Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение
к постановлению Правительства
Нижегородской области
от 30 декабря 2016 г. N 924
Изменения,
которые вносятся в государственную программу "Социальная поддержка граждан Нижегородской области", утвержденную постановлением Правительства Нижегородской области от 30 апреля 2014 года N 298
1. В разделе 1 "Паспорт государственной программы" Программы:
1.1. В позиции "Объемы бюджетных ассигнований программы за счет средств областного бюджета (в разбивке по подпрограммам)":
1.1.1. В позиции "Всего на программу за счет средств областного бюджета предусмотрено 123 807 420,5 тыс. руб., в том числе по годам:":
цифры "123 807 420,5" заменить цифрами "125 082 947,4";
в строке "2016 год" цифры "20 707 458,3" заменить цифрами "21 982 985,2".
1.1.2. В позиции "Подпрограмма 2":
цифры "36 030 854,4" заменить цифрами "36 109 752,8";
в строке "2016 год" цифры "6 009 364,0" заменить цифрами "6 088 262,4".
1.1.3. В позиции "Подпрограмма 4":
цифры "83 887 040,3" заменить цифрами "84 744 080,5";
в строке "2016 год" цифры "14 028 925,3" заменить цифрами "14 885 965,5".
1.2. В позиции "Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов":
1.2.1. Позицию "Индикаторы" после абзаца двадцать четвертого дополнить абзацем следующего содержания:
"- удельный вес социально ориентированных некоммерческих организаций, оказывающих социальные услуги, от общего количества организаций всех форм собственности, включенных в реестр поставщиков социальных услуг Нижегородской области (к 2020 году - 2,2%);".
1.2.2. Позицию "Непосредственные результаты" после абзаца четвертого дополнить абзацем следующего содержания:
"- количество социально ориентированных некоммерческих организаций, оказывающих социальные услуги, включенных в реестр поставщиков социальных услуг Нижегородской области, ед. (в 2020 году - 4);".
2. В разделе 2 "Текстовая часть государственной программы" Программы:
2.1. В подразделе 2.1. "Характеристика текущего состояния":
2.1.1. В позиции "Подпрограмма 2 "Модернизация и развитие социального обслуживания населения на 2015 - 2020 годы":
1) после абзаца сорок седьмого дополнить абзацем следующего содержания:
"3. Недостаточно интенсивное развитие негосударственного сектора предоставления социальных услуг.";
2) после абзаца пятьдесят девятого дополнить абзацем следующего содержания:
"- увеличение количества социально ориентированных некоммерческих организаций, оказывающих социальные услуги, включенных в реестр поставщиков социальных услуг Нижегородской области.".
2.2. Подраздел 2.4 "Перечень основных мероприятий Программы" изложить в следующей редакции:
"2.4. Перечень основных мероприятий Программы
".
2.3. В таблице подраздела 2.5 "Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации Программы":
2.3.1. В позиции "Подпрограмма 2 "Модернизация и развитие социального обслуживания населения" на 2015 - 2020 годы":
1) позицию "Индикаторы" изложить в следующей редакции:
"
;
2.3.2. Пункты 4, 5 позиции "Непосредственные результаты" позиции "Подпрограмма 5 "Укрепление института семьи в Нижегородской области" на 2015 - 2020 годы" изложить в следующей редакции:
"
".
2.4. В подразделе 2.9 "Обоснование объема финансовых ресурсов":
2.4.1. Таблицу "Ресурсное обеспечение реализации Программы за счет средств областного бюджета" изложить в следующей редакции:
"Ресурсное обеспечение реализации Программы за счет средств областного бюджета
".
2.4.2. Таблицу "Прогнозная оценка расходов на реализацию Программы за счет всех источников" изложить в следующей редакции:
"Прогнозная оценка расходов на реализацию Программы за счет всех источников
* Распоряжением Правительства Российской Федерации от 21 марта 2016 года N 470-р бюджету Нижегородской области из федерального бюджета на финансовое обеспечение мероприятий по временному социально-бытовому обустройству граждан Украины и лиц без гражданства, постоянно проживавших на территории Украины, прибывших на территорию Российской Федерации в экстренном массовом порядке и находящихся в пунктах временного размещения по состоянию на 31 декабря 2015 года, на основании соответствующей заявки предусмотрено выделение денежных средств в размере 10971200,00 руб.
