Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение
к постановлению администрации города
от 25 декабря 2015 г. N 2930-п
Муниципальная программа
"Осуществление деятельности в области культуры, спорта и молодежной политики города Бузулука на 2015 - 2017 годы"
Паспорт Программы
Наименование Программы |
Муниципальная программа "Осуществление деятельности в области культуры, спорта и молодежной политики города Бузулука на 2015 - 2017 годы" (далее - Программа) |
Основание для разработки Программы |
Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 N 145-ФЗ; Федеральный закон от 06.10.2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; Устав муниципального образования город Бузулук Оренбургской области; Распоряжение администрации города Бузулука от 09.09.2014 N 5-р "Об утверждении Перечня муниципальных программ (подпрограмм) предполагаемых к разработке"; Распоряжение администрации города Бузулука 02.10.2014 года N 3-р "О разработке муниципальной программы "Осуществление деятельности в области культуры, спорта и молодежной политики города Бузулука на 2015 - 2017 годы" |
Заказчик-координатор Программы |
Первый заместитель главы администрации города |
Ответственный исполнитель Программы |
Управление по культуре, спорту и молодежной политике администрации города Бузулука (далее - УКСиМП) |
Участники Программы |
МБУК г. Бузулука ДК "Машиностроитель" МБУК г. Бузулука "ДК "Юбилейный" МБУК г. Бузулука "ГЦБС" МБУК г. Бузулука "Бузулукский краеведческий музей" МБОУ ДОД г. Бузулука "ДШИ" МБОУ ДОД г. Бузулука "ДМШ им. Ф.И. Шаляпина" МБУК г. Бузулука "Духовой оркестр" МБОУ ДО г. Бузулука "ДЮСШ N 1" МБОУ ДО г. Бузулука "ДЮСШ N 2" МБОУ ДО г. Бузулука "СДЮСШОР" МАУ г. Бузулука ВСК "Нефтяник" МКУ г. Бузулука "ЦБ МУКС" МКУ г. Бузулука "ЦХО МУК N 1" МКУ г. Бузулука "ЦХО МУК N 2" Управление образования администрации города Бузулука (далее - УО) |
Подпрограммы Программы |
Подпрограмма 1 "Культура города Бузулука на 2015 - 2017 годы" Подпрограмма 2 "Спорт и массовая физическая культура в городе Бузулуке на 2015 - 2017 годы" Подпрограмма 3 "Молодежь города Бузулука на 2015 - 2017 годы" Подпрограмма 4 "Организация и контроль деятельности муниципальных учреждений культуры и спорта, осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в городе Бузулуке на 2015 - 2017 годы" |
Цель и задачи Программы |
Цель Программы: Удовлетворение интересов и потребностей населения в сфере культуры, спорта и молодежной политики. Задачами Программы являются: - создание условий для организации досуга, обеспечения жителей города услугами учреждений культуры и учреждений дополнительного образования детей по музыкальному и художественному развитию; - создание условий для развития массовой физической культуры и спорта и формирование здорового образа жизни населения города; - осуществление системного влияния на процессы социализации молодого поколения, создание условий и гарантий самореализации молодых граждан на городском уровне; - организация и осуществление контроля за деятельностью учреждений культуры и спорта города, осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью. |
Основные целевые индикаторы Программы |
Основные целевые индикаторы Программы приведены в приложении N 1 к Программе |
Сроки (этапы) реализации Программы |
2015 - 2017 годы |
Финансовое обеспечение мероприятий Программы с разбивкой по годам и по подпрограммам |
Общий объем финансирования составляет 368 398,7 тыс. руб. в том числе: 2015 г. - 116 826,3 тыс. руб. в том числе: за счет средств федерального бюджета - 1 037,3 тыс. руб., за счет средств областного бюджета - 2 944,8 тыс. руб., за счет средств местного бюджета - 112 844,2 тыс. руб., 2016 г. - 116 848,8 тыс. руб. за счет средств местного бюджета. 2017 г. - 134 723,6 тыс. руб., за счет средств местного бюджета, в том числе по подпрограммам:
Подпрограмма 1 "Культура города Бузулука на 2015 - 2017 годы": объем финансирования составляет 145 855,0 тыс. руб., в том числе: 2015 г. - 51157,2 тыс. руб., в том числе за счет средств федерального бюджета - 127,2 тыс. руб., за счет средств областного бюджета - 1748,8 тыс. руб., за счет средств местного бюджета - 49281,2 тыс. руб. 2016 г. - 43816,4 тыс. руб. за счет средств местного бюджета. 2017 г. - 50881,4 тыс. руб. за счет средств местного бюджета.
Подпрограмма 2 "Спорт и массовая физическая культура в городе Бузулуке на 2015 - 2017 годы": объем финансирования составляет 177 438,9 тыс. руб., в том числе: 2015 г. - 52003,3 тыс. руб., в том числе за счет средств федерального бюджета - 910,1 тыс. руб., за счет средств областного бюджета - 1196,0 тыс. руб., за счет средств местного бюджета - 49897,2 тыс. руб. 2016 г. - 57541,4 тыс. руб. за счет средств местного бюджета. 2017 г. - 67894,2 тыс. руб. за счет средств местного бюджета.
Подпрограмма 3 "Молодежь города Бузулука на 2015 - 2017 годы" - объем финансирования за счет средств местного бюджета 3 002,6 тысяч рублей, в том числе: 2015 г. - 1144,2 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета. 2016 г. - 700,7 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета. 2017 г. - 1157,7 тыс. рублей за счет местного бюджета.
Подпрограмма 4 "Организация и контроль деятельности муниципальных учреждений культуры и спорта, осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в городе Бузулуке на 2015 - 2017 годы": объем финансирования за счет средств местного бюджета 42 102,2 тыс. руб., в том числе: 2015 г. - 12521,6 тыс. руб., за счет средств местного бюджета. 2016 г. - 14790,3 тыс. руб., за счет средств местного бюджета. 2017 г. - 14790,3 тыс. руб., за счет средств местного бюджета. |
Ожидаемый результат реализации Программы |
1. Обеспечение населения города муниципальными бюджетными учреждениями культурно-досугового типа (от нормативной потребности) - 100%. 2. Обеспечение населения города библиотеками на 100 тыс. чел. - 8,2 ед. 3. Увеличение количества посетителей музея и выставочного зала к общему числу жителей - 25,5%. 4. Охват населения города культурно-массовыми мероприятиями на уровне 87%. 5. Охват детей в возрасте от 7 до 18 лет услугами муниципальных бюджетных организаций дополнительного образования на уровне 4,5%. 6. Сохранение на необходимом уровне количества проводимых городских спортивно-массовых мероприятий, количества участников областных и всероссийских соревнований. 7. Обеспечение проведения необходимого количества городских спортивно-массовых мероприятий. 8. Обеспечение необходимого количества участников областных и всероссийских соревнований. 9. Обеспечение поддержания численности учащихся спортивных школ. 10. Обеспечение доступа к открытым спортивным объектам для свободного пользования. 11. Формирование у молодежи правильной гражданско-нравственной позиции. 12. Увеличение количества молодежи, вовлеченной в творческую деятельность. 13. Развитие новых форм и направлений деятельности общественных объединений, повышение профессионального уровня лидеров детских и молодежных общественных организаций. 14. Вовлечение подростков в социально значимую деятельность, снижение уровня распространенности среди молодежи рискованного и саморазрушающего поведения. 15. Профилактика проявлений асоциальных явлений и явлений экстремизма среди молодежи и подростков. 16. Поддержка способных и талантливых детей и подростков, стимулирование творческой и общественно - значимой деятельности учащихся. 17. Улучшение качества оказываемых муниципальных услуг учреждениями, подведомственными УКСиМП администрации города Бузулука. 18. Повышение качества оказываемых услуг в сфере бухгалтерского учета, а также условий, направленных на поддержание качественного хозяйственного обслуживания учреждений культуры. |
1. Характеристика (содержание) проблемы
Деятельность УКСиМП направлена на создание условий для сохранения культурного, спортивного и молодежного потенциалов города, формирование положительного образа территории города по данным направлениям.
Большое внимание со стороны Правительства Российской Федерации, органов государственной власти Оренбургской области, муниципальной власти города Бузулука уделяется актуальным проблемам развития отраслей культуры, спорта и молодежной политики, вопросам законодательной базы для защиты позиций отраслей, нормативно-правовому обеспечению отраслей культуры, спорта и молодёжной политики. Несмотря на это, существует достаточно широкий спектр проблем, требующих решения.
Отрасль культуры города представляют муниципальные учреждения культуры и муниципальные образовательные учреждения дополнительного образования детей, осуществляющие:
1. Культурно-досуговую деятельность:
1.1. Муниципальное бюджетное учреждение культуры города Бузулука Дом культуры "Машиностроитель".
1.2. Муниципальное бюджетное учреждение культуры города Бузулука "Дворец культуры "Юбилейный".
1.3. Муниципальное бюджетное учреждение культуры города Бузулука "Духовой оркестр"
2. Просветительскую деятельность:
2.1. Муниципальное бюджетное учреждение культуры города Бузулука "Городская централизованная библиотечная система".
2.2. Муниципальное бюджетное учреждение культуры города Бузулука "Бузулукский краеведческий музей".
3. Образовательную деятельность:
3.1. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей города Бузулука "Детская музыкальная школа им. Ф.И. Шаляпина".
3.2. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей города Бузулука "Детская школа искусств".
Спортивную отрасль города представляют муниципальные учреждения:
1. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования г. Бузулука "Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва".
2. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования г. Бузулука "Детско-юношеская спортивная школа N 1".
3. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования г. Бузулука "Детско-юношеская спортивная школа N 2".
4. Муниципальное автономное учреждение г. Бузулука водноспортивный комплекс "Нефтяник".
Необходимость решения указанных в настоящей программе задач вытекает из закрепленных в Федеральном законе от 06.10.2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" вопросов местного значения, таких как: создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского округа услугами организаций культуры; организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек городского округа; сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности городского округа, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории городского округа; обеспечение условий для развития на территории городского округа физической культуры и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий городского округа; организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в городском округе.
Кроме того, в статье 44 Конституции Российской Федерации определено, что каждый человек, имеет право на участие в культурной жизни и пользование учреждениями культуры, на доступ к культурным ценностям.
В соответствии с Законом Оренбургской области от 01.09.2006 года N 579/107-IV-ОЗ "О государственной молодежной политике в Оренбургской области" молодежная политика является важным направлением в деятельности государственных органов и органов местного самоуправления, законодательной и исполнительной власти Оренбургской области.
Учитывая возрастающую роль молодежи в социальной и экономической жизни регионов и муниципальных образований, определяются дальнейшие пути развития молодежной политики на муниципальном уровне с учетом положений Федерального закона от 31.12.2005 N 199-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием разграничения полномочий".
В таких условиях повышается роль органов местного самоуправления в организации работы с молодежью, создании необходимых условий для ее самореализации, предоставлении гарантий социальной защищенности.
Решение данных задач целесообразно использование программно-целевого метода, то есть путем реализации отдельной, специализированной программы, что обеспечит больший уровень эффективности использования бюджетных ресурсов и лучшую связь их объемов с достижением планируемых результатов.
2. Правовое обоснование разработки Программы
Программа разработана в соответствии с требованиями:
1. Бюджетного кодекса Российской Федерации.
2. Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации".
3. Устава города Бузулука Оренбургской области, утвержденного решением городского Совета депутатов города Бузулука от 21.05.2015 N 743.
4. Распоряжения администрации города Бузулука от 09.09.2014 N 5-р "Об утверждении Перечня муниципальных программ (подпрограмм) предполагаемых к разработке".
5. Распоряжения администрации города Бузулука от 02.10.2014 N 3-р "О разработке муниципальной программы "Осуществление деятельности в области культуры, спорта и молодежной политики города Бузулука на 2015 - 2017 годы".
3. Цели, задачи и целевые индикаторы Программы
В соответствии со Стратегией развития муниципального образования город Бузулук Оренбургской области до 2020 года, утвержденной решением городского Совета депутатов от 30.03.2012 N 233, Программой комплексного социально-экономического развития муниципального образования город Бузулук Оренбургской области на 2013 - 2015 годы, утвержденной решением городского Совета депутатов от 25.07.2012 N 290, Программа направлена на достижение цели - удовлетворение интересов и потребностей населения в сфере культуры, спорта и молодежной политики.
Цель Программы:
Удовлетворение интересов и потребностей населения в сфере культуры, спорта и молодежной политики.
