Ресурсное обеспечение Государственной программы Республики Бурятия "Развитие транспорта, энергетики и дорожного хозяйства" за счет всех источников финансирования
Статус
|
Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, мероприятия
|
Источник финансирования
|
Оценка расходов (тыс. руб.), годы
|
2013 год*
|
2014 год
|
2015 год
|
2016 год
|
2017 год
|
2018 год
|
2019 год
|
2020 год
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
Государственная программа
|
"Развитие транспорта, энергетики и дорожного хозяйства"
|
всего
|
6129991,24
|
4083182,28
|
4296218,96
|
6964143,82
|
7299910,98
|
6016215,07
|
3597285,38
|
3115248,84
|
федеральный бюджет*
|
2599034,40
|
1350954,57
|
1175021,50
|
3136619,01
|
2267514,36
|
1265381,89
|
23671,70
|
24654,70
|
республиканский бюджет
|
2655788,29
|
2130340,63
|
2587040,10
|
3056481,49
|
3526580,0
|
2833131,20
|
2721756,40
|
2830894,40
|
местный бюджет*
|
19100,00
|
8397,91
|
2121,60
|
8251,24
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
внебюджетные источники*
|
856068,55
|
593489,17
|
532035,76
|
696711,00
|
1505816,63
|
1917701,98
|
851857,28
|
259699,74
|
Подпрограмма 1
|
Энергетика Республика Бурятия
|
всего
|
333600,00
|
306600,00
|
301600,00
|
65100,00
|
122002,00
|
122873,00
|
700893,00
|
146351,00
|
федеральный бюджет*
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
республиканский бюджет
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
местный бюджет*
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
внебюджетные источники*
|
333600,00
|
306600,00
|
301600,00
|
65100,00
|
122002,00
|
122873,00
|
700893,00
|
146351,00
|
Основное мероприятие 1.1. Мероприятия по строительству инфраструктурных объектов для технологического присоединения новых потребителей
|
Направление 1.1.1
|
Строительство, реконструкция линий 35-330 кВ субъектами электроэнергетики
|
всего
|
321000,00
|
294000,00
|
289000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
федеральный бюджет*
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
республиканский бюджет
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
местный бюджет*
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
внебюджетные источники*
|
321000,00
|
294000,00
|
289000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
Направление 1.1.2.
|
Установка 2-х ячеек 110 кВ на ПС 220 кВ Горячинская для осуществления присоединения заходов существующей ВЛ 110 кВ Турка - Усть-Баргузин (ТУБ-132)
|
всего
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
федеральный бюджет*
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
республиканский бюджет
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
местный бюджет*
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
внебюджетные источники*
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
Направление 1.1.3.
|
ВЛ 500 кВ Усть-Кут - Нижнеангарская с заходами ВЛ 220 кВ
|
всего
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
федеральный бюджет*
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
республиканский бюджет
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
местный бюджет*
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
внебюджетные источники*
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
Направление 1.1.4.
|
Установка двух БСК мощностью 20 Мвар каждая на ПС 220 кВ Северобайкальская
|
всего
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
федеральный бюджет*
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
республиканский бюджет
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
местный бюджет*
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
внебюджетные источники*
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
Направление 1.1.5.
|
Реконструкция ВЛ-110кВ ГО ГРЭС - Гус.Озеро
|
всего
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
45000,00
|
45000,00
|
47773,00
|
0,00
|
0,00
|
федеральный бюджет*
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
республиканский бюджет
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
местный бюджет*
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
внебюджетные источники*
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
45000,00
|
45000,00
|
47773,00
|
0,00
|
0,00
|
Направление 1.1.6.
|
Реконструкция ВЛ-110кВ Селендума - Гус.Озеро
|
всего
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
30000,00
|
45000,00
|
45000,00
|
федеральный бюджет*
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
республиканский бюджет
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
местный бюджет*
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
внебюджетные источники*
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
30000,00
|
45000,00
|
45000,00
|
Основное мероприятие 1.2. Мероприятия по увеличению электрической мощности
|
Направление 1.2.1.