Вместе с тем, постановлением Правительства Российской Федерации от 26 января 2016 года N 36 "О предоставлении в 2016 году из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации иных межбюджетных трансфертов на финансовое обеспечение мероприятий по временному социально-бытовому обустройству граждан Украины и лиц без гражданства, постоянно проживавших на территории Украины, прибывших на территорию Российской Федерации в экстренном массовом порядке в 2015 году и находящихся в пунктах временного размещения" установлено условие авансового перечисления в размере 50% суммы заявки, что составляет 5485600,00 руб. ".
3. В разделе 3 "Подпрограммы Программы" Программы:
3.1. В пункте 3.1.2 "Текст Подпрограммы 1" подраздела 3.1 "Подпрограмма 1 "Формирование доступной для инвалидов среды жизнедеятельности в Нижегородской области на 2015 - 2016 годы":
3.1.1. Подпункт 3.1.2.4 "Перечень основных мероприятий Подпрограммы 1" изложить в следующей редакции:
"3.1.2.4. Перечень основных мероприятий Подпрограммы 1
N п/п |
Наименование мероприятия (в разрезе районов и учреждений) |
Категория расходов (капвложения, НИОКР и прочие расходы) |
Сроки выполнения |
Исполнители мероприятий |
Объем финансирования, в тыс. руб. |
Цель Подпрограммы 1: Обеспечение беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения (людей, испытывающих затруднения при самостоятельном передвижении, получении услуг, необходимой информации) |
57 408,2 |
||||
1. Организация основы формирования доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других МГН в Нижегородской области |
прочие расходы |
2016 год |
управление делами Правительства Нижегородской области |
0,0 |
|
2. Адаптация учреждений с учетом доступности |
прочие расходы |
2016 год |
министерство социальной политики Нижегородской области; министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области; министерство культуры Нижегородской области; министерство спорта Нижегородской области; управление государственной службы занятости населения Нижегородской области; министерство здравоохранения Нижегородской области; министерство информационных технологий, связи и средств массовой информации Нижегородской области министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области |
27 938,4 |
|
3. Формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов и к проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН в Нижегородской области |
прочие расходы |
2016 год |
министерство социальной политики Нижегородской области |
800,0 |
|
4. Адаптация учреждений образования с учетом доступности |
прочие расходы |
2016 год |
министерство образования Нижегородской области |
24 327,3 |
|
5. Организация и проведение общественно-просветительских кампаний по распространению идей, принципов и средств формирования доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения |
прочие расходы |
2016 год |
министерство информационных технологий, связи и средств массовой информации Нижегородской области, министерство социальной политики Нижегородской области |
4 342,5 |
|
6. Оснащение кинотеатров необходимым оборудованием для осуществления кинопоказов с подготовленным субтитрированием и тифлокоментированием |
прочие расходы |
2016 год |
министерство культуры Нижегородской области |
0,0 |
План реализации мероприятий Подпрограммы 1 в 2016 году
Наименование подпрограммы, основного мероприятия подпрограммы/мероприятий в рамках основного мероприятия подпрограммы |
Ответственный исполнитель |
Запланированные мероприятия |
Финансирование, в тыс. руб. |
|||
Всего |
Федеральный бюджет |
Областной бюджет |
Местный бюджет |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
Подпрограмма 1 "Формирование доступной для инвалидов среды жизнедеятельности в Нижегородской области на 2015 - 2016 годы" |
министерство социальной политики Нижегородской области; министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области; министерство культуры Нижегородской области; министерство спорта Нижегородской области; управление государственной службы занятости населения Нижегородской области; министерство здравоохранения Нижегородской области; министерство информационных технологий, связи и средств массовой информации Нижегородской области |
|
57 408,2 |
36 215,2 |
8 222,6 |
12 970,4 |
1. Организация основы формирования доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других МГН в Нижегородской области |
управление делами Правительства Нижегородской области |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2. Адаптация учреждений с учетом доступности |
