Правительство Республики Бурятия постановляет:
1. Внести следующие изменения в Государственную программу Республики Бурятия "Развитие транспорта, энергетики и дорожного хозяйства", утвержденную постановлением Правительства Республики Бурятия от 09.04.2013 N 179 (в редакции постановлений Правительства Республики Бурятия от 27.11.2013 N 612, от 17.03.2014 N 109, от 29.04.2014 N 198, от 03.07.2014 N 317, от 26.09.2014 N 471, от 02.12.2014 N 598, от 30.12.2014 N 686, от 26.02.2015 N 81, от 15.04.2015 N 177, от 26.06.2015 N 324, от 21.07.2015 N 365, от 22.09.2015 N 468, от 30.10.2015 N 544, от 15.12.2015 N 615, от 08.04.2016 N 137, от 11.07.2016 N 314, от 30.09.2016 N 460, от 02.12.2016 N 556, от 03.02.2017 N 47, от 30.03.2017 N 125, от 03.04.2017 N 132, от 15.05.2017 N 212, от 18.08.2017 N 412, от 18.08.2017 N 413, от 17.11.2017 N 538, от 22.01.2018 N 20, от 25.01.2018 N 29, от 20.03.2018 N 135, от 27.03.2018 N 157, от 15.06.2018 N 327, от 20.09.2018 N 514):
"Объем бюджетных ассигнований Программы |
Источники финансирования |
Общий объем финансирования Государственной программы, тыс. руб. |
В том числе: |
|||
Федеральный бюджет |
Республиканский бюджет |
Местный бюджет |
Внебюджетные источники |
|||
Всего |
35323878,94 |
9243817,73 |
19686224,22 |
18770,75 |
6357311,56 |
|
2014 год |
4083182,28 |
1350954,57 |
2130340,63 |
8397,91 |
593489,17 |
|
2015 год |
4296218,96 |
1175021,50 |
2587040,10 |
2121,60 |
532035,76 |
|
2016 год |
6964143,82 |
3136619,01 |
3056481,49 |
8251,24 |
696711,0 |
|
2017 год |
7299910,98 |
2267514,36 |
3526579,99 |
0,00 |
1505816,63 |
|
2018 год |
6016215,07 |
1265381,89 |
2833131,20 |
0,00 |
1917701,98 |
|
2019 год |
3573613,68 |
23671,7 |
2721756,40 |
0,00 |
851857,28 |
|
2020 год |
3090594,14 |
24654,7 |
2830894,40 |
0,00 |
259699,74 |
|
2021 год |
2013407,70 |
0,00 |
2013407,70 |
0,00 |
0,00" |
изложить в следующей редакции:
"Объем бюджетных ассигнований Программы |
Источники финансирования |
Общий объем финансирования Государственной программы, тыс. руб. |
В том числе: |
|||
Федеральный бюджет |
Республиканский бюджет |
Местный бюджет |
Внебюджетные источники |
|||
Всего |
35364205,39 |
9243817,73 |
19678224,27 |
18770,75 |
6357311,56 |
|
2014 год |
4083182,28 |
1350954,57 |
2130340,63 |
8397,91 |
593489,17 |
|
2015 год |
4296218,96 |
1175021,50 |
2587040,10 |
2121,60 |
532035,76 |
|
2016 год |
6964143,82 |
3136619,01 |
3056481,49 |
8251,24 |
696711,0 |
|
2017 год |
7299910,98 |
2267514,36 |
3526580,0 |
0,00 |
1505816,63 |
|
2018 год |
6008215,12 |
1265381,9 |
2825131,2 |
0,00 |
1917701,98 |
|
2019 год |
3597285,38 |
23671,7 |
2721756,4 |
0,00 |
851857,28 |
|
2020 год |
3115248,84 |
24654,7 |
2830894,40 |
0,00 |
259699,74 |
|
2021 год |
2409613,5 |
0,00 |
2409613,5 |
0,00 |
0,00" |
1.2. В таблице 5 "Структура подпрограммы 2 "Транспорт Республики Бурятия":
1.2.1. Строку
"2.2.7. Возмещение потерь в доходах, возникающих в результате государственного регулирования тарифов на перевозки пассажиров в поездах пригородного сообщения на территории Республики Бурятия** |
тыс. руб. |
5 000,0 |
38 456,3 |
21 783,2 |
44 000,0 |
46 900,0 |
50 000,0 |
0 |
0 |
0" |
изложить в следующей редакции:
"2.2.7. Возмещение потерь в доходах, возникающих в результате государственного регулирования тарифов на перевозки пассажиров в поездах пригородного сообщения на территории Республики Бурятия** |
тыс. руб. |
5 000,0 |
38 456,3 |
21 783,2 |
44 000,0 |
46 900,0 |
41 950,0 |
0 |
0 |
0" |
1.2.2. Строку
"2.2.10. Субсидии муниципальным образованиям в Республике Бурятия на компенсацию выпадающих доходов авиаперевозчикам, осуществляющим пассажирские авиаперевозки на территории муниципальных образований*** |
тыс. руб. |
0 |
0 |
0 |
0 |
505,52 |
853,9 |
0 |
0 |
0" |
изложить в следующей редакции:
"2.2.10. Субсидии муниципальным образованиям в Республике Бурятия на компенсацию выпадающих доходов авиаперевозчикам, осуществляющим пассажирские авиаперевозки на территории муниципальных образований*** |
тыс. руб. |
0 |
0 |
0 |
0 |
505,52 |
1961,0 |
0 |
0 |
0" |
1.2.3. Строку
"2.2.12. Возмещение выпадающих доходов организациям воздушного транспорта, осуществляющим пассажирские перевозки воздушным транспортом в межмуниципальном сообщении в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях Республики Бурятия |
тыс. руб. |
0 |
0 |
0 |
0 |
39317,35 |
64559,5 |
0 |
0 |
0" |
изложить в следующей редакции:
"2.2.12. Возмещение выпадающих доходов организациям воздушного транспорта, осуществляющим пассажирские перевозки воздушным транспортом в межмуниципальном сообщении в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях Республики Бурятия |
тыс. руб. |
0 |
0 |
0 |
0 |
39317,35 |
63 452,4 |
0 |
0 |
0" |
1.3. В таблице 6 "Структура подпрограммы 3 "Дорожное хозяйство Республики Бурятия" строки:
"Направление 1. Ремонт автодорог и мостов** |
тыс. руб. |
537190,0 |
545854,8 |
444632,3 |
672902,39 |
822979,2 |
595598,6 |
636570,8 |
544532,7 |
544532,7 |
Направление 2. Содержание автодорог** |
тыс. руб. |
405036,8 |
345958,7 |
408021,7 |
447000,0 |
547201,7 |
443019,2 |
440000 |
540000 |
540000,0" |
"Направление 5. Иные межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках основного мероприятия "Приоритетный проект "Безопасные и качественные дороги" ГП РФ "Развитие транспортной системы России" (ремонт) |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
210402,8* |
91842,9* |
- |
- |
-" |
"Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения |
% |
64,2 |
63,1 |
62,8 |
60,4 |
60,1 |
59,8 |
59,5 |
59,2 |
58,9" |
"Направление 1. Строительство и реконструкция автодорог и мостов** |
тыс. руб. |
702111,0 |
466223,6 |
362515,2 |
807440,0 |
691926,7 |
221621,5 |
719400,3 |
879691,1 |
674160,0 |
Направление 2. Субсидии МО на дорожную деятельность** |
тыс. руб. |
721429,0 |
412514,5 |
734829,4 |
634380,0 |
848738,5 |
1003303,4 |
542315,5 |
484464,8 |
254715,0 |
Общая сумма финансирования подпрограммы |
тыс. руб. |
2365766,8 |
1770551,6 |
2081959,4 |
2561722,39 |
2910846,1 |
2264042,7 |
2338286,6 |
2448688,6 |
2013407,7" |
изложить в следующей редакции:
"Направление 1. Ремонт автодорог и мостов** |
тыс. руб. |
537190,0 |
545854,8 |
444632,3 |
672902,39 |
822979,2 |
606500,8 |
640475,6 |
593344,4 |
544532,7 |
Направление 2. Содержание автодорог** |
тыс. руб. |
405036,8 |
345958,7 |
408021,7 |
447000,0 |
547201,7 |
473697,1 |
431147,3 |
503797,4 |
540000,0" |
"Направление 6. Иные межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках основного мероприятия "Приоритетный проект "Безопасные и качественные дороги" ГП РФ "Развитие транспортной системы России" (ремонт) |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
210402,8* |
92146,5* |
- |
- |
-" |
"Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения |
% |
64,2 |
63,1 |
62,8 |
60,4 |
59,5 |
59,2 |
58,9 |
58,6 |
58,3" |
"Направление 1. Строительство и реконструкция автодорог и мостов** |
тыс. руб. |
702111,0 |
466223,6 |
362515,2 |
807440,0 |
691926,7 |
216243,6 |
705851,8 |
867082,0 |
688160,0 |
Направление 2. Субсидии МО на дорожную деятельность** |
тыс. руб. |
721429,0 |
412514,5 |
734829,4 |
634380,0 |
848738,5 |
997779,1 |
530124,0 |
484464,8 |
254715,0 |
Общая сумма финансирования подпрограммы |
тыс. руб. |
2365766,8 |
1770551,6 |
2081959,4 |
2561722,39 |
2910846,1 |
2294220,6 |
2307598,7 |
2448688,6 |
2027407,7" |
1.4. Таблицу 7 "Структура подпрограммы 4 "Совершенствование государственного управления в сфере транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Республики Бурятия" изложить в следующей редакции:
"Таблица 7
Структура подпрограммы 4 "Совершенствование государственного управления в сфере транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Республики Бурятия"
* Справочно".
1.5. Приложения 1 - 7, 18, 27, 28 изложить в новой редакции согласно приложениям N 1 - 10* к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Исполняющий обязанности Председателя |
И. Шутенков |
* Приложения в электронном виде
Приложение N 1
к постановлению Правительства
Республики Бурятия
от 10.10.2018 N 569
Приложение 1 к Государственной программе Республики Бурятия
"Развитие транспорта, энергетики и дорожного хозяйства"
МЕРОПРИЯТИЯ Государственной программы Республики Бурятия "Развитие транспорта, энергетики и дорожного хозяйства"
N |
Мероприятия |
Ответственные исполнители |
Срок |
Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) |
Финансирование (республиканский бюджет), тыс. руб. |
|
Начала реализации |
Окончания реализации |
|||||
1. |
Подпрограмма 1. "Энергетика Республики Бурятия" |
|||||
1.1. |
Основное мероприятие 1. Мероприятия по строительству инфраструктурных объектов для технологического присоединения новых потребителей |
|||||
1.1.1 |
Строительство, реконструкция линий 35-330 кВ субъектами электроэнергетики |
Минтранс РБ |
2014 |
2015 |
Повышение энергобезопасности региона, снятие инфраструктурных ограничений, подключение перспективных потребителей. |
0 |
1.1.2. |
Установка 2-х ячеек 110 кВ на ПС 220 кВ Горячинская для осуществления присоединения заходов существующей ВЛ 110 кВ Турка - Усть-Баргузин (ТУБ-132) |
филиал ПАО "ФСК ЕЭС" Забайкальское предприятие МЭС |
2013 |
2017 |
|
0 |
1.1.3. |
ВЛ 500 кВ Усть-Кут - Нижнеангарская с заходами ВЛ 220 кВ |
филиал ПАО "ФСК ЕЭС" Забайкальское предприятие МЭС |
2019 |
2020 |
|
0 |
1.1.4. |
Установка двух БСК мощностью 20 Мвар каждая на ПС 220 кВ Северобайкальская |
филиал ПАО "ФСК ЕЭС" Забайкальское предприятие МЭС |
2013 |
2017 |
|
0 |
1.1.5. |
Реконструкция ВЛ-110кВ ГО ГРЭС - Гус.Озеро |
филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго" |
2016 |
2018 |
|
0 |
1.1.6. |
Реконструкция ВЛ-110кВ Селендума - Гус.Озеро |
филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго" |
2018 |
2020 |
|
0 |
1.2. |
Основное мероприятие 2. Мероприятия по увеличению электрической мощности |
|||||
1.2.1. |
Замена турбогенератора N 6 на Улан-Удэнской ТЭЦ-1 |
филиала "Генерация Бурятии" ПАО "ТГК-14" |
2019 |
2019 |
|
0 |
1.2.2. |
Замена турбо-генератора ТГ-1 на Гусиноозерской ГРЭС |
филиал "Гусиноозёрская ГРЭС" АО "Интер РАО - Электрогенерация" |
2017 |
2017 |
|
0 |
1.2.3. |
Строительство ПС 500 кВ "Нижнеангарская" |
филиал ПАО "ФСК ЕЭС" Забайкальское предприятие МЭС |
2017 |
2019 |
|
0 |
1.2.4. |
Строительство ПС 220 кВ "Озерная" |
филиал ПАО "ФСК ЕЭС" Забайкальское предприятие МЭС |
2017 |
2018 |
|
0 |
1.2.5. |
Комплексная реконструкция ПС 220 кВ Районная |
филиал ПАО "ФСК ЕЭС" Забайкальское предприятие МЭС |
2017 |
2019 |
|
0 |
1.2.6. |
1.2.6. Реконструкция ПС 110/10кВ "Бурводстрой" |
филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго" |
2019 |
2020 |
|
0 |
1.2.7. |
1.2.7. Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Кырен" |
филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго" |
2018 |
2018 |
|
0 |
1.2.8. |
1.2.8. Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Иволга" |
филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго" |
2016 |
2016 |
|
0 |
1.2.9. |
1.2.9. Реконструкция ПС 35/10 кВ "АРЗ" |
филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго" |
2017 |
2017 |
|
0 |
1.2.10. |
1.2.10. Реконструкция ПС 35/10 кВ "Таежная" |
филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго" |
2017 |
2018 |
|
0 |
1.2.11. |
1.2.11. Реконструкция ПС 35/10 кВ "Полигон" |
филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго" |
2018 |
2018 |
|
0 |
1.3. |
Основное мероприятие 3. Мероприятия по снижению потерь в электрических сетях |
|||||
1.3.1. |
Замена голого провода на СИП по территориям республики субъектами электроэнергетики |
Минтранс РБ |
2014 |
2020 |
Приведение потерь электрической энергии к нормативным значениям, снижение коммерческих потерь |
0 |
2. |
Подпрограмма 2. "Транспорт Республики Бурятия" |
|||||
2.1. |
Основное мероприятие 1. Создание условий для реализации транзитного потенциала Республики Бурятия. |
|||||
2.1.1. |
Направление 1. Реконструкция железнодорожного пункта пропуска через государственную границу (ЖДПП "Наушки")в части приобретения стационарного-инспекторского досмотрового комплекса |
ФА "Госграница", Минтранс РБ |
2015 |
2015 |
Улучшение качества транспортного обслуживания населения. Создание благоприятных условий для транзита пассажиров и грузов. |
0 |
2.2. |
Основное мероприятие 2. Повышение транспортной доступности Республики Бурятия. |
|||||
2.2.1. |
Направление 1. Приобретение новых воздушных судов для местных воздушных линий на условиях государственно-частного партнерства |
Минтранс РБ, авиакомпании |
2013* |
2018 |
Повышение качества и безопасности пассажирских перевозок, обновление парка воздушных судов |
0 |
2.2.2. |
Направление 2. Строительство железнодорожного вокзала на станции Мысовая |
Минтранс РБ, Минстрой РБ, ОАО "РЖД" |
2013* |
2016 |
Улучшение качества транспортного обслуживания населения. Открытие железнодорожной станции. |
0 |
2.2.3. |
Направление 3. Строительство железнодорожного вокзала на станции Заиграево |
Минтранс РБ, Минстрой РБ, ОАО "РЖД" |
2013* |
2016 |
Улучшение качества транспортного обслуживания населения. Открытие железнодорожной станции. |
0 |
2.2.4. |
Направление 4. Реконструкция железнодорожного вокзала на станции Улан-Удэ |
Минтранс РБ, Минстрой РБ, ОАО "РЖД" |
2014 |
2018 |
Улучшение качества транспортного обслуживания населения. Повышение связности всех видов транспорта. |
0 |
2.2.5. |
Направление 5. Реконструкция автомобильного пункта пропуска через государственную границу (МАПП "Кяхта) |
ФА "Госграница", Минтранс РБ |
2013* |
2017 |
Улучшение качества транспортного обслуживания населения. Создание благоприятных условий для транзита пассажиров и грузов. |
0 |
2.2.6. |
Направление 6. Реконструкция аэродромного комплекса аэропорта г. Улан-Удэ |
ФГУП "Администрация гражданских аэропортов (аэродромов)" |
2014 |
2017 |
Снятие ограничений по приему воздушных судов для расширения географии полетов |
0 |
2.2.7. |
Направление 7. Возмещение потерь в доходах, возникающих в результате государственного регулирования тарифов на перевозки пассажиров в поездах пригородного сообщения на территории Республики Бурятия |
Минтранс РБ, РСТ РБ |
2013 |
2020 |
Сохранение пригородного железнодорожного сообщения на территории Республики Бурятия |
198 089,5 |
2.2.8. |
Направление 8. Субсидии муниципальным образованиям на закупку транспортной техники повышенной проходимости для транспортного обслуживания жителей труднодоступных населенных пунктов |
Минтранс РБ, муниципальные образования по согласованию |
