Правительство Нижегородской области постановляет:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в постановление Правительства Нижегородской области от 30 апреля 2014 года N 304 "Об утверждении государственной программы "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Нижегородской области".
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
Врио Губернатора |
Г.С. Никитин |
Утверждены
постановлением Правительства
Нижегородской области
от 14 мая 2018 г. N 339
Изменения,
которые вносятся в постановление Правительства Нижегородской области от 30 апреля 2014 года N 304 "Об утверждении государственной программы "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Нижегородской области"
1. В пункте 5 слова "Р.В. Антонова" заменить словами "Н.Е. Никитина".
2. В государственной программе "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Нижегородской области", утвержденной постановлением:
2.1. Позиции "Объемы бюджетных ассигнований Программы за счет средств областного бюджета (в разбивке по подпрограммам)" и "Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов" раздела 1 "Паспорт Программы" изложить в следующей редакции:
"
".
2.2. В разделе 2 "Текстовая часть государственной программы":
2.2.1. Таблицу 1 "Перечень основных мероприятий государственной программы" подраздела 2.4 "Перечень основных мероприятий Программы" изложить в следующей редакции:
"Таблица 1. Перечень основных мероприятий государственной программы
".
2.2.2. Таблицу 2 "Сведения об индикаторах и непосредственных результатах" подраздела 2.5 "Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации Программы" изложить в следующей редакции:
"Таблица 2. Сведения об индикаторах и непосредственных результатах
* прогнозируемая экономия, с учетом следующих составляющих:
а) экономии средств, расходуемых на энергопотребление;
б) экономии средств в связи с предотвращением возможного ущерба от аварийных ситуаций на сетях энергоснабжения.".
2.2.3. Таблицу 3 "Сведения об основных мерах правового регулирования" подраздела 2.6 "Меры правового регулирования" дополнить позицией следующего содержания:
"
Основное мероприятие 4.3. Создание аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" на территории Нижегородской области Мер правового регулирования не предусмотрено |
".
2.2.4. Подраздел 2.9 "Обоснование объема финансовых ресурсов" изложить в следующей редакции:
"2.9. Обоснование объема финансовых ресурсов
Таблица 4. Ресурсное обеспечение реализации государственной программы за счет средств областного бюджета
Таблица 5. Прогнозная оценка расходов на реализацию государственной программы за счет всех источников
".
2.3. В разделе 3 "Подпрограммы государственной программы":
2.3.1. В подразделе 3.1 "Подпрограмма 1 "Защита населения от чрезвычайных ситуаций":
2.3.1.1. Позиции "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы за счет средств областного бюджета (с разбивкой по годам)" и "Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов" пункта 3.1.1 "Паспорт подпрограммы 1 "Защита населения от чрезвычайных ситуаций" изложить в следующей редакции:
"
".
2.3.1.2. В пункте 3.1.2 "Текстовая часть Подпрограммы":
2.3.1.2.1. В абзаце первом подпункта 3.1.2.4 "Перечень основных мероприятий Подпрограммы" цифры "1 361 059,8" заменить цифрами "1 421 451,5".
2.3.1.2.2. Таблицу 1 "Сведения об индикаторах и непосредственных результатах" подпункта 3.1.2.5 "Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации Подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Таблица 1. Сведения об индикаторах и непосредственных результатах
N |
Наименование индикатора/непосредственного результата |
Единицы измерения |
Значение индикатора/непосредственного результата по годам |
|||||||
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
Подпрограмма "Защита населения от чрезвычайных ситуаций" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Индикаторы: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. |
количество выездов на чрезвычайные ситуации и происшествия от уровня 2013 года |
% |
100 |
100 |
98 |
98 |
98 |
98 |
98 |
98 |
2. |
доля людей, спасенных при чрезвычайных ситуациях и происшествиях, от количества людей, оказавшихся в зоне бедствия |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
3. |
заблаговременность прогноза неблагоприятных гидрометеорологических явлений |
час. |
0,5 |
0,5 |
0,75 |
1,0 |
1,25 |
1,5 |
1,75 |
2,0 |
Непосредственные результаты: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. |
время, необходимое для принятия решений и проведения превентивных мероприятий |
час. |
2,0 |
2,0 |
1,75 |
1,5 |
1,25 |
1,0 |
0,75 |
0,5 |
".
