Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение
к постановлению
администрации РМР
от 18.04.2019 N 584
Приложение 1
к постановлению
администрации района
от 24.02.2014 N 444
Муниципальная программа
Ростовского муниципального района "Обеспечение качественными коммунальными услугами населения Ростовского муниципального района" на 2014 - 2020 годы
Паспорт муниципальной программы
1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы
Жилищно-коммунальное хозяйство (далее - ЖКХ) является одной из важных сфер экономики Ростовского муниципального района. Жилищно-коммунальные услуги имеют для населения особое значение и являются жизненно необходимыми. От их качества зависит не только комфортность, но и безопасность проживания граждан в своём жилище. Поэтому устойчивое функционирование ЖКХ - это одна из основ социальной безопасности и стабильности в обществе.
Жилищно-коммунальный комплекс Ростовского муниципального района на сегодняшний день включает в себя следующие основные категории коммунальной инфраструктуры:
- 64 котельные;
- 131,8 километров тепловых сетей,
- 428,5 километров водопроводных сетей,
- 196,4 километров канализационных сетей;
- 290 километров газовых сетей,
- 242 шахтных колодца.
Общая площадь обслуживаемого жилищного фонда составляет более 1800 тыс. кв. метров, из которого около 84% находится в частной собственности.
Реформирование жилищно-коммунального хозяйства прошло несколько важных этапов, в ходе которых были выполнены задачи реформы оплаты жилья и коммунальных услуг, создания системы адресной социальной поддержки граждан, совершенствования системы управления многоквартирными домами, развития в жилищно-коммунальной сфере конкурентных рыночных отношений и привлечения частного сектора к управлению объектами коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда.
Основными показателями, характеризующими отрасль ЖКХ Ростовского муниципального района являются:
- высокий процент износа объектов коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда, который составляет более 50 процентов;
- высокий уровень потерь тепловой энергии (более 20 процентов) в процессе производства и транспортировки ресурсов до потребителей. Потери, прежде всего, связаны с техническим состоянием сетей, более одной трети которых, нуждаются в замене;
- низкий коэффициент использования основных фондов отрасли;
- недостаточный объём средств, направляемых на модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры;
- наличие сверхнормативных затрат энергетических ресурсов на производство коммунальных услуг;
- высокая доля тепла (около 20 процентов) производится котельными, работающими на дорогостоящем жидком топливе, цены на которое не регулируются;
- высокая доля непроизводительных расходов;
- низкая эффективность системы управления в жилищно-коммунальном хозяйстве, преобладание административных методов хозяйствования над рыночными;
- средний физический износ очистных сооружений водопровода 77,8%, очистных сооружений канализации 73%, насосных станций водопровода 53,1%, канализационных насосных станций 57,5%;
- сложное финансовое состояние организаций ЖКХ. В настоящее время большинство предприятий ЖКХ являются убыточными, что приводит к инициированию налоговыми органами процедур банкротства.
Существенным препятствием для реформирования ЖКХ является значительный объём накопленной дебиторской (около 798,0 млн. рублей) и кредиторской (около 1,5 млрд. рублей) задолженности организаций ЖКХ, из-за наличия которой большая часть средств расходуется на выплату штрафов и пеней.
Вместе с тем в жилищно-коммунальном хозяйстве в настоящее время активно проводятся преобразования, закладывающие основы развития отрасли на долгосрочную перспективу. На федеральном уровне приняты новые законы, регулирующие отношения в сферах теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения.
В соответствии с внесенными изменениями в Федеральный закон от 06.10.1999 г. N 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации" (в редакции Федерального закона от 27.05.2014 г. N 136-ФЗ) и Федеральным законом от 06.10.2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" вопросы местного значения по организации водоснабжения в границах сельских поселений возложены на органы местного самоуправления муниципальных районов.
В связи с данным обстоятельством возникла необходимость разработки подпрограммы по строительству, ремонту и обслуживанию источников нецентрализованного водоснабжения (шахтных колодцев).
Эффективное регулирование коммунального хозяйства будет обеспечиваться путем реализации заложенных в отраслевое законодательство механизмов следующих мероприятий:
- государственная регистрация объектов централизованных систем коммунальной инфраструктуры, находящихся в государственной и муниципальной собственности;
- разработка и актуализация схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, программ комплексного развития коммунальной инфраструктуры;
- утверждение планов мероприятий по приведению качества воды в соответствии с установленными требованиями;
- формирование долгосрочных тарифов в сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведении;
- обеспечение социальной поддержки населения по оплате жилищно-коммунальных услуг;
- контроль за раскрытием информации для потребителей в соответствии с установленными стандартами.
2. Приоритеты государственной политики в сфере реализации муниципальной программы, ожидаемые конечные результаты её реализации
Муниципальная программа разработана в соответствии с:
- Федеральным законом от 21.07.2007 г. N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства";
- Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 г. N 600 "О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг";
- Концепцией федеральной целевой программы "Обеспечение населения России питьевой водой" и осуществлении первоочередных мероприятий по улучшению водоснабжения населения" (утверждена постановлением Правительства РФ от 06.03.1998 г. N 292);
- Региональной программой "Развитие водоснабжения и водоотведения" на 2018 - 2020 годы (утверждена постановлением Правительства Ярославской области от 30.03.2018 N 234-п);
- Региональной программой "Газификация и модернизация жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Ярославской области" на 2017 - 2021 годы (утверждена постановлением Правительства Ярославской области от 31.03.2017 N 252-п)
Основными приоритетами муниципальной политики в сфере жилищно-коммунального хозяйства являются:
- улучшение качества жилищного фонда, повышение комфортности условий проживания;
- модернизация и повышение энергоэффективности объектов коммунального хозяйства.
Реализация мероприятий муниципальной программы позволит:
- повысить качество предоставляемых населению услуг по водоснабжению и водоотведению, повысить уровень обеспеченности населения питьевой водой, соответствующей установленным нормативным требованиям и доступа к централизованным системам водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, что приведет к повышению качества жизни граждан, снижению заболеваемости, связанной с распространением кишечных инфекций и антропогенных воздействием биологических и химических загрязнений;
- достичь требуемого уровня надежности и стабильности работы водозаборных и очистных сооружений;
- повысить уровень газификации района природным газом.
Ожидаемые конечные результаты - снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры, повышение качества и надежности коммунальных услуг, снижение удельного веса потерь тепловой энергии в инженерных сетях, снижение экологической нагрузки, улучшение санитарной обстановки.
3. Цель и целевые показатели муниципальной программы
Основной целью муниципальной программы является улучшение жилищных условий населения Ростовского муниципального района путем газификации, обеспечение эффективного, качественного и надежного ресурсоснабжения при оказании коммунальных услуг, доведение водоснабжения населения и очистки сточных вод до установленных санитарно-гигиенических требований, обеспечение населения качественной питьевой водой из нецентрализованных источников водоснабжения (шахтных колодцев)
Для достижения поставленной цели муниципальной программы необходимо решение следующих задач:
Задача 1. Обеспечение собственников помещений многоквартирных домов всеми коммунальными услугами нормативного качества, и доступная стоимость коммунальных услуг при надежной и эффективной работе коммунальной инфраструктуры.
Задача 2. Комплексное решение проблемы гарантированного обеспечения населения качественными услугами по водоснабжению и водоотведению.
Задача 3. Обеспечение населения Ростовского муниципального района качественной питьевой водой из источников нецентрализованного водоснабжения (шахтных колодцев).
Достижение цели муниципальной программы и решение основных ее задач осуществляется в рамках реализации следующих подпрограмм:
Подпрограмма "Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства Ростовского муниципального района" на 2014 - 2020 годы (приложение N 1 к муниципальной программе).
В рамках данной подпрограммы будут выполняться мероприятия по строительству, модернизации объектов теплоснабжения, газоснабжения, а также проведению разъяснительной работы с населением по порядку формирования платы за жилищно-коммунальные услуги.
Подпрограмма "Чистая вода Ростовского муниципального района" на 2014 - 2020 годы (приложение N 2 к муниципальной программе).
В рамках данной подпрограммы будут выполняться мероприятия по строительству, реконструкции объектов водоснабжения, водоотведения и разработке схем водоснабжения и водоотведения поселений района.
Подпрограмма "Строительство, содержание и ремонт шахтных колодцев в Ростовском муниципальном районе" на 2017 - 2020 годы. (Приложение 3).
В рамках подпрограммы будут выполняться мероприятия по строительству и ремонту шахтных колодцев в сельских поселениях Ростовского муниципального района.
В результате реализации муниципальной программы планируется достичь к 2020 году следующих результатов:
- снижение удельного веса потерь тепловой энергии в инженерных сетях до 23,8% и сохранение на достигнутом уровне;
- снижение удельного веса потерь воды в процессе производства и транспортировки до 9,7% и сохранение на достигнутом уровне;
- увеличение количества газифицированных населенных пунктов до 25;
- увеличение количества отремонтированных шахтных колодцев до 23.
Целевые показатели реализации муниципальной программы отражены в приложении N 4 к муниципальной программе.
Срок реализации муниципальной программы: 2014 - 2020 годы.
Перечень мероприятий муниципальной программы в разрезе подпрограмм, в соответствии с целями и задачами, объёмами финансирования представлен в приложении N 5 к муниципальной программе.
4. Ресурсное обеспечение муниципальной программы
Общий объем финансирования муниципальной программы на 2014 - 2020 годы составляет 426,5958 млн. руб. Сведения о ресурсном обеспечение муниципальной программы приведены в таблице N 1.
Таблица N 1
Ресурсное обеспечение муниципальной программы
Источник финансирования |
Всего |
Оценка расходов (тыс. руб.) в том числе по годам реализации |
||||||
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
подпрограмма "Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства Ростовского муниципального района" |
195 891,60 |
77 499,04 |
19 122,89 |
20 146,25 |
3 708,96 |
46 720,17 |
8 693,29 |
20 001,00 |
- областной бюджет |
169 405,18 |
65 814,77 |
13 332,91 |
19 470,64 |
|
44 873,106 |
6 913,75 |
19 000,00 |
- районный бюджет |
20 628,72 |
7 072,65 |
4 543,89 |
675,61 |
3 708,96 |
1 847,06 |
1 779,54 |
1 001,00 |
- бюджет поселений |
5 857,71 |
4 611,62 |
1 246,09 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
- внебюджетные расходы |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
подпрограмма "Чистая вода Ростовского муниципального района" |
170 131,36 |
37 966,64 |
14 936,01 |
47 470,25 |
39 821,42 |
9 656,04 |
9 937,00 |
10 344,00 |
- средства Фонда ЖКХ |
4 872,00 |
|
|
4 872,00 |
|
|
|
|
- федеральный бюджет |
8 971,66 |
8 971,66 |
|
|
|
|
|
|
- областной бюджет |
87 798,47 |
20 622,69 |
8 685,60 |
18 839,61 |
31 194,00 |
8 456,57 |
|
|
- районный бюджет |
62 503,94 |
2 387,00 |
6 250,41 |
23 758,64 |
8 627,42 |
1 199,47 |
9 937,00 |
10 344,00 |
- бюджет поселений |
5 985,29 |
5 985,29 |
|
|
|
|
|
|
подпрограмма "Строительство содержание и ремонт шахтных колодцев" |
941,92 |
|
|
|
463,20 |
127,72 |
200,00 |
151,00 |
- областной бюджет |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
- районный бюджет |
941,92 |
|
|
|
463,20 |
127,72 |
200,00 |
151,00 |
- бюджет поселений |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
подпрограмма "Поддержка коммунальной инфраструктуры Ростовского муниципального района" |
59 630,95 |
0,00 |
56 630,95 |
0,00 |
3 000,00 |
|
|
|
- областной бюджет |
53 799,40 |
|
53 799,40 |
0,00 |
|
|
|
|
- районный бюджет |
3 849,47 |
|
849,47 |
0,00 |
3 000,00 |
|
|
|
- бюджет поселений |
1 982,08 |
|
1 982,08 |
|
|
|
|
|
ИТОГО по муниципальной программе |
426 595,826 |
115 465,68 |
90 689,85 |
67 616,50 |
46 993,58 |
56 503,926 |
18 830,290 |
30 496,00 |
- средства Фонда ЖКХ |
4 872,00 |
0,00 |
0,00 |
4 872,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
- федеральный бюджет |
8 971,66 |
8 971,66 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
- областной бюджет |
311 003,04 |
86 437,46 |
75 817,91 |
38 310,25 |
31 194,00 |
53 329,67 |
6 913,75 |
19 000,00 |
- районный бюджет |
87 924,05 |
9 459,65 |
11 643,77 |
24 434,25 |
15 799,59 |
3 174,25 |
11 916,54 |
11 496,00 |
- бюджет поселений |
13 825,08 |
10 596,91 |
3 228,17 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
- внебюджетные расходы |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
5. Обобщенная характеристика мер муниципального регулирования в рамках муниципальной программы
Ответственным исполнителем муниципальной программы является: Управление жилищно-коммунального комплекса администрации РМР (далее - УЖКК).
Ответственный исполнитель муниципальной программы осуществляет организацию, координацию и контроль за реализацией мероприятий муниципальной программы, вносит в установленном порядке предложения по уточнению мероприятий муниципальной программы с учетом складывающейся социально-экономической ситуации.
Контроль реализации муниципальной программы заключается в сравнении фактических данных о реализации муниципальной программы с плановыми значениями, выявлении отклонений, анализе отклонений и, при необходимости, формировании корректирующих воздействий.
Оценка результативности и эффективности реализации муниципальной программы проводится ежегодно в соответствии с методикой оценки результативности и эффективности реализации муниципальных программы согласно разделу 6 МП.
Ответственный исполнитель муниципальной программы (УЖКК) обеспечивает разработку муниципальной программы, ее согласование, утверждение и внесение изменений в установленном порядке.
Ответственный исполнитель муниципальной программы:
1) обеспечивает координацию деятельности исполнителей подпрограмм и соисполнителей в процессе разработки и реализации муниципальной программы;
2) организует реализацию мероприятий муниципальной программы, принимает решение о внесении изменений в муниципальную программу в соответствии с установленными Порядком требованиями;
3) несет ответственность за достижение целевых индикаторов и показателей муниципальной программы, а также конечных результатов ее реализации;
4) запрашивает у исполнителей подпрограмм и мероприятий информацию, необходимую для подготовки отчетов о реализации мероприятий муниципальной программы, направляет в управление экономики отчеты о ходе реализации муниципальной программы;
5) проводит оценку эффективности и результативности реализации муниципальной программы;
Средства бюджета муниципального района на реализацию программных мероприятий предоставляются в установленном порядке.
Контроль за целевым использованием средств муниципальной программы осуществляется в соответствии с действующим законодательством и носит постоянный характер.
6. Методика оценки эффективности и результативности реализации муниципальной программы
1. Данная Методика применяется для оценки результативности и эффективности реализации муниципальной программы Ростовского муниципального района (далее - муниципальная программа).
