Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение
к распоряжению
Администрации г. Улан-Удэ
от______________N_____
План реализации Муниципальной программы "Обеспечение качественной и комфортной среды проживания населения города Улан-Удэ " на 2018 год и на плановый период 2019 - 2020 годов
NN |
Наименование мероприятий |
Ответственный исполнитель/ соисполнители |
Наименование целевого индикатора |
Источник финансирования<*> |
План по программе, тыс. руб. |
Утверждено в бюджете, тыс. руб. |
Ожидаемый результат |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
раздел, подраздел |
целевая статья |
вид расхода |
|
всего |
2018 |
2019 |
2020 |
всего |
2018 |
2019 |
2020 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Обеспечение качественной и комфортной среды проживания населения города Улан-Удэ" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цель муниципальной программы: Обеспечение качественной и комфортной среды проживания для населения г. Улан-Удэ |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подпрограмма "Благоустройство города Улан-Удэ" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цель подпрограммы :Создание системы комплексного благоустройства города , направленной на улучшение качества жизни горожан,отвечающей требованиям и статусу г. Улан-Удэ как столицы Республики Бурятия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Задача 1. Комплексное благоустройство, озеленение, освещение территорий города |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Задача 2. Обеспечение надежности работы электрических сетей наружного освещения, направленной на улучшение внешнего благоустройства города, жизни горожан, отвечающее требованиям и статусу г. Улан-Удэ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. |
Комплексное благоустройство, озеленение, освещение территорий города |
КГХ, КС |
Количество благоустроенных территорий, уч. |
0503, 0409 |
4813000000 |
244, 611, 612, 810, 414 |
Итого |
982 563,65 |
331 702,60 |
322 587,71 |
328 273,34 |
137 313,50 |
60 235,50 |
38 538,40 |
38 539,60 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
ФБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
РБ |
892,30 |
892,30 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
МБ |
981 671,35 |
330 810,30 |
322 587,71 |
328 273,34 |
137 313,50 |
60 235,50 |
38 538,40 |
38 539,60 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.1. |
Устройство, ремонт СНО, ремонт светофорных объектов |
КГХ,КС |
Доля улиц, обеспеченных освещением от общего числа улиц, % |
0503 |
4813000008 |
244, 611, 612 |
Итого |
64 920,00 |
21 640,00 |
21 640,00 |
21 640,00 |
4 700,00 |
4 700,00 |
0,00 |
0,00 |
Увеличение освещенных участков, разработка ПСД по 5-ти объектам,устройство СНО на 15 улицах,ремонт СНО на 14 улицах |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
РБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
МБ |
64 920,00 |
21 640,00 |
21 640,00 |
21 640,00 |
4 700,00 |
4 700,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.2. |
Озеленение(посадка и ремонт зеленых насаждений, удаление сухих деревьев, текущее содержание, полив, кошение травостоя, разработка ПСД на строительство питомника, цветочное оформление) |
КГХ, КС |
Количество благоустроенных территорий, уч. |
0503 |
4813000005 |
244, 611,612 |
Итого |
211 140,00 |
70 380,00 |
70 380,00 |
70 380,00 |
64 454,00 |
16 710,00 |
23 872,00 |
23 872,00 |
цветочное оформление 7,6 тыс. кв м клумб,полив 5639 ед. саженцев древесно-кустарниковых пород, кошение травостоя 3,5 тыс. кв м (3 раза за сезон), стрижка живой изгороди 10,03 тыс. кв м (3 раза за сезон). Приобретение питомника для озеленения городских территорий |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
РБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
МБ |
211 140,00 |
70 380,00 |
70 380,00 |
70 380,00 |
64 454,00 |
16 710,00 |
23 872,00 |
23 872,00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.2.1. |
Цветочное оформление клумб |
КГХ |
Количество благоустроенных территорий, уч. |
0503 |
4813000005 |
244 |
МБ |
45 000,00 |
15 000,00 |
15 000,00 |
15 000,00 |
30 000,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
цветочное оформление 7,6 тыс. кв м клумб |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.2.2. |
Содержание зеленых насаждений |
КГХ |
Количество благоустроенных территорий, уч. |
0503 |
4813000005 |
244,611, 612 |
Итого |
166 140,00 |
55 380,00 |
55 380,00 |
55 380,00 |
32 620,96 |
6 710,00 |
