Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение 4
к постановлению Правительства
Нижегородской области
от 13 апреля 2016 г. N 206
Изменения,
которые вносятся в подраздел 2.9 "Обоснование объема финансовых ресурсов" государственной программы "Энергоэффективность и развитие энергетики Нижегородской области", утвержденной постановлением Правительства Нижегородской области от 28 апреля 2014 года N 287
"Таблица 4. Ресурсное обеспечение реализации государственной программы за счет средств областного бюджета
N п/п |
Подпрограмма государственной программы |
Государственный заказчик-координатор, соисполнители |
Расходы (тыс. руб.), годы |
||||||
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
Государственная программа |
"Энергоэффективность и развитие энергетики Нижегородской области" |
всего |
87 500 |
115 785,8 |
4401,6 |
3052,5 |
3052,5 |
6 298,9 |
6 645,4 |
Министерство строительства, ЖКХ и ТЭК |
0 |
100 562,9 |
4401,6 |
3052,5 |
3052,5 |
6 298,9 |
6 645,4 |
||
Министерство транспорта и автомобильных дорог |
87 500 |
15 222,9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Подпрограмма 1 |
"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности" |
всего |
0 |
2 186 |
1 685,2 |
1 685,2 |
1 685,2 |
2 143,6 |
2 261,5 |
Министерство строительства, ЖКХ и ТЭК |
0 |
2 186 |
1 685,2 |
1 685,2 |
1 685,2 |
2 143,6 |
2 261,5 |
||
Подпрограмма 2 |
"Развитие и модернизация электроэнергетики" |
всего |
0 |
2 000,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Министерство строительства, ЖКХ и ТЭК |
0 |
2 000,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Подпрограмма 3 |
"Энергетическая безопасность в сфере использования топливных ресурсов" |
всего |
0 |
564,0 |
496,3 |
496,3 |
496,3 |
826,7 |
872,2 |
Министерство строительства, ЖКХ и ТЭК |
0 |
564,0 |
496,3 |
496,3 |
496,3 |
826,7 |
872,2 |
||
Подпрограмма 4 |
"Расширение и реконструкция систем газоснабжения Нижегородской области" |
Министерство строительства, ЖКХ и ТЭК |
0 |
95 812,9 |
2 220,1 |
871,0 |
871,0 |
3 328,6 |
3 511,7 |
Подпрограмма 5 |
"Развитие рынка газомоторного топлива" |
Министерство транспорта и автомобильных дорог |
87 500 |
15 222,9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Таблица 5. Прогнозная оценка расходов на реализацию государственной программы за счет всех источников
N п/п |
Наименование подпрограммы |
Источники финансирования |
Оценка расходов (тыс. руб.), годы |
||||||
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
Государственная программа "Энергоэффективность и развитие энергетики Нижегородской области" |
Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7) |
2 419 987,75 |
20 049 887,812 |
22 373 183,06 |
15 980 795,91 |
4 754 437,65 |
250 648,9 |
129 683,00 |
|
(1) расходы областного бюджета |
87 500 |
115 785,8 |
4 401,6 |
3 052,5 |
3 052,5 |
6 298,9 |
6 645,4 |
||
(2) расходы местных бюджетов |
1 591 734,7 |
31 934,870 |
666 747,60 |
669 009,6 |
24 140,80 |
14 317 |
10 738 |
||
(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
(5) федеральный бюджет |
361 666,45 |
101 079,18 |
510 924,8 |
504 168 |
15 111,2 |
10 372,2 |
3 097 |
||
(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели |
379 086,6 |
12 342 561,96 |
9 066 243,06 |
9 053 206,81 |
3 977 423,15 |
219 660,8 |
109 202,6 |
||
(7) прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0 |
7 458 526,00 |
12 124 866,0 |
5 751 359,0 |
734 710,0 |
0 |
0 |
||
Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности" |
Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7) |
0 |
2 186,00 |
1 685,2 |
1 685,2 |
1 685,2 |
2 143,60 |
2 261,50 |
|
(1) расходы областного бюджета |
0 |
2 186,00 |
1 685,2 |
1 685,2 |
1 685,2 |
2 143,6 |
2 261,5 |
||
(2) расходы местных бюджетов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
(5) федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
(7) прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Основное мероприятие 1.1 |
Предоставление субсидий юридическим лицам на возмещение затрат на уплату части процентной ставки по кредитам, полученным в российских кредитных организациях на реализацию в сфере жилищно-коммунального хозяйства инвестиционных проектов в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности |
Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7) |
0 |
2 186,00 |
1 685,2 |
1 685,2 |
1 685,2 |
2 143,6 |
2 261,5 |
(1) расходы областного бюджета |
0 |
2 186,00 |
1 685,2 |
1 685,2 |
1 685,2 |
2 143,6 |
2 261,5 |
||
(2) расходы местных бюджетов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
(5) федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
(7) прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Подпрограмма 2 "Развитие и модернизация электроэнергетики" |
Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7) |
0 |
19 291 526,00 |
20 011 866 |
13 638 359 |
4 428 710 |
0 |
0 |
|
(1) расходы областного бюджета |
0 |
2 000,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
(2) расходы местных бюджетов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
(5) федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели |
0 |
11 831 000,00 |
7 887 000 |
7 887 000 |
3 694 000 |
0 |
0 |
||
(7) прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0 |
7 458 526,00 |
12 124 866 |
5 751 359 |
734 710 |
0 |
0 |
||
