Наименование подпрограммы
|
Подпрограмма 2 "Повышение эффективности бюджетных расходов города Бузулука"
|
Основание для разработки подпрограммы
|
Бюджетный кодекс Российской Федерации,
Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации",
положение о Финансовом управлении администрации города Бузулука, утвержденное решением городского Совета депутатов от 02.10.2007 N 99,
Устав муниципального образования город Бузулук Оренбургской области,
распоряжение администрации города Бузулука от 09.09.2014 N 5-р "Об утверждении перечня муниципальных программ (подпрограмм) предлагаемых к разработке".
|
Ответственный исполнитель подпрограммы
|
Финансовое управление администрации города Бузулука (далее - Финансовое управление).
|
Участники подпрограммы
|
Главные распорядители бюджетных средств,
МКУ города Бузулука "ЦАТО"
|
Цель и задачи подпрограммы
|
Цель подпрограммы:
Повышение эффективности бюджетных расходов на основе дальнейшего совершенствования бюджетных правоотношений и механизмов использования бюджетных средств.
Задачами подпрограммы являются:
Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета города Бузулука.
Обеспечение реализации программно-целевых принципов организации деятельности органов местного самоуправления города Бузулука.
Обеспечение повышения эффективности распределения бюджетных средств.
Оптимизация функций муниципального управления, повышения эффективности их обеспечения.
Бесперебойное функционирование информационной системы управления муниципальными финансами.
Повышение уровня качества управления муниципальными финансами.
|
Основные целевые индикаторы подпрограммы
|
Основные целевые индикаторы подпрограммы представлены в приложении 1 к подпрограмме
|
Сроки и этапы реализации подпрограммы
|
2015 - 2017 годы
|
Объемы и источники финансирования
|
Объем финансирования за счет местного бюджета 1 000,0 тыс. руб. и 1 344,0 тыс. руб. средства областного бюджета:
в том числе:
2015 год - 0,0 тыс. руб.;
2016 год - 500,0 тыс. руб. средства местного бюджета и 574,0 тыс. руб. средства областного бюджета;
2017 г. - 500,0 тыс. руб. средства местного бюджета и 770,0 тыс. руб. средства областного бюджета.
|
Ожидаемый результат реализации подпрограммы
|
Соблюдение бюджетного законодательства, формирование бюджетного прогноза на долгосрочный период.
Формирование программного бюджета и реализация подходов бюджетирования, ориентированного на результат.
Выполнение муниципальными учреждениями муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг на уровне не ниже 95 процентов.
Формирование бюджетных ассигнований на оказание муниципальных услуг, рассчитанных исходя из утвержденных нормативов финансовых затрат.
Своевременное и полное размещение информации о деятельности учреждений в сети Интернет.
Повышение рейтинга города Бузулука по уровню качества управления муниципальными финансами по итогам оценки на областном уровне.
|