2. В данной Методике используются понятия плановых и фактических значений целевых показателей, которые следует трактовать следующим образом:
плановые значения - это значения, предусмотренные муниципальной программой с учетом последних утвержденных внесений изменений в муниципальную программу на момент отчета;
фактические значения - это значения, представляемые ответственным исполнителем муниципальной программы как фактически достигнутые исполнителями муниципальной программы в ходе ее реализации.
3. Стратегическая результативность муниципальной программы - степень достижения показателей целей муниципальной программы на конец отчётного периода.
Алгоритм расчёта индекса стратегической результативности МП ()
- рассчитать индекс стратегической результативности для целевого показателя (R):
а) для показателей N 1, 2, 4 индекс рассчитывается по формуле:
R = /
х 100%
б) для показателя N 3, индекс рассчитывается по формуле:
R = /
х 100%
в) для показателя N 5 индекс рассчитывается по формуле:
,
где:
- базовое значение показателя цели программы;
- фактическое значение показателя цели программы на конец отчетного периода;
- плановое значение показателя цели программы на конец отчетного периода;
- рассчитать индекс стратегической результативности для муниципальной программы () по формуле:
,
где:
- индекс стратегической результативности каждого целевого показателя муниципальной программы;
- количество целевых показателей муниципальной программы.
Критерии оценки стратегической результативности муниципальной программы:
Значение индекса стратегической результативности муниципальной программы ( |
Стратегическая результативность муниципальной программы |
|
высокорезультативная |
85% < |
среднерезультативная |
|
низкорезультативная |
4. Эффективность муниципальной программы - степень достижения целевых показателей муниципальной программы по отношению к степени освоения средств бюджетов всех уровней на реализацию муниципальной программы.
Индекс эффективности муниципальной программы () определяется по формуле:
где:
- фактическое значение финансовых средств бюджетов всех уровней на создание результатов на отчётный период;
- плановое значение финансовых средств бюджетов всех уровней на создание результатов на отчётный период.
Критерии оценки эффективности муниципальной программы:
Значение индекса эффективности муниципальной программы ( |
Эффективность муниципальной программы |
|
высокоэффективная |
90% < |
среднеэффективная |
|
низкоэффективная |
Приложение N 1
к муниципальной программе
Подпрограмма
"Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства Ростовского муниципального района"
Паспорт
Сроки реализации |
2014 - 2020 годы |
||||||||
Куратор |
Первый заместитель главы администрации Ростовского муниципального района Хадзиев Ахмет Султанович тел. (848536) 6-52-18 |
||||||||
Ответственный исполнитель |
Управление жилищно-коммунального комплекса, начальник управления Долгова Е.Ю., тел. (848536) 6-12-21 Управление архитектуры и градостроительства, начальник управления Казакова О.Н., тел. (848536) 6-40-63 |
||||||||
Исполнители |
МКУ РМР "Единая служба заказчика" |
директор учреждения Рустамов А.Х., тел. 8 (48536) 7-40-34 |
|||||||
|
|
||||||||
Общая потребность в финансовых ресурсах | |||||||||
Источники финансирования |
Плановый объём финансирования (тыс. руб.) |
||||||||
Всего |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
||
- областной бюджет |
169 405,18 |
65 814,77 |
13 332,91 |
19 470,64 |
|
44 873,11 |
6 913,75 |
19 000,00 |
|
- районный бюджет |
20 628,72 |
7 072,65 |
4 543,89 |
675,61 |
3 708,96 |
1 847,06 |
1 779,54 |
1 001,00 |
|
- бюджет поселений |
5 857,71 |
4 611,62 |
1 246,09 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
|
- внебюджетные расходы |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
195 891,60 |
77 499,04 |
19 122,89 |
20 146,25 |
3 708,96 |
46 720,17 |
8 693,29 |
20 001,00 |
1. Описание текущей ситуации и обоснование необходимости реализации подпрограммы
Отрасль ЖКХ Ростовского муниципального района является социально значимой, учитывая, что основными потребителями производимых услуг являются население и учреждения бюджетной сферы. Дальнейшее социально-экономическое развитие каждого муниципального образования области зависит от состояния объектов коммунальной инфраструктуры.
В течение последних лет отрасль претерпевает серьезные изменения, осуществляется ее дальнейшее развитие на основе проведения реформирования ЖКХ, являющегося составной частью преобразований экономики области и неразрывно связанного с целями и задачами территориального планирования Ярославской области.
Для обеспечения населения района услугой теплоснабжения используются централизованные системы теплоснабжения представленные 64 котельными, суммарной мощностью 514,4 Гкал/час.
Тепловые источники эксплуатируются с применением устаревших неэффективных технологических схем, в результате применения, которых фактический КПД котельных значительно ниже нормативного. Подача теплоисточника осуществляется по тепловым сетям, протяженностью 131,8 км.
В настоящее время в замене нуждаются 95,3 км ветхих тепловых сетей. Суммарные потери тепловой энергии в сетях составляют 24,8% (56,6 тыс. Гкал).
В результате реализации планов мероприятий по газификации, модернизации объектов коммунальной инфраструктуры и энергоресурсосбережению, включенных в подпрограмму "Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального комплекса Ростовского муниципального района" построены блочные газовые котельные п. Вахрушево, п. Семибратово, с. Шурскол, газо-мазутные котельные с. Васильково, с. Воржа. Переведена на природный газ котельная п. Белогостицы. Произведены работы по модернизации котельной больницы п. Петровское и строительству теплотрассы к ДОУ д/сад N 41. На природный газ переведена котельная "751 ремонтный завод". Произведена модернизация котельных в с. Марково, с. Дмитриановское, с Караш. Проведены работы по газификации г. п. Ростов, р. п. Поречье-Рыбное, р. п. Петровское, с. Татищев-Погост, с. Марково. с. Дмитриановское.
Анализ изменений, произошедших в ЖКХ района показывает, что факторами успеха (сильными сторонами) в отрасли являются:
- создание правовых и организационных основ государственной политики в отрасли, определение её приоритетных направлений и отработка механизмов реализации;
- постепенное повышение доли населения в оплате жилищно-коммунальных услуг с одновременным применением мер адресной социальной поддержки малообеспеченных слоёв населения;
- завершение приёмки-передачи ведомственного жилищного фонда в муниципальную собственность;
- формирование конкурентной среды;
- осуществление постепенного перехода к новым формам управления жилищным фондом;
- реализация мероприятий по газификации, модернизации объектов инженерной инфраструктуры и энергоресурсосбережению, основной целью которых является рациональное использование энергоресурсов, исключение непроизводительных затрат при производстве коммунальных услуг.
Вместе с тем наряду с положительными результатами преобразований пока не удалось обеспечить существенного улучшения ситуации в сфере ЖКХ и обеспечить комфортные и безопасные условия проживания населения, что обусловлено наличием слабых сторон (проблем) отрасли ЖКХ.
Предприятия отрасли, не имея достаточных доходов от предоставленных жилищно-коммунальных услуг, не производили инвестиций в основные производственные фонды в объемах, необходимых не только для развития инфраструктуры, но и для ее поддержки. Все это привело к ряду проблем, основными из которых являются:
- недостаточное развитие коммунальных систем для обеспечения возрастающих потребностей общества, в том числе связанных с новым строительством;
- неравномерное распределение коммунальных мощностей, приводящее к неэффективному использованию ресурсов;
- высокий процент износа объектов коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда, который составляет более 50 процентов;
- высокий уровень потерь тепловой энергии (более 13 процентов) в процессе производства и транспортировки ресурсов до потребителей. Потери, прежде всего, связаны с техническим состоянием сетей, более половины которых, нуждаются в замене;
- низкий коэффициент использования основных фондов отрасли;
- недостаточный объём средств, направляемых на модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры;
- наличие сверхнормативных затрат энергетических ресурсов на производство коммунальных услуг;
- низкий уровень газификации жилищного фонда, особенно в сельской местности (22,8 процента);
- высокая доля тепла (около 20 процентов) производится котельными, работающими на дорогостоящем жидком топливе, цены на которое не регулируются;
- высокая доля непроизводительных расходов;
- низкая эффективность системы управления в жилищно-коммунальном хозяйстве, преобладание административных методов хозяйствования над рыночными;
- сложное финансовое состояние организаций ЖКХ. В настоящее время большинство муниципальных предприятий ЖКХ являются убыточными, что приводит к инициированию налоговыми органами процедур банкротства. Существенным препятствием для реформирования ЖКХ является значительный объём накопленной дебиторской (около 798,0 млн. рублей) и кредиторской (1,5 млрд. рублей) задолженности организаций ЖКХ.
Причиной возникновения этих проблем является высокий уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры (до 70%), низкий уровень газификации района. Техническая оснащенность предприятий ЖКХ, несмотря на высокую стоимость основных фондов, требует обновления материально-технической базы.
2. Цели и задачи подпрограммы
Целью подпрограммы является обеспечение собственников помещений многоквартирных домов всеми коммунальными услугами нормативного качества, и доступная стоимость коммунальных услуг при надежной и эффективной работе коммунальной инфраструктуры.
Для реализации цели предполагается решение следующих задач:
- модернизация жилищно-коммунальной отрасли на основе внедрения инновационных и ресурсосберегающих технологий, создание условий для более широкого использования малой энергетики и нетрадиционных видов топливно-энергетических ресурсов;
- газификация населенных пунктов Ростовского муниципального района, строительство, реконструкция и модернизация объектов газоснабжения газораспределительных организаций Ростовского муниципального района.
- сокращение дотирования предприятий жилищно-коммунального комплекса и переход к оплате населением стоимости жилищно-коммунальных услуг по экономически обоснованным тарифам.
3. Программные мероприятия, ожидаемые результаты от реализации подпрограммы
В рамках реализации подпрограммы планируется:
- модернизация теплоисточников и замена неэкономичных котлов с низким КПД на более эффективные и работающие на природном газе;
- реконструкция и строительство новых тепломагистралей с применением современных предварительно изолированных трубопроводов;
- 100% внедрение приборов группового и индивидуального учета тепловой энергии, автоматического регулирования потребления энергии.
Применение энергоэффективного оборудования и перевод котельных района на природный газ позволит повысить надежность теплоснабжения, комфортность жилого фонда и социальной сферы, ликвидировать транспортные расходы, снизить расходы на приобретение топлива, что приведет к значительному снижению тарифа на услуги по отоплению, а также к снижению негативного воздействия на окружающую среду за счет сокращения выбросов загрязняющих веществ в атмосферу.
Газификация позволит:
- значительно улучшить качество жизни населения Ростовского района, особенно сельских жителей;
- улучшить теплоснабжение жилых помещений при сохранении, а в ряде случаев и снижении затрат на услуги ЖКХ путем газификации населенных пунктов и перевода котельных на природный газ;
- создать условия для более интенсивного развития экономики области за счет внедрения новой техники и технологий и решения кадрового вопроса работы на селе, в первую очередь в перерабатывающей промышленности.
В результате реализации программных мероприятий (Приложение N 5 к муниципальной программе) основными ожидаемыми конечными результатами являются:
- улучшение жилищных условий и качества жизни населения;
- приведение жилищного фонда к состоянию, отвечающему современным требованиям энергоэффективности, экологичности, а также условиям проживания отдельных категорий граждан (многодетных семей, престарелых, инвалидов и т.д.);
- широкое внедрение кредитно-финансовых механизмов развития коммунальной инфраструктуры, в том числе на базе институтов частно-государственного партнёрства;
- финансовое оздоровление организаций коммунального комплекса;
Реализация программных мероприятий позволит достичь следующих количественных результатов (приложение N 4):
- снижение удельного веса потерь тепловой энергии в инженерных сетях до 23,8% и сохранение на достигнутом уровне;
- увеличение количества газифицированных населенных пунктов до 25;
- сохранение уровня износа коммунальной инфраструктуры в пределах 50%.
4. Управление подпрограммой и контроль за ходом её реализации
Реализация подпрограммы будет направлена, в первую очередь, на преодоление слабых сторон отрасли ЖКХ. Исполнение подпрограммы будет осуществляться в соответствии с разработанными мероприятиями.
Реализацию подпрограммы предполагается осуществлять на территории Ростовского муниципального района на объектах муниципальной собственности.
Ответственный исполнитель подпрограммы (УЖКК):
1) обеспечивает разработку подпрограммы, ее согласование с исполнителями;
2) запрашивает у исполнителей информацию, необходимую для подготовки отчетов о реализации мероприятий подпрограммы;
3) проводит оценку эффективности и результативности реализации подпрограммы в соответствии с разделом 5 подпрограммы.
Ответственные исполнители (УАиГ - в части задачи по газификации населенных пунктов, УЖКК - в части тепло-, водоснабжения и водоотведения) подпрограммы:
1) организуют реализацию подпрограммы, принимают решение о внесении изменений в подпрограмму в соответствии с установленными Порядком требованиями;
2) несут совместно с исполнителями ответственность за достижение целевых индикаторов и показателей подпрограммы, а также конечных результатов ее реализации;
3) осуществляют периодический мониторинг и анализ хода выполнения мероприятий подпрограммы и рассмотрение результатов указанного мониторинга, принятие корректирующих решений и внесение изменений в мероприятия подпрограммы (при необходимости);
4) участвуют в проведении экспертных проверок хода реализации мероприятий подпрограммы на предмет целевого использования средств;
Муниципальные заказчики, определенные постановлением администрации Ростовского муниципального района, в соответствии с постановлением Правительства области от 12.08.2009 N 825-п "Об утверждении Правил предоставления средств на реализацию адресных инвестиционных проектов Ярославской области" (с изменениями на: 22.09.2015) осуществляют:
- разработку и обеспечение прохождения экспертизы проектной документации;
- внесение предложений в департамент жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и регулирования тарифов Ярославской области по объемам бюджетных ассигнований на весь период строительства объектов теплоснабжения и газоснабжения, с разбивкой по годам и источникам финансирования;
- софинансирование объектов капитального строительства из средств местных бюджетов в объеме не менее процентного соотношения расходного обязательства, установленного в соответствии с Методикой предоставления и распределения субсидий из областного бюджета муниципальным образованиям области на реализацию Программы в части мероприятий по газификации и теплоснабжению;
- предоставление правоустанавливающей и разрешительной документации на земельный участок под строительство объекта и подключение к существующим инженерным сетям;
- проведение конкурсных процедур на выполнение работ, оказание услуг на объектах, включенных в Программу, в соответствии с действующим законодательством.
Проверка целевого использования средств областного, местного бюджетов, выделенных на реализацию мероприятий подпрограммы, осуществляется в соответствии с действующим законодательством.
5. Методика оценки результативности и эффективности реализации подпрограммы
1. Данная Методика применяется для оценки результативности и эффективности реализации подпрограммы.
2. В данной Методике используются понятия плановых и фактических значений, которые следует трактовать следующим образом:
плановые значения - это значения, предусмотренные программой с учетом последних утвержденных внесений изменений в программу на момент отчета;
фактические значения - это значения, представляемые ответственным исполнителем программы как фактически достигнутые исполнителями программы в ходе ее реализации.
3. Стратегическая результативность подпрограммы - степень достижения показателей целей подпрограммы на конец отчётного периода.