министерство социальной политики Нижегородской области; министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области; министерство культуры Нижегородской области; министерство спорта Нижегородской области; управление государственной службы занятости населения Нижегородской области; министерство здравоохранения Нижегородской области; министерство информационных технологий, связи и средств массовой информации Нижегородской области министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области |
|
27 938,4 |
15 937,7 |
6 328,5 |
5 672,2 |
2.1. Адаптация учреждений здравоохранения с учетом доступности для инвалидов и других МГН |
Министерство здравоохранения Нижегородской области |
Установка пандусов, поручней, средств ориентации для инвалидов по зрению и слуху, адаптация дверных проемов, санитарно-гигиенических помещений и другое |
4 342,7 |
2 688,5 |
1 654,2 |
0,0 |
2.2. Адаптация учреждений социальной защиты населения с учетом доступности для инвалидов и других МГН |
Министерство социальной политики Нижегородской области |
Установка пандусов, поручней, средств ориентации для инвалидов по зрению и слуху, адаптация дверных проемов, санитарно-гигиенических помещений и другое |
3 382,5 |
2 016,4 |
1 366,1 |
0,0 |
2.3. Адаптация учреждений службы занятости населения с учетом доступности для инвалидов и других МГН |
Управление государственной службы занятости населения Нижегородской области |
Адаптация путей движения по территории учреждения, входной группы, путей движения внутри учреждения, санитарно-гигиенических помещений, зон целевого назначения, информационной составляющей, оборудование асситивными средствами |
3 840,7 |
2 688,5 |
1 152,2 |
0,0 |
2.4. Адаптация учреждений спорта с учетом доступности для инвалидов и других МГН |
Министерство спорта Нижегородской области |
Мероприятия по обеспечению доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН |
4 615 |
2 688,4 |
501,9 |
1 424,7 |
2.5. Адаптация учреждений культуры с учетом доступности для инвалидов и других МГН |
Министерство культуры Нижегородской области |
установка пандусов, поручней, средств ориентации для инвалидов по зрению и слуху, адаптация дверных проемов, санитарно-гигиенических помещений и другое |
4 342,5 |
2 688,4 |
1 654,1 |
0,0 |
2.6. Повышение доступности транспортной инфраструктуры |
Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области |
Приобретение городского наземного транспорта общего пользования, оборудованного для перевозки МГН |
7 415,0 |
3 167,5 |
0,0 |
4 247,5 |
3. Формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов и к проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН в Нижегородской области |
Министерство социальной политики Нижегородской области |
Проведение культурно-массовых мероприятий в рамках ежегодной Декады инвалидов |
800,0 |
560,0 |
240,0 |
0,0 |
4. Адаптация учреждений образования с учетом доступности для инвалидов и других МГН |
Министерство образования Нижегородской области |
установка пандусов, поручней, средств ориентации для инвалидов по зрению и слуху, адаптация дверных проемов, санитарно-гигиенических помещений и другое |
24 327,3 |
17 029,1 |
0,0 |
7 298,2 |
5. Организация и проведение общественно-просветительских кампаний по распространению идей, принципов и средств формирования доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения |
Министерство информационных технологий, связи и средств массовой информации Нижегородской области |
1. Создание теле/радио роликов направленных на преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов и к проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН в Нижегородской области. 2. Трансляция теле/радио роликов направленных на преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов и к проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН в Нижегородской области в эфире региональных телевизионных каналов и радиостанций, районных телестудий Нижегородской области. 3. Предоставление ГБУ НОГТРК "ННТВ" субсидии на приобретение оборудования для осуществления производства и показа социально-значимых программ с сурдопереводом в режиме реального времени. 4. Создание и трансляция цикла телевизионных передач, направленных на преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов и к проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН в Нижегородской области. |
4 342,5 |
2 688,4 |
1 654,1 |
0,0 |
6. Оснащение кинотеатров необходимым оборудованием для осуществления кинопоказов с подготовленным субтитрированием и тифлокоментированием |
Министерство культуры Нижегородской области |
Оснащению кинотеатров необходимым оборудованием для осуществления кинопоказов с подготовленным субтитрированием и тифлокоментированием |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
".