Исходя из цели, Программа предполагает решение следующих задач:
- создание условий для организации досуга, обеспечения жителей города услугами учреждений культуры и учреждений дополнительного образования детей по музыкальному и художественному развитию;
- создание условий для развития массовой физической культуры и спорта и формирование здорового образа жизни населения города;
- осуществление системного влияния на процессы социализации молодого поколения, создание условий и гарантий самореализации молодых граждан на городском уровне;
- организация и осуществление контроля за деятельностью учреждений культуры и спорта города, осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью.
Основные целевые индикаторы Программы представлены в Приложении N 1 к Программе.
Основные целевые индикаторы Программы представлены в приложениях N 1 к подпрограммам, разработанным в рамках настоящей Программы
4. Перечень мероприятий Программы
Для решения задач Программы и достижения поставленной цели необходимо реализовать комплекс взаимосвязанных мероприятий, приведенных в приложениях N 2 к Подпрограммам, разработанным в рамках настоящей Программы.
Предлагаемый комплекс программных мероприятий реализуется в течение 2015 - 2017 годов. Срок реализации Программы обусловлен объемом предстоящих работ и средств, выделенных на реализацию Программы.
Перечень мероприятий Программы уточняется на основе анализа полученных результатов выполнения мероприятий за соответствующий период.
5. Обоснование ресурсного обеспечения Программы
Для реализации мероприятий Программы потребуется 368 398,7 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 г. - 116826,3 тыс. руб., за с чет средств федерального бюджета - 1 037,3 тыс. руб., областного бюджета - 2 944,8 тыс. руб., местного бюджета - 112 844,2 тыс. руб.
2016 г. - 116848,8 тыс. руб., за счет средств местного бюджета.
2017 г. - 134723,6 тыс. руб., за счет средств местного бюджета.
в том числе по подпрограммам:
Подпрограмма 1 "Культура города Бузулука на 2015 - 2017 годы":
объем финансирования - 145 855,0 тыс. руб., в том числе:
2015 г. - 51157,2 тыс. руб., за с чет средств федерального бюджета - 127,2 тыс. руб., областного бюджета - 1748,8 тыс. руб., местного бюджета - 49281,2 тыс. руб.
2016 г. - 43816,4 тыс. руб., за счет средств местного бюджета.
2017 г. - 50881,4 тыс. руб., за счет средств местного бюджета.
Подпрограмма 2 "Спорт и массовая физическая культура в городе Бузулуке на 2015 - 2017 годы":
объем финансирования - 177 438,9 тыс. руб., в том числе:
2015 г. - 52003,3 тыс. руб., за с чет средств федерального бюджета - 910,1 тыс. руб., областного бюджета - 1196,0 тыс. руб., местного бюджета - 49897,2 тыс. руб.
2016 г. - 57541,4 тыс. руб., за счет средств местного бюджета.
2017 г. - 67894,2 тыс. руб., за счет средств местного бюджета.
Подпрограмма 3 "Молодежь города Бузулука на 2015 - 2017 годы":
объем финансирования - 3 002,6 тыс. руб., в том числе:
2015 году - 1144,2 тыс. руб., за с чет средств местного бюджета.
2016 году - 700,7 тыс. руб., за счет средств местного бюджета.
2017 году - 1157,7 тыс. руб., за счет средств местного бюджета.
Подпрограмма 4 "Организация и контроль деятельности муниципальных учреждений культуры и спорта, осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в городе Бузулуке на 2015 - 2017 годы":
объем финансирования - 42 102,2 тыс. руб., в том числе:
2015 г. - 12521,6 тыс. руб., за с чет средств местного бюджета.
2016 г. - 14790,3 тыс. руб., за счет средств местного бюджета.
2017 г. - 14790,3 тыс. руб., за счет средств местного бюджета.
6. Механизм реализации Программы
Непосредственный контроль за реализацией Программы осуществляет первый заместитель главы администрации города.
Ответственный исполнитель Программы:
- ежеквартально в срок до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет в Финансовое управление администрации города отчет об использовании бюджетных ассигнований, выделенных на реализацию Программы, по форме, установленной муниципальным правовым актом администрации города Бузулука;
- подготавливает годовой отчет об использовании бюджетных ассигнований, выделенных на реализацию Программы, и отчет о достижении основных индикаторов Программы, по формам, установленным муниципальным правовым актом администрации города Бузулука, и представляет их в Финансовое управление администрации города в срок не позднее 15 марта года, следующего за отчетным финансовым годом;
- ежегодно проводит оценку эффективности реализации муниципальной программы в соответствии с методикой, утвержденной муниципальным правовым актом, и представляет ее в Финансовое управление администрации города Бузулука в срок не позднее 15 марта года, следующего за отчетным финансовым годом;
- несет ответственность за достижение показателей муниципальной программы.
Реализация программных мероприятий осуществляется на основании договоров (контрактов) и соглашений, заключенных по итогам предусмотренных действующим федеральным законодательством процедур размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг для муниципальных нужд.
7. Прогноз ожидаемых результатов и оценка эффективности Программы
Ожидаемый результат реализации программных мероприятий:
1. Обеспечение населения города муниципальными бюджетными учреждениями культурно-досугового типа (от нормативной потребности) - 100%.
2. Обеспечение населения города библиотеками на 100 тыс. чел. - 8,2 ед.
3. Увеличение количества посетителей музея и выставочного зала к общему числу жителей- 25,5%.
4. Охват населения города культурно-массовыми мероприятиями на уровне 87%.
5. Охват детей в возрасте от 7 до 18 лет услугами муниципальных бюджетных организаций дополнительного образования на уровне 4,5%.
6. Сохранение на необходимом уровне количества проводимых городских спортивно-массовых мероприятий, количества участников областных и всероссийских соревнований.
7. Обеспечение проведения необходимого количества городских спортивно-массовых мероприятий.
8. Обеспечение необходимого количества участников областных и всероссийских соревнований.
9. Обеспечение поддержания численности учащихся спортивных школ.
10. Обеспечение доступа к открытым спортивным объектам для свободного пользования.
11. Формирование у молодежи правильной гражданско-нравственной позиции.
12. Увеличение количества молодежи, вовлеченной в творческую деятельность.
13. Развитие новых форм и направлений деятельности общественных объединений, повышение профессионального уровня лидеров детских и молодежных общественных организаций.
14. Вовлечение подростков в социально значимую деятельность, снижение уровня распространенности среди молодежи рискованного и саморазрушающего поведения.
15. Профилактика проявлений асоциальных явлений и явлений экстремизма среди молодежи и подростков.
16. Поддержка способных и талантливых детей и подростков, стимулирование творческой и общественно значимой деятельности учащихся.
17. Улучшение качества оказываемых муниципальных услуг учреждениями, подведомственными управлению по культуре спорту и молодежной политике администрации города Бузулука.
18. Повышение качества оказываемых услуг в сфере бухгалтерского учета, а также условий, направленных на поддержание качественного хозяйственного обслуживания учреждений культуры.
Приложение N 1
к муниципальной программе
"Осуществление деятельности в области
культуры, спорта и молодежной политики
города Бузулука на 2015 - 2017 годы"
Основные целевые индикаторы программы
N |
Наименование целевого индикатора |
Единица измерения |
Исходные показатели базового года 2013 |
Планируемые показатели эффективности реализации |
||
2015 год |
2016 год |
2017 год |
||||
Подпрограмма 1 "Культура города Бузулука на 2015 - 2017 годы" | ||||||
1 |
Доля учреждений, выполнивших муниципальное задание на уровне не менее 95% |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
Подпрограмма 2 "Спорт и массовая физическая культура в городе Бузулуке на 2015 - 2017 годы" | ||||||
2 |
Доля учреждений, выполнивших муниципальное задание на уровне не менее 95% |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
Подпрограмма 3 "Молодежь города Бузулука на 2015 - 2017 годы" | ||||||
3 |
Доля молодых людей участвующих в мероприятиях, направленных на формирование условий для гражданского становления и успешной творческой реализации молодежи, на профилактику асоциальных явлений, формирование здорового образа жизни, профилактику этнического и религиозно-политического экстремизма, профилактику правонарушений и по вовлечению молодежи в социальную практику, в общем количестве молодежи |
% |
12,0 |
12,5 |
13,0 |
13,5 |
Подпрограмма 4 "Организация и контроль деятельности муниципальных учреждений культуры и спорта, осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в городе Бузулуке на 2015 - 2017 годы" | ||||||
4 |
Отсутствие просроченной кредиторской задолженности |
Да/нет |
да |
да |
да |
да |
Составление и сдача отчетности в установленные сроки |
Да/нет |
да |
да |
да |
да |
Приложение N 2
к муниципальной программе
"Осуществление деятельности
в области культуры, спорта и молодежной
политики города Бузулука
на 2015 - 2017 годы"
Подпрограмма 1
"Культура города Бузулука на 2015 - 2017 годы"
Паспорт Подпрограммы
Наименование подпрограммы |
Подпрограмма "Культура города Бузулука на 2015 - 2017 годы" (далее - Подпрограмма) |
Основание для разработки подпрограммы |
Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 N 145-ФЗ, Федеральный закон от 06.10.2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, Устав города Бузулука Оренбургской области. |
Куратор подпрограммы |
Первый заместитель главы администрации города |
Ответственный исполнитель подпрограммы |
Управление по культуре, спорту и молодежной политике администрации города Бузулука (далее - УКСиМП) |
Участники подпрограммы |
МБУК г. Бузулука ДК "Машиностроитель" МБУК г. Бузулука "ДК "Юбилейный" МБУК г. Бузулука "ГЦБС" МБУК г. Бузулука "Бузулукский краеведческий музей" МБУК г. Бузулука "Духовой оркестр" МБОУ ДОД г. Бузулука "ДШИ" МБОУ ДОД г. Бузулука "ДМШ им. Ф.И. Шаляпина" |
Цель и задачи подпрограммы |
Цель подпрограммы: Создание условий для организации досуга, обеспечения жителей города услугами учреждений культуры и организаций дополнительного образования по музыкальному и художественному развитию. Задачи подпрограммы: 1. Обеспечение условий для развития сферы досуга, разнообразия культурно-досуговой деятельности различных слоёв населения города, эстетического воспитания населения. 2. Улучшение качества организации библиотечного обслуживания населения, комплектования библиотечных фондов библиотек города. 3. Сохранение историко-культурного наследия города Бузулука. 4. Развитие сети муниципальных организаций дополнительного образования по музыкальному и художественному развитию и улучшение качества предоставляемых услуг. 5. Улучшение качества организации и проведения культурно-массовых городских мероприятий. |
Основные целевые индикаторы подпрограммы |
Основные целевые индикаторы Подпрограммы приведены в Приложении N 1 к подпрограмме |
Сроки (этапы) реализации подпрограммы |
2015 - 2017 годы |
Финансовое обеспечение мероприятий подпрограммы с разбивкой по годам |
Денежные средства в объёме: 2015 г. - 51 157,2 тыс. руб., за счет средств федерального бюджета - 127,2 тыс. руб., областного бюджета - 1 748,8 тыс. руб., местного бюджета - 4 9281,2 тыс. руб. 2016 г. - 43 816,4 тыс. руб., за счет средств местного бюджета. 2017 г. - 50 881,4 тыс. руб., за счет средств местного бюджета. Итого: 145 855,0 тыс. руб. |
Ожидаемый результат реализации подпрограммы |
1. Обеспечение населения города муниципальными бюджетными учреждениями культурно-досугового типа (от нормативной потребности) - 100%. 2. Обеспечение населения города библиотеками на 100 тыс. чел. - 8,2 ед. 3. Увеличение количества посетителей музея и выставочного зала к общему числу жителей - 25,5%. 4. Охват населения города культурно-массовыми мероприятиями на уровне 87%. 5. Охват детей в возрасте от 7 до 18 лет услугами муниципальных бюджетных организаций дополнительного образования на уровне 4,5%. |
1. Характеристика (содержание) проблемы
Отрасль культуры города Бузулука представлена муниципальными бюджетными учреждениями культуры и муниципальными бюджетными образовательными организациями дополнительного образования, осуществляющими:
1. Культурно-досуговую деятельность:
1.1. Муниципальное бюджетное учреждение культуры города Бузулука Дом культуры "Машиностроитель".
1.2. Муниципальное бюджетное учреждение культуры города Бузулука "Дворец культуры "Юбилейный", МБУК г. Бузулука "Духовой оркестр"
2. Просветительскую деятельность:
2.1. Муниципальное бюджетное учреждение культуры города Бузулука "Городская централизованная библиотечная система".
2.2. Муниципальное бюджетное учреждение культуры города Бузулука "Бузулукский краеведческий музей".
3. Образовательную деятельность:
3.1. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей города Бузулука "Детская музыкальная школа им. Ф.И. Шаляпина".
3.2. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей города Бузулука "Детская школа искусств".