Алгоритм расчёта индекса стратегической результативности программы ()
- рассчитать индекс стратегической результативности для показателя цели (R):
- для показателя N 1.1, 1.2 индекс рассчитывается по формуле:
R = P план / Pфакт х 100%
- для показателя N 1.3 индекс рассчитывается по формуле:
R = Pфакт / P план х 100%
где:
- базовое значение показателя цели программы;
- фактическое значение показателя цели программы на конец отчетного периода;
- плановое значение показателя цели программы на конец отчетного периода;
- рассчитать индекс стратегической результативности по формуле:
,
где:
- индекс стратегической результативности каждого целевого показателя программы;
- количество целевых показателей программы;
Критерии оценки стратегической результативности подпрограммы:
Значение индекса стратегической результативности программы ( |
Стратегическая результативность программы |
|
высокорезультативная |
85% < |
среднерезультативная |
|
низкорезультативная |
4. Результативность исполнения подпрограммы - степень достижения запланированных результатов по мероприятиям подпрограммы за отчетный временной период.
Алгоритм расчёта индекса результативности исполнения программы ():
- индекс результативности исполнения мероприятий программы () определяется по формуле:
,
где:
- фактическое значение результата мероприятия за отчетный период;
- плановое значение результата мероприятия за отчетный период;
- индекс результативности исполнения программы () определяется по формуле:
,
где:
- показатель результативности исполнения мероприятий;
- количество мероприятий, реализуемых в отчётном периоде.
Критерии оценки результативности исполнения программы:
Значение индекса результативности исполнения программы ( |
Результативность исполнения программы |
|
высокорезультативная |
85% < |
среднерезультативная |
|
низкорезультативная |
5. Эффективность исполнения программы - это отношение степени достижения запланированных результатов исполнения мероприятий программы к степени освоения средств бюджетов всех уровней на реализацию этих мероприятий.
Индекс эффективности исполнения программы () определяется по формуле:
,
где:
- фактическое значение финансовых средств бюджетов всех уровней на создание результатов на отчётный период;
- плановое значение финансовых средств бюджетов всех уровней на создание результатов на отчётный период.
Критерии оценки эффективности исполнения программы:
Значение индекса эффективности исполнения программы ( |
Эффективность исполнения программы |
|
высокоэффективная |
90% < |
среднеэффективная |
|
низкоэффективная |
Приложение N 2
к муниципальной программе
Подпрограмма
"Чистая вода Ростовского муниципального района"
Паспорт
1. Описание текущей ситуации и обоснование необходимости реализации подпрограммы
В Ростовском муниципальном районе образовано 5 поселений: г.п. Ростов, с.п. Семибратово, с.п. Петровское, с.п. Ишня, с.п. Поречье-Рыбное. Численность населения муниципального района составляет 63,640 тыс. чел, из них число проживающих в обслуживаемом жилищном фонде, которым оказываются услуги водоснабжения 59,66 тыс. чел, (87,2%) услуги водоотведения - 44,192 тыс. чел. (64,6%)
Государственное регулирование тарифов на услуги организаций коммунального комплекса осуществляется с учетом установленных индексов максимально возможного изменения тарифа на услуги. В результате низкий уровень инвестиционного потенциала тарифа в среднем менее 10% в тарифах на услуги ВКХ приводит к недоремонтам, снижению амортизации, ремонтного фонда, прибыли на капитализацию. В итоге снижается надежность услуг, растут потери.
Планово-предупредительный ремонт сетей и оборудования систем водоснабжения и водоотведения практически полностью уступил место аварийно-восстановительным работам, что ведет к снижению надежности работы объектов водопроводно-канализационного хозяйства района. Требуется разработка схем и перспективных планов развития водоснабжения и водоотведения района.
Для дальнейшей безаварийной эксплуатации и обслуживания в соответствии с санитарными нормативами имеющихся комплексов водопроводных и канализационных сооружений и систем требуются значительные финансовые затраты, как на ремонтные и проектные работы, так и на строительство, реконструкцию и восстановление.
Основными источниками водоснабжения Ростовского района являются надземные источники (реки Устье, Сара, Печегда) и подземные (артезианские скважины и шахтные колодцы).
Существующие очистные сооружения водопровода, эксплуатирующиеся более 30 лет без проведения реконструкции морально устарели, имеют высокую степень износа и требуют проведения работ по реконструкции и модернизации способов очистки воды. В настоящее время из существующих 428,5 километров водопроводных сетей 244,7 км нуждаются в замене.
В настоящее время Ростовский район имеет недостаточно развитую систему бытовой канализации и практически отсутствует система ливневой канализации. Во многих населенных пунктах района система централизованной канализации отсутствует.
Из существующих 196,4 километров канализационных сетей требуют замены 104,9 км ветхих сетей.
Уровень потерь воды в процессе производства и транспортировки более 10%.
Основными направлениями развития систем водоснабжения, водоотведения в Ростовском муниципальном районе являются:
- полная инвентаризация и учет всех источников водопотребления, водоснабжения, ОСВ и водоводов;
- организация ограниченного доступа на объекты водоснабжения;
- усовершенствование технологии очистки воды из подземных водоисточников;
- развитие артезианского водоснабжения;
- строительство и замена водопроводных сетей, очистных сооружений водопровода и канализации в населенных пунктах сельских поселений района.
В соответствии с п. 1, ч. 1, ст. 2 Закона Ярославской области от 29 декабря 2016 года N 104-з "О перераспределении между органами местного самоуправления муниципальных образований Ярославской области и органами государственной власти Ярославской области полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения" полномочия по организации водоснабжения населения с 01.01.2019 г. относятся к полномочиям органов государственной власти Ярославской области.
2. Цели и задачи подпрограммы
Целью подпрограммы является комплексное решение проблемы гарантированного обеспечения населения качественными услугами по водоснабжению и водоотведению.
В рамках реализации муниципальной программы необходимо решить задачу по проведению реконструкции модернизации и развитию систем забора, транспортировки, систем сооружений водоотведения, в том числе по их восстановлению или замене, в целях улучшения эксплуатационных характеристик.
3. Программные мероприятия и ожидаемые результаты от реализации подпрограммы
Мероприятия по реализации подпрограммы включают в себя мероприятия по строительству, реконструкции систем водоснабжения, водоотведения, представлены в Приложении N 5 к муниципальной программе.
В результате реализации программных мероприятий основными ожидаемыми конечными результатами являются:
- надежность и качество услуг водоснабжения и водоотведения жилищного фонда и объектов социальной сферы Ростовского муниципального района;
- снижение утечек в водопроводных сетях;
Реализация подпрограммы позволит достичь следующих количественных результатов (приложение N 4):
- уменьшение удельного веса потерь воды в процессе производства и транспортировки до 9,7%.
4. Управление подпрограммой и контроль за ходом её реализации
Ответственным исполнителем и разработчиком подпрограммы является управление ЖКК.
Разработчик подпрограммы осуществляет свои функции во взаимодействии с управлением архитектуры и градостроительства, управлением муниципального имущества и муниципальными учреждениями и предприятиями.
Ответственный исполнитель (управление ЖКК) подпрограммы:
1) обеспечивает разработку подпрограммы, ее согласование с соисполнителями;
2) организует реализацию подпрограммы, принимает решение о внесении изменений в подпрограмму в соответствии с установленными Порядком требованиями;
3) несет ответственность совместно с исполнителями за достижение целевых индикаторов и показателей подпрограммы, а также конечных результатов ее реализации;
4) запрашивает у исполнителей информацию, необходимую для подготовки отчетов о реализации мероприятий подпрограммы;
5) проводит оценку эффективности и результативности реализации подпрограммы;
Исполнители подпрограммы (муниципальные заказчики, определенные постановлением администрации Ростовского муниципального района):
1) организуют реализацию мероприятий,
2) несут ответственность за достижение конечных результатов ее реализации совместно с ответственным исполнителем подпрограммы;
3) по запросу ответственного исполнителя подпрограммы представляют сведения, необходимые для проведения мониторинга реализации подпрограммы, направляют отчеты о ходе реализации подпрограммы.
Оценка результативности и эффективности реализации подпрограммы проводится ежегодно в соответствии с методикой оценки результативности и эффективности реализации подпрограмм согласно приложения 10 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Ростовского муниципального района.
Средства бюджета муниципального района на реализацию программных мероприятий предоставляются в установленном порядке.
Контроль за целевым использованием средств муниципальной программы осуществляется в соответствии с действующим законодательством и носит постоянный характер.
Приложение N 3
к муниципальной программе
Подпрограмма
"Строительство, содержание и ремонт шахтных колодцев в Ростовском муниципальном районе"
Паспорт
Срок и реализации |
2017 - 2020 годы |
|||||||||||
Куратор |
Первый заместитель главы администрации Ростовского муниципального района Хадзиев Ахмет Султанович тел.(848536) 6-52-18 |
|||||||||||
Ответственный исполнитель |
Управление жилищно-коммунального комплекса |
Начальник управления Долгова Е.Ю. тел. (48536) 6-12-21 |
||||||||||
Исполнители |
Муниципальное казенное учреждение Ростовского муниципального района "Единая служба заказчика" |
директор учреждения, Рустамов А.Х., тел. 8 (48536) 7-40-34 |
||||||||||
Управление архитектуры и градостроительства |
начальник управления Казакова О.Н. тел. (848536) 6-40-63 |
|||||||||||
Общая потребность в финансовых ресурсах | ||||||||||||
Источники финансирования |
Плановый объём финансирования (тыс. руб.) |
|||||||||||
ВСЕГО |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
||||||||
- областной бюджет |
|
|
|
|
|
|||||||
- районный бюджет |
941,92 |
463,20 |
127,72 |
200,00 |
151,00 |
|||||||
- бюджет поселений |
|
|
|
|
|
|||||||
Итого |
941,92 |
463,20 |
127,72 |
200,00 |
151,00 |
1. Описание текущей ситуации и обоснование необходимости реализации подпрограммы
По состоянию на 01.01.2019 года в Ростовском муниципальном районе функционируют 242 источников нецентрализованного водоснабжения (шахтных колодцев), в том числе в с.п. Ишня - 68 единиц шахтных колодцев, с.п. Петровское - 76 единиц шахтных колодцев, с.п. Семибратово - 91 единица шахтных колодцев, с.п. Поречье-Рыбное - 7 единиц шахтных колодцев.
В связи с внесенными изменениями в Федеральный закон N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" (в ред. Федерального закона от 27.05.2014 г. N 136-ФЗ) вопросы местного значения по организации водоснабжения в границах сельских поселений возложены на органы местного самоуправления муниципальных районов.
В 2017 году шахтные колодцы, находящиеся на территории с.п. Ишня и с.п. Поречье-Рыбное, распоряжением Управления муниципального имущества N 197 от 09.10.2017 г закреплены на праве хозяйственного ведения за МУП "Ростовская энергетическая компания" и распоряжением Департамента имущественных и земельных отношений Ярославской области от 24.11.2017 года N 1478-р переданы в составе МУП "РЭК" в собственность Ярославской области.
В 2018 году полномочия по содержанию и ремонту систем нецентрализованного холодного водоснабжения (шахтных колодцев) в соответствии с Соглашениями о передаче отдельных полномочий Ростовского муниципального района переданы районом сельским поселениям Семибратово и Петровское.
В 2019 году полномочия по содержанию и ремонту систем нецентрализованного холодного водоснабжения (шахтных колодцев) в соответствии с Соглашением о передаче отдельных полномочий Ростовского муниципального района переданы районом сельскому поселению Семибратово.
В перечень колодцев подпрограммы (представлен в приложении N 5 к муниципальной программе) включаются все шахтные колодцы, в отношении которых необходимо проведение работ по техническому обслуживанию, подлежащие капитальному ремонту, а также строительство новых шахтных колодцев.
Мероприятия по строительству новых шахтных колодцев включаются в программу по результатам комиссионного обследования при следующих условиях:
1) отсутствие источников централизованного и нецентрализованного водоснабжения на территории населенного пункта;
2) решение о ликвидации существующего шахтного колодца;
3) наличие постоянно проживающего населения;
4) возможность строительства шахтного колодца;
5) обращение жителей о строительстве (ремонте) шахтных колодцев.
В комиссию включаются представители от исполнителей программы.
2. Цели и задачи подпрограммы
Целью подпрограммы является обеспечение населения Ростовского муниципального района качественной питьевой водой из источников нецентрализованного водоснабжения (шахтных колодцев).
В рамках реализации подпрограммы необходимо решить задачу по строительству, ремонту и содержанию шахтных колодцев.
3. Программные мероприятия и ожидаемые результаты от реализации подпрограммы
Мероприятия по реализации подпрограммы включают в себя мероприятия по строительству, ремонту и содержанию шахтных колодцев и представлены в Приложении N 5 к МП.
В результате реализации программных мероприятий основным ожидаемым результатом является улучшение условий обеспечения населения Ростовского муниципального района Ярославской области питьевой водой из источников нецентрализованного водоснабжения.
Основными ожидаемыми конечными результатами являются (приложение N 5 к МП):
- выполнение ремонта 23 шахтных колодцев в населенных пунктах Ростовского муниципального района.
4. Управление подпрограммой и контроль за ходом её реализации
Ответственным исполнителем и разработчиком подпрограммы является управление ЖКК.
Разработчик подпрограммы осуществляет свои функции во взаимодействии с управлением архитектуры и градостроительства, управлением муниципального имущества и муниципальными учреждениями предприятиями.
Ответственный исполнитель (управление ЖКК) подпрограммы:
1) обеспечивает разработку подпрограммы, ее согласование с соисполнителями;
2) организует реализацию подпрограммы, принимает решение о внесении изменений в подпрограмму в соответствии с установленными Порядком требованиями.
3) несет ответственность за достижение целевых индикаторов и показателей подпрограммы, а также конечных результатов ее реализации;
4) запрашивает у исполнителей информацию, необходимую для подготовки отчетов о реализации мероприятий подпрограммы; направляет ответственному исполнителю муниципальной программы отчеты о ходе реализации мероприятий подпрограммы;
5) проводит оценку эффективности и результативности реализации подпрограммы;
Исполнители подпрограммы (муниципальные заказчики, определенные постановлением администрации Ростовского муниципального района):
1) организуют реализацию мероприятий,
2) несут ответственность за достижение конечных результатов ее реализации совместно с ответственным исполнителем подпрограммы;
3) по запросу ответственного исполнителя подпрограммы представляют сведения, необходимые для проведения мониторинга реализации подпрограммы, направляют отчеты о ходе реализации подпрограммы.
Оценка результативности и эффективности реализации подпрограммы проводится ежегодно в соответствии с методикой оценки результативности и эффективности реализации подпрограммы согласно приложения 10 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Ростовского муниципального района.
Средства бюджета муниципального района на реализацию программных мероприятий предоставляются в установленном порядке.
Контроль за целевым использованием средств муниципальной программы осуществляется в соответствии с действующим законодательством и носит постоянный характер.