3.1.2. В подпункте 3.1.2.9 "Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы 1" таблицу "Прогнозная оценка расходов на реализацию Подпрограммы 1 за счет всех источников" изложить в следующей редакции:
"Прогнозная оценка расходов на реализацию Подпрограммы 1 за счет всех источников
Статус |
Наименование подпрограммы |
Источники финансирования |
Оценка расходов (тыс. руб.), годы |
2016 | |||
1 |
2 |
3 |
4 |
Подпрограмма 1 |
"Формирование доступной для инвалидов среды жизнедеятельности в Нижегородской области на 2015 - 2016 годы" |
Всего, в том числе |
57 408,20 |
расходы областного бюджета |
8 222,6 |
||
расходы местных бюджетов |
12 970,4 |
||
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
||
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
||
федеральный бюджет |
36 215,2 |
||
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
0,0 |
||
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
||
Основное мероприятие 1. Организация основы формирования доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других МГН в Нижегородской области |
Всего, в том числе |
0,0 |
|
расходы областного бюджета |
0,0 |
||
расходы местных бюджетов |
0,0 |
||
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
||
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
||
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
0,0 |
||
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
||
Основное мероприятие 2. Адаптация учреждений с учетом доступности |
Всего, в том числе |
27 938,4 |
|
расходы областного бюджета |
6 328,5 |
||
расходы местных бюджетов |
5 672,2 |
||
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
||
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
||
федеральный бюджет |
15 937,7 |
||
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
0,0 |
||
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
||
Основное мероприятие 3. Формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов и к проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН в Нижегородской области |
Всего, в том числе |
800,0 |
|
расходы областного бюджета |
240,0 |
||
расходы местных бюджетов |
0,0 |
||
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
||
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
||
федеральный бюджет |
560,0 |
||
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
0,0 |
||
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
||
Основное мероприятие 4. Адаптация учреждений образования с учетом доступности |
Всего, в том числе |
24 327,3 |
|
расходы областного бюджета |
0,0 |
||
расходы местных бюджетов |
7 298,2 |
||
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
||
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
||
федеральный бюджет |
17 029,1 |
||
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
0,0 |
||
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
||
Основное мероприятие 5. Организация и проведение общественно-просветительских кампаний по распространению идей, принципов и средств формирования доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения |
Всего, в том числе |
4 342,5 |
|
расходы областного бюджета |
1 654,1 |
||
расходы местных бюджетов |
0,0 |
||
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
||
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
||
федеральный бюджет |
2 688,4 |
||
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
0,0 |
||
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
||
Основное мероприятие 6. Оснащение кинотеатров необходимым оборудованием для осуществления кинопоказов с подготовленным субтитрированием и тифлокомментированием |
Всего, в том числе |
0,0 |
|
расходы областного бюджета |
0,0 |
||
расходы местных бюджетов |
0,0 |
||
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
||
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
||
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
0,0 |
||
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
".
3.2. В подразделе 3.2 "Подпрограмма 2 "Модернизация и развитие социального обслуживания населения" на 2015 - 2020 годы":
3.2.1. В пункте 3.2.1 "Паспорт Подпрограммы 2 "Модернизация и развитие социального обслуживания населения" на 2015 - 2020 годы":
1) в позиции "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 2 за счет средств областного бюджета":
цифры "36 030 854,4" заменить цифрами "36 109 752,8";
в строке "в 2016 году" цифры "6 009 364,0" заменить на цифрами "6 088 262,4";
2) в позиции "Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов":
а) позицию "Индикаторы (к 2020 году)" дополнить пунктом 6 следующего содержания:
"6. Удельный вес социально ориентированных некоммерческих организаций, оказывающих социальные услуги, от общего количества организаций всех форм собственности, включенных в реестр поставщиков социальных услуг Нижегородской области (к 2020 году - 2,2%).";
3.2.2. В пункте 3.2.2 "Текстовая часть Подпрограммы 2":
1) в подпункте 3.2.2.1 "Характеристика текущего состояния":
а) после абзаца сорок седьмого дополнить абзацем следующего содержания:
"3. Недостаточно интенсивное развитие негосударственного сектора предоставления социальных услуг.";
б) абзац пятьдесят четвертый изложить в следующей редакции:
"Спрос населения на социальное обслуживание в прогнозируемый период (2015 - 2020 годов) будет формироваться также с учетом тенденций изменения параметров материального, социального и физического неблагополучия населения, в том числе заболеваемости, инвалидности, состояния психического здоровья граждан и др.";
в) после абзаца пятьдесят девятого дополнить абзацем следующего содержания:
"увеличение количества социально ориентированных некоммерческих организаций, оказывающих социальные услуги, включенных в реестр поставщиков социальных услуг Нижегородской области.";
2) подпункт 3.2.2.4 "Перечень основных мероприятий Подпрограммы 2" изложить в следующей редакции:
"3.2.2.4. Перечень основных мероприятий Подпрограммы 2
";