13 872,00 |
13 872,00 |
полив 5639 ед. саженцев древесно-кустарниковых пород, кошение травостоя 3,5 тыс. кв м (3 раза за сезон), стрижка живой изгороди 10,03 тыс. кв м (3 раза за сезон), устройство газонов 36 тыс кв м,устройство летнего водопровода, приобретение питомника |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
РБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
МБ |
203 368,34 |
65 148,75 |
67 754,70 |
70 464,89 |
34 454,00 |
6 710,00 |
13 872,00 |
13 872,00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.2.3. |
Разработка ПСД на строительство питомника зеленых насаждений |
КГХ, КС |
Количество благоустроенных территорий, уч. |
0503 |
4813000005 |
244, 611 |
Итого |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Разработка ПСД на строительство питомника для озеленения городских территорий |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
РБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
МБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.3. |
Ремонт и очистка ЛК, разработка ПСД и инженерно-геологические изыскания, разработка схемы ливневой канализации |
КГХ, КС |
Количество благоустроенных территорий, уч. |
0503 |
4813000006 |
244, 611, 612 |
Итого |
20 698,00 |
6 899,00 |
6 899,00 |
6 900,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
ремонт и очистка ливневой канализации на 38 улицах, очистка 1 аккумуляционного бассейна |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
РБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
МБ |
20 698,00 |
6 899,00 |
6 899,00 |
6 900,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.3.1. |
устройство, ремонт и очистка ливневых канализаций |
|
|
|
МБ |
20 698,00 |
6 899,00 |
6 899,00 |
6 900,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
капитальный ремонт и очистка ливневых канализаций на 6 участках |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.3.2. |
разработка схемы ливневой канализации |
|
|
|
|
МБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
обеспечение эффективного сбора ливневых и талых вод с территорий г. Улан-Удэ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.4. |
Ремонт фонтанов |
КГХ, КС |
Количество благоустроенных территорий, уч. |
0503 |
4813000007 |
244, 612,611 |
Итого |
9 204,00 |
2 850,00 |
2 850,00 |
3 504,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
разработка ПСД на 1 фонтан, ремонт 4 фонтанов |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
РБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
МБ |
9 204,00 |
2 850,00 |
2 850,00 |
3 504,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.5. |
Устройство праздничной световой иллюминации, архитектурной подсветки зданий и сооружений, разработка ПСД |
КГХ, КС |
Количество благоустроенных территорий, уч. |
0503 |
4813000011 |
612, 244, 241 |
МБ |
78 118,00 |
24 683,00 |
26 015,00 |
27 420,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
увеличение мест с праздничным оформлением: архитектурная подсветка зданий и сооружений города Улан-Удэ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.5.1. |
ремонт подсветки и светового оформления зданий на пл. Советов |
КГХ, КС |
Количество благоустроенных территорий, уч. |
0503 |
4813000011 |
612, 244, 241 |
МБ |
53 120,00 |
16 784,00 |
17 690,00 |
18 646,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.5.2. |
ремонт подсветки и светового оформления Одигитриевского Собора |
КГХ, КС |
Количество благоустроенных территорий, уч. |
0503 |
4813000011 |
612, 244, 241 |
МБ |
6 250,00 |
1 975,00 |
2 081,00 |
2 194,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.5.3. |
ремонт подсветки и светового оформления жилого дома по ул. Смолина |
КГХ, КС |
Количество благоустроенных территорий, уч. |
0503 |
4813000011 |
612, 244, 241 |
МБ |
18 748,00 |
5 924,00 |
6 244,00 |
6 580,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.6. |
Благоустройство территорий города, в т.ч. капитальный ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, подъездов к дворовым территориям МКД, устройство зон отдыха(пляж) |
КГХ, КС |
Количество благоустроенных территорий, уч. |
0503 |
4813000009 48130S0200 48130S2140 |
244, 611, 612, 414 |
Итого |
392 901,30 |
131 561,30 |
130 669,00 |
130 671,00 |
1 423,30 |
1 423,30 |
0,00 |
0,00 |
Благоустройство мест общего пользования - 4 скверов, 24 улиц, территории 102 мкр., о. Богородский и Спасский; Капитальный ремонт территорий - на 18 улицах, восстановление ограждения территории парка в мкр. Аэропорт. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
ФБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
РБ |
892,30 |
892,30 |
0,00 |
0,00 |
63 056,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
МБ |
392 009,00 |
130 669,00 |
130 669,00 |
130 671,00 |
1 423,30 |
1 423,30 |
0,00 |
0,00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.7. |
Организация и проведение праздничных мероприятий |
КГХ, КСП |
Количество благоустроенных территорий, уч. |
0503 |
4813000010 |
244,612 |
МБ |
54 086,15 |
17 062,10 |
18 051,71 |
18 972,34 |
14 600,00 |
3 400,00 |
5 600,00 |
5 600,00 |
увеличение празднично оформленных территорий, устройство новогоднего городка |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.8. |
Приобретение специализированной коммунальной техники |
КГХ, КУИ и З |
Количество благоустроенных территорий, уч. |
0503, 0502 |
4813000012 |
244, 612 |
МБ |
81 302,20 |
34 002,20 |
22 700,00 |
24 600,00 |
52 136,20 |
34 002,20 |
9 066,40 |
9 067,60 |
Приобретение 12 единиц техники |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.9. |
Реализация проектов санитарно-защитных зон кладбищ |
КГХ |
Количество благоустроенных территорий, уч. |
0503 |
4813000014 |
244, 612, 622 |
МБ |
40 194,00 |
12 625,00 |
13 383,00 |
14 186,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
реализация проектов санитарно-защитных зон кладбищ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.10. |
Разработка программы озеленения города,проведение инвентаризации и паспортизации зеленых насаждений |
КГХ |
Количество благоустроенных территорий, уч. |
0503 |
4813000015 |
244, 612 |
МБ |
30 000,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
инвентаризация и паспортизация зеленых насаждений города, определение нормы озеленения на 1 чел. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. |
Обеспечение работ по текущему содержанию территорий г. Улан-Удэ |
КГХ |
Количество благоустроенных территорий, уч. |
0503 |
4817300000 4817372160 |
611, 612, 621,244 |
МБ |
1 751 594,61 |
562 277,59 |
583 323,85 |
605 993,17 |
1 079 949,10 |
288 754,50 |
401 817,40 |
389 377,20 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.1. |
МБУ "КБУ" |
КГХ |
Количество благоустроенных территорий, уч. |
0503 |
4817300001 4717372160 |
611, 612 |
МБ |
1 030 872,11 |
329 601,33 |
343 895,72 |
357 375,06 |
564 917,40 |
143 064,20 |
211 735,80 |
210 117,40 |
Содержание территорий города - 244654 тыс. м2, содержание 1 скотомогильника, обслуживание 2 пляжей, грейдирование дорог с неусовершенствованным покрытием, содержание мостов и путепроводов- 32 ед. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.2. |
МБУ "Горсвет" |
КГХ |
Количество благоустроенных территорий, уч. |
0503 |
4817300002 4817372160 |
611, 612 |
МБ |
472 473,10 |
149 726,46 |
157 054,33 |
165 692,31 |
330 171,80 |
91 722,00 |
124 635,80 |
113 814,00 |
содержание и ремонт сетей наружного освещения и подсветки - 27477 светоточек, светофоров - 91 ед. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.3. |
МАУ "СС" |
КГХ |
Количество благоустроенных территорий, уч. |
0503 |
4817300003 4817372160 |
621 |
МБ |
206 029,00 |
67 743,00 |
68 867,00 |
69 419,00 |
142 639,50 |
38 761,50 |
51 939,00 |
51 939,00 |
Очищение 121 Га территорий, поднятие 1500 трупов и частей тела, оформление документов 2600 умерших |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.4. |
Текущее содержание территорий , ремонт фонтанов и скверов, содержание фонтанов 2-го участка Железнодорожного района |
КГХ |
Количество благоустроенных территорий, уч. |
0503 |
4817300004 |
244 |
МБ |
42 220,40 |
15 206,80 |
13 506,80 |
13 506,80 |
42 220,40 |
15 206,80 |
13 506,80 |
13 506,80 |
уборка 27014,5 тыс. кв.м, обслуживание фонтанов, скверов |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Задача 3. Строительство ритуального комплекса по обслуживанию населения. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. |
Обеспечение населения города Улан-Удэ ритуальным комплексом |
КС |
Увеличение площади кладбища,Га |
0503 |
4813200001 |
412,414,612,622,244 |
Итого |
196 436,36 |
66 618,22 |
63 607,32 |
66 210,82 |
80 193,40 |
44 600,0 |
0,0 |
0,0 |
Строительство ритуального комплекса |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
РБ |
98 218,18 |
33 309,11 |
31 803,66 |
33 105,41 |
40 096,70 |
22 300,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
МБ |
98 218,18 |
33 309,11 |
31 803,66 |
33 105,41 |
22 300,00 |