Приложение 4
к муниципальной программе
Целевые показатели
реализации муниципальной программы "Обеспечение качественными коммунальными услугами населения Ростовского муниципального района" на 2014 - 2020 годы
N |
Наименование целевого показателя |
Ед. изм. |
Планируемое значение целевого показателя |
||||||
2014 (базовый период) |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
|||
1 |
2 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
Подпрограмма "Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства Ростовского муниципального района" | |||||||||
1 (1.1) |
Уровень износа коммунальной инфраструктуры (ежегодно) |
% |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
2 (1.2) |
Удельный вес потерь тепловой энергии в инженерных сетях |
% |
24,5 |
24,3 |
24 |
23,9 |
23,9 |
23,8 |
23,8 |
3 (1.3) |
Газоснабжение населенных пунктов природным газом |
ед. |
- |
- |
19 |
20 |
22 |
23 |
25 |
Подпрограмма "Чистая вода Ростовского муниципального района" | |||||||||
4 (2.1) |
Удельный вес потерь воды в процессе производства и транспортировки, в том числе из-за аварий |
% |
10,21 |
10,1 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
9,8 |
9,7 |
Подпрограмма "Строительство, содержание и ремонт шахтных колодцев в Ростовском муниципальном районе" | |||||||||
5 (3.1) |
Количество шахтных отремонтированных колодцев |
Ед. |
|
|
Базовый 6 |
3(9) |
5(14) |
5(19) |
4(23) |
Список сокращений:
- ЖКХ - жилищно-коммунальное хозяйство
- МКУ РМР "ЕСЗ" - муниципальное казенное учреждение Ростовского муниципального района "Единая служба заказчика";
- МП - муниципальная программа;
- УАиГ - управление архитектуры и градостроительства администрации Ростовского муниципального района;
- УЖКК - управление жилищно-коммунального комплекса администрации Ростовского муниципального района;
Приложение 5
к муниципальной программе
Перечень
программных мероприятий и ожидаемые результаты от реализации муниципальной программы "Обеспечение качественными коммунальными услугами населения РМР" на 2014 - 2020 годы
N |
Наименование целей, задач, целевого показателя, мероприятия |
Объемы работ, планируемые к выполнению |
Сметная стоимость |
Источник финансирования |
Единица измерения |
Значение целевого показателя, сумма расходов |
Исполнитель мероприятия |
||||||||||
2014 (базовый период) |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
|||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
||||
Цель: улучшение жилищных условий населения Ростовского муниципального района путем газификации, обеспечение эффективного, качественного и надежного ресурсоснабжения при оказании коммунальных услуг, доведение водоснабжения населения и очистки сточных вод до установленных санитарно-гигиенических требований | |||||||||||||||||
Подпрограмма "Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства Ростовского муниципального района" на 2014 - 2020 годы | |||||||||||||||||
Цель: Обеспечение собственников помещений многоквартирных домов всеми коммунальными услугами нормативного качества и доступная стоимость коммунальных услуг при надежной и эффективной работе коммунальной инфраструктуры | |||||||||||||||||
Задача: Модернизация жилищно-коммунальной отрасли на основе внедрения инновационных и ресурсосберегающих технологий, создание условий для более широкого использования малой энергетики и нетрадиционных видов топливно-энергетических ресурсов | |||||||||||||||||
1. |
Целевые показатели: |
|
|||||||||||||||
|
Уровень износа коммунальной инфраструктуры |
% |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
|
|||||||
|
Удельный вес потерь тепловой энергии в инженерных сетях |
% |
24,5 |
24,3 |
24 |
23,9 |
23,9 |
23,8 |
23,8 |
|
|||||||
|
Мероприятия: |
|
|||||||||||||||
|
Теплоснабжение |
|
|
|
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
1 |
Строительство блочно-модульной газовой котельной МОУ ДОД Центр внешкольной работы с подключением к инженерным сетям в городском поселении Ростов (городское поселение Ростов Ростовского МР) |
0,32 Гкал/ч |
7250 |
Всего |
|
7250 |
|
|
|
|
|
|
|
||||
областной бюджет |
|
5800 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
бюджет района |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
бюджет поселения |
|
1450 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
2 |
Строительство блочно-модульной газовой котельной с подключением к инженерным сетям в с. Татищев-Погост, Ярославская область, Ростовский муниципальный район, с. Татищев-Погост (в том числе проектные работы) |
1,204 Гкал/ч |
24919,38 |
Всего |
|
693,78 |
56,95 |
0 |
1 358,644 |
20 943,243 |
1 081,137 |
|
МКУ РМР "ЕСЗ" |
||||
областной бюджет |
|
512,58 |
56,95 |
|
|
20 227,60 |
981,438 |
|
|||||||||
бюджет района |
|
|
|
|
1 358,644 |
715,648 |
99,699 |
|
|||||||||
бюджет поселения |
|
181,20 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
3 |
Строительство блочно-модульной газовой котельной с подключением к инженерным сетям в пос. Хмельники сельское поселение Петровское Ростовского МР (в том числе проектные работы) |
2,23 Гкал/ч |
33104 |
Всего |
|
835,98 |
56,91 |
0 |
|
|
|
|
|
||||
областной бюджет |
|
512,23 |
56,91 |
|
|
|
|
|
|
||||||||
бюджет района |
|
|
|
0 |
|
|
|
|
|
||||||||
бюджет поселения |
|
323,75 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
4 |
Перевод на природный газ действующей котельной с подключением к инженерным сетям в с. Караш |
1,85 Гкал/час. |
3209,8 |
Всего |
|
132,13 |
528,53 |
|
|
|
|
2 453,00 |
|
||||
областной бюджет |
|
|
528,52 |
|
|
|
|
2 330,00 |
|||||||||
бюджет района |
|
132,13 |
0,01 |
|
|
|
|
123,00 |
|||||||||
бюджет поселения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
5 |
Техническое перевооружение действующей котельной с. Марково Ростовского района Ярославской области. Перевод на природный газ. |
2,26 Гкал/ч |
2388,478 |
Всего |
|
166,01 |
664,03 |
|
|
682,790 |
1 525,731 |
|
МКУ РМР "ЕСЗ" |
||||
областной бюджет |
|
|
664,03 |
|
|
572,364 |
1 525,731 |
|
|||||||||
бюджет района |
|
166,01 |
|
|
|
110,426 |
|
|
|||||||||
бюджет поселения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
6 |
Разработка проекта, экспертиза, выполнение работ по установке насосов повышения давления исходной воды в котельной в с. Марково Ростовского района |
|
350 |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
областной бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
бюджет района |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
бюджет поселения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
7 |
Разработка проекта, экспертиза, выполнение работ по установке насосов повышения давления исходной воды в котельной в с. Дмитриановское Ростовского района |
1,35 Гкал/ч |
350 |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
областной бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
бюджет района |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
бюджет поселения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
8 |
Разработка проекта, экспертиза, выполнение работ по установке насосов повышения давления исходной воды в котельной в с. Караш Ростовского района |
|
30 |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
областной бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
бюджет района |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
бюджет поселения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
9 |
Расчет потребности в тепле и топливе газовой котельной с. Караш |
|
18,8 |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
областной бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
бюджет района |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
бюджет поселения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
10 |
Реконструкция тепловых сетей в городском поселении Ростов |
0,61 км в 2-х трубном исполнении |
5700 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
11 |
Строительство блочно-модульной газовой котельной в с. Угодичи (в том числе проектные работы) |
3,0 Гкал/ч |
61000 |
Всего |
|
|
0 |
0 |
|
|
|
|
|
||||
областной бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
бюджет района |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
бюджет поселения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
12 |
Строительство блочно-модульной газовой котельной в с. Лазарцево (в том числе проектные работы) |
1,72 Гкал/ч |
48000 |
Всего |
|
|
0 |
0 |
|
|
|
|
|
||||
областной бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
бюджет района |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
бюджет поселения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
13 |
Перевод на природный газ котельной с. Воржа |
0,76 гкал/ч |
2532 |
Всего |
|
|
|
0 |
|
|
|
|
|
||||
областной бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
бюджет района |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
бюджет поселения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
14 |
Строительство блочно-модульной газовой котельной и подводящих инженерных сетей в с. Климатино |
1,7 Гкал/ч |
21980 |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
областной бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
бюджет района |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
бюджет поселения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
15 |
Перевод котельной с. Дмитриановское на природный газ (в том числе проектные работы) |
1,1 гкал/ч |
3950 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
16 |
Перевод на природный газ котельной с. Васильково |
3,0 гкал/ч |
2000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
17 |
Строительство блочно-модульной газовой котельной д. Коленово |
2,5 Гкал/ч |
31860 |
инвестпрограмма ОАО "Ярославская генерирующая компания" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
18 |
Строительство блочно-модульной газовой котельной в д. Судино (в том числе проектные работы) |
2,1 Гкал/ч |
17000 |
инвестпрограмма ОАО "Ярославская генерирующая компания" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
19 |
Модернизация тепловых сетей с устройством трассы горячего водоснабжения в д. Судино (в т.ч. проектные работы) |
|
8500 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
20 |
Оптимизация теплоснабжения 1,2 МКР, подключенного к котельной ОАО "РОМЗ" I этап |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
21 |
Оптимизация теплоснабжения 1,2 МКР, подключенного к котельной ОАО "РОМЗ", II этап строительства теплотрассы от котельной "Рольма" до котельной "Аронап" |
33,8 Гкал/ч |
16000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
22 |
Строительство котельной МОУ д/сад N 15 (в т.ч. проектно-сметные работы) |
0,069 гкал/ч |
3500 |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
областной бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
бюджет района |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
бюджет поселения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
23 |
Перевод на газ котельной МОУ детский дом п. Петровск (в том числе проектные работы) |
0,07 Гкал/ч |
4100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
24 |
Реконструкция котельной школы с переводом на газовое топливо, п. Поречье (проектные работы) |
0,4 гкал/ч |
700 |
бюджет района |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
25 |
Реконструкция котельной школы с переводом на газовое топливо, п. Поречье |
0,4 гкал/ч |
3700 |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
областной бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
бюджет района |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
26 |
ПСД Реконструкция котельной школы с. Скнятиново с переводом на природный газ |
0,16 гкал/ч |
700 |
бюджет района |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
27 |
Реконструкция котельной школы с. Скнятиново с переводом на природный газ |
0,16 гкал/ч |
1500 |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
областной бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
бюджет района |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
28 |
ПСД и перевод котельной п. Еремейцево с дизельного топлива на альтернативные виды топлива. |
|
1100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
29 |
Реконструкция котельной п. Петровск (в том числе проектные работы) |
1,5 гкал/ч |
3700 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
30 |
Восстановление работоспособности РТХ котельной "Белогостицы" |
|
|
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
областной бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
бюджет района |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
31 |
Перевод многоквартирных домов N 1 и N 2 переулка Надежды д. Коленово на теплоснабжение с помощью электрических котлов |
|
|
Всего |
|
|
|
|
|
|
714,100 |
|
|
||||
областной бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
бюджет района |
|
|
|
|
|
|
714,100 |
|
|||||||||
32 |
Разработка проектной документации на строительство газовой блочно-модульной котельной в п. Петровское |
|
|
Всего |
|
|
|
|
|
|
520,000 |
|
|
||||
областной бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
бюджет района |
|
|
|
|
|
|
520,000 |
|
|||||||||
|
Всего по теплоснабжению |
|
113 801 |
Всего |
|
9077,90 |
1306,42 |
0,00 |
1 358,644 |
21 626,033 |
3 840,97 |
2 453,00 |
|
||||
|
областной бюджет |
|
6824,81 |
1306,41 |
0,00 |
0,000 |
20 799,959 |
2 507,17 |
2 330,00 |
|
|||||||
|
бюджет района |
|
298,14 |
0,01 |
0,00 |
1 358,644 |
826,074 |
1 333,80 |
123,00 |
|
|||||||
|
бюджет поселения |
|
1954,95 |
0,00 |
|
0 |
0 |
0 |
0,00 |
|
|||||||
|
внебюджетные источники |
|
0,00 |
|
|
0 |
0 |
0 |
0,00 |
|
|||||||
|
Задача: Газификация населенных пунктов Ростовского муниципального района, строительство, реконструкция и модернизация объектов газоснабжения газораспределительных организаций Ростовского муниципального района. |
||||||||||||||||
2 |
Целевые показатели: |
||||||||||||||||
|
Газоснабжение населенных пунктов природным газом |
|
|
|
ед. |
|
|
19 |
20 |
22 |
23 |
25 |
|
||||
2.1. |
Газоснабжение |
||||||||||||||||
1 |
Строительство межпоселкового газопровода дер. Нажеровка-с. Угодичи.-с. Воржа |
12 км. 376 кв |
11 |
Всего |
|
|
141,06 |
|
|
|
|
|
|
||||
областной бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
бюджет района |
|
|
141,06 |
|
|
|
|
|
|
||||||||
бюджет поселения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
2 |
Строительство газопровода до котельной с. Воржа Ростовского МР в том числе задолженность за выполненные работы 2013 года |
0,4 км |
1127 |
Всего |
|
598,14 |
|
|
|
|
|
|
|
||||
областной бюджет |
|
598,14 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
бюджет района |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
бюджет поселения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
3 |
Строительство газопровода до котельной с. Угодичи Ростовского МР в том числе задолженность за выполненные работы 2013 года |
1,83 км. |
3998 |
Всего |
|
2649,02 |
|
|
|
|
|
|
|
||||
областной бюджет |
|
2649,02 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
бюджет района |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
бюджет поселения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
4 |
Газификация г. Ростова (городское поселение Ростов Ростовского МР) |
4,42 км, 185 д |
3666 |
Всего |
|
3667 |
|
0 |
|
|
|
|
|
||||
областной бюджет |
|
2933 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
бюджет района |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
бюджет поселения |
|
734 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
5 |
Газификация, раб. пос. Поречье-Рыбное (сельское поселение Поречье-Рыбное) в том числе кредиторская задолженность |
2,33 км. 77 кв. |
8139 |
Всего |
|
4944,73 |
|
|
|
|
|
|
|
||||
областной бюджет |
|
4944,73 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
бюджет района |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
бюджет поселения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
6 |
Строительство распределительного газопровода низкого давления к жилым домам в раб. пос. Поречье-Рыбное, ул. Комсомольская и в дер. Огарево (сельское поселение Поречье-Рыбное Ростовского МР) |
1,7 км |
3124 |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
областной бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
бюджет района |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
бюджет поселения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
7 |
Строительство газопровода до д. Судино (в т.ч. экспертиза) |