3) в подпункте 3.2.2.5 "Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов Подпрограммы 2":
а) позицию "К показателям (индикаторам) достижения цели и решения задач Подпрограммы 2 относятся" дополнить абзацем следующего содержания:
"6. Удельный вес социально ориентированных некоммерческих организаций, оказывающих социальные услуги, от общего количества организаций всех форм собственности, включенных в реестр поставщиков социальных услуг Нижегородской области (к 2020 году - 2,2%).";
б) в таблице "Сведения об индикаторах и непосредственных результатах":
позицию "Индикаторы" изложить в следующей редакции:
"
";
позицию "Непосредственные результаты" дополнить пунктом следующего содержания:
"
4. |
Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, оказывающих социальные услуги, включенных в реестр поставщиков социальных услуг Нижегородской области |
ед. |
х |
х |
х |
2 |
3 |
4 |
4 |
4 |
";
в) абзац четвертый после таблицы изложить в следующей редакции:
"Реализация мероприятий Подпрограммы 2 также позволит достигнуть удовлетворенности граждан доступностью и качеством социальных услуг, сохранить и укрепить кадровый потенциал учреждений с доведением укомплектованности штатного состава учреждений высококвалифицированными кадрами не менее 1/3 от числа квалифицированных работников учреждений (35,9%), и сохранить нулевое значение удельного веса зданий стационарных учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов (взрослых и детей), лиц без определенного места жительства и занятий, требующих реконструкции зданий, находящихся в аварийном состоянии, ветхих зданий, от общего количества зданий стационарных учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов (взрослых и детей), лиц без определенного места жительства и занятий, и увеличить количества социально ориентированных некоммерческих организаций, оказывающих социальные услуги, включенных в реестр поставщиков социальных услуг Нижегородской области.";
4) подпункт 3.2.2.9 "Обоснование объема финансовых результатов, необходимых для реализации Подпрограммы 2" изложить в следующей редакции:
"3.2.2.9. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы 2
Финансирование Подпрограммы 2 предполагается осуществлять за счет средств областного бюджета.
Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы 2 за счет средств областного бюджета
Статус |
Подпрограмма государственной программы |
Государственный заказчик-координатор, соисполнители |
Расходы (тыс. руб.), годы |
||||||
Очередной год 2015 |
1 год планового периода 2016 |
2 год планового периода 2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
всего |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
Подпрограмма 2 |
"Модернизация и развитие социального обслуживания населения" на 2015 - 2020 годы |
всего |
5 981 970,4 |
6 088 262,4 |
6 009 880,0 |
6 009 880,0 |
6 009 880,0 |
6 009 880,0 |
36 109 752,8 |
министерство социальной политики Нижегородской области |
5 981 970,4 |
6 088 262,4 |
6 009 880,0 |
6 009 880,0 |
6 009 880,0 |
6 009 880,0 |
36 109 752,8 |
Прогнозная оценка расходов на реализацию Подпрограммы 2 за счет всех источников
Статус |
Наименование подпрограммы |
Источники финансирования |
Оценка расходов (тыс. руб.), годы |
|||||
очередной 2015 |
1-й год планового периода 2016 |
2 год планового периода 2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
|||
Подпрограмма 2 |
"Модернизация и развитие социального обслуживания населения" на 2015 - 2020 годы |
Всего, в том числе |
5 981 970,4 |
6 088 262,4 |
6 009 880,0 |
6 009 880,0 |
6 009 880,0 |
6 009 880,0 |
расходы областного бюджета |
5 981 970,4 |
6 088 262,4 |
6 009 880,0 |
6 009 880,0 |
6 009 880,0 |
6 009 880,0 |
||
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
средства юридических лиц |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Основное мероприятие 2.1. Развитие эффективной системы социального обслуживания |
Всего, в том числе |
5 972 504,5 |
6 086 762,4 |
6 008 380,0 |
6 008 380,0 |
6 008 380,0 |
6 008 380,0 |
|
расходы областного бюджета |
5 972 504,5 |
6 086 762,4 |
6 008 380,0 |
6 008 380,0 |
6 008 380,0 |
6 008 380,0 |
||
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
средства юридических лиц |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Основное мероприятие 2.2. Устранение государственными учреждениями социальной защиты населения замечаний контролирующих органов |
Всего, в том числе |
7 773,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
расходы областного бюджета |
7 773,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
средства юридических лиц |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Основное мероприятие 2.3. Подготовка и переподготовка сотрудников государственных учреждений социальной защиты населения |
Всего, в том числе |
1 692,0 |
1 500,0 |
1 500,0 |
1 500,0 |
1 500,0 |
1 500,0 |
|
расходы областного бюджета |
1 692,0 |
1 500,0 |
1 500,0 |
1 500,0 |
1 500,0 |
1 500,0 |
||
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
средства юридических лиц |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Основное мероприятие 2.4. Ликвидация очередности в стационарные организации психоневрологического профиля путем модернизации сети стационарных учреждений социального обслуживания населения с созданием дополнительных мест в психоневрологических интернатах |
Всего, в том числе: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
расходы областного бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
средства юридических лиц |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Основное мероприятие 2.5. Привлечение социально ориентированных некоммерческих организаций к деятельности по предоставлению социальных услуг гражданам |
Всего, в том числе: |
0,0 |
0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
расходы областного бюджета |
0,0 |
0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
средства юридических лиц |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
".
