Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение
к постановлению Правительства области
от 15 декабря 2016 г. N 1293-п
Изменения,
вносимые в Методику оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей средств областного бюджета
Перечень показателей качества финансового менеджмента главных распорядителей средств областного бюджета (приложение 1 к Методике) и перечень исходных данных для проведения оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей средств областного бюджета (приложение 2 к Методике) изложить в следующей редакции:
Приложение 1
к Методике
Перечень
показателей качества финансового менеджмента главных распорядителей средств областного бюджета
N |
Наименование направлений оценки, групп показателей, показателей |
Формула расчета показателя (далее - Р) и необходимые исходные данные |
Параметры определения значения показателя |
Уровень, баллов |
Весовой коэффициент раздела/критерия |
Экономический смысл показателя |
Номер показателя по приказу Министерства финансов Российской Федерации N 552 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|||
1. |
Общие показатели управления |
0,2 |
|
|
||||||
1.1. |
Отклонение утвержденного объема расходов бюджета по ГРБС на текущий финансовый год от объема расходов соответствующего года при его утверждении на первый год планового периода в году, предшествующем отчетному году (без учета федеральных средств) |
P1 = (Pо- Pпп) / Pпп х 100%, где: Pо - объем расходов бюджета по ГРБС (без учета федеральных средств), первоначально утвержденный на текущий финансовый год; Pпп - объем расходов бюджета по ГРБС (без учета федеральных средств), первоначально утвержденный на первый год планового периода в году, предшествующему отчетному году |
Р 50% |
0 |
0,1 |
оценка точности среднесрочного планирования со стороны ГРБС |
1.6 |
|||
Р 50 % |
100 |
|||||||||
Р 40 % |
200 |
|||||||||
Р 30 % |
300 |
|||||||||
Р 20 % |
400 |
|||||||||
Р 10 % |
500 |
|||||||||
1.2. |
Объем передвижек в сводной бюджетной росписи в целом по ГРБС в течение отчетного года (за исключением передвижек, связанных с изменением функций и полномочий ГРБС, изменением зарезервированных средств, а также в случае распределения средств в течение года на конкурсной основе) |
P2 = (ВP / Г) х 100%, где: ВР - сумма средств утвержденных передвижек бюджета ГРБС в сводной бюджетной росписи в отчетном году, за исключением передвижек по кодам 02.03.0, 02.04.0, 02.06.0, 02.07.0, 02.13.0, 03. хх. хх; Г - сумма объемов бюджетных ассигнований ГРБС, утвержденная в бюджете за отчетный год, по состоянию на 31 декабря отчетного года |
Р 100 % |
0 |
0,1 |
оценка точности планирования бюджета со стороны ГРБС |
|
|||
Р 90 % |
100 |
|||||||||
Р 70 % |
200 |
|||||||||
Р 50 % |
300 |
|||||||||
Р 20 % |
400 |
|||||||||
Р 20% |
500 |
|||||||||
1.3. |
Прирост расходов ГРБС в IV квартале (без учета федеральных средств) |
P3 = (Еiv / Еср - 1) х 100 %, где: Еiv - кассовые расходы ГРБС в IV квартале отчетного года без учета расходования поступивших федеральных средств; Еср - средний объём кассовых расходов ГРБС за I - III кварталы отчётного финансового года без учета расходования поступивших федеральных средств, рассчитываемый по формуле: Еср = (Ф0 - EIV) / 3, где: Фо - кассовое исполнение расходов ГРБС в отчетном году без учета расходования поступивших федеральных средств; Eiv - кассовые расходы ГРБС в IV квартале отчетного года без учета расходования поступивших федеральных средств |
Р 100% |
0 |
0,15 |
оценка наличия существенного увеличения расходов в IV квартале (неравномерность расходов) |
2.7 |
|||
100 % Р 80 % |
100 |
|||||||||
80 % Р 60 % |
200 |
|||||||||
60 % Р 30 % |
300 |
|||||||||
30 % Р 10 % |
400 |
|||||||||
Р 10 % |
500 |
|||||||||
1.4. |
Отношение прироста расходов в отчетном финансовом году ГРБС, не обеспеченных соответствующим приростом доходов, к объему расходов ГРБС* |
P4 = (Фо1 / Го) / (Дб / Ду) х 100%, где: Фо1 - кассовое исполнение расходов ГРБС в отчетном году без учета расходования поступивших федеральных средств, без учета резервных средств; Го - первоначально утвержденный объем расходов ГРБС в отчетном финансовом году без учета федеральных средств; Дб - объем доходов бюджета в отчетном финансовом году без учета поступивших федеральных средств; Ду - первоначально утвержденный объем доходов бюджета в отчетном финансовом году без учета федеральных средств |
Р 120% |
0 |
0,1 |
оценка наличия расходов, не обеспеченных доходами |
2.4 |
|||
120 % Р 115 % |
100 |
|||||||||
115 % Р 110 % |
200 |
|||||||||
110 % Р 105 % |
300 |
|||||||||
105 % Р 100 % |
400 |
|||||||||
Р 100 % |
500 |
|||||||||
1.5. |
Степень исполнения кассового плана ГРБС |
P5 = (Фп / (КП1 + КП2 + КП3 + КП4)) х 100%, где: Фп - кассовое исполнение расходов ГРБС в отчетном году (с учетом принятых и неоплаченных платежных поручений); КП1, КП2, КП3, КП4 - сумма кассовых планов ГРБС в отчетном году |
Р 50% |
0 |
0,1 |
степень освоения кассового плана, оценка качества исполнения бюджета |
