Правительство Нижегородской области постановляет:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в государственную программу "Развитие культуры и туризма Нижегородской области", утвержденную постановлением Правительства Нижегородской области от 30 апреля 2014 г. N 299.
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
И.о. Губернатора |
Е.Б. Люлин |
Утверждены
постановлением Правительства
Нижегородской области
от 15 февраля 2019 г. N 80
Изменения,
которые вносятся в государственную программу "Развитие культуры и туризма Нижегородской области", утвержденную постановлением Правительства Нижегородской области от 30 апреля 2014 г. N 299
1. Позиции "Соисполнители госпрограммы", "Этапы и сроки реализации госпрограммы", "Объемы бюджетных ассигнований госпрограммы за счет средств областного бюджета (в разбивке по подпрограммам)", "Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов" раздела 1 "Паспорт госпрограммы" и сноску к нему изложить в следующей редакции:
"
";
"
* Начиная с 2015 года соотношение к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячный доход от трудовой деятельности, рассчитывается в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 14 сентября 2015 г. N 973 "О совершенствовании статистического учета в связи с включением в официальную статистическую информацию показателя среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности)").".
2. В разделе 2 "Текстовая часть госпрограммы":
2.1. В разделе "Развитие туризма" подраздела 2.1 "Характеристика текущего состояния отрасли культура":
2.1.1. В абзаце двенадцатом слова "(2020 год)" заменить словами "(2021 год)".
2.1.2. Абзац четырнадцатый изложить в следующей редакции:
"Увеличение туристско-экскурсионного потока за счет роста внутреннего и въездного туризма в Нижегородской области позволит увеличить объем оказываемых туристической индустрией региона услуг до 16 млрд рублей в 2021 году.".
2.1.3. Дополнить абзацем пятнадцатым следующего содержания:
"В целях формирования качественного турпродукта и повышения конкурентоспособности туристской дестинации планируется создание системы региональных, муниципальных и межмуниципальных туристских кластеров Нижегородской области. Одним из приоритетных направлений в формировании кластеров является создание и развитие межмуниципального паломническо-туристического кластера "Арзамас-Дивеево-Саров". В рамках мероприятий по созданию и развитию приоритетных кластеров будут привлекаться средства федерального бюджета на создание объектов обеспечивающей инфраструктуры и внебюджетные инвестиции на создание объектов туристской индустрии в рамках реализации инвестиционных проектов по созданию туристско-рекреационных комплексов.".
2.2. В абзаце первом подраздела 2.3 "Сроки и этапы реализации госпрограммы" цифры "2020" заменить цифрами "2021".
2.3. Таблицу 1 "Перечень основных мероприятий госпрограммы" подраздела 2.4 "Перечень основных мероприятий госпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Таблица 1. Перечень основных мероприятий госпрограммы
* Нумерация мероприятия соответствует Закону Нижегородской области от 23 декабря 2016 г. N 178-З "Об областном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов".
** Нумерация мероприятия соответствует Закону Нижегородской области от 22 декабря 2017 г. N 173-З "Об областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов".
*** Главным распорядителем бюджетных средств является управление делами Правительства и развития кадрового потенциала Нижегородской области в рамках Подпрограммы 5 "Развитие внутреннего и въездного туризма в Нижегородской области".".
2.4. Таблицу 2 "Сведения об индикаторах и непосредственных результатах" раздела 2.5 "Индикаторы достижения целей и непосредственных результатов госпрограммы" и сноску к ней изложить в следующей редакции:
"Таблица 2. Сведения об индикаторах и непосредственных результатах
* Начиная с 2015 года соотношение к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячный доход от трудовой деятельности, в соответствии с принятым Правительством РФ постановлением от 14 сентября 2015 г. N 973 "О совершенствовании статистического учета в связи с включением в официальную статистическую информацию показателя среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности)").".
2.5. Таблицу 3 "Ресурсное обеспечение реализации госпрограммы за счет средств областного бюджета" и таблицу 4 "Прогнозная оценка расходов на реализацию государственной программы за счет всех источников" подраздела 2.9 "Обоснование объема финансовых ресурсов" изложить в следующей редакции:
"Таблица 3. Ресурсное обеспечение реализации госпрограммы за счет средств областного бюджета
Статус |
Подпрограмма государственной программы |
Государственный заказчик - координатор, соисполнители |
Расходы (тыс. руб.), годы |
||||||
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
Государственная программа "Развитие культуры и туризма Нижегородской области" |
Всего |
1 069 262,4 |
1 544 955,0 |
1 819 933,7 |
1 909 788,5 |
2 068 691,5 |
1 790 743,3 |
1 861 912,7 |
|
Минкультуры |
1 069 262,4 |
1 544 955,0 |
1 819 530,0 |
1 874 942,1 |
1 968 178,2 |
1 651 243,8 |
1 804 183,2 |
||
МПТПНО |
- |
- |
403,7 |
- |
- |
- |
- |
||
Департамент развития туризма и народных художественных промыслов НО |
- |
- |
- |
34 846,4 |
23 293,3 |
23 293,3 |
23 293,3 |
||
Министерство строительства НО |
- |
- |
- |
- |
15 444,0 |
116 206,2 |
34 436,2 |
||
Министерство экологии и природных ресурсов НО |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства НО |
- |
- |
- |
- |
61 776,0 |
- |
- |
||
Подпрограмма 1 |
"Сохранение и развитие материально-технической базы государственных и муниципальных учреждений культуры Нижегородской области" |
Всего |
51 219,6 |
522 595,3 |
278 470,8 |
306 161,2 |
238 995,0 |
33 399,7 |
158 619,1 |
Минкультуры |
51 219,6 |
522 595,3 |
278 470,8 |
306 161,2 |
238 995,0 |
33 399,7 |
158 619,1 |
||
Подпрограмма 2 |
"Поддержка профессионального искусства, образования" |
Всего |
793 371,6 |
797 506,5 |
910 794,3 |
1 072 435,8 |
1 214 012,0 |
1 202 672,9 |
1 230 392,9 |
Минкультуры |
793 371,6 |
797 506,5 |
910 794,3 |
1 072 435,8 |
1 214 012,0 |
1 202 672,9 |
1 230 392,9 |
||
Подпрограмма 3 |
"Наследие" |
Всего |
190 245,9 |
191 550,8 |
561 931,5 |
441 530,3 |
378 425,7 |
378 425,7 |
378 425,7 |
Минкультуры |
190 245,9 |
191 550,8 |
561 931,5 |
441 530,3 |
378 425,7 |
378 425,7 |
378 425,7 |
||
Подпрограмма 4 |
"Обеспечение реализации государственной программы" |
Всего |
34 425,3 |
33 302,4 |
44 901,1 |
41 185,6 |
36 745,5 |
36 745,5 |
36 745,5 |
Минкультуры |
34 425,3 |
33 302,4 |
44 901,1 |
41 185,6 |
36 745,5 |
36 745,5 |
36 745,5 |
||
Подпрограмма 5 |
"Развитие внутреннего и въездного туризма в Нижегородской области" |
Всего |
- |
- |
23 836,0 |
48 475,6 |
200 513,3 |
139 499,5 |
57 729,5 |
МПТПНО |
- |
- |
403,7 |
- |
- |
- |
|
||
Минкультуры |
- |
- |
23 432,3 |
13 629,2 |
100 000,0 |
- |
|
||
Департамент развития туризма и народных художественных промыслов НО |
- |
- |
- |
34 846,4 |
23 293,3 |
23 293,3 |
23 293,3 |
||
Министерство строительства НО |
- |
- |
- |
- |
15 444,0 |
116 206,2 |
34 436,2 |
||
Министерство экологии и природных ресурсов НО |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства НО |
- |
- |
- |
- |
61 776,0 |
- |
- |
Таблица 4. Прогнозная оценка расходов на реализацию государственной программы за счет всех источников
Статус |
Наименование подпрограммы (основного мероприятия) |
Источники финансирования |
Оценка расходов (тыс. руб.), годы |
|||||||
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
Государственная программа "Развитие культуры и туризма Нижегородской области" |
Всего, в т.ч. |
1 134 010,6 |
1 589 038,8 |
2 153 204,0 |
2 081 208,6 |
2 767 003,6 |
2 170 423,2 |
2 077 735,4 |
||
Расходы областного бюджета |