4 км, 207 кв |
55 |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
областной бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
бюджет района |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
бюджет поселения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
8 |
Строительство межпоселкового газопровода пос. Петровское - дер. Коленово - с. Караш - дер. Итларь с отводом на пос. Хмельники Ростовского МР |
32 км |
137000 |
Всего |
|
0 |
|
0 |
0 |
|
|
|
|
||||
областной бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
бюджет района |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
бюджет поселения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
9 |
Газификация раб. пос. Петровское (Петровское сельское поселение), в том числе задолженность за выполненные работы 2013 года |
125 кв. |
8650 |
Всего |
|
371,99 |
61,88 |
|
|
|
|
|
|
||||
областной бюджет |
|
294,23 |
0 |
|
|
|
|
|
|
||||||||
бюджет района |
|
|
61,88 |
17,81 |
|
|
|
|
|
||||||||
бюджет поселения |
|
77,76 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
10 |
ПСД Газификация с. Угодичи |
|
1700 |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
областной бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
бюджет района |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
бюджет поселения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
11 |
Проектно-изыскательские работы по газопроводу низкого давления с. Марково |
|
200 |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
областной бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
бюджет района |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
бюджет поселения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
12 |
Строительство газопровода низкого давления в д. Судино (сельское поселение Ишня) в том числе задолженность за выполненные работы 2013 года |
1,4 км |
3660 |
Всего |
|
2874,283 |
|
|
|
|
|
|
|
||||
областной бюджет |
|
2809,00 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
бюджет района |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
бюджет поселения |
|
65,28 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
13 |
Газификация раб. пос. Семибратово (ул. Пушкина) |
|
2136 |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
областной бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
бюджет района |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
бюджет поселения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
14 |
Газификация дер. Коленово и населенных пунктов, находящихся в зоне газопровода п. Петровское -дер. Коленово-с. Караш - дер. Итларь с отводом на пос. Хмельники (в том числе проектные работы) (Петровское сельское поселение), в том числе кредиторская задолженность |
23,2 км. |
43702 |
Всего |
|
18228,90 |
10863,06 |
9902,60 |
|
|
|
|
|
||||
областной бюджет |
|
17825,12 |
9810,96 |
9852,10 |
|
|
|
|
|
||||||||
бюджет района |
|
|
1052,10 |
50,50 |
|
|
|
|
|
||||||||
бюджет поселения |
|
403,78 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
15 |
Газификация с. Татищев-Погост, с. Марково и населенных пунктов, находящихся в зоне газопровода пос. Семибратово-с. Татищев-Погост-с. Марково (в том числе проектные работы) (сельское поселение Семибратово) в том числе кредиторская задолженность |
|
|
Всего |
|
2941,81 |
|
0 |
0 |
|
|
|
|
||||
областной бюджет |
|
2941,81 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
бюджет района |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
бюджет поселения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
16 |
Строительство газопровода в с. Марково Ростовского района Ярославской области |
4,484 км |
15935,52 |
Всего |
|
|
|
|
710,971 |
9 984,032 |
|
|
МКУ РМР "ЕСЗ" |
||||
областной бюджет |
|
|
|
|
|
9 606,828 |
|
|
|||||||||
бюджет района |
|
|
|
|
710,971 |
377,204 |
|
|
|||||||||
бюджет поселения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
17 |
Строительство газопровода в с. Татищев-Погост Ростовского района Ярославской области |
4,31 |
22322,93 |
Всего |
|
|
|
|
799,859 |
14 708,812 |
|
|
МКУ РМР "ЕСЗ" |
||||
областной бюджет |
|
|
|
|
|
14 180,828 |
|
|
|||||||||
бюджет района |
|
|
|
|
799,859 |
527,984 |
|
|
|||||||||
бюджет поселения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
18 |
Строительство межпоселкового газопровода высокого давления пос. Петровское - с. Деревни - дер. Теханово - с. Никольское - с. Дмитриановское Ростовского МР |
17,0 км. |
36889 |
Всего |
|
30422,302 |
4075,61 |
4296,19 |
|
|
|
|
|
||||
областной бюджет |
|
23994,902 |
2215,54 |
3951,46 |
|
|
|
|
|
||||||||
бюджет района |
|
6427,40 |
1860,07 |
344,73 |
|
|
|
|
|
||||||||
бюджет поселения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
19 |
Газификация с. Еремейцево (в том числе ПСД и экспертиза) |
1,9 км |
|
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
областной бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
бюджет района |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
бюджет поселения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
20 |
Газификация д. Любилки (в том числе ПСД и экспертиза) |
2,2 км |
|
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
областной бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
бюджет района |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
бюджет поселения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
21 |
Газификация с. Деревни (в том числе ПСД и экспертиза) |
2,1 км |
|
Всего |
|
|
|
0 |
520,146 |
|
|
|
|
||||
областной бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
бюджет района |
|
|
|
0 |
520,146 |
|
|
|
|
||||||||
бюджет поселения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
22 |
Газификация д. Теханово (в том числе ПСД и экспертиза) |
3,2 км |
|
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
областной бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
бюджет района |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
бюджет поселения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
23 |
Строительство межпоселкового газопровода до с. Васильково (в том числе ПСД и экспертиза) |
9,5 км. |
|
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
областной бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
бюджет района |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
бюджет поселения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
24 |
Строительство межпоселкового газопровода пос. Семибратово - с. Татищев-Погост - с. Марково Ростовского МР |
12,8 км. |
11000 |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
областной бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
бюджет района |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
бюджет поселения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
25 |
Строительство межпоселкового газопровода до д. Юрьевская Слобода, Шугорский сельский округ Ростовского МР |
|
5177,5 |
Всего |
|
347,11 |
0 |
0 |
|
49,250 |
4 187,250 |
|
МКУ РМР "ЕСЗ" |
||||
областной бюджет |
|
|
|
|
|
|
3 768,000 |
|
|||||||||
бюджет района |
|
347,11 |
|
|
|
49,250 |
419,250 |
|
|||||||||
бюджет поселения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
26 |
Строительство газопровода низкого давления в д. Юрьевская слобода (проектные работы) |
|
485 |
Всего |
|
0 |
484,98 |
|
|
|
|
|
|
||||
областной бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
бюджет района |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
бюджет поселения |
|
0 |
484,98 |
|
|
|
|
|
|
||||||||
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
27 |
Строительство газопровода в с. Никольское (в том числе проектные работы) |
|
2566 |
Всего |
|
1375,85 |
1428,77 |
5667,08 |
|
|
|
|
|
||||
областной бюджет |
|
|
|
5667,08 |
|
|
|
|
|
||||||||
бюджет района |
|
|
1428,77 |
|
|
|
|
|
|
||||||||
бюджет поселения |
|
1375,85 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
28 |
Строительство межпоселкового газопровода высокого давления р.п. Семибратово, ул. Сплавная - д. Левково - д. Бородино Ростовского МР |
3,38 км. |
15300 |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
областной бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
бюджет района |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
бюджет поселения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
29 |
Распределительные сети низкого давления р.п. Семибратово, ул. Сплавная, д. Левково, ст. Левково, ст. Учитель, ст. Бородино-41, д. Бородино, ст. Хуторок, ст. Бородино-2 |
6,544 км |
13600 |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
областной бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
бюджет района |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
бюджет поселения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
30 |
Строительство распределительного газопровода низкого давления в с. Дмитриановское (в т.ч. проектные работы) |
4,0 км |
7390 |
Всего |
|
0 |
761,11 |
|
0 |
|
|
|
|
||||
областной бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
бюджет района |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
бюджет поселения |
|
0 |
761,11 |
|
|
|
|
|
|
||||||||
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
31 |
Газификация г. Ростова пос. Восход |
2,1 км, 120 д |
3994 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
32 |
Строительство газопровода до котельной с. Климатино |
1,2 км |
2400 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
33 |
Строительство газопровода высокого давления к раб. пос. Поречье-Рыбное |
|
700 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
34 |
Строительство межпоселкового газопровода пос. Петровское - дер. Коленово - с. Караш - дер. Итларь с отводом на пос. Хмельники Ростовского МР |
32 км |
137000 |
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
35 |
Газификация дер. Коленово (в т.ч. проектные работы) |
4,75 км, 231 кв |
9500 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
36 |
Газификация, г. Ростов ул. 50 лет Октября (в том числе проектные работы) |
|
4500 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
37 |
Газификация, с. Никольское |
307 кв |
10400 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
38 |
Газификация, с. Татищев-Погост (в т.ч. проектные работы) |
323 кв |
12700 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
39 |
Газификация сел Угодичи, Воржа (в т.ч. проектные работы) |
6,5 км 378 кв |
10000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
40 |
Газификация населенных пунктов в зоне газопровода Петровск - Коленово - Итларь |
12 км |
13500 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
41 |
Строительство газопровода Лазарцево - Мосейцево |
10 км |
50000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
42 |
Газопровод до п. Васильково (в т.ч. проектные работы) |
14 км |
28000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
43 |
Газоснабжение с. Пужбол |
0,12 км |
498 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
44 |
Инженерно-техническое обеспечение (газификация) п. Поречье-Рыбное |
54 кв. |
325 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
45 |
Проектно-изыскательские работы по газопроводу низкого давления д. Судино |
|
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
46 |
Газификация д. Любилки (проектные работы) |
|
1200 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
47 |
ПСД на газификацию квартала коттеджной застройки Залужье-2 в рп Ишня с прокладкой газопровода высокого давления и установкой ГРП |
|
589,23 |
бюджет района |
|
|
0 |
262,57 |
319,343 |
|
|
|
|
||||
48 |
Газификация д. Перово Ростовского МР (в том числе проектные работы) |
3,36 км |
11 586,530 |
Всего |
|
|
|
|
|
173,657 |
329,852 |
9 948,000 |
МКУ РМР "ЕСЗ" |
||||
областной бюджет |
|
|
|
|
|
148,630 |
313,359 |
9 450,000 |
|||||||||
бюджет района |
|
|
|
|
|
25,028 |
16,493 |
498,000 |
|||||||||
бюджет поселения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
49 |
Газификация д. Захарово Ростовского МР (в том числе проектные работы) |
2,6 км |
8 965,770 |
Всего |
|
|
|
|
|
178,387 |
325,221 |
7 600,000 |
МКУ РМР "ЕСЗ" |
||||
областной бюджет |
|
|
|
|
|
136,862 |
325,221 |
7 220,000 |
|||||||||
бюджет района |
|
|
|
|
|
41,525 |
|
380,000 |
|||||||||
бюджет поселения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
Всего по газоснабжению |
|
557 518 |
Всего |
тыс. руб. |
68421,14 |
17816,48 |
21099,26 |
2 350,32 |
25 094,14 |
4 842,323 |
17 548,00 |
|
||||
областной бюджет |
|
58989,95 |
12026,50 |
19470,64 |
0,00 |
24 073,15 |
4 406,580 |
16 670,00 |
|
||||||||
бюджет района |
|
6774,51 |
4543,88 |
675,61 |
2 350,32 |
1 020,99 |
435,743 |
878,00 |
|
||||||||
бюджет поселения |
|
2656,67 |
1246,09 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
||||||||
внебюджетные источники |
|
|
|
|
0,00 |
|
|
|
|
||||||||
|
Итого по подпрограмме "Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства Ростовского муниципального района" |
|
671 319 |
Всего |
тыс. руб. |
77499,04 |
19 122,89 |
20146,25 |
3 708,96 |
46 720,171 |
8 683,29 |
20 001,00 |
|
||||
областной бюджет |
|
65814,77 |
13 332,91 |
19470,64 |
0,00 |
44 873,106 |
6 913,75 |
19 000,00 |
|
||||||||
бюджет района |
|
7 072,65 |
4 543,89 |
675,61 |
3 708,96 |
1 847,06 |
1 769,54 |
1 001,00 |
|
||||||||
бюджет поселения |
|
4611,62 |
1 246,09 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
||||||||
внебюджетные источники |
|
|
|
|
0,00 |
|
|
|
|
||||||||
Подпрограмма "Чистая вода Ростовского муниципального района" на 2014 - 2020 годы | |||||||||||||||||
Цель: Комплексное решение проблемы гарантированного обеспечения населения качественными услугами по водоснабжению и водоотведению | |||||||||||||||||
Задача: Проведение реконструкции, модернизации и развитие систем забора, транспортировки воды, систем сооружений водоотведения, в том числе по их восстановлению или замене, в целях улучшения эксплуатационных характеристик | |||||||||||||||||
1. |
Целевые показатели: |
|
|||||||||||||||
|
Удельный вес потерь воды в процессе производства и транспортировки, в том числе из-за аварий |
% |
10,21 |
10,1 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
9,8 |
9,7 |
|
|||||||
2. |
Мероприятия: |
|
|
|
|
|
|||||||||||
2.1. |
Развитие систем водоснабжения |
|
|||||||||||||||
1 |
Реконструкция водозаборных очистных сооружений со строительством насосной станции, станции очистки водопроводной воды, производительностью 1,5 тыс. мi/сут. п. Семибратово |
Производительность 1,5 тыс. м3/сут |
55 408 |
Всего |
тыс. руб. |
12858,75 |
|
|
|
|
|
1 924,00 |
|
||||
федеральный бюджет |
|
8971,66 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
областной бюджет |
|
2732,62 |
|
|
|
|
|
1 924,00 |
|
||||||||
бюджет района |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
бюджет поселения |
|
1154,47 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
2 |
Строительство очистных сооружений водопровода в раб. пос. Петровское, (Петровское сельское поселение) в том числе задолженность за выполненные работы в 2013 году |
Производительность 1,6 тыс. м3/сут |
31 822 |
Всего |
|
8048,93 |
6549,96 |
0,00 |
|
|
|
|
|
||||
областной бюджет |
|
5096,87 |
5854,70 |
|
|
|
|
|
|
||||||||
бюджет района |
|
|
695,26 |
0,00 |
|
|
|
|
|
||||||||
бюджет поселения |
|
2952,06 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
3 |
Строительство водопровода - закольцовка от сетей г. Ростова до водовода к поселку городского типа Ишня, 1 этап строительства (сельское поселение Ишня) |
Протяженность 2,2 км. |
13 993 |
Всего |
|
13925,13 |
2899,45 |
|
|
|
|
|
|
||||
областной бюджет |
|
12340,10 |
2830,9 |
|
|
|
|
|
|
||||||||
бюджет района |
|
|
68,55 |
|
|
|
|
|
|
||||||||
бюджет поселения |
|
1585,04 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
4 |
Строительство водопровода - закольцовка от сетей г. Ростова до водовода к поселку городского типа Ишня, 2 этап строительства (сельское поселение Ишня) |
Протяженность 0,15 км. |
2 917 |
Всего |
|
287,12 |
381,36 |
6,93 |
|
|
|
|
|
||||
областной бюджет |
|
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
бюджет района |
|
|
381,36 |
6,93 |
|
|
|
|
|
||||||||
бюджет поселения |
|
287,12 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
5 |
Актуализация схем водоснабжения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
6 |
Строительство водопроводного коллектора от насосной станции 1-го подъема воды до насосной станции 2 подъема воды ОСВ г. Ростова (в том числе проектные работы) |
Протяженность 6,7 км. |