3.3. В пункте 3.3.2 "Текстовая часть Подпрограммы 3" подраздела 3.3 "Подпрограмма 3 "Старшее поколение" на 2015 - 2020 годы":
3.3.1. Подпункт 3.3.2.4 "Перечень основных мероприятий Подпрограммы 3" изложить в следующей редакции:
"3.3.2.4. Перечень основных мероприятий Подпрограммы 3
".
3.3.2. Позицию "Прогнозная оценка расходов на реализацию Подпрограммы 3 за счет всех источников" подпункта 3.3.2.9 "Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы 3" изложить в следующей редакции:
"Прогнозная оценка расходов на реализацию Подпрограммы 3 за счет всех источников
".
3.4. В подразделе 3.4 "Подпрограмма 4 "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в Нижегородской области" на 2015 - 2020 годы":
3.4.1. В позиции "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 4 за счет средств областного бюджета" пункта 3.4.1 "Паспорт Подпрограммы 4 "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в Нижегородской области" на 2015 - 2020 годы":
цифры "83 887 040,3" заменить цифрами "84 744 080,5";
цифры "14 028 925,3" заменить цифрами "14 885 965,5".
3.4.2. В пункте 3.4.2 "Текстовая часть Подпрограммы 4":
1) подпункт 3.4.2.4 "Перечень основных мероприятий Подпрограммы 4" изложить в следующей редакции:
"3.4.2.4. Перечень основных мероприятий Подпрограммы 4
";
2) подпункт 3.4.2.9 "Обоснование объема финансовых результатов Подпрограммы 4" изложить в следующей редакции:
"3.4.2.9. Обоснование объема финансовых результатов Подпрограммы 4
Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы 4
Статус |
Подпрограмма государственной программы |
Государственный заказчик - координатор, соисполнители |
Расходы (тыс. руб.), годы |
|||||
Очередной год 2015 |
1 год планового периода 2016 |
2 год планового периода 2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
Подпрограмма 4 |
"Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в Нижегородской области" на 2015 - 2020 годы" |
всего |
13 739 668,2 |
14 885 965,5 |
14 029 611,7 |
14 029 611,7 |
14 029 611,7 |
14 029 611,7 |
министерство социальной политики Нижегородской области |
13 739 668,2 |
14 885 965,5 |
14 029 611,7 |
14 029 611,7 |
14 029 611,7 |
14 029 611,7 |
Прогнозная оценка расходов на реализацию Подпрограммы 4 за счет всех источников
".
3.5. В подразделе 3.5 "Подпрограмма 5 "Укрепление института семьи в Нижегородской области" на 2015 - 2020 годы":
3.5.1. В позиции "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 5 за счет средств областного бюджета" пункта 3.5.1 "Паспорт Подпрограммы 5 "Укрепление института семьи в Нижегородской области" на 2015 - 2020 годы":
цифры "2 658 142,8" заменить цифрами "2 860 335,1";
цифры "457 636,5" заменить цифрами "659 828,8".
