Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Раздел 3 Система мероприятий программы
3.1 Система мероприятий, программ, проектов, перспективных объектов, определяющих развитие города, ресурсное обеспечение системы мероприятий, объемы и источники финансирования
Перечень мероприятий ежегодно конкретизируется (корректируется) разработкой плана мероприятий по реализации Программы комплексного социально-экономического развития городского округа город Рыбинск на соответствующий год (с 2016 по 2020 г.).
Все объемы и периоды бюджетного финансирования, представленные в таблице 5, могут изменяться (уточняться) при утверждении бюджета городского округа город Рыбинск на плановые периоды и внесении изменений в него.
Таблица 5. Система мероприятий программ, проектов, перспективных объектов
N |
Наименование мероприятия (решаемой проблемы), адрес |
Сметная стоимость |
Источник |
2016 г |
Потребность в финансировании (млн. руб.) |
Ожидаемый (измеримый) результат, показатель |
Ответственный исполни-тель |
|||
2017 г |
2018 г |
2019 г |
2020 г |
|||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
1. Сокращение темпов снижения общей численности населения, прекращение миграционной убыли населения (важнейший приоритет, на его реализацию направлены все остальные приоритеты, программы, мероприятия, проекты) | ||||||||||
1. |
Компенсация иногородним врачам затрат, связанных с оплатой найма (поднайма) жилого помещения |
|
ГБ |
0,9 |
0,9 |
0,9 |
0,9 |
0,9 |
Оплата съемного жилья 11 иногородним врачам ежегодно |
ДСЗН |
ОБ |
|
|
|
|
|
|||||
ФБ |
|
|
|
|
|
|||||
Др. |
|
|
|
|
|
|||||
Всего |
0,9 |
0,9 |
0,9 |
0,9 |
0,9 |
|||||
2. |
Строительство новой детской поликлиники мощностью 250 посещений в смену по адресу ул. Горького 58 а (в рамках ОЦП "Развитие материально-технической базы медицинских учреждений ЯО") |
400,0 |
ГБ |
|
|
|
|
|
Закрытие трех неприспособленных филиалов по ул. Куйбышева, 1, ул. Боткина 12,14. Новая детская поликлиника по адресу ул. Горького,58а |
Департамент строительства ЯО |
ОБ |
|
20,0 |
100,0 |
280,0 |
|
|||||
ФБ |
|
|
|
|
|
|||||
Др. |
|
|
|
|
|
|||||
Всего |
0,0 |
20,0 |
100,0 |
280,0 |
|
|||||
|
Итого по разделу 1 |
|
ГБ |
0,9 |
0,9 |
0,9 |
0,9 |
0,9 |
|
|
ОБ |
|
20,0 |
100,0 |
280,0 |
|
|||||
ФБ |
|
|
|
|
|
|||||
Др. |
|
|
|
|
|
|||||
Всего |
0,9 |
20,9 |
100,9 |
280,9 |
0,9 |
|||||
2. Укрепление экономического базиса, развитие научно-производственного (инновационного), инвестиционного потенциала | ||||||||||
1. |
Реализация МП "Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в городе Рыбинске на 2016 - 2018 годы" в т.ч. |
|
ГБ |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
|
УЭРИ |
ОБ |
|
0,5 |
0,6 |
0,6 |
0,7 |
|||||
ФБ |
|
|
|
|
|
|||||
Др. |
|
|
|
|
|
|||||
Всего |
0,2 |
0,7 |
0,8 |
0,8 |
0,9 |
|||||
1.1. |
Информационная, правовая, консультационная и организационная поддержка СМиСП, организаций инфраструктуры и лиц, вовлекаемых в предпринимательскую деятельность |
|
ГБ |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
количество получивших поддержку - ежегодно около 800 чел.; количество мероприятий - ежегодно 4 ед.; количество информационно-справочных материалов - ежегодно 6 ед., количество исследований - ежегодно 1 ед. |
УЭРИ СПА ОИП СМиСП |
ОБ |
|
0,1 |
0,1 |
0,2 |
0,2 |
|||||
ФБ |
|
|
|
|
|
|||||
Др. |
|
|
|
|
|
|||||
Всего |
0,1 |
0,2 |
0,2 |
0,3 |
0,3 |
|||||
1.2. |
Поддержка в сфере образования СМиСП и лиц, вовлекаемых в предпринимательскую деятельность |
|
ГБ |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
количество получивших поддержку - ежегодно 40-50 чел. |
УЭРИ ОПРТУ |
ОБ |
|
0,4 |
0,4 |
0,5 |
0,5 |
|||||
ФБ |
|
|
|
|
|
|||||
Др. |
|
|
|
|
|
|||||
Всего |
0,1 |
0,5 |
0,5 |
0,6 |
0,6 |
|||||
|
ИТОГО по разделу 2 |
|
ГБ |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
|
|
ОБ |
0,0 |
0,5 |
0,6 |
0,6 |
0,7 |
|||||
ФБ |
|
|
|
|
|
|||||
Др. |
|
|
|
|
|
|||||
Всего |
0,2 |
0,7 |
0,8 |
0,8 |
0,9 |
|||||
3. Развитие социальной сферы | ||||||||||
Развитие системы образования | ||||||||||
1. |
Реализация МП "Развитие общего образования в ГОГР", в т.ч. |
|
ГБ |
722,1 |
717,4 |
778,3 |
751,8 |
793,5 |
Доведение доли детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих услуги в ДОУ до 87,69% Обеспечение доли выпускников общеобразовательных учреждений, получивших документ об уровне образования на уровне не ниже 98,0% |
|
ОБ |
1316,1 |
1795,9 |
1885,7 |
1903,3 |
1956,2 |
|||||
ФБ |
1,5 |
87,8 |
165,4 |
170,5 |
1,5 |
|||||
Др. |
|
13,5 |
13,5 |
1,1 |
1,1 |
|||||
Всего |
2039,7 |
2614,5 |
2842,9 |
2826,7 |
2752,3 |
|||||
1.1. |
Строительство детского сада на 240 мест на ул. Новоселов |
166,9 |
ГБ |
0,6 |
4,3 |
4,1 |
|
|
Снижение очереди в ДОО в микрорайонах Прибрежный и Веретье на 240 чел. |
УС |
ОБ |
|
80,8 |
77,5 |
|
|
|||||
ФБ |
|
|
|
|
|
|||||
Др. |
|
|
|
|
|
|||||
Всего |
0,6 |
85,0 |
81,6 |
|
|
|||||
1.2. |
Разработка ПСД детского сада на 120 мест на ул. Куйбышева |
168,1 |
ГБ |
|
0,3 |
2,2 |
3,0 |
3,2 |
Снижение очереди в ДОО в микрорайоне Полиграф на 120 чел. |
УС, ДО |
ОБ |
|
1,2 |
41,0 |
58,0 |
59,2 |
|||||
ФБ |
|
|
|
|
|
|||||
Др. |
|
|
|
|
|
|||||
Всего |
|
1,5 |
43,2 |
61,0 |
62,4 |
|||||
1.3. |
Разработка ПСД и строительство детского сада на 240 мест на ул. Приборостроителей |
1,5 |
ГБ |
|
|
|
0,3 |
|
Снижение очереди в ДОО в микрорайонах Скоморохова Гора и Веретье на 240 чел. |
УС, ДО |
ОБ |
|
|
|
1,2 |
|
|||||
ФБ |
|
|
|
|
|
|||||
Др. |
|
|
|
|
|
|||||
Всего |
|
|
|
1,5 |
|
|||||
1.4. |
Строительство школы в микрорайоне Слип на 786 мест |
583,2 |
ГБ |
0,6 |
4,5 |
12,0 |
12,4 |
|
Современные условия образования в микрорайоне Слип с последующей ликвидацией школ N 14, 16, 35, 37 |
УС, ДО |
ОБ |
|
24,3 |
65,0 |
67,1 |
|
|||||
ФБ |
|
61,3 |
163,8 |
169,0 |
|
|||||
Др. |
|
|
|
|
|
|||||
Всего |
0,6 |
90,1 |
240,9 |
248,6 |
|
|||||
1.5. |
Разработка ПСД для строительства школы в пос. Прибрежный на 1100 мест |
5,0 |
ГБ |
|
|
|
1,0 |
|
Развитие инфраструктуры строящегося микрорайона (единственная школа N 24 находится в предаварийном состоянии). |
УС, ДО |
ОБ |
|
|
|
4,0 |
|
|||||
ФБ |
|
|
|
|
|
|||||
Др. |
|
|
|
|
|
|||||
Всего |
|
|
|
5,0 |
|
|||||
1.7 |
Выполнение предписаний надзорных органов, текущий и капитальный ремонт |
|
ГБ |
74,2 |
25,0 |
25,0 |
25,0 |
25,0 |
Ремонт кровли детского сада N 113. Монтаж АПС д/с N 3, 34, 83, 84, 107, 73, школ 5, 18, 30. Монтаж системы видеонаблюдения д/с 10, ремонт эвакуационных выходов д/с 54. |
ДО |
ОБ |
10,8 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
|||||
ФБ |
|
|
|
|
|
|||||
Др. |
|
|
|
|
|
|||||
Всего |
85,0 |
35,0 |
35,0 |
35,0 |
35,0 |
|||||
1.8. |
Реализация мероприятий по воспитанию и развитию молодого гражданина Рыбинска в муниципальной системе образования |
|
ГБ |
0,4 |
0,3 |
0,3 |
0,3 |
0,3 |
Расширение спектра массовых мероприятий и проектов, направленных на формирование гражданско-патриотических ценностей у молодежи; развитие системы работы с талантливыми детьми; создание условий для профессионального самоопределения и успешной социализации обучающихся через развитие профориентационной работы с учётом потребностей рынка труда; создание условий для выполнения Указов Президента Российской Федерации в части поддержки юных талантов, развития математического образования, совершенствования военно-патриотического воспитания. |
ДО |
ОБ |
|
5,0 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
|||||
ФБ |
|
|
|
|
|
|||||
Др. |
|
1,1 |
1,1 |
1,1 |
1,1 |
|||||
Всего |
0,4 |
6,4 |
6,4 |
6,4 |
6,4 |
|||||
1.9. |
ВЦП функционирования отрасли "Образование" |
|
ГБ |
639,9 |
646,0 |
677,3 |
709,8 |
765,0 |
Доведение доли общеобразовательных организаций, эффективно выполняющих указы Президента Российской Федерации, направленные на совершенствование сферы " Образование" до 100%Обеспечение доли детей в возрасте 3 - 7 лет, получивших образовательные услуги на уровне 100%Доведение доли детей в возрасте 5 - 18 лет, получивших услуги по дополнительному образованию до 43% |
ДО |
ОБ |
1305,3 |
1632,4 |
1643,7 |
1758,0 |
1882,0 |
|||||
ФБ |
1,5 |
1,5 |
1,5 |
1,5 |
1,5 |
|||||
Др. |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|||||
Всего |
1946,7 |
2279,9 |
2322,5 |
2469,3 |
2648,5 |
|||||
|
Итого по блоку "Развитие системы образования" |