1 069 262,4 |
1 544 955,0 |
1 819 933,7 |
1 909 788,5 |
2 068 691,5 |
1 790 743,3 |
1 861 912,7 |
|||
Расходы местных бюджетов |
7 170,0 |
36 389,7 |
69 276,6 |
37 817,4 |
74 446,0 |
9 196,3 |
39 643,1 |
|||
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Федеральный бюджет |
57 478,2 |
7 694,1 |
146 482,7 |
89 420,9 |
587 502,5 |
334 120,0 |
139 816,0 |
|||
Юридические лица и индивидуальные предприниматели |
- |
- |
117 511,0 |
- |
- |
- |
- |
|||
Прочие источники (собственные средства населения и другое) |
100,0 |
- |
- |
44 181,8 |
36 363,6 |
36 363,6 |
36 363,6 |
|||
Подпрограмма 1 |
"Сохранение и развитие материально-технической базы государственных и муниципальных учреждений культуры Нижегородской области" |
Всего, в т.ч. |
108 037,3 |
558 985,0 |
439 912,2 |
384 292,8 |
324 226,7 |
36 766,6 |
193 290,8 |
|
Расходы областного бюджета |
51 219,6 |
522 595,3 |
278 470,8 |
306 161,2 |
238 995,0 |
33 399,7 |
158 619,1 |
|||
Расходы местных бюджетов |
6 920,0 |
36 389,7 |
56 178,4 |
34 242,3 |
54 524,6 |
3 366,9 |
34 671,7 |
|||
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Федеральный бюджет |
49 897,7 |
- |
105 263,0 |
43 889,3 |
30 707,1 |
- |
- |
|||
Юридические лица и индивидуальные предприниматели |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|||
Прочие источники (собственные средства населения и другое) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Основное мероприятие 1.1. |
Строительство и реконструкция муниципальных Домов культуры |
Всего, в т.ч. |
93 362,7 |
334 211,7 |
334 391,2 |
177 423,8 |
163 454,5 |
- |
128 969,0 |
|
Расходы областного бюджета |
36 545,0 |
297 822,0 |
214 356,5 |
147 614,2 |
130 017,0 |
- |
103 175,2 |
|||
Расходы местных бюджетов |
6 920,0 |
36 389,7 |
50 624,7 |
16 627,4 |
33 437,5 |
- |
25 793,8 |
|||
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|||
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|||
Федеральный бюджет |
49 897,7 |
- |
69 410,0 |
13 182,2 |
- |
- |
- |
|||
Юридические лица и индивидуальные предприниматели |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Прочие источники (собственные средства населения и другое) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Основное мероприятие 1.2. |
Капитальный ремонт в государственных учреждениях культуры Нижегородской области |
Всего, в т.ч. |
11 074,4 |
142 802,0 |
10 661,1 |
55 238,0 |
24 337,0 |
18 168,6 |
18 168,6 |
|
Расходы областного бюджета |
11 074,4 |
142 802,0 |
10 661,1 |
55 238,0 |
24 337,0 |
18 168,6 |
18 168,6 |
|||
Расходы местных бюджетов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|||
Юридические лица и индивидуальные предприниматели |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|||
Прочие источники (собственные средства населения и другое) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|||
Основное мероприятие 1.3. |
Противопожарные мероприятия в государственных учреждениях культуры Нижегородской области |
Всего, в т.ч. |
3 600,2 |
1 971,3 |
2 233,2 |
1 880,7 |
1 763,4 |
1 763,4 |
1 763,4 |
|
Расходы областного бюджета |
3 600,2 |
1 971,3 |
2 233,2 |
1 880,7 |
1 763,4 |
1 763,4 |
1 763,4 |
|||
Расходы местных бюджетов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Юридические лица и индивидуальные предприниматели |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Прочие источники (собственные средства населения и другое) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Основное мероприятие 1.4. |
Материально-техническое оснащение муниципальных учреждений культуры |
Всего, в т.ч. |
- |
- |
50 170,1 |
47 352,4 |
47 541,7 |
16 834,6 |
16 834,6 |
|
Расходы областного бюджета |
- |
- |
10 000,0 |
13 467,7 |
13 467,7 |
13 467,7 |
13 467,7 |
|||
Расходы местных бюджетов |
- |
- |
4 317,1 |
3 177,6 |
3 366,9 |
3 366,9 |
3 366,9 |
|||
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Федеральный бюджет |
- |
- |
35 853,0 |
30 707,1 |
30 707,1 |
- |
- |
|||
Юридические лица и индивидуальные предприниматели |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Прочие источники (собственные средства населения и другое) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Основное мероприятие 1.5. |
Материально-техническое оснащение государственных учреждений культуры |
Всего, в т.ч. |
- |
80 000,0 |
- |
20 588,0 |
- |
- |
- |
|
Расходы областного бюджета |
|
80 000,0 |
- |
20 588,0 |
- |
|
- |
|||
Расходы местных бюджетов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Юридические лица и индивидуальные предприниматели |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Прочие источники (собственные средства населения и другое) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Основное мероприятие 1.6. |
Капитальный ремонт и ремонтно-реставрационные работы муниципальных учреждений культуры |
Всего, в т.ч. |
- |
- |
42 456,6 |
81 809,9 |
87 130,1 |
- |
27 555,2 |
|
Расходы областного бюджета |
- |
- |
41 220,0 |
67 372,6 |
69 409,9 |
- |
22 044,2 |
|||
Расходы местных бюджетов |
- |
- |
1 236,6 |
14 437,3 |
17 720,2 |
- |
5 511,0 |
|||
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Федеральный бюджет |
- |
- |
|
- |
- |
- |
- |
|||
Юридические лица и индивидуальные предприниматели |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Прочие источники (собственные средства населения и другое) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Подпрограмма 2 |
"Поддержка профессионального искусства, образования" |
Всего, в т.ч. |
793 371,6 |
797 506,5 |
946 501,0 |
1 110 601,3 |
1 534 134,9 |
1 204 811,8 |
1 232 531,8 |
|
Расходы областного бюджета |
793 371,6 |
797 506,5 |
910 794,3 |
1 072 435,8 |
1 214 012,0 |
1 202 672,9 |
1 230 392,9 |
|||
Расходы местных бюджетов |
- |
- |
178,4 |
221,8 |
16 438,9 |
2 138,9 |
2 138,9 |
|||
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Федеральный бюджет |
- |
- |
35 528,3 |
37 943,7 |
303 684,0 |
- |
- |
|||
Юридические лица и индивидуальные предприниматели |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Прочие источники (собственные средства населения и другое) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Основное мероприятие 2.1. |
Поддержка выставочной деятельности, организация и проведение художественных выставок |
Всего, в т.ч. |
170,0 |
- |
- |
- |
200,0 |
200,0 |
200,0 |
|
Расходы областного бюджета |
170,0 |
- |
- |
- |
200,0 |
200,0 |
200,0 |
|||
Расходы местных бюджетов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|||
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|||
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|||
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|||
Юридические лица и индивидуальные предприниматели |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|||
Прочие источники (собственные средства населения и другое) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|||
Основное мероприятие 2.2. |
Поддержка фестивальной деятельности образовательных организаций (конференций, мастер-классов, фестивалей, конкурсов, семинаров и тому подобное); фестивальной и гастрольной деятельности театрально-концертных учреждений; кинофестивальной деятельности; деятельности творческих союзов |
Всего, в т.ч. |
6 551,2 |
10 959,2 |
14 747,0 |
13 348,5 |
6 685,5 |
6 585,5 |
6 485,5 |
|
Расходы областного бюджета |
6 551,2 |
10 959,2 |
14 747,0 |
13 348,5 |
6 685,5 |
6 585,5 |
6 485,5 |
|||
Расходы местных бюджетов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Юридические лица и индивидуальные предприниматели |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Прочие источники (собственные средства населения и другое) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Основное мероприятие 2.3. |
Поощрение деятелей искусства и студентов образовательных организаций (выплата стипендий, премий, выплаты к юбилейным датам) |