214 000 |
Всего |
|
1341,44 |
749,16 |
0 |
|
|
|
|
|
||||
областной бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
бюджет района |
|
1341,44 |
749,16 |
|
|
|
|
|
|
||||||||
бюджет поселения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
7 |
Строительство станции обезжелезивания воды для водозабора п. Климатино |
Производительность 0,15 тыс. м3/сут |
800 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
8 |
Строительство водозабора в р.п. Поречье-Рыбное от существующих артезианских скважин (в том числе проектные работы) |
Производительность 0,4 тыс. м3/сут |
6 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
9 |
Реконструкция станции обезжелезивания питьевой воды в с. Татищев-Погост (в том числе проектные работы) |
Производительность 0,6 тыс. м3/сут |
4 900 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
10 |
Реконструкция очистных сооружений водопровода в д. Вахрушево. |
Производительность 1,4 тыс. м3/сут |
400 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
11 |
Реконструкция очистных сооружений водопровода в с. Васильково |
Производительность 1,4 тыс. м3/сут |
400 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
12 |
Строительство очистных сооружений комплексной очистки питьевой воды с. Угодичи (в том числе проектные работы) |
Производительность 0,2 тыс. м3/сут |
8 690 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
13 |
Строительство очистных сооружений комплексной очистки питьевой воды с. Ново-Никольское (в том числе проектные работы) |
Производительность 3,6 тыс. м3/сут |
9 800 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
14 |
Строительство очистных сооружений комплексной очистки питьевой воды с. Судино (в том числе проектные работы) |
Производительность 0,24 тыс. м3/сут |
3 591 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
15 |
Строительство артезианской скважины с очистными сооружениями комплексной очистки воды с. Мосейцево (в том числе проектные работы) |
Производительность 0,38 тыс. м3/сут |
7 960 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
16 |
Строительство очистных сооружений комплексной очистки воды с. Лазарцево на 2-х скважинах (в том числе проектные работы) |
Производительность 0,144 тыс. м3/сут |
8 800 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
17 |
Строительство артезианской скважины с сооружениями комплексной очистки воды с. Лазарцево (в том числе проектные работы) |
Производительность 0,144 тыс. м3/сут |
9 200 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
18 |
Строительство водовода от ОСВ до МКРN3 г. Ростов (в том числе проектные работы) |
Протяженность 3,0 км. |
35 400 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
19 |
Реконструкция ОСВ г. Ростова (замена башни для промывки контактных осветлителей на промывной насос) (в том числе проектные работы) |
1 шт. |
3 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
20 |
Модернизация контактных осветлителей КО N 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ОСВ г. Ростова |
|
9 500 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
21 |
Реконструкция станции промывных вод ОСВ г. Ростов |
|
400 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
22 |
Реконструкция насосной станции 2-го подъема воды г. Ростова. |
|
1 700 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
23 |
Выполнение работ по проектированию водозаборных скважин в д. Щипачёво с целью обеспечения функционирования водоочистных сооружений питьевой воды для жителей р.п. Петровское |
|
995 |
Всего |
|
|
995 |
|
|
|
|
|
|
||||
областной бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
бюджет района |
|
|
995 |
|
|
|
|
|
|
||||||||
бюджет поселения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
24 |
Строительство водозаборных скважин в д. Щипачево с целью обеспечения функционирования водоочистных сооружений питьевой воды Ярославская область, Ростовский муниципальный район сельское поселение Петровское, Петровский сельский округ, у д. Щипачево |
|
9 950 |
Всего |
|
|
|
6209,75 |
6 120,552 |
|
|
|
МКУ РМР "ЕСЗ" |
||||
областной бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
бюджет района |
|
|
|
6209,75 |
6 120,552 |
|
|
|
|||||||||
бюджет поселения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
25 |
Благоустройство водозаборных скважин у д. Щипачево |
|
|
Всего |
|
|
|
|
|
1 199,467 |
|
|
МКУ РМР "ЕСЗ" |
||||
областной бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
бюджет района |
|
|
|
|
|
1 199,467 |
|
|
|||||||||
бюджет поселения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
26 |
Реконструкция водопроводного коллектора от магистрального водопровода ду 300 у кирпичного завода рп Ишня до поселка Залужье и строительство распределительных водопроводных сетей в квартале застройки Залужье-2 |
3,7 км |
16 596 |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
областной бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
бюджет района |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
бюджет поселения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
27 |
Реконструкция станции очистки воды в с. Марково |
|
700 |
Всего |
|
|
0 |
|
|
|
|
|
|
||||
областной бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
бюджет района |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
бюджет поселения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
28 |
Строительство 2-х артезианских скважин и станции обезжелезивания воды в с. Дмитриановское (в том числе проектные работы) |
|
2 032 |
Всего |
|
|
|
|
|
|
2 032,00 |
|
|
||||
областной бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
бюджет района |
|
|
|
|
|
|
2 032,00 |
|
|||||||||
бюджет поселения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
Строительство станции очистки воды после артезианской скважины с присоединением к источнику водоснабжения в с. Ново-Никольское (в том числе проектные работы) |
|
4 445 |
Всего |
|
|
|
|
|
|
4 445,00 |
|
МКУ РМР "ЕСЗ" |
||||
областной бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
бюджет района |
|
|
|
|
|
|
4 445,00 |
|
|||||||||
бюджет поселения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
Строительство водозаборного узла в д. Судино, включая станцию очистки воды после артезианской скважины (в том числе проектные работы) |
|
1 420 |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
1 420,00 |
|
||||
областной бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
бюджет района |
|
|
|
|
|
|
|
1 420,00 |
|||||||||
бюджет поселения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
Строительство артезианской скважины на очистных сооружениях воды в р.п. Семибратово (в том числе проектные работы) |
|
3 593 |
Всего |
|
|
0 |
|
|
|
|
|
|
||||
областной бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
бюджет района |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
бюджет поселения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
Всего по развитию систем водоснабжения |
|
390 824 |
Всего |
|
36461,37 |
12 013,2 |
6 272,03 |
6 120,55 |
1 199,467 |
6 477,00 |
3 344,00 |
|
||||
областной бюджет |
|
20169,59 |
8 686 |
0,0 |
0,00 |
|
|
|
|
||||||||
бюджет района |
|
1341,44 |
3 327,6 |
6 272,03 |
6 120,55 |
1 199,467 |
6 477,00 |
3 344,00 |
|
||||||||
бюджет поселения |
|
5978,69 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
|
||||||||
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
2.2 |
Развитие систем водоотведения |
|
|
|
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
1 |
Строительство очистных сооружений канализации с организацией подъездного пути в с. Угодичи, Ростовского района, Ярославской области (в том числе проектные работы) |
Производительность 0,2 тыс. м3/сут |
20 956 |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
областной бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
бюджет района |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
бюджет поселения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
2 |
Строительство напорного канализационного коллектора от МКР N 3 до ОСК г. Ростова Ярославской области (в том числе проектные работы) |
Протяженность 7,1 км. |
102 515 |
Всего |
|
1045,56 |
2 164,20 |
32 926,62 |
33 700,871 |
8 456,568 |
|
|
МКУ РМР "ЕСЗ" |
||||
областной бюджет |
|
|
|
17 376,41 |
31 194,003 |
8 456,568 |
|
|
|||||||||
бюджет района |
|
1045,56 |
2 164,20 |
15 550,21 |
2 506,869 |
|
|
|
|||||||||
бюджет поселения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
3 |
Реконструкция очистных сооружений канализации п. Вахрушево (в том числе проектные работы) |
Производительность 1,4 тыс. м3/сут |
27 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
4 |
Реконструкция очистных сооружений канализации с. Васильково (в том числе проектные работы) |
Производительность 1,4 тыс. м3/сут |
20 400 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
5 |
Реконструкция очистных сооружений канализации с. Татищев-Погост (в том числе проектные работы) |
Производительность 0,6 тыс. м3/сут |
25 350 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
6 |
Строительство КНС, напорного канализационного коллектора и очистных сооружений канализации с. Лазарцево (в том числе проектные работы) |
Производительность 0,3 тыс. м3/сут |
28 560 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
7 |
Строительство КНС, напорного канализационного коллектора и очистных сооружений канализации с. Воржа (в том числе проектные работы) |
Производительность 0,1 тыс. м3/сут |
23 400 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
8 |
Строительство КНС, напорного канализационного коллектора и очистных сооружений канализации с. Марково (в том числе проектные работы) |
Производительность 0,3 тыс. м3/ сут |
23 400 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
9 |
Строительство локальных очистных сооружений сточных вод с. Судино (в том числе проектные работы) |
Производительность 0,3 тыс. м3/ сут |
11 600 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
10 |
Строительство напорного коллектора от КНС-4 до очистных сооружений канализации г. Ростов (в том числе проектные работы) |
Протяженность 3,6 км. |
84 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
11 |
Реконструкция напорного коллектора от ул. Мира до ул. Дружба г. Ростова |
Протяженность 0,3 км. |
8 250 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
12 |
Строительство напорного коллектора от ул. Дружба до ОСК г. Ростова |
Протяженность 2,81 км. |
46 610 |
бюджет района |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
13 |
Капитальный ремонт узла механической очистки ОСК, замена решеток дробилок г. Ростов |
3 шт. |
800 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
14 |
Реконструкция системы биологической очистки ОСК г. Ростов (в том числе проектные работы) |
|
1 200 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
15 |
Приобретение и установка обеззараживающей установки ультрафиолетового облучения сточных вод на ОСК г. Ростов (в том числе проектные работы) |
1 комплект |
10 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
16 |
Строительство напорного коллектора от насосной станции промывных вод до напорного коллектора на ОСК г. Ростова |
протяженность 450 п.м. |
6 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
17 |
Строительство очистных сооружений с. Караш (в том числе проектные работы) |
Производительность 0,2 тыс. м3/сут |
8 500 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
18 |
Строительство очистных сооружений п. Павлова Гора (в том числе проектные работы) |
Производительность 0,1 тыс. м3/сут |
8 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
19 |
Строительство очистных сооружений п. Лесной (в том числе проектные работы) |
Производительность 0,1 тыс. м3/сут |
8 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
20 |
Строительство очистных сооружений п. Хмельники (в том числе проектные работы) |
Производительность 0,2 тыс. м3/сут |
10 200 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
21 |
Строительство очистных сооружений п. Горный (в том числе проектные работы) |
Производительность 0,1 тыс. м3/сут |
10 800 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
22 |
Строительство КНС по ул. К. Маркса, строительство КНС по ул. Толстовская Набережная |
Прокладка канализационных сетей |
38 136 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
23 |
Модернизация аварийного участка напорного канализационного коллектора от ул. Мира до ул. Дружба |
Протяженность 800 м.п. |
27 124 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
24 |
Строительство канализационного коллектора от КНС N 5 до ОСК г. Ростова (Этап строительства от КНС 5 до камеры переключения) |
4,7 км/ ду600 |
103400 |
Всего |
|
|
0 |
0 |
|
|
|
|
|
||||
областной бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
бюджет района |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
бюджет поселения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
25 |
Строительство канализационного коллектора от 14-ти земельных участков Квартала Залужье" в рп Ишня с учетом строительства ЛОС (в том числе проектные работы) |
1,195 км 150 м3/сут. |
21000 |
Всего |
|
|
229,2 |
564,49 |
0 |
|
|
|
|
||||
областной бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
бюджет района |
|
|
229,2 |
564,49 |
|
|
|
|
|
||||||||
бюджет поселения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
26 |
Строительство очистных сооружений канализации п. Семибратово (в том числе проектные работы) |
|
17 583 |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
7 000,00 |
|
||||
областной бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
бюджет района |
|
|
|
|
|
|
|
7 000,00 |
|||||||||
бюджет поселения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
27 |
Строительство КНС, напорного канализационного коллектора и очистных сооружений канализации с. Ново-Никольское (в том числе проектные работы) |
Производительность 3,6 тыс. м3/сут |
2939 |
Всего |
|
|
|
|
|
|
2 940,00 |
|
МКУ РМР "ЕСЗ" |
||||
областной бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
бюджет района |
|
|
|
|
|
|
2 940,00 |
|
|||||||||
бюджет поселения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
28 |
Рекультивация земельного участка площадью 1806 кв. м. в с. Ново-Никольское (в том числе проектные работы) |
1806 кв. м. |
530 |
Всего |
|
|
|
|
|
|
530,00 |
|
|
||||
областной бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
бюджет района |
|
|
|
|
|
|
530,00 |
|
|
||||||||
бюджет поселения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
Всего по развитию систем водоотведения |
|
681 756 |
Всего |
|
1 045,56 |
2393,4 |
33 491,11 |
33 700,87 |
0 |
3 470,00 |
7 000,00 |
|
||||
областной бюджет |
|
0 |
0,0 |
17 376,41 |
31 194,00 |
|
|
0,00 |
|
||||||||
бюджет района |
|
1 045,56 |
2393,4 |
16 114,70 |
2 506,87 |
|
3 470,00 |
7 000,00 |
|
||||||||
бюджет поселения |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
||||||||
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
Всего по разделам водоснабжение и водоотведение |
|
|
Всего |
тыс. руб. |
37 506,93 |
14 406,63 |
39 763,139 |
39 821,423 |
9 656,035 |
9 947,00 |
10 344,000 |
|
||||
федеральный бюджет |
|
8971,66 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
|
|
|
|
||||||||
областной бюджет |
|
20169,59 |
8 685,60 |
17 376,410 |
31 194,003 |
8 456,568 |
0,00 |
0,000 |
|
||||||||
бюджет района |
|
2387,00 |
5 721,03 |
22 386,729 |
8 627,421 |
1 199,467 |
9 947,00 |
10 344,00 |
|
||||||||
бюджет поселения |
|
5978,69 |
0,00 |
0 |
0 |
|
|
|
|
||||||||
|
Разработка программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Ростовского муниципального района |
|
90,00 |
Всего |
тыс. руб. |
|
|
90,00 |
|
|
|
|
|
||||
средства Фонда ЖКХ |
|
|
|
72,00 |
|
|
|
|
|
||||||||
областной бюджет |
|
|
|
17,10 |
|
|
|
|
|
||||||||
бюджет района |
|
|
|
0,90 |
|
|
|
|
|
||||||||
|
Подготовка конкурсной документации для проведения конкурса на право заключения концессионного соглашения |
|
6 160,00 |
Всего |
тыс. руб. |
|
|
6 000,00 |
|
|
|
|
|
||||
средства Фонда ЖКХ |
|
|
|
4 800,00 |
|
|
|
|
|
||||||||
областной бюджет |
|
|
|
1 140,00 |
|
|
|
|
|
||||||||
бюджет района |
|
|
|
60,00 |
|
|
|
|
|
||||||||
|
Итого по подпрограмме "Чистая вода РМР " |
|
|
Всего |
тыс. руб. |
37 966,64 |
14 936,01 |
47 470,25 |
39 821,423 |
9 656,035 |
9 947,00 |
10 344,000 |
|
||||
средства Фонда ЖКХ |
|
|
|
4 872,00 |
|
|
|
|
|
||||||||
федеральный бюджет |
|
8 971,66 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