2017 |
2017 |
Улучшение качества транспортного обслуживания населения труднодоступных населенных пунктов Республики Бурятия |
3 448,5 |
2.2.9. |
Субсидии муниципальным образованиям на софинансирование капитального ремонта трамвайных путей, находящихся в муниципальной собственности (в том числе разработка проектной и рабочей документации) |
Минтранс РБ, муниципальные образования по согласованию |
2017 |
2018 |
Развитие путевого хозяйства электрического транспорта, повышение качества и безопасности предоставления транспортных услуг |
109 802,82455 |
2.2.10. |
Субсидии муниципальным образованиям Республики Бурятия на компенсацию выпадающих доходов авиаперевозчикам, осуществляющим пассажирские авиаперевозки на территории муниципальных образований |
Минтранс РБ, РСТ РБ, муниципальные образования по согласованию |
2017 |
2018 |
Обеспечение транспортной доступности жителей населенных пунктов, расположенных в районах Республики Бурятия, приравненных к районам Крайнего Севера |
1 359,42 |
2.2.11. |
Субсидии муниципальным образованиям на строительство здания, обеспечивающего осуществление пассажирских авиа-перевозок на местных воз-душных линиях |
Минстрой РБ, муниципальные образования по согласованию |
2017 |
2017 |
Обеспечение транспортной доступности жителей населенных пунктов, расположенных в районах Республики Бурятия, приравненных к районам Крайнего Севера |
1 522,9 |
2.2.12. |
Возмещение выпадающих доходов организациям воздушного транспорта, осуществляющим пассажирские перевозки воздушным транспортом в межмуниципальном сообщении в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях Республики Бурятия |
Минтранс РБ, РСТ РБ |
2017 |
2018 |
Обеспечение транспортной доступности жителей населенных пунктов, расположенных в районах Республики Бурятия, приравненных к районам Крайнего Севера |
102 769,75 |
2.2.13. |
Разработка программы комплексного развития транспортной инфраструктуры, комплексной схемы организации дорожного движения, комплексной схемы организации транспортного обслуживания населения общественным транспортом, учитывая пригородные перевозки, Улан-Удэнской городской агломерации |
Минтранс РБ |
2018 |
2018 |
Обеспечение транспортной отрасли комплексом взаимодополняющих документов: - формализующих исчерпывающий состав конкретных технических и организационных мероприятий по развитию системы транспорта, включая описание существа мероприятий, последовательность их реализации, технико-экономические показатели и ожидаемый уровень эффективности от реализации; - достаточных для организации проектирования и последующей практической реализации мероприятий; - разработанных на перспективу, обеспечивающую запас времени для возможности, при выявлении необходимости, оперативной корректировки решений, их проектирования и реализации до истечения срока планируемого периода. |
10 000,0 |
2.3. |
Основное мероприятие 3. Создание интеллектуальных систем организации движения транспортных потоков. |
|||||
2.3.1. |
Направление 1. Создание подсистемы мониторинга и управления школьными автобусами на территории Республики Бурятия. Оснащение навигационно-связным оборудованием автотранспортных средств, используемых при осуществлении перевозок детей |
Минобразования РБ |
2013* |
2014 |
Повышение безопасности перевозок детей, улучшение контроля за перевозкой, повышение эффективности перевозок |
2 838,9 |
2.3.2. |
Направление 2. Создание подсистемы навигационно-информационной автоматизированной системы обмена информацией, обработки вызовов и управления с использованием аппаратуры спутниковой навигации ГЛОНАСС транспортом территориального центра медицины катастроф, скорой и неотложной медицинской помощи на территории Республики Бурятия. Оснащение навигационно-связным оборудованием автотранспортных средств, используемых при оказании скорой и неотложной медицинской помощи |
Минздрав РБ |
2013* |
2014 |
Улучшение качества обслуживания населения. Повышение оперативности разрешения аварийных и дорожно-транспортных происшествий, чрезвычайных ситуаций. |
1 642,0 |
2.3.4. |
Направление 3. Создание подсистемы высокоточного позиционирования транспортного комплекса |
Минимущество РБ |
2013* |
2014 |
Улучшение качества обслуживания населения. Повышение безопасности перевозок. |
868,0 |
3. |
Подпрограмма 3. "Дорожное хозяйство Республики Бурятия" |
|
||||
3.1. |
Мероприятие: Комплекс работ по поддержанию и восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог и искусственных сооружений на них |
|||||
3.1.1. |
Направление 1. Ремонт автодорог и мостов |
Минтранс РБ, ГКУ "Бурятрегионавтодор" |
2014 |
2021 |
Сохранение существующей сети автодорог регионального значения |
4 871 222,15 |
3.1.2. |
Направление 2. Содержание автодорог |
Минтранс РБ, ГКУ "Бурятрегионавтодор" |
2014 |
2021 |
Сохранение существующей сети автодорог регионального значения |
3 696 823,9 |
3.1.3. |
Направление 3. Иные межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение дорожной деятельности (ремонт) |
Минтранс РБ, ГКУ "Бурятрегионавтодор" |
2014 |
2021 |
Сохранение существующей сети автодорог регионального значения |
131 960,8 |
3.1.4. |
Направление 4. Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий региональных программ в сфере дорожного хозяйства по решениям Правительства РФ (ремонт) |
Минтранс РБ, ГКУ "Бурятрегионавтодор" |
2016 |
2021 |
Сохранение существующей сети автодорог регионального значения |
187 902,51 |
3.1.5. |
Направление 5. Иные межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках основного мероприятия "Содействие развитию автомобильных дорог регионального межмуниципального и местного значения" ГП РФ "Развитие транспортной системы России" (ремонт) |
Минтранс РБ, ГКУ "Бурятрегионавтодор" |
2017 |
2021 |
Сохранение существующей сети автодорог регионального значения |
175 955,0 |
3.1.6. |
Направление 6Иные межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках основного мероприятия "Приоритетный проект "Безопасные и качественные дороги" ГП РФ "Развитие транспортной системы России" (ремонт) |
Минтранс РБ, ГКУ "Бурятрегионавтодор" |
2017 |
2021 |
Сохранение существующей сети автодорог регионального значения |
302 549,3 |
3.2. Мероприятие: Комплекс работ, способствующих развитию и расширению сети автомобильных дорог и искусственных сооружений на них | ||||||
3.2.1 |
Направление 1. Строительство и реконструкция автодорог и мостов |
Минтранс РБ, ГКУ "Бурятрегионавтодор" |
2014 |
2021 |
Увеличение протяженности автодорог, модернизация существующей сети с доведением параметров до нормативных, перестройка аварийных и деревянных мостов на капитальные |
4 791 442,9 |
3.2.2. |
Направление 2. Субсидии муниципальным образованиям на дорожную деятельность |
Минтранс РБ (муниципальные образования по согласованию) |
2014 |
2021 |
Увеличение протяженности автодорог, модернизация существующей сети с доведением параметров до нормативных, перестройка аварийных и деревянных мостов на капитальные |
4 897 545,39 |
4. |
Подпрограмма 4. "Совершенствование государственного управления в сфере транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Республики Бурятия" |
|||||
4.1. |
Основное мероприятие 1. Руководство и управление в сфере энергетики, транспорта и дорожного хозяйства Республики Бурятия, всего |
|||||
4.1.1. |
Направление 1. - содержание Центрального аппарата; - текущее содержание подведомственных учреждений, осуществляющих свою деятельность вне государственного задания - информационное освещение деятельности органа государственной власти субъека Российской Федерации - реализация отдельных положений законодательства о государственной гражданской службе |
Минтранс РБ, ГКУ "Бурятрегионавтодор" |
2014 |
2021 |
Полнота кассового исполнения ведомственных расходов, соблюдение порядка и сроков разработки ведомственных расходов Министерства к проекту республиканского бюджета, установленных Правительством Республики Бурятия |
3 027 556,6
268 494,6
2 756 909,0
1 952,5
200,5 |
4.2. |
Основное мероприятие 2. Эффективное управление в сфере энергетики, транспорта и дорожного хозяйства Республики Бурятия в целях исключения замечаний от федеральных органов власти |
|||||
4.2.1. |
Направление 2. Исключение замечаний от федеральных органов власти |
Минтранс РБ |
2014 |
2021 |
Эффективное управление министерством в сфере энергетики, транспорта и дорожного хозяйства Республики Бурятия в целях исключения замечаний от федеральных органов власти |
0 |
5. |
Подпрограмма 5. "Энергосбережение и повышение энергоэффективности в Республике Бурятия" |
|||||
5.1. |
Основное мероприятие 1. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в ТЭК |
|||||
5.1.1 |
Реализация мероприятий по энергосбережению субъектами энергетики Республики Бурятия |
ПАО "ТГК-14", филиал ПАО "МРСК Сибири"- "Бурятэнерго", филиал "Гусиноозерская ГРЭС"-ОАО "ИНТЕР РАО -Электрогенерация", ОАО "Улан-Удэ Энерго", Минтранс РБ |
2014 |
2021 |
- |
0,00 |
5.2. |
Основное мероприятие 2. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на транспорте |
|||||
5.2.1. |
Реализация мероприятий по энергосбережению на транспорте |
Минтранс РБ |
2014 |
2021 |
- |
0,00 |
5.3. |
Основное мероприятие 3. Мероприятия по эффективному использованию энергетических ресурсов в муниципальных образованиях |
|||||
5.3.1. |
Реализация мероприятий по энергосбережению |
Минтранс РБ |
2014 |
2014 |
Проведение энергетических обследований в учреждениях муниципальных образований |
8784,137 |
5.3.2. |
Разработка технико-экономического обоснования строительства инфра-структурных объектов по обеспечению котельных г. Северобайкальск, Северобайкальского и Муйского районов Республики Бурятия газовым топливом |
Минтранс РБ |
2015 |
2018 |
- |
5223,00 |
5.4. |
Основное мероприятие 4. Мероприятия по внедрению инновационных и возобновляемых источников энергии |
|||||
5.4.1. |
Проектирование и строительство электрических станций, использующих энергию солнца и воды |
Минтранс РБ |
2014 |
2021 |
Годовая выработкаэлектроэнергии22,6 млн. кВт.ч |
0,00 |
6. |
Подпрограмма 6. "Повышение безопасности дорожного движения в Республике Бурятия в 2014 - 2020 годах" |
|||||
6.1. |
Основное мероприятие 1. Развитие системы безопасного поведения участников дорожного движения |
|||||
6.1.1. |
Направление 1. Пропаганда и профилактика безопасности дорожного движения |
Минтранс РБ |
2015 |
2020 |
Формирование у водителей и пассажиров ценностно-нормативной мотивации, направленной на повышение правового сознания, ответственности и культуры безопасного поведения на дороге |
874,0 |
6.1.2. |
Направление 2. Оснащение системами автоматического контроля и выявления нарушений правил дорожного движения улично-дорожной сети городов и населенных пунктов, дорог регионального и муниципального значения |
Минимущество РБ, ГБУ "Центр информационных технологий Республики Бурятия" |
2014 |
2017 |
Повышение эффективности контрольно-надзорной деятельности |
159 790,0 |
6.1.3. |
Направление 3. Приобретение спец-автотранспорта (автовышки) для обслуживания систем автоматического контроля и выявления нарушений правил дорожного движения |
Минимущество РБ, ГБУ "Центр информационных технологий Республики Бурятия" |
2014 |
2015 |
Повышение эффективности контрольно-надзорной деятельности |
2 448,8 |
6.1.4. |
Направление 4. Мероприятия по информированию граждан о правилах и требованиях в области обеспечения безопасности дорожного движения |
Минимущество РБ, ГБУ "Центр информационных технологий Республики Бурятия" |
2014 |
2017 |
Повышение правового сознания участников дорожного движения, ответственности и культуры поведения на дороге |
51 351,6 |
6.2. |
Основное мероприятие 2. Обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении |
|||||
6.2.1. |
Направление 1. Строительство стационарного детского автогородка на базе республиканского детско-юношеского центра туризма и краеведения. |
Минстрой РБ, Минобразования РБ |
2015 |
2020 |
Предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма |
0,0 |
6.2.2. |
Направление 2. Приобретение мобильных автогородков для организаций, осуществляющих деятельность по формированию у детей дошкольного и школьного возраста навыков безопасного поведения на улично-дорожной сети |
Минобразования РБ |
2015 |
2020 |
Предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма |
2 500,0 |
6.2.3. |
Направление 3. Приобретение и распространение световозвращающих приспособлений среди до-школьников и учащихся младших классов образовательных учреждений |
Минобразования РБ |
2015 |
2020 |
Снижение вероятности наездов на детей на дороге в темное время суток |
1 000,0 |
6.2.4. |
Направление 4. Обеспечение проведения республиканских и всероссийских конкурсов с несовершеннолетними участниками дорожного движения |
Минобразования РБ |
2015 |
2020 |
Повышение правового сознания участников дорожного движения, ответственности и культуры поведения на дороге |
750,0 |
6.2.5. |
Направление 5. Приобретение для дошкольных образовательных организаций оборудования, позволяющего в игровой форме формировать навыки безопасного поведения на дороге |
Минобразования РБ |
2017 |
2020 |
Предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма |
0,0 |
6.3. |
Основное мероприятие 3. Развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов, повышения безопасности дорожных условий |
|||||
6.3.1. |
Направление 1. Реконструкция, строительство на участках улично-дорожной сети городов и населенных пунктов пешеходных ограждений, в том числе в зоне пешеходных переходов. |
Муниципальные образования по согласованию |
2014 |
2020 |
Повышение безопасности дорожного движения исключением возможности выхода пешеходов на проезжую часть дороги в неустановленных местах |
0 |
6.3.2. |
Направление 2. Строительство, реконструкция, техническое перевооружение светофорных объектов |
Муниципальные образования по согласованию |
2014 |
2020 |
Повышение пропускной способности дорог и улиц |
0 |
6.3.4. |
Направление 3. Модернизация нерегулируемых пешеходных переходов средствами повышения безопасности дорожного движения |
Муниципальные образования по согласованию |
2014 |
2020 |
Повышение безопасности дорожного движения на пешеходных переходах |
0 |
7. |
Подпрограмма 7. "Газификация жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Республики Бурятия" |
|||||
7.1. |
Основное мероприятие 1. Мероприятия по строительству автогазозаправочных станций |
|||||
7.1.1 |
Строительство авто-газозаправочных станций |
ОАО "Бурятгаз", Минтранс РБ |
2017 |
2021 |
- |
0,00 |
*Справочно.