|
Замена турбогенератора N 6 на Улан-Удэнской ТЭЦ-1
|
всего
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
федеральный бюджет*
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
республиканский бюджет
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
местный бюджет*
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
внебюджетные источники*
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
Направление 1.2.2.
|
Замена турбо-генератора ТГ-1 на Гусиноозерской ГРЭС
|
всего
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
586594,00
|
0,00
|
федеральный бюджет*
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
республиканский бюджет
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
местный бюджет*
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
внебюджетные источники*
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
586594,00
|
0,00
|
Направление 1.2.3.
|
Строительство ПС 500 кВ "Нижнеангарская"
|
всего
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
федеральный бюджет*
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
республиканский бюджет
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
местный бюджет*
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
внебюджетные источники*
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
Направление 1.2.4.
|
Строительство ПС 220 кВ "Озерная"
|
всего
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
федеральный бюджет*
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
республиканский бюджет
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
местный бюджет*
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
внебюджетные источники*
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
Направление 1.2.5.
|
Комплексная реконструкция ПС 220 кВ Районная
|
всего
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
федеральный бюджет*
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
республиканский бюджет
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
местный бюджет*
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
внебюджетные источники*
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
Направление 1.2.6.
|
Реконструкция ПС 110/10кВ "Бурводстрой"
|
всего
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
3500,00
|
56699,00
|
88751,00
|
федеральный бюджет*
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
республиканский бюджет
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
местный бюджет*
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
внебюджетные источники*
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
3500,00
|
56699,00
|
88751,00
|
Направление 1.2.7.
|
Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Кырен"
|
всего
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
500,00
|
10000,00
|
0,00
|
0,00
|
федеральный бюджет*
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
республиканский бюджет
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
местный бюджет*
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
внебюджетные источники*
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
500,00
|
10000,00
|
0,00
|
0,00
|
Направление 1.2.8.
|
Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Иволга"
|
всего
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
5000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
федеральный бюджет*
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
республиканский бюджет
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
местный бюджет*
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
внебюджетные источники*
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
5000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
Направление 1.2.9.
|
Реконструкция ПС 35/10 кВ "АРЗ"
|
всего
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
1000,00
|
18555,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
федеральный бюджет*
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
республиканский бюджет
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
местный бюджет*
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
внебюджетные источники*
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
1000,00
|
18555,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
Направление 1.2.10.
|
Реконструкция ПС 35/10 кВ "Таежная"
|
всего
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
1500,00
|
45047,00
|
15000,00
|
0,00
|
0,00
|
федеральный бюджет*
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
республиканский бюджет
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
местный бюджет*
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
внебюджетные источники*
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
1500,00
|
45047,00
|
15000,00
|
0,00
|
0,00
|
Направление 1.2.11.
|
Реконструкция ПС 35/10 кВ "Полигон"
|
всего
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
300,00
|
4000,00
|
0,00
|
0,00
|
федеральный бюджет*
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
республиканский бюджет
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
местный бюджет*
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
внебюджетные источники*
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
300,00
|
4000,00
|
0,00
|
0,00
|
Основное мероприятие 1.3. Мероприятия по снижению потерь в электрических сетях
|
Направление 1.3.1.
|
Замена голого провода на СИП по территориям республики субъектами электроэнергетики
|
всего
|
12600,00
|
12600,00
|
12600,00
|
12600,00
|
12600,00
|
12600,00
|
12600,00
|
12600,00
|
федеральный бюджет*
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
республиканский бюджет
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
местный бюджет*
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
внебюджетные источники*
|
12600,00
|
12600,00
|
12600,00
|
12600,00
|
12600,00
|
12600,00
|
12600,00
|
12600,00
|
Подпрограмма 2.
|
Транспорт Республики Бурятия
|
всего
|
236346,84
|
743186,56
|
377231,96
|
2260395,00
|
246497,09
|
180413,40
|
0,00
|
0,00
|
федеральный бюджет*
|
16688,40
|
650000,00
|
302183,00
|
1702900,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
республиканский бюджет
|
16446,00
|
39920,80
|
21783,20
|
44000,00
|
146497,09
|
180413,40
|
0,00
|
0,00
|
внебюджетные источники**
|
203212,44
|
53265,76
|
53265,76
|
513495,00
|
100000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
Основное мероприятие 1. Создание условий для реализации транзитного потенциала Республики Бурятия.