22 300,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Всего по подпрограмме "Благоустройство города Улан-Удэ": |
|
|
|
Всего |
2 930 594,64 |
960 598,43 |
969 518,87 |
1 000 477,34 |
1 261 862,60 |
393 590,00 |
440 355,80 |
427 916,80 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
ФБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
РБ |
99 110,49 |
34 201,42 |
31 803,66 |
33 105,41 |
22 300,00 |
22 300,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
МБ |
2 831 484,15 |
926 397,01 |
937 715,21 |
967 371,93 |
1 239 562,60 |
371 290,00 |
440 355,80 |
427 916,80 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подпрограмма "Развитие жилищно-коммунального комплекса города Улан-Удэ" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цель подпрограммы : Повышение уровня качества управления и содержания жилищного фонда, развитие коммунальных сетей города" |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Задача 1. Выявление оптимального варианта развития перспективного теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения и водоотведения г. Улан-Удэ |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. |
Разработка и актуализация документов, регламентирующих развитие коммунальной инфраструктуры г. Улан-Удэ |
КГХ |
Процент выполнения этапов календарного плана по разработке Схем развития, % |
0502 |
4823300004 |
244 |
МБ |
28 423,53 |
8 966,5 |
9 486,6 |
9 970,4 |
7 996,90 |
7 996,9 |
0,0 |
0,0 |
исполнение п. 22 требований к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения постановления Правительство Российской Федерации от 22 февраля 2012 г. N 154 "О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения" Актуализация Схемы теплоснабжения г. Улан-Удэ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.1. |
Актуализация Схемы теплоснабжения г. Улан-Удэ |
0502 |
482005000 |
030 |
244 |
28 423,53 |
8 966,5 |
9 486,6 |
9 970,4 |
7 996,90 |
7 996,9 |
0,0 |
0,0 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Задача 2. Улучшение технического состояния и благоустройства жилищного фонда г. Улан-Удэ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. |
Улучшение технического состояния жилищного фонда г. Улан-Удэ |
КГХ, КУИ |
Доля многоквартирных домов города Улан-Удэ, на которых проведены работы по капитальному ремонту, % |
0501 |
482340000 |
244,243 |
Итого |
156 273,84 |
52 291,28 |
51 991,28 |
51 991,28 |
44 546,40 |
24 546,40 |
10 000,00 |
10 000,00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
МБ |
138 277,77 |
46 292,59 |
45 992,59 |
45 992,59 |
44 546,40 |
24 546,40 |
10 000,00 |
10 000,00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
ВИ |
17 996,07 |
5 998,69 |
5 998,69 |
5 998,69 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.1. |
Капитальный ремонт жилых помещений находящихся в муниципальной собственности, ремонт стен фасада, парапетных стен |
КГХ |
Доля многоквартирных домов города Улан-Удэ, на которых проведены работы по капитальному ремонту, % |
0501 |
482340001 |
244,243 |
Итого |
119 973,84 |
39 991,28 |
39 991,28 |
39 991,28 |
14 546,40 |
14 546,40 |
0,00 |
0,00 |
разработка ПСД и ремонт муниципального жилищного фонда |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
МБ |
101 977,77 |
33992,59 |
33992,59 |
33992,59 |
14 546,40 |
14546,40 |
0 |
0 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
ВИ |
17 996,07 |
5 998,69 |
5 998,69 |
5 998,69 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.2. |
Оплата взносов на капитальный ремонт муниципальных квартир |
КУИиЗ |
|
0501 |
482340002 |
243,244 |
МБ |
36 000,00 |
12 000,00 |
12 000,00 |
12 000,00 |
30 000,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
оплата взносов на капитальный ремонт 233,467 тыс. кв м муниципального жилого и нежилого фонда |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
2,3. |
размещение информации по объектам жилищного фонда в ГИС ЖКХ, мониторинг технического состояния МКД |
КГХ |
Доля многоквартирных домов города Улан-Удэ, на которых проведены работы по капитальному ремонту, % |
0501 |
482340000 |
244 |
МБ |
300,00 |
300,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Во исполнение п. 1.6. Постановления Правительства РБ от 08.04.2014 N 165 "Об утверждении порядка проведения мониторинга технического состояния мкд, расположенных на территории РБ", обследование инженерных сетей, материалов перекрытий, фасадов, в целях мониторинга технического состояния многоквартирных домов для актуализации Республиканской программы "Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Бурятия, на 2014 - 2043 годы" |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Задача 3. Повышение качества жилищных услуг. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. |