Принимаемые сокращения:
Минимущество РБ - Министерство имущественных и земельных отношений Республики Бурятия,
Минстрой РБ - Министерство строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса Республики Бурятия,
Минобразования РБ - Министерство образования и науки Республики Бурятия,
Минздрав РБ - Министерство здравоохранения Республики Бурятия,
МВД по РБ - Министерство внутренних дел по Республике Бурятия,
Минтранс РБ - Министерство по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Республики Бурятия.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Приложение N 2 к постановлению Правительства Республики Бурятия от 10.10.2018 N 569 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Приложение 2 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
к Государственной программе Республики Бурятия |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
"Развитие транспорта, энергетики и дорожного хозяйства" |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ Государственной программы Республики Бурятия "Развитие транспорта, энергетики и дорожного хозяйства" за счет средств республиканского бюджета |
|
||||||||||
Статус |
Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, мероприятия |
Ответственный исполнитель, соисполнители |
Расходы (тыс. рублей), годы |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2013 год* |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
2 |
3 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
Государственная программа |
"Развитие транспорта, энергетики и дорожного хозяйства " |
Всего |
2 655 788,3 |
2 130 340,6 |
2 587 040,1 |
3 244 384,0 |
3 526 580,0 |
2 825 131,2 |
2 721 756,4 |
2 830 894,4 |
2 409 613,5 |
|
|
Минтранс РБ (ответственный исполнитель) |
2 644 342,3 |
2 128 876,1 |
2 539 299,2 |
3 157 639,5 |
3 441 702,1 |
2 825 131,2 |
2 721 756,4 |
2 830 894,4 |
2 409 613,5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Минздрав РБ |
1041,00 |
601,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Минобразования РБ |
2838,90 |
0,00 |
4250,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Минстрой РБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1522,90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Минимущество РБ |
7566,10 |
863,50 |
43490,90 |
86744,50 |
83355,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Муниципальные образования (соисполнитель) (по согласовани) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Подпрограмма 1. |
Энергетика Республики Бурятия |
Всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Минтранс РБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
филиала "Ге-нерация Бурятии" ПАО "ТГК-14" |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1,00 |
|
|
филиал "Генерация Бурятии" ПАО "ТГК-14" |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
филиал "Гу-синоозёрская ГРЭС" АО "Интер РАО - Электроге-нерация" |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
филиал ПАО "ФСК ЕЭС" Забайкальское предприятие МЭС |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго" |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Основное мероприятие 1.1. Мероприятия по строительству инфраструктурных объектов для технологического присоединения новых потребителей | |||||||||||
Направление 1.1.1 |
Строительство, реконструкция линий 35-330 кВ субъектами электроэнергетики |
Минтранс РБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Направление 1.1.2. |
Установка 2-х ячеек 110 кВ на ПС 220 кВ Горячинская для осуществления присоединения заходов существующей ВЛ 110 кВ Турка - Усть-Баргузин (ТУБ-132) |
филиал ПАО "ФСК ЕЭС" Забайкальское предприятие МЭС |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Направление 1.1.3. |
ВЛ 500 кВ Усть-Кут - Нижнеангарская с заходами ВЛ 220 кВ |
филиал ПАО "ФСК ЕЭС" Забайкальское предприятие МЭС |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Направление 1.1.4. |
Установка двух БСК мощностью 20 Мвар каждая на ПС 220 кВ Северобайкальская |
филиал ПАО "ФСК ЕЭС" Забайкальское предприятие МЭС |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Направление 1.1.5. |
Реконструкция ВЛ-110кВ ГО ГРЭС - Гус.Озеро |
филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго" |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Направление 1.1.6. |
Реконструкция ВЛ-110кВ Селендума - Гус.Озеро |
филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго" |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Основное мероприятие 1.2. Мероприятия по увеличению электрической мощности | |||||||||||
Направление 1.2.1. |
Замена турбогенератора N 6 на Улан-Удэнской ТЭЦ-1 |
филиала "Генерация Бурятии" ПАО "ТГК-14" |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Направление 1.2.2. |
Замена турбо-генератора ТГ-1 на Гусиноозерской ГРЭС |
филиал "Гусиноозёрская ГРЭС" АО "Интер РАО - Электрогенерация" |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Направление 1.2.3. |
Строительство ПС 500 кВ "Нижнеангарская" |
филиал ПАО "ФСК ЕЭС" Забайкальское предприятие МЭС |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Направление 1.2.4. |
Строительство ПС 220 кВ "Озерная" |
филиал ПАО "ФСК ЕЭС" Забайкальское предприятие МЭС |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Направление 1.2.5. |
Комплексная реконструкция ПС 220 кВ Районная |
филиал ПАО "ФСК ЕЭС" Забайкальское предприятие МЭС |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Направление 1.2.6. |
Реконструкция ПС 110/10кВ "Бурводстрой" |
филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго" |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Направление 1.2.7. |
Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Кырен" |
филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго" |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Направление 1.2.8. |
Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Иволга" |
филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго" |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Направление 1.2.9. |
Реконструкция ПС 35/10 кВ "АРЗ" |
филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго" |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Направление 1.2.10. |
Реконструкция ПС 35/10 кВ "Таежная" |
филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго" |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Направление 1.2.11. |
Реконструкция ПС 35/10 кВ "Полигон" |
филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго" |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Основное мероприятие 1.3. Мероприятия по снижению потерь в электрических сетях |
|
||||||||||
Направ-ление 1.3.1. |
Замена голого провода на СИП по территориям республики субъектами электроэнергетики |
Минтранс РБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Подпрограмма 2. |
Транспорт Республики Бурятия |
Всего |
16 446,00 |
39 920,80 |
21 783,20 |
44 000,00 |
146 497,09 |
172 363,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Минтранс РБ (ответственный исполнитель) |
5 000,00 |
38 456,30 |
21 783,20 |
44 000,00 |
144 974,19 |
172 363,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Минздрав РБ |
1041,00 |
601,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Минобразования РБ |
2838,90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Минстрой РБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1522,90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Минимущество РБ |
7566,10 |
863,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Основное мероприятие. Повышение транспортной доступности Республики Бурятия. | |||||||||||
Направление 2.1 |
Строительство железнодорожного вокзала на станции Мысовая на условиях государственно-частного партнерства |
Минстрой РБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Направление 2.2 |
Строительство железнодорожного вокзала на станции Заиграево на услови-ях государственно-частного партнерства |
Минстрой РБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Направление 2.3 |
Возмещение потерь в доходах, возникающих в результате государственного регулирования тарифов на перевозки пассажиров в поездах пригородного сообщения на территории Республики Бурятия |
Минтранс РБ |
5 000,00 |
38 456,30 |
21 783,20 |
44000,00 |
46900,00 |
41950,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Направление 2.4 |
Субсидии муниципальным образованиям на закупку транспортной техники повышенной проходимости для транспортного обслуживания жителей труднодоступных населенных пунктов |
Минтранс РБ, муниципальные образования по согласованию |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3448,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Направление 2.5 |
Субсидии муниципальным образованиям на софинансирова-ние капитального ремонта трам-вайных путей, находящихся в муниципальной собственности (в том числе разработка проектной и рабочей документации) |
Минтранс РБ, муниципальные образования по согласованию |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
54802,82 |
55000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Направление 2.6 |
Субсидии муниципальным образованиям Республики Бурятия на компенсацию выпадающих доходов авиаперевозчикам, осуществляющим пассажирские авиаперевозки на территории муниципальных образований |
Минтранс РБ, РСТ РБ, муниципальные образования по согласованию |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
505,52 |
1961,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Направление 2.7 |
Субсидии муниципальным образованиям на строительство здания, обеспечивающего осу-ществление пассажирских авиа-перевозок на местных воздушных линиях |
Минстрой РБ, муниципальные образования по согласованию |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1522,90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Направление 2.8 |
Возмещение выпадающих доходов организациям воздушного транспорта, осуществляющим пассажирские перевозки воздушным транспортом в межмуниципальном сообщении в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях Республики Бурятия |
Минтранс РБ, РСТ РБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
39317,35 |
63452,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Направление 2.9 |
Разработка программы комплексного развития транспортной инфраструктуры, комплексной схемы организации дорожного движения, комплексной схемы организации транспортного обслуживания населения общественным транспортом, учитывая пригородные перевозки, Улан-Удэнской городской агломерации |
Минтранс РБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
10000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Основное мероприятие. Создание интеллектуальных систем организации движения транспортных потоков. | |||||||||||
Направление 3.2 |
Создание (определение) хозяйственного общества - оператора информационно-навигационной системы. |
Минимущество РБ |
7 566,10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Направление 3.3 |
Создание подсистемы мониторинга и управления школьными автобусами на территории Республики Бурятия. Оснащение навигационно-связным оборудованием автотранспортных средств, используемых при осуществлении перевозок детей |
Минобразования РБ |
2 838,90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Направление 3.4 |
Создание подсистемы навигационно-информационной автоматизированной системы обмена информацией, обработки вызовов и управления с использованием аппаратуры спутниковой навигации ГЛОНАСС транспортом территориального центра медицины катастроф, скорой и неотложной медицинской помощи на территории Республики Бурятия. Оснащение навигационно-связным оборудованием автотранспортных средств, используемых при оказании скорой и неотложной медицинской помощи |
Минздрав РБ |
1041,00 |
601,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Направление 3.5 |
Создание подсистемы высокоточного позиционирования транспортного комплекса |
Минимущество РБ |
0,00 |
863,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Подпрограмма 3. |
Дорожное хозяйство Республики Бурятия |
Всего |
2 365 766,8 |
1 770 551,6 |
2 081 959,4 |
2 749 624,9 |
2 910 846,1 |
2 294 220,6 |
2 307 598,7 |
2 448 688,6 |
2 027 407,7 |
|
|
Минтранс Республики Бурятия (ГКУ "Бурятрегионавтодор") |
1 644 337,8 |
1 358 037,1 |
1 347 130,0 |
2 115 244,9 |
2 062 107,6 |
1 296 441,5 |
1 777 474,7 |
1 964 223,8 |
1 772 692,7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Минтранс Республики Бурятия |
721 429,0 |
412 514,5 |
734 829,4 |
634 380,0 |
848 738,5 |
997 779,1 |
530 124,0 |
484 464,8 |
254 715,0 |
Мероприятие: Комплекс работ по поддержанию и восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог и искусственных сооружений на них | |||||||||||
Направление 1. |
Ремонт автодорог |
Минтранс Республики Бурятия (ГКУ "Бурятрегионавтодор") |
537 190,0 |
545 854,8 |
444 632,3 |
672 902,4 |
822 979,2 |
606 500,8 |
640 475,6 |
593 344,4 |
544 532,7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Направление 2. |
Содержание автодорог |
Минтранс Республики Бурятия (ГКУ "Бурятрегионавтодор") |
405 036,8 |
345 958,7 |
408 021,7 |
447 000,0 |
547 201,7 |
473 697,1 |
431 147,3 |
503 797,4 |
540 000,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Направление 3. |
Иные межбюджетные трансферты на дорожную деятельность (ремонт) |
Минтранс Республики Бурятия (ГКУ "Бурятрегионавтодор") |
|
|
131 960,8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Направление 4. |
Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий региональных программ в сфере дорожного хозяйства по решениям Правительства РФ (ремонт) |
Минтранс Республики Бурятия (ГКУ "Бурятрегионавтодор") |
|
|
|
187 902,51 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие: Комплекс работ, способствующих развитию и расширению сети автомобильных дорог и искусственных сооружений на них |
|
||||||||||
Направление 1. |
Строительство и реконструкция автодорог и мостов |
Минтранс Республики Бурятия (ГКУ "Бурятрегионавтодор") |
702 111,0 |
466 223,6 |
362 515,2 |
807 440,0 |
691 926,7 |
216 243,6 |
705 851,8 |
867 082,0 |
688 160,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Направление 2. |
Субсидии муниципальным образованиям на дорожную деятельность |
Минтранс Республики Бурятия |
721 429,0 |
412 514,5 |
734 829,4 |
634 380,0 |
848 738,5 |
997 779,1 |
530 124,0 |
484 464,8 |
254 715,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Подпрограмма 4. |
Совершенствование государственного управления в сфере транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Республики Бурятия |
Всего |
264 536,1 |
311 084,1 |
432 882,6 |
364 014,6 |
385 881,8 |
355 124,2 |
414 157,7 |
382 205,8 |
382 205,8 |
|
|
Минтранс Республики Бурятия (ответственный исполнитель) |
264 536,10 |
311 084,10 |
432 882,60 |
364 014,60 |
385 881,80 |
355 124,20 |
414 157,70 |
382 205,80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
382205,80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 1. Руководство и управление в сфере энергетики, транспорта и дорожного хозяйства Республики Бурятия |
|
||||||||||
Направление 4.1.1 |
Содержание Центрального аппарата, текущее содержание подведомственных учреждений, осуществляющих свою деятельность вне государственного задания, информационное освещение деятельности органа государственной власти субъекта Российской Федерации, реализация отдельных положений законодательства о государственной гражданской службе |
Минтранс Республики Бурятия |
34361,20 |
34024,80 |
32113,40 |
32268,60 |
36095,40 |
34068,60 |
34150,60 |
32886,60 |
32886,60 |
|
|
Информационное освещение деятельности органа государственной власти субъека Российской Федерации |
|
|
|
|
134,50 |
454,50 |
454,50 |
454,50 |
454,50 |
|
|
Реализация отдельных положений законодательства о государственной гражданской службе |
|
|
|
|
|
200,50 |
|
|
|
|
|
ГКУ "Бурятрегионавтодор" |
230174,90 |
277059,30 |
400769,20 |
331746,00 |
349651,90 |
320400,60 |
379552,60 |
348864,70 |
348864,70 |
Подпрограмма 5. |
Энергосбережение и повышение энергоэффективности в Республике Бурятия |
Всего |
9039,39 |
8784,14 |
1800,00 |
0,00 |
0,00 |
3423,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Минтранс РБ (ответственный исполнитель) |
9039,39 |
8784,14 |
1800,00 |
0,00 |
0,00 |
3423,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Муниципальные образования (соисполнитель) (по согласованию) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Основное мероприятие 5.1. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в ТЭК | |||||||||||
Мероприятие 5.1.1 |
Реализация мероприятий по энергосбережению субъектами энерге-тики Республики Бурятия |
ПАО "ТГК-14", филиал ПАО "МРСК Сибири"- "Бурятэнерго", филиал "Гусиноозерская ГРЭС"-АО "ИНТЕР РАО -Электрогенерация", АО "Улан-Удэ Энерго", Минтранс РБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Основное мероприятие 5.2. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на транспорте | |||||||||||
Мероприятие 5.2.1 |
Реализация мероприятий по энергосбережению на транспорте |
Минтранс РБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Основное мероприятие 5.3. Мероприятия по эффективному использованию энергетических ресурсов в муниципальных образованиях | |||||||||||
Мероприятие 5.3.1 |
Реализация мероприятий по энергосбережению |
Минтранс РБ |
9039,39 |
8784,137 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Мероприятие 5.3.2 |
Разработка технико-экономического обоснования строи-тельства инфра-структурных объек-тов по обеспече-нию котельных г. Северобайкальск, Северобайкальского и Муйского рай-онов Республики Бурятия газовым топливом |
Минтранс РБ |
0,00 |
0,00 |
1800,00 |
0,00 |
0,00 |
3423,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Основное мероприятие 5.4. Мероприятия по внедрению инновационных и возобновляемых источников энергии | |||||||||||
Мероприятие 5.4.1 |
Проектирование и строительство электрических станций, использующих энергию солнца и воды |
Минтранс РБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Подпрограмма 6. |
Повышение безопасности дорожного движения в Республике Бурятия в 2014 - 2020 годах |
Всего |
0,00 |
0,00 |
48614,90 |
86744,50 |
83355,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Минтранс РБ (ответственный исполнитель) |
0,00 |
0,00 |
874,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Минобразования РБ |
0,00 |
0,00 |
4250,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Минстрой РБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Минимущество РБ |
0,00 |
0,00 |
43490,90 |
86744,50 |
83355,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Основное менроприятие. Развитие системы безопасного поведения участников дорожного движения. | |||||||||||
Направление 6.1 |
Пропаганда и профилактика безопасности дорожного движения |
Минтранс РБ |
0,00 |
0,00 |
874,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Направление 6.2 |
Оснащение системами автоматического контроля и выявления нарушений правил дорожного движения улично-дорожной сети городов и населенных пунктов, дорог регионального и муниципального значения |
Минимущество РБ, ГБУ "Центр информационных технологий Республики Бурятия" |
0,00 |
0,00 |
20 892,10 |
72 734,50 |
66 163,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Направление 6.3 |
Приобретение спец-автотранспорта (автовышки) для обслуживания систем автоматического контроля и выявления нарушений правил дорожного движения |
Минимущество РБ, ГБУ "Центр информационных технологий Республики Бурятия" |
0,00 |
0,00 |
2 448,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Направление 6.4 |
Мероприятия по информированию граждан о правилах и требованиях в области обеспечения безопасности дорожного движения |
Минимущество РБ, ГБУ "Центр информационных технологий Республики Бурятия" |
0,00 |
0,00 |
20 150,00 |
14 010,00 |
17 191,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Основное мероприятие. Обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении | |||||||||||
Направление 6.5 |
Строительство стационарного детского автогородка на базе республиканского детско-юношеского центра туризма и краеведения. |
Минстрой РБ, Минобразования РБ |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Направление 6.6 |
Приобретение мобильных автогородков для организаций, осуществляющих деятельность по формированию у детей до-школьного и школьного возраста навыков безопасного поведения на улично-дорожной сети |
Минобразования РБ |
0,00 |
0,00 |
2 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Направление 6.7 |
Приобретение и распространение световозвращающих приспособлений среди дошкольников и учащихся младших классов образовательных учреждений |
Минобразования РБ |
0,00 |
0,00 |
1 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Направление 6.8 |
Обеспечение проведения республиканских и всероссийских конкурсов с несовершеннолетними участниками дорожного движения |
Минобразования РБ |
0,00 |
0,00 |
750,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Направление 6.9 |
Приобретение для дошкольных образовательных организаций оборудования, позволяющего в игровой форме формировать навыки безопасного поведения на дороге |
Минобразования РБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Подпрограмма 7. |
Газификация жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Республики Бурятия |
Всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Минтранс РБ (ответственный исполнитель) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Основное мероприятие 7.1. Мероприятия по строительству автогазозаправочных станций | |||||||||||
Мероприятие 7.1.1 |
Строительство авто-газозаправочных станций |
ОАО "Бурятгаз", Минтранс РБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
_________________________ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
*Справочно. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Приложение N 3 к постановлению Правительства Республики Бурятия от 10.10.2018 N 569 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
Приложение 3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
к Государственной программе Республики Бурятия |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
"Развитие транспорта, энергетики и дорожного хозяйства" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ Государственной программы Республики Бурятия "Развитие транспорта, энергетики и дорожного хозяйства" за счет всех источников финансирования | |||||||||||
m |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Статус |
Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, мероприятия |
Источник финансирования |
Оценка расходов (тыс. руб.), годы |
||||||||
|
|
|
2013 год* |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
Государственная программа |
"Развитие транспорта, энергетики и дорожного хозяйства" |
всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет* |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
республиканский бюджет |
2655788,29 |
2130340,63 |
2587040,10 |
3056481,49 |
3526580,0 |
2 825 131,2 |
2 721 756,40 |
2 830 894,40 |
2 409 613,50 |
|
|
местный бюджет* |
19100,00 |
8397,91 |
2121,60 |
8251,24 |
0,00 |
0,0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
внебюджетные источники* |
856068,55 |
593489,17 |
532035,76 |
696711,00 |
1505816,63 |
1 917 701,98 |
851 857,28 |
259 699,74 |
0,00 |
Подпрограмма 1 |
Энергетика Республика Бурятия |
всего |
333600,00 |
306600,00 |
301600,00 |
65100,00 |
122002,00 |
122 873,00 |
700 893,00 |
146 351,00 |
0,00 |
|
|
федеральный бюджет* |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
республиканский бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
местный бюджет* |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
внебюджетные источники* |
333600,00 |
306600,00 |
301600,00 |
65100,00 |
122002,00 |
122873,00 |
700893,00 |
146351,00 |
0,00 |
Основное мероприятие 1.1. Мероприятия по строительству инфраструктурных объектов для технологического присоединения новых потребителей | |||||||||||
Направление 1.1.1 |
Строительство, реконструкция линий 35-330 кВ субъектами электроэнергетики |
всего |
321000,00 |
294000,00 |
289000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
федеральный бюджет* |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
республиканский бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
местный бюджет* |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
внебюджетные источники* |
321000,00 |
294000,00 |
289000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Направление 1.1.2. |
Установка 2-х ячеек 110 кВ на ПС 220 кВ Горячинская для осуществления присоединения заходов существующей ВЛ 110 кВ Турка - Усть-Баргузин (ТУБ-132) |
всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
федеральный бюджет* |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
республиканский бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
местный бюджет* |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
внебюджетные источники* |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Направление 1.1.3. |
ВЛ 500 кВ Усть-Кут - Нижнеангарская с заходами ВЛ 220 кВ |
всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
федеральный бюджет* |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
республиканский бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
местный бюджет* |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
внебюджетные источники* |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Направление 1.1.4. |
Установка двух БСК мощностью 20 Мвар каждая на ПС 220 кВ Северобайкальская |
всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
федеральный бюджет* |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
республиканский бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
местный бюджет* |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
внебюджетные источники* |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Направление 1.1.5. |
Реконструкция ВЛ-110кВ ГО ГРЭС - Гус.Озеро |
всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
45000,00 |
45000,00 |
47773,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
федеральный бюджет* |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
республиканский бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
местный бюджет* |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
внебюджетные источники* |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
45000,00 |
45000,00 |
47773,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Направление 1.1.6. |
Реконструкция ВЛ-110кВ Селендума - Гус.Озеро |
всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30000,00 |
45000,00 |
45000,00 |
0,00 |
|
|
федеральный бюджет* |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
республиканский бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
местный бюджет* |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
внебюджетные источники* |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30000,00 |
45000,00 |
45000,00 |
0,00 |
Основное мероприятие 1.2. Мероприятия по увеличению электрической мощности |
|
||||||||||
Направление 1.2.1. |
Замена турбогенератора N 6 на Улан-Удэнской ТЭЦ-1 |
всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
федеральный бюджет* |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
республиканский бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
местный бюджет* |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
внебюджетные источники* |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Направление 1.2.2. |
Замена турбо-генератора ТГ-1 на Гусиноозерской ГРЭС |
всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
586594,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
федеральный бюджет* |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
республиканский бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
местный бюджет* |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
внебюджетные источники* |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
586594,00 |
0,00 |
0,00 |
Направление 1.2.3. |
Строительство ПС 500 кВ "Нижнеангарская" |
всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
федеральный бюджет* |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
республиканский бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
местный бюджет* |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
внебюджетные источники* |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Направление 1.2.4. |
Строительство ПС 220 кВ "Озерная" |
всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
федеральный бюджет* |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
республиканский бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
местный бюджет* |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
внебюджетные источники* |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Направление 1.2.5. |
Комплексная реконструкция ПС 220 кВ Районная |
всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
федеральный бюджет* |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
республиканский бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
местный бюджет* |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
внебюджетные источники* |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Направление 1.2.6. |
Реконструкция ПС 110/10кВ "Бурвод-строй" |
всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3500,00 |
56699,00 |
88751,00 |
0,00 |
|
|
федеральный бюджет* |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
республиканский бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
местный бюджет* |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
внебюджетные источники* |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3500,00 |
56699,00 |
88751,00 |
0,00 |
Направление 1.2.7. |
Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Кы-рен" |
всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
500,00 |
10000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
федеральный бюджет* |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
республиканский бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
местный бюджет* |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
внебюджетные источники* |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
500,00 |
10000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Направление 1.2.8. |
Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Ивол-га" |
всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
федеральный бюджет* |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
республиканский бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
местный бюджет* |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
внебюджетные источники* |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Направление 1.2.9. |
Реконструкция ПС 35/10 кВ "АРЗ" |
всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1000,00 |
18555,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
федеральный бюджет* |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
республиканский бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
местный бюджет* |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
внебюджетные источники* |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1000,00 |
18555,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Направление 1.2.10. |
Реконструкция ПС 35/10 кВ "Таежная" |
всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1500,00 |
45047,00 |
15000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
федеральный бюджет* |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
республиканский бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
местный бюджет* |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
внебюджетные источники* |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1500,00 |
45047,00 |
15000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Направление 1.2.11. |
Реконструкция ПС 35/10 кВ "Полигон" |
всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
300,00 |
4000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
федеральный бюджет* |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
республиканский бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
местный бюджет* |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
внебюджетные источники* |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
300,00 |
4000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Основное мероприятие 1.3. Мероприятия по снижению потерь в электрических сетях |
|
||||||||||
Направ-ление 1.3.1. |
Замена голого провода на СИП по территориям республики субъектами электроэнергетики |