|
Направление 2.1.1.
|
Реконструкция железнодорожного пункта пропуска через государственную границу (ЖДПП "Наушки") в части приобретения стационарного-инспекторского досмотрового комплекса
|
всего
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
федеральный бюджет*
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
республиканский бюджет
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
внебюджетные источники
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
Основное мероприятие 2. Повышение транспортной доступности Республики Бурятия.
|
Направление 2.2.1.
|
Приобретение новых воздушных судов для местных воздушных линий на условиях государственно-частного партнерства
|
всего
|
106531,52
|
53265,76
|
53265,76
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
федеральный бюджет*
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
республиканский бюджет
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
внебюджетные источники**
|
177967,94
|
53265,76
|
53265,76
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
Направление 2.2.2.
|
Строительство железнодорожного вокзала на станции Мысовая на условиях государственно-частного партнерства
|
всего
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
323000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
федеральный бюджет*
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
республиканский бюджет
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
внебюджетные источники**
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
323000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
Направление 2.2.3.
|
Строительство железнодорожного вокзала на станции Заиграево на условиях государственно-частного партнерства
|
всего
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
190495,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
федеральный бюджет*
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
республиканский бюджет
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
внебюджетные источники**
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
190495,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
Направление 2.2.4.
|
Реконструкция железнодорожного вокзала на станции Улан-Удэ
|
всего
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
100000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
федеральный бюджет*
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
республиканский бюджет
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
внебюджетные источники**
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
100000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
Направление 2.2.5.
|
Реконструкция автомобильного пункта пропуска через государственную границу (МАПП "Кяхта)
|
всего
|
0,00
|
300000,00
|
302183,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
федеральный бюджет
|
0,00
|
300000,00
|
302183,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
республиканский бюджет
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
внебюджетные источники
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
Направление 2.2.6.
|
Реконструкция аэродромного комплекса аэропорта г. Улан-Удэ
|
всего
|
0,00
|
350000,00
|
0,00
|
1702900,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
федеральный бюджет
|
0,00
|
350000,00
|
0,00
|
1702900,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
республиканский бюджет
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
внебюджетные источники**
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
Направление 2.2.7.
|
Возмещение потерь в доходах, возникающих в результате государственного регулирования тарифов на перевозки пассажиров в поездах пригородного сообщения на территории Республики Бурятия
|
всего
|
5000,00
|
38456,30
|
21783,20
|
44000,00
|
46900,00
|
50000,00
|
0,00
|
0,00
|
федеральный бюджет*
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
республиканский бюджет
|
5000,00
|
38456,30
|
21783,20
|
44000,00
|
46900,00
|
50000,00
|
0,00
|
0,00
|
внебюджетные источники*
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
Направление 2.2.8.
|
Субсидии муниципальным образованиям на закупку транспортной техники повышенной проходимости для транспортного обслуживания жителей труднодоступных населенных пунктов
|
всего
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
3448,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
федеральный бюджет*
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
республиканский бюджет
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
3448,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
внебюджетные источники*
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
Направление 2.2.9.
|
Субсидии муниципальным образованиям на софинансирование капитального ремонта трамвайных путей, находящихся в муниципальной собственности (в том числе разработка проектной и рабочей документации)
|
всего
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
54802,82
|
55000,00
|
0,00
|
0,00
|
федеральный бюджет*
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
республиканский бюджет
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
54802,82
|
55000,00
|
0,00
|
0,00
|
внебюджетные источники*
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
Направление 2.2.10.
|
Субсидии муниципальным образованиям Республики Бурятия на компенсацию выпадающих доходов авиаперевозчикам, осуществляющим пассажирские авиаперевозки на территории муниципальных образований
|
всего
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
505,52
|
853,90
|
0,00
|
0,00
|
федеральный бюджет*
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
республиканский бюджет
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
505,52
|
853,90
|
0,00
|
0,00
|
внебюджетные источники*
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
Направление 2.2.11.