2.3.1.2.3. Подпункт 3.1.2.9 "Обоснование объема финансовых ресурсов" изложить в следующей редакции:
"3.1.2.9. Обоснование объема финансовых ресурсов
Таблица 3. Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы за счет средств областного бюджета
Статус |
Название подпрограммы |
Государственный координатор - заказчик |
Расходы (тыс. руб.), годы |
||||||
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
Всего |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
Подпрограмма государственной программы Нижегородской области |
"Защита населения от чрезвычайных ситуаций" |
всего |
225 834,2 |
226 037,3 |
225 436,9 |
249 996,9 |
243 055,7 |
251 090,5 |
1 421 451,5 |
государственный заказчик - координатор: Департамент |
225 834,2 |
226 037,3 |
225 436,9 |
249 996,9 |
243 055,7 |
251 090,5 |
1 421 451,5 |
Таблица 4. Прогнозная оценка расходов на реализацию Подпрограммы за счет всех источников
Статус |
Наименование подпрограммы |
Источники финансирования |
Оценка расходов (тыс. руб.), годы |
||||||
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
Всего |
|||
1 |
2 |
3 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
Подпрограмма 1 |
"Защита населения от чрезвычайных ситуаций" |
Всего, в т.ч. |
225 834,2 |
226 037,3 |
225 436,9 |
249 996,9 |
243 055,7 |
251 090,5 |
1 421 451,5 |
расходы областного бюджета |
225 834,2 |
226 037,3 |
225 436,9 |
249 996,9 |
243 055,7 |
251 090,5 |
1 421 451,5 |
||
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
расходы государственных внебюджетных фондов РФ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
средства юридических лиц |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Основное мероприятие 1 |
Поэтапная замена СИЗ для установленной категории населения Нижегородской области |
Всего, в т.ч. |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
расходы областного бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
расходы государственных внебюджетных фондов РФ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
средства юридических лиц |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Основное мероприятие 2 |
Поддержание ХРЛ в готовности к выполнению мероприятий по проверке СИЗ и приборов РХР |
Всего, в т.ч. |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
расходы областного бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
расходы государственных внебюджетных фондов РФ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
средства юридических лиц |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Основное мероприятие 3 |
Поддержание в высокой готовности сил и средств АСС ГКУ к выполнению задач по предназначению |
Всего, в т.ч. |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
расходы областного бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
расходы государственных внебюджетных фондов РФ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
средства юридических лиц |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Основное мероприятие 4 |
Создание общественных спасательных постов в местах массового отдыха населения на водных объектах Нижегородской области |
Всего, в т.ч. |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
расходы областного бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
расходы государственных внебюджетных фондов РФ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
средства юридических лиц |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Основное мероприятие 5 |
Получение информации об опасных и неблагоприятных метеорологических и гидрологических явлениях в Нижегородской области |
Всего, в т.ч. |
1 623,0 |
1 428,2 |
1 428,2 |
1 428,2 |
1 428,2 |
1 428,2 |
8 764,0 |
расходы областного бюджета |
1 623,0 |
1 428,2 |
1 428,2 |
1 428,2 |
1 428,2 |
1 428,2 |
8 764,0 |
||
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
расходы государственных внебюджетных фондов РФ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
средства юридических лиц |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Основное мероприятие 6 |
Поддержание необходимого количества финансовых средств в целевом финансовом резерве |
Всего, в т.ч.: |
2 859,4 |
2 516,4 |
2 516,4 |
2 516,4 |
2 516,4 |
2 516,4 |
15 441,4 |
расходы областного бюджета |
2 859,4 |
2 516,4 |
2 516,4 |
2 516,4 |
2 516,4 |
2 516,4 |
15 441,4 |
||
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
расходы государственных внебюджетных фондов РФ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
средства юридических лиц |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Основное мероприятие 7 |
Обеспечение жизнедеятельности подразделений ГКУ (аварийно-спасательная служба) |
Всего, в т.ч. |
221 351,8 |
222 092,7 |
221 492,3 |
246 052,3 |
239 111,1 |
247 145,9 |
1 397 246,1 |
расходы областного бюджета |
221 351,8 |
222 092,7 |
221 492,3 |
246 052,3 |
239 111,1 |
247 145,9 |
1 397 246,1 |
||
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
расходы государственных внебюджетных фондов РФ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
средства юридических лиц |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
".
2.3.2. В подразделе 3.2 "Подпрограмма 2 "Обеспечение пожарной безопасности":
2.3.2.1. Позицию "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы за счет средств областного бюджета с разбивкой по годам" пункта 3.2.1 "Паспорт подпрограммы 2 "Обеспечение пожарной безопасности" изложить в следующей редакции:
"
".