Всего, в т.ч. |
629,7 |
947,7 |
712,0 |
951,5 |
545,4 |
545,4 |
545,4 |
|
Расходы областного бюджета |
629,7 |
947,7 |
712,0 |
951,5 |
545,4 |
545,4 |
545,4 |
|||
Расходы местных бюджетов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Юридические лица и индивидуальные предприниматели |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Прочие источники (собственные средства населения и другое) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Основное мероприятие 2.4. |
Предоставление гранта Правительства Нижегородской области на поддержку гастрольной деятельности государственных бюджетных театрально-концертных учреждений культуры Нижегородской области |
Всего, в т.ч. |
1 300,0 |
1 400,0 |
1 500,0 |
1 600,0 |
1 700,0 |
1 800,0 |
1 900,0 |
|
Расходы областного бюджета |
1 300,0 |
1 400,0 |
1 500,0 |
1 600,0 |
1 700,0 |
1 800,0 |
1 900,0 |
|||
Расходы местных бюджетов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Юридические лица и индивидуальные предприниматели |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Прочие источники (собственные средства населения и другое) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Основное мероприятие 2.5. |
Организация и проведение государственных праздников и общественно значимых мероприятий |
Всего, в т.ч. |
26 021,0 |
15 101,3 |
19 522,4 |
65 981,7 |
405 487,1 |
116 177,1 |
143 897,1 |
|
Расходы областного бюджета |
26 021,0 |
15 101,3 |
19 522,4 |
65 981,7 |
123 637,1 |
116 177,1 |
143 897,1 |
|||
Расходы местных бюджетов |
- |
- |
|
|
14 300,0 |
- |
- |
|||
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
267 550,0 |
- |
- |
|||
Юридические лица и индивидуальные предприниматели |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Прочие источники (собственные средства населения и другое) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Основное мероприятие 2.6. |
Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государствен-ной театрально-концертной услуги |
Всего, в т.ч. |
464 340,7 |
467 476,4 |
558 757,6 |
649 653,8 |
699 520,8 |
699 520,8 |
699 520,8 |
|
Расходы областного бюджета |
464 340,7 |
467 476,4 |
558 757,6 |
649 653,8 |
699 520,8 |
699 520,8 |
699 520,8 |
|||
Расходы местных бюджетов |
- |
- |
|
|
|
- |
- |
|||
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Юридические лица и индивидуальные предприниматели |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Прочие источники (собственные средства населения и другое) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Основное мероприятие 2.7. |
Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственной услуги по предоставлению доступа к культурному наследию, находящемуся в пользовании музеев и выставочных залов Нижегородской области |
Всего, в т.ч. |
42 571,6 |
43 388,3 |
50 304,0 |
56 254,4 |
59 348,8 |
59 348,8 |
59 348,8 |
|
Расходы областного бюджета |
42 571,6 |
43 388,3 |
50 304,0 |
56 254,4 |
59 348,8 |
59 348,8 |
59 348,8 |
|||
Расходы местных бюджетов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Юридические лица и индивидуальные предприниматели |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Прочие источники (собственные средства населения и другое) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Основное мероприятие 2.8. |
Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государствен-ной услуги по предоставлению методических и консультационных услуг по вопросам образования в сфере культуры и искусства |
Всего, в т.ч. |
2 486,2 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Расходы областного бюджета |
2 486,2 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Расходы местных бюджетов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Юридические лица и индивидуальные предприниматели |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Прочие источники (собственные средства населения и другое) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Основное мероприятие 2.9. |
Обеспечение подготовки профессиональных кадров в сфере культуры и искусства |
Всего, в т.ч. |
- |
253 904,7 |
257 016,1 |
266 952,6 |
288 777,2 |
288 777,2 |
288 777,2 |
|
Расходы областного бюджета |
- |
253 904,7 |
257 016,1 |
266 952,6 |
288 777,2 |
288 777,2 |
288 777,2 |
|||
Расходы местных бюджетов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Юридические лица и индивидуальные предприниматели |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Прочие источники (собственные средства населения и другое) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Основное мероприятие 2.10. |
Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственной услуги по предоставлению дополнительного профессионального образования (переподготовка, повышение квалификации), предоставляемой специалистам, имеющим среднее профессиональное и высшее профессиональное образование |
Всего, в т.ч. |
- |
4 328,9 |
4 287,7 |
4 361,7 |
4 410,4 |
4 410,4 |
4 410,4 |
|
Расходы областного бюджета |
- |
4 328,9 |
4 287,7 |
4 361,7 |
4 410,4 |
4 410,4 |
4 410,4 |
|||
Расходы местных бюджетов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Юридические лица и индивидуальные предприниматели |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Прочие источники (собственные средства населения и другое) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Основное мероприятие 2.11. |
Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственной услуги по предоставлению среднего профессионального образования |
Всего, в т.ч. |
240 248,4 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Расходы областного бюджета |
240 248,4 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Расходы местных бюджетов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Юридические лица и индивидуальные предприниматели |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Прочие источники (собственные средства населения и другое) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Основное мероприятие 2.12. |
Предоставление субсидии на цели, не связанные с возмещением нормативных затрат на оказание в соответствии с государственным заданием государственных услуг, ГБОУ СПО на выплату стипендий студентам, обучающимся в государственных профессиональных образовательных организациях, на выплату денежных компенсаций обучающимся и выпускникам из числа детей-сирот, на социальную поддержку учащихся и студентов среднего профессионального образования учреждения, реализующего уникальные образовательные программы в сфере культуры |
Всего, в т.ч. |
8 804,5 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Расходы областного бюджета |
8 804,5 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Расходы местных бюджетов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Юридические лица и индивидуальные предприниматели |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Прочие источники (собственные средства населения и другое) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Основное мероприятие 2.13. |
Предоставление субсидии на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ), ГБОУ СПО на приобретение основных средств (за исключением объектов недвижимости) |
Всего, в т.ч. |
248,3 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Расходы областного бюджета |
248,3 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Расходы местных бюджетов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Юридические лица и индивидуальные предприниматели |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Прочие источники (собственные средства населения и другое) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Основное мероприятие 2.14. |
Поддержка творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных театров в населенных пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек |
Всего, в т.ч. |
- |
