Структура подпрограммы "Повышение качества жизни пожилых людей Республики Бурятия"
Наименование
|
Ед. изм.
|
2013 год
|
2014 год
|
2015 год
|
2016 год
|
2017 год
|
2018 год
|
2019 год
|
2020 год
|
2021 год
|
Цель: улучшение положения и качества жизни пожилых людей, обеспечение потребностей граждан старших возрастов в социальном обслуживании
|
Задача: расширение масштабов предоставления мер социальной поддержки пожилым людям
|
Целевые индикаторы
|
Соотношение количества пожилых граждан - получателей социальных выплат из средств республиканского бюджета к общему количеству пенсионеров, получающих пенсии по старости
|
%
|
40
|
40
|
40
|
40
|
40
|
40
|
40
|
40
|
40
|
Мероприятия
|
4.1. Обеспечение мерами социальной поддержки пожилых людей, всего, в т.ч.:
|
тыс. руб.
|
924 244,5
|
1 032 188,0
|
1 021 605,0
|
1 018 193,7
|
979 565,3
|
1 036 957,0
|
1 006 609,5
|
1 006 609,5
|
1 006 609,5
|
- ветеранов труда
|
тыс. руб.
|
794 471,1
|
864 452,3
|
848 118,0
|
835 147,0
|
850 466,3
|
880 554,0
|
882 641,6
|
889 991,1
|
889 991,1
|
- тружеников тыла
|
тыс. руб.
|
90 364,5
|
86 123,2
|
71 325,9
|
73 275,9
|
45 747,4
|
59 609,2
|
37 877,6
|
32 187,4
|
32 187,4
|
- реабилитированных лиц и лиц, пострадавших от политических репрессий
|
тыс. руб.
|
58 296,3
|
70 421,5
|
63 910,6
|
69 347,2
|
42 713,8
|
48 049,0
|
39 399,8
|
37 402,1
|
37 402,1
|
- ветеранов труда в соответствии с Законом РБ от 13.10.2011 N 2291-IV "О ветеранах труда Республики Бурятия"
|
тыс. руб.
|
5 731,9
|
8 631,9
|
6 327,7
|
8 432,9
|
6 952,3
|
7 617,7
|
7 863,7
|
8 202,1
|
8 202,1
|
- льготы пенсионерам, не имеющим льгот, за счет средств бюджетов субъектов РФ и местных бюджетов (проезд на ж/д транспорте)
|
тыс. руб.
|
2 380,7
|
2 558,7
|
|
|
|
|
|
|
|
- граждан, родившихся в период с 1 января 1928 года по 2 сентября 1945 года
|
тыс. руб.
|
|
|
31 912,8
|
31 990,7
|
29 345,3
|
34 207,3
|
33 489,6
|
33 489,6
|
33 489,6
|
представление компенсации расходов на уплату взноса на капремонт общего имущества многоквартирного дома отдельным категориям граждан
|
тыс. руб.
|
|
|
|
|
4 340,2
|
6 919,8
|
5 337,2
|
5 337,2
|
5 337,2
|
Задача: формирование условий повышенной комфортности и доступности социального обслуживания граждан пожилого возраста за счет повышения качества обслуживания и развития всех форм предоставления социальных услуг
|
Целевые индикаторы
|
Выполнение плана койко-дней учреждениями для граждан пожилого возраста (реабилитационными отделениями)
|
%
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
Охват нуждающихся граждан пожилого возраста и инвалидов услугами мобильных бригад, оказывающих социальные услуги
|
чел. на 10,0 тыс. пенсионеров
|
120
|
130
|
140
|
150
|
160
|
170
|
170
|
170
|
170
|
Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, получивших государственную поддержку
|
ед.
|
|
|
|
|
|
25
|
25
|
27
|
27
|
Мероприятия
|
4.2. Предоставление социального обслуживания в учреждениях для граждан пожилого возраста и инвалидов
|
тыс. руб.
|
324 925,9
|
314 586,1
|
237 230,9
|
157 817,0
|
150 470,0
|
162 780,1
|
136 345,2
|
136 345,2
|
136 345,2
|
4.3. Организация социального обслуживания по договорам пожизненного содержания с иждивением
|
тыс. руб.
|
2 426,3
|
4 294,1
|
4 644,1
|
5 145,4
|
4 753,7
|
5 362,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
4.4. Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций
|
тыс. руб.
|
2 050,0
|
2 100,0
|
1 400,0
|
1 400,0
|
7 548,0
|
7 548,0
|
7 548,0
|
7 548,0
|
7 548,0
|
4.5. Строительство дома-интерната на 200 мест в п. Забайкальск г. Улан-Удэ (корректировка проектно-сметной документации)
|
тыс. руб.
|
|
434,3
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
4.6. Проведение социально значимых мероприятий, в том числе выплаты в размере 20,0 тыс. руб. - участникам и (или) инвалидам ВОВ, 5 тыс. руб. - ветеранам ВОВ, за исключением участников и (или) инвалидов ВОВ
|
тыс. руб.
|
1 734,8
|
28 838,8
|
|
7 840,0
|
4 924,6
|
9 551,3
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
4.6.1. Мероприятия в сфере поддержки пожилых людей
|
тыс. руб.
|
|
|
|
|
4 924,6
|
9 551,3
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
4.7. Развитие Республиканского клинического госпиталя для ветеранов войн
|
тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
180,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Итого по подпрограмме:
|
тыс. руб.
|
1 280 647,0
|
1 342 774,0
|
1 264 880,0
|
1 190 396,1
|
1 147 261,6
|
1 222 378,9
|
1 150 502,7
|
1 150 502,7
|
1 150 502,7
|
- республиканский бюджет
|
тыс. руб.
|
1 275 415,0
|
1 340 256,0
|
1 260 872,0
|
1 187 321,3
|
1 139 580,6
|
1 213 574,2
|
1 148 148,0
|
1 148 148,0
|
1 148 148,0
|
- федеральный бюджет
|
тыс. руб.
|
5 232,2
|
2 518,0
|
4 008,0
|
3 074,8
|
7 681,0
|
8 804,7
|
2 354,7
|
2 354,7
|
2 354,7
|