная, КВТС-20 |
|
|
|
|
|
|
|
36 079,60 |
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Повышение надежности и качества теплоснабжения, улучшение гидравлических режимов у потребителей |
1.2.3 |
Котельная Юго-Западная, КИПиА |
|
|
|
|
|
|
|
4 734,90 |
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Повышение надежности и качества теплоснабжения, улучшение гидравлических режимов у потребителей |
1.2.4 |
Котельная п. Заречный |
|
|
|
|
|
|
|
2 705,70 |
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Повышение надежности и качества теплоснабжения, улучшение гидравлических режимов у потребителей |
1.2.5 |
Котельная п. Загорск, очистка дымовых газов |
|
|
|
|
|
|
|
25 689,20 |
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Повышение надежности и качества теплоснабжения, улучшение гидравлических режимов у потребителей |
1.2.6 |
Капитальный ремонт с восстановлением изоляции надземных трубопроводов |
|
|
|
|
|
|
|
6 749,70 |
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Повышение надежности и качества теплоснабжения, улучшение гидравлических режимов у потребителей |
1.2.7 |
Тепломагистраль N 6 от П8-27-35 до П8-27-36 |
|
|
|
|
|
|
|
3 529,00 |
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Повышение надежности и качества теплоснабжения, улучшение гидравлических режимов у потребителей |
1.2.8 |
Тепломагистраль N 6 от П8-27-25 до П8-27-26 |
|
|
|
|
|
|
|
1 242,00 |
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Повышение надежности и качества теплоснабжения, улучшение гидравлических режимов у потребителей |
1.2.9 |
Тепломагистраль N 6 от ТК-23-36 до ТК23-37 |
|
|
|
|
|
|
|
940,00 |
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Повышение надежности и качества теплоснабжения, улучшение гидравлических режимов у потребителей |
1.2.10 |
Тепломагистраль N 5 от ТК23-1 до ТК23-14 |
|
|
|
|
|
|
|
5 531,00 |
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Повышение надежности и качества теплоснабжения, улучшение гидравлических режимов у потребителей |
1.2.11 |
Тепломагистраль N 6 от Т5-30-1 до Т5-30-2 |
|
|
|
|
|
|
|
4 134,00 |
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Повышение надежности и качества теплоснабжения, улучшение гидравлических режимов у потребителей |
1.2.12 |
Тепломагистраль N 6 от П8-23 до Т5-32-2 |
|
|
|
|
|
|
|
5 297,00 |
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Повышение надежности и качества теплоснабжения, улучшение гидравлических режимов у потребителей |
1.2.13 |
Тепломагистраль N 6 от ТК34-2а до жилого дома 13а ул. Бабушкина |
|
|
|
|
|
|
|
1 703,00 |
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Повышение надежности и качества теплоснабжения, улучшение гидравлических режимов у потребителей |
1.2.14 |
Тепловые сети от Котельной п. Загорск ТК-57 до ТК-58 |
|
|
|
|
|
|
|
4 859,00 |
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Повышение надежности и качества теплоснабжения, улучшение гидравлических режимов у потребителей |
1.2.15 |
Автоматизация и диспетчеризация тепловых сетей г.Улан-Удэ |
|
|
|
|
|
|
|
20 209,00 |
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Повышение надежности и качества теплоснабжения, улучшение гидравлических режимов у потребителей |
1.3. |
Реконструкция, модернизация и капитальный ремонт инженерных сетей водоснабжения |
КС |
Доля отремонтированных сетей теплоснабжения, в % от общей протяженности сетей |
|
|
|
Итого |
139 278,24 |
46 426,08 |
46 426,08 |
46 426,08 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Обеспечение бесперебойной работы оборудования сетей водоснабжения |
|
|
|
|
|
|
|
ФБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
РБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
МБ |
139 278,24 |
46 426,08 |
46 426,08 |
46 426,08 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1.4. |
Реконструкция, модернизация и капитальный ремонт инженерных сетей водоотведения |
КС |
Доля отремонтированных сетей теплоснабжения, в % от общей протяженности сетей |
|
|
|
Итого |
130 573,35 |
43 524,45 |
43 524,45 |
43 524,45 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Обеспечение бесперебойной работы оборудования сетей водоотведения |
|
|
|
|
|
|
|
ФБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
РБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
МБ |
130 573,35 |
43 524,45 |
43 524,45 |
43 524,45 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1.4.1. |
реконструкция напорного канализационного коллектора от КНС-БМП до КК2721 |
|
|
|
|
|
МБ |
64 772,61 |
64 772,61 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1.4.2. |
канализационный коллекторов 102 мкр |
|
|
|
|
|
МБ |
6 511,76 |
6 511,76 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Задача 4. Обеспечение бесперебойной работы оборудования сетей электроснабжения | ||||||||||||||||