- |
32 847,8 |
28 546,9 |
30 370,5 |
9 350,9 |
9 350,9 |
|
Расходы областного бюджета |
- |
- |
3 268,4 |
7 385,3 |
7 385,3 |
7 385,3 |
7 385,3 |
|||
Расходы местных бюджетов |
- |
- |
163,4 |
142,0 |
1 965,6 |
1 965,6 |
1 965,6 |
|||
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Федеральный бюджет |
- |
- |
29 416,0 |
21 019,6 |
21 019,6 |
- |
- |
|||
Юридические лица и индивидуальные предприниматели |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Прочие источники (собственные средства населения и другое) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Основное мероприятие 2.15 |
Поддержка творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров |
Всего, в т.ч. |
- |
- |
6 806,4 |
22 950,2 |
20 598,2 |
1 604,7 |
1 604,7 |
|
Расходы областного бюджета |
- |
- |
679,1 |
5 946,3 |
5 310,5 |
1 431,4 |
1 431,4 |
|||
Расходы местных бюджетов |
- |
- |
15,0 |
79,8 |
173,3 |
173,3 |
173,3 |
|||
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Федеральный бюджет |
- |
- |
6 112,3 |
16 924,1 |
15 114,4 |
- |
- |
|||
Юридические лица и индивидуальные предприниматели |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Прочие источники (собственные средства населения и другое) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Основное мероприяитие 2.A2 |
Федеральный проект "Творческие люди" |
Всего, в т.ч. |
- |
- |
- |
- |
16 491,0 |
16 491,0 |
16 491,0 |
|
Расходы областного бюджета |
- |
- |
- |
- |
16 491,0 |
16 491,0 |
16 491,0 |
|||
Расходы местных бюджетов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Юридические лица и индивидуальные предприниматели |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Прочие источники (собственные средства населения и другое) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Основное мероприятие 2.A3 |
Федеральный проект "Цифровая культура" |
Всего, в т.ч. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Расходы областного бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Расходы местных бюджетов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Юридические лица и индивидуальные предприниматели |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Прочие источники (собственные средства населения и другое) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Подпрограмма 3 |
"Наследие" |
Всего, в т.ч. |
198 176,4 |
199 244,9 |
698 053,7 |
452 471,55 |
412 239,6 |
381 128,2 |
381 128,2 |
|
Расходы областного бюджета |
190 245,9 |
191 550,8 |
561 931,5 |
441 530,3 |
378 425,7 |
378 425,7 |
378 425,7 |
|||
Расходы местных бюджетов |
250,0 |
- |
12 919,8 |
3 353,3 |
2 702,5 |
2 702,5 |
2 702,5 |
|||
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Федеральный бюджет |
7 580,5 |
7 694,1 |
5 691,4 |
7 587,9 |
31 111,4 |
- |
- |
|||
Юридические лица и индивидуальные предприниматели |
- |
- |
117 511,0 |
- |
- |
- |
- |
|||
Прочие источники (собственные средства населения и другое) |
100,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Основное мероприятие 3.1. |
Развитие библиотечного дела |
Всего, в т.ч. |
6 691,3 |
5 341,8 |
6 188,0 |
9 105,0 |
748,4 |
748,4 |
748,4 |
|
Расходы областного бюджета |
2 567,5 |
1 097,7 |
5 240,0 |
9 105,0 |
748,4 |
748,4 |
748,4 |
|||
Расходы местных бюджетов |
250,0 |
- |
948,0 |
- |
- |
- |
- |
|||
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Федеральный бюджет |
3 873,8 |
4 244,1 |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Юридические лица и индивидуальные предприниматели |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Прочие источники (собственные средства населения и другое) |
- |
- |
|
- |
- |
- |
- |
|||
Основное мероприятие 3.2. |
Развитие музейного дела |
Всего, в т.ч. |
1 628,2 |
1 576,6 |
1 397,0 |
1 070,0 |
81,0 |
81,0 |
81,0 |
|
Расходы областного бюджета |
1 321,5 |
1 576,6 |
1 397,0 |
1 070,0 |
81,0 |
81,0 |
81,0 |
|||
Расходы местных бюджетов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Федеральный бюджет |
206,7 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Юридические лица и индивидуальные предприниматели |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Прочие источники (собственные средства населения и другое) |
100,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Основное мероприятие 3.3. |
Развитие самодеятельного художественного творчества |
Всего, в т.ч. |
2 277,0 |
1 735,0 |
1 976,1 |
1 235,0 |
1 493,4 |
1 493,4 |
1 493,4 |
|
Расходы областного бюджета |
2 277,0 |
1 735,0 |
1 976,1 |
1 235,0 |
1 493,4 |
1 493,4 |
1 493,4 |
|||
Расходы местных бюджетов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Юридические лица и индивидуальные предприниматели |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Прочие источники (собственные средства населения и другое) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Основное мероприятие 3.4. |
Мероприятия антинаркотической направленности |
Всего, в т.ч. |
93,6 |
82,4 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Расходы областного бюджета |
93,6 |
82,4 |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Расходы местных бюджетов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Юридические лица и индивидуальные предприниматели |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Прочие источники (собственные средства населения и другое) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Основное мероприятие 3.5. |
Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственной услуги по библиотечному, информационному и справочному обслуживанию |
Всего, в т.ч. |
108 022,9 |
109 955,8 |
127 964,9 |
148 097,2 |
155 143,3 |
155 143,3 |
155 143,3 |
|
Расходы областного бюджета |
108 022,9 |
109 955,8 |
127 964,9 |
148 097,2 |
155 143,3 |
155 143,3 |
155 143,3 |
|||
Расходы местных бюджетов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Юридические лица и индивидуальные предприниматели |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Прочие источники (собственные средства населения и другое) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Основное мероприятие 3.6. |
Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственной услуги по предоставлению доступа к культурному наследию, находящемуся в пользовании музеев Нижегородской области |
Всего, в т.ч. |
51 599,5 |
52 854,4 |
66 176,9 |
172 744,4 |
175 666,3 |
175 666,3 |
175 666,3 |
|
Расходы областного бюджета |
51 599,5 |
52 854,4 |
66 176,9 |
172 744,4 |
175 666,3 |
175 666,3 |
175 666,3 |
|||
Расходы местных бюджетов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Юридические лица и индивидуальные предприниматели |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Прочие источники (собственные средства населения и другое) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Основное мероприятие 3.7. |
Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственной услуги по обеспечению методических, консультационных услуг в сфере культурно-досуговой деятельности |
Всего, в т.ч. |
19 481,6 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Расходы областного бюджета |
19 481,6 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Расходы местных бюджетов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Юридические лица и индивидуальные предприниматели |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Прочие источники (собственные средства населения и другое) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Основное мероприятие 3.8. |
Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственной услуги по предоставлению дополнительного профессионального образования (переподготовка, повышение квалификации), предоставляемой специалистам, имеющим среднее профессиональное и высшее профессиональное образование |
Всего, в т.ч. |
4 882,3 |
9 493,4 |
4 085,6 |
2 069,8 |
1 408,8 |
1 408,8 |
1 408,8 |
|