всего |
12600,00 |
12600,00 |
12600,00 |
12600,00 |
12600,00 |
12600,00 |
12600,00 |
12600,00 |
0,00 |
|
|
федеральный бюджет* |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
республиканский бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
местный бюджет* |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
внебюджетные источники* |
12600,00 |
12600,00 |
12600,00 |
12600,00 |
12600,00 |
12600,00 |
12600,00 |
12600,00 |
0,00 |
Подпрограмма 2. |
Транспорт Республики Бурятия |
всего |
236346,84 |
743186,56 |
377231,96 |
2260395,00 |
246497,09 |
172363,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
федеральный бюджет* |
16688,40 |
650000,00 |
302183,00 |
1702900,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
республиканский бюджет |
16446,00 |
39920,80 |
21783,20 |
44000,00 |
146497,09 |
172363,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
внебюджетные источники** |
203212,44 |
53265,76 |
53265,76 |
513495,00 |
100000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Основное мероприятие 1. Создание условий для реализации транзитного потенциала Республики Бурятия. | |||||||||||
Направление 2.1.1. |
Реконструкция железнодорожного пункта пропуска через государственную границу (ЖДПП "Наушки") в части приобретения стационарного-инспекторского досмотрового комплекса |
всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
федеральный бюджет* |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
республиканский бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Основное мероприятие 2. Повышение транспортной доступности Республики Бурятия. | |||||||||||
Направление 2.2.1. |
Приобретение новых воздушных судов для местных воздушных линий на условиях государственно-частного партнерства |
всего |
106531,52 |
53265,76 |
53265,76 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
федеральный бюджет* |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
республиканский бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
внебюджетные источники** |
177967,94 |
53265,76 |
53265,76 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Направление 2.2.2. |
Строительство железнодорожного вокзала на станции Мысовая на условиях государственно-частного партнерства |
всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
323000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
федеральный бюджет* |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
республиканский бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
внебюджетные источники** |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
323000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Направление 2.2.3. |
Строительство железнодорожного вокзала на станции Заиграево на условиях государственно-частного партнерства |
всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
190495,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
федеральный бюджет* |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
республиканский бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
внебюджетные источники** |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
190495,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Направление 2.2.4. |
Реконструкция железнодорожного вокзала на станции Улан-Удэ |
всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
100000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
федеральный бюджет* |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
республиканский бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
внебюджетные источники** |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
100000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Направление 2.2.5. |
Реконструкция автомобильного пункта пропуска через государственную границу (МАПП "Кяхта) |
всего |
0,00 |
300000,00 |
302183,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
федеральный бюджет |
0,00 |
300000,00 |
302183,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
республиканский бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Направление 2.2.6. |
Реконструкция аэродромного комплекса аэропорта г. Улан-Удэ |
всего |
0,00 |
350000,00 |
0,00 |
1702900,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
федеральный бюджет |
0,00 |
350000,00 |
0,00 |
1702900,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
республиканский бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
внебюджетные источники** |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Направление 2.2.7. |
Возмещение потерь в доходах, возникающих в результате государственного регулирования тарифов на перевозки пассажиров в поездах пригородного сообщения на территории Республики Бурятия |
всего |
5000,00 |
38456,30 |
21783,20 |
44000,00 |
46900,00 |
41950,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
федеральный бюджет* |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
республиканский бюджет |
5000,00 |
38456,30 |
21783,20 |
44000,00 |
46900,00 |
41950,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
внебюджетные источники* |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Направление 2.2.8. |
Субсидии муниципальным образованиям на закупку транспортной техники повышенной проходимости для транспортного обслуживания жителей труднодоступных населенных пунктов |
всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3448,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
федеральный бюджет* |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
республиканский бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3448,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
внебюджетные источники* |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Направление 2.2.9. |
Субсидии муниципальным образованиям на софинансирование капитального ремонта трамвайных путей, находящихся в муниципальной собственности (в том числе разработка проектной и рабочей документации) |
всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
54802,82 |
55000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
федеральный бюджет* |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
республиканский бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
54802,82 |
55000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
внебюджетные источники* |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Направление 2.2.10. |
Субсидии муниципальным образованиям Республики Бурятия на компенсацию выпадающих доходов авиаперевозчикам, осуществляющим пассажирские авиаперевозки на территории муниципальных образований |
всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
505,52 |
1961,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
федеральный бюджет* |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
республиканский бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
505,52 |
1961,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
внебюджетные источники* |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Направление 2.2.11. |
Субсидии муниципальным образованиям на строительство здания, обеспечивающего осуществление пассажирских авиаперевозок на местных воздушных линиях |
всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1522,90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
федеральный бюджет* |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
республиканский бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1522,90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
внебюджетные источники* |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Направление 2.2.12. |
Возмещение выпадающих доходов организациям воздушного транспорта, осуществляющим пассажирские перевозки воздушным транспортом в межмуниципальном сообщении в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях Республики Бурятия |
всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
39317,35 |
63452,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
федеральный бюджет* |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
республиканский бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
39317,35 |
63452,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
внебюджетные источники* |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Направление 2.2.13. |
Разработка программы комплексного развития транспортной инфраструктуры, комплексной схемы организации дорожного движения, комплексной схемы организации транспортного обслуживания населения общественным транспортом, учитывая пригородные перевозки, Улан-Удэнской городской агломерации |
всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
10000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
федеральный бюджет* |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
республиканский бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
10000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
внебюджетные источники* |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Основное мероприятие 3. Создание интеллектуальных систем организации движения транспортных потоков. | |||||||||||
Направление 2.3.1. |
Создание (определение) хозяйственного общества - оператора информационно-навигационной системы |
всего |
49499,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
федеральный бюджет* |
16688,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
республиканский бюджет |
7566,10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
внебюджетные источники* |
25244,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Направление 2.3.2. |
Создание подсистемы мониторинга и управления школьными автобусами на территории Республики Бурятия. Оснащение навигационно-связным оборудованием автотранспортных средств, используемых при осуществлении перевозок детей |
всего |
2838,90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
федеральный бюджет* |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
республиканский бюджет |
2838,90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
внебюджетные источники* |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Направление 2.3.3. |
Создание подсистемы навигационно-информационной автоматизированной системы обмена информацией, обработки вызовов и управления с использованием аппаратуры спутниковой навигации ГЛОНАСС транспортом территориального центра медицины катастроф, скорой и неотложной медицинской помощи на территории Республики Бурятия. Оснащение навигационно-связным оборудованием автотранспортных средств, используемых при оказании скорой и неотложной медицинской помощи |
всего |
1041,00 |
601,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
федеральный бюджет* |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
республиканский бюджет |
1041,00 |
601,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
внебюджетные источники * |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Направление 2.3.4. |
Создание подсистемы высокоточного позиционирования транспортного комплекса |
всего |
0,00 |
863,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
республиканский бюджет |
0,00 |
863,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
внебюджетные источники * |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Подпрограмма 3. |
Дорожное хозяйство Республики Бурятия |
всего |
4 948 112,80 |
2 469 771,20 |
2 954 797,90 |
3 995 441,40 |
5 178 360,46 |
3 559 602,5 |
2 331 270,40 |
2 473 343,30 |
2 027 407,70 |
|
|
федеральный бюджет* |
2 582 346,00 |
699 219,60 |
872 838,50 |
1 433 719,01 |
2 267 514,36 |
1 265 381,9 |
23 671,70 |
24 654,70 |
0,00 |
|
|
республиканский бюджет, в т.ч.: |
2 365 766,80 |
1 770 551,60 |
2 081 959,40 |
2 561 722,39 |
2 910 846,10 |
2 294 220,6 |
2 307 598,70 |
2 448 688,60 |
2 027 407,70 |
|
|
иные межбюджетные трансферты |
|
|
423 058,00 |
242 402,51 |
|
|
|
|
|
|
Финансовое обеспечение дорожной деятельности (Приоритетный проект "Безопасные и качественные дороги") |
всего |
|
|
|
|
1 250 000,00 |
1 250 000,0 |
|
|
|
|
|
федеральный бюджет* |
|
|
|
|
625 000,00 |
625 000,0 |
|
|
|
|
|
республиканский бюджет |
|
|
|
|
602 497,70 |
602 268,8 |
|
|
|
|
|
местный бюджет* |
|
|
|
|
22 502,30 |
22 731,2 |
|
|
|
Мероприятие: Комплекс работ по поддержанию и восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог и искусственных сооружений на них | |||||||||||
Направление 1. |
Ремонт автодорог*** |
всего |
537 190,00 |
545 854,76 |
444 632,30 |
860 804,90 |
1 209 337,00 |
698 147,3 |
640 475,60 |
593 344,40 |
544 532,70 |
|
|
федеральный бюджет*, в т.ч.: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
187 902,51 |
386 357,80 |
91 646,5 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Финансовое обеспечение дорожной деятельности (Приоритетный проект "Безопасные и качественные дороги") |
|
|
|
|
210 402,80 |
91 646,5 |
|
|
|
|
|
республиканский бюджет, в т.ч: |
537 190,00 |
545 854,76 |
444 632,30 |
672 902,39 |
822 979,20 |
606 500,8 |
640 475,6 |
593 344,4 |
544 532,7 |
|
|
Финансовое обеспечение дорожной деятельности (Приоритетный проект "Безопасные и качественные дороги") |
|
|
|
|
210 402,80 |
91 646,3 |
|
|
|
Направление 2. |
Содержание автодорог*** |
всего |
405 036,80 |
345 958,70 |
408 021,70 |
447 000,00 |
547 201,70 |
474 197,1 |
431 147,3 |
503 797,4 |
540 000,0 |
|
|
федеральный бюджет* |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
500,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
республиканский бюджет |
405 036,80 |
345 958,70 |
408 021,70 |
447 000,00 |
547 201,70 |
473 697,1 |
431 147,30 |
503 797,4 |
540 000,0 |
Направление 3. |
иные межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение дорожной деятельности (ремонт) |
всего |
|
|
131 960,80 |
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет* |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
республиканский бюджет |
|
|
131 960,80 |
|
0,00 |
|
|
|
|
Направление 4. |
Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий региональных программ в сфере дорожного хозяйства по решениям Правительства РФ (ремонт) |
всего |
|
|
0,00 |
187 902,51 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет* |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
республиканский бюджет |
|
|
|
187 902,51 |
|
|
|
|
|
Направление 5. |
Иные межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках основного мероприятия "Содействие развитию автомобильных дорог регионального межмуниципального и местного значения" ГП РФ "Развитие транспортной системы России" (ремонт) |
всего |
|
|
0,00 |
0,00 |
175 955,00 |
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет* |
|
|
|
|
175 955,00 |
|
|
|
|
|
|
республиканский бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Направление 6. |
Финансовое обеспечение дорожной деятельности (Приоритетный проект "Безопасные и качественные дороги") |
всего |
|
|
0,00 |
0,00 |
210 402,80 |
92 146,5 |
|
|
|
|
|
федеральный бюджет* |
|
|
|
|
210 402,80 |
92 146,5 |
|
|
|
|
|
республиканский бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие: Комплекс работ, способствующих развитию и расширению сети автомобильных дорог и искусственных сооружений на них | |||||||||||
Направление 1. |
Строительство и реконструкция автодорог и мостов***, в т.ч.: |
всего |
3 226 807,00 |
1 005 833,67 |
707 228,00 |
1 824 395,40 |
1 939 198,6 |
816 243,6 |
705 851,80 |
867 082,00 |
688 160,00 |
|
|
федеральный бюджет, в т.ч.: |
2 524 696,00 |
539 610,07 |
344 712,80 |
1 016 955,40 |
1 247 271,9 |
600 000,0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Финансовое обеспечение дорожной деятельности (Приоритетный проект "Безопасные и качественные дороги") |
|
|
|
|
17 426,70 |
|
|
|
|
|
|
Финансовое обеспечение дорожной деятельности ("Содействие развитию автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения") |
|
|
|
|
|
600 000,0 |
|
|
|
|
|
республиканский бюджет, в т.ч. |
702 111,00 |
466 223,60 |
362 515,20 |
807 440,00 |
691 926,70 |
216 243,60 |
705 851,80 |
867 082,00 |
688 160,00 |
|
|
иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий региональных программ в сфере дорожного хозяйства по решениям Правительства РФ |
|
|
171 190,70 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Финансовое обеспечение дорожной деятельности (Приоритетный проект "Безопасные и качественные дороги") |
|
|
|
|
17 426,70 |
|
|
|
|
Направление 2. |
Субсидии МО на дорожную деятельность**** |