Благоустройство жилищного фонда города Улан-Удэ, в т.ч. |
КГХ, КС |
Количество жалоб населения на низкий уровень качества услуг по содержанию жилищного фонда,ед. |
0501, 0503, 0502 |
4823500000 |
810, 244, 611, 612 |
Итого |
230 116,93 |
86 324,27 |
69 972,10 |
73 820,56 |
160 518,40 |
28 251,30 |
40 697,40 |
40 697,40 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
РБ |
11 500,00 |
11 500,00 |
0,00 |
0,00 |
13 989,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
МБ |
218 616,93 |
74 824,27 |
69 972,10 |
73 820,56 |
146 529,20 |
28 251,30 |
40 697,40 |
40 697,40 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.1. |
Обеспечение надлежащего санитарного состояния многоквартирных домов города Улан-Удэ, не присоединенных к централизованной канализации и оборудованных выгребными ямами |
КГХ |
Количество жалоб населения на низкий уровень качества услуг по содержанию жилищного фонда,ед. |
0501 |
4823500001 |
810,611 |
МБ |
133 622,31 |
42 178,43 |
44 498,24 |
46 945,64 |
63 920,00 |
16 572,00 |
23 674,00 |
23 674,00 |
возмещение затрат |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.2. |
Обеспечение надлежащего санитарного состояния неблагоустроенных и полублагоустроенных многоквартирных домов города Улан-Удэ |
КГХ |
Количество жалоб населения на низкий уровень качества услуг по содержанию жилищного фонда,ед. |
0501 |
4823500001 |
810,611 |
МБ |
58 265,56 |
18 391,76 |
19 403,31 |
20 470,49 |
32 368,70 |
8 142,30 |
12 113,20 |
12 113,20 |
возмещение затрат |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.3. |
Устройство выгребных ям и туалетов на придомовой территории жилищного фонда |
КГХ, КС |
Количество жалоб населения на низкий уровень качества услуг по содержанию жилищного фонда |
0501 |
4823500003 |
244,81 |
Итого |
7 000,00 |
7 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
устройство 16 надворных туалетов и 4 выгребных ям |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
РБ |
3 500,00 |
3 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
МБ |
3 500,00 |
3 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.4. |
Обслуживание водоналивных будок |
КГХ |
Количество жалоб населения на низкий уровень качества услуг по содержанию жилищного фонда, |
0502 |
4823500002 |
810,611 |
МБ |
18 229,06 |
5 754,08 |
6 070,55 |
6 404,43 |
13 257,40 |
3 437,00 |
4 910,20 |
4 910,20 |
обеспечение населения г. Улан-Удэ питьевой водой |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.5. |
Благоустройство придомовых территорий города Улан-Удэ, в том числе устройство ограждения фасадной стороны жилых зданий |
КГХ, КС |
Количество жалоб населения на низкий уровень качества услуг по содержанию жилищного фонда, |
0501, 0502 |
4823500004 |
810, 244, 611, 612 |
Итого |
13 000,00 |
13 000,00 |
0,00 |
0,00 |
100,00 |
100,00 |
0,00 |
0,00 |
ремонт детских площадок находящихся в муниципальной собственности |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
РБ |
8 000,00 |
8 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
МБ |
5 000,00 |
5 000,00 |
0,00 |
0,00 |
100,00 |
100,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. |
Обеспечение надежного холодного водоснабжения и водоотведения на территории г. Улан-Удэ |
КГХ, КС |
Количество жалоб населения на низкий уровень качества услуг по содержанию жилищного фонда, |
0502 |
4823500005 |
811 |
Итого |
29 134,04 |
29 134,04 |
0,00 |
0,00 |
29 134,00 |
29 134,00 |
0,00 |
0,00 |
Обеспечение надежного холодного водоснабжения |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
РБ |
14 567,02 |
14 567,02 |
0,00 |
0,00 |
14 567,00 |
14 567,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
МБ |
14 567,02 |
14 567,02 |
0,00 |
0,00 |
14 567,00 |
14 567,00 |
0,00 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Всего по подпрограмме "Развитие жилищно-коммунального комплекса города Улан-Удэ": |
Итого |
443 948,34 |
176 716,12 |
131 449,97 |
135 782,25 |
191 323,40 |
89 928,60 |
50 697,40 |
50 697,40 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
МБ |
399 885,25 |
144 650,41 |
125 451,28 |
129 783,56 |
176 756,40 |
75 361,60 |
50 697,40 |
50 697,40 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
РБ |
26 067,02 |
26 067,02 |
0,00 |
0,00 |
14 567,00 |