|
Субсидии муниципальным образованиям на строительство здания, обеспечивающего осуществление пассажирских авиаперевозок на местных воздушных линиях
|
всего
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
1522,90
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
федеральный бюджет*
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
республиканский бюджет
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
1522,90
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
внебюджетные источники*
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
Направление 2.2.12.
|
Возмещение выпадающих доходов организациям воздушного транспорта, осуществляющим пассажирские перевозки воздушным транспортом в межмуниципальном сообщении в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях Республики Бурятия
|
всего
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
39317,35
|
64559,50
|
0,00
|
0,00
|
федеральный бюджет*
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
республиканский бюджет
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
39317,35
|
64559,50
|
0,00
|
0,00
|
внебюджетные источники*
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
Направление 2.2.13.
|
Разработка программы комплексного развития транспортной инфраструктуры, комплексной схемы организации дорожного движения, комплексной схемы организации транспортного обслуживания населения общественным транспортом, учитывая пригородные перевозки, Улан-Удэнской городской агломерации
|
всего
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
10000,00
|
0,00
|
0,00
|
федеральный бюджет*
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
республиканский бюджет
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
10000,00
|
0,00
|
0,00
|
внебюджетные источники*
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
Основное мероприятие 3. Создание интеллектуальных систем организации движения транспортных потоков.
|
Направление 2.3.1.
|
Создание (определение) хозяйственного общества - оператора информационно-навигационной системы
|
всего
|
49499,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
федеральный бюджет*
|
16688,40
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
республиканский бюджет
|
7566,10
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
внебюджетные источники*
|
25244,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
Направление 2.3.2.
|
Создание подсистемы мониторинга и управления школьными автобусами на территории Республики Бурятия. Оснащение навигационно-связным оборудованием автотранспортных средств, используемых при осуществлении перевозок детей
|
всего
|
2838,90
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
федеральный бюджет*
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
республиканский бюджет
|
2838,90
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
внебюджетные источники*
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
Направление 2.3.3.
|
Создание подсистемы навигационно-информационной автоматизированной системы обмена информацией, обработки вызовов и управления с использованием аппаратуры спутниковой навигации ГЛОНАСС транспортом территориального центра медицины катастроф, скорой и неотложной медицинской помощи на территории Республики Бурятия. Оснащение навигационно-связным оборудованием автотранспортных средств, используемых при оказании скорой и неотложной медицинской помощи
|
всего
|
1041,00
|
601,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
федеральный бюджет*
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
республиканский бюджет
|
1041,00
|
601,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
внебюджетные источники *
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
Направление 2.3.4.
|
Создание подсистемы высокоточного позиционирования транспортного комплекса
|
всего
|
0,00
|
863,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
федеральный бюджет
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
республиканский бюджет
|
0,00
|
863,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
внебюджетные источники *
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
Подпрограмма 3.
|
Дорожное хозяйство Республики Бурятия
|
всего
|
4 948 112,80
|
2 469 771,20
|
2 954 797,90
|
3 995 441,40
|
5 178 360,46
|
3 529 424,59
|
2 361 958,30
|
2 473 343,30
|
федеральный бюджет*
|
2 582 346,00
|
699 219,60
|
872 838,50
|
1 433 719,01
|
2 267 514,36
|
1 265 381,89
|
23 671,70
|
24 654,70
|
республиканский бюджет, в т.ч.:
|
2 365 766,80
|
1 770 551,60
|
2 081 959,40
|
2 561 722,39
|
2 910 846,10
|
2 264 042,70
|
2 338 286,60
|
2 448 688,60
|
иные межбюджетные трансферты
|
|
|
423 058,00
|
242 402,51
|
|
|
|
|
Финансовое обеспечение дорожной деятельности (Приоритетный проект "Безопасные и качественные дороги")
|
всего
|
|
|
|
|
1 250 000,00
|
1 250 000,0
|
|
|
федеральный бюджет*
|
|
|
|
|
625 000,00
|
625 000,0
|
|
|
республиканский бюджет
|
|
|
|
|
602 497,70
|
602 276,1
|
|
|
местный бюджет*
|
|
|
|
|
22 502,30
|
22 723,9
|
|
|
Мероприятие: Комплекс работ по поддержанию и восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог и искусственных сооружений на них
|
Направление 1.