Расходы областного бюджета |
4 882,3 |
9 493,4 |
4 085,6 |
2 069,8 |
1 408,8 |
1 408,8 |
1 408,8 |
|||
Расходы местных бюджетов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Юридические лица и индивидуальные предприниматели |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Прочие источники (собственные средства населения и другое) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Основное мероприятие 3.9. |
Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственной услуги по организации мероприятий, показу, прокату кино- и видеофильмов |
Всего, в т.ч. |
- |
14 755,5 |
19 886,0 |
17 173,4 |
18 130,3 |
18 130,3 |
18 130,3 |
|
Расходы областного бюджета |
- |
14 755,5 |
19 886,0 |
17 173,4 |
18 130,3 |
18 130,3 |
18 130,3 |
|||
Расходы местных бюджетов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Юридические лица и индивидуальные предприниматели |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Прочие источники (собственные средства населения и другое) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Основное мероприятие 3.10. |
Создание мультимедийного исторического парка "Россия - Моя история" |
Всего, в т.ч. |
- |
- |
285 051,0 |
- |
- |
- |
- |
|
Расходы областного бюджета |
- |
- |
167 540,0 |
- |
- |
- |
- |
|||
Расходы местных бюджетов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Юридические лица и индивидуальные предприниматели |
- |
- |
117 511,0 |
- |
- |
- |
- |
|||
Прочие источники (собственные средства населения и другое) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Основное мероприятие 3.11. |
Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственной услуги по методическому и организационному обеспечению сохранения, поддержки и развития традиционной народной культуры, художественного творчества |
Всего, в т.ч. |
- |
- |
8 401,2 |
11 790,9 |
13 398,0 |
13 398,0 |
13 398,0 |
|
Расходы областного бюджета |
- |
- |
8 401,2 |
11 790,9 |
13 398,0 |
13 398,0 |
13 398,0 |
|||
Расходы местных бюджетов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|||
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|||
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|||
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|||
Юридические лица и индивидуальные предприниматели |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|||
Прочие источники (собственные средства населения и другое) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|||
Основное мероприятие 3.12. |
Реализация мероприятий по поддержке отрасли культуры |
Всего, в т.ч. |
|
|
16 287,3 |
12 843,3 |
12 582,2 |
13 828,7 |
13 828,7 |
|
Расходы областного бюджета |
|
|
4 293,5 |
2 666,0 |
2 568,7 |
11 126,2 |
11 126,2 |
|||
Расходы местных бюджетов |
|
|
6 302,4 |
2 589,4 |
2 702,5 |
2 702,5 |
2 702,5 |
|||
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Федеральный бюджет |
- |
- |
5 691,4 |
7 587,9 |
7 311,0 |
- |
- |
|||
Юридические лица и индивидуальные предприниматели |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Прочие источники (собственные средства населения и другое) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Основное мероприятие 3.13. |
Денежное поощрение лучших муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений, и их работников |
Всего, в т.ч. |
3 500,0 |
3 450,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Расходы областного бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Расходы местных бюджетов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Федеральный бюджет |
3 500,0 |
3 450,0 |
|
- |
- |
- |
- |
|||
Юридические лица и индивидуальные предприниматели |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Прочие источники (собственные средства населения и другое) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Основное мероприятие 3.13.* |
Софинансирование полномочий органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Нижегородской области по повышению оплаты труда работников бюджетной сферы |
Всего, в т.ч. |
- |
- |
160 639,7 |
- |
- |
- |
- |
|
Расходы областного бюджета |
- |
- |
154 970,3 |
- |
- |
- |
- |
|||
Расходы местных бюджетов |
- |
- |
5 669,4 |
- |
- |
- |
- |
|||
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Юридические лица и индивидуальные предприниматели |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Прочие источники (собственные средства населения и другое) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Основное мероприятие 3.13.** |
Предоставление субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных районов и городских округов Нижегородской области на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры |
Всего, в т.ч. |
- |
- |
- |
59 992,8 |
- |
- |
- |
|
Расходы областного бюджета |
- |
- |
- |
59 392,4 |
- |
- |
- |
|||
Расходы местных бюджетов |
- |
- |
- |
600,4 |
- |
- |
- |
|||
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Юридические лица и индивидуальные предприниматели |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Прочие источники (собственные средства населения и другое) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Основное мероприятие 3.14. |
Предоставление субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных районов и городских округов Нижегородской области на повышение оплаты труда педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования |
Всего, в т.ч. |
- |
- |
- |
16 349,7 |
- |
- |
- |
|
Расходы областного бюджета |
- |
- |
- |
16 186,2 |
- |
- |
- |
|||
Расходы местных бюджетов |
- |
- |
- |
163,5 |
- |
- |
- |
|||
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Юридические лица и индивидуальные предприниматели |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Прочие источники (собственные средства населения и другое) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Основное мероприятие 3.A1. |
Федеральный проект "Культурная среда" |
Всего, в т.ч. |
- |
- |
- |
- |
32 357,9 |
- |
- |
|
Расходы областного бюджета |
- |
- |
- |
- |
8 557,5 |
- |
- |
|||
Расходы местных бюджетов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
23 800,4 |
- |
- |
|||
Юридические лица и индивидуальные предприниматели |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Прочие источники (собственные средства населения и другое) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Основное мероприятие 3.A2. |
Федеральный проект "Творческие люди" |
Всего, в т.ч. |
- |
- |
- |
- |
1 230,0 |
1 230,0 |
1 230,0 |
|
Расходы областного бюджета |
- |
- |
- |
- |
1 230,0 |
1 230,0 |
1 230,0 |
|||
Расходы местных бюджетов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Юридические лица и индивидуальные предприниматели |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Прочие источники (собственные средства населения и другое) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Основное мероприятие 3.A3 |
Федеральный проект "Цифровая культура" |
Всего, в т.ч. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Расходы областного бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Расходы местных бюджетов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Юридические лица и индивидуальные предприниматели |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Прочие источники (собственные средства населения и другое) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Подпрограмма 4 |
"Обеспечение реализации государственной программы" |
Всего, в т.ч. |
34 425,3 |
33 302,4 |
44 901,1 |
41 185,6 |
36 745,5 |
36 745,5 |
36 745,5 |
|
Расходы областного бюджета |
34 425,3 |
33 302,4 |
44 901,1 |
41 185,6 |
36 745,5 |
36 745,5 |
36 745,5 |
|||
Расходы местных бюджетов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Юридические лица и индивидуальные предприниматели |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Прочие источники (собственные средства населения и другое) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Подпрограмма 5 |