3.5.2. В пункте 3.5.2 "Текстовая часть Подпрограммы 5":
1) подпункт 3.5.2.4 "Перечень основных мероприятий Подпрограммы 5" изложить в следующей редакции:
"3.5.2.4. Перечень основных мероприятий Подпрограммы 5
";
2) пункты 4, 5 позиции "Непосредственные результаты" подпункта 3.5.2.5 "Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации Подпрограммы 5" изложить в следующей редакции:
"
";
3) подпункт 3.5.2.9 "Обоснование объема финансовых ресурсов Подпрограммы 5" изложить в следующей редакции:
"3.5.2.9. Обоснование объема финансовых ресурсов Подпрограммы 5
Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы 5
Статус |
Подпрограмма государственной программы |
Государственный заказчик - координатор, соисполнители |
Расходы (тыс. руб.), годы |
||||||
Очередной год 2015 |
1 год планового периода 2016 |
2 год планового периода 2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
всего |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
Подпрограмма 5 |
"Укрепление института семьи в Нижегородской области" на 2015 - 2020 годы" |
всего |
369 960,3 |
659 828,8 |
457 636,5 |
457 636,5 |
457 636,5 |
457 636,5 |
2 860 335,1 |
министерство социальной политики Нижегородской области |
369 960,3 |
659 828,8 |
457 636,5 |
457 636,5 |
457 636,5 |
457 636,5 |
2 860 335,1 |
Прогнозная оценка расходов на реализацию Подпрограммы 5 за счет всех источников
Статус |
Наименование подпрограммы |
Источники финансирования |
Оценка расходов (тыс. руб.), годы |
|||||
очередной 2015 |
1-й год планового периода 2016 |
2 год планового периода 2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
|||
Подпрограмма 5 |
"Укрепление института семьи в Нижегородской области" на 2015 - 2020 годы" |
Всего, в том числе |
688 889,5 |
1 029 457,2 |
478 338,6 |
478 338,6 |
478 338,6 |
478 338,6 |
расходы областного бюджета |
369 960,3 |
659 828,8 |
457 636,5 |
457 636,5 |
457 636,5 |
457 636,5 |
||
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
федеральный бюджет |
318 929,2 |
369 628,4 |
20 702,1 |
20 702,1 |
20 702,1 |
20 702,1 |
||
средства юридических лиц |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Основное мероприятие 5.1. Проведение мероприятий, направленных на пропаганду семейного образа жизни |
Всего, в том числе |
988,0 |
953,8 |
503,8 |
503,8 |
503,8 |
503,8 |
|
расходы областного бюджета |
988,0 |
953,8 |
503,8 |
503,8 |
503,8 |
503,8 |
||
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
средства юридических лиц |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Основное мероприятие 5.2. Организация и проведение мероприятий, направленных на поддержку семей с несовершеннолетними детьми и профилактику семейного неблагополучия |
Всего, в том числе |
631 545,8 |
970 280,7 |
419612,1 |
419612,1 |
419612,1 |
419612,1 |
|
расходы областного бюджета |
331 222,5 |
621 354,4 |
419612,1 |
419612,1 |
419612,1 |
419612,1 |
||
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
федеральный бюджет |
300 323,3 |
348 926,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
средства юридических лиц |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Основное мероприятие 5.3. Изготовление бланков "Удостоверение многодетной семьи Нижегородской области" (постановление Правительства Нижегородской области от 31 декабря 2004 года N 303 "О порядке реализации Закона Нижегородской области от 28 декабря 2004 года N 158-З "О мерах социальной поддержки многодетных семей") |
Всего, в том числе |
42,0 |
52,5 |
52,5 |
52,5 |
52,5 |
52,5 |
|
расходы областного бюджета |
42,0 |
52,5 |
52,5 |
52,5 |
52,5 |
52,5 |
||
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
средства юридических лиц |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Основное мероприятие 5.4. Расходы на изготовление дипломов многодетной матери Нижегородской области, Почетных знаков "Родительская слава", удостоверений о награждении Почетным знаком "Родительская слава" и дипломов "Лауреат премии Нижегородской области "Нижегородская семья" (Закон Нижегородской области от 21 апреля 2003 года N 28-З "О наградах и премиях Нижегородской области") |
Всего, в том числе |
28,5 |
33,0 |
33,0 |
33,0 |
33,0 |
33,0 |
|
расходы областного бюджета |
28,5 |
33,0 |
33,0 |
33,0 |
33,0 |
33,0 |
||
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
средства юридических лиц |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Основное мероприятие 5.5. Расходы на перевозку несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских домов, школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных и иных детских учреждений |
Всего, в том числе |
422,4 |
498,5 |
498,5 |
498,5 |
498,5 |
498,5 |
|
расходы областного бюджета |
17,2 |
10,2 |
10,2 |
10,2 |
10,2 |
10,2 |
||
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
федеральный бюджет |
405,2 |
488,3 |
488,3 |
488,3 |
488,3 |
488,3 |
||
средства юридических лиц |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Основное мероприятие 5.6. Субвенции на осуществление государственных полномочий по созданию и организации деятельности муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав |
Всего, в том числе |
37 662,1 |
37 424,9 |
37 424,9 |
37 424,9 |
37 424,9 |
37 424,9 |
|
расходы областного бюджета |
37 662,1 |
37 424,9 |
37 424,9 |
37 424,9 |
37 424,9 |
37 424,9 |
||
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
средства юридических лиц |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Основное мероприятие 5.7. Субвенции на выплату единовременных пособий при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью |
Всего, в том числе |
18 200,7 |
20 213,8 |
20 213,8 |
20 213,8 |
20 213,8 |
20 213,8 |
|
расходы областного бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
федеральный бюджет |
18 200,7 |
20 213,8 |
20 213,8 |
20 213,8 |
20 213,8 |
20 213,8 |
||
средства юридических лиц |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
".