Деятельность муниципальных бюджетных учреждений культуры и муниципальных бюджетных образовательных организаций дополнительного образования является одной из важнейших составляющих современной культурной жизни г. Бузулука. Муниципальные библиотеки, краеведческий музей, учреждения досугового типа (Дома культуры), муниципальные бюджетные образовательные организации дополнительного образования ("Детская музыкальная школа им. Ф.И. Шаляпина", "Детская школа искусств") выполняют образовательные, воспитательные функции в обществе, способствуют формированию его нравственно-эстетических основ, духовных потребностей и ценностных ориентаций. Учреждения культуры города являются также одной из основных форм информационного обеспечения населения. Собранные и сохраняемые ими фонды, коллекции, в свою очередь, представляют собой часть культурного историко-краеведческого наследия и информационного ресурса г. Бузулука. Неотъемлемым компонентом культурной среды города выступают муниципальные бюджетные образовательные организации дополнительного образования ("Детская музыкальная школа им. Ф.И. Шаляпина", "Детская школа искусств"), "Народные самодеятельные коллективы", творческие клубные формирования и любительские объединения (бузулукские художники, народные умельцы, поэты и литераторы и прочие).
Развитие отрасли в городе в целом и в частности требует современного подхода к оформлению зданий, обновлению парка музыкальных инструментов, оснащению учреждений современными средствами обучения, компьютерной техникой.
На настоящем этапе социально-экономического развития города необходимо комплексное решение вопросов развития культуры и программный подход к решению данных вопросов.
В решении данных задач целесообразно использование программно-целевого метода, то есть необходима реализация отдельной, специализированной Подпрограммы, что обеспечит больший уровень эффективности использования бюджетных ресурсов и лучшую связь их объемов с достижением планируемых результатов.
2. Правовое обоснование разработки Подпрограммы.
Подпрограмма разработана в соответствии с требованиями:
1. Бюджетного кодекса Российской Федерации.
2. Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации".
3. Устава города Бузулука Оренбургской области, утвержденного решением городского Совета депутатов города Бузулука от 21.05.2015 N 743.
4. Распоряжения администрации города Бузулука от 09.09.2014 N 5-р "Об утверждении Перечня муниципальных программ (подпрограмм) предполагаемых к разработке".
5. Распоряжения администрации города Бузулука от 02.10.2014 N 3-р "О разработке муниципальной программы "Осуществление деятельности в области культуры, спорта и молодежной политики города Бузулука на 2015 - 2017 годы".
3. Цели, задачи и целевые индикаторы Подпрограммы
В соответствии со Стратегией развития муниципального образования город Бузулук Оренбургской области до 2020 года, утвержденной решением городского Совета депутатов от 30.03.2012 N 233, Программой комплексного социально-экономического развития муниципального образования город Бузулук Оренбургской области на 2013 - 2015 годы, утвержденной решением городского Совета депутатов от 25.07.2012 N 290, цель Подпрограммы направлена на достижение тактической цели - удовлетворения интересов и потребностей населения города при предоставлении услуг дополнительного образования в сферах искусства и спорта, в сферах культурно-досугового, физкультурно-спортивного обслуживания.
Целью Подпрограммы является: создание условий для организации досуга, обеспечения жителей города услугами учреждений культуры и организаций дополнительного образований по музыкальному и художественному развитию.
Подпрограмма предполагает решение следующих задач:
1. Обеспечение условий для развития сферы досуга, разнообразия культурно-досуговой деятельности различных слоёв населения города, эстетического воспитания населения.
2. Улучшение качества организации библиотечного обслуживания населения, комплектования библиотечных фондов библиотек города.
3. Сохранение историко-культурного наследия города Бузулука.
4. Развитие сети муниципальных организаций дополнительного образования по музыкальному и художественному развитию и улучшение качества предоставляемых услуг.
5. Улучшение качества организации и проведения культурно-массовых городских мероприятий.
Основные целевые индикаторы Подпрограммы отражены в Приложении N 1 к настоящей подпрограмме.
4. Перечень мероприятий Подпрограммы
Достижение цели и решение задач Подпрограммы осуществляются путем скоординированного выполнения комплекса взаимоувязанных по срокам, ресурсам, исполнителям и результатам мероприятий, приведенных в приложении N 2 к настоящей Подпрограмме.
Подпрограмма реализуется в рамках оказания муниципальных услуг и мероприятий Подпрограммы.
Культурно-досуговое обслуживание населения города Бузулука
Важными задачами в деятельности УКСиМП, муниципальных бюджетных учреждений культуры, муниципальных бюджетных образовательных организаций дополнительного образования являются повышение культурного имиджа города и его инвестиционной привлекательности, повышение качества подготовки, художественной ценности и значимости проводимых культурно-досуговых мероприятий.
На период с 2015 по 2017 гг. перед УКСиМП, муниципальными бюджетными учреждениями отрасли культуры стоит задача активного участия в региональных, межрегиональных, международных форумах и конкурсах с целью демонстрации достижений и дальнейшего роста творческих профессиональных и самодеятельных коллективов, общественных деятелей искусства.
Необходимо повысить посещаемость муниципальных бюджетных учреждений культуры взрослой категорией населения города.
Среди многих составляющих развития отрасли культуры приоритетными направлениями в период с 2015 по 2017 гг. остаются реализация творческих проектов, стимулирование процессов творчества и признание заслуг творческих коллективов муниципальных бюджетных учреждений культуры, муниципальных бюджетных образовательных организаций дополнительного образования, "Народных самодеятельных коллективов", ведущих коллективов и исполнителей народного творчества города.
Особой гордостью г. Бузулука являются "Народные самодеятельные коллективы" (далее - "НСК"), объединяющие 604 чел., из которых - 412 чел. дети до 14 лет:
1. "НСК" - хор "Русская песня";
2. "НСК" - вокальный ансамбль "Стандарт";
3. "НСК" - образцовая детская вокальная группа "Фантазия";
4. "НСК" - вокальный квартет "Вдохновение";
5. "НСК" - эстрадно-духовой ансамбль "Ностальжи";
6. "НСК" - вокальный ансамбль "Колибри";
7. "НСК" - ВИА "Шестой океан";
8. "НСК" - Народный театр драмы им. Островского;
9. "НСК" - хор ветеранов бузулукского нефтяного района "Песни России";
10. "НСК" - вокальная группа "Коктейль";
11. "НСК" - танцевальный коллектив "Экспрессия";
12. "НСК" - хореографический коллектив "Искра";
13. "НСК" молодежная театральная студия "Дежа-вю";
14. "НСК" хореографический коллектив "Кристалл".
Формирование, развитие народного творчества, творческий рост коллективов и исполнителей невозможен без взаимодействия, коммуникации, обмена. НСК достойно представляют своё творчество, участвуя в мероприятиях в рамках четырехстороннего соглашения о сотрудничестве в экономической, социальной, культурной сферах между городами Оренбург, Орск, Новотроицк, Бузулук. Анализ репертуарной политики коллективов свидетельствует о том, что репертуар составляют популярные эстрадные и народные произведения.
Библиотечное обслуживание населения
В сохранении и рациональном использовании культурного и исторического наследия важная роль отводится развитию библиотечного дела.
В городе Бузулуке библиотечно-информационные и культурные услуги предоставляют семь библиотек, объединенных в городскую централизованную библиотечную систему муниципального бюджетного учреждения культуры города Бузулука "Городская централизованная библиотечная система". В период действия Программы "Культура города Бузулука на 2010 - 2013 годы" стоит отметить положительную динамику количественного показателя "охват населения библиотечным обслуживанием", так в 2013 году охват составлял 34 048 человек, а в 2014 году уже 34 074 при неизменном количестве библиотек, предоставляющих муниципальную услугу "Библиотечное обслуживание населения".
Программно-целевым методом в конце 2013 года удалось решить главную задачу - оснастить муниципальные библиотеки современной компьютерной техникой и обеспечить доступ к сети "Интернет". В 2014 году центральная библиотека имени Л.Н. Толстого оснащена беспроводным доступом в сеть Интернет. Необходимо продолжить работу по созданию электронных библиографических каталогов; сохранности и пополнению библиотечных фондов.
2015 год в России Президентом РФ В.В. Путиным объявлен Годом Литературы. Приоритетными в работе библиотек отмечаем направления:
- пополнение книжного фонда;
- увеличение изданной местной краеведческой литературы;
- совершенствование форм библиотечного обслуживания с целью привлечения читателей, в том числе и общения с "живой" книгой.
Стоит отметить, что в июне 2015 года произошла оптимизация сети, два филиала МБУК г. Бузулука "ГЦБС" были сокращены.
Организация экскурсионного, информационного и справочного обслуживания населения города, обеспечение доступа к музейным коллекциям (фондам) и обеспечение их сохранности
Большую роль в сохранении и популяризации истории родного города, объектов культурного и исторического наследия г. Бузулука, развитии краеведения, музейного дела выполняет муниципальное бюджетное учреждение культуры города Бузулука "Бузулукский краеведческий музей", работающее 60 лет в г. Бузулуке.
На сегодняшнем этапе развития отрасли требуется современный подход к оформлению и оснащению музея. Необходим перевод музейных фондов на электронные носители. Требуются средства для разработки и внедрения новых технологий формирования, учета и экспонирования музейных фондов и музейных коллекций.
Десять экспозиций: "Природа Бузулукского района", "Край в эпоху первобытно-общинного строя", "Бузулук и уезд в период феодализма и капитализма", "Русская крестьянская изба конца XIX начала XX вв.", "Бузулукский уезд в период империализма 1900 - 1917 гг.", "Бузулук в 1921 - 1941 гг.", "Бузулук - колыбель новой Народной Армии Чехословакии 1942 - 1945 гг.", "Бузулук и Бузулукский район в годы Великой Отечественной войны 1941 - 1945 гг.", "Послевоенное восстановление народного хозяйства и завершение строительства социализма 1946 - 1961 гг.", "Дальние дороги космоса" - требуют реставрации, обновления (реэкспозиции).
Число предметов, которым необходима реставрация, составляет 30% от числа основного фонда. Число экспонатов, требующих научные описания, составляет 6 466 единиц.
В период действия Подпрограммы предусматривается внесение информации о 1 000 музейных экспонатах в электронную базу данных единого государственного каталога Российской Федерации, создание собственного сайта учреждения, а также проведение работ по сохранению и пополнению музейных фондов.
Одним из важнейших направлений деятельности МБУК г. Бузулука "Бузулукский краеведческий музей" является проведение музейных мероприятий. Планируется проведение порядка 90 мероприятий ежегодно, в период действия Подпрограммы.
Предоставление дополнительного образования в сферах культуры и искусства различной направленности
Одним из немаловажных ресурсов обеспечения политики по сохранению нематериального культурного наследия г. Бузулука является деятельность организаций дополнительного образования по музыкальному и художественному развитию ("Детская музыкальная школа им. Ф.И. Шаляпина", "Детская школа искусств"), решающих, в первую очередь, задачу по эстетическому воспитанию детей, подростков и молодёжи города Бузулука, развитию их творческих способностей, улучшения качества муниципальных услуг.
В период действия Подпрограммы основными задачами муниципальных бюджетных образовательных учреждений культуры дополнительного образования детей города Бузулука является улучшение качества обучения, а также внедрение новых педагогических программ, технологий образования, согласно Федеральному закону от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", укрепление материально-технической базы, обновление инструментария и методическое обеспечение школ специальными методическими пособиями, учебной, нотной литературой.
Культурно-просветительские, театрально-зрелищные, массовые мероприятия на открытых и закрытых площадках
Особое внимание УКСиМП, муниципальные бюджетные учреждения культуры уделяют укреплению традиций городского, областного, регионального культурных сообществ путем проведения ежегодных общественно и социально значимых культурно-массовых мероприятий: городских, зональных, областных, региональных фестивалей и конкурсов; государственных, календарных, городских праздников и прочих мероприятий.
Организация театрально-концертной и гастрольной деятельности играет также немаловажную роль в сохранении и развитии культурного пространства на территории города Бузулука. В этой области УКСиМП, муниципальные бюджетные учреждения культуры сотрудничают с областными театрами, филармонией и другими концертными учреждениями Оренбургской области и Российской Федерации, внедряя перспективные культурно-художественные проекты на городские, зональные, областные, региональные культурные площадки.
5. Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы
Для реализации мероприятий Подпрограммы потребуется 145 855,0 тыс. руб., в том числе по годам:
2015 г. - 51 157,2 тыс. руб., за с чет средств федерального бюджета - 127,2 тыс. руб., областного бюджета - 1 748,8 тыс. руб., местного бюджета - 49 281,2 тыс. руб.,
2016 г. - 43 816,4 тыс. руб., за счет средств местного бюджета.,
2017 г. - 50 881,4 тыс. руб., за счет средств местного бюджета.