2.3.2.2. В пункте 3.2.2 "Текстовая часть Подпрограммы":
2.3.2.2.1. В абзаце первом подпункта 3.2.2.4 "Перечень основных мероприятий Подпрограммы" цифры "4 606 454,5" заменить цифрами "4 710 996,6".
2.3.2.2.2. Подпункт 3.2.2.9 "Обоснование объема финансовых ресурсов" изложить в следующей редакции:
"3.2.2.9. Обоснование объема финансовых ресурсов
Таблица 2. Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы за счет средств областного бюджета
Статус |
Подпрограмма государственной программы |
Государственный заказчик - координатор, соисполнители |
Расходы (тыс. руб.), годы |
Всего |
|||||
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
Подпрограмма государственной программы |
"Обеспечение пожарной безопасности" |
всего |
783 885,6 |
763 798,0 |
755 749,10 |
760 418,2 |
809 587,6 |
837 558,1 |
4 710 996,6 |
Государственный заказчик - координатор: Департамент |
783 885,6 |
763 798,0 |
755 749,10 |
760 418,2 |
809 587,6 |
837 558,1 |
4 710 996,6 |
Таблица 3. Прогнозная оценка расходов на реализацию Подпрограммы за счет всех источников
Статус |
Наименование подпрограммы |
Источники финансирования |
Оценка расходов (тыс. руб.), годы |
Всего |
|||||
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
Подпрограмма 2 |
"Обеспечение пожарной безопасности" |
Всего, в т.ч. |
783 885,6 |
763 798,0 |
755 749,10 |
760 418,2 |
809 587,6 |
837 558,1 |
4 710 996,6 |
расходы областного бюджета |
783 885,6 |
763 798,0 |
755 749,10 |
760 418,2 |
809 587,6 |
837 558,1 |
4 710 996,6 |
||
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
расходы государственных внебюджетных фондов РФ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
средства юридических лиц |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
прочие источники (средства предприятий, собственные средства) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Основное мероприятие 1 |
Строительство и реконструкция многофункциональных пожарных депо в населенных пунктах и на объектах Нижегородской области, совершенствование системы их оснащения и оптимизация системы управления |
Всего, в т.ч. |
13 410,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
13 410,0 |
расходы областного бюджета |
13 410,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
13 410,0 |
||
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
расходы государственных внебюджетных фондов РФ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
средства юридических лиц |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
прочие источники (средства предприятий, собственные средства) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Основное мероприятие 2 |
Внедрение новых образцов пожарной техники, средств мониторинга, экипировки, снаряжения пожарных и медицинского оборудования для оказания помощи пострадавшим в результате техногенных и природных пожаров |
Всего, в т.ч. |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
расходы областного бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
расходы государственных внебюджетных фондов РФ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
средства юридических лиц |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
прочие источники (средства предприятий, собственные средства) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Основное мероприятие 3 |
Совершенствование учебно-материальной базы учреждений подготовки профессиональных пожарно-спасательных подразделений |
Всего, в т.ч. |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
расходы областного бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
расходы государственных внебюджетных фондов РФ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
средства юридических лиц |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
прочие источники (средства предприятий, собственные средства) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Основное мероприятие 4 |
Внедрение технических и организационных мероприятий по эффективному формированию культуры пожаробезопасного поведения населения |
Всего, в т.ч. |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
расходы областного бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
расходы государственных внебюджетных фондов РФ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
средства юридических лиц |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
прочие источники (средства предприятий, собственные средства) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Основное мероприятие 5 |
Обеспечение жизнедеятельности подразделений ГКУ (Противопожарная служба) |
Всего, в т.ч. |
770 475,6 |
763 798,0 |
755 749,10 |
760 418,2 |
809 587,6 |
837 558,1 |
4 697 586,6 |
расходы областного бюджета |
770 475,6 |
763 798,0 |
755 749,10 |
760 418,2 |
809 587,6 |
837 558,1 |
4 697 586,6 |
||
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
расходы государственных внебюджетных фондов РФ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
средства юридических лиц |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
прочие источники (средства предприятий, собственные средства) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
".
2.3.3. В подразделе 3.3 "Подпрограмма 3 "Подготовка населения в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций на территории Нижегородской области":
2.3.3.1. Позицию "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы за счет средств областного бюджета (в разбивке по годам)" пункта 3.3.1 "Паспорт подпрограммы 3 "Подготовка населения в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций на территории Нижегородской области" изложить в следующей редакции:
"
".
2.3.3.2. В пункте 3.3.2 "Текстовая часть Подпрограммы":
2.3.3.2.1. В абзаце первом подпункта 3.3.2.4 "Перечень основных мероприятий Подпрограммы" цифры "242 178,7" заменить цифрами "248 662,4".