|
|||
80 % Р 50 % |
100 |
|||||||||
90 % Р 80 % |
200 |
|||||||||
95 % Р 90 % |
300 |
|||||||||
99 % Р 95 % |
400 |
|||||||||
Р 99 % |
500 |
|||||||||
1.6. |
Обоснованность плановых бюджетных ассигнований |
Р6 = ((Рпл - Фоп - КЗ) / Рпл) х 100 %, где: Рпл - плановые расходы ГРБС в отчетном году согласно уточненной бюджетной росписи (по бюджетной росписи с учетом всех уведомлений об изменениях) без учета федеральных средств в пределах ЛБО; Фоп - кассовое исполнение расходов ГРБС в отчетном году без учета расходования поступивших федеральных средств (с учетом принятых и неоплаченных платежных поручений); КЗ - объем просроченной кредиторской задолженности ГРБС на конец отчетного года |
Р 20% |
0 |
0,1 |
оценка обоснованности планируемых расходов |
|
|||
20 % Р 15 % |
100 |
|||||||||
15 % Р 10 % |
200 |
|||||||||
10 % Р 5 % |
300 |
|||||||||
5 % Р 1 % |
400 |
|||||||||
1 % Р 0 % |
500 |
|||||||||
Р < 0% |
0 |
|||||||||
1.7. |
Объем просроченной кредиторской задолженности ГРБС (с учетом КУ) |
где: КЗп - объем просроченной кредиторской задолженности ГРБС на конец отчетного года (без учета принятых, но неоплаченных платежных поручений); Рл - плановые расходы ГРБС в отчетном году в пределах ЛБО; - сумма кассовых планов нарастающим итогом на конец отчетного финансового года; Фп - кассовое исполнение расходов ГРБС в отчетном году (с учетом принятых и неоплаченных платежных поручений) |
Р 1 % |
0 |
0,15 |
оценка объемов просроченной кредиторской задолженности ГРБС |
2.2 |
|||
0 Р 1% |
300 |
|||||||||
Р 0 % |
500 |
|||||||||
1.8. |
Объем просроченной кредиторской задолженности ГРБС по выплате заработной платы и пособий по социальной помощи населению (с учетом КУ) |
Р8 = КЗзпп + КЗсоцп, где: КЗзпп - объем просроченной кредиторской задолженности ГРБС по выплате заработной платы на 1 января текущего финансового года (с учетом принятых и неоплаченных платежных поручений); КЗсоцп - объем просроченной кредиторской задолженности ГРБС по выплате пособий по социальной помощи населению на 1 января текущего финансового года (с учетом принятых и неоплаченных платежных поручений) |
Р 0% |
0 |
0,1 |
оценка объемов просроченной кредиторской задолженности по выплате заработной платы и пособий по социальной помощи |
2.3 |
|||
Р = 0% |
500 |
|||||||||
1.9. |
Наличие эффективного контракта с руководителем ГРБС (оплата труда определяется с учетом показателей результатов профессиональной деятельности) |
Р9 = Кзп, где КЗП - наличие эффективного контракта с руководителем ГРБС |
Р = нет |
0 |
0,1 |
наличие эффективного контракта с руководителем ГРБС |
5.1 |
|||
Р = да |
500 |
|||||||||
2. |
Управление ГП |
0,2 |
|
|
||||||
2.1. |
Доля утвержденных НПА по ГП, ОЦП, ВЦП, РП в соответствии с законом об областном бюджете на текущий финансовый год в установленные сроки |
P10 = (Кнпа / Кт1) 100 %, где: КНПА - количество утвержденных НПА по ГП, ОЦП, ВЦП, РП ответственного исполнителя в соответствии с законом об областном бюджете на текущий финансовый год в установленные сроки; Кт1 - количество ГП, ОЦП, ВЦП, РП ответственного исполнителя, финансируемых в соответствии с законом об областном бюджете на текущий финансовый год |
Р = 0% |
0 |
0,25 |
соблюдение требований законодательства Ярославской области по программно-целевому планированию |
|
|||
0 Р 30 % |
100 |
|||||||||
30 % Р 50 % |
200 |
|||||||||
50 % Р 60 % |
300 |
|||||||||
60% Р 100% |
400 |
|||||||||
Р = 100% |
500 |
|||||||||
2.2. |
Приведение ГП, ОЦП, ВЦП, РП, ОМ в соответствие с законом об областном бюджете на текущий финансовый год в ПМ "Государственные программы" АИС "Планирование" в установленные сроки |
P11 = (Кгп + Кпп) / К т х 100%, где: Кгп - количество ГП ответственного исполнителя в ПМ "Государственные программы" в состоянии "На утверждение" в установленные сроки; Кпп - количество ОЦП, ВЦП, РП, ОМ ответственного исполнителя в ПМ "Государственные программы" в состоянии "На утверждение" в установленные сроки; К т - количество ГП, ОЦП, ВЦП, РП, ОМ ответственного исполнителя, финансируемых в соответствии с законом об областном бюджете на текущий финансовый год |
Р = 0% |
0 |
0,25 |
соблюдение требований бюджетного законодательства по приведению ГП в соответствие с законом о бюджете на текущий финансовый год |
|
|||
0 Р 30% |
100 |
|||||||||
30 % Р 50 % |
200 |
|||||||||
50 % Р 60 % |
300 |
|||||||||
60 % Р 100 % |
400 |
|||||||||
Р = 100% |
500 |
|||||||||
2.3. |
Размещение на официальных сайтах ОИВ информации о целевых программах и фактических результатах их реализации |
Р12 = (Кпс / Кт1 + Кпо / Ко1) / 2 х 100 %, где: Кпс - количество целевых программ ответственного исполнителя, размещенных на официальных сайтах (текст НПА в актуальной редакции); Кт1 - количество ГП, ОЦП, ВЦП, РП ответственного исполнителя, финансируемых в соответствии с законом об областном бюджете на текущий финансовый год; Кпо - количество отчетов о реализации целевых программ ответственного исполнителя за отчетный год, размещенных на официальных сайтах; Ко1 - количество ГП, ОЦП, ВЦП, РП ответственного исполнителя, финансируемых в соответствии с законом об областном бюджете в отчетном финансовом году |