В ходе реализации Подпрограммы объемы и источники их финансирования могут уточняться на основе анализа полученных результатов выполнения мероприятий, достижения целевых индикаторов с внесением изменений в Подпрограмму. Ресурсное обеспечение Подпрограммы подлежит корректировке по мере изменения макроэкономических параметров в соответствии с результатами исполнения Подпрограммы по итогам каждого года.
6. Механизм реализации Подпрограммы
Непосредственный контроль за реализацией Подпрограммы осуществляет первый заместитель главы администрации города.
Ответственный исполнитель Подпрограммы:
- ежеквартально в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет ответственному исполнителю Программы отчет об использовании бюджетных ассигнований, выделенных на реализацию Подпрограммы, по форме, установленной муниципальным правовым актом администрации города Бузулука;
- в срок не позднее 15 февраля года, следующего за отчетным финансовым годом, представляет ответственному исполнителю Программы годовой отчет об использовании бюджетных ассигнований, выделенных на реализацию Подпрограммы, и отчет о достижении основных индикаторов подпрограммы, по формам, установленным муниципальным правовым актом администрации города Бузулука, а также информацию и необходимые пояснения для проведения оценки эффективности реализации Программы;
- несет ответственность за достижение показателей Подпрограммы.
Реализация мероприятий Подпрограммы осуществляется на основании договоров (контрактов) и соглашений, заключенных по итогам предусмотренных действующим федеральным законодательством процедур размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг для муниципальных нужд.
7. Прогноз ожидаемых результатов и оценка эффективности Подпрограммы
Реализация Подпрограммы позволит повысить качество услуг, оказываемых муниципальными учреждениями отрасли культуры, комфортность их предоставления, доступность для всех слоев населения различной возрастной категории.
В результате реализации мероприятий Подпрограммы планируется к 2017 году достижение следующих показателей:
1. Обеспечение населения города муниципальными бюджетными учреждениями культурно-досугового типа (от нормативной потребности) - 100%.
2. Обеспечение населения города библиотеками на 100 тыс. чел. - 8,2 ед.
3. Увеличение количества посетителей музея и выставочного зала к общему числу жителей- 25,5%.
4. Охват населения города культурно-массовыми мероприятиями на уровне 87%.
5. Охват детей в возрасте от 7 до 18 лет услугами муниципальных бюджетных организаций дополнительного образования на уровне 4,5%.
Оценка эффективности реализации Подпрограммы производится на основе сопоставления полученных результатов с затраченными в ходе их реализации ресурсами.
Приложение N 1
к Подпрограмме "Культура
города Бузулука
на 2015 - 2017 годы"
Основные целевые индикаторы Подпрограммы
N |
Мероприятие |
Наименование целевого индикатора |
Единица измерения |
Исходные показатели базового года 2013 |
Планируемые показатели эффективности реализации |
||
2015 год |
2016 год |
2017 год |
|||||
1. |
Культурно-досуговое обслуживание населения |
1. Количество культурно-досуговых мероприятий |
Ед. |
490 |
460 |
465 |
465 |
2. Количество участников культурно-досуговых мероприятий |
Тыс. чел. |
188,0 |
153,0 |
155,0 |
155,0 |
||
3. Количество клубных формирований |
Ед. |
100 |
101 |
102 |
102 |
||
4. Количество участников клубных формирований |
Чел. |
5300 |
5350 |
5220 |
5220 |
||
2. |
Библиотечное обслуживание населения |
1. Количество библиотечных мероприятий |
Ед. |
450 |
380 |
380 |
380 |
2. Охват населения библиотечным обслуживанием |
Тыс. чел. |
34,08 |
26,3 |
26,3 |
26,3 |
||
3. |
Организация экскурсионного, информационного и справочного обслуживания населения, обеспечение доступа к музейным коллекциям (фондам) |
1. Количество музейных мероприятий |
Ед. |
85 |
88 |
90 |
90 |
2. Удельный вес населения, охваченный услугами музея и выставочных залов |
Процент. |
24 |
25 |
25,5 |
25,5 |
||
4. |
Проведение культурно-просветительских, театрально-зрелищных массовых мероприятий на открытых и закрытых площадках |
1. Количество культурно-массовых городских мероприятий |
Ед. |
12 |
14 |
12 |
12 |
2. Удельный вес населения, охваченного культурно-массовыми городскими мероприятиями |
Процент. |
87 |
87 |
87 |
87 |
||
5. |
Предоставление дополнительного образования в сферах культуры и искусства различной направленности |
1. Количество учащихся в организациях |
Чел. |
580 |
542 |
540 |
535 |
2. Количество конкурсов и фестивалей, в т. ч. областных, межрегиональных и российских уровней, участниками которых являются учащиеся организаций |
Ед. |
25 |
26 |
27 |
30 |
Приложение N 2
к Подпрограмме
"Культура города Бузулука
на 2015 - 2017 годы"
Перечень и характеристика
основных мероприятий Подпрограммы
N |
Мероприятия |
Коды бюджетной классификации |
Объем финансирования (тыс. руб.) |
Исполнители |
Ожидаемый результат |
|||||||||
Всего за: 2015 - 2017 годы |
В том числе по годам |
|||||||||||||
2015 год |
2016 год |
2017 год |
||||||||||||
МБ |
ФБ |
ОБ |
МБ |
ФБ |
ОБ |
МБ |
ИС |
МБ |
ИС |
|||||
1. Основное мероприятие "Культурно-досуговое обслуживание населения" | ||||||||||||||
1.1. |
Организация культурно-досугового обслуживания населения |
039 0801 07101 20010 |
36131,5 |
- |
- |
- |
- |
- |
16153,9 |
- |
19977,6 |
- |
МБУК г. Бузулука ДК "Машиностроитель" МБУК г. Бузулука "ДК "Юбилейный" МБУК г. Бузулука "Духовой оркестр" |
Обеспечение населения города муниципальными бюджетными учреждениями культурно-досугового типа (от нормативной потребности) - 100%. |
039 0801 0712011 |
17137,2 |
- |
- |
17173,6 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
039 0801 0712016 |
874,6 |
- |
- |
874,6 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
1.2. |
Финансовое обеспечение социально значимых мероприятий |
039 0801 0718032 |
- |
- |
622,0 |
- |
- |
622,0 |
- |
- |
- |
- |
МБУК г. Бузулука ДК "Машиностроитель" МБУК г. Бузулука "ДК "Юбилейный" |
Приобретение танцевальной обуви и напольного покрытия, материалов и выполнение работ по укладке напольного покрытия, приобретение танцевальной обуви, народных хороводных костюмов. |
|
Итого |
|
54179,7 |
- |
622,0 |
18048,2 |
- |
622,0 |
16153,9 |
- |
19977,6 |
- |
|
|
2. Основное мероприятие "Библиотечное обслуживание населения" | ||||||||||||||
2.1. |
Организация библиотечного обслуживания населения |
039 0801 07102 20020 |
22235,6 |
- |
- |
- |
- |
- |
9865,0 |
- |
12370,6 |
- |
МБУК г. Бузулука "ГЦБС" |
Обеспечение населения города библиотеками на 100 тыс. чел. - 8,2 ед. |
039 0801 0712012 |
12087,9 |
- |
- |
12087,9 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
2.2. |
Мероприятия по патриотическому воспитанию граждан |
039 0801 07102 20030 |
193,6 |
- |
- |
- |
- |
- |
88,8 |
- |
104,8 |
- |
Формирование у молодежи правильной гражданско-нравственной позиции |
|
039 0801 0712012 |
88,8 |
- |
- |
88,8 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
2.3. |
Финансовое обеспечение социально значимых мероприятий |
039 0801 0718032 |
- |
- |
514,0 |
- |
- |
514,0 |
- |
- |
- |
- |
МБУК г. Бузулука "ГЦБС" |
Приобретение телевизора, сканера, программного обеспечения "Ирбис" компьютеров |
2.4. |
Мероприятие по комплектованию книжных фондов библиотек |
039 0801 0715144 |
- |
5,9 |
- |
- |
5,9 |
- |
- |
- |
- |
- |
Приобретение и комплектование книжных фондов библиотек |
|
2.5. |
Мероприятия по подключению библиотек к сети Интернет |
039 0801 0715146 |
- |
66,7 |
- |
- |
66,7 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Подключение библиотек к сети Интернет |
|
Итого |
|
34605,9 |
72,6 |
514,0 |
12176,7 |
72,6 |
514,0 |
9953,8 |
- |
12475,4 |
- |
|
|
3. Основное мероприятие "Экскурсионное, информационное и справочное обслуживание населения, обеспечение доступа к музейным коллекциям (фондам)" | ||||||||||||||
3.1. |
Организация экскурсионного, информационного и справочного обслуживания населения, обеспечение доступа к музейным коллекциям (фондом) |
039 0801 07103 20040 |
7021,1 |
- |
- |
- |
- |
- |
3082,9 |
- |
3938,2 |
- |
МБУК г. Бузулука "Бузулукский краеведческий музей" |
Увеличение количества посетителей музея и выставочного зала к общему числу жителей - 25,5% |
039 0801 0712013 |
3407,4 |
- |
- |
3407,4 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
3.2. |
Финансовое обеспечение социально значимых мероприятий |
039 0801 0718032 |
- |
- |
467,0 |
- |
- |
467,0 |
- |
- |
- |
- |
Приобретение акустической системы с 2 микрофонами и микшером, видеопроектора, экрана на штативе, проведение ремонта системы отопления |
|
|
Итого |
|
10428,5 |
- |
467,0 |
3407,4 |
- |
467,0 |
3082,9 |
- |
3938,2 |
- |
|
|
4. Основное мероприятие "Проведение культурно-просветительских, театрально-зрелищных массовых мероприятий на открытых и закрытых площадках" | ||||||||||||||
4.1. |
Проведение городских мероприятий |
039 0801 07104 20060 |
2053,9 |
- |
- |
- |
- |
- |
1014,0 |
- |
1039,9 |
- |
Подведомственные учреждения культуры, Управление по культуре, спорту и молодежной политике администрации г. Бузулука |
Охват населения города культурно-массовыми мероприятиями на уровне 87%. |
4.2. |
Проведение культурно-просветительских, театрально-зрелищных массовых мероприятий на открытых и закрытых площадках |
039 0801 0712011 |
833,9 |
|
- |
833,9 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
4.3. |
039 0801 0712012 |
58,9 |
- |
- |
58,9 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
4.4. |
039 0801 0712013 |
30,0 |
- |
- |
30,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
4.5. |
039 0702 0712014 |
159,5 |
- |
- |
159,5 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
Итого |
|
3136,2 |
- |
- |
1082,3 |
- |
- |
1014,0 |
- |
1039,9 |
- |
|
|
5. Основное мероприятие "Дополнительное образование в сферах культуры и искусства" | ||||||||||||||
5.1. |
Предоставление дополнительного образования в сферах культуры и искусства |
039 0801 07105 20070 |
27062,1 |
- |
- |
- |
- |
- |
13611,8 |
- |
13450,3 |
- |
МБОУ ДОД г. Бузулука "ДШИ" МБОУ ДОД г. Бузулука "ДМШ им. Ф.И. Шаляпина" |
Охват детей в возрасте от 7 до 18 лет услугами муниципальных бюджетных организаций дополнительного образования на уровне 4,5%. |
039 0801 0712014 |
14566,6 |
- |
- |
14566,6 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
5.2. |
Финансовое обеспечение социально значимых мероприятий |
039 0702 0718032 |
- |
- |
139,6 |
- |
- |
139,6 |
- |
- |
- |
- |
Приобретение танцевальной обуви, народных сценических костюмов, компьютера |
|
5.3. |
Укрепление материально-технической базы и оснащение оборудованием детских школ искусств |
039 0702 0718069 |
- |
- |
6,2 |
- |
- |
6,2 |
- |
- |
- |
- |
|
Приобретение музыкальных инструментов |
5.4. |
|
039 0702 0715014 |
- |
54,6 |
- |
- |
54,6 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Приобретение музыкальных инструментов |
Итого |
|
41628,7 |
54,6 |
145,8 |
14566,6 |
54,6 |
145,8 |
13611,8 |
- |
13450,3 |
- |
|
|
|
Всего |
|
143979,0 |
127,2 |
1748,8 |
49281,2 |
127,2 |
1748,8 |
43816,4 |
- |
50881,4 |
- |
|
|
МБ - местный бюджет
ИС - иные средства
ФБ - федеральный бюджет
ОБ - областной бюджет
Приложение N 3
к муниципальной программе
"Осуществление деятельности
в области культуры, спорта и молодежной
политики города Бузулука
на 2015 - 2017 годы"
Подпрограмма 2
"Спорт и массовая физическая культура в городе Бузулуке на 2015 - 2017 годы"
Паспорт Подпрограммы
Наименование Подпрограммы |
Подпрограмма "Спорт и массовая физическая культура в городе Бузулуке на 2015 - 2017 годы" (далее - Подпрограмма) |
Основание для разработки Подпрограммы |
Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 N 145-ФЗ; Федеральный закон от 06.10.2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; Устав муниципального образования город Бузулук Оренбургской области; Распоряжение администрации города Бузулука от 09.09.2014 N 5-р "Об утверждении Перечня муниципальных программ (подпрограмм) предполагаемых к разработке"; Распоряжение администрации города Бузулука 02.10.2014 N 3-р "О разработке муниципальной программы "Осуществление деятельности в области культуры, спорта и молодежной политики города Бузулука на 2015 - 2017 годы" |
Куратор Подпрограммы |
Первый заместитель главы администрации города |
Ответственный исполнитель Подпрограммы |
Управление по культуре, спорту и молодёжной политике администрации города Бузулука (далее - УКСиМП) |
Участники Подпрограммы |
МБОУ ДО г. Бузулука "СДЮСШОР", МБОУ ДО г. Бузулука "ДЮСШ N 1", МБОУ ДО г. Бузулука "ДЮСШ N 2", МАУ г. Бузулука ВСК "Нефтяник" |
Цель и задачи Подпрограммы |
Цель Подпрограммы: создание условий для развития массовой физической культуры и спорта и формирование здорового образа жизни. Задачи Подпрограммы: - обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта в городе Бузулуке; - обеспечение работы муниципальных учреждений дополнительного образования спортивной направленности. |
Основные целевые индикаторы Подпрограммы |
Основные целевые индикаторы Подпрограммы приведены в Приложении N 1 к Подпрограмме |
Сроки (этапы) реализации Подпрограммы |
2015 - 2017 годы |
Финансовое обеспечение мероприятий Подпрограммы с разбивкой по годам |
Общий объём финансирования составляет 177 438,9 тыс. руб., в том числе: 2015 г. - 52 003,3 тыс. руб., за с чет средств федерального бюджета - 910,1 тыс. руб., областного бюджета - 1 196,0 тыс. руб., местного бюджета - 49 897,2 тыс. руб. 2016 г. - 57 541,4 тыс. руб., за счет средств местного бюджета. 2017 г. - 67 894,2 тыс. руб., за счет средств местного бюджета. |
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы |
Реализация мероприятий Программы в течение 2015 - 2017 годов позволит: обеспечить проведение необходимого количества городских спортивно-массовых мероприятий, обеспечить необходимое количество участников областных и всероссийских соревнований; обеспечить поддержание численности учащихся спортивных школ; обеспечение доступа к открытым спортивным объектам для свободного пользования. |
1. Характеристика (содержание) проблемы
Развитие физической культуры и спорта в г. Бузулуке осуществляется в соответствии с законодательной базой Российской Федерации, областными и местными нормативными актами. Проводится работа по пропаганде физической культуры и спорта, привлечению населения города к систематическим занятиям. Совершенствуется система проведения комплексных спортивно-оздоровительных мероприятий среди различных категорий населения. В городе проводятся спартакиады школьников, учащихся среднего профессионального образования, популярные детские соревнования на призы клубов "Кожаный мяч", "Золотая шайба". Развивается и совершенствуется материально-техническая база: функционирует спортивный комплекс "Олимпиец" с трибунами на 400 мест, водноспортивный комплекс "Нефтяник". Произведена реконструкция стадиона в 3-м микрорайоне. Открываются новые отделения в спортивных школах города. Зарождаются новые для города виды спорта. Заметен прогресс в подготовке спортивного резерва и спортсменов высшего мастерства, которые являются постоянными членами сборных команд Оренбургской области, страны по различным видам спорта.