14 567,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
ВИ |
17 996,07 |
5 998,69 |
5 998,69 |
5 998,69 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подпрограмма "Чистая вода" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цель подпрограммы : Обеспечение населения города Улан-Удэ водой нормативного качества в необходимом количестве. |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Задача 1. Строительство, реконструкция и модернизация объектов водоснабжения г. Улан-Удэ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. |
Создание условий, обеспечивающих население г. Улан-Удэ водой нормативного качества в необходимом количестве |
КГХ, КС |
Доля населения, обеспеченная питьевой водой надлежащего качества,% |
0502, 0503 |
4833600000 |
244, 412, 414, 612, 810 |
Итого |
342 540,49 |
108 550,00 |
114 086,05 |
119 904,44 |
69 250,00 |
69 250,00 |
0,00 |
0,00 |
Увеличение доли населения, обеспеченного питьевой водой надлежащего качества |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
РБ |
224 678,79 |
71 200,00 |
74 831,20 |
78 647,59 |
65 787,50 |
65 787,50 |
0,00 |
0,00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
МБ |
59 483,08 |
18 850,00 |
19 811,35 |
20 821,73 |
3 462,50 |
3 462,50 |
0,00 |
0,00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
ВИ |
58 378,62 |
18 500,00 |
19 443,50 |
20 435,12 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Всего по подпрограмме "Чистая вода": |
|
|
|
|
Всего |
342 540,49 |
108 550,00 |
114 086,05 |
119 904,44 |
69 250,00 |
69 250,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
РБ |
224 678,79 |
71 200,00 |
74 831,20 |
78 647,59 |
65 787,50 |
65 787,50 |
0,00 |
0,00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
МБ |
59 483,08 |
18 850,00 |
19 811,35 |
20 821,73 |
3 462,50 |
3 462,50 |
0,00 |
0,00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
ВИ |
58 378,62 |
18 500,00 |
19 443,50 |
20 435,12 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подпрограмма "Воспроизводство объектов коммунального комплекса г. Улан-Удэ, находящихся в муниципальной собственности" |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цель подпрограммы : Обеспечение бесперебойной работы оборудования сетей теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и электроснабжения |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Задача 1. Обеспечение бесперебойной работы оборудования сетей теплоснабжения | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Задача 2. Обеспечение бесперебойной работы оборудования сетей водоснабжения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Задача 3. Обеспечение бесперебойной работы оборудования сетей водоотведения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. |
Развитие и модернизация, капитальный ремонт сетей теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения |
КС |
Доля отремонтированных сетей теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения в % от общей протяженности сетей |
0502 |
4840000000 |
244, 412, 413, 414, 612 |
Итого |
435 244,53 |
145 081,51 |
145 081,51 |
145 081,51 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Обеспечение бесперебойной работы оборудования сетей |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
ФБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
РБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
МБ |
435 244,53 |
145 081,51 |
145 081,51 |
145 081,51 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.1. |
Разработка и экспертиза проектно-сметной документации |
КС |
Доля отремонтированных сетей теплоснабжения, в % от общей протяженности сетей |
0502 |
4840001000 4840002000 4840003000 |
244, 412, 4 13, 414, 612 |
Итого |
30 467,13 |
10 155,71 |
10 155,71 |
10 155,71 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Обеспечение бесперебойной работы оборудования сетей теплоснабжения |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
ФБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
РБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
МБ |
30 467,13 |
10 155,71 |
10 155,71 |
10 155,71 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.2. |
Реконструкция, модернизация и капитальный ремонт инженерных сетей теплоснабжения и котельного оборудования |
КС |
Доля отремонтированных сетей теплоснабжения, в % от общей протяженности сетей |
0502 |
4840001000 4840002000 4840003000 |
244, 412, 413, 414, 612 |
Итого |
134 925,81 |
44 975,27 |
44 975,27 |