2. |
Реконструкция, модернизация и капитальный ремонт инженерно-технических сооружений, коммунальных сетей электроснабжения |
КС |
Доля отремонтированных сетей электроснабжения, в % от общей протяженности сетей |
0502 |
4840004000 |
244, 412, 413, 414, 613 |
МБ |
104 640,00 |
29 880,00 |
35 370,00 |
39 390,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Обеспечение бесперебойной работы оборудования сетей электроснабжения |
2.1. |
Реконструкция, модернизация и капитальный ремонт электрических сетей |
КС |
Доля отремонтированных сетей электроснабжения, в % от общей протяженности сетей |
|
|
|
МБ |
104 640,00 |
29 880,00 |
35 370,00 |
39 390,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Обеспечение бесперебойной работы оборудования сетей электроснабжения |
2.1.1 |
Замена КЛ на ТП-148 |
|
|
|
|
|
|
1 656,14 |
1 656,14 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
повышение качества и надежности электроснабжения |
|
Замена КЛ на ПС КТП-3 |
|
|
|
|
|
|
3 021,14 |
3 021,14 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
повышение качества и надежности электроснабжения |
|
Замена КЛ на ТП-240 |
|
|
|
|
|
|
1 854,60 |
1 854,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
повышение качества и надежности электроснабжения |
|
Замена КЛ на ПС БФМ ф.12 |
|
|
|
|
|
|
6 302,11 |
6 302,11 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
повышение качества и надежности электроснабжения |
|
Замена КЛ на ПС БФМ ф.5 |
|
|
|
|
|
|
6 619,18 |
6 619,18 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
повышение качества и надежности электроснабжения |
|
Замена КЛ на ПС ЛВРЗ ф.7 |
|
|
|
|
|
|
3 917,42 |
3 917,42 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
повышение качества и надежности электроснабжения |
|
Замена КЛ на ПС ЛВРЗ ф.12 |
|
|
|
|
|
|
3 917,42 |
3 917,42 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
повышение качества и надежности электроснабжения |
|
Замена КЛ на ф.16, ПС Левобережная на РП-57 |
|
|
|
|
|
|
4 216,36 |
4 216,36 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
повышение качества и надежности электроснабжения |
|
Замена КЛ на ф.18, ПС Левобережная на РП-57 |
|
|
|
|
|
|
4 424,89 |
4 424,89 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
повышение качества и надежности электроснабжения |
|
Замена КЛ на ф.21, ПС Левобережная на РП-57 |
|
|
|
|
|
|
5 060,79 |
5 060,79 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
повышение качества и надежности электроснабжения |
|
Замена КЛ на ф.23, ПС Левобережная на РП-57 |
|
|
|
|
|
|
5 060,79 |
5 060,79 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
повышение качества и надежности электроснабжения |
|
Замена КЛ ф.8, ПС Южная на РП-27 |
|
|
|
|
|
|
1 143,08 |
1 143,08 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
повышение качества и надежности электроснабжения |
|
Замена КЛ ф.22, ПС Сосновая ТП-702, ТП-587 |
|
|
|
|
|
|
5 269,74 |
5 269,74 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
повышение качества и надежности электроснабжения |
|
Замена КЛ ф.3, ПС Сосновая ТП-702 |
|
|
|
|
|
|
6 551,94 |
6 551,94 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
повышение качества и надежности электроснабжения |
|
Замена КЛ ф.22, ПС Сосновая ТП-587 |
|
|
|
|
|
|
5 524,04 |
5 524,04 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
повышение качества и надежности электроснабжения |
|
Замена КЛ ф.13 на ТП-303 |
|
|
|
|
|
|
1 368,51 |
1 368,51 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
повышение качества и надежности электроснабжения |
|
Замена КЛ ф.12 на ТП-455, 427 |
|
|
|
|
|
|
1 586,30 |
1 586,30 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
повышение качества и надежности электроснабжения |
|
Замена КЛ ф.2 на ТП-496, 433 |
|
|
|
|
|
|
996,18 |
996,18 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
повышение качества и надежности электроснабжения |
|
Замена КЛ ф.2 на ТП-433, 430 |
|
|
|
|
|
|
799,34 |
799,34 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
повышение качества и надежности электроснабжения |
|
Замена КЛ ф.13 на ТП-441, 412 |
|
|
|
|
|
|
1 100,77 |
1 100,77 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
повышение качества и надежности электроснабжения |
|
Замена КЛ ф.19 ПС "Центральная" |
|
|
|
|
|
|
3 219,98 |
3 219,98 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
повышение качества и надежности электроснабжения |
|
Замена КЛ ф.13 на РП-14 ТП-252 |
|
|
|
|
|
|
1 865,32 |
1 865,32 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
повышение качества и надежности электроснабжения |
|
Замена КЛ ф.12 ПС "Западная" м/у опорами 22 и 23 |
|
|
|
|
|
|
2 038,54 |
2 038,54 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
повышение качества и надежности электроснабжения |
|