Р = 0% |
0 |
0,25 |
соблюдение требований законодательства Ярославской области по программно-целевому планированию |
|
|||
0 Р 30% |
100 |
|||||||||
30 % Р 50 % |
200 |
|||||||||
50 % Р 60 % |
300 |
|||||||||
60 % Р 100 % |
400 |
|||||||||
Р = 100% |
500 |
|||||||||
2.4. |
Эффективность расходов бюджета на ГП, ОЦП, ВЦП, РП, ОМ |
Р13 = Э / Ко 100 %, где: Э - количество высокоэффективных ГП, ОЦП, ВЦП, РП, ОМ; Ко - количество ГП, ОЦП, ВЦП, РП, ОМ ответственного исполнителя, финансируемых в соответствии с законом об областном бюджете в отчетном финансовом году |
Р = 0% |
0 |
0,25 |
оценка эффективности расходов бюджета по ГП/ подпрограммам |
|
|||
0 Р 30% |
100 |
|||||||||
30 % Р 50 % |
200 |
|||||||||
50 % Р 60 % |
300 |
|||||||||
60 % Р 100 % |
400 |
|||||||||
Р = 100% |
500 |
|||||||||
3. |
Управление деятельностью государственных учреждений |
0,2 |
|
|
||||||
3.1. |
Доля государственных учреждений ГРБС, выполнивших ГЗ на 100%, в общем количестве государственных учреждений ГРБС, которым установлены ГЗ |
Р14 = (Гуз / Ку) 100 %, где: Гуз - количество государственных учреждений ГРБС, выполнивших в отчетном финансовом году ГЗ на 100% по показателям объема с учетом допустимых (возможных) отклонений; Ку - общее количество государственных учреждений ГРБС, которым установленных ГЗ в отчетном финансовом году |
Р 80% |
0 |
0,15 |
оценка итогов выполнения ГЗ |
5.2 |
|||
Р 80 % |
100 |
|||||||||
Р 85 % |
200 |
|||||||||
Р 90 % |
300 |
|||||||||
Р 95 % |
400 |
|||||||||
Р = 100% |
500 |
|||||||||
3.2. |
Наличие результатов контроля за исполнением ГЗ по итогам года |
Р15 = Осв, где Осв - наличие сводного отчета о выполнении ГЗ за год на сайте ОИВ |
Р = нет |
0 |
0,1 |
оценка итогов выполнения ГЗ |
|
|||
Р = да |
500 |
|||||||||
3.3. |
Доля возвращенных остатков субсидий, образовавшихся у БУ/АУ в связи с невыполнением показателей объемов услуг (работ), установленных в ГЗ |
Р16 = Vв / Vо 100 %, где: Vв - объем возвращенных в текущем финансовом году в областной бюджет остатков субсидий на выполнение ГЗ, образовавшихся у БУ/АУ в связи с невыполнением в отчетном году показателей объемов услуг (работ), установленных в ГЗ; Vо - общий объем, подлежащий к возврату в областной бюджет, остатков субсидий на выполнение ГЗ, образовавшихся у БУ/АУ в связи с невыполнением в отчетном году показателей объемов услуг (работ), установленных в ГЗ |
Р = 100 % |
0 |
0,15 |
соблюдение требований законодательства Ярославской области по возврату остатков субсидий на выполнение ГЗ |
|
|||
Р = 100% |
500 |
|||||||||
3.4. |
Осуществление оценки потребности в государственных услугах |
Р17 = Оп, где Оп - наличие отчета об оценке потребности и утвержденных ГРБС методик оценки потребности |
Р = нет |
0 |
0,1 |
оценка деятельности ГРБС по мониторингу и оценке потребности в государственных услугах |
|
|||
Р = да |
500 |
|||||||||
3.5. |
Наличие НПА о создании общественных советов по проведению независимой оценки качества оказания услуг (в обязательном порядке - по организациям культуры, медицинским организациям, организациям социального обслуживания, образовательным организациям, по остальным - при наличии) |
Р18 = По, где По - наличие НПА о создании общественных советов по проведению независимой оценки качества оказания услуг |
Р = нет |
0 |
0,1 |
оценка полноты правового регулирования оказания государственных услуг |
5.6 |
|||
Р = да |
500 |
|||||||||
3.6. |
Прирост объема доходов от приносящей доход деятельности БУ и АУ |
Р19 = (До / Дп - 1) х 100 %, если До > 0 и Дп > 0 или Р19= 0%, если До = Дп = 0 или Р19 = 100%, если До > 0 и Дп = 0, где: До - объем доходов от приносящей доход деятельности государственных АУ и БУ, функционально подчиненных ГРБС, за отчетный год; Дп - объем доходов от приносящей доход деятельности государственных АУ и БУ, функционально подчиненных ГРБС, за год, предшествующий отчетному |
Р 0 |
0 |
0,1 |
оценка эффективности деятельности учреждений по привлечению внебюджетных средств |
|
|||
5% Р 0 |
100 |
|||||||||
10 % Р 5 % |
200 |
|||||||||
15 % Р 10 % |
300 |
|||||||||
20 % Р 15 % |
400 |
|||||||||
Р 20 % |
500 |
|||||||||
3.7. |
Уровень просроченной кредиторской задолженности БУ и АУ на конец отчетного года |
Р20 = (КЗт / ФО) х 100 %, где: КЗт - объем просроченной кредиторской задолженности БУ и АУ на 1 января текущего года; ФО - объем финансового обеспечения БУ и АУ в соответствии с отчетом об исполнении ПФХД |
50% Р |
0 |
0,1 |
оценка уровня просроченной кредиторской задолженности БУ и АУ |
|
|||
20 % Р 50 % |
100 |
|||||||||
5 % Р 20 % |
200 |
|||||||||
1 % Р 5 % |
300 |
|||||||||
0 Р 1 % |
400 |
|||||||||
Р = 0 |
500 |
|||||||||
3.8. |
Количество подведомственных БУ и АУ, превысивших установленные предельно допустимые значения просроченной кредиторской задолженности |