|
ГБ |
722,1 |
717,4 |
778,3 |
751,8 |
793,5 |
|
|
ОБ |
1316,1 |
1795,9 |
1885,7 |
1903,3 |
1956,2 |
|||||
ФБ |
1,5 |
87,8 |
165,4 |
170,5 |
1,5 |
|||||
Др. |
|
13,5 |
13,5 |
1,1 |
1,1 |
|||||
Всего |
2039,7 |
2614,5 |
2842,9 |
2826,7 |
2752,3 |
|||||
Развитие физической культуры и спорта | ||||||||||
2. |
Реализация МП "Развитие физической культуры и спорта в ГОГР", в т.ч. |
|
ГБ |
301,30 |
345,59 |
522,06 |
382,1 |
382,1 |
Увеличение единовременной пропускной способности (ЕПС) спортивных сооружений до 7214 чел. Увеличение количества детей, занимающихся в спортивных школах до 7696 чел. Увеличение удельного веса населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом до 40% |
|
ОБ |
7,50 |
102,27 |
40,00 |
200,0 |
200,0 |
|||||
ФБ |
0,0 |
50,0 |
50,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
Др. |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
Всего |
308,80 |
497,86 |
612,06 |
582,1 |
582,1 |
|||||
2.1 |
Строительство биатлонного комплекса с реконструкцией пресс-центра |
101,2 |
ГБ |
|
10,24 |
|
|
|
Развитие биатлона в городском округе, увеличение количества проводимых соревнований различного уровня. Увеличение ЕПС на 30 чел. Совершенствование материально-технической базы объектов спорта. |
УС, ДФКСиМП |
ОБ |
|
40,97 |
|
|
|
|||||
ФБ |
|
50,00 |
|
|
|
|||||
Др. |
|
|
|
|
|
|||||
Всего |
0,00 |
101,21 |
0,00 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2.2 |
Проектирование и строительство второго этапа биатлонного комплекса (оснежение, освещение, продление лыжероллерной трассы) |
103,0 |
ГБ |
3,00 |
|
10,00 |
|
|
ДФКСиМП |
|
ОБ |
|
|
40,00 |
|
|
|||||
ФБ |
|
|
50,00 |
|
|
|||||
Др. |
|
|
|
|
|
|||||
Всего |
3,00 |
0,00 |
100,00 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2.3 |
Завершение работ по проектированию и строительству объекта социально-культурного назначения с центральным городским катком (ул. Кирова, 7) |
32,7 |
ГБ |
1,59 |
5,00 |
|
|
|
Ввод в эксплуатацию незавершенного строительства, создание тренировочной базы для занятий футболом. Увеличение ЕПС на 12 чел. |
УС, ДФКСиМП |
ОБ |
2,12 |
20,00 |
|
|
|
|||||
ФБ |
|
|
|
|
|
|||||
Др. |
|
|
|
|
|
|||||
Всего |
3,71 |
25,00 |
|
|
|
|||||
2.4 |
Строительство крытого ледового корта |
160,0 |
ГБ |
|
|
160,00 |
|
|
Решение вопроса с дефицитом тренировочной базы для ледовых видов спорта (шорт-трек, хоккей, фигурное катание). Увеличение ЕПС спортивных объектов на 25 чел. |
ДФКСиМП |
ОБ |
|
|
|
|
|
|||||
ФБ |
|
|
|
|
|
|||||
Др. |
|
|
|
|
|
|||||
Всего |
|
|
160,00 |
|
|
|||||
2.5 |
Строительство физкультурно-оздоровительного и спортивного сооружения по пр. Серова, участок 9б |
55,1 |
ГБ |
|
13,77 |
|
|
|
Решение вопроса с дефицитом тренировочной базы для занятий футболом, развитие школьного спорта. Увеличение ЕПС спортивных объектов на 25 чел.. |
ДФКСиМП |
ОБ |
|
41,30 |
|
|
|
|||||
ФБ |
|
|
|
|
|
|||||
Др. |
|
|
|
|
|
|||||
Всего |
|
55,07 |
|
|
|
|||||
2.6 |
Реконструкция стадиона "Сатурн" |
500,0 |
ГБ |
|
|
20,00 |
50,0 |
50,0 |
Сохранение общегородской ЕПС, восстановление функциональности объекта. |
УС, ДФКСиМП |
ОБ |
|
|
|
200,0 |
200,0 |
|||||
ФБ |
|
|
|
|
|
|||||
Др. |
|
|
|
|
|
|||||
Всего |
|
|
20,00 |
250,0 |
250,0 |
|||||
2.7. |
"ВЦП по физической культуре и спорту" |
|
ГБ |
283,36 |
316,58 |
332,06 |
332,10 |
332,10 |
Обеспечение функционирования муниципальных учреждений физической культуры и спорта. Увеличение количества получателей муниципальных услуг по физической культуре и спорту до 7696 чел. |
ДФКСиМП |
ОБ |
|
|
|
|
|
|||||
ФБ |
|
|
|
|
|
|||||
Др. |
|
|
|
|
|
|||||
Всего |
283,36 |
316,58 |
332,06 |
332,10 |
332,10 |
|||||
|
Итого по блоку "Развитие физической культуры и спорта" |
|
ГБ |
301,30 |
345,59 |
522,06 |
382,1 |
382,1 |
|
|
ОБ |
7,50 |
102,27 |
40,00 |
200,0 |
200,0 |
|||||
ФБ |
0,00 |
50,00 |
50,00 |
|
|
|||||
Др. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|||||
Всего |
308,80 |
497,86 |
612,06 |
582,1 |
582,1 |
|||||
Реализация молодежной политики | ||||||||||
3. |
Реализация МП "Реализация молодежной политики в ГОГР" в т.ч. |
|
ГБ |
25,6 |
24,5 |
24,5 |
24,5 |
24,5 |
Обеспечение доли населения в возрасте 14 - 30 лет, участвующего в мероприятиях молодежной направленности на уровне не менее 75% Обеспечение доли детей и молодежи в возрасте 6 - 18 лет, охваченных организованным отдыхом на уровне не менее 55% |
|
ОБ |
22,1 |
27,9 |
27,9 |
24,4 |
24,4 |
|||||
ФБ |
|
|
|
|
|
|||||
Др. |
45,4 |
56,4 |
56,4 |
41,5 |
41,5 |
|||||
Всего |
93,1 |
108,8 |
108,8 |
90,3 |
90,3 |
|||||
3.1. |
Реализация мероприятий, направленных на формирование гражданской ответственности, развития волонтерского движения, общественной, творческой, спортивной и инновационной активности молодёжи |
|
ГБ |
1,3 |
1,1 |
1,1 |
1,1 |
1,1 |
Количество ежегодных мероприятий для молодежи и с ее участием не менее 90 ед., доля молодежи ежегодно вовлеченной в реализацию мероприятий программы не менее 75% от общего количества населения в возрасте 14 - 30 лет |
ДФКСиМП |
ОБ |
|
|
|
|
|
|||||
ФБ |
|
|
|
|
|
|||||
Др. |
|
|
|
|
|
|||||
Всего |
1,3 |
1,1 |
1,1 |
1,1 |
1,1 |
|||||
3.2. |
Обеспечение отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи городского округа город Рыбинск |
|
ГБ |
4,7 |
4,5 |
4,5 |
4,8 |
4,8 |
Доля детей и молодежи в возрасте 6 - 18 лет, охваченных организованным отдыхом не менее 55% |
ДФКСиМП МАУ "МЦ "Максимум" |
ОБ |
18,5 |
18,5 |
18,5 |
18,5 |
18,5 |
|||||
ФБ |
|
|
|
|
|
|||||
Др. |
5,3 |
1,4 |
1,4 |
1,4 |
1,4 |
|||||
Всего |
28,5 |
24,4 |
24,4 |
24,7 |
24,7 |
|||||
3.3. |
Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений отдыха и оздоровления |
|
ГБ |
1,0 |
1,0 |
0,3 |
1,3 |
1,3 |
Укрепление материально-технической базы МАУ "Центр отдыха Содружество", в структуре которого три ДОЛ |
ДФКСиМП ДО УК |
ОБ |
2,7 |
2,7 |
2,7 |
5,0 |
5,0 |
|||||
ФБ |
|
|
|
|
|
|||||
Др. |
|
|
|
|
|
|||||
Всего |
3,7 |
3,7 |
3,0 |
6,3 |
6,3 |
|||||
3.4. |
ВЦП функционирования отрасли "Молодежная политика" |
|
ГБ |
18,6 |
17,4 |
17,4 |
17,4 |
17,4 |
Обеспечение количества граждан в возрасте 14 - 30 лет, охваченных мерами молодежной политики на уровне не менее 16000 чел. Обеспечение количества детей и молодежи в возрасте 6-18 лет, охваченных отдыхом и оздоровлением в муниципальных учреждениях на уровне не менее 2700 чел. |
ДФКСиМП |
ОБ |
0,9 |
0,9 |
0,9 |
0,9 |
0,9 |
|||||
ФБ |
|
|
|
|
|
|||||
Др. |
40,1 |
40,1 |
40,1 |
40,1 |
40,1 |
|||||
Всего |
59,6 |
58,4 |
58,4 |
58,4 |
58,4 |
|||||
|
Итого по блоку "Реализация молодежной политики" |
|
ГБ |
25,6 |
24,5 |
24,5 |
24,5 |
24,5 |
|
|
ОБ |
22,1 |
27,9 |
27,9 |
24,4 |
24,4 |
|||||
ФБ |
0,0 |
|
|
|
|
|||||
Др. |
45,4 |
56,4 |
56,4 |
41,5 |
41,5 |
|||||
Всего |
93,1 |
108,8 |
108,8 |
90,3 |
90,3 |
|||||
Развитие культуры и туризма | ||||||||||
4. |
Реализация МП "Развитие культуры и туризма в ГОГР", в т.ч. |
|
ГБ |
235,03 |
239,2 |
239,2 |
263,0 |
190,0 |
Обеспечение количества культурно-массовых мероприятий на уровне 2087 ед.; Увеличение количества посетивших мероприятия до 386,3 тыс. чел. Увеличение количества принятых туристов до 189,8 тыс. чел. |
|
ОБ |
2,8 |
1,5 |
2,0 |
3,0 |
1,9 |
|||||
ФБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
Др. |
|
67,3 |
61,7 |
62,5 |
20,0 |
|||||
Всего |
237,83 |
308,0 |
302,8 |
328,5 |
211,9 |
|||||
4.1. |
Реконструкция и реставрация зданий муниципальных учреждений культуры, в том числе: в том числе: реставрация здания Старой Биржи |
133,0 |
ГБ |
|
|
|
0,0 |
0,0 |
Сохранение памятника культуры федерального значения. Восстановление исторического облика города. |
УК, УС, Учреждение культуры |
ОБ |
|
|
|
|
|
|||||
ФБ |
|
|
|
|
|
|||||
Др. |
|
48,1 |
42,46 |
42,5 |
0,0 |
|||||
Всего |
0,0 |
48,1 |
42,5 |
42,5 |
0,0 |
|||||
4.2. |
Содействие развитию экспозиционного комплекса "Советская эпоха" |
|
ГБ |
0,05 |
0,05 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Развитие нового объекта туристской инфраструктуры. Увеличение количества экскурсантов ежегодно на 370 чел. |
УК |
ОБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
ФБ |
|
|
|
|
|
|||||
Др. |
0,0 |
|
|
0,0 |
0,0 |
|||||
Всего |
0,05 |
0,05 |
0,00 |
0,02 |
0,02 |
|||||
4.3. |
ВЦП отрасли "Культура", в том числе: |
|
ГБ |
230,10 |
239,18 |
239,18 |
263,0 |
190,0 |