всего |
779 079,00 |
572 124,07 |
1 262 955,10 |
863 241,10 |
1 482 623,20 |
1 571 014,55 |
553 795,70 |
509 119,50 |
254 715,00 |
|
|
федеральный бюджет*, в т.ч: |
57 650,00 |
159 609,53 |
528 125,70 |
228 861,10 |
633 884,70 |
573 235,4 |
23 671,70 |
24 654,70 |
|
|
|
Финансовое обеспечение дорожной деятельности (Приоритетный проект "Безопасные и качественные дороги") |
|
|
|
|
397 170,50 |
532 853,5 |
|
|
|
|
|
республиканский бюджет |
721 429,00 |
412 514,54 |
734 829,40 |
634 380,00 |
848 738,50 |
997 779,1 |
530 124,00 |
484 464,80 |
254 715,00 |
|
|
иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий региональных программ в сфере дорожного хозяйства по решениям Правительства РФ |
|
|
119 906,50 |
54 500,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Финансовое обеспечение дорожной деятельности (Приоритетный проект "Безопасные и качественные дороги") |
|
|
|
|
374 668,20 |
510 122,5 |
|
|
|
|
|
местный бюджет * Финансовое обеспечение дорожной деятельности (Приоритетный проект "Безопасные и качественные дороги") |
|
|
|
|
|
22 731,2 |
|
|
|
Подпрограмма 4. |
Совершенствование государственного управления в сфере транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Республики Бурятия |
всего |
264536,10 |
311084,10 |
432882,60 |
364014,60 |
385881,80 |
355124,20 |
414157,70 |
382205,80 |
382205,80 |
|
|
федеральный бюджет* |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
республиканский бюджет |
264536,10 |
311084,10 |
432882,60 |
364014,60 |
385881,80 |
355124,20 |
414157,70 |
382205,80 |
382205,80 |
Мероприятие 1. Руководство и управление в сфере энергетики, транспорта и дорожного хозяйства Республики Бурятия, всего | |||||||||||
Направление 4.1.1 |
Содержание Центрального аппарата, текущее содержание подведомственных учреждений, осуществляющих свою деятельность вне государственного задания, информационное освещение деятельности органа государственной власти субъекта Российской Федерации, реализация отдельных положений законодательства о государственной гражданской службе |
всего |
264536,10 |
311084,10 |
432882,60 |
364014,60 |
385881,80 |
355124,20 |
414157,70 |
382205,80 |
382205,80 |
|
|
федеральный бюджет* |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
республиканский бюджет |
34361,20 |
34024,80 |
32113,40 |
32268,60 |
36095,40 |
34068,60 |
34150,60 |
32886,60 |
32886,60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
200,50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
134,50 |
454,50 |
454,50 |
454,50 |
454,50 |
|
|
|
230174,90 |
277059,30 |
400769,20 |
331746,00 |
349651,90 |
320400,60 |
379552,60 |
348864,70 |
348864,70 |
Мероприятие 2. Эффективное управление министерством в сфере энергетики, транспорта и дорожного хозяйства Республики Бурятия в целях исключения замечаний от федеральных органов власти | |||||||||||
Направление 4.2.1 |
Исключение замечаний от федеральных органов власти |
всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
федеральный бюджет* |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
республиканский бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Подпрограмма 5 |
Энергосбережение и повышение энергоэффективности в Республике Бурятия |
всего |
347395,5 |
244179,3 |
178970,0 |
189248,3 |
1283814,6 |
1783252,0 |
150964,3 |
113348,7 |
0,0 |
|
|
федеральный бюджет* |
0,0 |
1735,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
республиканский бюджет |
9039,4 |
8784,1 |
1800,0 |
0,0 |
0,0 |
3423,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
местный бюджет* |
19100,0 |
36,8 |
0,0 |
5051,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
внебюджетные источники* |
319256,1 |
233623,4 |
177170,0 |
184197,1 |
1283814,6 |
1779829,0 |
150964,3 |
113348,7 |
0,0 |
Основное мероприятие 5.1. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в ТЭК | |||||||||||
Мероприятие 5.1.1 |
Реализация мероприятий по энергосбережению субъектами энергетики Республики Бурятия |
всего |
338356,1 |
233623,41 |
177170,0 |
189248,3 |
187794,6 |
200899,0 |
150964,3 |
113348,7 |
0,0 |
|
|
федеральный бюджет* |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
республиканский бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
местный бюджет* |
19100,0 |
0,0 |
0,0 |
5051,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
внебюджетные источники* |
319256,1 |
233623,4 |
177170,0 |
184197,1 |
187794,6 |
200899,0 |
150964,3 |
113348,7 |
0,0 |
Основное мероприятие 5.2. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на транспорте | |||||||||||
Мероприятие 5.2.1 |
Реализация мероприятий по энергосбережению на транспорте |
всего |
0,0 |
0,00 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
федеральный бюджет* |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
республиканский бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
местный бюджет* |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
внебюджетные источники* |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Основное мероприятие 5.3. Мероприятия по эффективному использованию энергетических ресурсов в муниципальных образованиях | |||||||||||
Мероприятие 5.3.1 |
Реализация мероприятий по энергосбережению |
всего |
9039,4 |
8820,889 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
федеральный бюджет* |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
республиканский бюджет |
9039,4 |
8784,137 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
местный бюджет* |
0,0 |
36,752 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
внебюджетные источники* |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Мероприятие 5.3.2 |
Разработка технико-экономического обоснования строительства инфра-структурных объектов по обеспече-нию котельных г. Северобайкальск, Северобайкальского и Муйского рай-онов Республики Бурятия газовым топливом |
всего |
0,0 |
0,000 |
1800,0 |
0,0 |
0,0 |
3423,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
федеральный бюджет* |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
республиканский бюджет |
0,0 |
0,000 |
1800,0 |
0,0 |
0,0 |
3423,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
местный бюджет* |
0,0 |
0,000 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
внебюджетные источники* |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Основное мероприятие 5.4. Мероприятия по внедрению инновационных и возобновляемых источников энергии | |||||||||||
Мероприятие 5.4.1 |
Проектирование и строительство электрических стан-ций, использующих энергию солнца и воды |
всего |
0,0 |
0,00 |
0,0 |
0,0 |
1096020,0 |
1578930,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
федеральный бюджет* |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
республиканский бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
местный бюджет* |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
внебюджетные источники* |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1096020,0 |
1578930,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Подпрограмма 6. |
"Повышение безопасности дорожного движения в Республике Бурятия в 2014 - 2020 годах" |
всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет* |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
республиканский бюджет |
0,00 |
0,00 |
48614,90 |
86744,50 |
83355,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
местный бюджет* |
0,00 |
8361,16 |
2121,60 |
3200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Основное мероприятие 1. Развитие системы безопасного поведения участников дорожного движения | |||||||||||
Направление 6.1.1. |
Пропаганда и профилактика безопасности дорожного движения***** |
всего |
0,00 |
0,00 |
874,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
республиканский бюджет |
0,00 |
0,00 |
874,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
местный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Направление 6.1.2. |
Оснащение системами автоматического контроля и выявления нарушений правил дорожного движения улично-дорожной сети городов и населенных пунктов, дорог регионального и муниципального значения |
всего |
0,00 |
0,00 |
20892,10 |
72734,50 |
66163,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
республиканский бюджет |
0,00 |
0,00 |
20892,10 |
72734,50 |
66163,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
местный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Направление 6.1.3. |
Приобретение спец-автотранспорта (автовышки) для обслуживания систем автоматического контроля и выявления нарушений правил дорожного движения |
всего |
0,00 |
0,00 |
2448,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
республиканский бюджет |
0,00 |
0,00 |
2448,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
местный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Направление 6.1.4. |
Мероприятия по информированию граждан о правилах и требованиях в области обеспечения безопасности дорожного движения****** |
всего |
0,00 |
0,00 |
20150,00 |
14010,00 |
17191,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
республиканский бюджет |
0,00 |
0,00 |
20150,00 |
14010,00 |
17191,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
местный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Основное мероприятие 2. Обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении. | |||||||||||
Направление 6.2.1. |
Строительство стационарного детского автогородка на базе республиканского детско-юношеского центра туризма и краеведения. |
всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
республиканский бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
местный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Направление 6.2.2. |
Приобретение мобильных автогородков для организаций, осуществляющих деятельность по формированию у детей дошкольного и школьного возраста навыков безопасного поведения на улично-дорожной сети |
всего |
0,00 |
0,00 |
2500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
республиканский бюджет |
0,00 |
0,00 |
2500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
местный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Направление 6.2.3. |
Приобретение и распространение световозвращающих приспособлений среди дошкольников и учащихся младших классов образовательных учреждений |
всего |
0,00 |
0,00 |
1000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
республиканский бюджет |
0,00 |
0,00 |
1000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
местный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Направление 6.2.4. |
Обеспечение проведения республиканских и всероссийских конкурсов с несовершеннолетними участниками дорожного движения |
всего |
0,00 |
0,00 |
750,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
республиканский бюджет |
0,00 |
0,00 |
750,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
местный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Направление 6.2.5. |
Приобретение для дошкольных об-разовательных организаций оборудова-ния, позволяющего в игровой форме формировать навыки безопасного поведения на дороге |
всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
республиканский бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
местный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Основное мероприятие 3. Развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов, повышения безопасности дорожных условий. | |||||||||||
Направление 6.3.1. |
Строительство, реконструкция, техническое перевооружение светофорных объектов |
всего |
0,00 |
6785,56 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
республиканский бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
местный бюджет |
0,00 |
6785,56 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Направление 6.3.2. |
Реконструкция, строительство на участках улично-дорожной сети городов и населенных пунктов пешеходных ограждений, в том числе в зоне пешеходных переходов. |
всего |
0,00 |
1575,60 |
2121,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
республиканский бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
местный бюджет |
0,00 |
1575,60 |
2121,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Направление 6.3.3. |
Модернизация нерегулируемых пешеходных переходов средствами повышения безопасности дорожного движения |
всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
республиканский бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
местный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Подпрограмма 7 |
Газификация жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Республики Бурятия |
всего |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
15000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
федеральный бюджет* |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
республиканский бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
местный бюджет* |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
внебюджетные источники* |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
15000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Основное мероприятие 7.1. Мероприятия по cтроительству автогазозаправочных станций | |||||||||||
Мероприятие 7.1.1 |
Строительство авто-газозаправочных станций |
всего |
0,0 |
0,00 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
15000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
федеральный бюджет* |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
республиканский бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
местный бюджет* |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
внебюджетные источники* |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
15000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
_______________ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
*Справочно. |
|
|||||||||
|
**Объем денежных средств частных инвестиций предварительный. |
|
|||||||||
|
***Пообъектное распределение ассигнований по объектам подпрограммы "Дорожное хозяйство" представлено в приложениях 4,5,6,7. |
|
|||||||||
|
****Методики, порядок распределения субсидий муниципальным районам на дорожную деятельность изложены в приложении 9. |
|
|||||||||
|
*****Пообъектное распределение ассигнований мероприятия "Пропаганда и профилактика безопасности дорожного движения" подпрограммы 6 " "Повышение безопасности дорожного движения в Республике Бурятия в 2014 - 2020 годах" представлено в приложении 13. |
|
|||||||||
|
*****Пообъектное распределение ассигнований мероприятия "Мероприятия по информированию граждан о правилах и требованиях в области обеспечения безопасности дорожного движения" подпрограммы 6 " "Повышение безопасности дорожного движения в Республике Бурятия в 2014 - 2020 годах" представлено в приложении 14. |
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Приложение N 8 к постановлению Правительства Республики Бурятия от 10.10.2018 N 569 |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Приложение 18 к Государственной программе Республики Бурятия "Развитие транспорта, энергетики и дорожного хозяйства" |
||||
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ реализации подпрограммы "Дорожное хозяйство" Государственной программы Республики Бурятия "Развитие транспорта, энергетики и дорожного хозяйства" | ||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
тыс. рублей |
||
Наименование программы, мероприятий |
Ответственный исполнитель |
Код бюджетной классификации |
Объемы ресурсного обеспечения |
|||||||||||
|
|
ГРБС |
РзПр |
ЦСР |
ВР |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
итого 2015 - 2022 годы |
Подпрограмма "Дорожное хозяйство" - Всего, в том числе*: |
|
801 |
409 |
|
|
2 482 728,6 |
3 081 370,9 |
3 260 498,1 |
2 614 620,9 |
2 687 151,3 |
2 797 553,3 |
2 027 407,4 |
0,0 |
18951330,54835 |
Основное мероприятие 1 "Строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования регионального значения" |
ГКУ "Бурятрегионавтодор" |
801 |
409 |
|
|
362 515,2 |
807 440,0 |
691 926,7 |
216 243,6 |
705 851,8 |
867 082,0 |
688 160,0 |
0,0 |
4339219,3 |
из них: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 1.1 "Осуществлениие крупных особо важных для социально-экономического развития Российcкой Ферации проектов" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 1.2 "Развитие и увеличение пропускной способности автомобильных дорог общего пользования регионального значения" |