2.3.3.2.2. Подпункт 3.3.2.9 изложить в следующей редакции:
"3.3.2.9. Обоснование объема финансовых ресурсов
Таблица 2. Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы за счет средств областного бюджета
Статус |
Подпрограмма государственной программы |
Государственный заказчик - координатор, соисполнители |
Расходы (тыс. руб.), годы |
||||||
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
Всего |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
Подпрограмма государственной программы Нижегородской области |
"Подготовка населения в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций на территории Нижегородской области" |
Всего: |
40 861,3 |
39 907,2 |
40 237,4 |
40 949,1 |
42 531,0 |
44 176,4 |
248 662,4 |
государственный заказчик - координатор Департамент |
40 861,3 |
39 907,2 |
40 237,4 |
40 949,1 |
42 531,0 |
44 176,4 |
248 662,4 |
Таблица 3. Прогнозная оценка расходов на реализацию Подпрограммы за счет всех источников
Статус |
Наименование подпрограммы |
Источники финансирования |
Оценка расходов (тыс. руб.), годы |
||||||
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
Всего |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
Подпрограмма государственной программы Нижегородской области |
"Подготовка населения в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций на территории Нижегородской области" |
Всего: |
40 861,3 |
39 907,2 |
40 237,4 |
40 949,1 |
42 531,0 |
44 176,4 |
248 662,4 |
расходы областного бюджета |
40 861,3 |
39 907,2 |
40 237,4 |
40 949,1 |
42 531,0 |
44 176,4 |
248 662,4 |
||
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
расходы государственных внебюджетных фондов РФ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
средства юридических лиц |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Основное мероприятие 1 |
Подготовка населения в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций на территории Нижегородской области |
Всего: |
40 861,3 |
39 907,2 |
40 237,4 |
40 949,1 |
42 531,0 |
44 176,4 |
248 662,4 |
расходы областного бюджета |
40 861,3 |
39 907,2 |
40 237,4 |
40 949,1 |
42 531,0 |
44 176,4 |
248 662,4 |
||
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
".
2.3.4. В подразделе 3.4 "Подпрограмма 4 "Построение и развитие аппаратно-программного комплекса "Безопасный город":
2.3.4.1. Позицию "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы за счет средств областного бюджета (с разбивкой по годам)" пункта 3.4.1 "Паспорт подпрограммы 4 "Построение и развитие аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" изложить в следующей редакции:
".
2.3.4.2. В пункте 3.4.2 "Текстовая часть Подпрограммы":
2.3.4.2.1. Подпункт 3.4.2.4 "Перечень основных мероприятий Подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"3.4.2.4 Перечень основных мероприятий Подпрограммы
На реализацию мероприятий Подпрограммы с 2015 по 2020 год потребуется выделение финансовых средств из областного бюджета в размере 209 742,8 тыс. рублей.
Подпрограммой предусматривается реализация следующих основных мероприятий:
1. Приобретение оборудования и проведение работ по реконструкции РАСЦО.
2. Проектные работы по комплексу средств автоматизации управления оперативной обстановкой.
3. Создание аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" на территории Нижегородской области.".
2.3.4.2.2. Наименование подпункта 3.1.2.8 "Участие государственных унитарных предприятий, акционерных обществ с участием Нижегородской области, общественных, научных и иных организаций, а также внебюджетных фондов в реализации Подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"3.4.2.8. Участие государственных унитарных предприятий, акционерных обществ с участием Нижегородской области, общественных, научных и иных организаций, а также внебюджетных фондов в реализации Подпрограммы".