Обеспечение количества граждан, получающих услуги в учреждениях дополнительного и предпрофессионального образования на уровне не менее 1542 чел. Обеспечение доли населения, охваченного библиотечным обслуживанием на уровне не менее 32% |
УК |
ОБ |
0,0 |
1,5 |
2,0 |
3,0 |
1,9 |
|||||
ФБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
Др. |
|
19,2 |
19,2 |
20,0 |
20,0 |
|||||
Всего |
230,10 |
259,88 |
260,38 |
286,0 |
211,9 |
|||||
4.4. |
Проведение капитальных ремонтов КДУ: МУК ДК "Вымпел", МУК КДК "Переборы", МУК ДК "Слип" и МУК "Рыбинский драматический театр" |
|
ГБ |
2,8 |
1,3 |
1,3 |
3,0 |
1,9 |
Совершенствование материально-технической базы объектов культуры, создание современных условий для предоставления населению культурно-досуговых услуг. Доля учреждений культуры, нуждающихся в капитальном ремонте к общему количеству учреждений культуры снизится с 12,12% до 9,09% |
УК, Учреждение культуры |
ОБ |
2,8 |
1,5 |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
|||||
ФБ |
|
|
|
|
|
|||||
Др. |
|
|
|
|
|
|||||
Всего |
5,6 |
2,8 |
3,3 |
5,0 |
3,9 |
|||||
5. |
Создание музейного комплекса объект культурного наследия федерального значения "Ансамбль усадьбы городской Наумова XIX - XX вв |
23,2 |
ГБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Сохранение памятника культуры федерального значения. Создание нового объекта туристской инфраструктуры (музейный комплекс). |
ДИЗО, УК, УЭРИ |
ОБ |
|
|
|
|
|
|||||
ФБ |
|
|
|
|
|
|||||
Др. |
0,1 |
0,1 |
3,0 |
10,0 |
10,0 |
|||||
Всего |
0,1 |
0,1 |
3,0 |
10,0 |
10,0 |
|||||
6. |
Строительство пассажирского причала |
27,1 |
ГБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Увеличение количества экскурсантов с круизных теплоходов ежегодно на 1500 чел. |
ДИЗО, УК, УЭРИ |
ОБ |
|
|
|
|
|
|||||
ФБ |
|
|
|
|
|
|||||
Др. |
0,1 |
27,0 |
|
|
|
|||||
Всего |
0,1 |
27,0 |
|
|
|
|||||
|
Итого по блоку "Развитие культуры и туризма" |
|
ГБ |
235,03 |
239,2 |
239,2 |
263,0 |
190,0 |
|
|
ОБ |
2,80 |
1,5 |
2,0 |
3,0 |
1,9 |
|||||
ФБ |
0,00 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
Др. |
0,20 |
94,4 |
64,7 |
72,5 |
30,0 |
|||||
Всего |
238,03 |
335,1 |
305,8 |
338,5 |
221,9 |
|||||
Социальная поддержка населения | ||||||||||
7. |
Реализация ВЦП "Социальная поддержка населения ГОГР", в т.ч. |
|
ГБ |
29,3 |
28,8 |
28,8 |
28,8 |
28,8 |
Обеспечение доли граждан, получивших государственные услуги в сфере социальной поддержки и социальной защиты на уровне 100% Доведение доли граждан, получивших государственные услуги в сфере социального обслуживания до 100% |
|
ОБ |
784,0 |
939,1 |
965,1 |
965,1 |
965,1 |
|||||
ФБ |
228,6 |
224,3 |
226,1 |
226,1 |
226,1 |
|||||
Др. |
|
|
|
|
|
|||||
Всего |
1041,9 |
1192,2 |
1220,0 |
1220,0 |
1220,0 |
|||||
7.1. |
Предоставление социальных выплат, пособий и компенсаций |
|
ГБ |
26,8 |
26,3 |
26,3 |
26,3 |
26,3 |
Обеспечение количества получателей мер социальной поддержки не менее 75,0 тыс. чел. ежегодно |
ДСЗН |
ОБ |
685,6 |
834,8 |
860,8 |
860,8 |
860,8 |
|||||
ФБ |
228,6 |
224,3 |
226,1 |
226,1 |
226,1 |
|||||
Др. |
|
|
|
|
|
|||||
Всего |
941,0 |
1085,4 |
1113,2 |
1113,2 |
1113,2 |
|||||
7.2. |
Социальная защита инвалидов, ветеранов, а также семей с детьми и граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации |
|
ГБ |
2,5 |
2,5 |
2,5 |
2,5 |
2,5 |
Обеспечение количества получателей адресной социальной помощи не менее 5,0 тыс. чел. ежегодно |
ДСЗН |
ОБ |
16,4 |
17,4 |
17,4 |
17,4 |
17,4 |
|||||
ФБ |
|
|
|
|
|
|||||
Др. |
|
|
|
|
|
|||||
Всего |
18,9 |
19,9 |
19,9 |
19,9 |
19,9 |
|||||
7.3. |
Содержание учреждений по социальной поддержке населения |
|
ГБ |
|
|
|
|
|
Обеспечение бесперебойного функционирования муниципальных учреждений по социальной поддержке. |
ДСЗН |
ОБ |
82,0 |
86,9 |
86,9 |
86,9 |
86,9 |
|||||
ФБ |
|
|
|
|
|
|||||
Др. |
|
|
|
|
|
|||||
Всего |
82,0 |
86,9 |
86,9 |
86,9 |
86,9 |
|||||
|
Итого по блоку "Социальная поддержка населения" |
|
ГБ |
29,3 |
28,8 |
28,8 |
28,8 |
28,8 |
|
|
ОБ |
784,0 |
939,1 |
965,1 |
965,1 |
965,1 |
|||||
ФБ |
228,6 |
224,3 |
226,1 |
226,1 |
226,1 |
|||||
Др. |
|
|
|
|
|
|||||
Всего |
1041,9 |
1192,2 |
1220,0 |
1220,0 |
1220,0 |
|||||
Обеспечение безопасности жизнедеятельности | ||||||||||
8. |
Реализация МП "Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности на территории городского округа город Рыбинск", в т.ч. |
|
ГБ |
1,0 |
0,3 |
0,3 |
0,4 |
0,4 |
Снижение общего количества зарегистрированных преступлений на территории города на 2% ежегодно. |
ОПП |
ОБ |
|
|
|
|
|
|||||
ФБ |
|
|
|
|
|
|||||
Др. |
|
|
|
|
|
|||||
Всего |
1,0 |
0,4 |
0,4 |
0,4 |
0,4 |
|||||
8.1. |
Развитие системы видеонаблюдения на территории города. |
|
ГБ |
0,176 |
0,24 |
0,24 |
0,2 |
0,2 |
Обеспечение технически исправного состояния всех установленных видеокамер, замена неисправного оборудования более современным и качественным |
МКУ "ИТЦ", ДФ |
ОБ |
|
|
|
|
|
|||||
ФБ |
|
|
|
|
|
|||||
Др. |
|
|
|
|
|
|||||
Всего |
0,176 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
|||||
8.2. |
Реализация комплекса мероприятий по созданию условий для деятельности добровольных формирований населения по охране общественного порядка |
|
ГБ |
0,00 |
0,03 |
0,03 |
0,0 |
0,0 |
Создание добровольных народных дружин. Участие ДНД во всех общественно значимых городских мероприятиях. |
ОПП |
ОБ |
|
|
|
|
|
|||||
ФБ |
|
|
|
|
|
|||||
Др. |
|
|
|
|
|
|||||
Всего |
0,0 |
0,03 |
0,03 |
0,0 |
0,0 |
|||||
8.3. |
Мониторинг правопорядка и наркоситуации силами межведомственных мобильных групп в местах массового досуга молодёжи. |
|
ГБ |
0,0 |
0,001 |
0,001 |
0,1 |
0,1 |
Проведение не менее 15 мероприятий ежегодно. |
ОПП |
ОБ |
|
|
|
|
|
|||||
ФБ |
|
|
|
|
|
|||||
Др. |
|
|
|
|
|
|||||
Всего |
0,000 |
0,001 |
0,001 |
0,1 |
0,1 |
|||||
9. |
Разработка и реализация подпрограммы "Построение и развитие аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" на территории ГОГР" в рамках МП "Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности на территории ГОГР". |
|
ГБ |
|
3,6 |
3,6 |
3,6 |
3,6 |
Содействие созданию комплексной системы безопасности на территории города за счет применения новых информационных технологий |
МКУ "УГОЧС", ОПП |
ОБ |
|
14,1 |
11,5 |
10,4 |
10,4 |
|||||
ФБ |
|
|
|
|
|
|||||
Др. |
|
|
|
|
|
|||||
Всего |
|
17,7 |
15,1 |
14,0 |
14,0 |
|||||
10. |
Реализация ВЦП "Защита населения и территории ГОГР от чрезвычайных ситуаций, обеспечение безопасности на водных объектах" |
|
ГБ |
24,8 |
26,4 |
27,4 |
27,4 |
27,4 |
Обеспечение и реализация полномочий по вопросам защиты населения и территории ГОГР от ЧС природного и техногенного характера, обеспечению безопасности на водных объектах. |
МКУ "УГОЧС" |
ОБ |
0,1 |
|
|
|
|
|||||
ФБ |
|
|
|
|
|
|||||
Др. |
|
|
|
|
|
|||||
Всего |
24,9 |
26,4 |
27,4 |
27,4 |
27,4 |
|||||
10.1. |
Обеспечение пропаганды знаний среди неработающего населения в области ГО, защиты от ЧС природного и техногенного характера, создание и оформление учебно-консультационных пунктов, обучение руководителей ГО и ЧС. |
|
ГБ |
0,2 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
Доведение доли руководящих работников, прошедших переподготовку до 100%. Обеспечение количества публикаций в периодической печати, выступлений на радио и ТВ на уровне не менее 530. Увеличение количества и оборудование учебно-консультационных пунктов до 2 ед. |
МКУ "УГОЧС" |
ОБ |
|
|
|
|
|
|||||
ФБ |
|
|
|
|
|
|||||
Др. |
|
|
|
|
|
|||||
Всего |
0,2 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
|||||
10.2. |
Обеспечение и поддержание высокой готовности сил и средств ГО, защиты населения и территории ГОГР от ЧС природного и техногенного характера, обеспечения безопасности людей на водных объектах. |
|
ГБ |
0,3 |
0,1 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
Поддержание в рабочем состоянии электросирен, систем оповещения населения на территории ГОГР от общего числа сирен. |
МКУ "УГОЧС" |
ОБ |
|
|
|
|
|
|||||
ФБ |
|
|
|
|
|
|||||
Др. |
|
|
|
|
|
|||||
Всего |
0,3 |
0,1 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
|||||
10.3. |
Обеспечение эффективной деятельности МКУ "УГОЧС" г. Рыбинска и совершенствование материально-технического обеспечения ПСО и ЕДДС для защиты населения и территории ГОГР от ЧС, обеспечения безопасности людей на водных объектах. |