|
Ремонт автодорог***
|
всего
|
537 190,00
|
545 854,76
|
444 632,30
|
860 804,90
|
1 209 337,00
|
686 941,5
|
636 570,80
|
544 532,70
|
федеральный бюджет*, в т.ч.:
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
187 902,51
|
386 357,80
|
91 342,9
|
0,00
|
0,00
|
Финансовое обеспечение дорожной деятельности (Приоритетный проект "Безопасные и качественные дороги")
|
|
|
|
|
210 402,80
|
91 342,9
|
|
|
республиканский бюджет, в т.ч.:
|
537 190,00
|
545 854,76
|
444 632,30
|
672 902,39
|
822 979,20
|
595 598,6
|
636 570,8
|
544 532,7
|
Финансовое обеспечение дорожной деятельности (Приоритетный проект "Безопасные и качественные дороги")
|
|
|
|
|
210 402,80
|
91 342,8
|
|
|
Направление 2.
|
Содержание автодорог***
|
всего
|
405 036,80
|
345 958,70
|
408 021,70
|
447 000,00
|
547 201,70
|
444 019,2
|
440 000,0
|
540 000,0
|
федеральный бюджет*
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
500,00
|
0,00
|
0,00
|
республиканский бюджет
|
405 036,80
|
345 958,70
|
408 021,70
|
447 000,00
|
547 201,70
|
443 519,2
|
440 000,00
|
540 000,0
|
Направление 3.
|
иные межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение дорожной деятельности (ремонт)
|
всего
|
|
|
131 960,80
|
|
0,00
|
|
|
|
федеральный бюджет*
|
|
|
|
|
|
|
|
|
республиканский бюджет
|
|
|
131 960,80
|
|
0,00
|
|
|
|
Направление 4.
|
Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий региональных программ в сфере дорожного хозяйства по решениям Правительства РФ (ремонт)
|
всего
|
|
|
0,00
|
187 902,51
|
0,00
|
|
|
|
федеральный бюджет*
|
|
|
|
|
|
|
|
|
республиканский бюджет
|
|
|
|
187 902,51
|
|
|
|
|
Направление 5.
|
Иные межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках основного мероприятия "Содействие развитию автомобильных дорог регионального межмуниципального и местного значения" ГП РФ "Развитие транспортной системы России" (ремонт)
|
всего
|
|
|
0,00
|
0,00
|
175 955,00
|
|
|
|
федеральный бюджет*
|
|
|
|
|
175 955,00
|
|
|
|
республиканский бюджет
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Направление 6.
|
Финансовое обеспечение дорожной деятельности (Приоритетный проект "Безопасные и качественные дороги")
|
всего
|
|
|
0,00
|
0,00
|
210 402,80
|
91 842,9
|
|
|
федеральный бюджет*
|
|
|
|
|
210 402,80
|
91 842,9
|
|
|
республиканский бюджет
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие: Комплекс работ, способствующих развитию и расширению сети автомобильных дорог и искусственных сооружений на них
|
Направление 1.
|
Строительство и реконструкция автодорог и мостов***, в т.ч.:
|
всего
|
3 226 807,00
|
1 005 833,67
|
707 228,00
|
1 824 395,40
|
1 939 198,6
|
821 621,5
|
719 400,30
|
879 691,10
|
федеральный бюджет, в т.ч.:
|
2 524 696,00
|
539 610,07
|
344 712,80
|
1 016 955,40
|
1 247 271,9
|
600 000,0
|
0,00
|
0,00
|
Финансовое обеспечение дорожной деятельности (Приоритетный проект "Безопасные и качественные дороги")
|
|
|
|
|
17 426,70
|
|
|
|
Финансовое обеспечение дорожной деятельности ("Содействие развитию автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения")
|
|
|
|
|
|
600 000,0
|
|
|
республиканский бюджет, в т.ч.