Для развития спорта и массовой физической культуры в городе Бузулуке необходима программа с комплексом конкретных задач, поэтапное решение которых позволит эффективнее достичь поставленных целей.
Анализ состояния массовой физической культуры в городе Бузулуке на сегодняшний день, а также реформирование финансовой системы города позволяют сделать вывод о необходимости создания Подпрограммы для дальнейшего успешного и эффективного развития массовой физической культуры и спорта высших достижений.
2. Правовое обоснование разработки Подпрограммы
Подпрограмма разработана в соответствии с требованиями:
1. Бюджетного кодекса Российской Федерации.
2. Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации".
3. Устава города Бузулука Оренбургской области, утвержденного решением городского Совета депутатов города Бузулука от 21.05.2015 N 743.
4. Распоряжения администрации города Бузулука от 09.09.2014 N 5-р "Об утверждении Перечня муниципальных программ (подпрограмм) предполагаемых к разработке".
5. Распоряжения администрации города Бузулука от 02.10.2014 N 3-р "О разработке муниципальной программы "Осуществление деятельности в области культуры, спорта и молодежной политики города Бузулука на 2015 - 2017 годы".
3. Цели, задачи и целевые индикаторы Подпрограммы
В соответствии со Стратегией развития муниципального образования город Бузулук Оренбургской области до 2020 года, утвержденной решением городского Совета депутатов от 30.03.2012 N 233, Программой комплексного социально-экономического развития муниципального образования город Бузулук Оренбургской области на 2013 - 2015 годы, утвержденной решением городского Совета депутатов от 25.07.2012 N 290, цель Подпрограммы направлена на достижение высшей тактической цели - удовлетворение интересов и потребностей населения города при предоставлении услуг дополнительного образования в сферах искусства и спорта, в сферах культурно-досугового, физкультурно-спортивного обслуживания.
Целью данной Подпрограммы является создание условий населению города для развития массовой физической культуры и спорта и формирования здорового образа жизни.
Основными задачами реализации Подпрограммы являются:
- обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта в городе Бузулуке;
- обеспечение работы муниципальных учреждений дополнительного образования спортивной направленности.
Основные целевые индикаторы Подпрограммы отражены в приложении N 1 к настоящей Подпрограмме.
4. Перечень мероприятий Подпрограммы
Мероприятия Подпрограммы представляют собой совокупность мероприятий, направленных на реализацию муниципальных услуг в области физической культуры и спорта и мероприятий Подпрограммы: организация и проведение спортивно-массовых мероприятий, организация участия спортсменов в межмуниципальных, областных, Российских и международных соревнованиях, обеспечение доступа к закрытым спортивным объектам для свободного пользования в течение ограниченного времени, обеспечение доступа к открытым спортивным объектам для свободного пользования в течение ограниченного времени, Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ.
Перечень и характеристика основных мероприятий Подпрограммы отражены в приложении 2 к настоящей Подпрограмме.
5. Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы.
Для реализации Подпрограммы потребуется 177 438,9 тыс. руб., в том числе:
2015 г. - 52 003,3 тыс. руб., в том числе за счет средств федерального бюджета - 910,1 тыс. руб., за счет средств областного бюджета - 1196,0 тыс. руб., за счет средств местного бюджета - 49897,2 тыс. руб.
2016 г. - 57541,4 тыс. руб. за счет средств местного бюджета.
2017 г. - 67894,2 тыс. руб. за счет средств местного бюджета.
В ходе реализации Подпрограммы объёмы и источники их финансирования могут уточняться на основе анализа полученных результатов выполнения мероприятий, достижения целевых индикаторов. Ресурсное обеспечение Подпрограммы подлежит корректировке по мере изменения макроэкономических параметров в соответствии с результатами исполнения Подпрограммы по итогам каждого года.
6. Механизм реализации Подпрограммы
Непосредственный контроль за реализацией Подпрограммы осуществляет - первый заместитель главы администрации города.
Ответственный исполнитель Подпрограммы:
- ежеквартально в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет ответственному исполнителю Программы отчет об использовании бюджетных ассигнований, выделенных на реализацию Подпрограммы, по форме, установленной муниципальным правовым актом администрации города Бузулука;
- в срок не позднее 15 февраля года, следующего за отчетным финансовым годом, представляет ответственному исполнителю Программы годовой отчет об использовании бюджетных ассигнований, выделенных на реализацию Подпрограммы, и отчет о достижении основных индикаторов подпрограммы, по формам, установленным муниципальным правовым актом администрации города Бузулука, а также информацию и необходимые пояснения для проведения оценки эффективности реализации Программы;
- несет ответственность за достижение показателей Подпрограммы.
Реализация мероприятий Подпрограммы осуществляется на основании договоров (контрактов) и соглашений, заключенных по итогам предусмотренных действующим федеральным законодательством процедур размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг для муниципальных нужд.
7. Прогноз ожидаемых результатов и оценка эффективности Подпрограммы
Реализация мероприятий Программы в течение 2015 - 2017 годов позволит: обеспечить проведение необходимого количества городских спортивно-массовых мероприятий, обеспечить необходимое количество участников областных и всероссийских соревнований; обеспечить поддержание численности учащихся спортивных школ; обеспечить доступ к закрытым спортивным объектам для свободного пользования в течение ограниченного времени.
Оценка эффективности реализации Подпрограммы производится на основе сопоставления полученных результатов с затраченными в ходе их реализации ресурсами.