44 975,27 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Обеспечение бесперебойной работы оборудования сетей теплоснабжения |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
ФБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
РБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
МБ |
134 925,81 |
44 975,27 |
44 975,27 |
44 975,27 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
1,3. |
Реконструкция, модернизация и капитальный ремонт инженерных сетей водоснабжения |
КС |
Доля отремонтированных сетей теплоснабжения, в % от общей протяженности сетей |
Итого |
139 278,24 |
46 426,08 |
46 426,08 |
46 426,08 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Обеспечение бесперебойной работы оборудования сетей водоснабжения |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
ФБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
РБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
МБ |
139 278,24 |
46 426,08 |
46 426,08 |
46 426,08 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.4. |
Реконструкция, модернизация и капитальный ремонт инженерных сетей водоотведения |
КС |
Доля отремонтированных сетей теплоснабжения, в % от общей протяженности сетей |
Итого |
130 573,35 |
43 524,45 |
43 524,45 |
43 524,45 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Обеспечение бесперебойной работы оборудования сетей водоотведения |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
ФБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
РБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
МБ |
130 573,35 |
43 524,45 |
43 524,45 |
43 524,45 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Задача 4. Обеспечение бесперебойной работы оборудования сетей электроснабжения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. |
Реконструкция, модернизация и капитальный ремонт инженерно-технических сооружений, коммунальных сетей электроснабжения |
КС |
Доля отремонтированных сетей электроснабжения, в % от общей протяженности сетей |
0502 |
4840004000 |
244, 412, 413, 414, 613 |
МБ |
104 640,00 |
29 880,00 |
35 370,00 |
39 390,00 |
2 208,90 |
2 208,90 |
0,00 |
0,00 |
Обеспечение бесперебойной работы оборудования сетей электроснабжения |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.1. |
Реконструкция, модернизация и капитальный ремонт электрических сетей |
КС |
Доля отремонтированных сетей электроснабжения, в % от общей протяженности сетей |
МБ |
104 640,00 |
29 880,00 |
35 370,00 |
39 390,00 |
2 208,90 |
2 208,90 |
0,00 |
0,00 |
Обеспечение бесперебойной работы оборудования сетей электроснабжения |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Всего по подпрограмме "Воспроизводство объектов коммунального комплекса г. Улан-Удэ, находящихся в муниципальной собственности" : |
Итого |
539 884,53 |
174 961,51 |
180 451,51 |
184 471,51 |
2 208,90 |
2 208,90 |
0,00 |
0,00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
ФБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
РБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
МБ |
539 884,53 |
174 961,51 |
180 451,51 |
184 471,51 |
2 208,90 |
2 208,90 |
0,00 |
0,00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Руководство и управление в сфере установленных функций по обеспечению качественной и комфортной среды проживания населения |
КГХ |
|
0505 |
4800100003 |
121,122, 244,242, 851,119, 129 |
МБ |
93 487,50 |
31 162,50 |
31 162,50 |
31 162,50 |
91 370,30 |
31 162,50 |
30 103,90 |
30 103,90 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Итого по Муниципальной программе "Обеспечение качественной И комфортной среды проживания населения города Улан-Удэ" |
Всего |
4 350 455,46 |
1 451 988,55 |
1 426 668,89 |
1 471 798,02 |
1 616 015,20 |
586 140,00 |
521 157,1 |
508 718,1 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
ФБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
РБ |
349 856,30 |
131 468,44 |
106 634,86 |
111 753,00 |
102 654,50 |
102 654,50 |
0,00 |
0,00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
МБ |
3 924 224,47 |
1 296 021,43 |
1 294 591,83 |
1 333 611,21 |
1 513 360,70 |
483 485,50 |
521 157,10 |
508 718,10 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
ВИ |
76 374,69 |
24 498,69 |
25 442,19 |
26 433,81 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
<< Назад |
||
Содержание Распоряжение Администрации г. Улан-Удэ Республики Бурятия от 7 июня 2018 г. N 383-р "О внесении изменений в распоряжение... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.