Р21 = А, где А - количество подведомственных БУ и Ау, превысивших установленные предельно допустимые значения просроченной кредиторской задолженности на 1 января текущего года |
Р 1 |
0 |
0,1 |
оценка деятельности ГРБС в части контроля предельно допустимых значений просроченной кредиторской задолженности БУ и АУ |
|
|||
Р = 0 |
500 |
|||||||||
3.9. |
Наличие эффективных контрактов с руководителями государственных учреждений (оплата труда определяется с учетом показателей результатов профессиональной деятельности) |
Р22 = (Рзп / Ну) х 100 %, где: Рзп - количество руководителей государственных учреждений, для которых оплата труда определяется с учетом показателей результатов их профессиональной деятельности; Ну - количество государственных учреждений, подведомственных ГРБС, за отчетный год |
Р 50% |
0 |
0,1 |
наличие эффективных контрактов с руководителями государственных учреждений |
5.1 |
|||
Р 50 % |
100 |
|||||||||
Р 70 % |
200 |
|||||||||
Р 80 % |
300 |
|||||||||
Р 90 % |
400 |
|||||||||
Р = 100% |
500 |
|||||||||
4. |
Управление отдельными видами расходов |
0,2 |
|
|
||||||
4.1. |
Доля целевых межбюджетных трансфертов в форме субсидий и иных межбюджетных трансфертов, планируемых к предоставлению МО из областного бюджета в текущем финансовом году, распределяемых законом о бюджете (первоначальная редакция), в общем объеме целевых межбюджетных трансфертов в форме субсидий и иных межбюджетных трансфертов, планируемых к предоставлению МО из бюджета в текущем финансовом году |
Р23 = (Тз / Т) х 100 %, где: Тз - объем целевых межбюджетных трансфертов МО в форме субсидий и иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета, распределение которых на текущий финансовый год утверждено законом о бюджете (первоначальная редакция); Т - общий объем целевых межбюджетных трансфертов МО в форме субсидий и иных межбюджетных трансфертов, предусмотренных законом о бюджете в текущем финансовом году (первоначальная редакция) |
Р 20% |
0 |
0,2 |
соблюдение требований бюджетного законодательства Российской Федерации и Ярославской области по нормативно-правовому регулированию субсидий МО |
4.7 |
|||
Р 20 % |
100 |
|||||||||
Р 40 % |
200 |
|||||||||
Р 60 % |
300 |
|||||||||
Р 80 % |
400 |
|||||||||
Р = 100% |
500 |
|||||||||
4.2. |
Наличие утвержденных на срок не менее 3 лет (в рамках перечня расходных обязательств МО, в целях софинансирования которых предоставляются субсидии из областного бюджета) целевых показателей результатов предоставления субсидий и их значения |
Р24 = (Рр / РО) х 100 %, где: Рр - количество субсидий, планируемых к предоставлению в текущем финансовом году из областного бюджета, с установленными целевыми показателями результативности предоставления субсидий и их значениями (по состоянию на 1 января); РО - количество субсидий, планируемых к предоставлению в текущем финансовом году из областного бюджета (по состоянию на 1 января) |
Р 60% |
0 |
0,2 |
соблюдение требований бюджетного законодательства Российской Федерации по нормативно-правовому регулированию субсидий МО |
4.8 |
|||
Р 60 % |
100 |
|||||||||
Р 70 % |
200 |
|||||||||
Р 80 % |
300 |
|||||||||
Р 90 % |
400 |
|||||||||
Р = 100% |
500 |
|||||||||
4.3. |
Доля утвержденных порядков (методик) предоставления и распределения субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам, НКО |
Р25 = (Сюл1 / Сюл ) х 100 %, где: Сюл1 - сумма субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам, НКО, запланированная в бюджете на текущий год в соответствии с порядками (методиками), которые утверждены НПА; Сюл - общая сумма субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам, НКО, запланированная в бюджете на текущий год |
Р 100% |
0 |
0,2 |
соблюдение требований бюджетного законодательства Российской Федерации и Ярославской области по нормативно-правовому регулированию субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам, НКО |
|
|||
Р = 100% |
500 |
|||||||||
4.4. |
Наличие в порядках (методиках) предоставления субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам, НКО (в форме грантов) показателей результатов и методики оценки результативности и эффективности предоставления субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам, НКО |
Р26 = Ср / С х 100 %, где: Ср - количество субсидий (в форме грантов), планируемых к предоставлению в текущем финансовом году из областного бюджета, с установленными в порядках (методиках) показателями результативности предоставления субсидий, методиками оценки результативности и эффективности их предоставления; С - количество субсидий (в форме грантов), планируемых к предоставлению в текущем финансовом году из областного бюджета |
Р 20% |
0 |
0,1 |
наличие положений по оценке результативности эффективности предоставления субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам, НКО |
|
|||
Р 20 % |
100 |
|||||||||
Р 40 % |
200 |
|||||||||
Р 60 % |
300 |
|||||||||
Р 80 % |
400 |
|||||||||
Р = 100% |
500 |
|||||||||
4.5. |