"Развитие внутреннего и въездного туризма в Нижегородской области" |
Всего, в т.ч. |
- |
- |
23 836,0 |
92 657,4 |
459 656,9 |
510 971,1 |
234 039,1 |
|
Расходы областного бюджета |
- |
- |
23 836,0 |
48 475,6 |
200 513,3 |
139 499,5 |
57 729,5 |
|||
Расходы местных бюджетов |
- |
- |
- |
- |
780,0 |
988,0 |
130,0 |
|||
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
222 000,0 |
334 120,0 |
139 816,0 |
|||
Юридические лица и индивидуальные предприниматели |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Прочие источники (собственные средства населения и другое) |
- |
- |
- |
44 181,8 |
36 363,6 |
36 363,6 |
36 363,6 |
|||
Основное мероприятие 5.1. |
Проведение маркетинговых исследований и информационное обеспечение развития внутреннего и въездного туризма |
Всего, в т.ч. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Расходы областного бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Расходы местных бюджетов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Юридические лица и индивидуальные предприниматели |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Прочие источники (собственные средства населения и другое) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Основное мероприятие 5.2. |
Финансово-кредитная поддержка в сфере туризма |
Всего, в т.ч. |
- |
- |
- |
47 811,8 |
36 863,6 |
36 863,6 |
36 863,6 |
|
Расходы областного бюджета |
- |
- |
- |
3 630,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
|||
Расходы местных бюджетов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Юридические лица и индивидуальные предприниматели |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Прочие источники (собственные средства населения и другое) |
- |
- |
- |
44 181,8 |
36 363,6 |
36 363,6 |
36 363,6 |
|||
Основное мероприятие 5.3. |
Создание обеспечивающей инфраструктуры туристских кластеров |
Всего, в.т.ч. |
- |
- |
- |
10 000,0 |
400 000,0 |
451 314,2 |
174 382,2 |
|
Расходы областного бюджета |
- |
- |
- |
10 000,0 |
177 220,0 |
116 206,2 |
34 436,2 |
|||
Расходы местных бюджетов |
- |
- |
- |
- |
780,0 |
988,0 |
130,0 |
|||
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
222 000,0 |
334 120,0 |
139 816,0 |
|||
Юридические лица и индивидуальные предприниматели |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|||
Прочие источники (собственные средства населения и другое) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Основное мероприятие 5.4. |
Привлечение инвестиций на развитие туристской индустрии Нижегородской области, проведение научных и проектно-изыскательских работ в сфере туризма |
Всего, в.т.ч. |
- |
- |
100,0 |
1 000,0 |
1 050,0 |
1 050,0 |
1 050,0 |
|
Расходы областного бюджета |
- |
- |
100,0 |
1 000,0 |
1 050,0 |
1 050,0 |
1 050,0 |
|||
Расходы местных бюджетов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Юридические лица и индивидуальные предприниматели |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Прочие источники (собственные средства населения и другое) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Основное мероприятие 5.5. |
Реализация мероприятий по продвижению туристского потенциала Нижегородской области на российском и международном туристских рынках |
Всего, в.т.ч. |
- |
- |
9 118,4 |
17 800,7 |
9 074,9 |
9 074,9 |
9 074,9 |
|
Расходы областного бюджета |
- |
- |
9 118,4 |
17 800,7 |
9 074,9 |
9 074,9 |
9 074,9 |
|||
Расходы местных бюджетов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Юридические лица и индивидуальные предприниматели |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Прочие источники (собственные средства населения и другое) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Основное мероприятие 5.6. |
Субсидии государственному бюджетному учреждению Нижегородской области "Нижегородский туристско-информационный центр" на выполнение государственного задания и на иные цели |
Всего, в.т.ч. |
- |
- |
14 517,6 |
13 070,5 |
10 168,4 |
10 168,4 |
10 168,4 |
|
Расходы областного бюджета |
- |
- |
14 517,6 |
13 070,5 |
10 168,4 |
10 168,4 |
10 168,4 |
|||
Расходы местных бюджетов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|||
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|||
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|||
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|||
Юридические лица и индивидуальные предприниматели |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|||
Прочие источники (собственные средства населения и другое) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|||
Основное мероприятие 5.7. |
Улучшение состояния и создание новых объектов показа в Нижегородской области |
Всего, в.т.ч. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Расходы областного бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Расходы местных бюджетов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Юридические лица и индивидуальные предприниматели |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Прочие источники (собственные средства населения и другое) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Основное мероприятие 5.8. |
Научное обеспечение в сфере внутреннего и въездного туризма |
Всего, в.т.ч. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Расходы областного бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Расходы местных бюджетов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Юридические лица и индивидуальные предприниматели |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Прочие источники (собственные средства населения и другое) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Основное мероприятие 5.9. |
Организация обучающих программ в целях стимулирования развития отрасли туризма |
Всего, в.т.ч. |
- |
- |
100,0 |
2 974,4 |
2 500,0 |
2 500,0 |
2 500,0 |
|
Расходы областного бюджета |
- |
- |
100,0 |
2 974,4 |
2 500,0 |
2 500,0 |
2 500,0 |
|||
Расходы местных бюджетов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|||
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|||
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|||
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|||
Юридические лица и индивидуальные предприниматели |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|||
Прочие источники (собственные средства населения и другое) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|||
Основное мероприятие 5.T4. |
Федеральный проект "Экспорт услуг" |
Всего, в.т.ч. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Расходы областного бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Расходы местных бюджетов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Юридические лица и индивидуальные предприниматели |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Прочие источники (собственные средства населения и другое) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
* Нумерация мероприятия соответствует Закону Нижегородской области от 23 декабря 2016 г. N 178-З "Об областном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов".
** Нумерация мероприятия соответствует Закону Нижегородской области от 22 декабря 2017 г. N 173-З "Об областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов".".
3. В разделе 3 "Подпрограммы государственной программы":
3.1. В подразделе 3.1 "Подпрограмма 1 "Сохранение и развитие материально-технической базы государственных и муниципальных учреждений культуры Нижегородской области":
3.1.1. Позиции "Этапы и сроки реализации подпрограммы 1", "Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 1 за счет средств областного бюджета", "Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов" пункта 3.1.1 "Паспорт подпрограммы 1" изложить в следующей редакции:
"
".
