Постановление Администрации г. Улан-Удэ Республики Бурятия от 5 сентября 2018 г. N 226
"О внесении изменений в Муниципальную программу "Развитие транспортной системы г. Улан-Удэ", утвержденную постановлением Администрации г. Улан-Удэ от 20.09.2013 N 359"
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь постановлением Администрации г. Улан-Удэ от 01.02.2012 N 16 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ г. Улан-Удэ", постановляю:
Внести в Муниципальную программу "Развитие транспортной системы г. Улан-Удэ" (далее по тексту - Программа), утвержденную постановлением Администрации г. Улан-Удэ от 20.09.2013 N 359, следующие изменения:
1. В паспорте Программы:
- в строке "Сроки реализации Программы" цифры "2020" заменить цифрами "2021";
- строку "Объем бюджетных ассигнований Программы <*>" изложить в следующей редакции:
Объем бюджетных ассигнований Программы <*> |
тыс. руб. |
||||||
Годы |
Всего |
ФБ |
РБ |
МБ |
ВИ <**> |
||
2014 |
утверждено в бюджете |
441 871,4 |
0 |
19 209,4 |
205 491,5 |
217 170,5 |
|
2015 |
утверждено в бюджете |
306 635,7 |
0 |
12 724,8 |
254 261,4 |
39 649,5 |
|
2016 |
план по программе |
1 131 926,0 |
62 500,0 |
80 688,5 |
954 794,5 |
33 943,0 |
|
утверждено в бюджете |
366 693,6 |
0 |
56 663,5 |
254 032,4 |
55 997,7 |
||
2017 |
план по программе |
1 198 665,6 |
0 |
108 305,8 |
1 061 274,8 |
29 085,0 |
|
утверждено в бюджете |
408 342,3 |
0 |
79 602,1 |
286 045,8 |
42 694,4 |
||
2018 |
план по программе |
1 250 365,0 |
1,5 |
112 233,7 |
1 108 898,8 |
29 231,0 |
|
утверждено в бюджете |
378 680,4 |
1,5 |
81 213,5 |
265 187,4 |
32 278,0 |
||
2019 |
план по программе |
1 416 446,0 |
- |
125 599,1 |
1 193 972,9 |
34 374,0 |
|
утверждено в бюджете |
308 878,3 |
- |
29 000,0 |
279 878,3 |
0 |
||
2020 |
план по программе |
1 247 178,1 |
- |
64 402,7 |
1 148 259,4 |
34 516,0 |
|
утверждено в бюджете |
278 868,3 |
- |
4 900,0 |
273 968,3 |
0 |
||
2021 |
план по программе |
1 247 178,1 |
- |
64 402,7 |
1 148 259,4 |
34 516,0 |
|
утверждено в бюджете |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- строку "Ожидаемые результаты реализации программы" изложить в следующей редакции:
Ожидаемые результаты реализации Программы |
- уменьшение количества дорожно-транспортных происшествий на 1 тысячу транспортных средств в г. Улан-Удэ до 3,2 ед.; - создание в центральной части города Улан-Удэ 500 парковочных мест к 2016 году и 1000 парковочных мест - к 2021 году на платных парковках; - снижение числа автомобилей, используемых для поездок в центральную часть города; - повышение скорости движения транспорта на улично-дорожной сети в часы пик; - увеличение объема перевозок пассажиров всеми видами транспорта (кроме такси) - до 77,0 млн. чел.; - охват пассажирского транспорта общего пользования средствами спутниковой навигации ГЛОНАСС через подключение к мониторинговой системе - до 100%; - увеличение доли субсидирования затрат при регулировании тарифов муниципального транспорта - до 100%; - увеличение средней заработной платы МУП "Управление трамвая" - до 29132 руб., МУП "Городские маршруты" - до 34320 руб.; - снижение износа подвижного состава парка трамвайных пассажирских вагонов - до 36%, автобусов - до 52% |
1.1. В разделе 3 "Ожидаемые результаты" цифры "2020" заменить цифрами "2021".
1.2. Раздел 4 "Целевые индикаторы" изложить в новой редакции согласно приложению N 1 к настоящему постановлению.
1.3. В разделе 5 "Сроки реализации Муниципальной программы" цифры "2020" заменить цифрами "2021".
1.4. Раздел 6 "План программных мероприятий" изложить в новой редакции согласно приложению N 2 к настоящему постановлению.
1.5. В разделе 7 "Ресурсное обеспечение Муниципальной программы":
- таблицу "Ресурсное обеспечение Муниципальной программы за счет средств бюджета г. Улан-Удэ" изложить в новой редакции согласно приложению N 3 к настоящему постановлению;
- таблицу "Ресурсное обеспечение Муниципальной программы за счет всех источников и направлений финансирования" изложить в новой редакции согласно приложению N 4 к настоящему постановлению.