Объем просроченной кредиторской задолженности ГУП |
Р27 = КЗПт , где КЗПТ - объем просроченной кредиторской задолженности ГУП на 1 января текущего года |
Р 0 |
0 |
0,1 |
оценка уровня просроченной кредиторской задолженности ГУП |
|
|||
Р = 0 |
500 |
|||||||||
4.6. |
Изменение просроченной кредиторской задолженности ГУП |
Р28 = ((КЗПт - КЗПо) / КЗПо) х 100 %, если КЗПо 0 и КЗПт 0, где: КЗПт - объем просроченной кредиторской задолженности ГУП на 1 января текущего года; КЗПо - объем просроченной кредиторской задолженности ГУП на 1 января отчетного года |
Р 100% |
0 |
0,1 |
оценка деятельности ГРБС в части ликвидации просроченной кредиторской задолженности ГУП |
|
|||
50 % Р 100 % |
100 |
|||||||||
0 Р 50 % |
200 |
|||||||||
Р = 0 |
300 |
|||||||||
0 Р -50 % |
400 |
|||||||||
-50% Р |
500 |
|||||||||
если КЗПо = КЗПт = 0 |
|
500 |
|
|
|
|||||
если КЗПо = 0 и КЗПт 0 |
|
0 |
|
|
|
|||||
4.7. |
Эффективность деятельности ГУП |
Р29 = В / Л (если Л 0) или Р29 = В (если Л = 0), где: В - объем доходов областного бюджета от перечислений части прибыли ГУП в отчетном финансовом году; Л - объем безвозмездных и безвозвратных перечислений из областного бюджета ГУП в отчетном году |
Р = 0 |
0 |
0,1 |
оценка эффективности деятельности ГУП с точки зрения объема средств, предоставляемых ГУП из бюджета, и объема прибыли ГУП |
5.8 |
|||
0 Р 1 |
300 |
|||||||||
Р 1 |
500 |
|||||||||
Р = 0 |
400 |
|||||||||
Р 0 |
500 |
|||||||||
5. |
Реализация приказа Министерства финансов Российской Федерации от 21.07.2011 N 86н "Об утверждении порядка предоставления информации государственным (муниципальным) учреждением, ее размещения на официальном сайте в сети Интернет и ведения указанного сайта" |
0,2 |
|
|
||||||
5.1. |
Размещение информации о ГЗ БУ и АУ на текущий год в ИАС "Web-консолидация 86н" |
Р30 = Игз / Нтбау х 100 %, где: Игз - количество размещенных на региональном сервисе ГЗ БУ и АУ на текущий год; Нтбау - количество БУ и АУ, подведомственных ГРБС на текущий год |
95 % |
500 |
0,2 |
оценка полноты и своевременности размещения информации о ГЗ БУ и АУ на текущий год |
|
|||
80 % |
400 |
|||||||||
65 % |
300 |
|||||||||
50 % |
200 |
|||||||||
30 % |
100 |
|||||||||
30% |
0 |
|||||||||
5.2. |
Размещение информации о ПФХД БУ и АУ на текущий год в ИАС "Web-консолидация 86н" |
Р31 = Ифхд / Нтбау х 100 %, где: Ифхд - количество размещенных на региональном сервисе ПФХД БУ и АУ на текущий год; Нтбау - количество БУ и АУ, подведомственных ГРБС на текущий год |
95 % |
500 |
0,2 |
оценка полноты и своевременности размещения информации о ПФХД БУ и АУ на текущий год |
|
|||
80 % |
400 |
|||||||||
65 % |
300 |
|||||||||
50 % |
200 |
|||||||||
30 % |
100 |
|||||||||
30% |
0 |
|||||||||
5.3. |
Размещение информации о бюджетных сметах КУ на текущий год в ИАС "Web-консолидация 86н" |
Р32 = Ис / Нтку х 100 %, где: Ис - количество размещенных на региональном сервисе смет КУ на текущий год; Нтку - количество КУ, подведомственных ГРБС на текущий год |
95 % |
500 |
0,2 |
оценка полноты и своевременности размещения информации о бюджетных сметах КУ на текущий год |
|
|||
80 % |
400 |
|||||||||
65 % |
300 |
|||||||||
50 % |
200 |
|||||||||
30 % |
100 |
|||||||||
30% |
0 |
|||||||||
5.4. |
Размещение информации об отчетах о результатах деятельности и использовании имущества государственных учреждений за отчетный год в ИАС "Web-консолидация 86н" |
Р33 = Ио / Ну х 100 %, где: Ио - количество размещенных на региональном сервисе отчетов о результатах деятельности учреждений за отчетный год; Ну - количество государственных учреждений, подведомственных ГРБС, за отчетный год |
95 % |
500 |
0,2 |
оценка полноты и своевременности размещения информации об отчетах о результатах деятельности и об использовании имущества государственных учреждений за отчетный год |
|
|||
80 % |
400 |
|||||||||
65 % |
300 |
|||||||||
50 % |
200 |
|||||||||
30 % |
100 |
|||||||||
30% |
0 |
|||||||||
5.5. |
Размещение информации о бухгалтерской отчетности государственных учреждений за отчетный год в ИАС "Web-консолидация 86н" |
Р34 = ((Икубо /3/ Ноку) + (Ибаубо / 3 / Нобау)) / 2 х 100 %, где: Икубо - количество размещенных на региональном сервисе бухгалтерских отчетов (форма 0503130, 0503121, 0503127) КУ за отчетный год; Ноку - количество КУ, подведомственных ГРБС, за отчетный год; Ибаубо - количество размещенных на региональном сервисе бухгалтерских отчетов (форма 0503730, 0503721, 0503737) БУ и АУ за отчетный год; Нобау - количество АУ, БУ, подведомственных ГРБС, за отчетный год |
95 % |
500 |
0,2 |
оценка полноты и своевременности размещения информации о бухгалтерской отчетности го-сударственных учреждений за отчетный год |
|
|||
80 % |
400 |
|||||||||
65 % |
300 |
|||||||||
50 % |
200 |
|||||||||
30 % |
100 |
|||||||||
30% |
0 |
* Показатель не применяется в оценке, если в отчетном финансовом году не было прироста налоговых и неналоговых доходов бюджета, а также безвозмездных поступлений нецелевого характера.