|
ГБ |
23,8 |
24,1 |
23,1 |
25,2 |
25,5 |
Увеличение количества мероприятий по контролю состояния работы муниципальных организаций образования, социальной защиты, культуры и спорта по вопросу предупреждения ЧС, обеспечения безопасности людей на водных объектах. |
МКУ "УГОЧС" |
ОБ |
0,1 |
|
|
|
|
|||||
ФБ |
|
|
|
|
|
|||||
Др. |
|
|
|
|
|
|||||
Всего |
23,9 |
24,1 |
23,1 |
25,2 |
25,5 |
|||||
|
Итого по блоку "Обеспечение безопасности жизнедеятельности" |
|
ГБ |
25,8 |
30,3 |
31,3 |
31,4 |
31,4 |
|
|
ОБ |
0,1 |
14,1 |
11,5 |
10,4 |
10,4 |
|||||
ФБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
Др. |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
Всего |
25,9 |
44,5 |
42,9 |
41,9 |
41,9 |
|||||
|
Итого по разделу 3 |
|
ГБ |
1339,1 |
1385,8 |
1624,1 |
1481,6 |
1450,3 |
|
|
ОБ |
2132,6 |
2880,7 |
2932,1 |
3106,2 |
3158,0 |
|||||
ФБ |
230,1 |
362,1 |
441,5 |
396,6 |
227,6 |
|||||
Др. |
45,6 |
164,3 |
134,6 |
115,0 |
72,6 |
|||||
Всего |
3747,4 |
4793,1 |
5132,5 |
5099,5 |
4908,5 |
|||||
4. Жилищно-коммунальное хозяйство, инфраструктура, благоустройство | ||||||||||
1. |
Реализация МП "Развитие водохозяйственного комплекса ГОГР", в т.ч. |
|
ГБ |
3,6 |
6,8 |
7,2 |
27,1 |
6,4 |
Строительство 1 935 п.м. берегоукрепительных сооружений |
|
ОБ |
0,0 |
1,1 |
5,1 |
13,7 |
13,7 |
|||||
ФБ |
0,0 |
1,6 |
13,5 |
33,3 |
33,3 |
|||||
Др. |
|
|
|
|
|
|||||
Всего |
3,6 |
9,4 |
25,8 |
74,1 |
53,3 |
|||||
1.1. |
Берегоукрепление левого берега р. Волги от кислородной станции до моста через ручей (завершение строительства объекта) |
106,7 |
ГБ |
3,6 |
6,5 |
|
|
|
Строительство 616 п. м берегоукрепительных сооружений |
УС |
ОБ |
0,0 |
|
|
|
|
|||||
ФБ |
|
|
|
|
|
|||||
Др. |
|
|
|
|
|
|||||
Всего |
3,6 |
6,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
1.2. |
Берегоукрепление правого берега р. Волги от "Обелиска" до Дворца спорта "Полет" |
49,5 |
ГБ |
|
0,3 |
7,2 |
20,8 |
|
Строительство 549 п.м. берегоукрепительных сооружений |
УС |
ОБ |
|
1,1 |
5,1 |
|
|
|||||
ФБ |
|
1,6 |
13,5 |
|
|
|||||
Др. |
|
|
|
|
|
|||||
Всего |
|
2,9 |
25,8 |
20,8 |
0,0 |
|||||
1.3. |
Берегоукрепление правого берега р. Волги на участке от ул. Ср. Казанская до устья р. Черемухи |
119,0 |
ГБ |
0,0 |
|
|
6,4 |
6,4 |
Строительство 770 п.м. берегоукрепительных сооружений |
УС |
ОБ |
|
|
|
13,7 |
13,7 |
|||||
ФБ |
|
|
|
33,3 |
33,3 |
|||||
Др. |
|
|
|
|
|
|||||
Всего |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
53,3 |
53,3 |
|||||
2. |
Реализация МП "Развитие дорожного хозяйства ГОГР", в т.ч. |
|
ГБ |
154,9 |
236,6 |
208,1 |
216,6 |
250,5 |
1,98 км - новое строительство; 0,52 км - кап. ремонт |
|
ОБ |
58,8 |
168,6 |
324,3 |
305,5 |
432,1 |
|||||
ФБ |
|
|
|
|
|
|||||
Др. |
|
|
|
|
|
|||||
Всего |
213,7 |
405,3 |
532,5 |
522,1 |
682,6 |
|||||
2.1. |
Строительство автомобильных дорог (в т.ч. проектные работы) |
|
ГБ |
8,9 |
21,8 |
25,2 |
21,7 |
13,3 |
|
УС |
ОБ |
0,0 |
67,2 |
100,9 |
86,6 |
52,6 |
|||||
ФБ |
|
|
|
|
|
|||||
Др. |
|
|
|
|
|
|||||
Всего |
8,9 |
89,0 |
126,1 |
108,3 |
65,9 |
|||||
2.1.1. |
Автомобильная дорога по Волочаевской ул. от ул. Н. Невского до Окружной дороги |
85,5 |
ГБ |
1,5 |
16,8 |
|
|
|
Строительство объекта 0,8 км в 2017 г. |
УС |
ОБ |
|
67,2 |
|
|
|
|||||
ФБ |
|
|
|
|
|
|||||
Др. |
|
|
|
|
|
|||||
Всего |
1,5 |
84,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2.1.2. |
Разворотное кольцо улиц Ворошилова, Расторгуева, Суркова, Черепанова |
66,4 |
ГБ |
0,5 |
|
|
|
13,3 |
Строительство объекта 0,46 км в 2020 г. |
УС |
ОБ |
|
|
|
|
52,6 |
|||||
ФБ |
|
|
|
|
|
|||||
Др. |
|
|
|
|
|
|||||
Всего |
0,5 |
|
|
0,0 |
65,9 |
|||||
2.1.3. |
Автомобильная дорога по ул. Димитрова от Авиационной ул. до пересечения улиц: Свободы, Фурманова, Плеханова |
108,7 |
ГБ |
0,4 |
|
|
21,7 |
|
Строительство объекта 0,6 км. в 2019 г. |
УС |
ОБ |
|
|
|
86,6 |
|
|||||
ФБ |
|
|
|
|
|
|||||
Др. |
|
|
|
|
|
|||||
Всего |
0,4 |
0,0 |
0,0 |
108,3 |
0,0 |
|||||
2.1.4. |
Автодорога по ул. Димитрова от пр. Ленина до проезда |
16,1 |
ГБ |
|
|
3,2 |
|
|
Строительство объекта 0,12 км. в 2018 г. |
УС |
ОБ |
|
|
12,9 |
|
|
|||||
ФБ |
|
|
|
|
|
|||||
Др. |
|
|
|
|
|
|||||
Всего |
0,0 |
0,0 |
16,1 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2.1.5. |
Автомобильная дорога от ул. Расторгуева до ул. 50 лет ВЛКСМ (с организацией кругового движения на ул. 50 лет ВЛКСМ) |
115,0 |
ГБ |
|
5,0 |
22,0 |
|
|
Строительство объекта в 2018 г. |
УС |
ОБ |
|
|
88,0 |
|
|
|||||
ФБ |
|
|
|
|
|
|||||
Др. |
|
|
|
|
|
|||||
Всего |
0,0 |
5,0 |
110,0 |
|
|
|||||
2.1.6. |
Автомобильная дорога по ул. 1-я Выборгская (обсыпка щебнем нового участка) |
1,0 |
ГБ |
0,0 |
|
|
|
|
Обсыпка щебнем участка 0,4 км в 2016 г. |
УС |
ОБ |
|
|
|
|
|
|||||
ФБ |
|
|
|
|
|
|||||
Др. |
|
|
|
|
|
|||||
Всего |
0,0 |
|
|
|
|
|||||
2.2. |
Реконструкция автомобильных дорог |
|
ГБ |
0,4 |
36,0 |
35,0 |
43,7 |
66,7 |
|
|
ОБ |
|
|
120,0 |
150,8 |
266,8 |
|||||
ФБ |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
Др. |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
Всего |
0,4 |
36,0 |
155,0 |
194,5 |
333,5 |
|||||
2.2.1. |
Реконструкция моста через Волгу |
586,0 |
ГБ |
|
36,0 |
30,0 |
30,0 |
50,0 |
Приведение конструктивных элементов моста в надлежащее состояние в 2020 г. |
ДЖКХ ТиС, УС |
ОБ |
|
|
120,0 |
120,0 |
200,0 |
|||||
ФБ |
|
|
|
|
|
|||||
Др. |
|
|
|
|
|
|||||
Всего |
0,0 |
36,0 |
150,0 |
150,0 |
250,0 |
|||||
2.2.2. |
Реконструкция транспортной развязки дорог на Соборной площади |
43,5 |
ГБ |
|
|
5,0 |
7,7 |
|
Реконструкция объекта и оптимизация транспортных потоков в 2019 г. |
ДЖКХ ТиС, УС |
ОБ |
|
|
|
30,8 |
|
|||||
ФБ |
|
|
|
|
|
|||||
Др. |
|
|
|
|
|
|||||
Всего |
0,0 |
|
5,0 |
38,5 |
0,0 |
|||||
2.2.3. |
Реконструкция транспортной развязки дорог на ул. М. Горького |
89,5 |
ГБ |
|
|
|
6,0 |
16,7 |
Выполнение в 2020 г. |
ДЖКХ ТиС, УС |
ОБ |
|
|
|
|
66,8 |
|||||
ФБ |
|
|
|
|
|
|||||
Др. |
|
|
|
|
|
|||||
Всего |
0,0 |
|
|
6,0 |
83,5 |
|||||
2.3. |
Капитальный ремонт автомобильных дорог |
|
ГБ |
3,2 |
|
|
|
16,7 |
Выполнение 0,52 км в 2020 г |
ДЖКХ ТиС, МБУ "УГХ" |
ОБ |
|
|
|
|
66,6 |
|||||
ФБ |
|
|
|
|
|
|||||
Др. |
|
|
|
|
|
|||||
Всего |
3,2 |
|
|
|
83,3 |
|||||
2.3.1. |
Приведение в нормативное состояние автодорожных подходов к железнодорожному переезду на 0 км. ПК 9+45 первого соединительного пути мехсклада станции "Рыбинск-Товарный " |
1,5 |
ГБ |
3,2 |
|
|
|
|
Выполнение 0,11 км в 2016 г. Обеспечение сквозного проезда к Восточной промзоне |
ДЖКХ ТиС, УС |
ОБ |
|
|
|
|
|
|||||
ФБ |
|
|
|
|
|
|||||
Др. |
|
|
|
|
|
|||||
Всего |
3,2 |
|
|
|
|
|||||
2.3.2. |
Автодорога по ул. Димитрова от проезда до Авиационной ул. |
|
ГБ |
|
|
|
|
16,7 |
|
ДЖКХ ТиС, УС |
ОБ |
|
|
|
|
66,6 |
|||||
ФБ |
|
|
|
|
|
|||||
Др. |
|
|
|
|
|
|||||
Всего |
0,0 |
|
|
|
83,3 |
|||||
2.4. |
Ремонт автомобильных дорог |
|
ГБ |
0,0 |
43,3 |
16,6 |
10,8 |
5,0 |
|
ДЖКХ ТиС, МБУ "УГХ" |
ОБ |
32,6 |
70,8 |
73,3 |
43,1 |
19,9 |
|||||
ФБ |
|
|
|
|
|
|||||
Др. |
|
|
|
|
|
|||||
Всего |
32,6 |
114,2 |
89,9 |
53,9 |
24,9 |
|||||
2.4.1. |
от ул. Толбухина до детского оздоровительного лагеря "Полянка" |
50,6 |
ГБ |
|
2,4 |
2,4 |
2,4 |
2,4 |
Выполнение 6,35 км в 2016 - 2020 г.г. |
ДЖКХ ТиС, МБУ "УГХ" |
ОБ |
3,2 |
9,5 |
9,5 |
9,5 |
9,5 |
|||||
ФБ |
|
|
|
|
|
|||||
Др. |
|
|
|
|
|
|||||
Всего |
3,2 |
11,9 |
11,9 |
11,9 |
11,9 |
|||||
2.4.2. |
ул. Кулибина, 1 об. |
6,0 |
ГБ |
|
|
|
|
|
Выполнение 0,529 км в 2016 г. |
ДЖКХ ТиС, МБУ "УГХ" |
ОБ |
5,8 |
|
|
|
|
|||||
ФБ |
|
|
|
|
|
|||||
Др. |
|
|
|
|
|
|||||
Всего |
5,8 |
|
|
|
|
|||||
2.4.3. |
ул. 9 Мая, |
65,0 |
ГБ |
|
|
6,0 |
6,0 |
|
Выполнение 2,15 км в 2016 - 2018 г.г. |
ДЖКХ ТиС, МБУ "УГХ" |
ОБ |
5,0 |
|
24,0 |
24,0 |
|
|||||
ФБ |
|
|
|
|
|
|||||
Др. |
|
|
|
|
|
|||||
Всего |
5,0 |
|
30,0 |
30,0 |
|
|||||
2.4.4. |
Набережная Космонавтов -1об. |
3,6 |
ГБ |
|
10,0 |
|
|
|
Выполнение 0,32 км в 2016 г. |
ДЖКХ ТиС, МБУ "УГХ" |
ОБ |
3,6 |
|
|
|
|
|||||
ФБ |
|
|
|
|
|
|||||
Др. |
|
|
|
|
|
|||||
Всего |
3,6 |
10,0 |
|
|
|
|||||
2.4.5. |
Костромская ул. - 1об. |
3,0 |
ГБ |
|
|
|
|
|
Выполнение 0,68 км в 2016 г. |
ДЖКХ ТиС, МБУ "УГХ" |
ОБ |
3,0 |
|
|
|
|
|||||
ФБ |
|
|
|
|
|
|||||
Др. |
|
|
|
|
|
|||||
Всего |
3,0 |
|
|
|
|
|||||
2.4.6. |
ул. Фурманова- транспортная развязка -1об.