1.6. В разделе 8 "Описание мер муниципального и правового регулирования и анализ рисков реализации Муниципальной программы" в таблице "Основные меры правового регулирования" цифры "2020" заменить цифрами "2021".
1.7. В разделе 9 "Методика оценки планируемой эффективности Муниципальной программы" по тексту цифры "2020" заменить цифрами "2021".
2. В подпрограмме "Повышение безопасности и качества транспортного обслуживания населения г. Улан-Удэ":
2.1. В паспорте подпрограммы
- в строке "Сроки реализации Программы" цифры "2020" заменить цифрами "2021";
- строку "Объем бюджетных ассигнований подпрограммы <*>" изложить в следующей редакции:
Объем бюджетных ассигнований подпрограммы <*> |
тыс. руб. |
||||||
Годы |
Всего |
ФБ |
РБ |
МБ |
ВИ <**> |
||
2014 |
утверждено в бюджете |
236 512,9 |
- |
19 209,4 |
5 241,5 |
212 062,0 |
|
2015 |
утверждено в бюджете |
77 388,0 |
- |
12 724,8 |
27 760,9 |
36 902,3 |
|
2016 |
план по программе |
126 992,9 |
- |
56 663,5 |
40 309,4 |
30 020,0 |
|
утверждено в бюджете |
100 964,6 |
- |
56 663,5 |
13 893,1 |
30 408,0 |
||
2017 |
план по программе |
105 142,1 |
- |
53 305,8 |
26 816,3 |
25 020,0 |
|
утверждено в бюджете |
68 595,2 |
- |
24 799,3 |
14 262,4 |
29 533,5 |
||
2018 |
план по программе |
115 266,8 |
1,5 |
53 659,5 |
36 585,8 |
25 020,0 |
|
утверждено в бюджете |
70 277,4 |
1,5 |
23 979,3 |
14 018,6 |
32 278,0 |
||
2019 |
план по программе |
110 978,5 |
- |
44 071,4 |
36 887,1 |
30 020,0 |
|
утверждено в бюджете |
56 941,9 |
- |
29 000,0 |
27 941,9 |
0 |
||
2020 |
план по программе |
63 589,3 |
- |
6 900,0 |
26 669,3 |
30 020,0 |
|
утверждено в бюджете |
29 531,9 |
- |
4 900,0 |
24 631,9 |
0 |
||
2021 |
план по программе |
63 589,3 |
- |
6 900,0 |
26 669,3 |
30 020,0 |
|
утверждено в бюджете |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
2.2. Раздел 4 "Целевые индикаторы" изложить в новой редакции согласно приложению N 5 к настоящему постановлению.
2.3. В разделе 5 "Сроки реализации подпрограммы" цифры "2020" заменить цифрами "2021".
2.4. Раздел 6 "План программных мероприятий" изложить в новой редакции согласно приложению N 6 к настоящему постановлению.
2.5. В разделе 7 "Ресурсное обеспечение подпрограммы":
- таблицу "Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет средств бюджета г. Улан-Удэ" изложить в новой редакции согласно приложению N 7 к настоящему постановлению;
- таблицу "Ресурсное обеспечение Муниципальной программы за счет всех источников и направлений финансирования" изложить в новой редакции согласно приложению N 8 к настоящему постановлению.
2.6. В разделе 8 "Описание мер муниципального и правового регулирования и анализ рисков реализации Муниципальной программы" в таблице "Основные меры правового регулирования" цифры "2020" заменить цифрами "2021".
2.7. В разделе 9 "Методика оценки планируемой эффективности подпрограммы" по тексту цифры "2020" заменить цифрами "2021".