Список сокращений, используемых в таблице
АИС - автоматизированная информационная система
АУ - автономные учреждения
БУ - бюджетные учреждения
ВЦП - ведомственная целевая программа
ГЗ - государственное задание
ГП - государственная программа
ГРБС - главные распорядители средств областного бюджета
ГУП - государственные унитарные предприятия
ИАС - информационно-аналитическая система
КУ - казенные учреждения
ЛБО - лимиты бюджетных обязательств
МО - муниципальное образование
НКО - некоммерческие организации
НПА - нормативный правовой акт
ОИВ - органы исполнительной власти
ОМ - основное мероприятие
ОЦП - областная целевая программа
ПМ - программный модуль приказ Министерства финансов Российской Федерации N 552 - приказ Министерства финансов Российской Федерации от 03.12.2010 N 552 "О порядке осуществления мониторинга и оценки качества управления региональными финансами"
ПФХД - план финансово-хозяйственной деятельности
РП - региональная программа
Приложение 2
к Методике
Перечень
исходных данных для проведения оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей средств областного бюджета
N |
Буквенное обозначение показателей |
Наименование исходных данных |
Единица измерения |
Источник информации |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
1. |
РО |
объем расходов бюджета по ГРБС (без учета федеральных средств), первоначально утвержденный на текущий финансовый год |
руб. |
АИС "Планирование", АС "Бюджет" |
2. |
РПП |
объем расходов бюджета по ГРБС (без учета федеральных средств), первоначально утвержденный на первый год планового периода в году, предшествующему отчетному году |
руб. |
АИС "Планирование", АС "Бюджет" |
3. |
ВР |
сумма средств утвержденных передвижек бюджета ГРБС в сводной бюджетной росписи в отчетном году, за исключением передвижек по кодам 02.03.0, 02.04.0, 02.06.0, 02.07.0, 02.13.0, 03. хх. хх |
руб. |
АС "Бюджет" |
4. |
Г |
сумма объемов бюджетных ассигнований ГРБС, утвержденная в бюджете за отчетный год, по состоянию на 31 декабря отчетного года |
руб. |
АИС "Планирование", АС "Бюджет" |
5. |
ЕIV |
кассовые расходы ГРБС в IV квартале отчетного года без учета расходования поступивших федеральных средств |
руб. |
АС "Бюджет" |
6. |
Еср |
средний объем кассовых расходов ГРБС за I - III кварталы отчетного финансового года без учета расходования поступивших федеральных средств |
руб. |
АС "Бюджет" |
7. |
ФО |
кассовое исполнение расходов ГРБС в отчетном году без учета расходования поступивших федеральных средств |
руб. |
АС "Бюджет" |
8. |
Фо1 |
кассовое исполнение расходов ГРБС в отчетном году без учета расходования поступивших федеральных средств, без учета резервных средств |
руб. |
АС "Бюджет" |
9. |
ГО |
первоначально утвержденный объем расходов ГРБС в отчетном финансовом году без учета федеральных средств |
руб. |
АИС "Планирование", АС "Бюджет" |
10. |
ДБ |
объем доходов бюджета в отчетном финансовом году без учета поступивших федеральных средств |
руб. |
АС "Бюджет" |
11. |
ДУ |
первоначально утвержденный объем доходов бюджета в отчетном финансовом году без учета федеральных средств |
руб. |
АИС "Планирование", АС "Бюджет" |
12. |
Фп |
кассовое исполнение расходов ГРБС в отчетном году (с учетом принятых и неоплаченных платежных поручений) |
руб. |
АС "Бюджет" |
13. |
КП1, КП2, КП3, КП4 |
сумма кассовых планов ГРБС в отчетном году |
руб. |
АС "Бюджет" |
14. |
РПЛ |
плановые расходы ГРБС в отчетном году согласно уточненной бюджетной росписи (по бюджетной росписи с учетом всех уведомлений об изменениях) без учета федеральных средств в пределах ЛБО |
руб. |
АИС "Планирование", АС "Бюджет" |
15. |
КЗ |
объем просроченной кредиторской задолженности ГРБС на конец отчетного года |
руб. |
ИАС "Web-консолидация отчетность" |
16. |
Фоп |
кассовое исполнение расходов ГРБС в отчетном году без учета расходования поступивших федеральных средств (с учетом принятых и неоплаченных платежных поручений) |
руб. |
АС "Бюджет" |
17. |
КЗП |
объем просроченной кредиторской задолженности ГРБС на конец отчетного года (без учета принятых, но неоплаченных платежных поручений) |
руб. |
ИАС "Web-консолидация отчетность", АС "Бюджет" |
18. |
РЛ |
плановые расходы ГРБС в отчетном году в пределах ЛБО |
руб. |
АИС "Планирование", АС "Бюджет" |
19. |
КП |
сумма кассовых планов нарастающим итогом на конец отчетного финансового года |
руб. |
АС "Бюджет" |
20. |
КЗЗПп |
объем просроченной кредиторской задолженности ГРБС по выплате заработной платы на 01 января текущего финансового года (с учетом принятых и неоплаченных платежных поручений) |
руб. |
ИАС "Web-консолидация отчетность" |
21. |
КЗСОЦп |
объем просроченной кредиторской задолженности ГРБС по выплате пособий по социальной помощи населению на 01 января текущего финансового года (с учетом принятых и неоплаченных платежных поручений) |
руб. |
ИАС "Web-консолидация отчетность" |