|
702 111,00
|
466 223,60
|
362 515,20
|
807 440,00
|
691 926,70
|
221 621,50
|
719 400,30
|
879 691,10
|
иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий региональных программ в сфере дорожного хозяйства по решениям Правительства РФ
|
|
|
171 190,70
|
|
|
|
|
|
Финансовое обеспечение дорожной деятельности (Приоритетный проект "Безопасные и качественные дороги")
|
|
|
|
|
17 426,70
|
|
|
|
Направление 2.
|
Субсидии МО на дорожную деятельность****
|
всего
|
779 079,00
|
572 124,07
|
1 262 955,10
|
863 241,10
|
1 482 623,20
|
1 576 842,4
|
565 987,20
|
509 119,50
|
федеральный бюджет*, в т.ч.:
|
57 650,00
|
159 609,53
|
528 125,70
|
228 861,10
|
633 884,70
|
573 539,0
|
23 671,70
|
24 654,70
|
Финансовое обеспечение дорожной деятельности (Приоритетный проект "Безопасные и качественные дороги")
|
|
|
|
|
397 170,50
|
533 157,1
|
|
|
республиканский бюджет
|
721 429,00
|
412 514,54
|
734 829,40
|
634 380,00
|
848 738,50
|
1 003 303,4
|
542 315,50
|
484 464,80
|
иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий региональных программ в сфере дорожного хозяйства по решениям Правительства РФ
|
|
|
119 906,50
|
54 500,00
|
|
|
|
|
Финансовое обеспечение дорожной деятельности (Приоритетный проект "Безопасные и качественные дороги")
|
|
|
|
|
374 668,20
|
510 433,3
|
|
|
местный бюджет * Финансовое обеспечение дорожной деятельности (Приоритетный проект "Безопасные и качественные дороги")
|
|
|
|
|
|
22 723,9
|
|
|
Подпрограмма 4.
|
Совершенствование государственного управления в сфере транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Республики Бурятия
|
всего
|
264536,10
|
311084,10
|
432882,60
|
364014,60
|
385881,80
|
385252,10
|
383469,80
|
382205,80
|
федеральный бюджет*
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
республиканский бюджет
|
264536,10
|
311084,10
|
432882,60
|
364014,60
|
385881,80
|
385252,10
|
383469,80
|
382205,80
|
Мероприятие 1. Руководство и управление в сфере энергетики, транспорта и дорожного хозяйства Республики Бурятия, всего
|
Направление 4.1.1
|
Содержание Центрального аппарата, текущее содержание подведомственных учреждений, осуществляющих свою деятельность вне государственного задания, информационное освещение деятельности органа государственной власти субъекта Российской Федерации
|
всего
|
264536,10
|
311084,10
|
432882,60
|
364014,60
|
385881,80
|
385252,10
|
383469,80
|
382205,80
|
федеральный бюджет*
|
|
|
|
|
|
|
|
|
республиканский бюджет
|
34361,20
|
34024,80
|
32113,40
|
32268,60
|
36095,40
|
34219,10
|
34150,60
|
32886,60
|
|
|
|
|
134,50
|
454,50
|
454,50
|
454,50
|
230174,90
|
277059,30
|
400769,20
|
331746,00
|
349651,90
|
350578,50
|
348864,70
|
348864,70
|
Мероприятие 2. Эффективное управление министерством в сфере энергетики, транспорта и дорожного хозяйства Республики Бурятия в целях исключения замечаний от федеральных органов власти
|
Направление 4.2.1
|
Исключение замечаний от федеральных органов власти
|
всего
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
федеральный бюджет*
|
|
|
|
|
|
|
|
|
республиканский бюджет
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
Подпрограмма 5
|
Энергосбережение и повышение энергоэффективности в Республике Бурятия до 2020 года
|
всего
|
347395,5
|
244179,3
|
178970,0
|
189248,3
|
1283814,6
|
1783252,0
|
150964,3
|
113348,7
|
федеральный бюджет*
|
0,0
|
1735,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
республиканский бюджет
|
9039,4
|
8784,1
|
1800,0
|
0,0
|
0,0
|
3423,0
|
0,0
|
0,0
|
местный бюджет*
|
19100,0
|
36,8
|
0,0
|
5051,2
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
внебюджетные источники*
|
319256,1
|
233623,4
|
177170,0
|
184197,1
|
1283814,6
|
1779829,0
|
150964,3
|
113348,7
|
Основное мероприятие 5.1. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в ТЭК
|
Мероприятие 5.1.1
|
Реализация мероприятий по энергосбережению субъектами энергетики Республики Бурятия
|
всего
|
338356,1
|
233623,41
|
177170,0
|
189248,3
|
187794,6
|
200899,0
|
150964,3
|
113348,7
|
федеральный бюджет*
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
республиканский бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
местный бюджет*