|
13,0 |
ГБ |
|
|
|
|
2,6 |
Выполнение 1,965 км в 2020 г. |
ДЖКХ ТиС, МБУ "УГХ" |
ОБ |
|
|
|
|
10,4 |
|||||
ФБ |
|
|
|
|
|
|||||
Др. |
|
|
|
|
|
|||||
Всего |
0,0 |
|
|
|
13,0 |
|||||
2.4.7. |
ул. Пушкина, 1об. |
1,7 |
ГБ |
|
|
|
|
|
Выполнение 0,28 км в 2016 г. |
ДЖКХ ТиС, МБУ "УГХ" |
ОБ |
1,8 |
|
|
|
|
|||||
ФБ |
|
|
|
|
|
|||||
Др. |
|
|
|
|
|
|||||
Всего |
1,8 |
|
|
|
|
|||||
2.4.8. |
Волочаевская ул. , 1об. |
30,9 |
ГБ |
|
6,2 |
|
|
|
Выполнение 0,4 км в 2016 г., 0,84 км. в 2017 г. |
ДЖКХ ТиС, МБУ "УГХ" |
ОБ |
3,0 |
21,7 |
|
|
|
|||||
ФБ |
|
|
|
|
|
|||||
Др. |
|
|
|
|
|
|||||
Всего |
3,0 |
27,9 |
|
|
|
|||||
2.4.9. |
Виадук ул. Фурманова (ремонт асфальтобетонного покрытия) |
4,2 |
ГБ |
|
|
|
|
|
Выполнение 0,5 км в 2016 г. |
ДЖКХ ТиС, МБУ "УГХ" |
ОБ |
4,2 |
|
|
|
|
|||||
ФБ |
|
|
|
|
|
|||||
Др. |
|
|
|
|
|
|||||
Всего |
4,2 |
|
|
|
|
|||||
2.4.10. |
ул. Радищева (от Советской ул. до Пушкина)- 1 об. |
14,0 |
ГБ |
|
4,0 |
|
|
|
Выполнение 0,69 км в 2017 г. |
ДЖКХ ТиС, МБУ "УГХ" |
ОБ |
|
10,0 |
|
|
|
|||||
ФБ |
|
|
|
|
|
|||||
Др. |
|
|
|
|
|
|||||
Всего |
0,0 |
14,0 |
|
|
|
|||||
2.4.11. |
ул. Ворошилова (разворотное кольцо) - 1об. |
15,8 |
ГБ |
|
2,0 |
|
|
|
Выполнение 0,19 км в 2017 г. |
ДЖКХ ТиС, МБУ "УГХ" |
ОБ |
|
13,8 |
|
|
|
|||||
ФБ |
|
|
|
|
|
|||||
Др. |
|
|
|
|
|
|||||
Всего |
0,0 |
15,8 |
|
|
|
|||||
2.4.12. |
Преображенский переулок - 1об. |
2,9 |
ГБ |
|
1,3 |
|
|
|
Выполнение 0,163 км в 2017 г. |
ДЖКХ ТиС, МБУ "УГХ" |
ОБ |
|
1,7 |
|
|
|
|||||
ФБ |
|
|
|
|
|
|||||
Др. |
|
|
|
|
|
|||||
Всего |
0,0 |
2,9 |
|
|
|
|||||
2.4.13. |
подъездная дорога к ДЮЦ "Переборец"- 1 об. |
3,6 |
ГБ |
|
3,6 |
|
|
|
Выполнение 0,111 км в 2017 г. |
ДЖКХ ТиС, МБУ "УГХ" |
ОБ |
|
|
|
|
|
|||||
ФБ |
|
|
|
|
|
|||||
Др. |
|
|
|
|
|
|||||
Всего |
0,0 |
3,6 |
|
|
|
|||||
2.4.14. |
ул. Софьи Перовской - 1об. |
7,5 |
ГБ |
|
7,5 |
|
|
|
Выполнение 1,47 км в 2017 г. |
ДЖКХ ТиС, МБУ "УГХ" |
ОБ |
|
|
|
|
|
|||||
ФБ |
|
|
|
|
|
|||||
Др. |
|
|
|
|
|
|||||
Всего |
0,0 |
7,5 |
|
|
|
|||||
2.4.15. |
ул. Качалова (от ул. Чекистов до ул. Толбухина) -1об. |
3,5 |
ГБ |
|
2,96 |
|
|
|
Выполнение 0,23 км в 2017 г. |
ДЖКХ ТиС, МБУ "УГХ" |
ОБ |
|
0,55 |
|
|
|
|||||
ФБ |
|
|
|
|
|
|||||
Др. |
|
|
|
|
|
|||||
Всего |
0,0 |
3,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2.4.16. |
ул. Чекистов 1 участок - (от ул. Качалова до Целинной ул.) 2 участок - (от ул. Сеченова до ул. Качалова) |
14,1 |
ГБ |
|
|
1,1 |
|
|
Выполнение: 1 участок - 0,13 км в 2016 г. ; 2 участок -0,42 км в 2018 г. |
ДЖКХ ТиС, МБУ "УГХ" |
ОБ |
3,0 |
|
10,0 |
|
|
|||||
ФБ |
|
|
|
|
|
|||||
Др. |
|
|
|
|
|
|||||
Всего |
3,0 |
|
11,1 |
|
|
|||||
2.4.17. |
ул. Кирова (от ул. Крестовая до ул. Плеханова) - 1 об. |
12,9 |
ГБ |
|
|
2,9 |
|
|
Выполнение 1,4 км в 2018 г. |
ДЖКХ ТиС, МБУ "УГХ" |
ОБ |
|
|
10,0 |
|
|
|||||
ФБ |
|
|
|
|
|
|||||
Др. |
|
|
|
|
|
|||||
Всего |
0,0 |
|
12,9 |
|
|
|||||
2.4.18. |
ул. Карякинская (от ул. Луначарского до ул. Пушкина) - 1 об. |
6,9 |
ГБ |
|
|
0,8 |
|
|
Выполнение 0,28 км в 2018 г. |
ДЖКХ ТиС, МБУ "УГХ" |
ОБ |
|
|
6,1 |
|
|
|||||
ФБ |
|
|
|
|
|
|||||
Др. |
|
|
|
|
|
|||||
Всего |
0,0 |
|
6,9 |
|
|
|||||
2.4.19. |
Ошурковская ул. - 1об. |
4,7 |
ГБ |
|
|
|
0,9 |
|
Выполнение 2,25 км в 2019 г. |
ДЖКХ ТиС, МБУ "УГХ" |
ОБ |
|
|
|
3,8 |
|
|||||
ФБ |
|
|
|
|
|
|||||
Др. |
|
|
|
|
|
|||||
Всего |
0,0 |
|
|
4,7 |
|
|||||
2.4.20. |
Полиграфская ул. (от пр. Генерала Батова до Волочаевской ул.) - 1 об. |
7,3 |
ГБ |
|
|
|
1,5 |
|
Выполнение 0,67 км в 2019 г. |
ДЖКХ ТиС, МБУ "УГХ" |
ОБ |
|
|
|
5,8 |
|
|||||
ФБ |
|
|
|
|
|
|||||
Др. |
|
|
|
|
|
|||||
Всего |
0,0 |
|
|
7,3 |
|
|||||
2.4.21. |
Обустройство кольцевого движения маршрутов общественного транспорта вокруг ТЦ "Виконда". |
34,0 |
ГБ |
|
3,4 |
3,4 |
|
|
Этап 1. Установка бордюров ул. Бабушкина, продление тротуара по ул. Бабушкина на участке от стадиона "Метеор" до пересечения ул. Бабушкина, ул. Гражданская. Устройство остановочной площадки ул. Бабушкина, обустройство пешеходного перехода ул. Огарева - ул. Бабушкина. Асфальтирование дорожного покрытия ул. Веретьевская, ул. Огарева, 1-я и 2-я Товарищеская. |
ДИП ЯО, ДЖКХТиС, МБУ "УГХ" |
ОБ |
|
13,6 |
13,6 |
|
|
|||||
ФБ |
|
|
|
|
|
|||||
Др. |
|
|
|
|
|
|||||
Всего |
0,0 |
17,0 |
17,0 |
|
|
|||||
2.5. |
Содержание улично-дорожной сети |
|
ГБ |
91,8 |
104,6 |
105,0 |
112,3 |
119,0 |
1. Устранение деформаций и повреждений покрытий дорог 120,0 тыс. кв.м;2. Зимняя и летняя уборка;3 Содержание сетей ливневой канализации 59,2 км.4 Содержание мостов и путепроводов - 9 ед.,5.Содержание дорожных ограждений 5131 п.м.6. Содержание техн. средств организации дорожного движения-44 светофора;7. Содержание автопавильонов на остановках- 6 ед.;8. Передача эл. энергии к светофорным объектам - в теч. года (267 тыс. квт/час); 9.Обустройство дорог техн. средствами организации дор. движения для временного ограничения движения в весенний период - 178 ед.; 10. Передача эл. энергии к сетям ул. освещения (55 светильников, 82,2 тыс. квт. час.), содержание сетей уличного освещения. 11. Прием сточных вод 750 тыс. куб. м. |
|
ОБ |
26,2 |
30,6 |
30,2 |
25,0 |
26,2 |
|||||
ФБ |
|
|
|
|
|
|||||
Др. |
|
|
|
|
|
|||||
Всего |
118,0 |
135,2 |
135,2 |
137,3 |
145,2 |
|||||
2.6. |
Мероприятия по повышению безопасности дорожного движения. |
|
ГБ |
23,3 |
30,9 |
26,3 |
28,1 |
29,8 |
Снижение количества ДТП до 90% по сравнению с уровнем 2015 г. |
|
ОБ |
|
|
|
|
|
|||||
ФБ |
|
|
|
|
|
|||||
Др. |
|
|
|
|
|
|||||
Всего |
23,3 |
30,9 |
26,3 |
28,1 |
29,8 |
|||||
3. |
Реализация МП "Газификация частного жилищного фонда ГОГР", в т.ч. |
78,3 |
ГБ |
10,8 |
12,3 |
6,6 |
9,4 |
9,3 |
Обеспечение технической возможности газификации 1369 домовладений |
|
ОБ |
6,0 |
7,5 |
3,5 |
4,0 |
8,9 |
|||||
ФБ |
|
|
|
|
|
|||||
Др. |
|
|
|
|
|
|||||
Всего |
16,8 |
19,8 |
10,1 |
13,4 |
18,2 |
|||||
3.1. |
Газификация Заволжского района, в т.ч. проектные работы |
63,1 |
ГБ |
8,4 |
12,3 |
4,8 |
5,3 |
7,3 |
Обеспечение технической возможности газификации 921 домовладение |
УС |
ОБ |
5,6 |
7,2 |
3,5 |
1,8 |
7,0 |
|||||
ФБ |
|
|
|
|
|
|||||
Др. |
|
|
|
|
|
|||||
Всего |
14,0 |
19,4 |
8,3 |
7,1 |
14,3 |
|||||
3.2. |
Газификация Запахомовского района, в т.ч. проектные работы |
2,5 |
ГБ |
1,7 |
0,0 |
|
|
|
Обеспечение технической возможности газификации 130 домовладений |
УС |
ОБ |
0,4 |
0,4 |
|
|
|
|||||
ФБ |
|
|
|
|
|
|||||
Др. |
|
|
|
|
|
|||||
Всего |
2,1 |
0,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
3.3. |
Газификация мкр. Веретье, Прибрежный район, в т.ч. проектные работы |
7,7 |
ГБ |
0,7 |
0,0 |
1,8 |
2,5 |
0,3 |
Обеспечение технической возможности газификации 281 домовладение |
УС |
ОБ |
|
|
|
2,2 |
0,2 |
|||||
ФБ |
|
|
|
|
|
|||||
Др. |
|
|
|
|
|
|||||
Всего |
0,7 |
0,0 |
1,8 |
4,7 |
0,5 |
|||||
3.4. |
Газификация района Мариевка, в т.ч. проектные работы |
5,1 |
ГБ |
|
|
|
1,6 |
1,8 |
Обеспечение технической возможности газификации 37 домовладений |
УС |
ОБ |
|
|
|
|
1,7 |
|||||
ФБ |
|
|
|
|
|
|||||
Др. |
|
|
|
|
|
|||||
Всего |
|
|
0,0 |
1,6 |
3,5 |
|||||
4. |
Ключевые мероприятия по развитию систем коммунальной инфраструктуры |
|
ГБ |
0,0 |
5,1 |
12,9 |
0,0 |
0,0 |
|
|
ОБ |
0,0 |
18,4 |
51,6 |
0,0 |
0,0 |
|||||
ФБ |
0,0 |
|
|
|
|
|||||
Др. |
47,9 |
169,7 |
289,0 |
357,8 |
424,7 |
|||||
Всего |
47,9 |
193,2 |
353,6 |
357,8 |
424,7 |
|||||
4.1. |
Реконструкция городских водозаборных сооружений на Рыбинском водохранилище Водозаборные сооружения на Рыбинском водохранилище, Шекснинское шоссе, 33. L~0,3 км. |
53,6 (переходящий объект с 2014 г) |
ГБ |
|
1,4 |
|
|
|
Предотвращение размыва берега и обрушения водозаборных сооружений |
ДЖКХТиС, МУП "Водоканал" |
ОБ |
|
5,6 |
|
|
|
|||||
ФБ |
|
|
|
|
|
|||||
Др. |
|
|
|
|
|
|||||
Всего |
|
7,0 |
|
|
|
|||||
4.2. |
Оптимизация системы теплоснабжения Зачеремушного района (Переключение тепловых нагрузок котельной "Магма" на узловую котельную "Полиграф" с последующей реконструкцией в соответствии с требованиями нормативно-технических документов) |
81,1 |
ГБ |
|
3,7 |
12,9 |
|
|
Модернизация системы теплоснабжения. Улучшение качества теплоснабжения |
МУП "Теплоэнерго", ДЖКХТиС |
ОБ |
|
12,8 |
51,6 |
|
|
|||||
ФБ |
|
|
|
|
|
|||||
Др. |
|
|
|
|
|
|||||
Всего |
|
16,5 |
64,6 |
|
|
|||||
4.3. |
Инвестиционная программа МУП "Водоканал" "Развитие систем холодного водоснабжения и водоотведения городского округа город Рыбинск на 2015 - 2018 годы" |
|
ГБ |
|
|
|
|
|
|
МУП "Водоканал" |
ОБ |
|
|
|
|
|
|||||
ФБ |
|
|
|
|
|
|||||
Др. |
24,5 |
64,4 |
123,4 |
158,0 |
201,0 |
|||||
Всего |
24,5 |
64,4 |
123,4 |
158,0 |
201,0 |
|||||
4.3.1. |
Строительство насосной станции III подъема в мкр. Мариевка |
7,5 |
ГБ |
|
|
|
|
|
Повышение надежности холодного водоснабжения микрорайона Мариевка |
МУП "Водоканал" |
ОБ |
|
|
|
|
|
|||||
ФБ |
|
|
|
|
|
|||||
Др. |
7,5 |
|
|
|
|
|||||
Всего |
7,5 |
|
|
|
|
|||||
4.3.2. |
Строительство канализационного дюкера через р. Волга |
50,1 |
ГБ |
|
|
|
|
|
Строительство напорного коллектора с дюкером через р. Волга для транспортировки стоков микрорайона Заволжье на ОСК в микрорайоне Копаево |
МУП "Водоканал" |
ОБ |
|
|
|
|
|
|||||
ФБ |
|
|
|
|
|
|||||
Др. |
4,0 |
46,1 |
|
|
|
|||||
Всего |
4,0 |
46,1 |
|
|
|
|||||
4.3.3. |
Замена трубопровода от ДС "Метеор" до мкр Переборы (АЗС) |
|
ГБ |
|
|
|
|
|
Замена ветхих сетей 500 мм, L ~4,4 км |
МУП "Водоканал" |
|
ОБ |
|
|
|
|
|
||||
48,0 |
ФБ |
|
|
|
|
|
||||
|
Др. |
8,0 |
8,0 |
8,0 |
8,0 |
8,0 |
||||
|
Всего |
8,0 |
8,0 |
8,0 |
8,0 |
8,0 |
||||
4.3.4. |
Замена трубопровода в мкр Волжский от дамбы до ул. Рокоссовского |
|
ГБ |
|
|
|
|
|