3. В подпрограмме "Финансовое оздоровление МУП "Управление трамвая и развитие городского электрического транспорта":
3.1. В паспорте подпрограммы
- в строке "Сроки реализации Программы" цифры "2020" заменить цифрами "2021";
- строку "Объем бюджетных ассигнований подпрограммы <*>" изложить в следующей редакции:
Объем бюджетных ассигнований подпрограммы <*> |
тыс. руб. |
||||||
Годы |
Всего |
ФБ |
РБ |
МБ |
ВИ <**> |
||
2014 |
утверждено в бюджет) |
110 556,0 |
- |
- |
108 000,0 |
2 556,0 |
|
2015 |
утверждено в бюджете |
141 228,0 |
- |
- |
139 931,0 |
1 297,0 |
|
2016 |
план по программе |
785 860, |
- |
- |
782 897,0 |
2 963,0 |
|
утверждено в бюджете |
165 908,6 |
- |
- |
143 037,5 |
22 871,1 |
||
2017 |
план по программе |
952 875,1 |
- |
55 000,0 |
894 770,1 |
3 105,0 |
|
утверждено в бюджете |
231 131,2 |
- |
54 802,8 |
164 249,7 |
12 078,7 |
||
2018 |
план по программе |
981 295,8 |
- |
55 000,0 |
923 044,8 |
3 251,0 |
|
утверждено в бюджете |
206 194,8 |
- |
55 000,0 |
151 194,8 |
0 |
||
2019 |
план по программе |
1 004 140,9 |
- |
55 000,0 |
945 746,9 |
3 394,0 |
|
утверждено в бюджете |
152 400,0 |
- |
0 |
152 400,0 |
0 |
||
2020 |
план по программе |
1 048 373,7 |
- |
55 000,0 |
989 837,7 |
3 536,0 |
|
утверждено в бюджете |
149 800,0 |
- |
0 |
149 800,0 |
0 |
||
2021 |
план по программе |
1 048 373,7 |
- |
55 000,0 |
989 837,7 |
3 536,0 |
|
утверждено в бюджете |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
3.2. В разделе 3 "Ожидаемые результаты" цифры "2020" заменить цифрами "2021".
3.3. Раздел 4 "Целевые индикаторы" изложить в новой редакции согласно приложению N 9 к настоящему постановлению.
3.4. В разделе 5 "Сроки реализации Муниципальной программы" цифры "2020" заменить цифрами "2021".
3.5. Раздел 6 "План программных мероприятий" изложить в новой редакции согласно приложению N 10 к настоящему постановлению.
3.6. В разделе 7 "Ресурсное обеспечение Муниципальной программы":
- таблицу "Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет средств бюджета г. Улан-Удэ" изложить в новой редакции согласно приложению N 11 к настоящему постановлению;
- таблицу "Ресурсное обеспечение Муниципальной программы за счет всех источников и направлений финансирования" изложить в новой редакции согласно приложению N 12 к настоящему постановлению.
3.7. В разделе 8 "Описание мер муниципального и правового регулирования и анализ рисков реализации Муниципальной программы" в таблице "Основные меры правового регулирования" цифры "2020" заменить цифрами "2021".
3.8. В разделе 9 "Методика оценки планируемой эффективности подпрограммы" по тексту цифры "2020" заменить цифрами "2021".
4. В подпрограмме "Финансовое оздоровление МУП "Городские маршруты":
4.1. В паспорте подпрограммы
- в строке "Сроки реализации Программы" цифры "2020" заменить цифрами "2021";
- строку "Объем бюджетных ассигнований подпрограммы <*>" изложить в следующей редакции:
Объем бюджетных ассигнований подпрограммы <*> |
тыс. руб. |
||||||
Годы |
Всего |
ФБ |
РБ |
МБ |
ВИ <**> |
||
2014 |
утверждено в бюджете |
94 802,5 |
- |
- |
92 250,0 |
2 552,5 |
|
2015 |
утверждено в бюджете |
88 019,7 |
0 |
0 |
86 569,5 |
1450,2 |
|
2016 |
план по программе |
204 006,8 |
62 500,0 |
24 025,0 |
116 521,8 |
960,0 |
|
утверждено в бюджете |
84 818,6,0 |
0 |
0 |
82 100,0 |
2 718,6 |
||
2017 |
план по программе |
119 543,0 |
0 |
0 |
118 583,0 |
960,0 |
|
утверждено в бюджете |
90 460,2 |
0 |
0 |
89 378,0 |
1 082,2 |
||
2018 |
план по программе |
99 971,2 |
0 |
0 |
99 011,2 |
960,0 |
|
утверждено в бюджете |
82 500,0 |
- |
- |
82 500,0 |
- |
||
2019 |
план по программе |
274 481,7 |
62 500,0 |
24 025,0 |
186 996,7 |
960,0 |
|
утверждено в бюджете |
80 500,0 |
- |
- |
80 500,0 |
- |
||
2020 |
план по программе |
108 050,5 |
- |
- |
107 090,5 |
960,0 |
|
утверждено в бюджете |
80 500,0 |
- |
- |
80 500,0 |
- |
||
2021 |
план по программе |
108 050,5 |
- |
- |
107 090,5 |
960,0 |
|
утверждено в бюджете |
0 |
- |
- |
0 |
0 |
4.2. В разделе 3 "Ожидаемые результаты" цифры "2020" заменить цифрами "2021".
4.3. Раздел 4 "Целевые индикаторы" изложить в новой редакции согласно приложению N 13 к настоящему постановлению.
