Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение 1
к решению Региональной службы
по тарифам Нижегородской области
от 7 декабря 2016 г. N 47/38
"Приложение 1
к решению региональной службы
по тарифам Нижегородской области
от 10 ноября 2015 г. N 36/92
Производственная программа
по оказанию услуг холодного водоснабжения
Срок реализации производственной программы с 01.01.2016 г. по 31.12.2018 г.
1. Паспорт производственной программы | |||||||||||||
Наименование регулируемой организации (ИНН) |
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ЖИЛСЕРВИС" ИНН 5231004795 |
||||||||||||
Местонахождение регулируемой организации |
606185, Нижегородская область, Сосновский муниципальный район, с. Елизарово, ул. Советская, д. 78 |
||||||||||||
Наименование уполномоченного органа |
Региональная служба по тарифам Нижегородской области |
||||||||||||
Местонахождение уполномоченного органа |
603082, г. Нижний Новгород, Кремль, корпус 1 |
||||||||||||
2. Объем подачи воды | |||||||||||||
Наименование услуги |
На 2016 год |
На 2017 год |
На 2018 год |
||||||||||
Подано воды всего, тыс. м3 в том числе: |
74,565 |
74,565 |
74,565 |
||||||||||
- населению, |
60,7 |
60,7 |
60,7 |
||||||||||
- бюджетным потребителям, |
1,65 |
1,65 |
1,65 |
||||||||||
- прочим потребителям, |
12,22 |
12,22 |
12,22 |
||||||||||
- собственное потребление |
|
|
|
||||||||||
3. Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности | |||||||||||||
Наименование мероприятий |
Дата реализации мероприятия |
Источники финансирования, тыс. руб. |
Всего сумма, тыс. руб. |
||||||||||
Себестоимость |
Другие источники |
||||||||||||
На 2016 год | |||||||||||||
Производственные расходы |
|
1343,89 |
|
1 343,89 |
|||||||||
Административные расходы |
|
319,21 |
|
319,21 |
|||||||||
Сбытовые расходы гарантирующих организаций |
|
0,00 |
|
0,00 |
|||||||||
Расходы на амортизацию основных средств |
|
0,00 |
|
0,00 |
|||||||||
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату |
|
0,00 |
|
0,00 |
|||||||||
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов |
|
24,26 |
|
24,26 |
|||||||||
Итого за 2016 год: |
1687,36 |
|
1687,36 |
||||||||||
На 2017 год | |||||||||||||
Производственные расходы |
|
1406,69 |
|
1406,69 |
|||||||||
Административные расходы |
|
330,87 |
|
330,87 |
|||||||||
Сбытовые расходы гарантирующих организаций |
|
0,00 |
|
0,00 |
|||||||||
Расходы на амортизацию основных средств |
|
0,00 |
|
0,00 |
|||||||||
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату |
|
0,00 |
|
0,00 |
|||||||||
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов |
|
33,02 |
|
33,02 |
|||||||||
Итого за 2017 год: |
1770,58 |
|
1770,58 |
||||||||||
На 2018 год | |||||||||||||
Производственные расходы |
|
1464,50 |
|
1464,50 |
|||||||||
Административные расходы |
|
340,67 |
|
340,67 |
|||||||||
Сбытовые расходы гарантирующих организаций |
|
0,00 |
|
0,00 |
|||||||||
Расходы на амортизацию основных средств |
|
0,00 |
|
0,00 |
|||||||||
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату |
|
0,00 |
|
0,00 |
|||||||||
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов |
|
35,81 |
|
35,81 |
|||||||||
Итого за 2018 год: |
1840,98 |
|
1840,98 |
||||||||||
Всего на срок реализации программы: |
5 298,92 |
|
5 298,92 |
||||||||||
4. Мероприятия, направленные на поддержание объектов централизованных систем холодного водоснабжения в состоянии, соответствующем установленным требованиям технических регламентов | |||||||||||||
4.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения | |||||||||||||
Наименование мероприятий |
Дата реализации мероприятия |
Источники финансирования, тыс. руб. |
Всего сумма, тыс. руб. |
||||||||||
Себестоимость |
Другие источники |
||||||||||||
На 2016 год | |||||||||||||
|
|
173,10 |
|
173,10 |
|||||||||
- |
|
|
|
|
|||||||||
Итого за 2016 год: |
173,10 |
|
173,10 |
||||||||||
На 2017 год | |||||||||||||
Мероприятие 1 |
|
179,42 |
|
179,42 |
|||||||||
Мероприятие 2 |
|
|
|
|
|||||||||
- |
|
|
|
|
|||||||||
Итого за 2017 год: |
179,42 |
|
179,42 |
||||||||||
На 2018 год | |||||||||||||
Мероприятие 1 |
|
184,73 |
|
184,73 |
|||||||||
Мероприятие 2 |
|
|
|
|
|||||||||
- |
|
|
|
|
|||||||||
Итого за 2018 год: |
184,73 |
|
184,73 |
||||||||||
Всего на срок реализации программы: |
537,25 |
|
537,25 |
||||||||||