Приложение N 1
к Подпрограмме
"Спорт и массовая физическая
культура в городе Бузулуке
на 2014 - 2017 годы"
По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Вместо "на 2014 - 2017 годы" имеется в виду "на 2015 - 2017 годы"
Основные целевые индикаторы Подпрограммы
N п/п |
Мероприятие |
Наименование целевого индикатора |
Единица измерения |
Исходные показатели базового года 2013 |
Планируемые показатели эффективности реализации |
||
2015 |
2016 |
2017 |
|||||
1. |
Развитие физической культуры и массового спорта |
Количество городских спортивно-массовых мероприятий |
Ед. |
92 |
81 |
92 |
92 |
Удельный вес населения систематически занимающегося физической культурой и спортом |
% |
28,5 |
28,9 |
29,0 |
29,0 |
||
Количество выездных спортивно-массовых мероприятий |
Ед. |
82 |
82 |
82 |
82 |
||
Количество участников выездных спортивно-массовых мероприятий |
Чел. |
708 |
708 |
708 |
708 |
||
Количество часов, предоставленных учащимся спортивных школ для учебно-тренировочных занятий: |
Час/год |
|
|
|
|
||
- глубоководная часть бассейна - дорожки большой ванны - средняя ванна - спортивный зал - тренажёрный зал |
2300
8414 690 - |
4942 7328 460 670 253 |
|||||
Уровень удовлетворённости пользователей качеством открытых спортивных сооружений |
% |
|
|
100 |
100 |
||
Количество учащихся спортивных школ |
Чел. |
|
|
|
|
||
отделения плавания, прыжков в воду |
164 80 |
164 88 |
- |
- |
|||
2. |
Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ |
Количество учащихся спортивных школ |
Чел. |
1845 |
1845 |
1845 |
1845 |
Приложение N 2
к Подпрограмме
"Спорт и массовая физическая
культура в городе Бузулуке
на 2014 - 2017 годы"
По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Вместо "на 2014 - 2017 годы" имеется в виду "на 2015 - 2017 годы"
Перечень и характеристика
основных мероприятий подпрограммы
N п/п |
Мероприятия |
Коды бюджетной классификации |
Объём финансирования |
Исполнители |
Ожидаемый результат |
|||||||||
Всего за 2015 - 2017 годы |
В том числе по годам |
|||||||||||||
2015 год |
2016 год |
2017 год |
||||||||||||
МБ |
ФБ |
ОБ |
МБ |
ФБ |
ОБ |
МБ |
ИС |
МБ |
ИС |
|||||
1. Основное мероприятие "Развитие физической культуры и массового спорта" | ||||||||||||||
1.1. |
Организация и проведение спортивно-массовых мероприятий |
039 1102 07201 20210 |
5801,8 |
- |
- |
- |
- |
- |
2981,4 |
- |
2820,4 |
- |
УКСиМП |
Сохранение количества проводимых городских спортивно-массовых мероприятий |
039 1102 0722021 |
2474,7 |
- |
- |
2474,7 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
1.2. |
Обеспечение доступа к закрытым спортивным объектам для свободного пользования в течение ограниченного времени |
039 1102 07201 20220 |
31550,0 |
- |
|
- |
- |
|
14650,0 |
- |
16900,0 |
- |
МАУ г. Бузулука "ВСК Нефтяник" |
обеспечение доступа к открытым спортивным объектам для свободного пользования. |
1.3. |
Обеспечение условий для учебно-тренировочного процесса и проведение спортивно-массовых мероприятий с населением города Бузулука. |
039 1102 0722025 |
15426,0 |
- |
|
15426,0 |
- |
|
- |
- |
- |
- |
МАУ г. Бузулука "ВСК Нефтяник" |
Обеспечение функционирования водноспортивного комплекса |
1.4. |
Организация участия спортсменов в межмуниципальных и областных соревнованиях |
039 1102 07201 20230 |
3942,6 |
- |
- |
- |
- |
- |
1955,0 |
- |
1987,6 |
- |
УКСиМП |
Сохранение количества участников межмуниципальных, областных, соревнований |
039 1102 0722023 |
1965,0 |
- |
- |
1965,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
1.5. |
Финансовое обеспечение социально значимых мероприятий |
039 1102 0728032 |
- |
- |
1030,0 |
- |
- |
1030,0 |
- |
- |
- |
- |
УКСиМП |
Обеспечение приобретения спортивного оборудования, инвентаря, парадной игровой формы. |
1.6. |
Адресная финансовая поддержка спортивных организаций |
039 1103 0725081 |
- |
910,1 |
- |
- |
910,1 |
|
- |
- |
- |
- |
МБОУ ДОД г. Бузулука "СДЮСШОР" |
Приобретение спортивно-технологического оборудования, инвентаря и экипировки, командирование на официальные всероссийские и международные соревнования |
|
Итого |
|
61160,1 |
910,1 |
1030,0 |
19865,7 |
910,1 |
1030,0 |
19586,4 |
- |
21708,0 |
- |
|
|
2. Основное мероприятие "Дополнительное образование в сфере физической культуры и спорта" | ||||||||||||||
2.1. |
Предоставление дополнительного образования детям в спортивных школах |
039 0702 07202 20160 |
83576,2 |
- |
- |
- |
- |
- |
37390,0 |
- |
46186,2 |
- |
МБОУ ДО г. Бузулука "СДЮСШОР", МБОУ ДО г. Бузулука "ДЮСШ N 1", МБОУ ДО г. Бузулука "ДЮСШ N 2" |
Сохранение численности учащихся спортивных школ |
039 0702 0722024 |
30031,5 |
- |
- |
30031,5 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
2.2. |
Уплата земельного налога |
039 0702 07202 20180 |
565,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
565,0 |
- |
- |
- |
МБОУ ДО г. Бузулука "СДЮСШОР", МБОУ ДО г. Бузулука "ДЮСШ N 1", МБОУ ДО г. Бузулука "ДЮСШ N 2" |
Обеспечение уплаты земельного налога |
2.3. |
Финансовое обеспечение социально значимых мероприятий |
039 0702 0728032 |
- |
- |
166,0 |
- |
- |
166,0 |
- |
- |
- |
- |
МБОУ ДОД "ДЮСШ N 1" |
Обеспечение приобретения мебели, комплектов шахмат, шахматных часов |
|
Итого |
|
114172,7 |
- |
166,0 |
30031,5 |
- |
166,0 |
37955,0 |
- |
46186,2 |
- |
|
|
|
Всего по подпрограмме |
|
175332,8 |
910,1 |
1196,0 |
49897,2 |
910,1 |
1196,0 |
57541,4 |
- |
67894,2 |
- |
|
|
Список сокращений:
- МБ - местный бюджет;
- ФБ - федеральный бюджет;
- ОБ - областной бюджет;
- ИС - иные средства;
- ГСМ - горюче-смазочные материалы;
- ЗТР - заслуженный тренер России;
- ЗМС - заслуженный мастер спорта;
- МБОУ ДО г. Бузулука "СДЮСШОР" - Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования города Бузулука "Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва";
- МБОУ ДО г. Бузулука "ДЮСШ N 1" - Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования города Бузулука "Детско-юношеская спортивная школа N 1";
- МБОУ ДО г. Бузулука "ДЮСШ N 2" - Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования города Бузулука "Детско-юношеская спортивная школа N 2";
- МАУ г. Бузулука ВСК "Нефтяник" - Муниципальное автономное учреждение г. Бузулука водноспортивный комплекс "Нефтяник";
- МСМК - мастер спорта международного класса.
Приложение N 4
к муниципальной программе
"Осуществление деятельности в области
культуры, спорта и молодежной политики
города Бузулука на 2015 - 2017 годы"
Подпрограмма 3
"Молодежь города Бузулука"
на 2015 - 2017 годы
Паспорт Подпрограммы
Наименование Подпрограммы |
Подпрограмма "Молодежь города Бузулука" на 2015 - 2017 годы" (далее - Подпрограмма) |
Основание для разработки Подпрограммы |
Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 N 145-ФЗ; Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; Устав муниципального образования город Бузулук Оренбургской области; Распоряжение администрации города Бузулука от 09.09.2014 N 5-р "Об утверждении Перечня муниципальных программ (подпрограмм) предполагаемых к разработке"; Распоряжение администрации города Бузулука 02.10.2014 года N 3-р "О разработке муниципальной программы "Осуществление деятельности в области культуры, спорта и молодежной политики города Бузулука на 2015 - 2017 годы" |
Куратор Подпрограммы |
Первый заместитель главы администрации города |
Ответственный исполнитель Подпрограммы |
Управление по культуре, спорту молодежной и политике администрации г. Бузулука (далее - УКСиМП) |
Участники Подпрограммы |
Управление образования администрации города Бузулука |
Цель и задачи Подпрограммы |
Цель Подпрограммы: Осуществление системного влияния на процессы социализации молодого поколения, создание условий и гарантий самореализации молодых граждан на городском уровне. Задачи Подпрограммы: 1. Создание условий для гражданского становления и патриотического воспитания молодежи и содействие физическому, духовному и нравственному развитию молодых граждан, профилактике асоциального поведения; 2. Создание условий для организации занятости молодежи и развития движения студенческих трудовых отрядов. |
Основные целевые индикаторы Подпрограммы |
Основные целевые индикаторы Подпрограммы приведены в Приложении N 1 к настоящей Подпрограмме |
Сроки (этапы) реализации Подпрограммы |
2015 - 2017 годы |
Финансовое обеспечение мероприятий Подпрограммы с разбивкой по годам |
Общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы составляет 3 002,6 тыс. руб., в том числе: 2015 году - 1 144,2 тыс. руб., за с чет средств местного бюджета. 2016 году - 700,7 тыс. руб., за счет средств местного бюджета. 2017 году - 1 157,7 тыс. руб., за счет средств местного бюджета. |
Ожидаемый результат реализации Подпрограммы |
1. Формирование у молодежи правильной гражданско-нравственной позиции. 2. Увеличение количества молодежи, вовлеченной в творческую деятельность. 3. Развитие новых форм и направлений деятельности общественных объединений, повышение профессионального уровня лидеров детских и молодежных общественных организаций. 4. Вовлечение подростков в социально значимую деятельность, снижение уровня распространенности среди молодежи рискованного и саморазрушающего поведения. 5. Профилактика проявлений асоциальных явлений и явлений экстремизма среди молодежи и подростков. 6. Поддержка способных и талантливых детей и подростков, стимулирование творческой и общественно значимой деятельности учащихся. |
1. Характеристика (содержание) проблемы
В соответствии с Законом Оренбургской области от 1 сентября 2006 N 579/107-IV-ОЗ "О государственной молодежной политике в Оренбургской области" государственная молодежная политика является важным направлением в деятельности государственных органов и органов местного самоуправления, законодательной и исполнительной власти Оренбургской области.
Учитывая возрастающую роль молодежи в социальной и экономической жизни муниципальных образований, определяются дальнейшие пути развития молодежной политики на муниципальном уровне с учетом положений Федерального закона от 31.12.2005 N 199-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием разграничения полномочий", закрепляющих полномочия по работе с молодежью и реализации молодежных программ за муниципалитетами всех уровней.
На сегодняшний день процент численности молодежи в городе Бузулуке от общего количества населения составляет:
- от 14 до 17 лет - 4%;
- от 18 до 24 лет - 11,4%;
- от 25 до 30 лет - 11%.
Так как от общего количества населения города на начало 2014 г. 26,4 процента составляет молодое поколение, необходимо более широко и всесторонне развивать работу с молодежью.
В целом у общества сложился устойчивый взгляд на молодежь как на социально-пассивную, находящуюся в переходном состоянии социальную группу потребителя социальных услуг, исходящих только из своих потребностей. На этот фактор зачастую работают и средства массовой информации, недостаточно освещая позитивную деятельность молодежи.
В таких условиях повышается роль органов местного самоуправления в организации работы с молодежью, создании необходимых условий для ее самореализации, предоставлении гарантий социальной защищенности.
Современные условия требуют новых форм и методов работы с подростками и молодежью, направленных на развитие пропаганды здорового образа жизни, спорта, массовой физической культуры, оздоровления подрастающего поколения.
Молодежь в возрасте 14 - 30 лет составляет основной кадровый и экономический ресурс города Бузулука. Подпрограмма является инструментом обеспечения реальной базы включения всех молодежных инициатив в социально-экономическую жизнь города. Подпрограмма предусматривает систему мероприятий по работе с молодым поколением.
2. Правовое обоснование разработки Подпрограммы
Подпрограмма разработана в соответствии с требованиями:
1. Бюджетного кодекса Российской Федерации.
2. Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации".
3. Устава города Бузулука Оренбургской области, утвержденного решением городского Совета депутатов города Бузулука от 21.05.2015 N 743.
4. Распоряжения администрации города Бузулука от 09.09.2014 N 5-р "Об утверждении Перечня муниципальных программ (подпрограмм) предполагаемых к разработке".
5. Распоряжения администрации города Бузулука от 02.10.2014 N 3-р "О разработке муниципальной программы "Осуществление деятельности в области культуры, спорта и молодежной политики города Бузулука на 2015 - 2017 годы".
3. Цели, задачи и целевые индикаторы Подпрограммы
Подпрограмма разработана в целях осуществления системного влияния на процессы социализации молодого поколения, создания условий и гарантий самореализации молодых граждан на городском уровне.
Основными задачами реализации Подпрограммы являются:
1. Создание условий для гражданского становления и патриотического воспитания молодежи и содействие физическому, духовному и нравственному развитию молодых граждан, профилактике асоциального поведения;
2. Создание условий для организации занятости молодежи и развития движения студенческих трудовых отрядов.
Реализация подпрограммных мероприятий направлена на достижение важнейших целевых индикаторов, приведенных в Приложении N 1 к настоящей Подпрограмме.
4. Перечень мероприятий Подпрограммы
Реализация мероприятий по патриотическому воспитанию, предусмотренные Подпрограммой, продолжают формировать в молодых гражданах чувство гордости за свою Родину и город, готовность к защите своей страны, распространяют идеи о почетном долге - службе в Вооруженных Силах. Большое значение приобретает разработка качественно новых подходов к патриотическому воспитанию, реализация которых способствовала бы расширению методов в организации этой деятельности. Особой задачей мероприятий такого рода является продолжение работы по развитию среди молодежи гуманистических идеалов, идей толерантного сознания, уважения к истории и культуре Отечества, родному краю, другим народам.
Мероприятия Подпрограммы по поддержке молодой семьи направлены на укрепление института семьи, пропаганду среди молодежи семейного образа жизни, поддержку благополучных и многодетных молодых семей города.
В настоящее время отмечается высокая полярность молодежи. Наряду с увеличением доли молодежи с высоким уровнем дохода по-прежнему велика доля социально неустроенных и неблагополучных молодых людей, составляющих значимую группу риска по совершению преступлений, заболеваемости наркоманией, алкоголизмом. Особенно острой является проблема детей, подростков и молодых семей асоциального поведения.
Анализ преступности в молодежной среде и факторов, влияющих на ее изменение, свидетельствует о том, что в ближайшее время возможно увеличение числа преступлений со стороны подростков и молодых людей, что потребует усиления профилактики асоциального поведения в молодежной среде. Следовательно, реализация данного направления в рамках Подпрограммы необходима для дальнейшего развития нашего города.
Мероприятия Подпрограммы также призваны способствовать принятию эффективных мер по обоснованной и целенаправленной занятости молодежи. Приоритетом работы является создание благоприятных условий для трудоустройства молодежи, ее социализации и вхождения в самостоятельную жизнь.
Вопрос о здоровье молодого населения, составляющего главный репродуктивный потенциал страны, - это вопрос выживания страны в его физическом выражении. Поэтому одно из приоритетных направлений в реализации Подпрограммы - это пропаганда здорового образа жизни.
Укрепление позиций города Бузулука, обеспечение его конкурентоспособности, повышение качества жизни молодых граждан города возможно только при эффективном использовании потенциала молодежи. Необходимо на муниципальном уровне создавать условия, т.е. реализовать мероприятия Подпрограммы для самореализации молодежи.
Для решения задач Подпрограммы и достижения поставленных целей необходимо реализовать комплекс взаимосвязанных мероприятий, приведенных в Приложении N 2 к настоящей Подпрограмме.
5. Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы
Финансирование Подпрограммы осуществляется за счет средств местного бюджета. Всего на реализацию подпрограммных мероприятий требуется 3 002,6 тыс. руб., в том числе:
2015 году - 1 144,2 тыс. руб., за с чет средств местного бюджета.
2016 году - 700,7 тыс. руб., за счет средств местного бюджета.
2017 году - 1 157,7 тыс. руб., за счет средств местного бюджета.
Управление комплексом мероприятий по реализации Подпрограммы осуществляет УКСиМП.
6. Механизм реализации Подпрограммы
Непосредственный контроль за реализацией Подпрограммы осуществляет - первый заместитель главы администрации города.
Ответственный исполнитель Подпрограммы:
- ежеквартально в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет ответственному исполнителю Программы отчет об использовании бюджетных ассигнований, выделенных на реализацию Подпрограммы, по форме, установленной муниципальным правовым актом администрации города Бузулука;
- в срок не позднее 15 февраля года, следующего за отчетным финансовым годом, представляет ответственному исполнителю Программы годовой отчет об использовании бюджетных ассигнований, выделенных на реализацию Подпрограммы, и отчет о достижении основных индикаторов подпрограммы, по формам, установленным муниципальным правовым актом администрации города Бузулука, а также информацию и необходимые пояснения для проведения оценки эффективности реализации Программы;
- несет ответственность за достижение показателей Подпрограммы.
Реализация мероприятий Подпрограммы осуществляется на основании договоров (контрактов) и соглашений, заключенных по итогам предусмотренных действующим федеральным законодательством процедур размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг для муниципальных нужд.
7. Прогноз ожидаемых результатов и оценка эффективности Подпрограммы
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы:
1. Формирование у молодежи правильной гражданско-нравственной позиции.
2. Увеличение количества молодежи, вовлеченной в творческую деятельность.
3. Развитие новых форм и направлений деятельности общественных объединений, повышение профессионального уровня лидеров детских и молодежных общественных организаций.
4. Вовлечение подростков в социально значимую деятельность, снижение уровня распространенности среди молодежи рискованного и саморазрушающего поведения.
5. Профилактика проявлений асоциальных явлений и явлений экстремизма среди молодежи и подростков.
6. Поддержка способных и талантливых детей и подростков, стимулирование творческой и общественно значимой деятельности учащихся.
Оценка эффективности реализации Подпрограммы производится на основе сопоставления полученных результатов с затраченными в ходе их реализации ресурсами.
Приложение N 1
к Подпрограмме
"Молодежь города Бузулука"
на 2015 - 2017 годы"
Основные целевые индикаторы Подпрограммы
N п/п |
Мероприятие |
Наименование целевого индикатора |
Единица измерения |
Исходные показатели 2013 года |
Планируемые показатели эффективности реализации подпрограммы |
||
2015 год |
2016 год |
2017 год |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
1. |
"Организация и проведение мероприятий в области молодежной политики" |
Удельный вес численности молодых людей, участвующих в деятельности общественных объединений в общей численности молодых людей от 14 до 30 лет |
проценты |
9 |
12 |
12 |
12 |
Доля молодых людей, участвующих в мероприятиях, направленных на укрепление института молодой семьи |
проценты |
0,5 |
0,7 |
0,7 |
0,7 |
||
Количество молодых людей призывного возраста, участвующих в мероприятиях по подготовке основам военной службы |
человек |
900 |
1000 |
1000 |
1000 |
||
Количество звонков, поступивших на телефон психологического консультирования для молодежи "Телефон доверия" |
единиц |
256 |
290 |
290 |
290 |
||
2. |
"Организация занятости молодежи" |
Доля молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, привлеченных к организованным формам занятости (оздоровление, отдых, трудоустройство) в каникулярное время, в общей численности молодежи в возрасте от 14 до 30 лет |
проценты |
2,7 |
2,8 |
2,8 |
2,8 |
Приложение N 2
к Подпрограмме
"Молодежь города Бузулука"
на 2015 - 2017 годы"
Перечень и характеристика
основных мероприятий Подпрограммы
N п/п |
Мероприятия |
Код бюджетной классификации |
Объем финансирования (тыс. руб.) |
Исполнитель |
Ожидаемый результат |
|||||||
Всего за 2015 - 2017 годы |
В том числе по годам |
|||||||||||
2015 год |
2016 год |
2017 год |
||||||||||
МБ |
ИС |
МБ |
ИС |
МБ |
ИС |
МБ |
ИС |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
1. Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий в области молодежной политики" | ||||||||||||
1.1. |
Проведение мероприятий, направленных на поддержку и развитие самодеятельного творчества учащейся и работающей молодежи |
038 0702 07301 20620 |
89,8 |
- |
- |
- |
89,8 |
- |
- |
- |
УКСиМП, УО |
Формирование у молодежи правильной гражданско-нравственной позиции, увеличение количества молодежи, вовлеченной в творческую деятельность; поддержка способных и талантливых детей и подростков, стимулирование творческой и общественно значимой деятельности учащихся. |
039 0707 07301 20620 |
683,4 |
- |
- |
- |
346,0 |
- |
337,4 |
- |
||||
038 0707 07301 20620 |
208,4 |
- |
- |
- |
70,0 |
- |
138,4 |
- |
||||
039 0707 0732027 |
337,9 |
- |
337,9 |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
038 0702 0732027 |
89,8 |
- |
89,8 |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
038 0709 0732027 |
70,0 |
- |
70,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
1.2. |
Комплекс мероприятий "Твой выбор-это здоровый образ жизни" |
039 0707 07301 20630 |
80,1 |
- |
- |
- |
36,7 |
- |
43,4 |
- |
УКСиМП, ГБУЗ "ООКНД БузНД" (по согласованию) |
Увеличение количества молодежи, вовлеченной в профилактическую добровольческую деятельность |
039 0707 0732028 |
34,8 |
- |
34,8 |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
1.3. |
Проведение мероприятий с молодыми семьями |
039 0707 07301 20640 |
44,9 |
- |
- |
- |
22,0 |
- |
22,9 |
- |
УКСиМП |
Увеличение количества молодых семей, вовлеченных в творческую деятельность |
039 0707 0732029 |
16,9 |
- |
16,9 |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
1.4. |
Проведение комплекса мероприятий "Служу отечеству" |
039 0707 07301 20650 |
32,0 |
- |
- |
- |
16,0 |
- |
16,0 |
- |
УКСиМП |
Увеличение числа молодых людей призывного возраста, привлеченных к мероприятиям по подготовке основам военной службы |
039 0707 0732031 |
11,0 |
- |
11,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
1.5. |
Организация работы телефона психологического консультирования для молодежи "Телефон доверия" |
039 0707 07301 20660 |
41,0 |
- |
- |
- |
20,5 |
- |
20,5 |
- |
УКСиМП |
Снижение уровня распространения среди молодежи рискованного и девиантного поведения |
039 0707 0732031 |
20,5 |
- |
20,5 |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
2. Основное мероприятие "Организация занятости молодежи" | ||||||||||||
2.1. |
Проведение профильных лагерей, организация досуга по месту жительства, организация участия в областных оздоровительно-трудовых лагерях для девиантных подростков |
039 0707 07302 20670 |
187,0 |
- |
- |
- |
77,7 |
- |
109,3 |
- |
УКСиМП, УО |
Увеличение количества молодежи, вовлеченной в творческую деятельность |
039 0707 0732032 |
95,5 |
- |
95,5 |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
2.2. |
Мероприятия по развитию движения студенческих трудовых отрядов |
039 0707 07302 20680 |
20,0 |
- |
- |
- |
10,0 |
- |
10,0 |
- |
УКСиМП |
Вовлечение молодежи в деятельность трудовых студенческих отрядов |
039 0707 0732033 |
10,0 |
- |
10,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
2.3. |
Комплекс мероприятий направленных на профориентацию молодежи и временное трудоустройство |
039 0707 07302 20690 |
47,0 |
- |
- |
- |
12,0 |
- |
35,0 |
- |
УКСиМП, УО |
Ежегодная первичная профессиональная ориентация и вовлечение молодежи в принятие решений в сфере молодежной политики |
039 0707 0732033 |
33,0 |
- |
33,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
038 0702 0732034 |
424,8 |
- |
424,8 |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
038 0702 07302 20690 |
424,8 |
- |
- |
- |
- |
- |
424,8 |
- |
||||
|
Итого по подпрограмме: |
|
3002,6 |
- |
1144,2 |
- |
700,7 |
- |
1157,7 |
- |
|
|
МБ - местный бюджет
ИС - иные средства.
Приложение N 5
к муниципальной программе
"Осуществление деятельности в области
культуры, спорта и молодежной политики
города Бузулука на 2015 - 2017 годы"
Подпрограмма 4
"Организация и контроль деятельности муниципальных учреждений культуры и спорта, осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в городе Бузулуке на 2015 - 2017 годы"
Паспорт Подпрограммы
Наименование Подпрограммы |
Подпрограмма "Организация и контроль деятельности муниципальных учреждений культуры и спорта, осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в городе Бузулуке на 2015 - 2017 годы" (далее - Подпрограмма) |
Основание для разработки Подпрограммы |
Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 N 145-ФЗ; Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; Устав муниципального образования город Бузулук Оренбургской области; Распоряжение администрации города Бузулука от 09.09.2014 N 5-р "Об утверждении Перечня муниципальных программ (подпрограмм) предполагаемых к разработке"; Распоряжение администрации города Бузулука 02.10.2014 N 3-р "О разработке муниципальной программы "Осуществление деятельности в области культуры, спорта и молодежной политики города Бузулука на 2015 - 2017 годы" |
Куратор Подпрограммы |
Первый заместитель главы администрации города |
Ответственный исполнитель подпрограммы |
Управление по культуре, спорту и молодёжной политике администрация города Бузулука (далее - УКСиМП) |
Участники Подпрограммы |
Управление по культуре, спорту и молодежной политике администрации г. Бузулука МКУ г. Бузулука "ЦБ МУКС" МКУ г. Бузулука "ЦХО МУК N 1" МКУ г. Бузулука "ЦХО МУК N 2" |
Цели и задачи Подпрограммы |
Цель Подпрограммы: 1. Организация и осуществление контроля за деятельностью учреждений культуры и спорта, осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью. Задачи Подпрограммы: 1. Создание условий для улучшения качества оказываемых муниципальных услуг учреждениями подведомственными управлению по культуре спорту и молодежной политике администрации города Бузулука. 2. Создание условий, направленных на повышение качества оказываемых услуг в сфере бухгалтерского учета, а также условий, направленных на поддержание качественного хозяйственного обслуживания учреждений культуры. |
Основные целевые индикаторы Подпрограммы |
Основные целевые индикаторы Подпрограммы приведены в Приложении N 1 к подпрограмме |
Сроки (этапы) реализации Подпрограммы |
2015 - 2017 годы |
Финансовое обеспечение мероприятий Программы с разбивкой по годам |
Общий объём финансирования составляет - 42 102,2 тыс. руб., в том числе: 2015 г. - 12 521,6 тыс. руб., за с чет средств местного бюджета. 2016 г.- 14 790,3 тыс. руб., за счет средств местного бюджета. 2017 г. - 14 790,3 тыс. руб., за счет средств местного бюджета. |
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы |
В результате реализации Подпрограммы ожидается: 1. Улучшение качества оказываемых муниципальных услуг учреждениями подведомственными управлению по культуре спорту и молодежной политике администрации города Бузулука. 2. Повышение качества оказываемых услуг в сфере бухгалтерского учета, а также условий, направленных на поддержание качественного хозяйственного обслуживания учреждений культуры. |
1. Характеристика (содержание) проблемы
Деятельность УКСиМП осуществляется по трем направлениям:
1. Отрасль культуры представляют пять учреждений культуры и две организации дополнительного образования в сфере культуры и искусства.
2. Отрасль физической культуры и спорта представляют одно учреждение спорта и три организации дополнительного образования в сфере спорта.
3. Отрасль молодежной политики.
В соответствии с Положением об Управлении по культуре, спорту и молодежной политике администрации г. Бузулука, утвержденным решением городского Совета депутатов города Бузулука от 25.12.2006 N 904, деятельность УКСиМП направлена:
- на создание условий для сохранения и развития культуры народов, проживающих на территории города;
- на реализацию гражданами прав на свободу творчества, культурную деятельность, удовлетворение духовных потребностей;
- на создание условий для организации досуга и обеспечения жителей города услугами организаций культуры;
- на организацию предоставления дополнительного образования детей на территории города;
- на организацию библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек на территории города;
- на сохранение, использование и популяризацию объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в муниципальной собственности города, охрану объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории города;
- на обеспечение условий для развития на территории города массовой физической культуры, спорта, организацию проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на территории города;
- на организацию и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью на территории муниципального образования город Бузулук Оренбургской области;
- на осуществление комплекса мер по созданию социально-экономических, правовых, организационных условий и гарантий для социального становления и развития молодого поколения, реализацию его потенциала в интересах развития города;
- на организацию отдыха детей в каникулярное время.