22. |
КЗП |
наличие эффективного контракта с руководителем ГРБС |
ед. |
информация, предоставляемая ГРБС |
23. |
КНПА |
количество утвержденных НПА по ГП, ОЦП, ВЦП, РП ответственного исполнителя в соответствии с законом об областном бюджете на текущий финансовый год в установленные сроки |
шт. |
АИС "Планирование", АС "Бюджет", справочно-правовые системы |
24. |
Кт1 |
количество ГП, ОЦП, ВЦП, РП ответственного исполнителя, финансируемых в соответствии с законом об областном бюджете на текущий финансовый год |
шт. |
АИС "Планирование", ПМ "Государственные программы" |
25. |
КТ |
количество ГП, ОЦП, ВЦП, РП, ОМ ответственного исполнителя, финансируемых в соответствии с законом об областном бюджете на текущий финансовый год |
шт. |
АИС "Планирование", ПМ "Государственные программы" |
26. |
КГП |
количество ГП ответственного исполнителя в ПМ "Государственные программы" в состоянии "На утверждение" в установленные сроки |
шт. |
АИС "Планирование", ПМ "Государственные программы" |
27. |
КПП |
количество ОЦП, ВЦП, РП, ОМ ответственного исполнителя в ПМ "Государственные программы" в состоянии "На утверждение" в установленные сроки |
шт. |
АИС "Планирование", ПМ "Государственные программы" |
28. |
КПС |
количество целевых программ ответственного исполнителя, размещенных на официальных сайтах (текст НПА в актуальной редакции) |
шт. |
информация, предоставляемая ГРБС |
29. |
КПО |
количество отчетов о реализации целевых программ ответственного исполнителя за отчетный год, размещенных на официальных сайтах |
шт. |
информация, предоставляемая ГРБС |
30. |
Ко |
количество ГП, ОЦП, ВЦП, РП, ОМ ответственного исполнителя, финансируемых в соответствии с законом об областном бюджете в отчетном финансовом году |
шт. |
АИС "Планирование", ПМ "Государственные программы" |
31. |
Э |
количество высокоэффективных ГП, ОЦП, ВЦП, РП, ОМ |
шт. |
информация, предоставляемая ГРБС |
32. |
Ко1 |
количество ГП, ОЦП, ВЦП, РП ответственного исполнителя, финансируемых в соответствии с законом об областном бюджете в отчетном финансовом году |
шт. |
АИС "Планирование", ПМ "Государственные программы" |
33. |
ГУз |
количество государственных учреждений ГРБС, выполнивших в отчетном финансовом году ГЗ на 100% по показателям объема с учетом допустимых (возможных) отклонений |
шт. |
информация, предоставляемая ГРБС |
34. |
Ку |
общее количество государственных учреждений ГРБС, которым установлены ГЗ в отчетном финансовом году |
шт. |
АС "Бюджет", информация, предоставляемая ГРБС |
35. |
ОСВ |
наличие сводного отчета о выполнении ГЗ за год на сайте ОИВ |
да/нет |
информация, предоставляемая ГРБС |
36. |
Vв |
объем возвращенных в текущем финансовом году в областной бюджет остатков субсидий на выполнение ГЗ, образовавшихся у БУ/АУ в связи с невыполнением в отчетном году показателей объемов услуг (работ), установленных в ГЗ |
руб. |
АИС "Планирование", АС "Бюджет" |
37. |
Vо |
общий объем, подлежащий к возврату в областной бюджет, остатков субсидий на выполнение ГЗ, образовавшихся у БУ/АУ в связи с невыполнением в отчетном году показателей объемов услуг (работ), установленных в ГЗ |
руб. |
информация, предоставляемая ГРБС (приказ о возврате остатков субсидий на ГЗ) |
38. |
Оп |
наличие отчета об оценке потребности и утвержденных ГРБС методик оценки потребности |
да/нет |
информация, предоставляемая ГРБС |
39. |
По |
наличие НПА о создании общественных советов по проведению независимой оценки качества оказания услуг |
шт. |
информация, предоставляемая ГРБС |
40. |
До |
объем доходов от приносящей доход деятельности государственных АУ и БУ, функционально подчиненных ГРБС, за отчетный год |
руб. |
ИАС "Web-консолидация отчетность" |
41. |
Дп |
объем доходов от приносящей доход деятельности государственных АУ и БУ, функционально подчиненных ГРБС, за год, предшествующий отчетному |
руб. |
ИАС "Web-консолидация отчетность" |
42. |
КЗт |
объем просроченной кредиторской задолженности БУ и АУ на 01 января текущего года |
руб. |
ИАС "Web-консолидация отчетность" |
43. |
ФО |
объем финансового обеспечения БУ и АУ в соответствии с отчетом об исполнении ПФХД |
руб. |
ИАС "Web-консолидация отчетность" |
44. |
А |
количество подведомственных БУ и АУ, превысивших установленные предельно допустимые значения просроченной кредиторской задолженности на 1 января текущего года |
шт. |
ИАС "Web-консолидация отчетность" |
45. |
РЗП |
количество руководителей государственных учреждений, для которых оплата труда определяется с учетом показателей результатов их профессиональной деятельности |
шт. |
информация, предоставляемая ГРБС |
46. |
Тз |
объем целевых межбюджетных трансфертов МО в форме субсидий и иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета, распределение которых на текущий финансовый год утверждено законом о бюджете (первоначальная редакция) |
руб. |
АИС "Планирование", АС "Бюджет" |