4.2. Перечень мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды | |||||||||||||
Наименование мероприятий |
Дата реализации мероприятия |
Источники финансирования, тыс. руб. |
Всего сумма, тыс. руб. |
||||||||||
Себестоимость |
Другие источники |
||||||||||||
На 2016 год | |||||||||||||
Мероприятие 1 |
|
|
|
|
|||||||||
Мероприятие 2 |
|
|
|
|
|||||||||
- |
|
|
|
|
|||||||||
Итого за 2016 год: |
|
|
|
||||||||||
На 2017 год | |||||||||||||
Мероприятие 1 |
|
|
|
|
|||||||||
Мероприятие 2 |
|
|
|
|
|||||||||
- |
|
|
|
|
|||||||||
Итого за 2017 год: |
|
|
|
||||||||||
На 2018 год | |||||||||||||
Мероприятие 1 |
|
|
|
|
|||||||||
Мероприятие 2 |
|
|
|
|
|||||||||
Итого за 2018 год: |
|
|
|
||||||||||
Всего на срок реализации программы: |
|
|
|
||||||||||
4.3. Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке | |||||||||||||
Наименование мероприятий |
Дата реализации мероприятия |
Источники финансирования, тыс. руб. |
Всего сумма, тыс. руб. |
||||||||||
Себестоимость |
Другие источники |
||||||||||||
На 2016 год | |||||||||||||
Мероприятие 1 |
|
|
|
|
|||||||||
Мероприятие 2 |
|
|
|
|
|||||||||
Итого за 2016 год: |
|
|
|
||||||||||
На 2017 год | |||||||||||||
Мероприятие 1 |
|
|
|
|
|||||||||
Мероприятие 2 |
|
|
|
|
|||||||||
Итого за 2017 год: |
|
|
|
||||||||||
На 2018 год | |||||||||||||
Мероприятие 1 |
|
|
|
|
|||||||||
Мероприятие 2 |
|
|
|
|
|||||||||
Итого за 2018 год: |
|
|
|
||||||||||
Всего на срок реализации программы: |
|
|
|
||||||||||
4.4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов | |||||||||||||
Наименование мероприятий |
Дата реализации мероприятия |
Источники финансирования, тыс. руб. |
Всего сумма, тыс. руб. |
||||||||||
Себестоимость |
Другие источники |
||||||||||||
На 2016 год | |||||||||||||
Мероприятие 1 |
|
|
|
|
|||||||||
Мероприятие 2 |
|
|
|
|
|||||||||
Итого за 2016 год: |
|
|
|
||||||||||
На 2017 год | |||||||||||||
Мероприятие 1 |
|
|
|
|
|||||||||
Мероприятие 2 |
|
|
|
|
|||||||||
Итого за 2017 год: |
|
|
|
||||||||||
На 2018 год | |||||||||||||
Мероприятие 1 |
|
|
|
|
|||||||||
Мероприятие 2 |
|
|
|
|
|||||||||
Итого за 2018 год: |
|
|
|
||||||||||
Всего на срок реализации программы: |
|
|
|
||||||||||
5. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения | |||||||||||||
Наименование показателя |
Ед.изм. |
2016 |
2017 |
2018 |
|||||||||
Показатели качества воды | |||||||||||||
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды |
% |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды |
% |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения | |||||||||||||
Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год |
ед./км |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Показатели энергетической эффективности | |||||||||||||
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть |
% |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть |
кВт*ч/куб. м |
- |
- |
- |
|||||||||
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды |
кВт*ч/куб. м |
1,08 |
1,08 |
1,08 |
|||||||||
6. Расчет эффективности производственной программы | |||||||||||||
За 2016 год |
0 |
||||||||||||
За 2017 год |
0 |
||||||||||||
За 2018 год |
0 |
||||||||||||
Итого эффективность производственной программы за весь срок реализации |
0 |
||||||||||||
7. Общий объем финансовых потребностей, направленных на реализацию производственной программы | |||||||||||||
|
Всего сумма, тыс. руб. |
||||||||||||
На 2016 год |
1 860,46 |
||||||||||||
На 2017 год |
1 950,00 |
||||||||||||
На 2018 год |
2 025,73 |
||||||||||||
Итого: |
5 836,19 |
||||||||||||
8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования | |||||||||||||
|
2015 год |
||||||||||||
Объем подачи воды, тыс. куб. м |
74,24 |
||||||||||||
Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности, тыс. руб. |
1190,899 |
||||||||||||
Мероприятия, направленные на поддержание объектов водоснабжения в состоянии, соответствующем установленным требованиям, тыс. руб. |
271,409 |
||||||||||||
Общий объем финансовых потребностей за 2014 год, тыс. руб. |
1462,308 |
".
<< Назад |
Приложение 2 >> Приложение 2 |
|
Содержание Решение Региональной службы по тарифам Нижегородской области от 7 декабря 2016 г. N 47/38 "О внесении изменений в решение... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.