3.1.2. В пункте 3.1.2 "Текстовая часть подпрограммы 1":
3.1.2.1. В абзаце первом подпункта 3.1.2.3 "Сроки и этапы реализации подпрограммы 1" цифры "2020" заменить цифрами "2021".
3.1.2.2. Подпункт 3.1.2.5 "Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации подпрограммы 1" изложить в следующей редакции:
"3.1.2.5. Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации подпрограммы 1
Для оценки достижения цели и решения задач подпрограммы 1 предусмотрены следующие индикаторы и показатели непосредственных результатов реализации подпрограммы 1.
Индикаторы:
1. Доля отремонтированных государственных учреждений культуры Нижегородской области к общему числу учреждений - 87% за весь период действия госпрограммы.
2. Доля государственных учреждений культуры Нижегородской области, в которых устранены замечания органов государственного пожарного надзора, к общему числу государственных учреждений Нижегородской области - 43,5% за весь период действия госпрограммы.
3. Удельный расход электроэнергии на снабжение государственных учреждений культуры к концу действия подпрограммы - 33,73 кВт ч/кв.
4. Удельный расход тепловой энергии на снабжение государственных учреждений культуры к концу действия подпрограммы - 0,1518 Гкал/кв. м.
5. Удельный расход природного газа на снабжение государственных учреждений культуры к концу действия подпрограммы - 292 куб. м/чел.
6. Доля государственных учреждений культуры Нижегородской области, предоставляющих декларацию об энергосбережении и повышении энергетической эффективности, к концу действия подпрограммы - 100%.
Непосредственные результаты:
1. Будет построено 20 Домов культуры, 2 центра культурного развития, 1 центр славянской культуры, 1 Дом ремесел; выполнена реконструкция 2 Домов культуры, 1 театра, реставрация 4 музеев, капитальный ремонт 1 Дворца культуры и 2 Домов культуры.
2. Число отремонтированных государственных учреждений культуры Нижегородской области к концу действия подпрограммы составит 20.
3. Число государственных учреждений культуры Нижегородской области, в которых устранены замечания органов государственного пожарного надзора, к концу действия подпрограммы составит 10.
4. Экономия затрат средств областного бюджета на содержание и эксплуатацию государственных учреждений культуры, реализующих мероприятия в области энергосбережения и повышения энергоэффективности, составит 21%.
Значения индикаторов достижения цели и непосредственных результатов реализации подпрограммы 1, запланированные по годам, приведены в таблице 2 "Сведения об индикаторах и непосредственных результатах" государственной программы.".
3.2. В подразделе 3.2 "Подпрограмма 2 "Поддержка профессионального искусства, образования":
3.2.1. Позиции "Этапы и сроки реализации подпрограммы 2", "Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 2 за счет средств областного бюджета", "Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов" пункте 3.2.1 "Паспорт подпрограммы 2" изложить в следующей редакции:
"
".
3.2.2. В пункте 3.2.2 "Текстовая часть подпрограммы 2":
3.2.2.1. В абзаце первом подпункта 3.2.2.3 "Сроки и этапы реализации подпрограммы 2" цифры "2020" заменить цифрами "2021".
3.2.2.2. Подпункт 3.2.2.5 "Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации подпрограммы 2" изложить в следующей редакции:
"3.2.2.5. Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации подпрограммы 2
Для оценки достижения цели и решения задач подпрограммы 2 предусмотрены следующие индикаторы и непосредственные результаты реализации подпрограммы 2:
1. Увеличение количества посещений театрально-концертных мероприятий на 24,7% к уровню 2014 года.
2. Увеличение доли театров, имеющих официальный сайт в информационно-коммуникационной сети "Интернет", в общем количестве театров Нижегородской области до 100%.
3. Увеличение средней суммы одного гранта для поддержки творческих проектов в области культуры и искусства на 700,0 тыс. рублей к уровню 2014 года.
4. Увеличение количества стипендиатов среди творческой молодежи на 16 человек к уровню 2014 года.
Непосредственные результаты:
1. Количество посещений театрально-концертных мероприятий составит 1 704 300.
2. Сохранение 100% функционирования официальных сайтов театрально-концертных учреждений Нижегородской области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
3. Сумма одного гранта для поддержки творческих проектов в области культуры и искусства составит 1 900 рублей.
4. Количество стипендиатов творческой молодежи составит 44 человека.
Значения индикаторов достижения цели и непосредственных результатов реализации подпрограммы, запланированные по годам, приведены в таблице 2 "Сведения об индикаторах и непосредственных результатах" государственной программы.".
3.3. В подразделе 3.3 "Подпрограмма 3 "Наследие":
3.3.1. Позиции "Этапы и сроки реализации подпрограммы 3", "Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 3 за счет средств областного бюджета", "Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов" пункта 3.3.1 "Паспорт подпрограммы 3" изложить в следующей редакции:
"
".
3.3.2. В пункте 3.3.2 "Текстовая часть подпрограммы 3":
3.3.2.1. В абзаце первом подпункта 3.3.2.3 "Сроки и этапы реализации подпрограммы 3" цифры "2020" заменить цифрами "2021".
3.3.2.2. Подпункт 3.3.2.5 "Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации подпрограммы 3" изложить в следующей редакции:
"3.3.2.5. Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации подпрограммы 3
Для оценки достижения цели и решения задач подпрограммы 3 предусмотрены следующие индикаторы и показатели непосредственных результатов реализации подпрограммы 3:
1. Увеличение количества библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек Нижегородской области, в том числе включенных в сводный электронный каталог библиотек России, к предыдущему году.
2. Увеличение доли публичных библиотек, подключенных к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", в общем количестве библиотек Нижегородской области, % к общему числу библиотек.
3. Охват населения библиотечным обслуживанием.
4. Увеличение доли представленных зрителю (во всех формах) музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда государственных и муниципальных музеев Нижегородской области, % к общему объему основного музейного фонда.
5. Увеличение посещаемости государственных и муниципальных музеев Нижегородской области, посещений на 1 жителя в год.
6. Увеличение доли музеев, имеющих сайт в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", в общем количестве музеев Нижегородской области, % к общему числу музеев Нижегородской области.
7. Охват населения Нижегородской области культурно-массовыми мероприятиями, на 10 тыс. человек.
8. Увеличение числа обращений к числовым ресурсам культуры.
Непосредственные результаты:
1. Количество библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек Нижегородской области, в том числе включенных в сводный электронный каталог библиотек России, составит 8 033 340 записей.
2. Количество публичных библиотек, подключенных к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", увеличится до 785 библиотек.
3. Охват населения библиотечным обслуживанием составит 1 330,6 тысячи жителей области.
4. Количество музейных предметов, представленных в открытом показе, составит 128 тыс. единиц хранения.
5. Посещаемость государственных и муниципальных музеев увеличится до 2 млн. человек.
6. В 65 государственных и муниципальных музеях будут созданы свои сайты в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
7. Количество посещений культурно-массовых мероприятий составит 8 981 тысяч.
8. Общее число обращений к числовым ресурсам культуры составит 4 176 402 ед.