47. |
Т |
общий объем целевых межбюджетных трансфертов МО в форме субсидий и иных межбюджетных трансфертов, предусмотренных законом о бюджете в текущем финансовом году (первоначальная редакция) |
руб. |
АИС "Планирование", АС "Бюджет" |
48. |
РР |
количество субсидий, планируемых к предоставлению в текущем финансовом году из областного бюджета, с установленными целевыми показателями результативности предоставления субсидий и их значениями (по состоянию на 01 января) |
шт. |
АИС "Планирование", АС "Бюджет", справочно-правовые системы, информация, предоставляемая ГРБС |
49. |
РО |
количество субсидий, планируемых к предоставлению в текущем финансовом году из областного бюджета (по состоянию на 01 января) |
шт. |
АИС "Планирование", АС "Бюджет" |
50. |
Сюл1 |
сумма субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам, НКО, запланированная в бюджете на текущий год в соответствии с порядками (методиками), которые утверждены НПА |
руб. |
АИС "Планирование", АС "Бюджет", справочно-правовые системы, информация, предоставляемая ГРБС |
51. |
Сюл |
общая сумма субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам, НКО, запланированная в бюджете на текущий год |
руб. |
АИС "Планирование", АС "Бюджет" |
52. |
Ср |
количество субсидий (в форме грантов), планируемых к предоставлению в текущем финансовом году из областного бюджета, с установленными в порядках (методиках) показателями результативности предоставления субсидий, методиками оценки результативности и эффективности их предоставления |
шт. |
АИС "Планирование", АС "Бюджет", справочно-правовые системы, информация, предоставляемая ГРБС |
53. |
С |
количество субсидий (в форме грантов), планируемых к предоставлению в текущем финансовом году из областного бюджета |
шт. |
АИС "Планирование", АС "Бюджет" |
54. |
КЗПТ |
объем просроченной кредиторской задолженности ГУП на 01 января текущего года |
руб. |
информация, предоставляемая ГРБС |
55. |
КЗПО |
объем просроченной кредиторской задолженности ГУП на 01 января отчетного года |
руб. |
информация, предоставляемая ГРБС |
56. |
Л |
объем безвозмездных и безвозвратных перечислений из областного бюджета ГУП в отчетном году |
руб. |
АС "Бюджет" |
57. |
В |
объем доходов областного бюджета от перечислений части прибыли ГУП в отчетном финансовом году |
руб. |
информация, предоставляемая ГРБС |
58. |
ИГЗ |
количество размещенных на региональном сервисе ГЗ БУ и АУ на текущий год |
шт. |
ИАС "Web-консолидация отчетность" |
59. |
Нт БАУ |
количество БУ и АУ, подведомственных ГРБС, на текущий год |
шт. |
ИАС "Web-консолидация отчетность" |
60. |
ИФХД |
количество размещенных на региональном сервисе ПФХД БУ и АУ на текущий год |
шт. |
ИАС "Web-консолидация отчетность" |
61. |
Ис |
количество размещенных на региональном сервисе смет КУ на текущий год |
шт. |
ИАС "Web-консолидация отчетность" |
62. |
НтКУ |
количество КУ, подведомственных ГРБС, на текущий год |
шт. |
ИАС "Web-консолидация отчетность" |
63. |
ИО |
количество размещенных на региональном сервисе отчетов о результатах деятельности учреждений за отчетный год |
шт. |
ИАС "Web-консолидация отчетность" |
64. |
НУ |
количество государственных учреждений, подведомственных ГРБС, за отчетный год |
шт. |
АС "Бюджет", информация, предоставляемая ГРБС |
65. |
ИКУБО |
количество размещенных на региональном сервисе бухгалтерских отчетов (форма 0503130, 0503121, 0503127) КУ за отчетный год |
шт. |
ИАС "Web-консолидация отчетность" |
66. |
НоКУ |
количество КУ, подведомственных ГРБС, за отчетный год |
шт. |
ИАС "Web-консолидация отчетность" |
67. |
НбауБО |
количество размещенных на региональном сервисе бухгалтерских отчетов (форма 0503730, 0503721, 0503737) БУ и АУ за отчетный год |
шт. |
ИАС "Web-консолидация отчетность" |
68. |
НоБАУ |
количество АУ, БУ, подведомственных ГРБС, за отчетный год |
шт. |
ИАС "Web-консолидация отчетность" |
Список сокращений, используемых в таблице
АИС - автоматизированная информационная система
АС - автоматизированная система
АУ - автономные учреждения
БУ - бюджетные учреждения
ВЦП - ведомственная целевая программа
ГЗ - государственное задание
ГП - государственная программа
ГРБС - главные распорядители средств областного бюджета
ГУП - государственные унитарные предприятия
ИАС - информационно-аналитическая система
КУ - казенные учреждения
ЛБО - лимиты бюджетных обязательств
МО - муниципальное образование
НКО - некоммерческие организации
НПА - нормативный правовой акт
ОИВ - органы исполнительной власти
ОМ - основное мероприятие
ОЦП - областная целевая программа
ПМ - программный модуль
ПФХД - план финансово-хозяйственной деятельности
РП - региональная программа".
<< Назад |
||
Содержание Постановление Правительства Ярославской области от 15 декабря 2016 г. N 1293-п "О внесении изменений в постановление Правительства... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.