4.4. В разделе 5 "Сроки реализации подпрограммы" цифры "2020" заменить цифрами "2021".
4.5. Раздел 6 "План программных мероприятий" изложить в новой редакции согласно приложению N 14 к настоящему постановлению.
4.6. В разделе 7 "Ресурсное обеспечение подпрограммы":
- таблицу "Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет средств бюджета г. Улан-Удэ" изложить в новой редакции согласно приложению N 15 к настоящему постановлению;
- таблицу "Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет всех источников и направлений финансирования" изложить в новой редакции согласно приложению N 16 к настоящему постановлению.
4.7. В разделе 8 "Описание мер муниципального и правового регулирования и анализ рисков реализации подпрограммы" в таблице "Основные меры правового регулирования" цифры "2020" заменить цифрами "2021".
4.8. В разделе 9 "Методика оценки планируемой эффективности подпрограммы" по тексту цифры "2020" заменить цифрами "2021".
5. В подпрограмме "Создание автомобильных парковок в г. Улан-Удэ":
5.1. В паспорте подпрограммы:
- в строке "Сроки реализации подпрограммы" цифры "2020" заменить цифрами "2021";
- строку "Объем бюджетных ассигнований подпрограммы <*>" изложить в следующей редакции:
Объем бюджетных ассигнований подпрограммы <*> |
тыс. руб. |
||||||
Годы |
Всего |
ФБ |
РБ |
МБ |
ВИ |
||
2014 |
утверждено в бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
|
2015 |
утверждено в бюджете |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2016 |
план по программе) |
0 |
- |
0 |
0 |
- |
|
утверждено в бюджете |
0 |
- |
0 |
0 |
- |
||
2017 |
план по программе |
0 |
- |
0 |
0 |
- |
|
утверждено в бюджете |
0 |
- |
0 |
0 |
- |
||
2018 |
план по программе |
32 348,4 |
- |
3 574,2 |
28 774,2 |
- |
|
утверждено в бюджете |
0 |
- |
0 |
0 |
- |
||
2019 |
план по программе |
5 005,4 |
- |
2 502,7 |
2 502,7 |
- |
|
утверждено в бюджете |
0 |
- |
0 |
0 |
- |
||
2020 |
план по программе |
5 005,4 |
- |
2 502,7 |
2 502,7 |
- |
|
утверждено в бюджете |
0 |
- |
0 |
0 |
- |
||
2021 |
план по программе |
5 005,4 |
- |
2 502,7 |
2 502,7 |
- |
|
утверждено в бюджете |
0 |
- |
0 |
0 |
- |
- строку "Ожидаемые результаты реализации подпрограммы" изложить в следующей редакции:
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы |
- создание в центральной части города Улан-Удэ 500 парковочных мест к 2016 году и 1000 парковочных мест - к 2021 году; - снижение количества нарушений Правил дорожного движения; - снижение числа автомобилей, используемых для поездок в центральную часть города; - повышение скорости движения транспорта на улично-дорожной сети в часы пик |
5.2. Раздел 4 "Целевые индикаторы" изложить в новой редакции согласно приложению N 17 к настоящему постановлению.
5.3. В разделе 5 "Сроки реализации подпрограммы" по тексту цифры "2020" заменить цифрами "2021".
5.4. Раздел 6 "План программных мероприятий" изложить в новой редакции согласно приложению N 18 к настоящему постановлению.
5.5. В разделе 7 "Ресурсное обеспечение подпрограммы":
- таблицу "Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет средств бюджета г. Улан-Удэ" изложить в новой редакции согласно приложению N 19 к настоящему постановлению;
- таблицу "Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет всех источников и направлений финансирования" изложить в новой редакции согласно приложению N 20 к настоящему постановлению.
5.6. В разделе 8 "Описание мер муниципального и правового регулирования и анализ рисков реализации подпрограммы" в таблице "Основные меры правового регулирования" цифры "2020" заменить цифрами "2021".
5.7. В разделе 9 "Методика оценки планируемой эффективности подпрограммы" по тексту цифры "2020" заменить цифрами "2021".
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Руководитель Администрации г. Улан-Удэ |
А.Д. Аюшеев |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Постановление Администрации г. Улан-Удэ Республики Бурятия от 5 сентября 2018 г. N 226 "О внесении изменений в Муниципальную программу "Развитие транспортной системы г. Улан-Удэ", утвержденную постановлением Администрации г. Улан-Удэ от 20.09.2013 N 359"
Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования
Текст постановления официально опубликован не был
Постановлением Администрации г. Улан-Удэ Республики Бурятия от 30 июля 2020 г. N 183 настоящий документ признан утратившим силу с 7 августа 2020 г.