Основное мероприятие 2.1 |
Реализация мероприятий по технической модернизации (реконструкции, строительству) объектов электроэнергетики в рамках инвестиционных программ организаций |
Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7) |
0 |
19 289 526,00 |
20 011 866 |
13 638 359 |
4 428 710 |
0 |
0 |
(1) расходы областного бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
(2) расходы местных бюджетов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
(5) федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели |
0 |
11 831 000,00 |
7 887 000 |
7 887 000 |
3 694 000 |
0 |
0 |
||
(7) прочие источники (собственные средства населения и др.) |
|
7 458 526,00 |
12 124 866 |
5 751 359 |
734 710 |
0 |
0 |
||
Основное мероприятие 2.2 |
Выполнение работы по разработке схемы и программы перспективного развития электроэнергетики Нижегородской области на 2016 - 2020 годы с перспективой до 2022 года |
Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7) |
0 |
2 000,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
(1) расходы областного бюджета |
0 |
2 000,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
(2) расходы местных бюджетов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
(5) федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
(7) прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Подпрограмма 3 "Энергетическая безопасность в сфере использования топливных ресурсов" |
Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7) |
0 |
59 553,5 |
26 594,76 |
21 442,51 |
26 924,45 |
17 274,9 |
20 074,8 |
|
(1) расходы областного бюджета |
0 |
564,0 |
496,3 |
496,3 |
496,3 |
826,7 |
872,2 |
||
(2) расходы местных бюджетов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
(5) федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели |
0 |
58 989,50 |
26 098,46 |
20 946,21 |
26 428,15 |
16 448,2 |
19 202,6 |
||
(7) прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Основное мероприятие 3.1 |
Осуществление контроля качества топлива, поступающего на объекты ЖКХ и бюджетной сферы |
Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7) |
0 |
564,0 |
496,3 |
496,3 |
496,3 |
826,7 |
872,2 |
(1) расходы областного бюджета |
0 |
564,0 |
496,3 |
496,3 |
496,3 |
826,7 |
872,2 |
||
(2) расходы местных бюджетов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
(5) федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
(7) прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Основное мероприятие 3.2 |
Проведение мероприятий по содержанию, ремонту, реконструкции и модернизации резервных топливных хозяйств |
Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7) |
0 |
58 989,50 |
26 098,46 |
20 946,21 |
26 428,15 |
16 448,2 |
19 202,6 |
(1) расходы областного бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
(2) расходы местных бюджетов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
(5) федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели |
0 |
58 989,50 |
26 098,46 |
20 946,21 |
26 428,15 |
16 448,2 |
19 202,6 |
||
(7) прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Подпрограмма 4 "Расширение и реконструкция систем газоснабжения Нижегородской области" |
Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7) |
379 086,6 |
536 022,66 |
346 621,1 |
345 414,0 |
1 742,0 |
6 657,2 |
7 023,4 |
|
(1) расходы областного бюджета |
0 |
95 812,9 |
2 220,1 |
871,0 |
871,0 |
3 328,6 |
3 511,7 |
||
(2) расходы местных бюджетов |
0 |
18 902,9 |
871,0 |
871,0 |
871,0 |
3 328,6 |
3 511,7 |
||
(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
(5) федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели |
379 086,6 |
421 306,86 |
343 530,0 |
343 672,0 |
0 |
0 |
0 |
||
(7) прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Основное мероприятие 4.1 |
Строительство новых и реконструкция существующих газораспределительных сетей |
Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7) |
0 |
112 736,2 |
1 349,1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
(1) расходы областного бюджета |
0 |
94 823,1 |
1 349,1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
(2) расходы местных бюджетов |
0 |
17 913,1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
(5) федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
(7) прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Основное мероприятие 4.2 |
Предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов и городских округов Нижегородской области на предоставление социальных выплат на возмещение части процентной ставки по кредитам, полученным гражданами на газификацию жилья в российских кредитных организациях |
Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7) |
0 |
1 979,6 |
1 742,0 |
1 742,0 |
1 742,0 |
6 657,2 |
7 023,4 |
(1) расходы областного бюджета |
0 |
989,8 |
871,0 |
871,0 |
871,0 |
3 328,6 |
3 511,7 |
||
(2) расходы местных бюджетов |
0 |
989,8 |
871,0 |
871,0 |
871,0 |
3 328,6 |
3 511,7 |
||
(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
(5) федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
(7) прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Основное мероприятие 4.3 |
Строительство, модернизация газовых сетей, строительство баз газового хозяйства |
Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7) |
354 086,6 |
416 306,86 |