|
801 |
409 |
63302R1101 / 63302R1150 / 63302Д0100 / 63302Д3902 |
|
362 515,2 |
807 440,0 |
691 926,7 |
216 243,6 |
705 851,8 |
867 082,0 |
688 160,0 |
|
4339219,3 |
Основное мероприятие 2 "Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования регионального значения" |
ГКУ "Бурятрегионавтодор" |
801 |
409 |
63301Д0300 / 63301Д3902 |
|
984 614,8 |
1 307 804,9 |
1 370 180,9 |
1 080 197,9 |
1 071 622,9 |
1 097 141,8 |
1 084 532,7 |
|
7996095,9 |
Остновное мероприятие 2.1. "Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального значения" |
|
|
|
|
|
57 967,6 |
115 128,0 |
214 676,0 |
343 905,5 |
278 435,1 |
336 000,0 |
157 532,7 |
|
1503644,92 |
Остновное мероприятие 2.2. "Ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального значения" |
|
|
|
|
|
518 625,5 |
745 676,9 |
608 303,2 |
262 595,3 |
362 040,5 |
257 344,4 |
387 000,0 |
|
3141585,78 |
Остновное мероприятие 2.3. "Содержание автомобильных дорог общего пользования регионального значения" |
|
|
|
63301Д04000 |
|
408 021,7 |
447 000,0 |
547 201,7 |
473 697,1 |
431 147,3 |
503 797,4 |
540 000,0 |
|
3350865,2 |
Основное мероприятие 3 "Создание условий для реализации Программы в сфере дорожного хозяйства |
ГКУ "Бурятрегионавтодор" |
801 |
409 |
63401Д0500 |
|
400 769,2 |
331 746,0 |
349 651,9 |
320 400,6 |
379 552,6 |
348 864,7 |
348 864,7 |
|
2479849,7 |
Основное мероприятие 4 "Предоставление межбюджетных трансфертов бюджетов другого уровня" |
Администрации МО |
801 |
409 |
63302R0180 / 63302Д0200 / 63302Д0200 / 63302Д3902 / 63302М050Д |
|
734 829,4 |
634 380,0 |
848 738,6 |
997 778,8 |
530 124,0 |
484 464,8 |
254 714,7 |
|
4 485 030,3 |
Справочно: суммарный объем бюджетных ассигнований муниципальных дорожных фондов |
|
|
|
|
|
176 957,5 |
255 195,2 |
209 780,2 |
181 577,7 |
181 577,7 |
181 577,7 |
|
|
1186666 |
Справочно: объем бюджетных ассигнований Федерального дорожного фонда, направленный на реализацию мероприятий программы, всего |
|
|
|
|
|
1 191 898,0 |
1 038 263,6 |
2 107 759,5 |
1 265 381,9 |
23 671,7 |
24 654,7 |
|
|
5651629,39 |
в т.ч.: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
субсидии (в разрезе федеральных целевых программ) |
|
|
|
|
|
768 840,0 |
795 861,1 |
943 406,0 |
40 381,9 |
23 671,7 |
24 654,7 |
|
|
2596815,38 |
иные межбюджетные трансферты |
|
|
|
|
|
423 058,0 |
242 402,5 |
1 164 353,5 |
1 225 000,0 |
|
|
|
|
3054814,01 |
__________________________________ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
* Сучетом мероприятия по содержанию ГКУ "Бурятрегионавтодор" по подпрограмме 4 Совершенствование государственного управления в сфере транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Республики Бурятия. |
Приложение N 9
к постановлению Правительства
Республики Бурятия
от 10.10.2018 N 569
Приложение 27
к Государственной программе
Республики Бурятия
"Развитие транспорта, энергетики
и дорожного хозяйства"
П А С П О Р Т
программы комплексного развития программы транспортной инфраструктуры Улан-Удэнской городской агломерации
1. Основные положения
Наименование приоритетного проекта |
"Безопасные и качественные дороги" |
|
Срок начала и окончания проекта |
01.03.2017 г. - 31.12.2025 г. |
|
Куратор проекта |
Глава Республики Бурятия - Председатель Правительства Республики Бурятия А.С. Цыденов |
|
Функциональный заказчик |
Министерство по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Республики Бурятия |
|
Руководитель проекта |
Министр по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Республики Бурятия С.Ю. Козлов |
|
Исполнители и соисполнители мероприятий проекта |
Министерство по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Республики Бурятия; Министерство финансов Республики Бурятия; Министерство природных ресурсов Республики Бурятия; Министерство строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса Республики Бурятия; ГКУ "Управление региональных автомобильных дорог Республики Бурятия"; ФКУ "Управление федеральных автомобильных дорог"; УГИБДД МВД по Республике Бурятия; Байкальское МУГАДН Федеральной службы по надзору в сфере транспорта; ГУ МЧС России по Республике Бурятия; Муниципальные образования, входящие в состав Улан-Удэнской агломерации |
|
Разработчик паспорта проекта |
Заместитель Председателя Комитета по развитию дорожного хозяйства -начальник отдела дорожного хозяйства Министерства по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Республики Бурятия |
2. Содержание приоритетного проекта
Цель проекта |
. Привидение с учетом требований технического регламента Таможенного союза "Безопасность автомобильных дорог" в нормативное состояние дорожной сети Улан-Удэнской агломерации с населением 526,1 тыс. чел. (в 2018 г. - 50% протяженности сети, в 2025 г. - 85%). . Снижение в Улан-Удэнской агломерации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий в 2018 г. (относительно уровня 2016 г.) на 50%, в 2025 г. - 85% |
|
|||||||
Показатели проекта и их значения по годам |
Показатель |
Тип показателя (основной, аналитический, показатель второго уровня) |
Базовое значение* |
Период, год |
|||||
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2025 |
|||||
Доля протяженности дорожной сети городской агломерации, соответствующая нормативным требованиям к их транспортно-эксплуатационному состоянию, % |
Основной |
36,7 |
44,2 |
58,0 |
64,6 |
75,2 |
96,1 |
||
Снижение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети городской агломерации, % |
Основной |
100 |
29,4 |
24,0 |
8,7 |
8,7 |
8,7 |
||
Доля протяженности дорожной сети городской агломерации, работающей в режиме перегрузки в "час-пик", % |
Показатель второго уровня |
2,9 |
2 |
1 |
1 |
1 |
0 |
||
Доля граждан, отметивших улучшение ситуации на дорожной сети городской агломерации (в части состояния дорожной сети и уровня безопасности дорожного движения), % |
Показатель второго уровня |
0 |
20 |
50 |
60 |
70 |
90 |
||
Общая протяженность объектов, в отношении которых проведены работы по строительству или реконструкции, км/год |
Аналитический |
|
2,7 |
2,8 |
4,8 |
4,8 |
5,2 |
||
Общая площадь объектов, в отношении которых проведены работы по строительству или реконструкции объектов, кв. м/год |
Аналитический |
|
18900 |
19600 |
33642 |
29260 |
36400 |
||
Общая протяженность объектов, в отношении которых проведены работы по капитальному ремонту или ремонту, км/год |
Аналитический |
|
56,28 |
104,08 |
65,37 |
0 |
57,3 |
||
Общая площадь объектов, в отношении которых проведены работы по капитальному ремонту или ремонту, кв. м/год |
Аналитический |
|
399588 |
709723,8 |
435087,5 |
0 |
401100 |
||
Количество ликвидированных очагов аварийности, шт./год |
Аналитический |
|
12 |
34 |
2 |
2 |
2 |
||
Описание программы |
1 Комплексы мероприятий ПКРТИ 1.1. Мероприятия по обеспечению необходимого уровня безопасности дорожного движения на дорожной сети городской агломерации. Обустройство уличного освещения - Необходимо отметить, что в качестве неудовлетворительного дорожного условия, данный фактов способствовал совершению большого количества ДТП с пострадавшими (отсутствие или недостаточное наружное освещение). Устранение завышения и занижения обочин - На дорогах с узкой проезжей частью аварийные ситуации возникают достаточно часто при увеличении интенсивности движения. Узкая проезжая часть предоставляет водителю гораздо меньше пространства для маневрирования и управления транспортным средством и тем самым гораздо меньше возможностей для оценки ошибочных действий, чем широкая проезжая часть. В частности, при таких маневрах как торможение, разъезд со встречным движением, повороты и развороты, а также обгон, доступная площадь проезжей части имеет решающее значение для нормального движения и для возможности предотвращения ДТП. У пешеходов и велосипедистов также гораздо меньше пространства для движения по узкой проезжей части, чем по широкой проезжей части, особенно при высокой интенсивности движения механических транспортных средств. Покрытая жидкой грязью или толстым слоем песка обочина представляет большую опасность. При выезде на нее с большой скоростью вполне возможен занос. Мероприятия по приведению обочин в нормативное состояние повлияют на снижения количества ДТП, обеспечат проезд автомобилей по обочине в случае заторов на проезжей части, а также исключат оползни обочины и наносы грязи при выезде с нее на проезжую часть. Устройство тротуаров - Повышение качества покрытия тротуаров. Проведение своевременного ремонта покрытия тротуаров. Расширение узких тротуаров. Реконструкция тротуаров на участках совмещения с велодорожками. Повышение доступности пешеходной инфраструктуры для маломобильных групп населения (устройство пандусов, сходы с тротуаров, приведение продольного и поперечного уклона тротуаров к нормативным требованиям). Устройство дополнительных полос уширения - отсутствие уширений приводит к увеличению заторовых ситуаций на автомобильных дорогах, при устройстве данных уширений увеличится пропускная способность перекрестков. 1.2. Мероприятия по приведению дорожной сети городской агломерации в нормативное транспортно-эксплуатационное состояние: Приведение дорожной сети в нормативное транспортное эксплуатационное состояние путем ремонта дорожных покрытий, находящихся в неудовлетворительном состоянии и не отвечающих нормативам, с заменой бордюрных камней, уширение дополнительных полос. Усовершенствованию верхних слоев дорожных покрытий с применением новейших материалов. Устранение перегрузки дорожной сети Улан-Удэнской агломерации за счет ремонта дополнительных улиц и перевода нагрузок с основных магистралей на второстепенные, увеличение транспортной сети и синхронизации организации транспортного обслуживания, увеличение маршрутов следования общественного транспорта
1.3. Мероприятия по устранению перегрузки дорожной сети городской агломерации. Основными мероприятиями по устранению перегрузки дорожной сети Улан-Удэнской городской агломерации являются: - восстановление ключевых въездных путей в республиканский центр и основных городских магистралей, а также "расшивка" транспортных потоков центральной части Улан-Удэ и за счет ремонта малых улиц. - изменение существующей схемы организации дорожного движения; - организация внеуличных парковок и введение запрета на остановку; - ограничение стоянки транспортных средств в границах проезжей части, в первую очередь вблизи крупных перекрестков. 1.4. Мероприятия по формированию механизмов общественного контроля за ходом выполнения дорожных работ. В рамках осуществления общественного контроля за реализацией программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Улан-Удэнской городской агломерации в рамках приоритетного направления стратегического развития Российской Федерации "Безопасные и качественные дороги" в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 15.10.2016 N 1050 "Об организации проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации" приказом министерства по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Республики Бурятия создан общественно-деловой совет, который наделен следующими функциями: - участие в определении основных требований к результатам программы, качественных результатов и ключевых показателей эффективности; - направление ведомственному проектному офису заключения на паспорт программы; - участие в приемке промежуточных и окончательных результатов программы и направление соответствующих заключений ведомственному проектному офису; - участие в организации мониторинга, оценки и иных контрольных мероприятий по программе; - разработка и направление ведомственному проектному офису, руководителю ведомственного проектного офиса рекомендаций и предложений по увеличению выгод от программы, в том числе с учетом открывшихся по ходу программы возможностей, а также рекомендации по управлению рисками. На сайте министерства по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Республики Бурятия egov-buryatia.ru создан раздел по реализации программы "Безопасные и качественные дороги" на котором имеются в открытом доступе паспорт программы, перечень мероприятий с картографическим месторасположением объектов, фото-отчет по всем объектам, телефоны горячей линии, обратная связь и анкета для определения удовлетворенности жителей региона реализацией программы. Работает прямая связь с Правительством Республики Бурятия и интерактивный ресурс "Карта убитых дорог" dk-nat@yandex.ru Общероссийского Народного Фронта (ОНФ). 2. Механизм реализации, организация управления реализацией ПКРТИ и контроль за ходом ее реализации. 2.1. Порядок финансирования ПКРТИ с указанием основных источников финансирования. Финансирование мероприятий ПКРТИ за счет средств федерального бюджета осуществляется в соответствии с федеральными законами о федеральном бюджете на соответствующий год и плановый период, а также порядками и условиями предоставления указанных средств. Субъектом РФ (Республика Бурятия) обеспечивается софинансирование ПКРТИ за счет средств консолидированного бюджета субъекта РФ (бюджет Республики Бурятия) в объеме не менее предоставленных иных межбюджетных трансфертов на обеспечение дорожной деятельности в рамках основного мероприятия "Приоритетный проект "Безопасные и качественные дороги". Субсидий из бюджета Республики Бурятия муниципальным образованиям Республики Бурятия на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках основного мероприятия "Реализация мероприятий приоритетного проекта "Безопасные и качественные дороги" государственной программы "Развитие дорожного хозяйства Республики Бурятия" разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и определяет условия предоставления субсидий из бюджета Республики Бурятия муниципальным образованиям Республики Бурятия на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках основного мероприятия "Реализация мероприятий приоритетного проекта "Безопасные и качественные дороги" государственной программы "Развитие дорожного хозяйства Республики Бурятия". Муниципальными образованиями обеспечивается софинансирование ПКРТИ за счет средств местного бюджета в размере не менее 0,1 процентов суммы затрат, запланированных к реализации в текущем году.
2.2. Формы и методы организации управления ПКРТИ и мониторинга за ходом ее реализации. В ходе реализации ПКРТИ Министерство по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Республики Бурятия (далее - Минтранс РБ): - осуществляет руководство и текущее управление реализацией ПКРТИ; - обеспечивает координацию деятельности исполнителей ПКРТИ; - разрабатывает в пределах своей компетенции нормативные правовые акты, необходимые для реализации ПКРТИ; - проводит анализ и формирует предложения по рациональному использованию финансовых ресурсов ПКРТИ; - ежегодно уточняет объемы финансирования, мероприятия, показатели эффективности, состав исполнителей; - уточняет механизм реализации ПКРТИ. В ходе реализации ПКРТИ Минтранс РБ обеспечивает оперативное управление деятельностью исполнителей ПКРТИ, исключая дублирование программных мероприятий, осуществляет в установленном порядке меры по полному и качественному выполнению мероприятий. Исполнители ПКРТИ осуществляют в установленном порядке меры по выполнению мероприятий ПКРТИ. Минтранс РБ совместно с исполнителями ПКРТИ осуществляет подготовку и представление в установленном порядке справочно-аналитической информации о ходе реализации мероприятий ПКРТИ и эффективности использования финансовых средств в министерство экономического развития Республики Бурятия. Еженедельно Минтранс РБ по средством системы оперативного управления "Эталон" представляет отчеты о ходе реализации ПКРТИ и эффективности использования бюджетных ассигнований, которые, в свою очередь, проходят согласование с Федеральным казенным учреждением (ФКУ Упрдор "Южный Байкал"), закрепленным за субъектом РФ (Республики Бурятия) в соответствии с приказом Федерального дорожного агентства от 20.04.2017 года N 774 "О закреплении за федеральными казенными учреждениями подведомственными Федеральному дорожному агентству, городских агломераций субъектов Российской Федерации, участвующих в реализации приоритетного проекта "Безопасные и качественные дороги".
2.3. Формы и методы контроля, оценки качества и сроков выполнения мероприятий программы, обеспечивающие формирование общественно-ориентированной системы контроля за выполнением дорожных работ.