Замена ветхих сетей 500 мм, L ~0,8 км 800 мм, L ~0,8 км |
МУП "Водоканал" |
|
ОБ |
|
|
|
|
|
||||
25,0 |
ФБ |
|
|
|
|
|
||||
|
Др. |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
||||
|
Всего |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
||||
4.3.5. |
Замена трубопровода водовод технической воды по ул. Ак. Губкина от ул. танкистов до ОСВ -1 |
|
ГБ |
|
|
|
|
|
Замена ветхих сетей 600 мм, L ~3,0км |
МУП "Водоканал" |
|
ОБ |
|
|
|
|
|
||||
33,0 |
ФБ |
|
|
|
|
|
||||
|
Др. |
|
5,3 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
||||
|
Всего |
|
5,3 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
||||
4.3.6. |
Реконструкция существующего блока биологической очистки с переоборудованием аэротенков в аэротенки нитри-денитрификаторы. Производительность 80 т.м3/сут. |
|
ГБ |
|
|
|
|
|
Обеспечение нормативного качества очистки сточных вод |
МУП "Водоканал" |
|
ОБ |
|
|
|
|
|
||||
114,8 |
ФБ |
|
|
|
|
|
||||
|
Др. |
|
|
14,8 |
40,0 |
40,0 |
||||
|
Всего |
|
|
14,8 |
40,0 |
40,0 |
||||
4.3.7. |
Строительство вторичных отстойников-фильтров (радиальных вторичных отстойников, оборудованных блоками доочистки). Производительность 145 тыс. м3/сут. |
|
ГБ |
|
|
|
|
|
Обеспечение нормативного качества очистки сточных вод |
МУП "Водоканал" |
|
ОБ |
|
|
|
|
|
||||
193,0 |
ФБ |
|
|
|
|
|
||||
|
Др. |
|
|
50,0 |
50,0 |
93,0 |
||||
|
Всего |
|
|
50,0 |
50,0 |
93,0 |
||||
4.3.8. |
Строительство сооружений обработки и обеззараживания осадков |
|
ГБ |
|
|
|
|
|
Решение вопроса обработки и обеззараживания осадка |
МУП "Водоканал" |
|
ОБ |
|
|
|
|
|
||||
140,6 |
ФБ |
|
|
|
|
|
||||
|
Др. |
|
|
40,6 |
50,0 |
50,0 |
||||
|
Всего |
|
|
40,6 |
50,0 |
50,0 |
||||
4.4. |
Инвестиционная программа МУП "Теплоэнерго" "Модернизация котельных и тепловых сетей МУП "Теплоэнерго" на 2016 - 2020 годы" |
|
ГБ |
|
|
|
|
|
|
|
ОБ |
|
|
|
|
|
|
||||
ФБ |
|
|
|
|
|
|
||||
Др. |
23,4 |
105,3 |
165,6 |
199,8 |
223,7 |
|
||||
Всего |
23,4 |
105,3 |
165,6 |
199,8 |
223,7 |
|
||||
4.4.1. |
Реконструкция РТХ котельных "Сельхозтехника" , "Веретье", "Переборы"
|
127,3 |
ГБ |
|
|
|
|
|
Повышение надежности теплоснабжения |
МУП "Теплоэнерго" |
ОБ |
|
|
|
|
|
|||||
ФБ |
|
|
|
|
|
|||||
Др. |
10,7 |
10,7 |
1,8 |
39,9 |
63,0 |
|||||
Всего |
10,7 |
10,7 |
1,8 |
39,9 |
63,0 |
|||||
4.4.2. |
Реконструкция котельных "Призма", "Полиграф" |
648,3 |
ГБ |
|
|
|
|
|
Снижение уровня износа оборудования, повышение его надежности и уровня автоматизации, увеличение тепловых нагрузок |
МУП "Теплоэнерго" |
ОБ |
|
|
|
|
|
|||||
ФБ |
|
|
|
|
|
|||||
Др. |
3,4 |
3,4 |
46,0 |
46,0 |
69,9 |
|||||
Всего |
3,4 |
3,4 |
46,0 |
46,0 |
69,9 |
|||||
4.4.3. |
Реконструкция магистральных тепловых сетей в соответствии с инвестиционной программой |
153,0 |
ГБ |
|
|
|
|
|
Снижение уровня износа оборудования, повышение его надежности |
МУП "Теплоэнерго" |
ОБ |
|
|
|
|
|
|||||
ФБ |
|
|
|
|
|
|||||
Др. |
9,2 |
91,1 |
117,8 |
114,0 |
90,7 |
|||||
Всего |
9,2 |
91,1 |
117,8 |
114,0 |
90,7 |
|||||
5. |
Реализация МП "Энергоэффективность в городском округе город Рыбинск", в т.ч. |
|
ГБ |
10,5 |
6,9 |
5,2 |
7,3 |
6,4 |
|
|
ОБ |
0,0 |
27,7 |
20,7 |
29,2 |
25,6 |
|
||||
ФБ |
|
|
|
|
|
|
||||
Др. |
|
54,6 |
43,5 |
46,0 |
39,4 |
|
||||
Всего |
10,5 |
89,2 |
69,4 |
82,5 |
71,4 |
|
||||
5.1. |
Мероприятия, направленные на энергоэффективность в социальной сфере (утепление ограждающих конструкций, оснащение современными приборами учета коммунальных ресурсов и устройствами регулирования потребления тепловой энергии) |
|
ГБ |
6,3 |
6,9 |
5,2 |
7,3 |
6,4 |
Экономия тепловой энергии в количестве 1148 Гкал/год, 164 т.у.т. на сумму 1,76 млн. руб. |
Бюджетные учреждения социальной сферы |
ОБ |
|
27,7 |
20,7 |
29,2 |
25,6 |
|||||
ФБ |
|
|
|
|
|
|||||
Др. |
|
|
|
|
|
|||||
Всего |
6,3 |
34,6 |
25,9 |
36,5 |
32,0 |
|||||
5.2. |
Мероприятия, направленные на энергоэффективность в коммунальном комплексе (оснащение частотными преобразователями и устройствами планового пуска вращающихся механизмов котельных, замена сульфоугля на катионит в фильтрах химводоподготовки в котельных, очистка внутренних и наружных поверхностей нагрева котлоагрегатов котельных очистных сооружений канализации пос. Копаево, автоматизация режимов теплоснабжения с установкой частотных преобразователей в насосных станциях, капитальный ремонт систем управления, автоматизации и безопасности котлов котельных, реконструкция узлов учета тепловой энергии котельных) |
|
ГБ |
|
|
|
|
|
Ожидаемый экономический эффект на сумму 43,829 млн. руб. |
Предприятия коммунального комплекса |
ОБ |
|
|
|
|
|
|||||
ФБ |
|
|
|
|
|
|||||
Др. |
|
45,7 |
33,8 |
35,7 |
30,2 |
|||||
Всего |
0,0 |
45,7 |
33,8 |
35,7 |
30,2 |
|||||
5.3. |
Мероприятия, направленные на энергоэффективность в жилищном фонде (внедрение энергосберегающих светильников с установкой датчиков движения, утепление фасадов, замена ветхих и аварийных внутридомовых систем тепло-, водо-, электроснабжения, возмещение затрат на выполненные работы по установке коллективных приборов учета в МКД в части помещений, находящихся в муниципальной собственности) |
|
ГБ |
4,2 |
|
|
|
|
Ожидаемый экономический эффект на суму 36,554 млн. руб. |
Управляющие компании |
ОБ |
|
|
|
|
|
|||||
ФБ |
|
|
|
|
|
|||||
Др. |
|
9,0 |
9,7 |
10,3 |
9,2 |
|||||
Всего |
4,2 |
9,0 |
9,7 |
10,3 |
9,2 |
|||||
6. |
Реализация МП "Благоустройство дворовых (придомовых) территорий городского округа город Рыбинск" |
|
ГБ |
5,7 |
6,0 |
9,0 |
9,0 |
9,0 |
Повышение уровня комфортности проживания граждан, в том числе рациональное зонирование дворовых территорий. Благоустройство не менее 150 дворовых территорий. |
ДЖКХТиС |
ОБ |
76,0 |
24,0 |
36,0 |
36,0 |
36,0 |
|||||
ФБ |
|
|
|
|
|
|||||
Др. |
|
|
|
|
|
|||||
Всего |
81,7 |
30,0 |
45,0 |
45,0 |
45,0 |
|||||
7. |
Ликвидация южного самотечного канализационного коллектора |
40,0 |
ГБ |
0,0 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
Ликвидация в связи с нецелесообразностью дальнейшего строительства и последующей эксплуатации |
МБУ "УГХ" ДЖКХТиС |
ОБ |
|
|
|
|
|
|||||
ФБ |
|
|
|
|
|
|||||
Др. |
|
|
|
|
|
|||||
Всего |
0,0 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
|||||
8. |
Капитальный ремонт многоквартирных домов |
|
ГБ |
|
|
|
|
|
Приведение несущих конструкций, кровель, инженерных сетей МКД в технически исправное состояние |
Региональный фонд содействия кап. ремонту МКД ЯО, ДЖКХТиС (контроль) |
ОБ |
|
|
|
|
|
|||||
ФБ |
|
|
|
|
|
|||||
Др. |
82,5 |
256,0 |
256,0 |
256,0 |
256,0 |
|||||
Всего |
82,5 |
256,0 |
256,0 |
256,0 |
256,0 |
|||||
9. |
Приобретение земельного участка и строительство кладбища |
|
ГБ |
|
90,0 |
|
|
|
Обустройство мест под будущие захоронения. Предварительная оценка потребности (2016 г. -разработка и утверждение программы, проектные работы, 2017 г. - приобретение земельного участка, строительство) |
ДИЗО (Приобретение ЗУ) ДЖКХТиС, МБУ "Спец. служба по вопросам похоронного дела", Проектная организация, ДАГ |
ОБ |
|
25,0 |
|
|
|
|||||
ФБ |
|
|
|
|
|
|||||
Др. |
|
|
|
|
|
|||||
Всего |
0,0 |
115,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
10 |
ВЦП департамента ЖКХ, транспорта и связи Администрации ГОГР |
|
ГБ |
226,3 |
225,9 |
235,7 |
235,7 |
235,7 |
Обеспечение потребности отдельных категорий граждан по проезду в автомобильном и электрическом транспорте общего пользования на уровне 100% Обеспечение организации работ по ремонту и содержанию муниципального жилого фонда на уровне 100% исполнения бюджетной сметы. Обеспечение выполнения обязательств собственника муниципального жилищного фонда по уплате взносов на капитальный ремонт общего имущества МКД, включенных в программу капитального ремонта на уровне 100% Обеспечение организации работ по благоустройству, озеленению городских территорий общего пользования на уровне 100% исполнения муниципального задания |
|
ОБ |
0,03 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
|||||
ФБ |
|
|
|
|
|
|||||
Др. |
|
|
|
|
|
|||||
Всего |
226,3 |
226,1 |
235,9 |
235,9 |
235,9 |
|||||
|
ИТОГО по разделу 4
|
|
ГБ |
411,8 |
599,5 |
494,7 |
515,1 |
527,3 |
|
|
ОБ |
140,8 |
272,5 |
441,5 |
388,6 |
516,5 |
|||||
ФБ |
0,0 |
1,6 |
13,5 |
33,3 |
33,3 |
|||||
Др. |
130,4 |
480,3 |
588,5 |
659,8 |
720,1 |
|||||
Всего |
683,0 |
1353,9 |
1538,2 |
1596,8 |
1797,1 |
|||||
5. Строительство, комфортное и доступное жилье | ||||||||||
1. |
Реализация МП "Развитие градостроительной документации ГОГР", в т.ч. |
|
ГБ |
2,0 |
1,8 |
2,0 |
2,6 |
2,8 |
изготовлено 13 градостроительных документов |
ДАГ |
ОБ |
|
|
|
|
|
|||||
ФБ |
|
|
|
|
|
|||||
Др. |
|
|
|
|
|
|||||
Всего |
2,0 |
1,8 |
2,0 |
2,6 |
2,8 |
|||||
1.1 |
Внесение изменений в Генеральный план и в Правила землепользования и застройки городского округа город Рыбинск |
|
ГБ |
|
0,5 |
1,0 |
0,8 |
0,8 |
2 документа (Генплан, ПЗЗ- корректировка) |
ДАГ |
ОБ |
|
|
|
|
|
|||||
ФБ |
|
|
|
|
|
|||||
Др. |
|
|
|
|
|
|||||
Всего |
|
0,5 |
1,0 |
0,8 |
0,8 |
|||||
1.2 |
Разработка проектов межевания территорий для обеспечения формирования земельных участков в целях жилищного, промышленного и иного строительства. |
|
ГБ |
|
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
3 документа (м-н Прибрежный - многоквартирного жилищного строительства объектов общей площадью не менее 40 тыс кв.м.,территории в районе улиц Переборский тракт-Гражданская-Глебовская - объектов общей площадью жилья не менее 160 тыс кв.м.; Восточной промышленной зоны - промышленного и иного строительства не менее 24 участков) |
ДАГ |
ОБ |
|
|
|
|
|
|||||
ФБ |
|
|
|
|
|
|||||
Др. |
|
|
|
|
|
|||||
Всего |
|
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
|||||