областной бюджет |
|
20 449,39 |
8 685,60 |
18 839,61 |
31 194,003 |
8 456,568 |
|
|
|
||||||||
бюджет района |
|
2 560,30 |
6 250,41 |
23 758,64 |
8 627,421 |
1 199,467 |
9 947,00 |
10 344,00 |
|
||||||||
бюджет поселения |
|
5 985,29 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
Подпрограмма "Строительство, содержание и ремонт шахтных колодцев в Ростовском муниципальном районе" на 2014 - 2020 годы. | |||||||||||||||||
Цель: обеспечение населения Ростовского муниципального района качественной питьевой водой из источников нецентрализованного водоснабжения (шахтных колодцев). |
|
2014* |
2015* |
2016* |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
|
||||||||
1. |
Целевые показатели: |
|
|||||||||||||||
|
Количество отремонтированных шахтных колодцев |
ед |
6 |
|
|
3(9) |
5(14) |
5(19) |
4(23) |
|
|||||||
Задача: строительство, ремонт и содержание шахтных колодцев. |
|
||||||||||||||||
|
Мероприятия |
|
|||||||||||||||
|
Строительство, ремонт и содержание шахтных колодцев |
Количество шахтных колодцев (шт) |
Количество жителей в населенном пункте (чел.) |
Сметная стоимость |
Всего |
тыс. руб. |
459,7 |
529,4 |
1774,0 |
463,2 |
127,7 |
200,0 |
151,0 |
|
|||
областной бюджет |
|
279,8 |
0,0 |
306,1 |
0,0 |
|
|
|
|||||||||
бюджет района |
|
173,3 |
529,4 |
1467,9 |
463,2 |
127,7 |
200,0 |
151,0 |
|||||||||
бюджет поселения |
|
6,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||
|
Выполнение кадастровых работ по межеванию участков для строительства шахтных колодцев |
|
|
|
Всего |
|
|
|
|
27,0 |
|
|
|
|
|||
областной бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
бюджет района |
|
|
|
|
27,0 |
|
|
|
|
||||||||
бюджет поселения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
Сельское поселение Поречье-Рыбное Всего: в т.ч. |
|
|
|
Всего |
|
66,0 |
|
20,00 |
6,4 |
|
|
|
|
|||
областной бюджет |
|
59,4 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
бюджет района |
|
|
|
20,00 |
6,4 |
|
|
|
|
||||||||
бюджет поселения |
|
6,6 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
Строительство |
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
Строительство шахтного колодца в д. Козохово |
1 |
4 |
66,00 |
Всего |
|
66,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
областной бюджет |
|
59,4 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
бюджет района |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
бюджет поселения |
|
6,6 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
Строительство артезианской скважины в д. Липовка |
1 |
25 |
500 |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
областной бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
бюджет района |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
Ремонт шахтных колодцев |
1 |
|
|
Всего |
|
|
|
20,00 |
6,41 |
|
|
|
|
|||
1 |
Ремонт шахтного колодца в д. Караваево |
1 |
9 |
6,41 |
бюджет района |
|
|
|
|
6,41 |
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
Обслуживание шахтных колодцев |
7 |
|
|
Всего |
|
|
|
|
0 |
|
|
|
|
|||
1 |
д. Вексицы |
1 |
1 |
15,72 |
бюджет района |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
2 |
д. Караваево (2 колодца) |
2 |
9 |
31,44 |
бюджет района |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
3 |
с. Филимоново |
1 |
27 |
15,72 |
бюджет района |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
4 |
д. Твердино |
1 |
7 |
15,72 |
бюджет района |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
5 |
с. Климатино |
1 |
309 |
15,72 |
бюджет района |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
6 |
с. Козохово |
1 |
4 |
15,72 |
бюджет района |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
Сельское поселение Ишня Всего: в т.ч. |
|
|
|
Всего |
|
|
52,14 |
350,22 |
327,18 |
|
|
|
|
|||
областной бюджет |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
||||||||
бюджет района |
|
|
52,14 |
350,22 |
327,18 |
|
|
|
|
||||||||
|
Строительство |
4 |
|
|
|
|
|
|
|
257,806 |
|
|
|
|
|||
1. |
Строительство шахтного колодца в д. Максимовицы |
1 |
10 |
163 |
Всего |
|
|
|
190,91 |
|
|
|
|
|
|||
областной бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
бюджет района |
|
|
|
190,91 |
|
|
|
|
|
||||||||
2. |
Строительство шахтного колодца в д. Никово |
1 |
4 |
168 |
Всего |
|
|
|
104,30 |
|
|
|
|
|
|||
областной бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
бюджет района |
|
|
|
104,30 |
|
|
|
|
|
||||||||
3 |
Строительство шахтного колодца в д. Дунилово |
1 |
9 |
153 |
Всего |
|
|
|
|
138,906 |
|
|
|
|
|||
областной бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
бюджет района |
|
|
|
|
138,906 |
|
|
|
|
||||||||
4 |
Строительство шахтного колодца в д. Дубник |
1 |
25 |
153 |
Всего |
|
|
|
|
118,9 |
|
|
|
|
|||
областной бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
бюджет района |
|
|
|
|
118,90 |
|
|
|
|
||||||||
|
Ремонт шахтных колодцев |
2 |
|
|
Всего |
|
|
52,14 |
55,01 |
69,38 |
|
|
|
|
|||
1 |
Ремонт шахтного колодца в д. Поддыбье |
1 |
69 |
53 |
бюджет района |
|
|
|
|
53,25 |
|
|
|
|
|||
2 |
Ремонт шахтного колодца в д. Сидорково |
1 |
4 |
21 |
бюджет района |
|
|
|
|
16,13 |
|
|
|
|
|||
|
Обслуживание шахтных колодцев |
67 |
|
|
Всего |
|
|
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|||
1 |
д. Василево |
3 |
145 |
47,16 |
бюджет района |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
2 |
с. Марково |
1 |
377 |
15,72 |
бюджет района |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
3 |
с. Савинское |
2 |
49 |
31,44 |
бюджет района |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
4 |
д. Бабки |
2 |
45 |
31,44 |
бюджет района |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
5 |
д. Богослов |
1 |
2 |
15,72 |
бюджет района |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
6 |
с. Большая Шугорь |
4 |
152 |
62,88 |
бюджет района |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
7 |
с. Малая Шугорь |
2 |
18 |
31,44 |
бюджет района |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
8 |
д. Григорьково |
4 |
17 |
62,88 |
бюджет района |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
9 |
д. Дарцово |
1 |
45 |
15,72 |
бюджет района |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
10 |
д. Ивакино |
2 |
8 |
15,72 |
бюджет района |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
11 |
с. Демьяны |
1 |
13 |
15,72 |
бюджет района |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
12 |
д. Ивановское |
2 |
6 |
31,44 |
бюджет района |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
13 |
д. Максимовицы |
1 |
10 |
15,72 |
бюджет района |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
14 |
д. Мятежево |
1 |
13 |
15,72 |
бюджет района |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
15 |
д. Никово |
1 |
4 |
15,72 |
бюджет района |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
16 |
д. Подберезье |
1 |
10 |
15,72 |
бюджет района |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
17 |
д. Поддыбье |
4 |
69 |
62,88 |
бюджет района |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
18 |
д. Рельцы |
1 |
2 |
15,72 |
бюджет района |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
19 |
д. Сидорково |
1 |
9 |
15,72 |
бюджет района |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
20 |
д. Согило |
1 |
10 |
15,72 |
бюджет района |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
21 |
д. Уваиха |
2 |
4 |
31,44 |
бюджет района |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
22 |
д. Хонятино |
1 |
23 |
15,72 |
бюджет района |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
23 |
д. Чупрониха |
2 |
8 |
31,44 |
бюджет района |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
24 |
с. Шулец |
2 |
38 |
31,44 |
бюджет района |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
25 |
д. Юрьевская Слобода |
2 |
105 |
31,44 |
бюджет района |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
26 |
с. Алевайцино |
2 |
33 |
31,44 |
бюджет района |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
27 |
д. Жоглово |
1 |
129 |
15,72 |
бюджет района |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
28 |
д. Зверинец |
1 |
14 |
15,72 |
бюджет района |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
29 |
д. Кустерь |
2 |
7 |
31,44 |
бюджет района |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
30 |
д. Ломы |
3 |
0 |
47,16 |
бюджет района |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
32 |
с. Львы |
7 |
106 |
94,32 |
бюджет района |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
33 |
д. Пашино |
1 |
4 |
15,72 |
бюджет района |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
34 |
с. Песочное |
2 |
46 |
31,44 |
бюджет района |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
35 |
с. Пужбол |
5 |
137 |
78,60 |
бюджет района |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
Сельское поселение Семибратово Всего, в т.ч. |
|
|
|
Всего |
|
173,3 |
86,5 |
424,3 |
102,6 |
54,9 |
|
|
|
|||
областной бюджет |
|
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
||||||||
бюджет района |
|
173,3 |
86,5 |
424,3 |
102,6 |
54,9 |
|
|
|
||||||||
|
Строительство |
12 |
|
|
|
|
|
|
|
102,61 |
|
|
|
|
|||
1 |
Строительство шахтного колодца в д. Новоселка |
1 |
34 |
41,20 |
бюджет района |
|
41,20 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
2 |
Строительство шахтного колодца в с. Мосейцево |
1 |
208 |
41,40 |
бюджет района |
|
41,40 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
3 |
Строительство шахтного колодца в д. Сельцо |
1 |
70 |
38,30 |
бюджет района |
|
38,30 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
4 |
Строительство шахтного колодца в д. Якимовское |
1 |
77 |
52,40 |
бюджет района |
|
52,40 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
5 |
Строительство шахтного колодца в с. Воржа Новый Посад д. 4 |
1 |
161 |
148,0 |
бюджет района |
|
|
|
72,2 |
|
|
|
|
|
|||
6 |
Строительство шахтного колодца в д. Гаврилково |
1 |
12 |
126,7 |
бюджет района |
|
|
|
76,9 |
|
|
|
|
|
|||
7 |
Строительство шахтного колодца в д. Погорелово |
1 |
22 |
149,1 |
бюджет района |
|
|
|
83,4 |
|
|
|
|
|
|||
8 |
Строительство шахтного колодца в д. Хожино |
1 |
32 |
160 |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
областной бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
бюджет района |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
9 |
Строительство шахтного колодца в д. Глебово |
1 |
1 |
116 |
Всего |
|
|
|
|
102,61 |
|
|
|
|
|||
областной бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
бюджет района |
|
|
|
|
102,61 |
|
|
|
|
||||||||
10 |
Строительство шахтного колодца в д. Остров |
1 |
1 |
160 |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
областной бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
бюджет района |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
11 |
Строительство шахтного колодца в д. Кобяково |
1 |
2 |
160 |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
областной бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
бюджет района |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
12 |
Строительство шахтного колодца в с. Ново-Никольское на ул. Школьная |
1 |
961 |
160 |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
областной бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
бюджет района |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
Ремонт шахтных колодцев |
12 |
|
|
Всего |
|
|
86,51 |
191,77 |
0,00 |
|
|
|
|
|||
1 |
Ремонт шахтного колодца в д. Семеновское |
1 |
14 |
20 |
бюджет района |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
2 |
Ремонт шахтного колодца в д. Федоровское |
1 |
5 |
19 |
бюджет района |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
3 |
Ремонт шахтного колодца в д. Козлово у д. 2 |
1 |
72 |
15 |
бюджет района |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
4 |
Ремонт шахтного колодца в д. Козлово у д. 53 |
1 |
72 |
15 |
бюджет района |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
5 |
Ремонт шахтного колодца в д. Кладовицы |
1 |
42 |
13 |
бюджет района |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
6 |
Ремонт шахтного колодца в д. Гвоздево |
1 |
11 |
35 |
бюджет района |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
7 |
Ремонт колодца в д. Приимково |
1 |
2 |
20 |
бюджет района |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
8 |
Ремонт колодца в д. Кладовицы |
1 |
42 |
13 |
бюджет района |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
9 |
Ремонт колодца в д. Нажеровка |
1 |
45 |
21 |
бюджет района |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
10 |
Ремонт колодца в д. Хожино |
1 |
32 |
22 |
бюджет района |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
11 |
Ремонт колодца в Петрушино |
1 |
5 |
20 |
бюджет района |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
12 |
Ремонт колодца в с. Белогостицы у д. 36 |
1 |
829 |
22 |
бюджет района |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
13 |
Ремонт колодца в д. Рылово |
1 |
|
|
бюджет района |
|
|
|
|
|
17,33 |
|
|
|
|||
14 |
Ремонт колодца в с. Николо-Перевоз |
1 |
|
|
бюджет района |
|
|
|
|
|
37,56 |
|
|
|
|||
|
Обслуживание шахтных колодцев |
148 |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|||
1 |
с. Татищев Погост |
1 |
437 |
15,72 |
бюджет района |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
2 |
д. Безменцево |
1 |
5 |
15,72 |
бюджет района |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
3 |
д. Гаврилково |
1 |
12 |
15,72 |
бюджет района |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
4 |
д. Глебово |
1 |
1 |
15,72 |
бюджет района |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
5 |
с. Ивашково |
1 |
0 |
15,72 |
бюджет района |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
6 |
д. Кобяково |
1 |
2 |
15,72 |
бюджет района |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
7 |
д. Назарьево |
1 |
2 |
15,72 |
бюджет района |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
8 |
д. Ново |
1 |
2 |
15,72 |
бюджет района |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
9 |
д. Олебино |
1 |
1 |
15,72 |
бюджет района |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
10 |
д. Остров |
1 |
1 |
15,72 |
бюджет района |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
11 |
с. Полянки |
2 |
18 |
31,44 |
бюджет района |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
12 |
д. Рылово |
1 |
36 |
15,72 |
бюджет района |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
13 |
д. Угреша |
1 |
0 |
15,72 |
бюджет района |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
14 |
с. Халдеево |
1 |
4 |
15,72 |
бюджет района |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
15 |
с. Угодичи |
1 |
635 |
15,72 |
бюджет района |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
16 |
с. Лазарцево |
1 |
421 |
15,72 |
бюджет района |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
17 |
с. Воржа (новый) |
1 |
161 |
15,72 |
бюджет района |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
18 |
с. Якимовское |
8 |
77 |
125,76 |
бюджет района |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
19 |
д. Воробылово |
2 |
5 |
31,44 |
бюджет района |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
20 |
д. Тряслово |
3 |
9 |
47,16 |
бюджет района |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
21 |
д. Уткино |
1 |
18 |
15,72 |
бюджет района |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
22 |
д. Новоселка Угодический с/о |
2 |
34 |
31,44 |
бюджет района |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
23 |
с. Мосейцево |
9 |
208 |
141,48 |
бюджет района |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
24 |
с. Погорелово |
5 |
22 |
78,60 |
бюджет района |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
25 |
с. Каликино |
2 |
2 |
31,44 |
бюджет района |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
26 |
д. Федоровское |
1 |
5 |
15,72 |
бюджет района |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
27 |
д. Разливы |
1 |
4 |
15,72 |
бюджет района |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
28 |
д. Ново-Иваново |
3 |
2 |
47,16 |
бюджет района |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
29 |
д. Мирославка |
4 |
7 |
62,88 |
бюджет района |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
30 |
д. Красново |
5 |
8 |
78,60 |
бюджет района |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
31 |
д. Исаково |
3 |
6 |
47,16 |