Замена КЛ ф.11 на РП-14 ТП-85 |
|
|
|
|
|
|
499,01 |
499,01 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
повышение качества и надежности электроснабжения |
|
Замена КЛ ф.11 на РП-6 ТП-361 |
|
|
|
|
|
|
853,25 |
853,25 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
повышение качества и надежности электроснабжения |
|
Замена КЛ ф.11 на РП-6 ТП-905 |
|
|
|
|
|
|
1 473,23 |
1 473,23 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
повышение качества и надежности электроснабжения |
|
Замена КЛ ф.11 на РП-6 м/у ТП-905,ТП-407 |
|
|
|
|
|
|
583,61 |
583,61 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
повышение качества и надежности электроснабжения |
|
Замена КЛ ф.8 на ПС "АРЗ" |
|
|
|
|
|
|
984,85 |
984,85 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
повышение качества и надежности электроснабжения |
|
Замена КЛ ф.3 на ПС "АРЗ" |
|
|
|
|
|
|
4 609,44 |
4 609,44 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
повышение качества и надежности электроснабжения |
|
Замена КЛ ф.1, 16 на ПС "АРЗ" |
|
|
|
|
|
|
1 160,00 |
1 160,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
повышение качества и надежности электроснабжения |
|
Замена на ТП-942 |
|
|
|
|
|
|
209,23 |
209,23 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
повышение качества и надежности электроснабжения |
|
Замена на ТП-954 |
|
|
|
|
|
|
330,55 |
330,55 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
повышение качества и надежности электроснабжения |
2.2. |
Реконструкция кабельных линий |
КС |
Доля отремонтированных сетей электроснабжения, в % от общей протяженности сетей |
|
|
|
МБ |
58 416,76 |
29 880,00 |
28 536,76 |
|
0,00 |
0,00 |
|
|
|
2.2.1 |
Ремонт помещения убежища N 41 в здании АБК, приобретение ФПУ-200 |
|
|
|
|
|
|
2 149,46 |
|
2 149,46 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
устранение нарушений, обеспечение безопасности |
2.2.2 |
Дезинфицирующее средство для обработки почвы после паводка |
|
|
|
|
|
|
619,80 |
|
619,80 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
обеззараживание почвы в зоне затопления |
2.2.3 |
Реконструкция системы теплоснабжения п. Стеклозавод |
|
|
|
|
|
|
25 767,50 |
|
25 767,50 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Повышение надежности теплоснабжения, снижение потребления энергоресурсов и выбросов загрязняющих веществ |
Всего по подпрограмме "Воспроизводство объектов коммунального комплекса г. Улан-Удэ, находящихся в муниципальной собственности": |
Итого |
539 884,53 |
174 961,51 |
180 451,51 |
184 471,51 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
||||||
ФБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|||||||
РБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|||||||
МБ |
539 884,53 |
174 961,51 |
180 451,51 |
184 471,51 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|||||||
|
Руководство и управление в сфере установленных функций по обеспечению качественной и комфортной среды проживания населения |
КГХ |
|
0505 |
4800100003 |
121,122, 244,242, 851,119, 129 |
МБ |
93 487,50 |
31 162,50 |
31 162,50 |
31 162,50 |
91 370,30 |
31 162,50 |
30 103,90 |
30 103,90 |
|
Итого по муниципальной программе "Обеспечение качественной и комфортной среды проживания населения города Улан-Удэ на 2014 - 2016 годы и на период до 2020 года" |
Всего |
4 350 163,16 |
1 451 696,25 |
1 426 668,89 |
1 471 798,02 |
1 561 926,60 |
532 051,40 |
521 157,1 |
508 718,1 |
|
||||||
ФБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|||||||
РБ |
349 564,00 |
131 176,14 |
106 634,86 |
111 753,00 |
88 087,50 |
88 087,50 |
0,00 |
0,00 |
|
|||||||
МБ |
3 924 224,47 |
1 296 021,43 |
1 294 591,83 |
1 333 611,21 |
1 473 839,10 |
443 963,90 |
521 157,10 |
508 718,10 |
|
|||||||
ВИ |
76 374,69 |
24 498,69 |
25 442,19 |
26 433,81 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Распоряжение Администрации г. Улан-Удэ Республики Бурятия от 23 марта 2018 г. N 188-р "Об утверждении Плана реализации Муниципальной программы "Обеспечение качественной и комфортной среды проживания населения города Улан-Удэ" на 2018 год и на плановый период 2019 - 2020 годов"
Текст распоряжения официально опубликован не был
Распоряжением Администрации г. Улан-Удэ Республики Бурятия от 12 февраля 2019 г. N 94-р настоящее распоряжение признано утратившим силу
В настоящий документ внесены изменения следующими документами:
Распоряжение Администрации г. Улан-Удэ Республики Бурятия от 12 февраля 2019 г. N 98-р
Распоряжение Администрации г. Улан-Удэ Республики Бурятия от 3 декабря 2018 г. N 954-р
Распоряжение Администрации г. Улан-Удэ Республики Бурятия от 2 октября 2018 г. N 778-р
Распоряжение Администрации г. Улан-Удэ Республики Бурятия от 19 июля 2018 г. N 519-р
Распоряжение Администрации г. Улан-Удэ Республики Бурятия от 7 июня 2018 г. N 383-р