2.3.4.2.3. Подпункт 3.4.2.9 "Обоснование объема финансовых ресурсов" изложить в следующей редакции:
"3.4.2.9. Обоснование объема финансовых ресурсов
Таблица 3. Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы за счет средств областного бюджета
Статус |
Название подпрограммы |
Государственный координатор - заказчик |
Расходы (тыс. руб.), годы |
||||||
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
Всего |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
Подпрограмма государственной программы Нижегородской области |
"Построение и развитие аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" |
всего |
0,0 |
8 296,0 |
50 361,7 |
50 361,7 |
50 361,7 |
50 361,7 |
209 742,8 |
государственный заказчик - координатор: Департамент |
0,0 |
8 296,0 |
50 361,7 |
50 361,7 |
50 361,7 |
50 361,7 |
209 742,8 |
Таблица 4. Прогнозная оценка расходов на реализацию Подпрограммы за счет всех источников
Статус |
Наименование подпрограммы |
Источники финансирования |
Оценка расходов (тыс. руб.), годы |
||||||
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
Всего |
|||
1 |
2 |
3 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
Подпрограмма 4 |
"Построение и развитие аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" |
Всего, в т.ч. |
0,0 |
8 296,0 |
50 361,7 |
50 361,7 |
50 361,7 |
50 361,7 |
209 742,8 |
расходы областного бюджета |
0,0 |
8 296,0 |
50 361,7 |
50 361,7 |
50 361,7 |
50 361,7 |
209 742,8 |
||
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
расходы государственных внебюджетных фондов РФ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
средства юридических лиц |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Основное мероприятие 1* |
Приобретение оборудования и проведение работ по реконструкции РАСЦО |
Всего, в т.ч. |
0,0 |
0,0 |
50 361,7 |
50 361,7 |
50 361,7 |
50 361,7 |
201 446,8 |
расходы областного бюджета |
0,0 |
0,0 |
50 361,7 |
50 361,7 |
50 361,7 |
50 361,7 |
201 446,8 |
||
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
расходы государственных внебюджетных фондов РФ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
средства юридических лиц |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Основное мероприятие 2 |
Проектные работы по комплексу средств автоматизации управления оперативной обстановкой |
Всего, в т.ч. |
0,0 |
8 296,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
8 296,0 |
расходы областного бюджета |
0,0 |
8 296,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
8 296,0 |
||
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
расходы государственных внебюджетных фондов РФ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
средства юридических лиц |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Основное мероприятие 3 |
Создание аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" на территории Нижегородской области |
Всего, в т.ч. |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
расходы областного бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
расходы государственных внебюджетных фондов РФ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
средства юридических лиц |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
* согласно инвестиционному соглашению частный партнер реализует проект с использованием собственных (или) привлеченных (заемных) средств. Поэтому разбивка суммы по инвестиционному соглашению не представляется возможным.".
Нумерация подпунктов приводится в соответствии с источником
2.3.4.3.4. Наименование подпункта 3.4.2.9 "Анализ рисков реализации Подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"3.4.2.10. Анализ рисков реализации Подпрограммы".
2.4. В разделе 4 "Подпрограмма 5 "Обеспечение реализации государственной программы":
2.4.1. Позицию "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы за счет средств областного бюджета с разбивкой по годам" Паспорта подпрограммы 5 "Обеспечение реализации государственной программы" изложить в следующей редакции:
"
".
2.4.2. Таблицу 6 "Аналитическое распределение средств областного бюджета подпрограммы 5 "Обеспечение реализации государственной программы" изложить в следующей редакции:
"Таблица 6. Аналитическое распределение средств областного бюджета подпрограммы 5 "Обеспечение реализации государственной программы"
Статус |
Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы |
Код бюджетной классификации |
Расходы (тыс. руб.), годы |
|||||||||
ГРБС |
РзПр |
ЦСР |
ВР |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
Всего |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
Государственная программа (всего) |
"Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Нижегородской области" |
X |
X |
X |
X |
|
|
|
|
|
|
|
Подпрограмма 1 |
"Защита населения от чрезвычайных ситуаций" |
176 |
0309 |
2050100190 |
100 200 |
1328,2 58,0 |
3033,7 539,9 |
19320,0 3 108,3 |
23820,2 3 609,2 |
24647,6 4 709,2 |
25647,6 4 759,2 |
97797,3 16783,8 |
Подпрограмма 2 |
"Обеспечение пожарной безопасности" |
176 |
0309 |
2050100190 |
100 200 |
4215,6 183,0 |
4353,6 174,8 |
19238,7 3 109,1 |
23900,0 3 759,7 |
24575,0 3 153,7 |
25575,0 3 175,9 |
202857,9 13556,2 |
Подпрограмма 3 |
"Подготовка населения в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций на территории Нижегородской области" |
176 |
0309 |
2050100190 |
100 200 |
237,0 10,3 |
244,8 9,8 |
244,8 9,8 |
292,2 9,8 |
317,0 9,8 |
346,9 9,8 |
1 682,7 59,3 |
ИТОГО: |
|
|
|
|
|
6032,1 |
8356,6 |
45030,7 |
55391,1 |
57412,3 |
59514,4 |
231737,2 |
".
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Постановление Правительства Нижегородской области от 14 мая 2018 г. N 339 "О внесении изменений в постановление Правительства Нижегородской области от 30 апреля 2014 года N 304"
Текст постановления опубликован на Официальном интернет-портале правовой информации (www.pravo.gov.ru) 15 мая 2018 г.