бюджет района |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
32 |
д. Высоково |
2 |
7 |
31,44 |
бюджет района |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
33 |
д. Ворсница |
1 |
1 |
15,72 |
бюджет района |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
34 |
д. Биричево |
2 |
2 |
15,72 |
бюджет района |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
36 |
с. Ново-Никольское |
3 |
961 |
47,16 |
бюджет района |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
37 |
с. Приимково |
3 |
2 |
47,16 |
бюджет района |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
38 |
с. Макарово |
6 |
118 |
94,32 |
бюджет района |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
39 |
с. Гвоздево |
2 |
11 |
31,44 |
бюджет района |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
40 |
д. Ушаково |
1 |
1 |
15,72 |
бюджет района |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
41 |
д. Семеновское |
3 |
14 |
47,16 |
бюджет района |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
42 |
д. Крутой Овраг |
3 |
4 |
47,16 |
бюджет района |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
43 |
д. Кандитово |
2 |
9 |
31,44 |
бюджет района |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
44 |
д. Бакланово |
2 |
1 |
31,44 |
бюджет района |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
45 |
д. Головинское |
3 |
20 |
47,16 |
бюджет района |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
46 |
д. Козлово |
3 |
72 |
47,16 |
бюджет района |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
47 |
д. Курбаки |
1 |
1 |
15,72 |
бюджет района |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
48 |
д. Новоселка Ново-Никольский с/о |
3 |
26 |
47,16 |
бюджет района |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
49 |
д. Полежаево |
1 |
29 |
15,72 |
бюджет района |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
50 |
д. Кладовицы |
2 |
42 |
31,44 |
бюджет района |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
51 |
с. Белогостицы |
2 |
829 |
31,44 |
бюджет района |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
52 |
с. Сулость |
9 |
144 |
141,48 |
бюджет района |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
53 |
с. Сельцо |
2 |
144 |
31,44 |
бюджет района |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
54 |
с. Васильково |
5 |
583 |
78,60 |
бюджет района |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
55 |
с. Николо-Перевоз |
1 |
12 |
15,72 |
бюджет района |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
56 |
д. Хожино |
2 |
32 |
31,44 |
бюджет района |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
57 |
д. Петрушино |
2 |
5 |
31,44 |
бюджет района |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
58 |
д. Борисовское |
2 |
31 |
31,44 |
бюджет района |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
59 |
д. Дуброво |
2 |
21 |
31,44 |
бюджет района |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
60 |
д. Нажеровка |
2 |
45 |
31,44 |
бюджет района |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
61 |
д. Стрелы |
4 |
36 |
62,88 |
бюджет района |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
62 |
д. Юрьевское |
2 |
3 |
31,44 |
бюджет района |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
63 |
д. Меленки |
3 |
5 |
47,16 |
бюджет района |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
Сельское поселение Петровское Всего, в т.ч. |
|
|
|
Всего |
|
220,4 |
390,7 |
979,5 |
0,0 |
72,8 |
|
|
|
|||
областной бюджет |
|
220,4 |
|
306,1 |
0,0 |
|
|
|
|
||||||||
бюджет района |
|
|
390,7 |
673,4 |
0,0 |
72,8 |
|
|
|
||||||||
|
Строительство |
14 |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|||
1 |
п. Заречный |
1 |
90 |
41,20 |
областной бюджет |
|
41,20 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
2 |
с. Новоселка |
1 |
16 |
82,70 |
областной бюджет |
|
82,70 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
3 |
д. Перетрясово |
1 |
8 |
46,10 |
областной бюджет |
|
46,10 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
4 |
д. Смыково |
1 |
8 |
50,40 |
областной бюджет |
|
50,40 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
5 |
д. Остеево |
1 |
14 |
108,42 |
Всего |
|
|
23,82 |
84,60 |
|
|
|
|
|
|||
областной бюджет |
|
|
|
84,60 |
|
|
|
|
|
||||||||
бюджет района |
|
|
23,82 |
|
|
|
|
|
|
||||||||
6 |
д. Итларь, ул. Садовая |
1 |
164 |
143,00 |
Всего |
|
|
28,60 |
114,40 |
|
|
|
|
|
|||
областной бюджет |
|
|
|
114,40 |
|
|
|
|
|
||||||||
бюджет района |
|
|
28,60 |
|
|
|
|
|
|
||||||||
7 |
д. Захарово |
1 |
42 |
136,43 |
Всего |
|
|
29,33 |
107,10 |
|
|
|
|
|
|||
областной бюджет |
|
|
|
107,10 |
|
|
|
|
|
||||||||
бюджет района |
|
|
29,33 |
|
|
|
|
|
|
||||||||
8 |
д. Кильгино |
1 |
5 |
126,74 |
бюджет района |
|
|
|
126,74 |
|
|
|
|
|
|||
9 |
д. Уставское |
1 |
7 |
149,07 |
бюджет района |
|
|
|
149,07 |
|
|
|
|
|
|||
10 |
д. Итларь, ул. Сиреневая |
1 |
164 |
198,35 |
бюджет района |
|
|
|
173,76 |
|
|
|
|
|
|||
11 |
д. Итларь, ул. Лесная |
1 |
164 |
140,85 |
бюджет района |
|
|
|
140,85 |
|
|
|
|
|
|||
12 |
Строительство шахтного колодца в д. Калистово |
1 |
3 |
100,00 |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
областной бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
бюджет района |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
13 |
Строительство шахтного колодца в д. Баскач |
1 |
3 |
100,00 |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
областной бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
бюджет района |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
15 |
Строительство шахтного колодца в д. Ершники |
1 |
10 |
54,00 |
Всего: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
областной бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
бюджет района |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
Ремонт шахтных колодцев |
3 |
|
|
Всего |
|
|
308,98 |
82,97 |
0,00 |
|
|
|
|
|||
1 |
Ремонт шахтного колодца в д. Григорово у д. 26 |
1 |
12 |
28,00 |
бюджет района |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
2 |
Ремонт шахтного колодца в д. Побычево |
1 |
6 |
9,00 |
бюджет района |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
3 |
Ремонт шахтного колодца в д. Муравейка |
1 |
5 |
54,00 |
бюджет района |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
4 |
Ремонт шахного колодца в д. Иваново |
1 |
|
|
бюджет района |
|
|
|
|
|
24,28 |
|
|
|
|||
5 |
Ремонт шахного колодца в с. Караш |
1 |
|
|
бюджет района |
|
|
|
|
|
24,28 |
|
|
|
|||
6. |
Ремонт шахного колодца в д. Сильницы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
24,28 |
|
|
|
|||
|
Обслуживание шахтных колодцев |
77 |
|
|
Всего |
|
|
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|||
1 |
с. Деболовское |
4 |
99 |
62,88 |
бюджет района |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
2 |
д. Горки |
4 |
24 |
62,88 |
бюджет района |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
3 |
д. Новоселка Перовский с/о |
1 |
16 |
15,72 |
бюджет района |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
4 |
д. Перетрясово |
2 |
8 |
31,44 |
бюджет района |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
5 |
п. Заречный |
1 |
90 |
31,44 |
бюджет района |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
6 |
д. Смыково |
1 |
8 |
31,44 |
бюджет района |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
7 |
д. Теханово |
1 |
82 |
15,72 |
бюджет района |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
8 |
д. Старово |
1 |
10 |
15,72 |
бюджет района |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
9 |
д. Итларь |
2 |
164 |
62,88 |
бюджет района |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
10 |
д. Кильгино (2 колодца, в т.ч. 1 новый) |
2 |
10 |
31,44 |
бюджет района |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
11 |
д. Буково |
1 |
2 |
31,44 |
бюджет района |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
12 |
д. Яковлево |
1 |
6 |
31,44 |
бюджет района |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
13 |
д. Любильцево |
2 |
3 |
31,44 |
бюджет района |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
14 |
д. Заозерье |
3 |
87 |
47,16 |
бюджет района |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
15 |
д. Покров |
3 |
33 |
47,16 |
бюджет района |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
16 |
д. Пречистое |
2 |
15 |
31,44 |
бюджет района |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
17 |
д. Остеево |
1 |
14 |
31,44 |
бюджет района |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
18 |
д. Побычево |
1 |
6 |
15,72 |
бюджет района |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
19 |
с. Караш |
3 |
472 |
62,88 |
бюджет района |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
20 |
д. Осник |
1 |
14 |
31,44 |
бюджет района |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
21 |
д. Чашницы |
1 |
5 |
15,72 |
бюджет района |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
22 |
д. Аксенково |
1 |
1 |
15,72 |
бюджет района |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
23 |
д. Косорезово |
1 |
1 |
15,72 |
бюджет района |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
24 |
д. Корытово |
1 |
5 |
31,44 |
бюджет района |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
25 |
д. Еремейцево |
2 |
209 |
31,44 |
бюджет района |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
26 |
д. Григорово |
1 |
12 |
31,44 |
бюджет района |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
27 |
д. Борушка |
1 |
2 |
15,72 |
бюджет района |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
28 |
д. Щипачево |
1 |
2 |
15,72 |
бюджет района |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
29 |
д. Галахово |
1 |
49 |
15,72 |
бюджет района |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
30 |
д. Андреевское |
1 |
1 |
15,72 |
бюджет района |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
31 |
д. Андронеж |
1 |
3 |
15,72 |
бюджет района |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
32 |
д. Бикань |
1 |
1 |
15,72 |
бюджет района |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
33 |
с. Вепрева Пустынь |
1 |
8 |
15,72 |
бюджет района |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
34 |
д. Конюково |
1 |
3 |
15,72 |
бюджет района |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
35 |
д. Малиновка |
2 |
28 |
31,44 |
бюджет района |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
36 |
д. Никитино-Барское |
1 |
1 |
15,72 |
бюджет района |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
37 |
д. Осокино |
3 |
12 |
47,16 |
бюджет района |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
38 |
д. Романцево |
1 |
1 |
15,72 |
бюджет района |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
39 |
д. Сильницы |
1 |
4 |
15,72 |
бюджет района |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
40 |
п. Солнечный |
1 |
17 |
15,72 |
бюджет района |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
41 |
п. Южный |
1 |
1 |
15,72 |
бюджет района |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
42 |
д. Рухлево |
1 |
10 |
15,72 |
бюджет района |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
43 |
с. Скнятиново |
2 |
311 |
15,72 |
бюджет района |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
44 |
д. Шишково |
1 |
7 |
15,72 |
бюджет района |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
45 |
д. Болотово |
1 |
7 |
15,72 |
бюджет района |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
46 |
д. Зиновьево |
1 |
16 |
15,72 |
бюджет района |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
47 |
д. Щипачево |
1 |
6 |
15,72 |
бюджет района |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
48 |
д. Захарово |
1 |
42 |
15,72 |
бюджет района |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
49 |
д. Башкино |
1 |
35 |
15,72 |
бюджет района |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
50 |
д. Новотроицкое |
1 |
25 |
15,72 |
бюджет района |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
51 |
д. Иваново |
1 |
18 |
15,72 |
бюджет района |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
53 |
д. Заречье |
1 |
16 |
15,72 |
бюджет района |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
54 |
д. Уставское |
1 |
7 |
15,72 |
бюджет района |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
55 |
д. Муравейка |
1 |
3 |
15,72 |
бюджет района |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
56 |
р.п. Петровское |
1 |
4855 |
15,72 |
бюджет района |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
Итого по подпрограмме "Строительство, содержание и ремонт шахтных колодцев" |
|
|
|
Всего |
тыс. руб. |
459,70 |
529,380 |
1617,11 |
463,20 |
127,72 |
200,00 |
151,00 |
|
|||
областной бюджет |
|
279,80 |
0,000 |
306,10 |
0,00 |
|
|
|
|
||||||||
бюджет района |
|
173,30 |
529,380 |
1311,01 |
463,20 |
127,72 |
200,00 |
151,00 |
|
||||||||
бюджет поселения |
|
6,60 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
Разработка схем водоснабжения и водоотведения поселений района |
|
|
6600 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Подпрограмма "Поддержка коммунальной инфраструктуры Ростовского муниципального района на 2015 год и плановый период 2016 - 2017 годов" |
|
||||||||||||||||
Цель: Обеспечение надежного теплоснабжения (отопления и горячего водоснабжения) жилищного фонда и функционирования учреждений бюджетной сферы в части обеспечения коммунальных услуг по отоплению и горячему водоснабжению и обеспечение бесперебойного предоставления услуг теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения потребителям Ростовского муниципального района |
|
||||||||||||||||
Задача: Финансовая поддержка коммунальной инфраструктуры в виде предоставления субсидии на выполнение органами местного самоуправления полномочий по организации теплоснабжения |
|
||||||||||||||||
1 |
Целевые показатели: |
|
|||||||||||||||
|
Снижение доли обоснованных жалоб потребителей на качество услуг в общем объёме жалоб, поступивших в администрацию района |
|
|
|
|
% |
15,0 |
14,9 |
14,8 |
14,7 |
|
|
|
|
|||
2 |
Мероприятия: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
Предоставление субсидии на выполнение органами местного самоуправления полномочий по организации теплоснабжения |
|
|
|
Всего |
тыс. руб. |
|
56 630,95 |
0,00 |
0 |
|
|
|
|
|||
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
областной бюджет |
|
|
53 799,40 |
|
|
|
|
|
|
||||||||
бюджет района |
|
|
849,47 |
|
|
|
|
|
|
||||||||
бюджет поселения |
|
|
1 982,08 |
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
Предоставление субсидии на выполнение органами местного самоуправления полномочий по организации водоснабжения |
|
|
|
Всего |
|
|
|
|
3 000 |
|
|
|
|
|||
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
областной бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
бюджет района |
|
|
|
|
3 000 |
|
|
|
|
||||||||
бюджет поселения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
Предоставление субсидии на выполнение мероприятий по обеспечению бесперебойного предоставления коммунальных услуг потребителям |
|
|
|
Всего |
тыс. руб. |
|
0,00 |
0,00 |
0 |
|
|
|
|
|||
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
областной бюджет |
|
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
||||||||
бюджет района |
|
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
||||||||
бюджет поселения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
Всего по муниципальной программе |
|
|
|
Всего |
тыс. руб. |
115 465,68 |
90 689,85 |
67616,50 |
46 993,59 |
56 503,926 |
18 830,29 |
30 496,00 |
|
|||
федеральный бюджет |
|
8 971,66 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
||||||||
средства Фонда ЖКХ |
|
|
|
4872,00 |
|
|
|
|
|
||||||||
областной бюджет |
|
86 264,16 |
75 817,91 |
38310,25 |
31 194,00 |
53 329,674 |
6 913,75 |
19 000,00 |
|
||||||||
бюджет района |
|
9 632,95 |
11 643,77 |
24434,25 |
12 799,58 |
3 174,252 |
11 916,541 |
11 496,00 |
|
||||||||
бюджет поселения |
|
10 596,91 |
3 228,17 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
||||||||
внебюджетные источники |
|
0,00 |
0 |
0,00 |
|
|
0,00 |
0,00 |
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
* Финансирование по программе "Чистая вода"
<< Назад |
||
Содержание Постановление Администрации Ростовского муниципального района Ярославской области от 18 апреля 2019 г. N 584 "О внесении изменений... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.