3.6. В подразделе 3.6 "Подпрограмма 6 Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Нижегородской области на 2015 - 2020 годы":
3.6.1. Подпункт 3.6.2.4 "Перечень основных мероприятий Подпрограммы 6" пункта 3.6.2 "Текстовая часть Подпрограммы 6" дополнить позициями следующего содержания:
"
".
3.7. В подразделе 3.8 "Подпрограмма 8 "Обустройство граждан Украины и лиц без гражданства, постоянно проживавших на территории Украины, прибывших на территорию Российской Федерации в экстренном массовом порядке":
таблицу "Прогнозная оценка расходов на реализацию Подпрограммы 8 за счет всех источников" подпункта 3.8.2.9 "Обоснование объема финансовых результатов Подпрограммы 8" пункта 3.8.2 "Текстовая часть Подпрограммы 8" изложить в следующей редакции:
"Прогнозная оценка расходов на реализацию Подпрограммы 8 за счет всех источников
Статус |
Подпрограмма Программы |
Государственный заказчик-координатор, соисполнители |
Расходы (тыс. руб.), годы |
|||||
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
|||
Подпрограмма 8 |
"Обустройство граждан Украины и лиц без гражданства, постоянно проживавших на территории Украины, прибывших на территорию Российской Федерации в экстренном массовом порядке" |
всего |
241 760,0 |
10 470,4* |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
расходы областного бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
федеральный бюджет |
241 760,0 |
10 470,4* |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
средства юридических лиц |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Основное мероприятие 8.1. Обеспечение мероприятий по временному социально-бытовому обустройству граждан Украины и лиц без гражданства, постоянно проживавших на территории Украины, прибывших на территорию Российской Федерации в экстренном массовом порядке |
всего |
241 760,0 |
10 470,4* |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
расходы областного бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
федеральный бюджет |
241 760,0 |
10 470,4* |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
средства юридических лиц |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Основное мероприятие 8.2. Оказание адресной финансовой помощи гражданам Украины, имеющим статус беженца или получившим временное убежище на территории Российской Федерации и проживающим в жилых помещениях граждан Российской Федерации |
всего |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
расходы областного бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
средства юридических лиц |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
* Распоряжением Правительства Российской Федерации от 21 марта 2016 года N 470-р бюджету Нижегородской области из федерального бюджета на финансовое обеспечение мероприятий по временному социально-бытовому обустройству граждан Украины и лиц без гражданства, постоянно проживавших на территории Украины, прибывших на территорию Российской Федерации в экстренном массовом порядке и находящихся в пунктах временного размещения по состоянию на 31 декабря 2015 года, на основании соответствующей заявки предусмотрено выделение денежных средств в размере 10971200,00 руб.
Вместе с тем, постановлением Правительства Российской Федерации от 26 января 2016 года N 36 "О предоставлении в 2016 году из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации иных межбюджетных трансфертов на финансовое обеспечение мероприятий по временному социально-бытовому обустройству граждан Украины и лиц без гражданства, постоянно проживавших на территории Украины, прибывших на территорию Российской Федерации в экстренном массовом порядке в 2015 году и находящихся в пунктах временного размещения" установлено условие авансового перечисления в размере 50% суммы заявки, что составляет 5485600,00 руб.".
4. Таблицу раздела 4 "Подпрограмма 9 "Обеспечение реализации государственной программы" изложить в следующей редакции:
"Аналитическое распределение средств областного бюджета подпрограммы 9 "Обеспечение реализации государственной программы" по подпрограммам и прочие расходы по министерству социальной политики Нижегородской области
".
<< Назад |
||
Содержание Постановление Правительства Нижегородской области от 30 декабря 2016 г. N 924 "О внесении изменений в государственную программу... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.