Для успешной реализации поставленных задач необходима постоянная и непрерывная работа по организации работы подведомственных учреждений, координации их деятельности, а также контролю за ходом выполнения поставленных задач. Данную функцию выполняет УКСиМП.
Также одной из функций УКСиМП является организация подготовки, переподготовки и повышения квалификации сотрудников. Повышение профессионализма сотрудников УКСиМП обеспечивается путем организации дополнительного профессионального образования по программам профессионального развития, профессионального обучения включающего профессиональную переподготовку, курсы повышения квалификации, проведение конференций, семинаров.
УКСиМП также непрерывно организует работу по материально-техническому обеспечению деятельности аппарата и централизованной бухгалтерии; осуществляет контроль за соблюдением правил, норм по охране труда, технике безопасности и пожарной безопасности в муниципальных подведомственных учреждениях культуры и спорта.
Для выполнения вышеуказанных задач целесообразно использование программно-целевого метода, то есть путем реализации отдельной, специализированной программы, что обеспечит больший уровень эффективности использования бюджетных ресурсов и лучшую связь их объемов с достижением планируемых результатов.
2. Правовое обоснование разработки Подпрограммы
Подпрограмма разработана в соответствии с требованиями:
1. Бюджетного кодекса Российской Федерации.
2. Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации".
3. Устава города Бузулука Оренбургской области, утвержденного решением городского Совета депутатов города Бузулука от 21.05.2015 N 743.
4. Распоряжения администрации города Бузулука от 09.09.2014 N 5-р "Об утверждении Перечня муниципальных программ (подпрограмм) предполагаемых к разработке".
5. Распоряжения администрации города Бузулука от 02.10.2014 N 3-р "О разработке муниципальной программы "Осуществление деятельности в области культуры, спорта и молодежной политики города Бузулука на 2015 - 2017 годы".
3. Цели, задачи и целевые индикаторы Подпрограммы
В соответствии со Стратегией развития муниципального образования город Бузулук Оренбургской области до 2020 года, утвержденной решением городского Совета депутатов от 30.03.2012 N 233, Программой комплексного социально-экономического развития муниципального образования город Бузулук Оренбургской области на 2013 - 2015 годы, утвержденной решением городского Совета депутатов от 25.07.2012 г. N 290, цель Подпрограммы направлена на достижение цели - организация и осуществление контроля за деятельностью учреждений культуры и спорта, осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью.
Целью Подпрограммы является организация и осуществление контроля за деятельностью учреждений культуры и спорта, осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью.
Достижение цели отражается в решении конкретных задач:
1. Создание условий для улучшения качества оказываемых муниципальных услуг учреждениями подведомственными управлению по культуре спорту и молодежной политике администрации города Бузулука.
2. Создание условий, направленных на повышение качества оказываемых услуг в сфере бухгалтерского учета, а также условий, направленных на поддержание качественного хозяйственного обслуживания учреждений культуры.
4. Перечень мероприятий Подпрограммы
Для достижения поставленной цели и решения задач Подпрограммы необходимо реализовать комплекс мероприятий, приведенных в Приложении N 2 к настоящей Подпрограмме.
Подпрограмма разработана с целью развития системы программно-целевого управления, расширения применения в бюджетном процессе методов долгосрочного бюджетного планирования, ориентированных на результаты, исходя из реализации установленного Бюджетным кодексом Российской Федерации принципа эффективности использования бюджетных средств. Программа базируется на основе достигнутых результатов в отрасли культуры и спорта за последние годы. В основе программы - мероприятия, ориентированные на укрепление нормативно-правовой базы и развитие учреждений культуры и спорта, совершенствование системы работы с молодёжью.
Единая политика города Бузулука в области культуры и спорта находится в русле ориентиров, определенных Министерством культуры Российской Федерации на среднесрочную перспективу, Министерством спорта, туризма и молодёжной политики Российской Федерации, Посланием Президента Федеральному Собранию.
В настоящее время отмечается высокая полярность молодежи. Наряду с увеличением доли молодежи с высоким уровнем дохода по-прежнему велика доля социально неустроенных и неблагополучных молодых людей, составляющих значимую группу риска по совершению преступлений, заболеваемости наркоманией, алкоголизмом. Особенно острой является проблема детей, подростков и молодых семей асоциального поведения. Следовательно, реализация мероприятий по патриотическому, гражданскому и творческому воспитанию молодежи, по поддержке молодой семьи, по профилактике асоциального поведения, по обоснованной и целенаправленной занятости молодежи, ее социализации и вхождения в самостоятельную жизнь, пропаганде здорового образа жизни в рамках Подпрограммы необходима для дальнейшего развития города.
Обеспечение условий для повышения профессионального роста и повышения квалификации сотрудников включает в себя расходы на командирование сотрудников (оплата суточных, проезд, проживание, оплата за обучение, организационные взносы).
Финансово-экономическое и материально-техническое обеспечение деятельности УКСиМП включает в себя расходы на:
- выплату заработной платы, страховые взносы на заработную плату, а также прочие выплаты;
- услуги связи и содержание имущества (вывоз твердых бытовых отходов, технический осмотр транспорта, и т.д.);
- прочие услуги (информационное обслуживание подписка и прочее);
- увеличение стоимости основных средств (приобретение оргтехники и прочее);
- обеспечение материальными запасами (приобретение горюче-смазочных материалов, запчастей для транспорта, хозяйственные расходы, канцелярские принадлежности и прочее);
- прочие расходы, направленные на реализацию полномочий УКСиМП.
Перечень Подпрограммных мероприятий приведён в приложении N 2 к настоящей Подпрограмме.
5. Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы
Для реализации мероприятий Подпрограммы потребуется - 42 102,2 тыс. руб., в том числе:
2015 г. - 12 521,6 тыс. руб., за с чет средств местного бюджета.
2016 г.- 14 790,3 тыс. руб., за счет средств местного бюджета.
2017 г. - 14 790,3 тыс. руб., за счет средств местного бюджета.
В ходе реализации Подпрограммы объемы, источники их финансирования могут уточняться на основе анализа полученных результатов выполнения мероприятий, достижения целевых индикаторов с внесением изменений в Подпрограмму. Ресурсное обеспечение Подпрограммы подлежит корректировке по мере изменения макроэкономических параметров в соответствии с результатами исполнения Подпрограммы по итогам каждого года.
6. Механизм реализации Подпрограммы
Непосредственный контроль за реализацией Подпрограммы осуществляет первый заместитель главы администрации города.
Ответственный исполнитель Подпрограммы:
- ежеквартально в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет ответственному исполнителю Программы отчет об использовании бюджетных ассигнований, выделенных на реализацию Подпрограммы, по форме, установленной муниципальным правовым актом администрации города Бузулука;
- в срок не позднее 15 февраля года, следующего за отчетным финансовым годом, представляет ответственному исполнителю Программы годовой отчет об использовании бюджетных ассигнований, выделенных на реализацию Подпрограммы, и отчет о достижении основных индикаторов подпрограммы, по формам, установленным муниципальным правовым актом администрации города Бузулука, а также информацию и необходимые пояснения для проведения оценки эффективности реализации Программы;
- несет ответственность за достижение показателей Подпрограммы.
Реализация мероприятий Подпрограммы осуществляется на основании договоров (контрактов) и соглашений, заключенных по итогам предусмотренных действующим федеральным законодательством процедур размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг для муниципальных нужд.
7. Прогноз ожидаемых результатов и оценка эффективности Программы
Реализация Подпрограммы позволит обеспечить к 2017 году свободное пользование качественными услугами муниципальных учреждений культуры и спорта, увеличить количество молодежи, вовлеченной в творческую деятельность, повысить социальную активность молодежи, развить новые формы и направления молодежных мероприятий, развивать и закреплять положительные демографические тенденции в городе Бузулуке.
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы:
1. Улучшение качества оказываемых муниципальных услуг учреждениями подведомственными управлению по культуре спорту и молодежной политике администрации города Бузулука.
2. Повышение качества оказываемых услуг в сфере бухгалтерского учета, а также условий, направленных на поддержание качественного хозяйственного обслуживания учреждений культуры.
Оценка эффективности реализации Подпрограммы производится на основе сопоставления полученных результатов с затраченными в ходе их реализации ресурсами.
Приложение N 1
к Подпрограмме N 4 "Организация и контроль
деятельности муниципальных учреждений
культуры и спорта, осуществление мероприятий
по работе с детьми и молодежью в городе
Бузулуке на 2015 - 2017 годы"
Основные целевые индикаторы Подпрограммы
N |
Мероприятие |
Наименование целевого индикатора |
Единица измерения |
Исходные показатели базового года 2013 год |
Планируемые показатели эффективности реализации |
||
очередной финансовый год 2015 год |
очередной финансовый год 2016 год |
очередной финансовый год 2017 год |
|||||
1. |
Осуществление управления в сфере культуры, спорта и молодежной политики. |
Количество сотрудников УКСиМП, прошедших повышение квалификации |
Чел. |
5 |
5 |
5 |
5 |
2 |
Финансовое обеспечение деятельности учреждений в сфере культуры, спорта и молодежной политики. |
Количество подведомственных учреждений, находящихся на организационном и финансовом обслуживании в УКСиМП |
Ед. |
13 |
13 |
13 |
13 |
Приложение N 2
к Подпрограмме N 4 "Организация и контроль
деятельности муниципальных учреждений
культуры и спорта, осуществление мероприятий
по работе с детьми и молодежью в городе
Бузулуке на 2015 - 2017 годы"
Перечень и характеристика
основных мероприятий Подпрограммы
N |
Мероприятия |
Коды бюджетной классификации |
Объем финансирования (тыс. руб.) |
Исполнители |
Ожидаемый результат |
|||||||
Всего за: 2015 - 2017 годы |
В том числе по годам |
|||||||||||
2015 год |
2016 год |
2017 год |
||||||||||
МБ* |
ИС** |
МБ |
ИС |
МБ |
ИС |
МБ |
ИС |
|
|
|||
1. Основное мероприятие "Осуществление управления в сфере культуры, спорта и молодежной политики" | ||||||||||||
1.1. |
Осуществление управления в сфере культуры, спорта и молодежной политики |
039 0804 07401 10020 |
5518,0 |
- |
- |
- |
2759,0 |
- |
2759,0 |
- |
|
Улучшение качества оказываемых муниципальных услуг учреждениями подведомственными управлению по культуре спорту и молодежной политике администрации города Бузулука. |
039 0804 0741002 |
3270,0 |
- |
3270,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
039 1105 0741002 |
1319,0 |
- |
1319,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
039 1105 07410020 |
2312,8 |
- |
- |
- |
1156,4 |
- |
1156,4 |
- |
||||
2. Основное мероприятие "Финансовое обеспечение деятельности учреждений в сфере культуры, спорта и молодежной политики" | ||||||||||||
2.1 |
Финансовое обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий |
039 0804 07402 40200 |
6693,4 |
- |
- |
- |
3346,7 |
- |
3346,7 |
- |
|
Повышение качества оказываемых услуг в сфере бухгалтерского учета, а также условий, направленных на поддержание качественного хозяйственного обслуживания учреждений культуры. |
039 0804 0744020 |
3111,4 |
- |
3111,4 |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
2.2 |
Техническое обслуживание аппарата управления |
039 0804 07402 40130 |
435,2 |
- |
- |
- |
217,6 |
- |
217,6 |
- |
|
Улучшение качества оказываемых муниципальных услуг учреждениями, подведомственными управлению по культуре спорту и молодежной политике администрации города Бузулука. |
039 0804 0741013 |
131,5 |
- |
131,5 |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
039 0804 0741010 |
53,2 |
- |
53,2 |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
2.3 |
Финансовое обеспечение осуществления хозяйственного обслуживания муниципальных учреждений |
039 0804 07402 40180 |
14621,2 |
- |
- |
- |
7310,6 |
- |
7310,6 |
- |
|
Повышение качества оказываемых услуг в сфере бухгалтерского учета, а также условий, направленных на поддержание качественного хозяйственного обслуживания учреждений культуры. |
039 0804 0744018 |
4636,5 |
- |
4636,5 |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
|
Итого по подпрограмме: |
|
42102,2 |
- |
12521,6 |
- |
14790,3 |
- |
14790,3 |
- |
|
|
МБ - местный бюджет
ИС - иные средства.
<< Назад |
||
Содержание Постановление администрации муниципального образования г. Бузулук Оренбургской области от 25 декабря 2015 г. N 2930-п "О внесении... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.