|
19100,0
|
0,0
|
0,0
|
5051,2
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
внебюджетные источники*
|
319256,1
|
233623,4
|
177170,0
|
184197,1
|
187794,6
|
200899,0
|
150964,3
|
113348,7
|
Основное мероприятие 5.2. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на транспорте
|
Мероприятие 5.2.1
|
Реализация мероприятий по энергосбережению на транспорте
|
всего
|
0,0
|
0,00
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
федеральный бюджет*
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
республиканский бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
местный бюджет*
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
внебюджетные источники*
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Основное мероприятие 5.3. Мероприятия по эффективному использованию энергетических ресурсов в муниципальных образованиях
|
Мероприятие 5.3.1
|
Реализация мероприятий по энергосбережению
|
всего
|
9039,4
|
8820,889
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
федеральный бюджет*
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
республиканский бюджет
|
9039,4
|
8784,137
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
местный бюджет*
|
0,0
|
36,752
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
внебюджетные источники*
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Мероприятие 5.3.2
|
Разработка технико-экономического обоснования строительства инфра-структурных объектов по обеспечению котельных г. Северобайкальск, Северо-байкальского и Муйского районов Республики Бурятия газовым топливом
|
всего
|
0,0
|
0,000
|
1800,0
|
0,0
|
0,0
|
3423,0
|
0,0
|
0,0
|
федеральный бюджет*
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
республиканский бюджет
|
0,0
|
0,000
|
1800,0
|
0,0
|
0,0
|
3423,0
|
0,0
|
0,0
|
местный бюджет*
|
0,0
|
0,000
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
внебюджетные источники*
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Основное мероприятие 5.4. Мероприятия по внедрению инновационных и возобновляемых источников энергии
|
Мероприятие 5.4.1
|
Проектирование и строительство электрических станций, использующих энергию солнца и воды
|
всего
|
0,0
|
0,00
|
0,0
|
0,0
|
1096020,0
|
1578930,0
|
0,0
|
0,0
|
федеральный бюджет*
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
республиканский бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
местный бюджет*
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
внебюджетные источники*
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
1096020,0
|
1578930,0
|
0,0
|
0,0
|
Подпрограмма 6.
|
"Повышение безопасности дорожного движения в Республике Бурятия в 2014 - 2020 годах"
|
всего
|
0,00
|
8361,16
|
50736,50
|
89944,50
|
83355,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
федеральный бюджет*
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
республиканский бюджет
|
0,00
|
0,00
|
48614,90
|
86744,50
|
83355,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
местный бюджет*
|
0,00
|
8361,16
|
2121,60
|
3200,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
Основное мероприятие 1. Развитие системы безопасного поведения участников дорожного движения
|
Направление 6.1.1.
|
Пропаганда и профилактика безопасности дорожного движения*****
|
всего
|
0,00
|
0,00
|
874,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
федеральный бюджет
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
республиканский бюджет
|
0,00
|
0,00
|
874,00
|
0,00
|
|
|
|
|
местный бюджет
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
Направление 6.1.2.
|
Оснащение системами автоматического контроля и выявления нарушений правил дорожного движения улично-дорожной сети городов и населенных пунктов, дорог регионального и муниципального значения
|
всего
|
0,00
|
0,00
|
20892,10
|
72734,50
|
66163,40
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
федеральный бюджет
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
республиканский бюджет
|
0,00
|
0,00
|
20892,10
|
72734,50
|
66163,40
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
местный бюджет
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
Направление 6.1.3.