1.3 |
Разработка документации по планировке территорий линейных объектов в районах индивидуальной жилой застройки. |
|
ГБ |
|
0,3 |
|
0,8 |
1,0 |
8 документов (проектов межевания): ПМ ул. Поречье; ПМ Кипячевская ул., Малая Кипячевская ул., Майский пер., Картонный пер.; ПМ Галичской ул. ; ПМ ул. Свердлова; ПМ Первомайская ул., ул. Каляева, ул. Островского, ул. 9 Января, ул. Халтурина, ул. Льва Толстого, ул. Пятилетки, Социалистическая ул.; ПМ Полтининская ул., Мелкая ул.; ПП и ПМ ул. 8 Марта, Юбилейная ул.; ПП и ПМ Глазурной ул, Черепичной ул. |
ДАГ |
ОБ |
|
|
|
|
|
|||||
ФБ |
|
|
|
|
|
|||||
Др. |
|
|
|
|
|
|||||
Всего |
|
0,3 |
|
0,8 |
1,0 |
|||||
2. |
Выполнение проектов планировки и проектов межевания силами ДАГ |
|
ГБ |
|
|
|
1,0 |
1,0 |
5 документов планирования: ПМ по ул. Заречная (дорога, сети); ППТ по ул. Захарова-Куйбышева; ППТ и ПМ по ул. Новоселов (дорога); ПМТ по ул. Шуйская (дорога); ППТ и ПМТ для строительства напорного канализационного коллектора с дюкером в р-не Копаево. |
ДАГ, ДЖКХТиС |
ОБ |
|
|
|
|
|
|||||
ФБ |
|
|
|
|
|
|||||
Др. |
|
|
|
|
|
|||||
Всего |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1,0 |
1,0 |
|||||
3. |
Реализация ВЦП "Создание условий для эффективного использования муниципального имущества" |
|
ГБ |
10,0 |
10,7 |
10,6 |
10,6 |
10,6 |
Получение максимально возможного дохода от использования муниципального имущества и уменьшение расходов на его содержание. Обеспечение сохранности муниципальной собственности. |
ДИЗО |
ОБ |
|
|
|
|
|
|||||
ФБ |
|
|
|
|
|
|||||
Др. |
|
|
|
|
|
|||||
Всего |
10,0 |
10,7 |
10,6 |
10,6 |
10,6 |
|||||
|
ИТОГО по разделу 5 |
|
ГБ |
12,0 |
12,5 |
12,6 |
14,2 |
14,4 |
|
|
ОБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
ФБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
Др. |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
Всего |
12,0 |
12,5 |
12,6 |
14,2 |
14,4 |
|||||
6. Социальная поддержка граждан в сфере обеспечения жильем | ||||||||||
6 |
Реализация МП "Обеспечение доступным и комфортным жильем населения ГОГР", в т. ч. подпрограммы |
351,8 |
ГБ |
27,4 |
13,0 |
14,3 |
13,5 |
14,2 |
Расселение аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда- 8 тыс кв.м. Улучшение жилищных условий 831 семьи различных категорий. |
|
ОБ |
32,7 |
38,6 |
39,7 |
41,3 |
43,9 |
|||||
ФБ |
0,0 |
17,4 |
17,7 |
20,4 |
22,2 |
|||||
Др. |
|
|
|
|
|
|||||
Всего |
60,1 |
69,0 |
70,6 |
75,3 |
80,3 |
|||||
6.1 |
"Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в ГОГР" |
175,4 |
ГБ |
20,6 |
4,5 |
5,8 |
5,4 |
5,9 |
Переселение из аварийного жилья 2016 г.- 37 сем/92 чел 2017 г.- 25 сем/59 чел. 2018 г.- 25 сем/60 чел. 2019 г.- 26 сем/63 чел. 2020 г.- 27 сем/65 чел. |
УС |
ОБ |
19,4 |
10,4 |
10,7 |
12,5 |
13,8 |
|||||
ФБ |
0,0 |
14,9 |
15,2 |
17,9 |
19,7 |
|||||
Др. |
|
|
|
|
|
|||||
Всего |
40,0 |
29,7 |
30,5 |
35,8 |
39,4 |
|||||
6.2 |
"Переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания в ГОГР" |
125,9 |
ГБ |
0,5 |
4,4 |
4,6 |
4,6 |
4,8 |
Переселение из непригодного жилья 2016 г.- 47 сем/143 чел. 2017 г.- 24 сем/57 чел. 2018 г.- 25 сем/59 чел. 2019 г.- 25 сем/62 чел. 2020 г.- 25 сем/64 чел. |
УС |
ОБ |
2,9 |
25,0 |
25,9 |
25,9 |
27,4 |
|||||
ФБ |
|
|
|
|
|
|||||
Др. |
|
|
|
|
|
|||||
Всего |
3,4 |
29,4 |
30,5 |
30,5 |
32,2 |
|||||
6.3 |
"Поддержка молодых семей ГОГР в приобретении (строительстве) жилья" |
37,4 |
ГБ |
2,2 |
2,2 |
2,2 |
2,2 |
2,2 |
в год -5 сем/25 чел; |
УС |
ОБ |
7,6 |
2,2 |
2,2 |
2,2 |
2,2 |
|||||
ФБ |
0,0 |
2,5 |
2,5 |
2,5 |
2,5 |
|||||
Др. |
|
|
|
|
|
|||||
Всего |
9,8 |
6,9 |
6,9 |
6,9 |
6,9 |
|||||
6.4 |
Государственная поддержка граждан, проживающих на территории ГОГР, в сфере ипотечного жилищного кредитования" |
13,0 |
ГБ |
3,8 |
1,0 |
1,0 |
0,7 |
0,5 |
11 семей, получивших свидетельства в 2015 году приобретут жилые помещения в 2016 году. 40 семьям будет предоставлена субсидия на возмещение части аннуитетных платежей (ежегодно) |
УС |
ОБ |
2,8 |
1,0 |
1,0 |
0,7 |
0,5 |
|||||
ФБ |
|
|
|
|
|
|||||
Др. |
|
|
|
|
|
|||||
Всего |
6,6 |
2,0 |
2,0 |
1,4 |
1,0 |
|||||
6.5 |
Формирование земельных участков для граждан, имеющих трех и более детей, и иных льготных категорий граждан на территории городского округа город Рыбинск" |
3,4 |
ГБ |
0,2 |
1,0 |
0,8 |
0,7 |
0,7 |
Обеспечение земельными участками для индивидуального жилищного строительства 480 многодетных семей и льготных категорий граждан |
ДИЗО |
ОБ |
0,0 |
|
|
|
|
|||||
ФБ |
|
|
|
|
|
|||||
Др. |
|
|
|
|
|
|||||
Всего |
0,2 |
1,0 |
0,8 |
0,7 |
0,7 |
|||||
|
ИТОГО по разделу 6 |
|
ГБ |
27,4 |
13,0 |
14,3 |
13,5 |
14,2 |
|
|
ОБ |
32,7 |
38,6 |
39,7 |
41,3 |
43,9 |
|||||
ФБ |
0,0 |
17,4 |
17,7 |
20,4 |
22,2 |
|||||
Др. |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
Всего |
60,1 |
69,0 |
71,8 |
75,3 |
80,3 |
|||||
7. Совершенствование органов местного самоуправления, эффективное взаимодействие власти и общества. | ||||||||||
1. |
Реализация ВЦП "Обеспечение бесперебойного функционирования муниципальных информационных систем департамента финансов АГОГР", в т.ч. |
|
ГБ |
6,6 |
7,7 |
8,1 |
10,1 |
9,3 |
Обеспечение функционирования финансовой системы города |
ДФ |
ОБ |
|
|
|
|
|
|||||
ФБ |
|
|
|
|
|
|||||
Др. |
|
|
|
|
|
|||||
Всего |
6,6 |
7,7 |
8,1 |
10,1 |
9,3 |
|||||
1.1. |
Продление технической поддержки на программного обеспечения |
|
ГБ |
6,0 |
5,7 |
4,9 |
5,9 |
5,1 |
Обеспечение бесперебойного функционирования МИС (программная часть) на уровне 95% |
ДФ |
ОБ |
|
|
|
|
|
|||||
ФБ |
|
|
|
|
|
|||||
Др. |
|
|
|
|
|
|||||
Всего |
6,0 |
5,7 |
4,9 |
5,9 |
5,1 |
|||||
1.2. |
Поддержание работоспособности центра обработки данных |
|
ГБ |
0,6 |
2,0 |
2,2 |
4,2 |
4,2 |
Обеспечение бесперебойного функционирования центра обработки данных и рабочих мест пользователей МИС (коэффициент доступности - аппаратная часть) на уровне до 95% |
ДФ |
ОБ |
|
|
|
|
|
|||||
ФБ |
|
|
|
|
|
|||||
Др. |
|
|
|
|
|
|||||
Всего |
0,6 |
2,0 |
2,2 |
4,2 |
4,2 |
|||||
2. |
Реализация МП "Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления", в т.ч. |
|
ГБ |
44,3 |
39,8 |
40,5 |
40,6 |
40,8 |
|
|
ОБ |
|
|
|
|
|
|||||
ФБ |
|
|
|
|
|
|||||
Др. |
|
|
|
|
|
|||||
Всего |
44,3 |
39,8 |
40,5 |
40,6 |
40,8 |
|||||
2.1. |
Подпрограмма "Кадры" - повышение результативности профессиональной деятельности муниципальных служащих; - повышение мотивации к прохождению муниципальной службы за счет обеспечения социальных гарантий |
|
ГБ |
2,2 |
2,2 |
2,5 |
2,8 |
3,2 |
Приведение уровня профессиональной подготовки муниципальных служащих в соответствие со специальными квалификационными требованиями к конкретным должностям муниципальной службы (не менее 100% должностей муниципальной службы), проведение диспансеризации 100% муниципальных служащих |
ОК |
ОБ |
|
|
|
|
|
|||||
ФБ |
|
|
|
|
|
|||||
Др. |
|
|
|
|
|
|||||
Всего |
2,2 |
2,2 |
2,5 |
2,8 |
3,2 |
|||||
2.2. |
Подпрограмма "Развитие муниципальной информационной системы" |
|
ГБ |
5,2 |
6,7 |
7,1 |
6,9 |
6,7 |
Оснащение современной вычислительной техникой и программным обеспечением 100% рабочих мест сотрудников и серверного центра Администрации, подключение к системе электронного документооборота 90% сотрудников; создание высокоскоростной телекоммуникационной сети |
МКУ "ИТЦ" |
ОБ |
|
|
|
|
|
|||||
ФБ |
|
|
|
|
|
|||||
Др. |
|
|
|
|
|
|||||
Всего |
5,2 |
6,7 |
7,1 |
6,9 |
6,7 |
|||||
2.3. |
Реализация ВЦП МКУ "Информационно-технический центр" |
|
ГБ |
36,8 |
30,9 |
30,9 |
30,9 |
30,9 |
Обеспечение информационного, технического и транспортного обслуживания Администрации, содержания и обслуживания административных зданий. |
МКУ "ИТЦ" |
ОБ |
|
|
|
|
|
|||||
ФБ |
|
|
|
|
|
|||||
Др. |
|
|
|
|
|
|||||
Всего |
36,8 |
30,9 |
30,9 |
30,9 |
30,9 |
|||||
3. |
Реализация МП "Гражданское общество и открытая власть", в т.ч. |
|
ГБ |
12,9 |
17,2 |
17,5 |
15,9 |
16,2 |
|
|
ОБ |
|
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
|||||
ФБ |
|
|
|
|
|
|||||
Др. |
|
|
|
|
|
|||||
Всего |
12,9 |
17,7 |
18,0 |
16,4 |
16,7 |
|||||
3.1. |
Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций |
|
ГБ |
1,4 |
6,2 |
6,2 |
6,2 |
6,2 |
Оказание финансовой поддержки СО НКО не менее чем 20 организациям |
АГОГР, КМСУ |
ОБ |
|
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
|||||
ФБ |
|
|
|
|
|
|||||
Др. |
|
|
|
|
|
|||||
Всего |
1,4 |
6,7 |
6,7 |
6,7 |
6,7 |
|||||
3.2. |
Предоставление компенсации расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг отдельным категориям лиц |
|
ГБ |
0,2 |
5,4 |
5,4 |
5,4 |
5,4 |
Стимулирование деятельности членов и председателей КТОС, старших по домам, председателей СМКД, ТСЖ, ЖСК, старших по улице |
ДСЗН, КМСУ |
ОБ |
|
|
|
|
|
|||||
ФБ |
|
|
|
|
|
|||||
Др. |
|
|
|
|
|
|||||
Всего |
0,2 |
5,4 |
5,4 |
5,4 |
5,4 |
|||||
3.3. |
ВЦП Обеспечение мероприятий по информированию населения о деятельности органов местного самоуправления через выпуск газеты "Рыбинские известия" |
|
ГБ |
4,5 |
5,6 |
5,9 |
4,3 |
4,6 |
Выпуск 1020 полос газеты в год согласно муниципальному заданию |
АГОГР, Пресс-служба |
ОБ |
|
|
|
|
|
|||||
ФБ |
|
|
|
|
|
|||||
Др. |
|
|
|
|
|
|||||
Всего |
4,5 |
5,6 |
5,9 |
4,3 |
4,6 |
|||||
4. |
Регистрация ТОС в качестве юридического лица |
|
ГБ |
|
|
|
|
|
Развитие финансовой самостоятельности не менее чем 10 ТОС, возможность получения ими тендеров и грантов |
АГОГР, КМСУ |
ОБ |
|
|
|
|
|
|||||
ФБ |
|
|
|
|
|
|||||
Др. |
|
|
|
|
|
|||||
Всего |
|
|
|
|
|
|||||
|
ИТОГО по разделу 7 |
|
ГБ |
63,8 |
64,7 |
66,1 |
66,6 |
66,3 |
|
|
ОБ |
0,0 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
|||||
ФБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