Значения индикаторов достижения цели и непосредственных результатов реализации подпрограммы 3, запланированные по годам, приведены в таблице 2 "Сведения об индикаторах и непосредственных результатах" государственной программы.".
3.4. В подразделе 3.4 "Подпрограмма 4 "Обеспечение реализации государственной программы":
3.4.1. Позиции "Этапы и сроки реализации подпрограммы 4", "Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 4 за счет средств областного бюджета" пункта 3.4.1 "Паспорт подпрограммы 4" изложить в следующей редакции:
"
".
3.4.2. Таблицу 5 "Аналитическое распределение средств областного бюджета подпрограммы 4 по подпрограммам" изложить в следующей редакции:
"Таблица 5. Аналитическое распределение средств областного бюджета подпрограммы 4 по подпрограммам
Статус |
Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы |
Код бюджетной классификации |
Расходы (тыс. руб.), годы |
|||||||||||||||||
ГРБС |
РзПр |
ЦСР |
ВР |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
||||||||
Государственная программа (всего) |
Развитие культуры и туризма Нижегородской области |
X |
X |
X |
X |
34 425,3 |
33 302,4 |
44 901,1 |
41 185,6 |
36 745,5 |
36 745,5 |
36 745,5 |
||||||||
Подпрограмма 1 (всего) |
Сохранение и развитие материально-технической базы государственных и муниципальных учреждений культуры Нижегородской области |
|
|
|
|
10 671,9 |
10 323,9 |
7 633,2 |
7 932,9 |
9 553,8 |
9 553,8 |
9 553,8 |
||||||||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органа исполнительной власти Нижегородской области |
057 |
0804 |
0940100190 |
100 |
10 193,0 |
9 396,7 |
7 013,0 |
7 701,4 |
9 245,1 |
9 245,1 |
9 245,1 |
|||||||||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд |
057 |
0804 |
0940100190 |
200 |
478,9 |
927,0 |
618,8 |
231,5 |
308,7 |
308,7 |
308,7 |
|||||||||
Иные бюджетные ассигнования |
057 |
0804 |
0940100190 |
800 |
|
0,2 |
1,4 |
- |
- |
- |
- |
|||||||||
Подпрограмма 2 (всего) |
Поддержка профессионального искусства, образования |
|
|
|
|
13 770,1 |
12 987,9 |
13 470,3 |
13 999,1 |
15 433,1 |
15 433,1 |
15 433,1 |
||||||||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органа исполнительной власти Нижегородской области |
057 |
0804 |
0940100190 |
100 |
13 152,1 |
11 821,7 |
12 376,0 |
13 590,6 |
14 934,5 |
14 934,5 |
14 934,5 |
|||||||||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд |
057 |
0804 |
0940100190 |
200 |
618,0 |
1 166,2 |
1 092,0 |
408,5 |
498,6 |
498,6 |
498,6 |
|||||||||
Иные бюджетные ассигнования |
057 |
0804 |
0940100190 |
800 |
- |
- |
2,3 |
- |
- |
- |
- |
|||||||||
Подпрограмма 3 (всего) |
Наследие |
|
|
|
|
9 983,3 |
9 990,6 |
10 327,3 |
12 069,6 |
11 758,6 |
11 758,6 |
11 758,6 |
||||||||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органа исполнительной власти Нижегородской области |
057 |
0804 |
0940100190 |
100 |
9 535,3 |
9 093,6 |
9 488,3 |
11 243,6 |
11 378,7 |
11 378,7 |
11 378,7 |
|||||||||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд |
057 |
0804 |
0940100190 |
200 |
448,0 |
897,0 |
837,2 |
826,0 |
379,9 |
379,9 |
379,9 |
|||||||||
Иные бюджетные ассигнования |
057 |
0804 |
0940100190 |
800 |
|
|
1,8 |
- |
- |
- |
- |
|||||||||
Подпрограмма 5 (всего) |
Развитие внутреннего и въездного туризма в Нижегородской области |
|
|
|
|
- |
- |
13 470,3 |
7 184,0 |
- |
- |
- |
||||||||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органа исполнительной власти Нижегородской области |
057 |
0804 |
0940100190 |
100 |
- |
- |
12 376,0 |
6 989,8 |
- |
- |
- |
|||||||||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд |
057 |
0804 |
0940100190 |
200 |
- |
- |
1 092,0 |
194,2 |
- |
- |
- |
|||||||||
Иные бюджетные ассигнования |
057 |
0804 |
0940100190 |
800 |
- |
- |
2,3 |
- |
- |
- |
- |
".
3.5. В подразделе 3.5 "Подпрограмма 5 "Развитие внутреннего и въездного туризма в Нижегородской области":
3.5.1. Позиции "Соисполнители подпрограммы 5", "Этапы и сроки реализации подпрограммы 5", "Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 5 за счет средств областного бюджета", "Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов" пункта 3.5.1 "Паспорт подпрограммы 5" изложить в следующей редакции:
"
".
3.5.2. В пункте 5.3.2 "Текстовая часть подпрограммы 5":
По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Имеется в виду пункте 3.5.2
3.5.2.1. В подпункте 3.5.2.1 "Характеристика текущего состояния" изложить в следующей редакции:
1) в абзаце пятом раздела "Тенденции развития отрасли туризма в Нижегородской области" слова "к 2020 году" заменить словами "к 2021 году";
2) абзацы двадцать первый и двадцать второй изложить в следующей редакции:
"Благодаря реализации Подпрограммы прогнозируется рост количества туристов и экскурсантов, посетивших Нижегородскую область, до 3100 тыс. человек к 2021 году.
Увеличение туристско-экскурсионного потока позволит повысить объем платных услуг в сфере внутреннего и въездного туризма, который прогнозируется более 16,7 млрд рублей в 2021 году.".
3.5.2.2. В абзаце первом подпункта 3.5.2.3 "Сроки и этапы реализации подпрограммы 5" цифры "2020" заменить цифрами "2021".
3.5.2.3. В абзацах первом и третьем подпункта 3.5.2.5 "Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации подпрограммы 5" цифры "2020" заменить цифрами "2021".
3.5.2.4. Абзац второй подпункта 3.5.2.9 "Обоснование объема финансовых ресурсов" изложить в следующей редакции:
"Прогнозная оценка расходов на реализацию подпрограммы 5 за счет всех источников приведена в таблице 4 "Прогнозная оценка расходов на реализацию государственной программы за счет всех источников" государственной программы.".
4. В разделе 5 "Оценка планируемой эффективности госпрограммы":
4.1. Наименование раздела изложить в следующей редакции:
"4. Оценка планируемой эффективности госпрограммы".
4.2. В пункте 1 цифры "18" заменить цифрами "20".
4.3. В пункте 12 цифры "2020" заменить цифрами "2021".
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Постановление Правительства Нижегородской области от 15 февраля 2019 г. N 80 "О внесении изменений в государственную программу "Развитие культуры и туризма Нижегородской области", утвержденную постановлением Правительства Нижегородской области от 30 апреля 2014 г. N 299"
Текст постановления опубликован на Официальном интернет-портале правовой информации (www.pravo.gov.ru) 20 февраля 2019 г.