|
Приобретение спец-автотранспорта (автовышки) для обслуживания систем автоматического контроля и выявления нарушений правил дорожного движения
|
всего
|
0,00
|
0,00
|
2448,80
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
федеральный бюджет
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
республиканский бюджет
|
0,00
|
0,00
|
2448,80
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
местный бюджет
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
Направление 6.1.4.
|
Мероприятия по информированию граждан о правилах и требованиях в области обеспечения безопасности дорожного движения******
|
всего
|
0,00
|
0,00
|
20150,00
|
14010,00
|
17191,60
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
федеральный бюджет
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
республиканский бюджет
|
0,00
|
0,00
|
20150,00
|
14010,00
|
17191,60
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
местный бюджет
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
Основное мероприятие 2. Обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении.
|
Направление 6.2.1.
|
Строительство стационарного детского автогородка на базе республиканского детско-юношеского центра туризма и краеведения.
|
всего
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
федеральный бюджет
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
республиканский бюджет
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
местный бюджет
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
Направление 6.2.2.
|
Приобретение мобильных автогородков для организаций, осуществляющих деятельность по формированию у детей дошкольного и школьного возраста навыков безопасного поведения на улично-дорожной сети
|
всего
|
0,00
|
0,00
|
2500,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
федеральный бюджет
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
республиканский бюджет
|
0,00
|
0,00
|
2500,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
местный бюджет
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
Направление 6.2.3.
|
Приобретение и распространение световозвращающих приспособлений среди дошкольников и учащихся младших классов образовательных учреждений
|
всего
|
0,00
|
0,00
|
1000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
федеральный бюджет
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
республиканский бюджет
|
0,00
|
0,00
|
1000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
местный бюджет
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
Направление 6.2.4.
|
Обеспечение проведения республиканских и всероссийских конкурсов с несовершеннолетними участниками дорожного движения
|
всего
|
0,00
|
0,00
|
750,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
федеральный бюджет
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
республиканский бюджет
|
0,00
|
0,00
|
750,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
местный бюджет
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
Направление 6.2.5.
|
Приобретение для дошкольных образовательных организаций оборудования, позволяющего в игровой форме формировать навыки безопасного поведения на дороге
|
всего
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
федеральный бюджет
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
республиканский бюджет
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
местный бюджет
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
Основное мероприятие 3. Развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов, повышения безопасности дорожных условий.
|
Направление 6.3.1.
|
Строительство, реконструкция, техническое перевооружение светофорных объектов
|
всего
|
0,00
|
6785,56
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
федеральный бюджет
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
республиканский бюджет
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
местный бюджет
|
0,00
|
6785,56
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
Направление 6.3.2.
|
Реконструкция, строительство на участках улично-дорожной сети городов и населенных пунктов пешеходных ограждений, в том числе в зоне пешеходных переходов.
|
всего
|
0,00
|
1575,60
|
2121,60
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
федеральный бюджет
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
республиканский бюджет
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
местный бюджет
|
0,00
|
1575,60
|
2121,60
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
Направление 6.3.3.
|
Модернизация нерегулируемых пешеходных переходов средствами повышения безопасности дорожного движения
|
всего
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
3200,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
федеральный бюджет
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
республиканский бюджет
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
местный бюджет
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
3200,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
Подпрограмма 7
|
Газификация жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Республики Бурятия
|
всего
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
15000,0
|
0,0
|
0,0
|
федеральный бюджет*
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
республиканский бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
местный бюджет*
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
внебюджетные источники*
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
15000,0
|
0,0
|
0,0
|
Основное мероприятие 7.1. Мероприятия по строительству автогазозаправочных станций
|
Мероприятие 7.1.1
|
Строительство авто-газозаправочных станций
|
всего
|
0,0
|
0,00
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
15000,0
|
0,0
|
0,0
|
федеральный бюджет*
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
республиканский бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
местный бюджет*
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
внебюджетные источники*
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
15000,0
|
0,0
|
0,0
|