343 530,0 |
343 672,0 |
0 |
0 |
0 |
(1) расходы областного бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
(2) расходы местных бюджетов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
(5) федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели |
354 086,6 |
416 306,86 |
343 530,0 |
343 672,0 |
0 |
0 |
0 |
||
(7) прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Основное мероприятие 4.4 |
Увеличение пропускной способности существующих газопроводов и создание дополнительных источников газоснабжения природным газом |
Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7) |
25 000,0 |
5 000,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
(1) расходы областного бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
(2) расходы местных бюджетов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
(5) федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели |
25 000,0 |
5 000,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
(7) прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Подпрограмма 5 "Развитие рынка газомоторного топлива" |
Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7) |
2 040 901,15 |
160 599,65 |
1 986 416,0 |
1 973 895,2 |
295 376,0 |
224 573,2 |
100 323,3 |
|
(1) расходы областного бюджета |
87 500 |
15 222,9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
(2) расходы местных бюджетов |
1 591 734,7 |
13 031,970 |
665 876,6 |
668 138,6 |
23 269,8 |
10 988,4 |
7 226,3 |
||
(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
(5) федеральный бюджет |
361 666,45 |
101 079,18 |
510 924,8 |
504 168,0 |
15 111,2 |
10 372,2 |
3 097,0 |
||
(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели |
0 |
31 265,6 |
809 614,6 |
801 588,6 |
256 995,0 |
203 212,6 |
90 000,0 |
||
(7) прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Основное мероприятие 5.1 |
Приобретение автобусов, работающих на компримированном природном газе, для предприятий и организаций пассажирского автотранспорта Нижегородской области |
Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7) |
2 040 901,15 |
140 196,9 |
1 196 416,0 |
1 168 635,2 |
45 806,0 |
29 480,0 |
8 618,0 |
(1) расходы областного бюджета |
87 500 |
15 222,9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
(2) расходы местных бюджетов |
1 591 734,7 |
11 513,402 |
665 876,6 |
665 006,6 |
20 755,8 |
8 287,4 |
6 032,6 |
||
(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
(5) федеральный бюджет |
361 665,45 |
98 800,00 |
510 924,8 |
502 590,0 |
13 740,2 |
8 844,0 |
2 585,4 |
||
(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели |
0 |
14 660,6 |
19 614,6 |
1 038,6 |
11 310 |
12 348,6 |
0 |
||
(7) прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Основное мероприятие 5.2 |
Приобретение техники, работающей на компримированном природном газе, для предприятий и организаций жилищно-коммунального хозяйства Нижегородской области |
Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7) |
0 |
5 402,75 |
0 |
5 260,0 |
4 570,0 |
5 093,2 |
1 705,3 |
(1) расходы областного бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
(2) расходы местных бюджетов |
0 |
1 518,568 |
0 |
3 132,0 |
2 514,0 |
2 701,0 |
1 193,7 |
||
(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
(5) федеральный бюджет |
0 |
2 279,182 |
0 |
1 578,0 |
1 371,0 |
1 528,2 |
511,6 |
||
(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели |
0 |
1 605,0 |
0 |
550,0 |
685,0 |
864,0 |
0 |
||
(7) прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Основное мероприятие 5.3 |
Строительство автомобильных газонаполнительных компрессорных станций |
Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7) |
0 |
15 000,0 |
420 000,0 |
360 000,0 |
190 000,0 |
170 000,0 |
0 |
(1) расходы областного бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
(2) расходы местных бюджетов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
(5) федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели |
0 |
15 000,0 |
420 000,0 |
360 000,0 |
190 000,0 |
170 000,0 |
0 |
||
(7) прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Основное мероприятие 5.4 |
Установка модулей компримированного природного газа на существующих автозаправочных станциях, автогазозаправочных станциях, многотопливных автозаправочных станциях |
Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7) |
0 |
0 |
350 000,0 |
420 000,0 |
35 000,0 |
0 |
70 000,0 |
(1) расходы областного бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
(2) расходы местных бюджетов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
(5) федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели |
0 |
0 |
350 000,0 |
420 000,0 |
35 000,0 |
0 |
70 000,0 |
||
(7) прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Основное мероприятие 5.5 |
Приобретение передвижных автомобильных газовых заправщиков |
Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7) |
0 |
0 |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
(1) расходы областного бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
(2) расходы местных бюджетов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
(5) федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели |
0 |
0 |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
||
(7) прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.