Др. |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
Всего |
63,8 |
65,2 |
66,6 |
67,1 |
66,8 |
|||||
8. Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы. | ||||||||||
1. |
Реализация ВЦП "Управление муниципальным долгом ГОГР", в т.ч. |
|
ГБ |
202,1 |
240,7 |
203,2 |
197,2 |
186,4 |
Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы городского округа |
ДФ |
ОБ |
|
|
|
|
|
|||||
ФБ |
|
|
|
|
|
|||||
Др. |
|
|
|
|
|
|||||
Всего |
202,1 |
240,7 |
203,2 |
197,2 |
186,4 |
|||||
1.1. |
Привлечение кредитных линий, обслуживание муниципального долга, уплата процентов, погашение долга |
|
ГБ |
202,1 |
240,7 |
203,2 |
197,2 |
186.4 |
Своевременная уплата процентов и гашение кредитов |
ДФ |
ОБ |
|
|
|
|
|
|||||
ФБ |
|
|
|
|
|
|||||
Др. |
|
|
|
|
|
|||||
Всего |
202,1 |
240,7 |
203,2 |
197,2 |
186.4 |
|||||
|
ИТОГО по разделу 8 |
|
ГБ |
202,1 |
240,7 |
203,2 |
197,2 |
186,4 |
|
|
ОБ |
|
|
|
|
|
|||||
ФБ |
|
|
|
|
|
|||||
Др. |
|
|
|
|
|
|||||
Всего |
202,1 |
240,7 |
203,2 |
197,2 |
186,4 |
|||||
|
ИТОГО ПО ПКСЭР |
|
ГБ |
2 057,2 |
2 317,3 |
2 416,2 |
2 289,4 |
2 260,0 |
|
|
ОБ |
2 306,1 |
3 212,8 |
3 514,4 |
3 817,2 |
3 719,6 |
|||||
ФБ |
230,1 |
381,0 |
472,7 |
450,3 |
283,1 |
|||||
Др. |
176,0 |
644,6 |
723,1 |
774,8 |
792,7 |
|||||
Всего |
4 769,4 |
6 555,8 |
7 126,5 |
7 331,7 |
7 055,3 |
3.2 Приоритеты строительства и реконструкции, обеспечивающие выполнение мероприятий по повышению качества жизни
Выполнение мероприятий по повышению качества жизни горожан требует расширения и существенного повышения темпов строительства жилья, освоения новых микрорайонов, возведения новых и реконструкции существующих объектов социальной инфраструктуры, что в свою очередь окажет значительное влияние на весь облик города.
Строительство в городе Рыбинске будет осуществляться на основании Генерального плана, утвержденного в 2009 году, реализация которого является центральным звеном градостроительной политики. Это позволит осмысленно размещать новое жилье, социальные и промышленные объекты, проводить транспортные магистрали, что явится основой нового современного облика города.
В соответствии с долгосрочными перспективами социально-экономического развития, основные направления строительства и реконструкции городских сооружений:
1. Жилищное строительство, строительство "социального" жилья;
2. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и модернизация объектов социальной сферы (культуры, спорта, образования, здравоохранения и др.);
3. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и модернизация инженерной инфраструктуры и природоохранных объектов, берегоукрепления, причальных объектов, мостов;
4. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и модернизация промышленных сооружений;
5. Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов транспортной инфраструктуры и дорог;
6. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и модернизация объектов сервиса, торговли, общественных зданий;
7. Благоустройство площадей, улиц, набережной и других территорий,
8. Реконструкция и капитальный ремонт памятников историко-культурного наследия
9. Ликвидация ветхих, аварийных, опасных для жизнедеятельности объектов.
Мероприятия по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и модернизации объектов, включенные в систему мероприятий Программы (включены в Адресную инвестиционную программу городского округа город Рыбинск), сформированы на основе анализа сложившейся ситуации в сфере обеспеченности жильем, объектами городской инфраструктуры и потребностей населения в комфортных условиях проживания, занятости и отдыха, а также с учетом возможностей привлечения необходимых финансовых и иных ресурсов на эти цели.
3.3 Основные принципы инвестиционной политики города
В 2014 - 2015 годах в связи с неоднозначными тенденциями мирового экономического развития, высокой волатильностью на мировых рынках, значительно усилилась конкуренция за инвестиционные ресурсы. Поэтому для реализации стратегических направлений Программы принципиальное значение имеет формирование благоприятного инвестиционного климата и привлечение в город дополнительных ресурсов. Рыбинск потенциально обладает достаточно высокой инвестиционной привлекательностью, обусловленной его конкурентными преимуществами, к которым относятся:
- выгодное географическое положение;
- развитый многоотраслевой промышленный потенциал;
- обеспеченность трудовыми ресурсами высокой квалификации и развитая многоуровневая научно-образовательная база;
- наличие свободных инвестиционных площадок (промзон, свободных территорий для жилищного строительства, в т.ч. комплексного, строительства объектов общественного назначения);
- развитая транспортная и инженерная инфраструктура, наличие водных и энергетических ресурсов;
- высокая обеспеченность объектами социальной сферы;
- развитые межрегиональные связи и интерес для туристов.
Для увеличения объема дополнительных инвестиций в Рыбинск в Администрации города в 2015 году принята и реализуется "Комплексная дорожная карта улучшения инвестиционного климата на территории городского округа город Рыбинск". В ней выполняется единый межведомственный комплекс мероприятий, нацеленный на обеспечение оптимальных условий ведения бизнеса, обеспечивается координация всех субъектов, связанных с привлечением инвестиций и реализацией инвестиционных проектов на территории города. Критериями оценки эффективности инвестиционной политики Администрации города должны являться общий объем инвестиций на территории городского округа и динамика площади застроенных городских территорий.
Стратегические цели городской инвестиционной политики
- Увеличение объема и повышение эффективности использования инвестиций, привлекаемых на развитие города из различных источников, в т.ч. мобилизация внутренних инвестиционных ресурсов;
- Содействие реализации инвестиционных проектов, реализуемых хозяйствующими субъектами в инфраструктурных, социальных и производственных сферах, отвечающих задачам и основным направлениям Программы;
- Выявление и поддержка точек роста у субъектов городской жизнедеятельности в приоритетных сферах городской экономики (инновационном производстве, инфраструктуре туризма и сервиса, ЖКХ и транспорте и др.), способных в настоящее время или в ближайшем будущем выпускать продукцию, конкурентоспособную по цене и качеству на внутреннем и внешних рынках;
- Содействие развитию конкуренции и реализации проектов на принципах концессии, государственно- и муниципально-частного партнерства в сферах коммунальной, инженерной, социальной инфраструктуры.
- Предотвращение оттока инвестиционной активности за пределы города.
Формы прямой поддержки инвестиционной деятельности
- Использование государственных инвестиционных ресурсов из различных источников, в первую очередь путем вхождения в областные и федеральные государственные программы, участия в конкурсах, грантах;
- Софинансирование в подведении к инвестиционным площадкам инженерной, коммунальной, транспортной инфраструктуры;
- Развитие ипотечного и иных видов кредитования;
- Упрощение процедур оформления согласительно-разрешительной документации на строительство и доступ к ресурсам и сетям коллективного пользования и др.
Формы косвенной поддержки инвестиционной деятельности
- Совершенствование местной нормативной базы, стимулирующей инвестиционную деятельность, регламентирующей порядок привлечения инвестиций в экономику города и обеспечивающей соблюдение прав инвесторов, в т.ч. применение на практике законодательных норм, предусматривающих создание понятной и прозрачной системы предоставления земельных участков под строительство или реконструкцию объектов;
- Развитие рыночной инфраструктуры, в т.ч. содействие открытию новых финансовых структур и др.;
- Подготовка свободных земельных участков под застройку (разработка проектов планировок, инвентаризация и фотосъемка участков, расчистка территории, организация инфраструктуры, уточнение возможностей инженерного обеспечения и др.);
- Содействие обеспечению баланса спроса и предложения (подготовки кадров) на рынке труда; закрепление высококвалифицированных кадров и выпускников ВУЗов и колледжей на предприятиях города;
- Информационно-консультационная поддержка потенциальных инвесторов:
- актуализация "Инвестиционного паспорта Рыбинска" на официальном Интернет-сайте Администрации;
- ведение и постоянное обновление на сайте реестров инвестиционных проектов; свободных земельных участков, свободных площадей на действующих предприятиях и предприятиях-банкротах; объектов муниципальной собственности, передаваемых в аренду или подлежащих приватизации;
- формирование инвестиционных предложений для инвесторов с представлением на различных носителях демонстрационных материалов о проектах и эскизах перспективных объектов строительства и поквартальной застройки города и обустройства свободных площадок;
- продвижение инвестиционных проектов рыбинских предприятий в "Перечень приоритетных инвестиционных проектов Ярославской области",
- разработка заявок для включения в федеральные и областные государственные программы, участия в федеральных инвестиционных конкурсах и др.
- PR-мероприятия, направленные на повышение привлекательности городской территории.
- Продвижение рекламы, имиджа города Рыбинска в другие города России и зарубежья.
Поддержка инвестиционной деятельности, обеспечение равных прав инвесторов, реализация комплексной "дорожной карты" улучшения инвестклимата, позитивная информация о деятельности городских властей в СМИ будут способствовать привлечению финансовых потоков в экономику города.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.