Все реализованные и запланированные в рамках приоритетного проекта мероприятия подвергаются обязательному контролю качества. В Республике Бурятия в рамках приоритетного проекта "Безопасные и качественные дороги" впервые использована система разностороннего и многоуровневого контроля за качеством реализации проекта: увеличение доли дорожной сети, полностью соответствующей нормативным требованиями, устранение очагов аварийности, обеспечение надлежащего качества выполненных работ, соблюдение гарантийных обязательств, соответствие достигнутых результатов для транспортной инфраструктуры агломерации ранее установленным целевым показателям. На первом уровне осуществляется совместная работа Минтранса РБ с Федеральным Дорожным Агентством. На данном уровне особое внимание уделяется этапам реализации ПКРТИ, формированию перечня объектов, контрактации, соблюдению графиков производства работ, контролю качества работ, освоению выделенных лимитов, а также своевременному предоставлению отчетности. На втором уровне контроля за качеством реализации проекта выстроена работа между Заказчиком и Подрядчиком. Это позволяет обеспечить соблюдение требований нормативной документации, (государственных стандартов, нормативно-правовых актов и строительных норм) непосредственно на всех стадиях исполнения работ по ремонту автомобильных дорог. На данном этапе контроля осуществляется: - входной контроль качества дорожно-строительных материалов, изделий и оборудования; - операционный контроль отдельных процессов выполнения работ и применяемых материалов; - приемочный контроль выполненных работ. Помимо этого, до начала производства работ Подрядные организации в обязательном порядке предоставляют Заказчику на согласование рецепт и технический регламент на приготовление горячей асфальтобетонной смеси с применением композиционных материалов. При приемке выполненных работ и законченных ремонтом дорожных объектов, техническим надзором от Заказчика совместно с представителями Подрядчика и специалистами аккредитованных дорожных лабораторий, как независимых так и собственных, проводится контроль при приемке скрытых работ и отдельных конструктивных элементов. Отбираются образцы из покрытия, определяется толщина уложенных слоев и другие необходимые показатели для определения качества выполненных работ. Также проверяется исполнение мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения и охране окружающей природной среды. На третьем уровне контроля за качеством реализации проекта выстроена работа между исполнителями проекта и активными общественными организациями. Эффективной формой участия населения в проекте "Безопасные и качественные дороги" явился проект Общероссийского Народного Фронта "Карта убитых дорог", с учетом которого формируется перечень мероприятий по ремонту дорог. Результаты совместного контроля между исполнителями проекта и активными общественными организациями широко освещаются в средствах массовой информации.
2.4. Определение функций координатора ПКРТИ, участников реализации ПКРТИ. Контроль за исполнением ПКРТИ на региональном уровне осуществляется Минтрансом РБ совместно с ГКУ "Бурятрегионавтодор". Полнота и целостность работ на федеральном уровне контролируется Федеральным дорожным агентством, ФКУ "Росдортехнология" и ФАУ "РосдорНИИ", ФКУ Упродор "Южный Байкал". В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 15.10.2016 N 1050 "Об организации проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации" приказом Министерства по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Республики Бурятия создан ведомственный проектный офис, который наделен следующими функциями и задачами: - контроль за исполнением и реализацией программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Улан-удэнской городской агломерации в рамках приоритетного направления стратегического развития Российской Федерации "Безопасные и качественные дороги" (далее - ведомственный проект). - обеспечение ведения портфеля программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Улан-Удэнской городской агломерации в рамках приоритетного направления стратегического развития Российской Федерации "Безопасные и качественные дороги" (далее - ведомственный проект), а также представления отчета о ходе реализации ведомственного проекта; - согласование паспорта и сводных планов ведомственного проекта; - согласование кандидатуры администратора ведомственного проекта и состава общественно-деловых совета; - обеспечение текущего мониторинга и анализа рисков ведомственного проекта, инициация рассмотрения вопросов, требующих решений, проектного комитета, кураторов и руководителей ведомственных проектов; - проведение оценки проектных предложений, оценки хода и итогов реализации ведомственного проекта, а также подготовка соответствующих рекомендаций и предложений; - обеспечение методического сопровождения проектной деятельности в министерстве и подведомственных организациях, издание соответствующих методические рекомендации в части реализации ведомственного проекта, а также координация деятельности администратора ведомственного проекта по их применению; - координирование в министерстве и подведомственных организациях формирование и развитие автоматизированной информационной системы проектной деятельности, а также внедрение и развитие системы стимулирования государственных гражданских служащих, участвующих в проектной деятельности; - координирование в министерстве работы по накоплению опыта и развитию профессиональной компетентности государственных гражданских служащих в сфере проектной деятельности, а также ведение соответствующего резерва профессиональных кадров.
2.5. Порядок информационного обеспечения процесса управления реализацией ПКРТИ. Задачи информационного обеспечения процесса управления заключаются в следующем: - удовлетворение информационных потребностей управляющих органов; - определение и отбор источников информации; - правильная интерпретация и систематизация полученных данных: - проверка достоверности, полноты и непротиворечивости данных; - исключение дублирования информации: - представление данных в едином и удобном для восприятия формате; - многократное использование полученной информации; - постоянное обновление данных. Информационное обеспечение процесса управления реализацией ПКРТИ включает в себя: - сбор и обработку информации о возникшей при работе проблемной ситуации и формулировку соответствующих задач; - сбор и обработку информации, необходимой для решения поставленных задач; - сбор и анализ информации об имеющихся ресурсах (материальных, кадровых, временных, информационных и пр.); - организационное и документационное оформление выбранного варианта решения; - доведение информации о принятом решении до конкретных исполнителей; - сбор информации о результатах реализации данного решения, анализ и доведение ее до заинтересованных руководителей. |
. Этапы и контрольные точки
N |
Наименование |
Тип (завершение этапа/контрольная точка результата/контрольная точка показателя) |
Срок |
|
. |
С Росавтодором заключено соглашение о предоставлении бюджету субъекта Российской Федерации межбюджетных трансфертов для оказания поддержки реализации государственной программы субъекта Российской Федерации, предусматривающей достижение целевых показателей программы комплексного развития транспортной инфраструктуры городской агломерации на 2018 год. В Минтранс России представлены сводные календарные планы выполнения соответствующих работ. |
контрольная точка результата |
07.03.2018 |
|
. |
Субъектом Российской Федерации и органами местного самоуправления обеспечено заключение контрактов на выполнение мероприятий, необходимых для достижения целевых показателей ПКРТИ Улан-Удэнской городской агломерации на 2018 г. В Минтранс России представлен сводный календарный план выполнения мероприятий ПКРТИ Улан-Удэнской городской агломерации на 2018 год, содержащий в том числе сведения о натуральных показателях объемов работ в отношении которых заключены соответствующие контракты, стоимости фактически заключенных контрактов.. |
контрольная точка результата |
30.03.2018 |
|
. |
Субъектом Российской Федерации совместно с территориальными подразделениями ГИБДД МВД по РБ разработаны и утверждены планы проведения в 2018 году мероприятий, направленных на пропагандирование соблюдения Правил дорожного движения |
контрольная точка результата |
02.04.2018 |
|
. |
Субъектом Российской Федерации организовано проведение диагностики дорожной сети Улан-Удэнской городской агломерации |
контрольная точка результата |
16.04.2018 |
|
. |
Субъектом Российской Федерации при необходимости представлены предложения по корректировке ПКРТИ на 2018 год |
контрольная точка результата |
01.05.2018 |
|
. |
Субъектом Российской Федерации в отношении Улан-Удэнской городской агломерации в полном объеме актуализированы и утверждены: - документы территориального планирования; - программы комплексного развития транспортной инфраструктуры; - комплексные схемы организации транспортного обслуживания населения общественным транспортом, в том числе учитывающие пригородные перевозки; - комплексные схемы организации дорожного движения. |
контрольная точка результата |
02.07.2018 |
|
. |
Субъектом Российской Федерации разработан и представлен в Минтранс России проект ПКРТИ Улан-Удэнской городской агломерации, актуализованный с учетом принятых документов территориального планирования, программ комплексного развития транспортной инфраструктуры, комплексных схем организации транспортного обслуживания населения общественным транспортом, в том числе учитывающих пригородные перевозки, комплексных схем организации дорожного движения и содержащий детализированные предложения по реализации второго этапа приоритетного проекта, в том числе сведения о необходимом финансовом обеспечении. |
контрольная точка результата |
02.07.2018 |
|
. |
Выполнение мероприятий, предусмотренных ПКРТИ Улан-Удэнской агломерации по состоянию на 1 августа 2018 г. (Оценка производится на основании сводных календарных планов выполнения соответствующих работ). |
контрольная точка показателя |
01.08.2018 |
|
. |
На уровне субъекта Российской Федерации с участием представителей общественности осуществлено рассмотрение результатов реализации программы комплексного развития транспортной инфраструктуры городской агломерации за 2018 год, при необходимости подготовлены предложения по корректировке указанной программы. |
контрольная точка показателя |
01.10.2018 |
|
. |
Субъектом Российской Федерации обеспечено выполнение мероприятий, предусмотренных ПКРТИ на 2018 год в том числе приемка выполнения соответствующих работ. В Минтранс России представлены соответствующие отчетные материалы |
контрольная точка показателя |
01.11.2018 |
|
. |
В государственную программу субъекта Российской Федерации в качестве аналитического приложения включена актуализированная с учетом реализации второго этапа приоритетного проекта программа комплексного развития транспортной инфраструктуры городской агломерации. |
контрольная точка результата |
26.12.2018 |
|
. |
Субъектом Российской Федерации с необходимыми органами самоуправления заключены соглашения о предоставлении местным бюджэетам межбюджетных трансфертов для оказания поддержки реализации госудаственных программ субъектов Российской Федерации, предусматривающих достежение целевых показателей ПКРТИ на 2019 г. |
контрольная точка результата |
11.03.2019 |
|
. |
Субъектом Российской Федерации и органами местного самоуправления обеспечено заключение контрактов на выполнение мероприятий, необходимых для достижения целевых показателей программы комплексного развития транспортной инфраструктуры городской агломерации на 2019 г. В Минтранс России представлен сводный календарный план выполнения мероприятий программы комплексного развития транспортной инфраструктуры городской агломерации на 2019 год, содержащий в том числе сведения о натуральных показателях объемов работ в отношении которых заключены соответствующие контракты, стоимости фактически заключенных контрактов. |
контрольная точка результата |
29.03.2019 |
|
. |
В Улан-Удэнской городской агломерации в пилотную эксплуатацию введены интеллектуальные системы управления дорожным движением и объектами транспортной инфраструктуры. |
контрольная точка результата |
01.07.2019 |
|
. |
Субъектом Российской Федерации обеспечено выполнение мероприятий, предусмотренных ПКРТИ по состоянию на 01 августа 2019 г. (Оценка производится на основании календарных планов выполнения мероприятий ПКРТИ на 2019 год) |
контрольная точка результата |
01.08.2019 |
|
. |
На уровне Субъекта Российской Федерации с участием представителей общественности осуществлено рассмотрение результатов реализации ПКРТИ за 2019 год, при необходимости подготовлены предложения по корректировке указанных программ |
контрольная точка результата |
01.10.2019 |
|
. |
Субъектом Российской Федерации обеспечено выполнение мероприятий, предусмотренных программой комплексного развития транспортной инфраструктуры городской агломерации по состоянию на 1 августа 2019 г., в том числе приемка выполнения соответствующих работ. В Минтранс России представлены соответствующие6 отчетные материалы. |
контрольная точка показателя |
01.11.2019 |
4. Бюджет программы
Источники финансирования |
Год реализации |
Итого |
|
|||||
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021-2025 |
||||
Бюджетные источники, млн. руб. |
Федеральные |
625,0 |
625,0 |
625,0 |
625,0 |
3125,0 |
5625,0 |
|
Субъектов Российской Федерации |
602,5 |
602,3 |
580,2 |
587,1 |
2909,7 |
5234,0 |
||
Местные |
22,5 |
22,7 |
44,8 |
37,9 |
215,4 |
391,0 |
||
Внебюджетные источники, млн. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
ИТОГО: |
1250,0 |
1250,0 |
1250,0 |
1250,0 |
6250,1 |
11250 |
5. Ключевые риски и возможности
N |
Наименование риска/возможности |
Мероприятия по предупреждению риска/ реализации возможности |
|
Ключевые риски |
|
||
1. |
Возникновение бюджетного дефицита, сокращения объемов финансирования дорожной отрасли |
Применение менее затратных технологий, оптимизация проектных решений, оптимизация количества выполняемых работ, привлечение внебюджетного финансирования (с последующим возвратом за счет эксплуатации полученных результатов на платной основе), размещение облигационных займов |
|
2. |
Риск ухудшения социально-экономической ситуации в стране, что выразится в снижении темпов роста экономики и уровня инвестиционной активности |
Привлечение инвестиций в городскую агломерацию, увеличение внебюджетных источников финансирования в т.ч. на основании муниципально-частного партнерства |
|
3. |
Недостаточная пропаганда безопасного дорожного движения и культурного поведения участников дорожного движения |
Поощрение и развитие негативного отношения к нарушителям ПДД |
|
4. |
Нарушение сроков разработки программ комплексного развития транспортной инфраструктуры городских агломераций и иных нормативных правовых актов и иных документов, требующихся для реализации приоритетного проекта |
Работа с федеральными органами исполнительной власти, администрациями субъектов Российской Федерации и иными участниками приоритетного проекта в части формирования детальных планов разработки и принятия нормативных правовых актов и иных документов, требующихся для реализации приоритетного проекта, предусматривающих распределение функционала при разработке соответствующих документов с целью оптимизации сроков разработки |
|
Ключевые возможности |
|
||
5. |
Поступление дополнительного финансирования в дорожные фонды в размере 1% от акцизов |
Формирование первоочередных планов по распределению финансирования |
|
6. |
Увеличение доли протяженности УДС, соответствующей нормативу |
Выполнение всего перечня мероприятий по содержанию и ремонту УДС |
|
7. |
Увеличение доли водителей, соблюдающих ПДД |
Ликвидация мест концентрации ДТП |
|
8. |
Устранение перегрузки дорожной сети |
Строительство новых дорог и развязок, оптимизация организации дорожного движения |
Приложение N 10
к постановлению Правительства
Республики Бурятия
от 10.10.2018 N 569
Приложение 28
к Государственной программе Республики Бурятия
"Развитие транспорта, энергетики и дорожного хозяйства"
Распределение
субсидий муниципальным образованиям Республики Бурятия на компенсацию выпадающих доходов авиаперевозчикам, осуществляющим пассажирские перевозки на территории муниципальных образований
Наименование муниципального образования |
ед. изм. |
Сумма субсидии по годам |
|||
2017 г |
2018 г |
2019 г |
2020 г |
||
Баунтовский - эвенкийский муниципальный район |
тыс. руб. |
505, 52 |
1961,0 |
0,0 |
0,0 |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Постановление Правительства Республики Бурятия от 10 октября 2018 г. N 569 "О внесении изменений в постановление Правительства Республики Бурятия от 09.04.2013 N 179 "О Государственной программе Республики Бурятия "Развитие транспорта, энергетики и дорожного хозяйства"
Настоящее постановление вступает в силу с 11 октября 2018 г.
Текст постановления опубликован на официальном портале органов государственной власти Республики Бурятия www.egov-buryatia.ru 11 октября 2018 г., на официальном интернет-портале правовой информации www.pravo.gov.ru 12 октября 2018 г.